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成19年度
目
次
Ⅰ.平成19年度予算編成について
Ⅱ.平成19年度稲敷市予算の概要
1.予算規模 ・・・・・ 1
2.稲敷市予算総括表 ・・・・・ 2
Ⅲ.一般会計予算の概要
1.一般会計予算 歳入 ・・・・・ 4
2.一般会計予算 歳出 ・・・・・ 5
3.一般会計予算 歳出(性質別) ・・・・・ 6
4.市税の状況 ・・・・・ 7
5.一般会計重点事業 ・・・・・ 8
6.一般会計主要事業 ・・・・・11
Ⅳ.特別会計予算の概要
1.国民健康保険特別会計 ・・・・・17
2.老人保健特別会計 ・・・・・18
3.稲敷市,稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計 ・・・・・19
4.農業集落排水事業特別会計 ・・・・・20
5.公共下水道事業特別会計 ・・・・・21
6.介護保険特別会計 ・・・・・22
7.簡易水道事業特別会計 ・・・・・23
8.浮島財産区特別会計 ・・・・・24
9.古渡財産区特別会計 ・・・・・25
Ⅰ . 平 成 1 9 年 度 の 予 算 編 成 に つ い て
現 在 の 経 済 情 勢 は ,企 業 部 門 の 好 調 さが ,雇 用 ・所 得 環 境 の 改 善 を通 じて家 計 部 門 へ 波 及 し民 間 需 要 中 心 の 景 気 回 復 を続 けています 。 平 成 19 年 度 においても,更 なる改 善 が 進 み 物 価 の 安 定 の 下 での 自 律 的 ・持 続 的 な経 済 成 長 が 実 現 すると見 込 まれ ています。しか し,地 域 における経 済 の 実 勢 等 には 差 異 が あり,まだ予 断 を許 さない状 況 にあります。
この ような情 勢 の なか ,国 は ,平 成 19年 度 予 算 を,今 後 5 年 間 の 新 たな改 革 に向 けた出 発 点 となる重 要 な予 算 と位 置 づけ,財 政 健 全 化 に向 けた歳 出 改 革 を実 行 し構 造 改 革 の 更 なる進 展 を図 る方 針 です。地 方 においても,国 と歩 調 を合 わ せ ,従 来 にも増 して歳 出 全 般 にわ たる 徹 底 した見 直 しを行 い,歳 出 の 抑 制 と予 算 配 分 の 重 点 化 ・効 率 化 を実 施 し,基 礎 的 財 政 収 支 の 改 善 により,自 主 的 ・自 立 的 な財 政 運 営 へ と転 換 を図 ることが 急 務 であります。
また,市 の 財 政 環 境 も,歳 入 の 根 幹 をなす 市 税 に つ い ては ,税 制 改 正 と税 源 移 譲 に より増 収 は 見 込 め ます が ,所 得 譲 与 税 の 廃 止 や 国 (県 )支 出 金 の ほ か ,地 方 交 付 税 ・臨 時 財 政 対 策 債 についても抑 制 の 方 向 か ら財 源 の 確 保 は 困 難 を極 め ているの が 現 状 です。
一 方 ,歳 出 については ,内 部 管 理 経 費 等 の 見 直 しによる歳 出 の 削 減 を図 っているもの の ,社 会 保 障 費 の 伸 びに伴 う扶 助 費 の ほ か 公 債 費 , 各 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 の 増 嵩 による歳 出 圧 力 が 加 わ り財 政 構 造 の 更 なる硬 直 化 が 進 む ことは 避 けられ ない情 勢 にあります。
この ような厳 しい財 政 状 況 下 です が ,「豊 か で活 力 に満 ちた地 域 社 会 」の 構 築 が 自 治 体 に課 せ られ た使 命 であり,その ため の 社 会 基 盤 の 整 備 ,環 境 づくりを最 優 先 に市 民 と一 体 となり目 標 に進 んでいか なけれ ば なりませ ん。
平 成 19 年 度 予 算 においては ,行 財 政 改 革 の 基 本 理 念 を根 底 におき市 民 の ニーズを反 映 したより効 果 的 で効 率 的 な財 政 運 営 を基 本 とし, 施 策 的 には 従 来 の 事 務 事 業 の 内 容 を更 に精 査 し,「第 1 次 稲 敷 市 総 合 計 画 」の 施 策 体 系 を予 算 編 成 の 指 針 として編 成 しています。
Ⅱ . 平 成 1 9 年 度 稲 敷 市 予 算 の 概 要 ( 予 算 規 模 )
平 成 19年 度 稲 敷 市 一 般 会 計 他 10 件 の 特 別 会 計 及 び 2 件 の 公 営 企 業 会 計 の 予 算 総 額 は 338 億 6,223 万 1 千 円 となり,前 年 度 に対 し て 9 億 8,569 万 6 千 円 (2.8% )の 減 となります。
会 計 別 には ,一 般 会 計 が 前 年 度 比 4.8% 減 の 173 億 2,300 万 円 となり全 体 の 51.2% を占 め ,つづいて国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 が 54 億 4,357 万 5 千 円 (16.1% ),老 人 保 健 特 別 会 計 43 億 5,798 万 5 千 円 (12.9% ),介 護 保 険 特 別 会 計 22 億 7,201 万 9 千 円 (6.7% )となり医 療 関 連 の 2会 計 と介 護 保 険 特 別 会 計 の 合 計 では 前 年 度 比 5.1%増 の120 億 7,357 万 9 千 円 となり全 体 の 35.7% を占 め ています。
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
一 般 会 計 17,323,000 51.2 18,187,000 52.3 △ 864,000 △ 4.8
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 5,443,575 16.1 4,797,636 13.8 645,939 13.5
老 人 保 健 特 別 会 計 4,357,985 12.9 4,563,433 13.1 △ 205,448 △ 4.5
公 委 員 会 特 別 会 計 193 0.0 403 0.0 △ 210 △ 52.1
農業集落排水事業特別会計 415,990 1.2 391,317 1.1 24,673 6.3
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 2,033,698 6.0 2,896,465 8.3 △ 862,767 △ 29.8
介 護 保 険 特 別 会 計 2,272,019 6.7 2,131,587 6.1 140,432 6.6
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 37,206 0.1 30,496 0.1 6,710 22.0
浮 島 財 産 区 特 別 会 計 2,811 0.0 1,238 0.0 1,573 127.1
古 渡 財 産 区 特 別 会 計 3,593 0.0 3,834 0.0 △ 241 △ 6.3
基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業 特 別 会 計 119,377 0.4 118,898 0.3 479 0.4
水 道 事 業 会 計 1,844,239 5.4 1,717,174 4.9 127,065 7.4
工 業 用 水 道 事 業 会 計 8,545 0.0 8,446 0.0 99 1.2
合 計 33,862,231 100.0 34,847,927 100.0 △ 985,696 △ 2.8
特別会計(企業会計含む) 計 16,539,231 48.8 16,660,927 47.7 △ 121,696 △ 0.7
成19年度 稲敷市予算総括表
本 年 度 前 年 度
(単位:千円,%)
会 計 名 比 較 増減率
本 度予算額
国保 16.1% 老人
12.9% 公共 6.0%
一般 51.2% 介護
6.7% 簡水
0.1% 浮財 0.0%
古財 0.0%
基幹 0.4%
公 0.0%
水道 5.4%
工水 0.0%
農集 1.2%
前 度予算額
国保 13.8% 老人
13.1% 公共 8.3%
一般 52.3% 介護
6.1% 簡水
0.1% 浮財 0.0%
古財 0.0%
基幹 0.3%
公 0.0%
水道 4.9%
工水 0.0%
Ⅲ . 一 般 会 計 予 算 の 概 要
一 般 会 計 予 算 の 編 成 にあたっては ,第 1 に集 中 改 革 プランの もと内 部 管 理 経 費 を中 心 にした経 費 の 徹 底 した見 直 しによる歳 出 の 削 減 を 図 りました。第 2 には ,財 源 の 確 保 策 としてまちづくり交 付 金 事 業 などの 国 (県 )補 助 事 業 の 積 極 的 な導 入 を図 りました。第 3 に重 点 施 策 につ いては ,「第 1次 稲 敷 市 総 合 計 画 」の 柱 となる「まちづくりの 基 本 目 標 」に沿 ったうえで計 画 的 か つ効 果 的 に計 上 しました。第4 には ,会 計 全 体 での 財 源 不 足 は 補 えないなか で財 政 調 整 基 金 等 の 繰 入 額 の 抑 制 を図 りました。以 上 の ような基 本 事 項 に基 づき予 算 総 額173 億 2,300 万 円 と前 年 度 に対 して 8 億 6,400 万 円 (4.8%)減 の 一 般 会 計 予 算 を編 成 しました。
歳 入 の 根 幹 をなす市 税 については ,地 域 経 済 が 回 復 基 調 にあることを基 本 に,税 制 改 正 と税 源 移 譲 による増 分 を含 め て 51 億 6,719 万 8 千 円 と前 年 度 比 4 億 490 万 8 千 円 (8.5%)の 増 になります。また,歳 入 の もうひとつの 柱 である地 方 交 付 税 については ,新 型 交 付 税 の 導 入 な ど算 定 に不 確 定 な要 素 は ありますが ,前 年 額 を基 本 ベースに地 方 財 政 計 画 の なか での 総 額 4.4%減 少 などの 要 因 を加 味 したうえで前 年 度 比 6,100 万 円 (1.3%)減 の46 億 8,400 万 円 を計 上 しました。
また,地 方 譲 与 税 については ,本 格 的 な税 源 移 譲 まで暫 定 的 に措 置 され ていた所 得 譲 与 税 が 廃 止 され たことに伴 い 4 億 9,800 万 円 と前 年 度 比 3 億9,200 万 円 (44.0%)の 減 ,国 (県 )支 出 金 については ,合 併 特 例 交 付 金 1 億3,400 万 円 ,新 規 の まちづくり交 付 金 9,600 万 円 を含 み 19 億 7,247 万 5 千 円 と前 年 度 比 1 億 7,667 万 2 千 円 (8.2%)の 減 になります。
市 債 は ,18 億 130 万 円 となり前 年 度 比 2 億 6,110 万 円 (17.0%)の 増 になりますが ,その うち約 6 割 の 10 億 9,170 万 円 を合 併 特 例 事 業 債 として計 上 しています。また,臨 時 財 政 対 策 債 は 地 方 交 付 税 と同 様 に地 方 財 政 計 画 に基 づき,前 年 度 比 9,000 万 円 (12%)減 の 6 億 6,000 万 円 を予 定 しています。
この ような状 況 の なか ,基 金 繰 入 金 については ,冒 頭 にもありますとおり,前 年 度 より 4 億 7,166 万 3 千 円 (28.5%)の 減 になりますが ,財 政 調 整 基 金 か ら 5 億 円 ,公 共 公 用 施 設 整 備 基 金 か ら 3 億 3,000 万 円 など総 額 で 11 億 8,273 万 3 千 円 を計 上 しています。
歳 出 については ,職 員 の 意 識 改 革 や 事 務 事 業 の 見 直 し・統 廃 合 による経 常 経 費 の 削 減 ,また補 助 金 等 の 適 正 化 の 推 進 により,人 件 費 に おいては 3 億 384 万 円 (7.6%),物 件 費 2 億 8,372 万 1 千 円 (10.8%),併 せ て補 助 費 等 1 億 3,468 万 3 千 円 (4.3%)が それ ぞれ 前 年 度 に対 し て減 額 になります。反 面 ,扶 助 費 については ,生 活 保 護 費 や 児 童 手 当 の 増 により 2 億 1,919 万 5 千 円 (11.2%),公 債 費 が 1 億 1,298 万 円 (8.5%)とそれ ぞれ 増 となり義 務 的 経 費 全 体 では72 億 9,439 万 円 となり前 年 度 比 2,833 万 5 千 円 (0.4%)の 増 になります。
また,特 別 会 計 へ の 繰 出 金 が 水 道 事 業 会 計 へ の 出 資 金 も含 め 22 億 9,885万 3千 円 と前 年 度 比 1億 4,280万 3 千 円 (6.6%)の 増 となり 大 きな負 担 となっています。
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 市税 5 ,1 6 7 ,1 9 8 2 9 .8 4 ,7 6 2 ,2 9 0 2 6 .2 4 0 4 ,9 0 8 8 .5 2 . 地方譲与税 4 9 8 ,0 0 0 2 .9 8 9 0 ,0 0 0 4 .9 △ 3 9 2 ,0 0 0 △ 4 4 .0 3 . 利子割交付金 1 5 ,0 0 0 0 .1 1 3 ,0 0 0 0 .1 2 ,0 0 0 1 5 .4 4 . 配当割交付金 1 3 ,0 0 0 0 .1 1 0 ,0 0 0 0 .1 3 ,0 0 0 3 0 .0 5 . 株式等譲渡所得割交付金 1 9 ,0 0 0 0 .1 7 ,0 0 0 0 .0 1 2 ,0 0 0 1 7 1 .4 6 . 地方消費税交付金 4 4 2 ,0 0 0 2 .6 4 2 0 ,0 0 0 2 .3 2 2 ,0 0 0 5 .2 7 . ゴルフ場利用税交付金 2 5 7 ,7 0 0 1 .5 2 9 5 ,6 5 4 1 .6 △ 3 7 ,9 5 4 △ 1 2 .8 8 . 自動車取得税交付金 2 2 5 ,0 0 0 1 .3 2 2 7 ,0 0 0 1 .3 △ 2 ,0 0 0 △ 0 .9 9 . 地方特例交付金 4 0 ,0 0 0 0 .2 1 8 0 ,0 0 0 1 .0 △ 1 4 0 ,0 0 0 △ 7 7 .8 1 0 . 地方交付税 4 ,6 8 4 ,0 0 0 2 7 .0 4 ,7 4 5 ,0 0 0 2 6 .1 △ 6 1 ,0 0 0 △ 1 .3 1 1 . 交通安全対策特別交付金 1 3 ,0 0 0 0 .1 1 5 ,0 0 0 0 .1 △ 2 ,0 0 0 △ 1 3 .3 1 2 . 分担金及び負担金 1 4 2 ,6 1 6 0 .8 1 3 6 ,6 8 3 0 .8 5 ,9 3 3 4 .3 1 3 . 使用料及び手数料 1 3 3 ,0 2 3 0 .8 1 2 9 ,0 0 9 0 .7 4 ,0 1 4 3 .1 1 4 . 国庫支出金 1 ,1 4 1 ,0 5 0 6 .6 1 ,3 4 9 ,5 3 2 7 .4 △ 2 0 8 ,4 8 2 △ 1 5 .4 1 5 . 県支出金 8 3 1 ,4 2 5 4 .8 7 9 9 ,6 1 5 4 .4 3 1 ,8 1 0 4 .0 1 6 . 財産収入 2 4 ,6 6 9 0 .1 4 1 ,3 8 2 0 .2 △ 1 6 ,7 1 3 △ 4 0 .4 1 7 . 寄付金 2 2 1 0 .0 1 2 1 0 .0 1 0 0 8 2 .6 1 8 . 繰入金 1 ,1 8 2 ,7 4 0 6 .8 1 ,6 5 4 ,4 0 3 9 .1 △ 4 7 1 ,6 6 3 △ 2 8 .5 1 9 . 繰越金 2 0 0 ,0 0 0 1 .2 3 5 0 ,0 0 0 1 .9 △ 1 5 0 ,0 0 0 △ 4 2 .9 2 0 . 諸収入 4 9 2 ,0 5 8 2 .8 6 2 1 ,1 1 1 3 .3 △ 1 2 9 ,0 5 3 △ 2 0 .8 2 1 . 市債 1 ,8 0 1 ,3 0 0 1 0 .4 1 ,5 4 0 ,2 0 0 8 .5 2 6 1 ,1 0 0 1 7 .0 1 7 ,3 2 3 ,0 0 0 1 0 0 .0 1 8 ,1 8 7 ,0 0 0 1 0 0 .0 △ 8 6 4 ,0 0 0 △ 4 .8 比 較 増減率
合 計
一 般 会 計 歳 入 予 算
( 単位:千円,%)
款
本 年 度 前 年 度
本年度予算額
市債 10. 4%
その他 10. 5%
地方交付税 27. 0%
市税 29. 8% 繰入金
6. 8%
国庫支出金 6. 6%
県支出金 4. 8%
地方譲与税 2. 9%
繰越金 1. 2%
前年度予算額
県支出金 4. 4% 地方譲与税
4. 9% 繰越金
1. 9%
その他 11. 5%
繰入金 9. 1%
国庫支出金 7. 4%
市債 8. 5%
地方交付税 26. 1%
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 議会費 2 4 0 ,6 6 8 1 .4 4 0 0 ,6 8 7 2 .2 △ 1 6 0 ,0 1 9 △ 3 9 .9
2 . 総務費 2 ,0 1 0 ,0 5 7 1 1 .6 2 ,3 0 8 ,7 2 7 1 2 .7 △ 2 9 8 ,6 7 0 △ 1 2 .9
3 . 民生費 4 ,8 3 7 ,3 7 2 2 7 .9 4 ,1 9 8 ,6 3 9 2 3 .1 6 3 8 ,7 3 3 1 5 .2
4 . 衛生費 1 ,8 8 8 ,5 0 5 1 0 .9 1 ,8 5 3 ,6 0 0 1 0 .2 3 4 ,9 0 5 1 .9
5 . 農林水産業費 1 ,1 4 3 ,3 8 6 6 .6 1 ,2 1 3 ,4 3 9 6 .6 △ 7 0 ,0 5 3 △ 5 .8
6 . 商工費 1 0 6 ,0 8 9 0 .6 1 0 6 ,0 8 8 0 .6 1 0 .0
7 . 土木費 2 ,0 3 9 ,6 6 0 1 1 .8 2 ,5 0 9 ,7 0 5 1 3 .8 △ 4 7 0 ,0 4 5 △ 1 8 .7
8 . 消防費 1 ,1 1 9 ,6 1 7 6 .5 9 8 0 ,9 0 5 5 .4 1 3 8 ,7 1 2 1 4 .1
9 . 教育費 2 ,4 6 2 ,5 9 7 1 4 .2 3 ,2 4 9 ,6 4 8 1 7 .8 △ 7 8 7 ,0 5 1 △ 2 4 .2
1 0 . 災害復旧費 3 0 .0 3 0 .0 0 0 .0
1 1 . 公債費 1 ,4 3 6 ,7 6 3 8 .3 1 ,3 2 3 ,7 8 3 7 .3 1 1 2 ,9 8 0 8 .5
1 2 . 諸支出金 8 ,2 8 3 0 .0 1 1 ,7 7 6 0 .1 △ 3 ,4 9 3 △ 2 9 .7
1 3 . 予備費 3 0 ,0 0 0 0 .2 3 0 ,0 0 0 0 .2 0 0 .0
1 7 ,3 2 3 ,0 0 0 1 0 0 .0 1 8 ,1 8 7 ,0 0 0 1 0 0 .0 △ 8 6 4 ,0 0 0 △ 4 .8 比 較 増減率
合 計 款
本 年 度 前 年 度
( 単位:千円,%)
一 般 会 計 歳 出 予 算
本年度予算額
民生費 27. 9% 教育費
14. 2%
消防費 6. 5%
土木費 11. 8%
農林水産業費 6. 6% 商工費
0. 6%
衛生費 10. 9% 災害復旧費
0. 0%
公債費 8. 3%
予備費 0. 2% 諸支出金
0. 0%
総務費 11. 6%
議会費 1. 4%
前年度予算額
民生費 23. 1% 教育費
17. 8%
消防費 5. 4%
土木費 13. 8%
農林水産業費 6. 6% 商工費
0. 6%
衛生費 10. 2% 災害復旧費
0. 0% 公債費 7. 3%
予備費 0. 2% 諸支出金
0. 1%
(単位:千円,%)
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比
人件費 3,689,093 21.3 3,992,933 22.0 △ 303,840 △ 7.6
扶助費 2,168,534 12.5 1,949,339 10.7 219,195 11.2
公債費 1,436,763 8.3 1,323,783 7.3 112,980 8.5
(義務的経費計) 7,294,390 42.1 7,266,055 40.0 28,335 0.4
物件費 2,347,615 13.6 2,631,336 14.4 △ 283,721 △ 10.8
補助費等 2,986,480 17.2 3,121,163 17.2 △ 134,683 △ 4.3
一部事務組合 1,683,605 9.7 1,710,250 9.4 △ 26,645 △ 1.6
そ の 他 1,302,875 7.5 1,410,913 7.8 △ 108,038 △ 7.7
積立金 6,632 0.0 1,230 0.0 5,402 439.2
投資及び出資金 127,803 0.7 46,252 0.3 81,551 176.3
繰出金 2,171,050 12.5 2,110,038 11.6 61,012 2.9
投資的経費 2,226,082 12.9 2,847,516 15.6 △ 621,434 △ 21.8
補 助 事 業 342,616 2.0 1,133,084 6.2 △ 790,468 △ 69.8
単 独 事 業 1,773,911 10.3 1,552,309 8.5 221,602 14.3
県営事業負担金 109,555 0.6 162,123 0.9 △ 52,568 △ 32.4
維持補修費 88,588 0.5 91,530 0.5 △ 2,942 △ 3.2
貸付金 44,360 0.3 41,880 0.2 2,480 5.9
予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0 0.0
合 計 17,323,000 100.0 18,187,000 100.0 △ 864,000 △ 4.8
款
一 般 会 計 性 質 別 歳 出 予 算
前 年 度
比 較 増減率
本 年 度
本年度予算額
人件費 21.3%
扶助費 12.5%
公債費 8.3% 物件費
13.6% 補助費等
17.2% 積立金
0.0% 投資及び出資金
0.7%
繰出金 12.5%
投資的経費 12.9%
予備費 0.2% 貸付金
0.3% 維持補修費
0.5%
前年度予算額 維持補修費
0.5%
貸付金 0.2%
予備費 0.2%
投資的経費 15.6%
繰出金 11.6% 投資及び出資金
0.3%
積立金 0.0%
補助費等 17.2%
物件費 14.4%
公債費 7.3%
扶助費 10.7% 人件費
(単位:千円,%)
予
算
額
構
成
比
予
算
額
構
成
比
1. 市民税 2,255,457 43.7 1,843,627 38.7 411,830 22.3
2. 固定資産税 2,479,456 48.0 2,481,713 52.1 △ 2,257 △ 0.1
3. 軽自動車税 79,626 1.5 75,573 1.6 4,053 5.4
4. 市たばこ税 352,659 6.8 361,377 7.6 △ 8,718 △ 2.4
5,167,198 100.0 4,762,290 100.0 404,908 8.5
比 較
増減率
市 税 の 状 況
合 計
区
分
本
年
度
前
年
度
本年度予算額
市民税 43.7%
固定資産税 48.0% 軽自動車税
1.5%
市たばこ税 6.8%
前年度予算額
市民税 38.7%
固定資産税 52.1% 軽自動車税
1.6%
今 年 度 の 重 点 事 業 については ,「第 1 次 稲 敷 市 総 合 計 画 」の 柱 になる「まちづくりの 基 本 目 標 」に基 づき計 上 しました。
戦 略 的 で 総 合 的 な 視 点 に た っ た 着 実 な ま ち を つ く ろ う ( 行 財 政 )
行 政 評 価 シ ス テ ム を 導 入 し て , 徹 底 し た コ ス ト 管 理 の 中 か ら 事 務 事 業 の 効 率 化 に よ る 行 財 政 改 革 の 着 実 な 推 進 を 図 り ま す 。 ま た , 新 庁 舎 基 本 構 想 策 定 に よ り 懸 案 事 項 で あ る 新 庁 舎 建 設 の 検 討 を 進 め ま す 。
・ 行 政 評 価 シ ス テ ム 導 入 ・ 新 庁 舎 基 本 構 想 策 定 業 務 委 託 費
市 民 が 主 体 的 に 参 画 で き る シ ス テ ム を つ く ろ う ( 住 民 参 画 )
ま ち づ く り 交 付 金 事 業 に 指 定 さ れ て い る 江 戸 崎 ・ 桜 川 地 区 に お い て , プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム を 立 ち 上 げ , 住 民 参 画 に よ る 事 業 展 開 を 進 め ま す 。
男 女 共 同 参 画 を 推 進 す る た め の 施 策 と し て , 広 報 活 動 や 講 演 会 , 講 座 等 を 開 催 し 市 民 の 意 識 啓 発 に 努 め ま す 。
深 刻 な 社 会 問 題 と な っ て い る 「 子 ど も の 人 権 」 の 諸 問 題 に 対 処 す る た め 家 庭 児 童 相 談 員 に よ る 児 童 ・ 保 護 者 に 対 す る 相 談 や 指 導 の 充 実 に 努 め ま す 。 ま た , 人 権 問 題 に 積 極 的 に 取 組 ん で い る 団 体 に 対 し そ の 活 動 を 支 援 し ま す 。
現 在 , 国 際 交 流 に 携 わ る 民 間 団 体 と し て 活 動 し て い る 「 稲 敷 市 姉 妹 都 市 交 流 委 員 会 」 と 「 稲 敷 市 日 中 友 好 協 会 」 を 中 心 と し て 市 民 と 行 政 の 協 働 に よ る 国 際 交 流 活 動 の 促 進 を 図 り ま す 。
・ 江 戸 崎 ・ 桜 川 ま ち づ く り 交 付 金 事 業 ( 総 務 費 ) ・ 男 女 共 同 参 画 推 進 ・ 家 庭 児 童 相 談 室 設 置 運 営 費 ・ 国 際 交 流 事 業
稲 敷 文 化 を 創 造 す る 人 を 育 て よ う ・ し く み を つ く ろ う ( 教 育 ・ 文 化 )
少 子 化 の 進 行 そ し て 高 齢 化 社 会 と い う 社 会 環 境 の な か で , 幼 児 教 育 か ら 義 務 教 育 そ し て 生 涯 学 習 と 一 貫 性 か つ 連 携 し た 事 業 展 開 を 施 策 の 基 本 に し て , 今 年 度 に お い て は , 江 戸 崎 幼 稚 園 建 設 の た め の 基 本 設 計 や 桜 川 中 学 校 外 構 整 備 ま た 幼 稚 園 ・ 小 学 校 の 空 調 設 備 の 整 備 な ど 子 ど も た ち の 学 習 環 境 の 改 善 を 図 る 一 方 , 外 国 人 講 師 に よ る 語 学 指 導 や T T 非 常 勤 講 師 の 配 置 , コ ン ピ ュ ー タ ー の 積 極 的 活 用 に よ り 国 際 化 そ し て 高 度 情 報 化 と い う 社 会 の 変 化 に 対 応 し た 教 育 機 能 ・ 内 容 の 充 実 を 図 り ま す 。 ・ 語 学 指 導 事 業 ・ T T 非 常 勤 講 師 配 置 事 業
・ 教 育 系 ネ ッ ト ワ ー ク 維 持 管 理 費 ・ 桜 川 中 学 校 外 構 工 事
思 い や り と 生 き が い の あ る 人 に や さ し い ま ち を つ く ろ う ( 福 祉 ・ 保 健 )
社 会 福 祉 協 議 会 な ど の 福 祉 団 体 に よ る 地 域 ぐ る み の 活 動 を 支 援 し , 併 せ て 企 業 そ し て 行 政 が 一 体 と な っ た 地 域 福 祉 推 進 体 制 の 構 築 ・ 充 実 を 図 り ま す 。 活 動 の 場 と し て , ふ れ あ い セ ン タ ー や 江 戸 崎 福 祉 セ ン タ ー に 加 え 障 害 者 自 立 支 援 セ ン タ ー を 整 備 し 地 域 福 祉 活 動 拠 点 の ひ と つ と し て 位 置 づ け ま す 。
ま た , 福 祉 医 療 費 の 乳 幼 児 と 妊 産 婦 医 療 費 の 所 得 制 限 を 撤 廃 し 市 で 単 独 助 成 を す る な ど , 給 付 対 象 者 そ れ ぞ れ の 支 援 サ ー ビ ス の 充 実 を 図 り ま す 。
子 育 て の 支 援 の 施 策 と し て は , 従 来 の 放 課 後 ・ 土 曜 児 童 対 策 事 業 に 加 え て , 子 育 て の 相 談 や 遊 び 場 ・ 交 流 の 場 を 提 供 す る 子 育 て 支 援 事 業 を 新 た に 実 施 し ま す 。
医 療 面 で は , 高 齢 化 の 進 展 に 伴 い 医 療 費 の 増 大 が 懸 念 さ れ る な か , 健 康 診 査 ・ 各 種 健 診 を 通 じ た 疾 病 予 防 の 取 組 み 強 化 と 健 康 講 座 等 を 実 施 し ,市 民 の 健 康 づ く り を 支 援 す る な ど 医 療 費 の 削 減 対 策 を 講 じ ま す 。ま た ,在 宅 当 番 医 制 事 業 と 病 院 群 輪 番 制 ・ 小 児 救 急 輪 番 制 運 営 事 業 に よ る 休 日 ・ 夜 間 診 療 , 防 災 ヘ リ コ プ タ ー を 活 用 し た 救 急 医 療 の 拡 充 に よ り 地 域 医 療 体 制 の 充 実 を 図 り ま す 。 併 せ て 地 域 ケ ア シ ス テ ム 推 進 事 業 に よ り , 保 健 ・ 福 祉 ・ 医 療 が 連 携 し た 援 護 体 制 の 確 立 を 進 め ま す 。
・ 障 害 者 自 立 支 援 セ ン タ ー 整 備 事 業 ・ 放 課 後 児 童 対 策 事 業 ・ 子 育 て 支 援 事 業 ・ 休 日 診 療 事 業
・ 地 域 ケ ア シ ス テ ム 推 進 事 業
暮 ら し を 支 え る 活 力 あ る 産 業 を つ く ろ う ( 産 業 )
「 品 目 横 断 的 経 営 安 定 対 策 」 と い う 国 の 農 業 施 策 の 大 幅 な 転 換 に よ り , 農 業 を 取 巻 く 社 会 的 環 境 も 大 き く 変 化 す る こ と が 予 測 さ れ ま す 。 こ の よ う な 情 勢 の な か 水 田 農 業 構 造 改 革 対 策 事 業 の 展 開 に よ り 米 作 り や 転 作 作 物 の 産 地 づ く り を 推 進 し ま す 。 そ の 中 で , こ の 対 策 の 加 入 者 で あ る 認 定 農 業 者 や 担 い 手 以 外 の 生 産 調 整 に 取 組 む 農 業 者 を 対 象 に 稲 作 収 入 の 減 少 に 対 す る 補 て ん 措 置 を 講 じ ま す 。 併 せ て 農 地 の 流 動 化 対 策 を 土 地 利 用 集 積 促 進 事 業 に よ り 促 進 し ま す 。
新 規 に 農 地 ・ 水 ・ 環 境 保 全 対 策 事 業 を 導 入 し , 集 落 全 体 を 取 り 込 ん だ 農 地 等 の 保 全 対 策 に よ る 農 村 環 境 整 備 を 進 め ま す 。 施 設 園 芸 で は 江 戸 崎 か ぼ ち ゃ や レ ン コ ン な ど の ブ ラ ン ド 化 や 銘 柄 産 地 化 を め ざ す 生 産 組 合 へ の 支 援 や , 消 費 者 と の 交 流 を 主 眼 に お い た 市 民 農 園 を 整 備 し 遊 休 農 地 の 解 消 を 図 る な ど , 総 合 的 に 市 の 基 幹 産 業 で あ る 農 業 の 活 性 化 を 図 り ま す 。
・ 水 田 農 業 構 造 改 革 対 策 事 業 ・ 農 産 物 振 興 事 業
安 心 ・ 安 全 で 無 駄 の な い 快 適 な ま ち を つ く ろ う ( 都 市 基 盤 ・ 生 活 環 境 )
こ れ か ら の 市 の 一 体 的 な 土 地 利 用 を 推 進 す る う え で 必 要 な 都 市 計 画 制 度 の 見 直 し の た め 都 市 計 画 基 本 方 針 の 検 討 を 進 め ま す 。
ま た , 市 民 活 動 や 企 業 活 動 を 支 え る 基 盤 で あ る 道 路 交 通 網 の 整 備 に つ い て は , 稲 敷 市 道 路 整 備 マ ス タ ー プ ラ ン に 基 づ き , 道 路 の 新 設 ・ 改 良 に 併 せ て 歩 道 や 排 水 路 の 整 備 も 含 め 緊 急 性 を 考 慮 し た な か で 計 画 的 に 整 備 し ま す 。 今 年 度 は , 合 併 市 町 村 幹 線 緊 急 整 備 事 業 に 位 置 づ け ら れ て い る 沼 田 ・ 西 町 線 の 土 地 購 入 費 , ま ち づ く り 交 付 金 事 業 の 市 道 ( 江 ) 1404 号 線 整 備 事 業 な ど を 計 上 し ま し た 。 ま た , 危 険 箇 所 に カ ー ブ ミ ラ ー や ガ ー ド レ ー ル を 設 置 し 交 通 安 全 対 策 を 推 進 し ま す 。
防 災 対 策 面 で は , 稲 敷 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 災 害 予 防 と 体 制 整 備 を 進 め て い く な か で , 旧 江 戸 崎 地 区 へ の 消 防 行 政 無 線 戸 別 受 信 機 の 設 置 や 消 防 積 載 車 の 更 新 を 実 施 し ま す 。 ま た , 防 犯 対 策 で の 通 学 路 へ の 防 犯 灯 の 新 設 や 防 犯 活 動 団 体 へ の 支 援 な ど 地 域 社 会 と 連 携 し な が ら 防 犯 ・ 防 災 へ の 取 組 み の 強 化 を 図 り ま す 。
・ 都 市 計 画 基 本 方 針 検 討 業 務 委 託 ・ 道 路 新 設 改 良 及 び 維 持 補 修 事 業
・ 江 戸 崎 ・ 桜 川 地 区 ま ち づ く り 交 付 金 道 路 関 連 事 業 ・ 合 併 市 町 村 幹 線 道 路 緊 急 整 備 事 業 ・ 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 ・ 消 防 行 政 無 線 維 持 管 理 費
・ 消 防 自 動 車 購 入 費 ・ 防 犯 対 策 事 業
手 を と り あ っ て 潤 い の あ る 環 境 を 守 り 育 て よ う ( 環 境 保 全 ・ 自 然 環 境 )
環 境 問 題 に つ い て は , 地 球 温 暖 化 防 止 対 策 実 行 計 画 に 基 づ き 使 用 す る 燃 料 使 用 量 の 削 減 に 向 け て 取 組 み を 進 め ま す 。 不 法 投 棄 対 策 は , 定 期 監 視 パ ト ロ ー ル の 強 化 や 監 視 カ メ ラ の 設 置 な ど 不 法 投 棄 の 未 然 防 止 に 努 め ま す 。 ま た , 市 民 誰 も が 参 加 で き る ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 で あ る 環 境 美 化 の 日 と 霞 ヶ 浦 清 掃 大 作 戦 の 清 掃 活 動 へ の 支 援 を 行 い ま す 。
1 議会費 1 議 会 費 会議録作成・広報事業 4,296 6,065 △ 1,769 会議録の印 製本及び広報紙 議会 より の発行 要す 経費 31
総務費 1 総 務 管 理 費 行 区長経費 48,452 49,763 △ 1,311 行 区長制度を運営す ため 要す 経費 37
広報広聴活動費 7,973 11,770 △ 3,797 広報いなしき の発行 要す 経費等 38
女性行 関係経費 1,180 4,083 △ 2,903 男女共 参 の推進 要す 経費 38
行 情報ネ 事業 71,527 71,732 △ 205 各庁舎間及び国県との情報通信ネ の運営・維持 要す 経費等 47
国 交流事業 8,347 10,066 △ 1,719 カ 国 市との青少年の交流 派遣・受入 要す 経費 48
新 庁舎建設事業 9,760 0 9,760 新庁舎の基本構想の策定等 49
新 行 評価事業 6,794 0 6,794
市の 策や事業等の必要性・成果等 いて,客観的 一定の基
準 評価 き を構築す ため 要す 経費
49
新
江戸崎地区まち り交
付金事業
1,000 0 1,000 江戸崎地区まち り推進会議 対す 支援 補助金 49
新
桜川地区まち り交付
金事業
2,000 0 2,000
・舟運復活の 能性を調査検討す ための委託費1,000千円
・夢の浮島 ェ 対す 支援 補助金 1,000千円
50
徴 税 費 税務事務費 2,905 2,852 53 税務事務執行 要す 経費 一般事務臨時職 用 要す 経費等 54
賦課徴収事務費 242,317 214,568 27,749
固定資産電算処理委託49,860千円は,新規計上額 管理支援 統
合経費6,405千円,航空写真 整備費13,965千円 を含む。
54
3 戸籍住民 戸籍事務費 13,001 13,229 △ 228 戸籍事務執行 要す 経費 56
基 本 帳 費
住民基本 帳事務費 37,182 39,678 △ 2,496 住民基本 帳事務執行 要す 経費 57
選 挙 費 新 参議院議員選挙費 29,656 0 29,656 選挙執行 要す 経費 事務従事職員の時間外勤務手当を含む 59
新
川沿岸土地改良区総 代選挙費
601 0 601 選挙執行 要す 経費 事務従事職員の時間外勤務手当を含む 61
統 計 調 査 費 指定統計調査費 2,864 2,567 297 常住人 ,学校基本,工業統計,商業統計等の合計額 62
3 民生費 1 社 会 福 祉 費 民生委員等関係経費 20,139 22,216 △ 2,077 民生委員推薦会の運営 要す 経費及び民生委員協議会委託費等 66
社会福祉協議会助成費 88,058 94,884 △ 6,826 稲敷市社会福祉協議会 対す 助成 補助金 67
地域改善対策事業 7,853 8,170 △ 317 人権 和問 の解決を図 ため 要す 経費 68
害者福祉事務費 13,960 29,974 △ 16,014
扶助費 心身 害者扶養共済年金,在宅心身 害児福祉手当等 及
び附帯事務費。
69 一般会計主要事業
ペー
事 業 概 要
単位:千円
事 業 名 本年度予算額 前年度予算額 比 較
款 項
3 民生費 1 社 会 福 祉 費 新 害者自立支援 事業 553,560 0 553,560 施設建設 係 工事請負費及び備品購入費等 70
害者福祉サービス給付 認定審査会運営費
1,426 0 1,426
害者福祉 給付の認定 いて審査す 諮問機関の運営 要す
経費
70
害者福祉サービス給付 認定調査費
704 0 704 害者福祉 給付の認定 し必要な調査 要す 経費 71
害者地域生活支援事業 70,005 0 70,005
扶助費 度身体 害者日常生活用具給付等 及び附帯事務費。
前年度中 害者福祉 係 国の制度改正を受 て,旧身体 害者
保護事業等を本事業及び 害者自立支援給付事業 移行した。
71
老人ホーム入所援護事業 52,628 52,405 223 扶助費 老人保護措置費 ,稲広老人ホ 負担金及び附帯事務費 73
敬老事業 9,225 16,871 △ 7,646 百歳 成者等 対す 念品贈呈及び敬老会開催 要す 経費 73
老人クラブ助成事業 6,673 6,790 △ 117 老人 対す 補助金及び附帯事務費 74
高齢者のいきがいと健康 り事業
4,380 4,382 △ 2
高齢者のいきがいと健康 り事業 輪投 大会等 の実施 対す
支援 補助金
74
人 助成費 10,100 14,000 △ 3,900 稲敷市 人 対す 補助金 74
在宅介護支援センター運 営事業
12,595 25,190 △ 12,595 運営施設 水郷荘,す ちの ,宝永館 へ委託 75
高齢者生活支援事業 8,454 9,612 △ 1,158 外出支援 ,安否確認,紙おむ 支給の委託 要す 経費 75
福祉自動車巡回事業 6,910 14,400 △ 7,490 福祉自動車巡回委託費 上半期実施分 76
地域 推進事業 7,920 13,127 △ 5,207 稲敷市社会福祉協議会へ委託 76
地域交流スペース事業 6,500 7,000 △ 500 実施施設 水郷荘 へ委託 77
配食サービス事業 8,700 9,660 △ 960 実施施設 水郷荘 へ委託 77
介護保険特別会計繰出金 373,197 354,364 18,833 繰出金 77
医療福祉事業 マルフク 351,361 360,838 △ 9,477
扶助費 福祉医療費,単独助成福祉医療費 及び附帯事務費。
台単独助成福祉医療費 乳幼児・妊産婦の所得制限を廃 は新規
80
老人保健特別会計繰出金 404,814 435,322 △ 30,508 繰出金 81
害者自立支援給付事業 252,749
再編
単位:千円
款 項
新規又 は の区分
事 業 名 本年度予算額 前年度予算額 比 較 事 業 概 要 ペー
252,957 △ 208
扶助費 更正医療給付費,福祉 給付等 及び附帯事務費。
前年度中 害者福祉 係 国の制度改正を受 て,旧身体 害者
保護事業等を本事業 移行した。
3 民生費 1 社 会 福 祉 費
児 童 福 祉 費
家庭児童相談室設置運営 費
1,332 2,664 △ 1,332 家庭児童相談室設置運営 要す 経費 委員報酬等 83
課後児童対策事業 25,930 28,196 △ 2,266
課後児童 沼 地区外 地区 及び土曜児童 の実施 要
す 経費 本年度 地区別予算計上を廃 し1本化
84
新 子育て支援事業 4,661 0 4,661
子育て 関す 相談の実施及び び場・交流の場の確保等, 方
式 よ 子育て支援を開始 ふ あい 実施
85
児童手当支給事業 268,112 227,315 40,797
学 年生ま の児童を養育してい 方 対す 扶助費 第1・第
子:ハ5,000円ケ月,第3子以降:ハ10,000円ケ月
85
民間保育所運営費 304,887 272,014 32,873
江戸崎保育園, ばさ保育園及び 田保育園 保育す 児童分の措
置委託費及びこ 保育園 実施す 事業 対す 運営補助金
93
管外保育所運営費 20,879 13,865 7,014 市外保育所 保育す 児童分の措置委託費 94
3 生 活 保 護 費
衛生費 1 保 健 衛 生 費 休日診療事業 10,300 10,300 0 在宅当番医制度の委託 要す 経費等 101
母子保健事業 22,863 21,667 1,196 母子の健康管理 係 健診及び相談を行うため 要す 経費 101
上水道事業 387,352 246,606 140,746
上水道事業 対す 補助金及び出資金 旧町村別の公営企業会計及
び簡易水道事業特別会計の統合 要す 経費を含む
102
予防接種事業 32,297 39,862 △ 7,565 予防接種法 基 集団接種の実施 要す 経費 102
老人保健事業 80,866 85,768 △ 4,902 老人保健法 基 健診等の実施 要す 経費 104
環境美化事業 6,598 10,960 △ 4,362 環境美化の日等市民 よ 清掃活動 対す 補助金等 109
ㄧ法投棄対策事業 17,006 17,300 △ 294 ㄧ法投棄 視 及び 視カ 設置運用等 要す 経費 109
火葬斎場費 201,129 226,209 △ 25,080 江戸崎衛生土木組合火葬斎場負担金 110
清 掃 費 ん芥処理費 564,788 547,074 17,714 江戸崎衛生土木組合 ん芥処理費負担金等 112
し尿処理費 209,464 224,952 △ 15,488 龍ヶ崎地方衛生組合負担金等 112
単位:千円
款 項
新規又 は の区分
事 業 名 本年度予算額 前年度予算額 比 較 事 業 概 要 ペー
△ 2,692 繰出金 81
国民健康保険特別会計繰 出金
381,310 384,002
児童扶養手当支給事業 173,810 222,149 △ 48,339
母子家庭が自立した生活を送 ことが き よう支援す ための扶
助費 児童扶養手当 及び附帯事務費
84
98
生活困窮者が ㆯ限の生活を送 ことが き よう寄ㄨす ための
扶助費 生活扶助,住宅扶助,医療扶助等
160,931 536,440
697,371
衛生費 清 掃 費
農林水 産業費
1 農 業 費
水田農業構造対策事業 215,467 239,394 △ 23,927
転作振興,転作作物生産安定化及び土地利用集積 進事業 対す
補助金等
117
農産物振興事業 7,354 7,241 113 米産地 り活動,銘柄化推進及び生産団体 対す 補助金等 117
畜産振興事業 3,454 3,752 △ 298 家畜衛生指 協会及び堆肥 運営 対す 補助金等 119
農道整備事業 49,229 86,775 △ 37,546
美浦・江戸崎線側道工事請負費及び県営事業負担金 美浦・江戸崎
期地区,釗井 期地区,板橋・伊ㆱ津 期・3期地区 等
120
土地改良振興事業 183,898 202,199 △ 18,301
・国営新利根川沿岸地区土地改良事業元利償還金 係 負担金
・県営土地改良事業負担金 大宿・君賀,上根本,本新地区等
・排水対策整備事業元利償還金 係 負担金 羽賀沼外 地区
120
湛水防除事業 3,923 10,825 △ 6,902 施設維持管理協議会 川外 地区 対す 負担金等 121
農業集落排水事業特別会 計繰出金
298,778 275,307 23,471 繰出金 123
基幹水利施設管理事業特 別会計繰出金
34,714 33,780 934 繰出金 123
新
農地・水・環境保全向上 対策事業
15,058 0 15,058
農地及び農業施設等を 要な環境資源としてと え,地域
適正な保全を図 てい ことを支援す ための国庫補助事業 基本
額:水田10 当たり4,400円,市負担1ケ4,19地区 実施
123
農業資金対策事業 13,695 15,237 △ 1,542 近代化資金利子及び経営基 強化資金利子助成等 125
農業公社運営事業 15,436 16,781 △ 1,345 稲敷市農業公社運営 対す 補助金 125
農村振興総合整備事業費 34,137 56,275 △ 22,138 県営事業負担金 市崎・神宮寺線,浮島前川水辺環境整備 等 126
商工費 1 商 工 費 商工業振興事務費 66,926 65,197 1,729 稲敷市商工会 対す 補助金等及び商工業の振興 要す 事務費 127
観光振興事務費 35,215 36,525 △ 1,310 稲敷市観光協会 対す 補助金等及び観光の振興 要す 事務費 129
土木費 1 土 木 管 理 費 地籍調査費 40,559 89,724 △ 49,165 桜川・東地区の地籍調査 要す 経費及び附帯事務費の合計 130
2 道 路 橋 梁 費 道路橋梁管理事務費 19,885 22,048 △ 2,163 道路 帳の補正等道路橋梁の管理 要す 事務費 133
道路維持補修事業 231,303 314,572 △ 83,269 市道の維持補修 要す 工事請負費及び補修 料購入費等 133
広域行 費 24,611 25,326 △ 715 江戸崎地方衛生土木組合土木費負担金 135 △ 2,310 合併処理浄化槽設置者 対す 補助金 国庫補助事業 等 117
合併処理浄化槽設置助成 事業
6,109 8,419
単位:千円
款 項
新規又 は の区分
土木費 道 路 橋 梁 費
新
桜川地区まち り交付
金道路改良事業
20,000 0 20,000 桜Ⅰ-2号線 集落 改良 要す 設計委託費及び工事請負費 135
道路新設改良事業 219,205 453,849 △ 234,644
・新設改良実施路線
東位-11号線 合併特例債充当 ,江101号線 県単補助 ,
江113号線,江3407号線外8路線,江111・3189号線, 江1303号線,江3543号線,江5182号線,新1065号線, 新558号線,桜2399・2402号線,
・事業費 訳
委託料 設計等 55,800千円,工事請負費128,400千円,
土地購入費3,800千円,補償金7,100千円
135
新
江戸崎地区まち り交
付金道路整備事業
152,515 0 152,515
・江3001号線及び江1404号線整備 要す 設計委託費,工事請
負費及び補償金
・まちな 絡道路 前 及び 川 歩道整備 要す
調査測 ・設計委託費
136
新
桜川地区まち り交付
金道路整備事業
12,030 0 12,030 桜Ⅰ-2号線整備 要す 調査測 ・設計委託費 137
合併市町村幹線道路緊急 整備事業
180,289 180,000 289
沼田・西町線整備 要す 調査測 委託費,土地購入費,補償金及
び附帯事務費等 合併特例債充当
137
旧古渡橋架 事業 98,398 131,689 △ 33,291
旧古渡橋架 要す 設計 理委託費,工事請負費,補償金及び附
帯事務費
137
新 橋梁新設改良事業 14,000 0 14,000 桜川庁舎前面影橋架 国直轄事業 対す 負担金 138
3 河 川 費 河川維持管理費 10,932 11,974 △ 1,042 河川敷の草刈工事等河川の維持管理 要す 経費 138
4 都 市 計 費 新 都市計 事務費 5,460 0 5,460 都市計 要す 基本方釘検討業務委託費 140
市営公園管理費 43,749 51,743 △ 7,994 公園外12箇所の公園の管理 要す 経費 141
新
江戸崎地区まち り交
付金公園整備事業
5,000 0 5,000 公園改修 要す 設計委託費 143
新
桜川地区まち り交付
金公園整備事業
8,000 0 8,000 和田公園改修 要す 設計委託費 143
新
江戸崎地区まち り交
付金市街地再整備事業
7,500 0 7,500 江戸崎市街地 の電線地中化を推進す ための調査・設計委託費 143 26,000
・江202号線及び江3376号線改良 要す 設計委託費
・江1015号線改良 排水対策 要す 工事請負費
135
新
江戸崎地区まち り交
付金道路改良事業
26,000 0
単位:千円
款 項
新規又 は の区分
土木費 4 都 市 計 費
住 宅 費 結ㆱ住宅建設事業費 14,859 282,020 △ 267,161 集会所建設工事 県営 負担金 146
消防費 1 消 防 費 常備消防費 651,215 646,955 4,260 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費負担金 146
消防自動車管理費 55,222 40,683 14,539 ホ 付積載車及び自動車ホ の更新費及び消防車両の維持管理費 148
消防施設整備事業 43,979 31,348 12,631 防火水槽設置工事費及び消防施設の維持管理費 148
消防行 無線維持管理費 268,825 153,743 115,082 江戸崎地区への戸別受信機配置及び施設の維持 要す 経費 149
9 教育費 1 教 育 総 務 費 語学指 事業 23,058 18,900 4,158 外国語講師派遣委託費 156
教育系ネ 維持管理費 20,816 14,969 5,847 ドの 料及び通信費等教育系ネ の維持管理 要す 経費 157
学校費
TT非常勤講師配置事業 25,122 25,134 △ 12 ィ 非常勤講師の配置 要す 経費 175
3 中学校費
桜川中学校改築事業 98,873 814,177 △ 715,304 外構施設整備等 要す 理委託費及び工事請負費 198
幼稚園費
新 幼稚園施設整備事業 9,858 0 9,858 江戸崎幼稚園建設 係 基本設計委託費 206
社 会 教 育 費 文化芸術活動振興費 5,711 5,871 △ 160 稲敷市文化祭実行委員会 対す 補助金等 213
施設運営費 図書館 28,706 39,140 △ 10,434 図書購入費等市立図書館の運営 要す 経費 221
文化財保護事業 8,242 3,124 5,118 善寺庫裏 県指定文化財 修理事業 対す 補助金を新規計上 226
保 健 体 育 費 社会体育振興費 16,575 19,318 △ 2,743 市体育協会及び地区別体育推進委員会 対す 補助金等 232
学校給食費 494,836 495,221 △ 385
江戸崎・新利根・東給食 及び桜川地区学校調理施設の維持管理
費,運営費及び賄 料費等給食事業のす て 必要な経費
240
単位:千円
款 項
新規又 は の区分
事 業 名 本年度予算額 前年度予算額 比 較 事 業 概 要 ペー
25,596
市立幼稚園5園の園舎等施設の維持管理 要す 経費
・主な普通建設事業:桜川・ のり・ゆた 幼稚園空調設置工事
200
学校施設維持管理費 87,980 59,764
中学校施設維持管理費 24,498 15,264
幼稚園施設維持管理費 31,638 6,042
60,368 繰出金 143
9,234
市立中学校4校の校舎等施設の維持管理 要す 経費
・主な普通建設事業:江戸崎中下水道接 工事
189 28,216
市立 学校16校の校舎等施設の維持管理 要す 経費
・主な普通建設事業:鳩崎 ・新東 空調設置工事
159
公共下水道事業特別会計 繰出金
歳 入 ( 単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 国民健康保険税 1 ,6 5 3 ,1 0 9 3 0 .4 1 ,6 4 9 ,0 4 3 3 4 .4 4 ,0 6 6 0 .2
2 . 使用料及び手数料 8 0 0 0 .0 3 5 0 0 .0 4 5 0 1 2 8 .6
3 . 国庫支出金 1 ,6 1 0 ,3 0 0 2 9 .6 1 ,6 3 2 ,6 3 6 3 4 .0 △ 2 2 ,3 3 6 △ 1 .4
4 . 療養給付費等交付金 7 1 1 ,6 9 4 1 3 .1 5 5 4 ,3 5 6 1 1 .6 1 5 7 ,3 3 8 2 8 .4
5 . 県支出金 2 9 3 ,0 9 0 5 .4 2 8 4 ,7 0 1 5 .9 8 ,3 8 9 2 .9
6 . 共同事業交付金 6 1 4 ,6 7 4 1 1 .3 1 3 3 ,9 6 5 2 .8 4 8 0 ,7 0 9 3 5 8 .8
7 . 財産収入 4 0 0 .0 2 5 0 .0 1 5 6 0 .0
8 . 繰入金 4 8 1 ,3 1 0 8 .8 4 8 4 ,0 0 2 1 0 .1 △ 2 ,6 9 2 △ 0 .6
9 . 繰越金 7 1 ,5 0 0 1 .3 5 1 ,5 0 0 1 .1 2 0 ,0 0 0 3 8 .8
1 0 . 諸収入 7 ,0 5 8 0 .1 7 ,0 5 8 0 .1 0 0 .0
5 ,4 4 3 ,5 7 5 1 0 0 .0 4 ,7 9 7 ,6 3 6 1 0 0 .0 6 4 5 ,9 3 9 1 3 .5
歳 出 ( 単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 総務費 1 2 9 ,2 7 1 2 .4 1 3 1 ,4 2 1 2 .7
△ 2 ,1 5 0 △ 1 .6
2 . 保険給付費 3 ,4 3 0 ,2 7 9 6 3 .0 3 ,2 5 4 ,8 1 4 6 7 .8
1 7 5 ,4 6 5 5 .4
3 . 老人保健拠出金 8 6 4 ,0 9 4 1 5 .9 8 7 0 ,5 5 2 1 8 .1
△ 6 ,4 5 8 △ 0 .7
4 . 介護納付金 3 6 1 ,3 9 6 6 .6 3 6 3 ,9 8 4 7 .6
△ 2 ,5 8 8 △ 0 .7
5 . 共同事業拠出金 6 1 4 ,6 8 3 1 1 .3 1 3 3 ,9 7 0 2 .8
4 8 0 ,7 1 3 3 5 8 .8
6 . 保健事業費 2 7 ,1 5 8 0 .5 2 6 ,3 6 4 0 .5
7 9 4 3 .0
7 . 基金積立金 4 0 0 .0 2 5 0 .0
1 5 6 0 .0
8 . 諸支出金 6 ,6 5 4 0 .1 6 ,5 0 6 0 .1
1 4 8 2 .3
9 . 予備費 1 0 ,0 0 0 0 .2 1 0 ,0 0 0 0 .2
0 0 .0 5 ,4 4 3 ,5 7 5 1 0 0 .0 4 ,7 9 7 ,6 3 6 1 0 0 .0
6 4 5 ,9 3 9 1 3 .5
比 較 国民健康保険特別会計歳入歳出予算
備 考
比 較 増 減 率 備 考
増 減 率
合 計 款
本 年 度 前 年 度
合 計 款
本 年 度 前 年 度
歳入歳出予算総額は,54億4,357万5千円になっております。
歳 入 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 支払基金交付金 2,221,071 51.0 2,378,955 52.1 △ 157,884 △ 6.6
2. 国庫支出金 1,385,952 31.8 1,399,601 30.7 △ 13,649 △ 1.0
3. 県支出金 346,142 7.9 349,549 7.7 △ 3,407 △ 1.0
4. 繰入金 404,814 9.3 435,322 9.5 △ 30,508 △ 7.0
5. 繰越金 1 0.0 1 0.8 0 0.0
6. 諸収入 5 0.0 5 0.0 0 0.0
4,357,985 100.0 4,563,433 100.0 △ 205,448 △ 4.5
歳 出 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 総務費 49,960 1.1 36,973 0.8 12,987 35.1
2. 医療諸費 4,297,920 98.6 4,476,255 98.1
△ 178,335 △ 4.0
3. 諸支出金 105 0.0 205 0.0
△ 100 △ 48.8
4. 予備費 10,000 0.2 50,000 1.1
△ 40,000 △ 80.0 4,357,985 100.0 4,563,433 100.0
△ 205,448 △ 4.5
歳入歳出予算総額は, 3億 , 9 万 千円 な ております。
老人保健事業 きましては,受給者の高齢化と医療技術の進歩 よ 一人当たりの医療費は増加傾向 ありますが,受給者数の減少と制度改正 より
医療費の伸び率が停滞してい ため,前年度の当初予算総額 対して 億 万 千円, . %減とな ております。
増 減 率 備 考
比 較 増 減 率 備 考
老人保健特別会計歳入歳出予算
前 年 度
款
合 計
本 年 度
合 計 款
本 年 度 前 年 度
歳 入 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 分担金及び負担金 74 38.3 192 38.2
△ 118 △ 61.5
2. 財産収入 1 0.5 1 0.2 0 0.0
3. 繰入金 35 18.1 99 19.7
△ 64 △ 64.6
4. 繰越金 82 42.5 210 41.7 △ 128 △ 61.0
5. 諸収入 1 0.5 1 0.2 0 0.0
193 100.0 503 100.0
△ 310 △ 61.6
歳 出 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 委員会費 187 96.9 497 98.8
△ 310 △ 62.4
2. 総務費 1 0.5 1 0.2 0 0.0
3. 予備費 5 2.6 5 1.0 0 0.0
193 100.0 503 260.6
△ 310 △ 61.6
稲敷市,稲敷郡町村及び一部事務組合公 委員会特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は,193千円 な ております。
主な歳出 いては,公 委員会費運営費としての委員等報酬,並び 旅費 な ております。
主な歳入 いては,阿見町,河 町,美浦村,江戸崎地方衛生土木組合 の負担金及び当市一般会計 の繰入金とな ております。
増 減 率 款
備 考
比 較 増 減 率
比 較
備 考
本 年 度 前 年 度
合 計
本 年 度
合 計
前 年 度
歳 入 ( 単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 分担金及び負担金 4 ,3 4 1 1 .0 4 ,4 1 6 1 .1
△ 7 5 △ 1 .7
2 . 使用料及び手数料 1 1 2 ,8 4 5 2 7 .1 1 1 1 ,5 8 8 2 8 .5 1 ,2 5 7 1 .1
3 . 繰入金 2 9 8 ,7 7 9 7 1 .8 2 7 5 ,3 0 8 7 0 .4
2 3 ,4 7 1 8 .5
4 . 繰越金 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0
5 . 諸収入 2 0 .0 3 0 .0 △ 1 △ 3 3 .3
6 . 財産収入 2 2 0 .0 1 0 .0
2 1 2 1 0 0 .0 4 1 5 ,9 9 0 1 0 0 .0 3 9 1 ,3 1 7 1 0 0 .0 2 4 ,6 7 3 6 .3
歳 出 ( 単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 農業集落排水事業費 1 8 8 ,2 7 7 4 5 .3 1 7 9 ,4 2 0 4 5 .9 8 ,8 5 7 4 .9
2 . 公債費 2 2 5 ,6 8 9 5 4 .3 2 0 9 ,8 9 5 5 3 .6 1 5 ,7 9 4 7 .5
3 . 諸支出金 2 4 0 .0 2 0 .0
2 2 1 1 0 0 .0
4 . 予備費 2 ,0 0 0 0 .5 2 ,0 0 0 0 .5 0 0 .0 4 1 5 ,9 9 0 1 0 0 .0 3 9 1 ,3 1 7 1 0 0 .0 2 4 ,6 7 3 6 .3
比 較 増 減 率 備 考
農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は,4億1,599万円になっております。
維持管理費及び施設建設費と建設時借入金の元利償還金であります。
主な歳入については,受益者分担金及び使用料で1億1,718万6千円と一般会計繰入金の2億9,877万9千円であります。
合 計 款
本 年 度
前 年 度
合 計 款
本 年 度
前 年 度
主な歳出については,農業集落排水事業費1億8,827万7千円と公債費2億2,568万9千円であります。その主な内容は、8処理区の施設
歳 入 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 分担金及び負担金 142,142 7.0 55,665 1.9
86,477 155.4
2. 使用料及び手数料 125,368 6.2 106,480 3.7
18,888 17.7
3. 国庫支出金 510,700 25.1 854,900 29.5
△ 344,200 △ 40.3
4. 県支出金 6,400 0.3 27,100 0.9
△ 20,700 △ 76.4
5. 繰入金 676,586 33.3 616,218 21.3
60,368 9.8
6. 繰越金 1 0.0 1 0.0
0 0.0
7. 諸収入 28,001 1.4 36,001 1.2
△ 8,000 △ 22.2
8. 市債 544,500 26.8 1,200,100 41.4
△ 655,600 △ 54.6 2,033,698 100.0 2,896,465 100.0
△ 862,767 △ 29.8
歳 出 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 下水道費 1,477,057 72.6 2,419,852 83.5 △ 942,795 △ 39.0
2. 公債費 554,640 27.3 474,612 16.4 80,028 16.9
3. 諸支出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
4. 予備費 2,000 0.1 2,000 0.1 0 0.0 2,033,698 100.0 2,896,465 100.0 △ 862,767 △ 29.8
備 考 ります。
前 年 度
合 計 款
本 年 度
比 較 増 減 率 備 考
比 較 増 減 率
合 計 款
本 年 度 前 年 度
主な歳入 いては,建設事業 係 補助金等 あります国庫支出金 億1, 万円と,借入金 あります市債 億 , 万円 あ
主な歳出 いては,下水道事業費が1 億 , 万 千円 あり,その 容は,下水道管理費 億 , 11万9千円と建設費1 億
93万 千円 あります。建設費の 容 いては,管渠工事 敷設延長約1 ,3 m と本新ポンプ場及び江戸崎終 処理場建設 あ
公共下水道事業特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は, 億3,3 9万 千円 な ております。
歳 入 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 介護保険料 325,046 14.3 350,657 16.5
△ 25,611 △ 7.3
2. 使用料及び手数料 90 0.0 49 0.0
41 83.7
3. 国庫支出金 522,920 23.0 533,125 25.0
△ 10,205 △ 1.9
4. 支払基金交付金 664,149 29.2 620,922 29.1
43,227 7.0
5. 県支出金 323,781 14.3 256,296 12.0
67,485 26.3
6. 財産収入 200 0.0 47 0.0
153 325.5
7. 繰入金 425,726 18.7 360,384 16.9
65,342 18.1
8. 繰越金 10,000 0.5 10,000 0.5
0 0.0
9. 諸収入 107 0.0 107 0.0
0 0.0 2,272,019 100.0 2,131,587 100.0
140,432 6.6
歳 出 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 総務費 99,393 4.4 98,121 4.6 1,272 1.3
2. 保険給付費 2,137,932 94.1 1,993,800 93.6 144,132 7.2
3. 地域支援事業費 32,889 1.5 38,411 1.8 △ 5,522 △ 14.4
4. 基金積立金 200 0.0 50 0.0 150 300.0
5. 諸支出金 605 0.0 205 0.0 400 195.1
6. 予備費 1,000 0.0 1,000 0.0 0 0.0 2,272,019 100.0 2,131,587 100.0 140,432 6.6
備 考
本 年 度 前 年 度
比 較 増 減 率
合 計 款
合 計 款
介護保険特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は, 億 , 1万9千円 な ております。
比 較 増 減 率 備 考
介護保険事業 きましては,要介護認定の認定率の増加 伴う各サービスの伸び等の影響 ,前年度の当初予算総額 対して1億 , 3万 千円,
. %増とな ております。
歳 入 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 水道事業収入 27,788 74.7 27,389 89.8
399 1.5
2. 分担金及び負担金 222 0.6 217 0.7
5 2.3
3. 繰入金 1 0.0 500 1.6
△ 499 △ 99.8
4. 繰越金 9,195 24.7 2,390 7.8
6,805 284.7 37,206 100.0 30,496 100.0
6,710 22.0
歳 出 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 水道事業費 33,834 90.9 26,869 88.1
6,965 25.9
2. 公債費 2,371 6.4 2,626 8.6
△ 255 △ 9.7
3. 諸支出金 1 0.0 1 0.0
0 0.0
4. 予備費 1,000 1.1 1,000 3.3 0 0.0 37,206 100.0 30,496 100.0 6,710 22.0
比 較 増 減 率 備 考
比 較 増 減 率 備 考
前 年 度
合 計 款
本 年 度
簡易水道事業特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は,3, 万 千円 な ております。
主な歳出 いては,業務・施設管理等の経常費用の外,配水管工事 9 万 千円,給水管布設工事として1 万円を計上しております。
財源 いては,水道使用料 , 9万9千円とな ております。
合 計 款
歳 入 ( 単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 財産収入 1 ,1 4 4 4 0 .7 1 ,1 3 6 9 1 .8 8 0 .7
2 . 繰入金 1 ,5 6 6 5 5 .7 1 0 .1
1 ,5 6 5 1 5 6 ,5 0 0 .0
3 . 繰越金 1 0 0 3 .6 1 0 0 8 .1 0 0 .0
4 . 諸収入 1 0 .0 1 0 .0
0 0 .0 2 ,8 1 1 1 0 0 .0 1 ,2 3 8 1 0 0 .0 1 ,5 7 3 1 2 7 .1
歳 出 ( 単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 総務費 2 ,7 1 1 9 6 .4 1 ,1 3 8 9 1 .9
1 ,5 7 3 1 3 8 .2
2 . 予備費 1 0 0 3 .6 1 0 0 8 .1 0 0 .0 2 ,8 1 1 1 0 0 .0 1 ,2 3 8 1 0 0 .0
1 ,5 7 3 1 2 7 .1
浮島財産区特別会計歳入歳出予算
合 計 款
本 年 度
前 年 度
合 計 款
本 年 度
比 較 増 減 率 備 考
前 年 度
歳入歳出予算総額は,281万1千円になっております。
主な歳出については,財産区管理委員会委員報酬,草刈手数料,U 字溝布設工事請負費となっております。 主な歳入については,土地貸付料113万4千円と基金積立金からの繰入金156万6千円となっております。
歳 入 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 財産収入 3,491 97.2 3,720 97.0
△ 229 △ 6.2
2. 繰入金 1 0.0 1 0.0
0 0.0
3. 繰越金 100 2.8 112 3.0
△ 12 △ 10.7
4. 諸収入 1 0.0 1 0.0
0 0.0 3,593 100.0 3,834 100.0
△ 241 △ 6.3
歳 出 (単位:千円,%)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 総務費 3,493 97.2 3,734 97.4
△ 241 △ 6.5
2. 予備費 100 2.8 100 2.6
0 0.0 3,593 100.0 3,834 100.0
△ 241 △ 6.3
増 減 率 備 考
前 年 度
歳入歳出予算総額は,3 9万3千円 な ております。
主な歳出 いては,財産区管理委員会委員報酬,登 事務委託料,基金積立とな ております。
主な歳入 いては,土地貸付料3 1万1千円とな ております。
増 減 率 備 考
古渡財産区特別会計歳入歳出予算
合 計 款
本 年 度 前 年 度
合 計 款
本 年 度
比 較
基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は,1億1,93 万 千円 な ております。
主な歳出 いては,新利根川土地改良区等への施設管理業務委託費1億1, 万 千円とな ております。
主な歳入 いては,河 町及び受益者負担金 1, 9 万円及び一般会計繰入金の3, 1万 千円とな ております。
歳 入 (単位:千円,%)
款
本 年 度 前 年 度
比 較 増 減 率 備 考
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 分担金及び負担金 16,900 14.1 16,965 14.3
△ 65 △ 0.4
2. 県支出金 67,760 56.8 68,150 57.3
△ 390 △ 0.6
3. 繰入金 34,714 29.1 33,780 28.4
934 2.8
4. 繰越金 1 0.0 1 0.0
0 0.0
5. 諸収入 2 0.0 2 0.0
0 0.0
合 計 119,377 100.0 118,898 100.0
479 0.4
歳 出 (単位:千円,%)
款
本 年 度 前 年 度
比 較 増 減 率 備 考
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 基幹水利施設管理事業費 118,876 99.6 118,397 99.6
479 0.4
2. 諸支出金 1 0.0 1 0.0
0 0.0
3. 予備費 500 0.4 500 0.4 0 0.0