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平 成 20 年 度

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Academic year: 2021

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(1)

議案第9号 平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決 算の認定について 平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算は、別冊決 算書のとおりであるので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条 第3項の規定により、滋賀県後期高齢者医療広域連合監査委員の意見を付けて議 会の認定を求める。 平成25年11月7日 提出 滋賀県後期高齢者医療広域連合 広域連合長 橋 川 渉

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議案第10号 平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別 会計歳入歳出決算の認定について 平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出 決算は、別冊決算書のとおりであるので、地方自治法(昭和22年法律第67 号)第233条第3項の規定により、滋賀県後期高齢者医療広域連合監査委員の 意見を付けて議会の認定を求める。 平成25年11月7日 提出 滋賀県後期高齢者医療広域連合 広域連合長 橋 川 渉

(3)

平成24年度

滋賀県後期高齢者医療広域連合

会計歳入歳出決算書

(4)

1.会計別歳入歳出決算総括表

1 頁

2.一般会計歳入歳出決算書

3 頁

3.一般会計歳入歳出決算事項別明細書

5 頁

4.一般会計実質収支に関する調書

9 頁

5.後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

11 頁

6.後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

13 頁

7.後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書

19 頁

8.収入未済額調

21 頁

9.財産に関する調書

23 頁

目        次

(5)
(6)

平成24年度  滋賀県後期高齢者医療広域連合会計別歳入歳出決算総括表 (単位:円) 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 歳入歳出差引残額 一 般 会 計 181,829,000 181,747,875 181,747,875 0 0 181,829,000 163,125,303 0 18,703,697 18,622,572 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 130,635,319,000 131,098,221,445 131,098,221,445 0 0 130,635,319,000 128,021,804,385 0 2,613,514,615 3,076,417,060 合     計 130,817,148,000 131,279,969,320 131,279,969,320 0 0 130,817,148,000 128,184,929,688 0 2,632,218,312 3,095,039,632 会計区分 歳入 歳出

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(歳  入) (単位:円) 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 1 分担金及び負担金 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 0 1 負担金 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 0 2 国庫支出金 43,239,000 43,044,000 43,044,000 0 0 △ 195,000 1 国庫補助金 43,239,000 43,044,000 43,044,000 0 0 △ 195,000 3 県支出金 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 △ 48,493 1 県補助金 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 △ 48,493 4 繰入金 1,000 0 0 0 0 △ 1,000 1 特別会計繰入金 1,000 0 0 0 0 △ 1,000 5 繰越金 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 △ 41 1 繰越金 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 △ 41 6 諸収入 260,000 423,409 423,409 0 0 163,409 1 預金利子 1,000 10,459 10,459 0 0 9,459 2 雑入 259,000 412,950 412,950 0 0 153,950 181,829,000 181,747,875 181,747,875 0 0 △ 81,125 (歳  出) 予 算 現 額 と 支 出 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 済 額 と の 比 較 1 議会費 569,000 258,049 0 0 0 310,951 310,951 1 議会費 569,000 258,049 0 0 0 310,951 310,951 2 総務費 124,625,000 116,711,704 0 0 0 7,913,296 7,913,296 1 総務管理費 124,318,000 116,492,326 0 0 0 7,825,674 7,825,674 2 選挙費 57,000 45,798 0 0 0 11,202 11,202 3 監査委員費 250,000 173,580 0 0 0 76,420 76,420 3 民生費 45,268,000 36,903,550 0 0 0 8,364,450 8,364,450 1 社会福祉費 45,268,000 36,903,550 0 0 0 8,364,450 8,364,450 4 公債費 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 1 公債費 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 5 諸支出金 9,253,000 9,252,000 0 0 0 1,000 1,000 1 繰出金 4,284,000 4,283,000 0 0 0 1,000 1,000 2 返還金 4,969,000 4,969,000 0 0 0 0 0 6 予備費 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 2,113,000 1 予備費 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 2,113,000 181,829,000 163,125,303 0 0 0 18,703,697 18,703,697 歳入歳出差引残額 18,622,572 円      平成25年11月7日  提出       滋賀県後期高齢者医療広域連合長    橋 川   渉 翌 年 度 繰 越 額 不用額 収入未済額 平成24年度  滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算書 収入済額 不納欠損額 歳 入 合 計 款 項 予算現額 歳 出 合 計 調定額 款 項 予算現額 支出済額

(9)
(10)

(単位:円) 1 分担金及び負担金 128,426,000 △ 14,743,000 0 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0市町からの共通経費分賦金 1 負担金 128,426,000 △ 14,743,000 0 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 均等割    10% 1 事務費負担金 128,426,000 △ 14,743,000 0 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 高齢者人口割 45% 1 市町分賦金 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 人口割    45% 2 国庫支出金 55,587,000 △ 12,348,000 0 43,239,000 43,044,000 43,044,000 0 0 1 国庫補助金 55,587,000 △ 12,348,000 0 43,239,000 43,044,000 43,044,000 0 0 1 後期高齢者医療 国庫補助金 55,587,000 △ 12,348,000 0 43,239,000 43,044,000 43,044,000 0 0保険者機能強化事業補助金 1 後期高齢者医療   国庫補助金 2,219,000 2,439,000 2,439,000 0 0 2 特別調整交付金 41,020,000 40,605,000 40,605,000 0 0 3 県支出金 6,534,000 1,149,000 0 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 1 県補助金 6,534,000 1,149,000 0 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 1 緊急雇用創出   特別対策補助金 6,534,000 1,149,000 0 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 1 緊急雇用創出   特別推進事業補助金 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0臨時的任用職員 3.5人分 4 繰入金 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1 特別会計繰入金 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1 後期高齢者医療   特別会計繰入金 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1 後期高齢者医療   特別会計繰入金 1,000 0 0 0 0 5 繰越金 1,999,000 14,964,000 0 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 1 繰越金 1,999,000 14,964,000 0 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 1 繰越金 1,999,000 14,964,000 0 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 1 繰越金 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0前年度繰越金 6 諸収入 234,000 26,000 0 260,000 423,409 423,409 0 0 1 預金利子 1,000 0 0 1,000 10,459 10,459 0 0 1 預金利子 1,000 0 0 1,000 10,459 10,459 0 0 1 預金利子 1,000 10,459 10,459 0 0預金利子 2 雑入 233,000 26,000 0 259,000 412,950 412,950 0 0 1 雑入 233,000 26,000 0 259,000 412,950 412,950 0 0 1 雑入 259,000 412,950 412,950 0 0 192,781,000 △ 10,952,000 0 181,829,000 181,747,875 181,747,875 0 0 平成24年度    滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算事項別明細書 (歳 入) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納欠 損額 収 入 未 済 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 歳 入 合 計 款 項 目 特別調整交付金 (保健モデル・肺炎球菌ワク  チン予防接種費用助成事業) 計 補 正 予 算 額 ホームページバナー広告料        34,000 レセプト開示に係るコピー代         1,510 全国協議会会議の旅費 他   377,440 備 考 金 額 節 当 初 予 算 額 区 分

(11)

(単位:円) 継 続 費 及 び予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費及 び 繰 越 財 源流 用 増 減 区 分 金額 1 議会費 805,000 △ 236,000 0 0 569,000 258,049 0 0 0 310,951 1 議会費 805,000 △ 236,000 0 0 569,000 258,049 0 0 0 310,951 1 議会費 805,000 △ 236,000 0 0 569,000 258,049 0 0 0 310,951 議会運営費 258,049 1 報酬 75,000 0 0 0 0 75,000 9 旅費 156,000 82,000 0 0 0 74,000 11 需用費 93,000 90,170 0 0 0 2,830 12 役務費 197,000 78,045 0 0 0 118,955 14 使用料及び   賃借料 48,000 7,834 0 0 0 40,166 2 総務費 132,165,000 △ 7,540,000 0 0 124,625,000 116,711,704 0 0 0 7,913,296 1 総務管理費 131,844,000 △ 7,526,000 0 0 124,318,000 116,492,326 0 0 0 7,825,674 1 一般管理費 131,844,000 △ 7,526,000 0 0 124,318,000 116,492,326 0 0 0 7,825,674 一般管理調整費 28,935,367 1 報酬 6,445,000 6,354,783 0 0 0 90,217 人件費関係 79,908,217 4 共済費 2,085,000 2,046,711 0 0 0 38,289 緊急雇用(人件費) 7,648,742 5 災害補償費 1,000 0 0 0 0 1,000 7 賃金 7,703,000 7,688,184 0 0 0 14,816 8 報償費 100,000 15,000 0 0 0 85,000 9 旅費 660,000 527,430 0 0 0 132,570 10 交際費 50,000 20,500 0 0 0 29,500 11 需用費 2,570,000 2,307,995 0 0 0 262,005 12 役務費 944,000 857,694 0 0 0 86,306 13 委託料 17,473,000 17,166,500 0 0 0 306,500 14 使用料及び   賃借料 3,635,000 3,502,430 0 0 0 132,570 15 工事請負費 94,000 93,608 0 0 0 392 18 備品購入費 5,822,000 2,714,250 0 0 0 3,107,750 19 負担金補助   及び交付金 76,736,000 73,197,241 0 0 0 3,538,759 2 選挙費 71,000 △ 14,000 0 0 57,000 45,798 0 0 0 11,202 1 選挙管理委員 会費 71,000 △ 14,000 0 0 57,000 45,798 0 0 0 11,202 選挙管理委員会費 45,798 1 報酬 20,000 20,000 0 0 0 0 9 旅費 7,000 6,540 0 0 0 460 11 需用費 5,000 768 0 0 0 4,232 12 役務費 20,000 15,990 0 0 0 4,010 14 使用料及び   賃借料 5,000 2,500 0 0 0 2,500 補 正 予 算 額 備     考 当 初 予 算 額 計 款 項 目 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 平成24年度    滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算事項別明細書 予     算     現     額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不用額 節 継 続 費 繰 越 (歳 出)

(12)

(単位:円) 継 続 費 及 び予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費及 び 繰 越 財 源流 用 増 減 区 分 金額 補 正 予 算 額 備     考 当 初 予 算 額 計 款 項 目 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 平成24年度    滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算事項別明細書 予     算     現     額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不用額 節 継 続 費 繰 越 (歳 出) 3 監査委員費 250,000 0 0 0 250,000 173,580 0 0 0 76,420 1 監査委員費 250,000 0 0 0 250,000 173,580 0 0 0 76,420 監査委員協議会費 173,580 1 報酬 143,000 114,000 0 0 0 29,000 9 旅費 57,000 30,520 0 0 0 26,480 11 需用費 5,000 0 0 0 0 5,000 12 役務費 5,000 4,760 0 0 0 240 14 使用料及び   賃借料 40,000 24,300 0 0 0 15,700 3 民生費 57,809,000 △ 12,541,000 0 0 45,268,000 36,903,550 0 0 0 8,364,450 1 社会福祉費 57,809,000 △ 12,541,000 0 0 45,268,000 36,903,550 0 0 0 8,364,450 1 社会福祉総務 費 57,809,000 △ 12,541,000 0 0 45,268,000 36,903,550 0 0 0 8,364,450 運営懇話会事業費 134,481 1 報酬 5,880,000 5,880,000 0 0 0 0重複・頻回受診者訪問指導事業費 3,452,033 4 共済費 928,000 925,105 0 0 0 2,895 保健基盤整備推進事業費 33,059,786 8 報償費 220,000 110,000 0 0 0 110,000 普及啓発事業費 257,250 9 旅費 592,000 284,330 0 0 0 307,670 11 需用費 1,091,000 961,984 0 0 0 129,016 12 役務費 1,171,000 642,349 0 0 0 528,651 13 委託料 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 14 使用料及び   賃借料 723,000 475,677 0 0 0 247,323 19 負担金補助   及び交付金 5,663,000 4,825,105 0 0 0 837,895 20 扶助費 24,000,000 17,799,000 0 0 0 6,201,000 4 公債費 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 公債費 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 利子 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 23 償還金利子   及び割引料 1,000 0 0 0 0 1,000 5 諸支出金 1,000 9,252,000 0 0 9,253,000 9,252,000 0 0 0 1,000 1 繰出金 1,000 4,283,000 0 0 4,284,000 4,283,000 0 0 0 1,000 特別会計へ繰出金として 1 特別会計繰出 金 1,000 4,283,000 0 0 4,284,000 4,283,000 0 0 0 1,000 4,283,000 28 繰出金 4,284,000 4,283,000 0 0 0 1,000 2 返還金 0 4,969,000 0 0 4,969,000 4,969,000 0 0 0 0 1 返還金 0 4,969,000 0 0 4,969,000 4,969,000 0 0 0 0 23 償還金利子   及び割引料 4,969,000 4,969,000 0 0 0 0  6 予備費 2,000,000 113,000 0 0 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 1 予備費 2,000,000 113,000 0 0 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 1 予備費 2,000,000 113,000 0 0 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 29 予備費 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 192,781,000 △ 10,952,000 0 0 181,829,000 163,125,303 0 0 0 18,703,697 H23後期高齢者医療制度事業補助金の精算             317,000 H23後期高齢者医療財政調整交付金の精算               4,652,000 歳 出 合 計

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一般会計 (単位:千円) 金 額 1. 181,748 2. 163,125 3. 18,623 (1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 4. 翌 年 度 へ 繰 り (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 0 5. 18,623 6. 歳 入 歳 出 差 引 額 0 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

実質収支に関する調書

区 分 実 質 収 支 額 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 計 歳 入 総 額 歳 出 総 額

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(歳  入) (単位:円) 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 1 市町支出金 22,087,510,000 22,043,533,184 22,043,533,184 0 0 △ 43,976,816 1 市町負担金 22,087,510,000 22,043,533,184 22,043,533,184 0 0 △ 43,976,816 2 国庫支出金 43,685,727,000 43,945,596,102 43,945,596,102 0 0 259,869,102 1 国庫負担金 32,565,539,000 32,573,713,692 32,573,713,692 0 0 8,174,692 2 国庫補助金 11,120,188,000 11,371,882,410 11,371,882,410 0 0 251,694,410 3 県支出金 10,741,851,000 10,740,822,416 10,740,822,416 0 0 △ 1,028,584 1 県負担金 10,450,714,000 10,449,685,193 10,449,685,193 0 0 △ 1,028,807 2 財政安定化基金支出金 291,137,000 291,137,223 291,137,223 0 0 223 3 県補助金 0 0 0 0 0 0 4 委託金 0 0 0 0 0 0 4 支払基金交付金 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 231,722,069 1 支払基金交付金 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 231,722,069 5 特別高額医療費共同事業交付金 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 △ 1,659,393 1 特別高額医療費共同事業交付金 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 △ 1,659,393 6 財産収入 942,000 927,752 927,752 0 0 △ 14,248 1 財産運用収入 942,000 927,752 927,752 0 0 △ 14,248 7 繰入金 816,005,000 811,033,913 811,033,913 0 0 △ 4,971,087 1 一般会計繰入金 4,284,000 4,283,000 4,283,000 0 0 △ 1,000 2 基金繰入金 811,721,000 806,750,913 806,750,913 0 0 △ 4,970,087 8 繰越金 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 324 1 繰越金 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 324 9 県財政安定化基金借入金 1,000 0 0 0 0 △ 1,000 1 県財政安定化基金借入金 1,000 0 0 0 0 △ 1,000 10 諸収入 190,277,000 213,239,078 213,239,078 0 0 22,962,078 1 預金利子 10,277,000 16,291,277 16,291,277 0 0 6,014,277 2 雑入 180,000,000 196,947,801 196,947,801 0 0 16,947,801 130,635,319,000 131,098,221,445 131,098,221,445 0 0 462,902,445 (歳  出) 予 算 現 額 と 支 出 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 済 額 と の 比 較 1 総務費 446,241,000 437,982,440 0 0 0 8,258,560 8,258,560 1 総務管理費 446,241,000 437,982,440 0 0 0 8,258,560 8,258,560 2 保険給付費 125,664,684,000 125,364,962,160 0 0 0 299,721,840 299,721,840 1 療養諸費 120,093,630,000 119,825,779,871 0 0 0 267,850,129 267,850,129 2 高額療養諸費 5,023,064,000 5,011,106,364 0 0 0 11,957,636 11,957,636 3 高額介護合算療養費 93,640,000 76,225,925 0 0 0 17,414,075 17,414,075 4 その他医療給付費 454,350,000 451,850,000 0 0 0 2,500,000 2,500,000 3 県財政安定化基金拠出金 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 603 1 県財政安定化基金拠出金 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 603 4 特別高額医療費共同事業拠出金 27,042,000 26,101,619 0 0 0 940,381 940,381 1 特別高額医療費共同事業拠出金 27,042,000 26,101,619 0 0 0 940,381 940,381 5 保健事業費 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 283 1 健康保持増進事業費 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 283 6 基金積立金 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 14,962 1 基金積立金 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 14,962 7 公債費 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 1 公債費 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 8 諸支出金 1,047,050,000 1,045,863,014 0 0 0 1,186,986 1,186,986 1 償還金及び還付加算金 11,121,000 9,935,117 0 0 0 1,185,883 1,185,883 2 繰出金 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 3 返還金 1,035,928,000 1,035,927,897 0 0 0 103 103 9 予備費 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 2,303,390,000 1 予備費 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 2,303,390,000 130,635,319,000 128,021,804,385 0 0 0 2,613,514,615 2,613,514,615 歳入歳出差引残額 3,076,417,060 円      平成25年11月7日  提出       滋賀県後期高齢者医療広域連合長    橋 川   渉 歳 出 合 計 調定額 款 項 予算現額 支出済額 翌 年 度 繰 越 額 不用額 収入未済額 平成24年度  滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 収入済額 不納欠損額 歳 入 合 計 款 項 予算現額

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(単位:円) 1 市町支出金 22,104,444,000 △ 16,934,000 0 22,087,510,000 22,043,533,184 22,043,533,184 0 0 1 市町負担金 22,104,444,000 △ 16,934,000 0 22,087,510,000 22,043,533,184 22,043,533,184 0 0 1 事務費負担金 867,351,000 △ 134,412,000 0 732,939,000 732,938,843 732,938,843 0 0 1 事務費負担金 732,939,000 732,938,843 732,938,843 0 0 2 保険料等負担金 11,246,400,000 82,751,000 0 11,329,151,000 11,285,174,731 11,285,174,731 0 0 1 保険料等負担金 11,329,151,000 11,285,174,731 11,285,174,731 0 0 3 療養給付費負担金 9,990,693,000 34,727,000 0 10,025,420,000 10,025,419,610 10,025,419,610 0 0 1 現年度分 9,912,182,000 9,912,182,000 9,912,182,000 0 0 2 過年度分 113,238,000 113,237,610 113,237,610 0 0 2 国庫支出金 40,865,896,000 2,819,831,000 0 43,685,727,000 43,945,596,102 43,945,596,102 1 国庫負担金 30,515,983,000 2,049,556,000 0 32,565,539,000 32,573,713,692 32,573,713,692 0 0 1 療養給付費等負担金 29,972,079,000 2,060,001,000 0 32,032,080,000 32,032,080,599 32,032,080,599 0 0 1 現年度分 32,032,080,000 32,032,080,599 32,032,080,599 0 2 高額医療費負担金 543,904,000 △ 10,445,000 0 533,459,000 541,633,093 541,633,093 0 0 1 高額医療費負担金   (現年度分) 533,459,000 541,633,093 541,633,093 0 0 2 国庫補助金 10,349,913,000 770,275,000 0 11,120,188,000 11,371,882,410 11,371,882,410 0 0 1 調整交付金 10,295,888,000 △ 77,822,000 0 10,218,066,000 10,474,492,000 10,474,492,000 0 0 1 調整交付金 10,218,066,000 10,474,492,000 10,474,492,000 0 0 2 後期高齢者医療制度   事業費補助金 54,025,000 △ 582,000 0 53,443,000 48,679,044 48,679,044 0 0 1 後期高齢者医療制度   事業費補助金 53,443,000 48,679,044 48,679,044 0 0 0 21,997,000 0 21,997,000 21,997,080 21,997,080 0 0 1 後期高齢者医療制度   円滑運営事業費補助 金 21,997,000 21,997,080 21,997,080 0 0 4 後期高齢者医療   国交付金 0 826,682,000 0 826,682,000 826,681,286 826,681,286 0 0 1 後期高齢者医療   国交付金 826,682,000 826,681,286 826,681,286 0 0 5 後期高齢者医療災   害臨時特例補助金 0 0 0 0 33,000 33,000 0 0 1 後期高齢者医療災   害臨時特例補助金 0 33,000 33,000 0 0 3 県支出金 10,825,734,000 △ 83,883,000 0 10,741,851,000 10,740,822,416 10,740,822,416 0 0 1 県負担金 10,534,597,000 △ 83,883,000 0 10,450,714,000 10,449,685,193 10,449,685,193 0 0 1 療養給付費負担金 9,990,693,000 △ 78,308,000 0 9,912,385,000 9,915,221,838 9,915,221,838 0 0 1 現年度分 9,912,182,000 9,915,018,503 9,915,018,503 0 0 2 過年度分 203,000 203,335 203,335 0 0 3 後期高齢者医療制度   円滑運営事業費   補助金 保険者機能強化事業補助金  6,314,000 健康診査費補助金  32,161,000 特別高額医療費共同事業補助金  10,204,044 特別徴収      6,154,788,238 普通徴収      3,154,721,711 保険基盤安定繰入        1,975,664,782 項 目 当 初 備 考 予 算 額 補 正 予 算 額 節 区 分 計 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 事務負担金      228,172,000 事務代行委託料      209,613,969 審査支払手数料      295,152,874 療養給付費負担金        現年度分 9,912,182,000        過年度分  113,237,610 普通調整交付金        10,470,214,000 特別調整交付金       4,278,000 平成25年度保険料軽減分所要額 電算処理システム更改に伴うカスタマイズ 平成24年度    滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書 (歳 入) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損額 収 入 未 済 額 款 金 額

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(単位:円) 項 目 当 初 備 考 予 算 額 補 正 予 算 額 節 区 分 計 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 平成24年度    滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書 (歳 入) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損額 収 入 未 済 額 款 金 額 2 高額医療費負担金 543,904,000 △ 5,575,000 0 538,329,000 534,463,355 534,463,355 0 0 1 高額医療費負担金   (現年度分) 533,459,000 529,593,647 529,593,647 0 0 2 過年度分 4,870,000 4,869,708 4,869,708 0 0 2 財政安定化   基金支出金 291,137,000 0 0 291,137,000 291,137,223 291,137,223 0 0 1 財政安定化基金   交付金 291,137,000 0 0 291,137,000 291,137,223 291,137,223 0 0 1 財政安定化基金   交付金 291,137,000 291,137,223 291,137,223 0 0 4 支払基金交付金 52,457,859,000 △ 430,653,000 0 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 1 支払基金交付金 52,457,859,000 △ 430,653,000 0 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 1 後期高齢者交付金 52,457,859,000 △ 430,653,000 0 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 1 現年度分 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 5 特別高額医療費   共同事業交付金 33,024,000 0 0 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 1 特別高額医療費   共同事業交付金 33,024,000 0 0 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 1 特別高額医療費   共同事業交付金 33,024,000 0 0 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 1 特別高額医療費   共同事業交付金 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 6 財産収入 1,000 941,000 0 942,000 927,752 927,752 0 0 1 財産運用収入 1,000 941,000 0 942,000 927,752 927,752 0 0 1 利子及び配当金 1,000 941,000 0 942,000 927,752 927,752 0 0 1 利子及び配当金 942,000 927,752 927,752 0 0基金運用利子 7 繰入金 795,033,000 20,972,000 0 816,005,000 811,033,913 811,033,913 0 0 1 一般会計繰入金 1,000 4,283,000 0 4,284,000 4,283,000 4,283,000 0 0 1 一般会計繰入金 1,000 4,283,000 0 4,284,000 4,283,000 4,283,000 0 0 1 一般会計繰入金 4,284,000 4,283,000 4,283,000 0 0 2 基金繰入金 795,032,000 16,689,000 0 811,721,000 806,750,913 806,750,913 0 0 1 後期高齢者医療制度   臨時特例基金繰入金 795,032,000 16,689,000 0 811,721,000 806,750,913 806,750,913 0 0 1 後期高齢者医療制度   臨時特例基金繰入金 811,721,000 806,750,913 806,750,913 0 0 8 繰越金 278,770,000 774,006,000 0 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 1 繰越金 278,770,000 774,006,000 0 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 1 繰越金 278,770,000 774,006,000 0 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 1 繰越金 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0前年度繰越金 特別調整交付金の精算(一般会計)に伴う 普通調整交付金の増加相当分を繰入

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(単位:円) 項 目 当 初 備 考 予 算 額 補 正 予 算 額 節 区 分 計 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 平成24年度    滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書 (歳 入) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損額 収 入 未 済 額 款 金 額 9 県財政安定化基   金借入金 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1 県財政安定化   基金借入金 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1 県財政安定化基金   借入金 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1 県財政安定化   基金借入金 1,000 0 0 0 0 10 諸収入 160,277,000 30,000,000 0 190,277,000 213,239,078 213,239,078 0 0 1 預金利子 10,277,000 0 0 10,277,000 16,291,277 16,291,277 0 0 1 預金利子 10,277,000 0 0 10,277,000 16,291,277 16,291,277 0 0 1 預金利子 10,277,000 16,291,277 16,291,277 0 0 2 雑入 150,000,000 30,000,000 0 180,000,000 196,947,801 196,947,801 0 0 1 雑入 150,000,000 30,000,000 0 180,000,000 196,947,801 196,947,801 0 0 1 雑入 180,000,000 196,947,801 196,947,801 0 0 127,521,039,000 3,114,280,000 0 130,635,319,000 131,098,221,445 131,098,221,445 0 0 第三者納付金     182,419,692 延滞金・過料等        680,848 負担割合相違差額返納金等      13,818,991 繰越調定額     17,800 雇用保険料立替金        10,470 歳 入 合 計

(21)

(単位:円) 継 続 費 及 び予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費及 び 繰 越 財 源流 用 増 減 区 分 金額 1 総務費 560,724,000 △ 114,483,000 0 0 446,241,000 437,982,440 0 0 0 8,258,560 1 総務管理費 560,724,000 △ 114,483,000 0 0 446,241,000 437,982,440 0 0 0 8,258,560 1 一般管理費 560,724,000 △ 114,483,000 0 0 446,241,000 437,982,440 0 0 0 8,258,560 人件費関係 66,888,213 1 報酬 2,040,000 2,040,000 0 0 0 0 一般管理諸経費 8,925,815 4 共済費 323,000 321,467 0 0 0 1,533 広報啓発事業 15,405,506 8 報償費 31,000 0 0 0 0 31,000給付事務(事務代行)費 187,108,798 9 旅費 508,000 327,280 0 0 0 180,720給付事務(医療費通知)費 20,297,971 11 需用費 13,083,000 12,510,381 0 0 0 572,619給付事務(差額通知)費 2,999,298 12 役務費 24,453,000 23,083,876 0 0 0 1,369,124 電算システム関係経費 136,356,839 13 委託料 273,832,000 272,187,205 0 0 0 1,644,795 14 使用料及び   賃借料 50,202,000 49,783,710 0 0 0 418,290 19 負担金補助   及び交付金 81,769,000 77,728,521 0 0 0 4,040,479 2 保険給付費 126,411,128,000 △ 746,444,000 0 0 125,664,684,000 125,364,962,160 0 0 0 299,721,840 1 療養諸費 120,631,269,000 △ 537,639,000 0 0 120,093,630,000 119,825,779,871 267,850,129 1 療養給付費等 119,996,631,000 △ 592,777,000 0 0 119,403,854,000 119,144,587,909 259,266,091 療養給付費等 119,144,587,909 19 負担金補助   及び交付金 119,403,854,000 119,144,587,909 0 0 0 259,266,091 2 訪問看護療養費 342,172,000 53,752,000 0 0 395,924,000 387,643,340 8,280,660 訪問看護療養費 387,643,340 19 負担金補助   及び交付金 395,924,000 387,643,340 0 0 0 8,280,660 3 移送費 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 移送費 0 19 負担金補助   及び交付金 100,000 0 0 0 0 100,000 4 審査支払手数料 292,366,000 1,386,000 0 0 293,752,000 293,548,622 203,378 審査支払手数料 293,548,622 12 役務費 293,752,000 293,548,622 0 0 0 203,378 2 高額療養諸費 5,246,769,000 △ 223,705,000 0 0 5,023,064,000 5,011,106,364 11,957,636 1 高額療養費 5,246,769,000 △ 223,705,000 0 0 5,023,064,000 5,011,106,364 11,957,636 高額療養費 5,011,106,364 19 負担金補助   及び交付金 5,023,064,000 5,011,106,364 0 0 0 11,957,636 3 高額介護合算   療養費 93,640,000 0 0 0 93,640,000 76,225,925 17,414,075 1 高額介護合算   療養費 93,640,000 0 0 0 93,640,000 76,225,925 17,414,075 高額介護合算療養費 76,225,925 19 負担金補助   及び交付金 93,640,000 76,225,925 0 0 0 17,414,075 4 その他医療給付 費 439,450,000 14,900,000 0 0 454,350,000 451,850,000 2,500,000 1 葬祭費 439,450,000 14,900,000 0 0 454,350,000 451,850,000 2,500,000 葬祭費 451,850,000 19 負担金補助   及び交付金 454,350,000 451,850,000 0 0 0 2,500,000 3 県財政安定化基   金拠出金 111,304,000 97,000 0 0 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 1 県財政安定化基   金拠出金 111,304,000 97,000 0 0 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 1 県財政安定化基   金拠出金 111,304,000 97,000 0 0 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 県財政安定化基金拠出金 19 負担金補助   及び交付金 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 111,400,397 平成24年度    滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書 予     算     現     額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不用額 節 (歳 出) 備     考 計 補 正 予 算 額 款 項 目 継 続 費 逓 次 繰 越 事 故 繰 越 し 当 初 予 算 額 繰明 許 費

(22)

(単位:円) 継 続 費 及 び予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費及 び 繰 越 財 源流 用 増 減 区 分 金額 平成24年度    滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書 予     算     現     額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不用額 節 (歳 出) 備     考 計 補 正 予 算 額 款 項 目 継 続 費 逓 次 繰 越 事 故 繰 越 し 当 初 予 算 額 繰明 許 費越 4 特別高額医療費   共同事業拠出金 33,114,000 △ 6,072,000 0 0 27,042,000 26,101,619 0 0 0 940,381 1 特別高額医療費   共同事業拠出金 33,114,000 △ 6,072,000 0 0 27,042,000 26,101,619 0 0 0 940,381 1 特別高額医療費   共同事業拠出金 33,024,000 △ 6,072,000 0 0 26,952,000 26,015,731 0 0 0 936,269 特別高額医療費共同事業拠出金 19 負担金補助   及び交付金 26,952,000 26,015,731 0 0 0 936,269 26,015,731 90,000 0 0 0 90,000 85,888 0 0 0 4,112 19 負担金補助   及び交付金 90,000 85,888 0 0 0 4,112 85,888 5 保健事業費 207,619,000 0 0 267,000 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 1 健康保持増進事   業費 207,619,000 0 0 267,000 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 1 健康診査費 207,619,000 0 0 267,000 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 保健事業費 207,885,717 13 委託料 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 6 基金積立金 1,000 827,623,000 0 0 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 1 基金積立金 1,000 827,623,000 0 0 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 1 基金積立金 1,000 827,623,000 0 0 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 基金積立金 827,609,038 25 積立金 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 7 公債費 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 公債費 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 利子 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 23 償還金利子   及び割引料 1,000 0 0 0 0 1,000 8 諸支出金 15,045,000 1,032,005,000 0 0 1,047,050,000 1,045,863,014 0 0 0 1,186,986 1 償還金及び還付   加算金 15,043,000 △ 3,922,000 0 0 11,121,000 9,935,117 0 0 0 1,185,883 1 保険料還付金 14,943,000 △ 3,832,000 0 △ 3,000 11,108,000 9,923,017 0 0 0 1,184,983 保険料還付金 9,923,017 23 償還金利子   及び割引料 11,108,000 9,923,017 0 0 0 1,184,983 2 償還金及び   還付加算金 100,000 △ 90,000 0 3,000 13,000 12,100 0 0 0 900 保険料還付加算金 23 償還金利子   及び割引料 13,000 12,100 0 0 0 900 12,100 2 繰出金 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 一般会計繰出金 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 28 繰出金 1,000 0 0 0 0 1,000 3 返還金 1,000 1,035,927,000 0 0 1,035,928,000 1,035,927,897 0 0 0 103 1 返還金 1,000 1,035,927,000 0 0 1,035,928,000 1,035,927,897 0 0 0 103 返還金 1,035,927,897 23 償還金利子   及び割引料 1,035,928,000 1,035,927,897 0 0 0 103 9 予備費 182,103,000 2,121,554,000 0 △ 267,000 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 1 予備費 182,103,000 2,121,554,000 0 △ 267,000 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 1 予備費 182,103,000 2,121,554,000 0 △ 267,000 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 29 予備費 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 127,521,039,000 3,114,280,000 0 0 130,635,319,000 128,021,804,385 0 0 0 2,613,514,615 歳 出 合 計 2 特別高額医療費   共同事業事務費   拠出金 特別高額医療費共同事業事務費拠出金

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後期高齢者医療特別会計 (単位:千円) 金 額 1. 131,098,221 2. 128,021,804 3. 3,076,417 (1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 4. 翌 年 度 へ 繰 り (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 0 5. 3,076,417 6.

実質収支に関する調書

区 分 実 質 収 支 額 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 計 歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳 入 歳 出 差 引 額 0 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

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(26)

目 節 件 円 件 円 件 円 A 2 17,800 2 17,800 2 17,800 0 0 完納 B C D 計 2 17,800 2 17,800 2 17,800 0 0 (作成上の注意) 1 調定年度毎に次の区分に分類して記入すること。  A…収入済等により翌年度繰越額がないもの。  B…収納が可能であるもの。  C…収納に日時を要するもの。  D…収納が極めて困難であると見込まれるもの。 2 理由等欄には主な未納理由等を箇条書きで記入すること。 理由等

収入未済額調

件数 調定額 収入済額 件数 翌年度 繰越額 雑 入 雑 入 20 件数 調定 年度 区分 件数 前年度 繰越額 科  目

(27)
(28)

1.公有財産 該当なし 2.物品(重要物品) 3.債権 該当なし 4.基金 名称 区分 後期高齢者医療制度臨時特例基金 現金 968,446,593 円 16,859,185 円 985,305,778 円 5,612,056 円 広域連合電算処理システムサーバ等 4台 システム機器更新に伴いサーバー4台とも廃棄 公用車 1台 1台 決算年度末現在高

財産に関する調書

平成25年5月16日 (注)出納整理期間中の戻入 前年度末現在高 決算年度中増減高 区分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

(29)

1

平 成 24 年 度

主要な施策の成果に関する説明書

(30)

2 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 292 条の規定により準用する同法第 233 条第 5 項の規定により、平成 24 年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会 計及び平成 24 年度滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計の歳 入歳出に係る主要な施策の成果等について、次のとおり報告する。 平成25年11月7日 滋賀県後期高齢者医療広域連合 広域連合長 橋 川 渉

(31)

3 目 次 1 総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 平成 24 年度滋賀県後期高齢者医療広域連合 一般会計決算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・3 3 主要な施策の成果説明(一般会計)・・・・・・・・・・・・・・・・・5 4 平成 24 年度滋賀県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療特別会計決算の概要・・・・・・・・・・8 5 主要な施策の成果説明(特別会計)・・・・・・・・・・・・・・・・・11

(32)

- 1 - 1 総括 高齢化の進展や高度な医療の普及等により医療費の増大が見込まれる中、国 民皆保険を堅持し、医療保険制度を持続可能なものとしていくため、現役世代 と高齢世代の負担の明確化等を図るための仕組みとして 75 歳以上の高齢者等を 対象とした後期高齢者医療制度(以下、「制度」という。)が創設され、平成 20 年4月の施行から5年が経過した。 滋賀県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」という。)では、平成 19 年2月の設立以来、高齢者の皆様から信頼されるよう市町と緊密に連携し、 基幹業務である保険給付はもとより、きめ細やかな広報や被保険者の健康の保 持・増進に寄与する取組を積極的に行うなど、制度の定着と安定に努めてきた。 平成 24 年度は第2次広域計画(計画期間:平成 24 年度~平成 27 年度)の初 年度であり、その基本理念である「高齢者のだれもが、滋賀の地域で、安心し て健やかに暮らすことができる健全で円滑な医療制度の運営」の下に「安心し て医療を受けられる体制の推進」を目標に、「後期高齢者医療制度の着実な運営」、 「高齢者の健康づくりと医療費適正化の推進」などに努めてきた。 特に、「高齢者の健康づくりと医療費適正化の推進」に当たっては、高齢者の 死亡原因の上位を占める肺炎の予防策として、平成 24 年度から通年で、県内全 域の被保険者を対象に肺炎球菌ワクチン予防接種に対する費用助成を実施し、 5,933 人が接種され、被保険者の健康増進に寄与した。 また、ジェネリック医薬品差額通知事業では、延べ 30,005 人にユニバーサル デザインに配慮した差額通知を行うなど、ジェネリック医薬品の利用促進を図 った。 さ ら に 、 保 険 者 の 基 幹 業 務 で あ る 保 険 給 付 に つ い て は 、 療 養 給 付 費 が 3,918,373 件、118,034,452,554 円、療養費が 99,896 件、1,110,135,355 円、訪 問 看 護 療 養 費 が 5,602 件 、 387,643,340 円 、 高 額 療 養 費 が 269,347 件 、 5,011,106,364 円、高額介護合算療養費が 6,102 件、76,225,925 円、葬祭費を 除いた支出総額は 124,619,563,538 円で、対前年度比の伸び率は 2.80%であっ た。 近年、医療費の伸びを上回って増加している、あん摩マッサージ・はり・き ゅうに係る療養費について、全国的に不正受給事案が発生しているところであ るが、往療料の算定誤りなど不適切な取扱いをしていた施術所に対し返還を求 めるとともに、審査を強化するなど一層の適正化に努めた。 なお、1人当たり医療費の伸びについては、第3期(平成 24・25 年度)保険 料率改定時には対前年度 1.32%として見込んだところであるが、初年度の平成 25 年度は、対前年度比△0.02%となり、制度施行後、初めて前年度を下回る結 果となった。 しかしながら、今後、被保険者の増加とともに医療費の増嵩が懸念されるこ

(33)

- 2 - とから、引き続き適正な保険給付とともに高齢者の健康づくりなど医療費適正 化の取組に努める必要がある。 一方、保険者の財政基盤として重要な保険料の収納状況については、現年度 分の賦課総額 9,354,843,614 円に対し収納額が 9,314,938,490 円となり、 99.57%の高い収納率が確保されたところであり、これは各市町における収納業 務に関する不断の努力の成果である。 また、制度施行当初に導入した電算システム(広域連合標準システム)の保 守の終了及び経年による機器更改が国から示されたことに伴い、電算システム の機器更改を行い、平成 25 年4月から運用を開始した。 一方、国においては、平成 24 年 11 月に「社会保障制度改革推進法」に基づ き「社会保障制度改革国民会議」が設置され、社会保障4分野の改革について 検討が進められた。 国民会議では、報告書(「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」) を取りまとめられ、平成 25 年8月6日に安倍晋三首相へ報告書を提出された。 この中で、「後期高齢者医療制度については、創設から既に5年が経過し、現在 では十分定着していると考えられる。今後は、現行制度を基本としながら、実 施状況等を踏まえ、後期高齢者支援金に対する全面総報酬割の導入を始め、必 要な改善を行っていくことが適当である。」とされている。 これを受けて、政府においては、「法制上の措置の骨子」(改革の手順やスケ ジュールを記したプログラム法案の骨子)を同月 21 日に閣議決定された。個別 の制度改革については、今後関係する審議会などで内容の具体化が図られ、必 要な法改正案が順次国会に提出される見込みである。 こうした一連の動きに対し、広域連合としては、引き続き情報収集に努める とともに、全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じ、制度の健全な運営に資 すべく改善が図られるよう要望を行っていく。 以上、広域連合では、市町との緊密な連携を図りながら、制度の安定運営に 向けて懸命に取り組んできたところである。

(34)

- 3 - 2 平成 24 年度一般会計決算の概要 (1)一般会計の決算状況 第1表のとおりである。 第1表 決算規模 (単位:円)

予 算 現 額

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳入歳出差引

181,829,000

181,747,875

163,125,303

18,622,572

(2)一般会計の決算収支の状況 第2表のとおりである。 第2表 決算収支状況 (単位:円) 金 額 1 181,747,875 2 163,125,303 3 18,622,572 (1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 4 翌年度へ繰り (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越すべき財源 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 0 5 実質収支額 18,622,572 6 区 分 歳 入 総 額 歳 出 総 額 0 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 歳 入 歳 出 差 引 額 計 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 (3)予算の執行状況 ア 歳入 一般会計の歳入決算状況は第3表のとおり。 第3表 歳入決算状況 (単位:円)

区  分

予算現額

調定額

収入済額

収入率

1 分担金及び負担金

113,683,000

113,683,000

113,683,000

100.00%

2 国庫支出金

43,239,000

43,044,000

43,044,000

100.00%

3 県支出金

7,683,000

7,634,507

7,634,507

100.00%

4 繰入金

1,000

0

0

5 繰越金

16,963,000

16,962,959

16,962,959

100.00%

6 諸収入

260,000

423,409

423,409

100.00%

181,829,000

181,747,875

181,747,875

100.00%

(35)

- 4 - 収入内容については、次のとおり。 一般会計収入内容 (単位:円) 区  分 内  容 摘  要 収入額 1 分担金及び負担金 広域連合規約第17条の規定に基づく市町負担金

113,683,000

特別調整交付金 高齢者健康づくり基盤整備推進事業

40,605,000

後期高齢者医療制度事業費補助金重複・頻回受診者訪問指導事業等

2,439,000

3 県支出金 緊急雇用創出特別推進事業補助金

7,634,507

4 繰入金 後期高齢者医療特別会計からの繰入金

0

5 繰越金 前年度繰越金

16,962,959

預金利子

10,459

ホームページバナー広告料等

412,950

合  計

181,747,875

2 国庫支出金 6 諸収入 イ 歳出 一般会計の歳出決算状況は第4表のとおり。 第4表 歳出決算状況 (単位:円)

区  分

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

不用額

執行率

1 議会費

569,000

258,049

0

310,951

45.34%

2 総務費

124,625,000

116,711,704

0

7,913,296

93.65%

3 民生費

45,268,000

36,903,550

0

8,364,450

81.52%

4 公債費

1,000

0

0

1,000

0.00%

5 諸支出金

9,253,000

9,252,000

0

1,000

99.99%

6 予備費

2,113,000

0

0

2,113,000

0.00%

181,829,000

163,125,303

0

18,703,697

89.71%

(36)

- 5 - 支出内容については次のとおり。 一般会計支出内容 (単位:円)

区  分

内  容

摘  要

支出額

1 議会費

議会運営費

議会運営に要する経費

258,049

事務機器更改経費、

事務機器リース料・同保守運用等

事務所管理運営に要する経費

28,935,367

派遣職員等人件費

87,556,959

選挙管理委員会費

選挙に要する経費

45,798

監査委員費

監査に要する経費

173,580

長寿医療運営懇話会事業費

134,481

重複・頻回受診者訪問指導事業費

3,452,033

高齢者健康づくり基盤整備推進事業

33,059,786

普及啓発事業費

257,250

4 公債費

0

5 諸支出金

特別会計繰出金、返還金

9,252,000

6 予備費

0

合  計

163,125,303

2 総務費

3 民生費

一般管理調整費

医療費適正化事業費

3 主要施策の成果説明(一般会計) 医療費適正化事業 以下の事業に取り組み、住民意見の反映及び高齢者の健康づくりの推進等 を図った。 (1) 長寿医療運営懇話会の開催 平成 25 年度事業計画や被保険者証の記載内容変更(臓器提供意思表示欄 の新設等)等について、住民や関係者の意見を聞くため懇話会を開催した。 開催日:平成 25 年1月 18 日

(37)

- 6 - (2) 重複・頻回受診訪問指導事業 医療機関への重複・頻回受診を行っている被保険者に対して、専任の嘱 託職員を雇用し、健康相談や適正受診の促進のための訪問指導を実施した。 〔平成 24 年度実績〕 12 市町 89 人(実人数) 〔事業の効果〕人数及び医療費ベース 指導実施 人 数 指導後に改善が 見られた人数 改善割合 Bの者に係る 1 ヶ月あたり の効果額 1 人あたり 1 ヶ月あたり の効果額 A B B/A C C/B 89 人 51 人 57.30% 1,076,500 円 21,108 円 (3) 高齢者健康づくり基盤整備推進事業 高齢者の健康寿命の延伸を目指して、健康づくり・疾病予防や在宅療養 者等の支援などの事業を行った。 ① 肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業 平成 24 年度から通年事業として、県内全域の被保険者を対象に肺炎球 菌ワクチン予防接種費用助成事業を実施した。 なお、より多くの被保険者に予防接種を受診してもらうため、老人保 健施設、特別養護老人ホームに接種勧奨を行うなど、事業の周知・広報 を実施した。 また、ワクチン接種後、再接種までには通常5年間の間隔を必要とさ れており、5年以内での重複接種の防止対策に取組んだ。 ・助成対象者:滋賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者 ・助成金の額:3,000 円 ・助成の方法:指定医療機関における受領委任払い ・実施医療機関:588(病院:53、診療所:535) (接種者数) 5,933 人 (補助合計額)17,799,000 円

(38)

- 7 - ② 市町による先駆的健康づくり事業 入院から在宅医療へのシフト、健診結果から糖尿病等の重症化予防の ための保健指導など市町が地域特性を活かした先駆的な健康づくり事業 を実施することについて、広域連合がその経費を補助した。 モデル市町名 事業内容及び実績 補助金(円) 守山市 在宅医療・在宅看取りの普及・推進モデル事業 839,000 対象者6人 東近江市 糖尿病性腎症重症化予防事業 1,594,000 要保健指導者 31 人抽出 東近江市版お薬手帳普及啓発促進事業 871,000 検討委員会開催(2回)等 愛荘町 一次医療体制再構築事業 1,500,000 検討会の設置、住民アンケート調査等 合 計 4,804,000 ③ 高齢者健康づくり事業推進フォーラムの開催 県内各市町へ高齢者の健康づくり事業が普及されることを目指し、広 域連合が実施する肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業などの健康づ くり事業の成果及び市町が実施する先駆的健康づくり事業などの事例等 を発表した。 ・高齢者健康づくり事業推進フォーラム 開催日:平成 25 年3月 15 日 内 容:広域連合事業の成果等報告、市町事例発表 参加者:38 人

(39)

- 8 - 4 平成 24 年度後期高齢者医療特別会計決算の概要 (1)特別会計の決算状況 第5表のとおりである。 第5表 決算規模 (単位:円)

予 算 現 額

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳入 歳出 差引

130,635,319,000

131,098,221,445

128,021,804,385

3,076,417,060

(2)特別会計の決算収支の状況 第6表のとおりである。 第6表 決算収支状況 (単位:円) 金 額 1 131,098,221,445 2 128,021,804,385 3 3,076,417,060 (1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 4 翌年度へ繰り (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越すべき財源 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 0 5 実質収支額 3,076,417,060 6 区 分 0 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 歳 出 総 額 歳 入 歳 出 差 引 額 計 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 歳 入 総 額 (3)予算の執行状況 ア 歳入 特別会計の歳入決算状況は第7表のとおり。 第7表 歳入決算状況 (単位:円) 区  分 予算現額 調定額 収入済額 収入率 1 市町支出金 22,087,510,000 22,043,533,184 22,043,533,184 100.00% 2 国庫支出金 43,685,727,000 43,945,596,102 43,945,596,102 100.00% 3 県支出金 10,741,851,000 10,740,822,416 10,740,822,416 100.00% 4 支払基金交付金 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 100.00% 5 特別高額医療費共同事業交付金 33,024,000 31,364,607 31,364,607 100.00% 6 財産収入 942,000 927,752 927,752 100.00% 7 繰入金 816,005,000 811,033,913 811,033,913 100.00% 8 繰越金 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 100.00% 9 県財政安定化基金借入金 1,000 0 0 - 10 諸収入 190,277,000 213,239,078 213,239,078 100.00% 歳 入 合 計 130,635,319,000 131,098,221,445 131,098,221,445 100.00%

(40)

- 9 - 収入内容については、次のとおり。 特別会計収入内容 (単位:円) 区  分 内  容 摘  要 収入額 事務費負担金 732,938,843 特別徴収 6,154,788,238 普通徴収 3,154,721,711 保険基盤安定繰入金 1,975,664,782 療養給付費負担金 負担対象額の1/12 10,025,419,610 療養給付費負担金 負担対象額の3/12 32,032,080,599 高額医療費負担金 541,633,093 普通調整交付金 10,470,214,000 特別調整交付金 4,278,000 後期高齢者医療制度 事業費補助金 健康診査、 保険者機能強化事業、 特別高額医療費共同事業 48,679,044 高齢者医療制度円滑 運営事業費補助金 広域連合電算処理 システムカスタマイズ補助 21,997,080 後期高齢者医療国交付金 平成25年度保険料 軽減措置分 826,681,286 後期高齢者医療災害 臨時特例補助金 33,000 療養給付費負担金 負担対象額の1/12 9,915,221,838 高額医療費負担金 534,463,355 財政安定化基金交付金 291,137,223 4 支払基金交付金 後期高齢者交付金 負担対象額の4/10 52,258,928,069 5 特別高額医療費   共同事業交付金 31,364,607 6 財産収入 臨時特例基金運用利子 927,752 一般会計からの繰入金 4,283,000 臨時特例基金繰入金 保険料軽減措置分等 806,750,913 8 繰越金 前年度繰越金 1,052,776,324 9 県財政安定化基金借入金 0 預金利子 16,291,277 第三者納付金 182,419,692 雑入 14,528,109 合  計 131,098,221,445 調整交付金 3 県支出金 保険料等負担金 雑入 7 繰入金 10 諸収入 1 市町支出金 2 国庫支出金

(41)

- 10 - イ 歳出 特別会計の歳出決算状況は第8表のとおり。 第8表 歳出決算状況 (単位:円) 区  分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 1 総務費 446,241,000 437,982,440 0 8,258,560 98.15% 2 保険給付費 125,664,684,000 125,364,962,160 0 299,721,840 99.76% 3 県財政安定化基金拠出金 111,401,000 111,400,397 0 603 99.99% 4 特別高額医療費共同事業拠出金 27,042,000 26,101,619 0 940,381 96.52% 5 保健事業費 207,886,000 207,885,717 0 283 100.00% 6 基金積立金 827,624,000 827,609,038 0 14,962 99.99% 7 公債費 1,000 0 0 1,000 0.00% 8 諸支出金 1,047,050,000 1,045,863,014 0 1,186,986 99.89% 9 予備費 2,303,390,000 0 0 2,303,390,000 0.00% 歳 出 合 計 130,635,319,000 128,021,804,385 0 2,613,514,615 98.00% 支出内容については次のとおり。 特別会計支出内容 (単位:円)

区  分

内  容

摘  要

支出額

派遣職員人件費等一般管理費

91,219,534

事務代行業務委託等給付事務費

210,406,067

電算システム関係経費

136,356,839

療養給付費等

119,144,587,909

訪問看護療養費

387,643,340

移送費

0

審査支払手数料

293,548,622

高額療養費

5,011,106,364

高額介護合算療養費

76,225,925

葬祭費

451,850,000

3県財政安定化基金拠出金

国・県・広域連合が1/3ずつ負担

111,400,397

4特別高額医療費共同事業拠出金

26,101,619

5保健事業費

健康診査に要した経費

207,885,717

6基金積立金

臨時特例基金への積立

827,609,038

7公債費

0

保険料還付金及び還付加算金

9,935,117

一般会計繰出金

0

返還金

1,035,927,897

9予備費

0

合  計

128,021,804,385

8諸支出金

1総務費

一般管理費

2保険給付費

(42)

- 11 - 5 主要施策の成果説明(特別会計) (1) 保険給付 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、被保険者に対する保険給 付を実施し、もって高齢者の福祉の増進に寄与した。 療養給付費 3,918,373 件 118,034,452,554 円 療養費 99,896 件 1,110,135,355 円 訪問看護療養費 5,602 件 387,643,340 円 移送費 0 件 0 円 高額療養費 269,347 件 5,011,106,364 円 高額介護合算療養費 6,102 件 76,225,925 円 葬祭費 9,037 件 451,850,000 円 合計 125,071,413,538 円 (2) 審査支払業務 診療報酬請求明細書(レセプト)内容の審査及び医療機関への支払業 務を滋賀県国民健康保険団体連合会に委託することで、事務の効率化を 図った。 なお、あん摩マッサージ・はり・きゅうに係る療養費について、往療 料の算定誤りなど不適切な取扱いをしていた施術所に対し返還を求める とともに、審査を強化するなど一層の適正化に努めた。 診療報酬審査支払業務 3,923,975 件 柔道整復師の施術に関する審査支払業務 72,149 件 あん摩、はり師、きゅう師の施術審査 20,490 件 治療用装具審査 4,600 件 計 4,021,214 件 審査支払手数料 293,548,622 円 (3) 事務代行委託等 電算システム(広域連合標準システム)の運用やレセプト点検等の各 種業務を滋賀県国民健康保険団体連合会に委託することで、事務の効率 化を図った。 また、医療費の適正化を図るため、医療費通知及びジェネリック医薬 品差額通知を行った。

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- 12 - ①事務代行業務 レセプト点検 6,180,264 件 事務代行委託料 187,108,798 円 ②医療費通知:433,546 通/年(8、11、3 月/年間 3 回) ③ジェネリック医薬品差額通知(7、12 月/年間 2 回) 7月送付分 送付人数 15,012 人(被保険者の約 10%) 切替え人数 12,200 人(延べ人数) 軽減効果額計 約 3,010 万円/6 ヶ月/12,200 人 (一月・一人当たり平均 2,467 円) 12 月送付分 送付人数 14,993 人(被保険者の約 10%) 切替え人数 25 年 1 月から 6 月の調剤・診療情報を基に算出中 軽減効果額計 〃 (4) 電算システム(広域連合標準システム) 制度施行当初に導入した広域連合標準システムの保守の終了及び経年 による機器更改が国から示された。これに伴い電算システムの機器更改 を行い、平成 25 年4月から運用を開始した。 (5) レセプト点検員の配置 医療費適正化に対する保険者機能強化の観点から、嘱託職員1人を配 置し、レセプトの三次点検を実施した。 [平成 24 年度における疑義レセプトの状況] (金額単位:千円) 点検 件数 疑 義 返 戻 減 額 返戻+減額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 126,688 678 179,565 76 21,627 319 664 395 22,291

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- 13 - (6) 健康診査 後期高齢者の健康診査を 19 市町に委託し、身近なところで受診できる ようにすることにより、糖尿病等の生活習慣病を早期に発見するととも に、被保険者の健康の保持増進を図った。 被保険者数 148,391 人(H24.4.1 現在) 受診者数 30,547 人(受診率 20.59%) (7) 後期高齢者医療制度に関する広報 制度全般や被保険者証の更新、第3期保険料率の改定等に関し、きめ 細やかにかつ適時適切な広報を実施した。 ・制度全般に関する広報(しおり、ガイドブックの作成配布、老人クラ ブ連合会機関紙、テレビCM等) ・被保険者証更新に関する広報(ポスター作成配布等) ・保険料率改定に関する広報(路線バス車内ポスター掲示等) ・不審電話に関する注意喚起広報(テレビCM) ・熱中症予防に関する広報(テレビCM) (8) 保険料収納対策事業 後期高齢者医療制度の安定的な運営を図るため、重要な財源である保 険料に係る収納対策の各種事業を行った。 ① 保険料収納対策事業費補助事業 市町が行う保険料収納対策事業に要する経費に対し、補助金を交付し た。 対象市町では、収納対策員を雇用し、電話やダイレクトメール、臨戸 訪問による制度の説明や納付相談を行い、保険料収納へ繋ぐ取り組みが 行われた。 収納対策員の雇用等に要した経費に対して交付した補助金額等 市町名 補 助 金 平成 23 年度収納率 平成 24 年度収納率 全体 普徴分 全体 普徴分 大津市 1,124,000 円 99.34% 97.86% 99.32% 98.00% 彦根市 531,000 円 99.79% 99.27% 99.74% 99.23% 草津市 515,000 円 99.78% 99.55% 99.57% 99.17% 合計 2,170,000 円

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- 14 - ② 短期被保険者証の活用 被保険者が保険料を滞納している場合、窓口において保険料納付を直 接働きかける機会を確保する等の観点から、有効期限の短い被保険者証 (短期証)を発行した。 平成 24 年 8 月 1 日発行 平成 25 年 7 月 1 日時点 6月証 236 人 104 人 3月証 53 人 38 人 計 289 人 142 人 ③ 保険給付金の保険料への充当処理 保険料に滞納がある被保険者の保険給付金について、被保険者から保 険給付金受領及び保険料納付の委任状を取得することにより、保険給付 金を未納保険料に充当した。 人 数 金 額 高額療養費 58 人 663,925 円 療 養 費 4 人 255,681 円 葬 祭 費 3 人 108,144 円 計 65 人 1,027,750 円 ④ 保険料収納対策研修会 各市町の後期高齢者医療担当者を対象に保険料収納対策について研修 会を開催した。 開催日:平成 25 年1月 24 日 内 容:後期高齢者医療保険料の徴収に係る問題点について 時効消滅の中断、債務者が死亡した場合の債務の承継 講 師:滋賀県後期高齢者医療広域連合 顧問弁護士 野洲和博 氏 参加者:27 人

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平 成 24 年 度

滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合

一般会計・後期高齢者医療特別会計

歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 書

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滋賀広域監第 23 号 平成25年10月 1日 滋賀県後期高齢者医療広域連合 広域連合長 橋 川 渉 様 滋賀県後期高齢者医療広域連合 監査委員 内 堀 喜代治 監査委員 山 仲 善 彰 平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合会計歳入歳出決算審査意見に ついて 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定に基づき審査に付された 平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計歳 入歳出決算並びに証書類、その他政令で定められた書類について審査した結果、次 のとおり意見を提出します。

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目 次 第1 審査の対象 ··· 1 第2 審査の期日 ··· 1 第3 審査の方法 ··· 1 第4 審査の結果 ··· 1 第5 審査の概要 ··· 2 1 決算の総括 ··· 2 ⑴ 決算規模 ··· 2 ⑵ 決算収支状況 ··· 3 2 一般会計 ··· 5 ⑴ 歳入 ··· 5 ⑵ 歳出 ··· 8 3 特別会計 ··· 11 ⑴ 歳入 ··· 11 ⑵ 歳出 ··· 15 4 財産の状況 ··· 18 第6 審査の意見 ··· 20 (注) 1. 本文中および表中の金額は、原則として千円単位とし、千円未満は四捨五 入した。したがって、内訳の合計とは一致しない場合がある。 2. 比率(%)は、小数点以下第3位で四捨五入した。 3. 「-」は、該当数値がないものである。

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-1- 平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計・後期高齢者医療 特別会計歳入歳出決算審査意見 第1 審査の対象 1 一般会計 平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算 2 特別会計 平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 3 決算付属書類 平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計・後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書 第2 審査の期日 平成25年8月1日 第3 審査の方法 平成24年度一般会計及び特別会計の決算審査に当たっては、両会計に関してより適正に審査 するため、監査委員選出の両市担当課長により平成25年7月22日に予備調査を実施し、決算審査 に臨んだ。 決算審査に付された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及 び財産に関する調書について、決算の計数は正確であるか、収入支出の事務は関係法令に準拠 して適正に処理されているか、予算の執行はその目的や議決の趣旨に沿い適正かつ効率的にな されているか、財産管理は適正になされているかなどの諸点に主眼を置き、それぞれの関係諸 帳簿及び証書類と照合するとともに、関係職員から説明を求め慎重に審査を実施した。 第4 審査の結果 平成24年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について審査した結果、歳入歳出決算書、 歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、いずれも関係法 令に準拠して作成され、決算の計数は正確であり、予算の執行及び財産の取得・管理について は、適正に処理されているものと認められた。

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-2- 第5 審査の概要 1 決算の総括 ⑴ 決算規模 一般会計 平成24年度一般会計の決算総額は、歳入で181,748千円、歳出で163,125千円となってお り、歳入歳出差引額は18,623千円の剰余となっている。 この決算額を前年度決算額と比較すると、次表のとおりである。 一般会計対前年度決算比較表 (単位:千円・%) 平成24年度 (A) 平成23年度 (B) 増減(△)額 (A-B) 歳入 181,748 189,275 △ 7,527 96.02 歳出 163,125 172,312 △ 9,187 94.67 歳入歳出差引 18,623 16,963 1,660 決 算 額 区分 前年度に 対する比率 一般会計決算額は前年度と比べて、歳入歳出とも減少している。 これは、歳出において肺炎球菌ワクチン予防接種者の減少等、保健基盤整備事業費の減 少によるものであり、歳入については保健基盤整備事業費の財源である国庫支出金が減少 したことによるものである。 特別会計 平成 24 年度特別会計の決算総額は、歳入 131,098,221 千円、歳出 128,021,804 千円と なっており、歳入歳出差引額は 3,076,417 千円の剰余となっている。 この決算額を前年度決算額と比較すると、次表のとおりである。 特別会計対前年度決算比較表 (単位:千円・%) 平成24年度 (A) 平成23年度 (B) 増減(△)額 (A-B) 歳入 131,098,221 125,790,152 5,308,069 104.22 歳出 128,021,804 124,737,376 3,284,428 102.63 歳入歳出差引 3,076,417 1,052,776 2,023,641 決 算 額 区分 前年度に 対する比率 特別会計決算額は前年度と比べて、歳入歳出ともに増加している。これは、主に医療費 の増大により保険給付費が増加したことによるものである。

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-3- ⑵ 決算収支状況 平成24年度一般会計決算収支状況は、次表のとおりである。 一般会計決算収支状況表 (単位:千円) 平成24年度 平成23年度 181,748 189,275 163,125 172,312 18,623 16,963 翌年度へ繰越すべき財源計  D - - 継続費逓次繰越額 - - 繰越明許費繰越額 - - 事故繰越額 - - 18,623 16,963 16,963 15,152 - - 1,660 1,811 - - - - - - 1,660 1,811 実質収支額       C-D=E 前年度繰上充用金      G 区  分 歳入総額      A 歳出総額      B 歳入歳出差引額     A-B=C 地方債繰上償還金      J 基金積立金取崩し額     K 前年度繰越額         F 単年度収支額     E-F+G=H 基金積立額         I 実質単年度収支額   H+I+J-K (注)1 前年度繰越額=(決算科目の繰越金)-(平成23年度から平成24年度への財源繰越額) 2 基金とは、財政調整基金のみをいう。 本年度の一般会計の実質収支は18,623千円の黒字となっているが、この実質収支から 前年度繰越額16,963千円を控除した単年度収支額及び実質単年度収支額は、1,660千円の 黒字となっている。 この実質単年度収支額は、前年度に比べ、151千円の減少となった。

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-4- 平成24年度特別会計決算収支状況は、次表のとおりである。 特別会計決算収支状況表 (単位:千円) 平成24年度 平成23年度 131,098,221 125,790,152 128,021,804 124,737,376 3,076,417 1,052,776 翌年度へ繰越すべき財源計  D - - 継続費逓次繰越額 - - 繰越明許費繰越額 - - 事故繰越額 - - 3,076,417 1,052,776 1,052,776 2,347,961 - - 2,023,641 △ 1,295,185 - - - - - - 2,023,641 △ 1,295,185 実質収支額       C-D=E 歳出総額      B 歳入歳出差引額     A-B=C 区  分 実質単年度収支額   H+I+J-K 前年度繰上充用金      G 単年度収支額     E-F+G=H 基金積立額         I 地方債繰上償還金      J 基金積立金取崩し額     K 前年度繰越額         F 歳入総額      A (注)1 前年度繰越額=(決算科目の繰越金)-(平成23年度から平成24年度への財源繰越額) 2 基金とは、財政調整基金のみをいう。 本年度の特別会計の実質収支は、3,076,417千円の黒字となっているが、この実質収支 から前年度繰越額1,052,776千円を控除した単年度収支額及び実質単年度収支額は、 2,023,641千円の黒字となっている。 この実質単年度収支額は、前年度に比べ、3,318,826千円の増加となった。

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