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平成 9 年度市民安全部決算総括表 < 一般会計 > ( 単位円 ) 歳入歳出予算現額と区分予算現額収入済額備考予算現額支出済額不用額備考収入済額との比較 生活課 7,558,000 5,460,40,097,760 57,740,000 5,7,44 6,6,586 市民課 79,494,000

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(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国民健康保険事業費特別会計

・・・・・・・・

 

 

 

◎後期高齢者医療事業費特別会計 

・・・・・・・

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・

8~17

◎一般会計

 ◆ 歳    入

・・・・・・・・・・・・・・・・・

2~ 7

経 済 民 生 分 科 会 資 料

◎決算総括表

・・・・・・・・・・・・・・・・・

平 成 3 0 年 9 月 定 例 会 議 決 算 特 別 委 員 会

22~23

18~21

 

 ◆ 歳    出

(2)

     歳             入

      歳            出

  区   分

予算現額

収入済額

収入済額との比較予算現額と

備 考

予算現額

支出済額

不用額

備 考

生 活 課

27,558,000

25,460,240

△ 2,097,760

157,740,000

151,117,414

6,622,586

市  民  課

179,494,000

149,964,031

△ 29,529,969

629,633,000

587,388,077

42,244,923

国保年金課

1,436,786,000

1,426,427,814

△ 10,358,186

5,221,346,000

5,155,031,677

66,314,323

市民協働課

7,666,000

2,819,745

△ 4,846,255

167,405,000

155,803,403

11,601,597

定住交流課

3,146,000

2,198,505

△ 947,495

49,354,000

36,249,312

13,104,688

危機管理室

3,075,000

14,577,191

11,502,191

68,648,000

65,392,620

3,255,380

合  計

1,657,725,000

1,621,447,526

△ 36,277,474

6,294,126,000

6,150,982,503

143,143,497

(単位  円)

      歳             入

      歳             出

区   分

予算現額

収入済額

収入済額との比較予算現額と

備 考

予算現額

支出済額

不用額

備 考

国保年金課

30,941,222,000

31,187,768,484

246,546,484

30,941,222,000

29,225,855,795

1,715,366,205

歳入歳出差引残額翌年度へ繰越

1,961,912,689円

(単位  円)

      歳             入

      歳             出

区   分

予算現額

収入済額

収入済額との比較予算現額と

備 考

予算現額

支出済額

不用額

備 考

国保年金課

3,410,134,000

3,388,388,025

△ 21,745,975

3,410,134,000

3,370,554,184

39,579,816

歳入歳出差引残額翌年度へ繰越 17,833,841円

<後期高齢者医療事業費特別会計>

<国民健康保険事業費特別会計>

1

(3)

平成29年度 市民安全部所管  歳入決算 <一般会計> 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 1,737,311,000 125,628,000 121,678,236 121,678,236 0 0 64~79 1,220,180,000 10,644,000 8,788,436 8,788,436 0 0 64~73 1総務使用料 21,432,000 10,644,000 8,788,436 8,788,436 0 0 64~67 2旧佐久間邸使用料 100,000 136,300 136,300 0 0 旧佐久間邸使用料 定住交流課 64~65 3市民会館使用料 10,525,000 8,644,845 8,644,845 0 0 市民会館使用料 生活課 64~65 9いいの交流館  使用料 19,000 7,291 7,291 0 0 いいの交流館使用料 市民協働課 66~67 517,131,000 114,984,000 112,889,800 112,889,800 0 0 74~79 1総務手数料 139,937,000 114,972,000 112,879,600 112,879,600 0 0 74~75 1総務管理手数料 1,000 5,100 5,100 0 0 市民協働課 74~75 3戸籍住民基本台帳  関係手数料 112,502,000 110,654,500 110,654,500 0 0 戸籍住民基本台帳関係手数料 市民課 74~75 4臨時運行許可  手数料 2,469,000 2,220,000 2,220,000 0 0 臨時運行許可手数料 市民課 74~75 7消防手数料 2,940,000 1消防手数料 12,000 10,200 10,200 0 0 証明手数料 危機管理室 76~77 (款) 説     明 2 手 数 料 認可地縁団体関係証明手数料 1 使 用 料 14 使 用 料 及 び 手 数 料 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課

(4)

市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 (款) 説     明 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課 18,297,960,665 357,150,000 325,919,737 325,919,737 0 0 78~89 11,094,131,000 237,626,000 232,767,402 232,767,402 0 0 78~81 1民生費  国庫負担金 11,094,131,0002保険基盤安定負担金 237,626,000 232,767,402 232,767,402 0 0 国保年金課 78~79 6,833,712,665 65,563,000 35,110,000 35,110,000 0 0 80~87 1総務費  国庫補助金 1,978,410,337 2個人番号カード 交付事業費補助金 63,576,000 35,110,000 35,110,000 0 個人番号カード交付事業 費補助金 21,028,000 市民課 80~81 個人番号カード交付事務 費補助金 8,358,000 市民課 80~81 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金 5,724,000 市民課 80~81 2民生費  国庫補助金 1,587,630,000 1社会福祉費補助金 1,987,000 0 0 0 0 国保年金課 80~81 370,117,000 53,961,000 58,042,335 58,042,335 0 0 88~89 1総務費  委託金 478,000 478,000 556,000 556,000 0 0 88~89 1総務管理費委託金 29,000 70,000 70,000 0 0 自衛隊員募集事務委託金 危機管理室 88~89 2戸籍住民基本台帳  費委託金 449,000 486,000 486,000 0 0 市民課 88~89 2民生費  委託金 54,969,000 1社会福祉費委託金 53,483,000 57,486,335 57,486,335 0 0 国民年金事務委託金 国保年金課 88~89 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 国民健康保険保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 15 国 庫 支 出 金 1 国 庫 負 担 金 中長期在留者住居地届出等事務 委託金 2 国 庫 補 助 金 3 委 託 金

(5)

市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 (款) 説     明 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課 80,448,048,191 1,125,219,000 1,127,121,341 1,127,121,341 0 0 88~105 77,219,946,020 1,111,945,000 1,104,462,082 1,104,462,082 0 0 88~93 1総務費  県負担金 684,000 1総務管理費負担金 684,000 698,344 698,344 0 0 災害救助費繰替支弁金 生活課 88~89 2民生費  県負担金 3,794,576,000 2保険基盤安定  負担金 1,109,961,000 1,102,463,738 1,102,463,738 0 0 国民健康保険保険基盤安 定負担金(保険税軽減分) 534,880,849 国保年金課 90~91 国民健康保険保険基盤安 定負担金(保険者支援分) 116,383,701 国保年金課 90~91     後期高齢者医療保険基盤 安定負担金 451,199,188 国保年金課 90~91 4消防費  県負担金 1,300,000 1消防費負担金 1,300,000 1,300,000 1,300,000 0 0 総合防災訓練費負担金 危機管理室 90~91 2,664,059,171 12,959,000 21,624,259 21,624,259 0 0 92~101 1総務費  県補助金 21,411,000 1総務管理費補助金 3,024,000 2,062,205 2,062,205 0 0 地域少子化対策重点推進 交付金 1,303,473 定住交流課 92~93 消費者行政活性化交付金 758,732 定住交流課 92~93 6商工費  県補助金 17,804,000 1商工費補助金 9,935,000 9,562,054 9,562,054 0 0 消費者行政活性化交付金 生活課 98~99 7消防費  県補助金 1,591,000 1消防費補助金 0 10,000,000 10,000,000 0 0 危機管理室 100~101 564,043,000 315,000 1,035,000 1,035,000 0 0 100~105 1総務費  委託金 541,259,000 4統計調査費委託金 315,000 293,000 293,000 0 0 人口動態調査委託金 市民課 102~103 7消防費  委託金 0 1消防費委託金 0 742,000 742,000 0 0 危機管理室 104~105 地域創生総合支援事業費補助金 ふくしま防災ガイド配布委託金 3 委 託 金 16 県 支 出 金 1 県 負 担 金 2 県 補 助 金

(6)

市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 (款) 説     明 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課 271,486,000 1,000 292 292 0 0 104~107 86,580,000 1,000 98 98 0 0 104~107 2利子及び  配当金 17,752,000 1利子 1,000 98 98 0 0 高額療養費貸付基金利子 国保年金課 104~105 184,906,000 0 194 194 0 0 106~107 2物品売払収入 160,905,000 1物品売払収入 0 194 194 0 0 不用品売払収入 市民協働課 106~107 3,799,130,000 48,027,000 46,727,920 46,727,920 0 0 112~121 2,222,626,000 1,000 0 0 0 0 114~115 2商工費貸付  金元利収入 2,189,439,000 1元金収入 1,000 0 0 0 0 生活課 114~115 1,405,965,000 48,026,000 46,727,920 46,727,920 0 0 116~121 2雑入 1,401,765,000 48,026,000 46,727,920 46,727,920 0 0 116~121 4市民交通災害共済  組合交付金 5,122,000 5,122,000 5,122,000 0 0 市民交通災害共済組合交付金 生活課 116~117 16雑 入 42,904,000 37,122,590 37,122,590 0 0 118~119 664,000 286,892 286,892 0 0 電気使用料(市民会館) 生活課 101,000 111,830 111,830 0 0    〃  (いいの交流館) 市民協働課 2,000 2,840 2,840 0 0 ガス使用料(市民会館) 生活課 137,000 1,369 1,369 0 0 水道使用料(市民会館) 生活課 0 7,074 7,074 0 0    〃  (いいの交流館) 市民協働課 1 財 産 運 用   収 入 5 雑 入 21 諸 収 入 3 貸 付 金   元 利 収 入 17 財 産 収 入 2 財 産 売 払   収 入 消費者訴訟費用貸付金元金収入

(7)

市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 (款) 説     明 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課 2雑入 16雑 入 74,000 0 0 0 0 社会保険料納付金 生活課 183,000 0 0 0 0    〃   市民課 17,000 0 0 0 0    〃   国保年金課 1,000 0 0 0 0    〃 市民協働課 22,000 0 0 0 0    〃   定住交流課 34,000 0 0 0 0    〃   危機管理室 164,000 61,280 61,280 0 0 生活課 250,000 250,000 250,000 0 0 生活課 33,711,000 33,710,241 33,710,241 0 0 国保年金課 7,200,000 2,500,000 2,500,000 0 0 ・コミュニティ助成金  市民協働課 320,000 174,406 174,406 0 0 市民協働課 24,000 13,850 13,850 0 0 市民協働課 0 2,808 2,808 0 0 市民課 20 原子力損害賠償金 0 4,483,330 4,483,330 0 0 118~119 0 830,616 830,616 0 0 原子力損害賠償金 生活課 0 1,197,723 1,197,723 0 0      〃 市民課 0 2,454,991 2,454,991 0 0      〃 危機管理室 ・臨時運行許可番号標実費弁償 ・後期高齢者医療療養給付費負担金 返還金 ・市民活動サポートセンター  パーソナルコンピューター等使用料 ・金融広報推奨事業助成金      ・有料コピー使用料(市民会館) ・市政見学会参加費 諸 収 入 5 雑 入 21

(8)

市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 (款) 説     明 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課 11,907,500,000 1,700,000 0 0 0 0 120~123 11,907,500,000 1,700,000 0 0 0 0 120~123 5消防債 197,600,000 1消防債 1,700,000 0 0 0 0 消防施設整備債 危機管理室 122~123 116,461,435,856 1,657,725,000 1,621,447,526 1,621,447,526 0 0 22 市 債 市 債 合 計

(9)

平成29年度  市民安全部所管  歳出決算 <一般会計> (単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金  額 書頁 9,856,631,000 980,247,000 907,827,414 0 72,419,586 124~153 7,599,187,000 350,614,000 320,439,337 0 30,174,663 124~143 5,572,261,000 復興事業費 4,535,000 2,771,333 0 1,763,667 笑顔つなぐまち交流事業費 1,506,244 生活課 128~129 自主避難者支援事業費 1,200,289 全国避難者情報システム運用費 64,800 305,368,000 広報広聴費 6,028,000 5,549,173 0 478,827 まちの未来創造会議開催費 466,380 市民協働課 128~131 自治振興協議会連合会補助金 3,000,000 地区自治振興協議会交付金 1,708,000 事務費 374,793 相談処理費 2,135,000 2,129,184 0 5,816 法律相談事業費 生活課 130~131 (相談件数  404件) 所管課 支出済額 翌年度繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説      明 2 総 務 費 1 一 般 管 理 費 2 文 書 広 報 費 1 総 務 管 理 費

(10)

(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金  額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説      明 114,608,000 企画調査費 2,000,000 1,933,200 0 66,800 ずっと福島市応援プロジェクト事業費 定住交流課 134~135 国際交流費 16,736,000 14,714,736 0 2,021,264 国際交流推進費 1,187,950 定住交流課 134~135  ・外国人留学生生活補助事業 800,300  ・事務費 387,650 多文化共生促進事業費 299,160 国際交流協会運営等補助金 13,227,626  ・国際交流協会運営費 1,952,803  ・中学生海外派遣事業補助 11,274,823 都市間交流費 7,449,000 6,657,499 0 791,501 都市間交流推進費 2,116,183 定住交流課 134~135 旧佐久間邸運営事業費 4,541,316 定住推進費 22,269,000 12,185,145 0 10,083,855 ふくしま定住推進事業費 2,663,505 定住交流課 134~135 多世帯同居・近居支援事業費 2,496,007 福島圏域合同移住セミナー実施事業費 630,912 出会いの場創出事業費 2,609,367 地域おこし協力隊活用事業費 3,496,429 事務費 288,925 復興事業費 900,000 758,732 0 141,268 市農産物安全・安心発信事業費 定住交流課 134~135 6 企 画 費 2 総 務 費 1 総 務 管 理 費

(11)

(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金  額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説      明 54,148,000安全なまち推進費 11,029,000 10,914,363 0 114,637 安全で安心なまちづくり推進協議会委員報酬 120,000 生活課 136~137 安全なまち推進事業費 844,363 防犯協会連合会補助金 9,950,000  ・福島地区防犯協会連合会補助金 7,600,000  ・福島北地区防犯協会連合会補助金 2,350,000 交通教育専門員費 18,399,000 17,285,051 0 1,113,949 専門員報酬 10,530,000 生活課 136~137 嘱託職員費 4,737,651 事務費 2,017,400 2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 9 安 全 安 心 な ま ち づ く り 推 進 費

(12)

(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金  額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説      明 交通安全対策費 20,224,000 18,839,265 0 1,384,735 交通安全運動推進事業費 1,202,433 生活課 136~137 交通安全教育推進事業費 5,289,597  ・スケアードストレイト教育技法による   自転車交通安全教室 3,704,400  ・自転車安全利用推進事業   (地域貢献連携事業) 907,430  ・幼児交通安全クラブ事業 294,514  ・自転車安全利用指導者研修会等 383,253 交通安全市民大会事業費 359,278 高齢者交通安全対策事業費 619,972 通学路等安全対策事業費 358,819 交通安全関係団体補助金 9,718,228  ・福島市交通対策協議会補助金 6,068,228  ・福島地区交通安全協会補助金 1,700,000  ・福島北地区交通安全協会補助金 950,000  ・福島市交通安全母の会連絡協議会補助金 1,000,000 交通安全諸費 1,290,938 市民交通災害 共済事業費 4,487,000 4,176,865 0 310,135 交通災害共済事業費 生活課 136~137 復興事業費 9,000 6,561 0 2,439 安全なまち推進事業費(避難者支援分) 生活課 138~139 1 総 務 管 理 費 2 総 務 費 9 安 全 安 心 な ま ち づ く り 推 進 費

(13)

(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金  額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説      明 327,676,000 市民会館費 73,037,000 72,264,000 0 773,000 職員給与費 26,957,193 生活課 138~139 嘱託職員費 9,261,145 管理費 31,095,277 維持補修費 4,466,580  ・小規模修繕 4,466,580 事務費 483,805 164,500,000地域づくり支援事業費 14,500,000 13,087,000 0 1,413,000 地域コミュニティ支援事業費 市民協働課 140~141 (補助件数   77件) 10 会 館 費 2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 住 み よ い 地 域 づ く り 推 進 費 13

(14)

(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金  額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説      明 148,949,000 市民生活諸費 131,591,000 122,110,090 0 9,480,910 いいの交流館管理費 1,766,891 市民協働課 142~143 市民活動活性化支援事業費 1,581,000  ・市民活動スタート部門   1件  ・市民活動活性化部門    6件 町内会連合会補助金 3,850,000 地区町内会連合会交付金 7,822,778 町内会等交付金 79,076,750 花いっぱい運動等推進補助金 1,850,000 コミュニティ助成金 (補助件数   1件) 2,500,000 集会所建設費等補助金 (補助件数  20件) 20,176,000 市民憲章推進協議会補助金 1,898,919 事務費 1,587,752 市民活動サポート センター費 15,286,000 15,057,140 0 228,860 市民活動サポートセンター運営協議会 委員報酬 80,000 市民協働課 142~143 管理運営費 14,977,140 2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 14 諸 費

(15)

(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金  額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説      明 629,318,000 給与費 467,597,000 461,561,942 0 6,035,058 職員給与費 市民課 144~145 戸籍住民基本 台帳諸費 69,713,664 66,626,418 0 3,087,246 嘱託職員費 23,568,860 市民課 144~145 コンビニ交付サービス事業費 25,321,443 ももりん記念日祝福事業費 1,961,555 事務費 15,774,560 個人番号カード交付 事業費 77,090,812 44,045,349 0 33,045,463 個人番号カード関連事務交付金 292,200 市民課 144~145 事務費 22,174,149 個人番号カード関連事務交付金(繰越明許費) 21,579,000 東口行政サービス コーナー費 5,926,760 5,874,369 0 52,391 嘱託職員費 2,035,430 市民課 144~145 事務費 3,838,939 西口行政サービス コーナー費 8,989,764 8,986,999 0 2,765 嘱託職員費 8,897,764 市民課 146~147 事務費 89,235 43,295,000 315,000 293,000 0 22,000 148~151 7,763,000 基幹統計調査費 315,000 293,000 0 22,000 人口動態調査費 市民課 150~151 0 42,222,923 144~147 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 629,318,000 587,095,077 2 総 務 費 5 統 計 調 査 費 629,318,000 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 2 基 幹 統 計   調 査 費

(16)

(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金  額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説      明 37,616,328,000 5,221,346,000 5,155,031,677 0 66,314,323 152~179 16,859,850,000 5,221,346,000 5,155,031,677 0 66,314,323 152~165 2,689,007,000 社会福祉諸費 3,467,728 3,467,728 0 0 嘱託職員費 国保年金課 152~153 特別会計繰出金 1,970,272,272 1,908,644,816 0 61,627,456 国民健康保険事業費特別会計繰出金 1,908,644,816 国保年金課 154~155 ・保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 713,174,466 ・保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 465,534,805 ・職員給与費等繰出金 373,225,508 ・出産育児一時金繰出金 46,986,666 ・財政安定化支援事業繰出金 130,735,000   ・国庫支出金等影響額補填繰出金 178,988,371 42,057,000 給与費 26,541,000 26,256,023 0 284,977 職員給与費 国保年金課 162~163 国民年金諸費 15,497,000 13,771,608 0 1,725,392 事務費 国保年金課 162~163 復興事業費 19,000 14,640 0 4,360 事務費(避難者支援分) 国保年金課 162~163 3,205,549,000療養給付費負担金 2,413,798,000 2,413,797,187 0 813 療養給付費負担金 国保年金課 164~165 歯科口腔健康診査 モデル事業負担金 1,635,000 1,432,838 0 202,162 歯科口腔健康診査モデル事業負担金 国保年金課 164~165 事務費負担金 105,684,000 105,684,000 0 0 県後期高齢者医療広域連合負担金 国保年金課 164~165 特別会計繰出金 684,432,000 681,962,837 0 2,469,163 後期高齢者医療事業費特別会計繰出金 681,962,837 国保年金課 164~165 ・保険基盤安定繰出金 601,598,918 ・職員給与費等繰出金 80,363,919 6 後 期 高 齢 者 医 療 費 1 社 会 福 祉 費 3 民 生 費 4 国 民 年 金 費 1 社 会 福 祉 総 務 費

(17)

(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金  額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説      明 4,938,779,600 23,885,000 22,730,792 0 1,154,208 206~219 4,938,779,600 23,885,000 22,730,792 0 1,154,208 206~219 23,885,000 消費者保護 対策事業費 23,537,000 22,394,012 0 1,142,988 消費生活を守る対策会議委員報酬 56,000 生活課 216~219 嘱託職員費 5,020,832 消費者行政活性化事業費 9,439,041 消費者啓発事業費 5,211,670 金融広報推奨事業費 250,000 消費生活センター運営費 1,681,595 消費者保護関係補助金 220,000 ・福島市消費者団体懇談会補助金 220,000 事務費 514,874 復興事業費 348,000 336,780 0 11,220 消費者行政特別対策事業費 生活課 218~219 7 商 工 費 商1 工 費 6 消 費 者 保 護 対 策 費

(18)

(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金  額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説      明 2,231,178,000 68,648,000 65,392,620 0 3,255,380 242~247 2,921,441,000 68,648,000 65,392,620 0 3,255,380 242~247 69,161,000 災害対策費 68,648,000 65,392,620 0 3,255,380 防災会議委員報酬 112,000 危機管理室 246~247 国民保護協議会委員報酬 40,000 嘱託職員費 10,053,575 総合防災訓練事業費 3,300,000 地域防災訓練費 1,290,750 県総合情報通信ネットワーク事業費 1,884,612 防災行政無線設備管理費 4,061,789 総合防災情報システム管理費 8,646,865 緊急災害等情報対策事業費 3,574,800 避難所誘導標識等設置事業費 22,919,760 避難所開設運営費 5,215,374 自主防災組織育成指導事業費 1,626,654 市民協力井戸活用事業費 232,200 防災用施設維持管理費 324,000 事務費 2,110,241 54,642,916,600 6,294,126,000 6,150,982,503 0 143,143,497 9 消 防 費 合  計 5 災 害 対 策 費 1 消 防 費

(19)

※( )内は、財務部納税課所管分で内書き。 (単位:円)

1

5,747,514,000 ④

5,622,806,039 ⑤

△124,707,961

5,422,975,000

5,204,771,428

△218,203,572

324,539,000

418,034,611

93,495,611

2

2,000

254,870

252,870

3

6,503,113,000

6,604,919,485 ⑥

101,806,485

4

1,427,585,000

1,499,862,011

72,277,011

5

541,770,000

461,276,174

△80,493,826

6

6,875,991,000

6,875,991,482

482

7

6,903,597,000

6,422,272,742

△481,324,258

8

701,000

104,766

△596,234

9

2,099,996,000

2,025,156,799

△74,839,201

10

756,208,000

1,552,298,893 ⑦

796,090,893

84,745,000

122,825,223

38,080,223

30,941,222,000 ②

31,187,768,484 ③

246,546,484

共 同 事 業 交 付 金

療 養 給 付 費 交 付 金

前 期 高 齢 者 交 付 金

款・ 科 目

国 民 健 康 保 険 税

予算現額

決 算 額

予算:決算比較

項 目

使 用 料 及 び 手 数 料

(△481,903)

11 諸

(517,000)

歳 入 合 計

平成29年度 福島市国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算

(35,097)

(単位:円) 495,608,000 475,397,412 20,210,588 (58,244,000) (54,705,217) (3,538,783) 2 17,752,464,000 16,606,146,679 ⑪ 1,146,317,321 3 3,358,095,000 3,358,093,321 1,679 4 12,275,000 12,274,351 649 5 72,000 71,031 969 6 1,372,477,000 1,372,476,906 94 7 7,100,542,000 6,663,888,639 ⑫ 436,653,361 8 251,863,000 208,124,287 ⑬ 43,738,713 9 300,701,000 300,104,766 596,234 10 60,001,000 60,000,000 1,000 187,124,000 169,278,403 17,845,597 (53,840,000) (36,656,176) (17,183,824) 12 50,000,000 0 50,000,000 ⑧ 30,941,222,000 ⑨ 29,225,855,795 ⑩ 1,715,366,205 ⑭ 1,961,912,689 款・ 科 目 11 諸 支 出 金 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 保 険 給 付 費 老 人 保 健 拠 出 金 項 目 決 算 額 1 総 務 費 【 歳 出 】 予算現額 不 用 額 予 備 費 歳 出 合 計 歳 入 歳 出 差 引 (繰越額) 介 護 納 付 金 保 健 事 業 費 基 金 積 立 金 公 債 費 共 同 事 業 拠 出 金 決算書 P284~313 成果等報告書 P151~154

(20)

(2)世帯数

年度

区分

一 般 世 帯

37,117世帯

38,593世帯

△ 1,476世帯

退 職 世 帯

478世帯

834世帯

△ 356世帯

37,595世帯

39,427世帯

△ 1,832世帯

29年度

28年度

増△減

1 被 保 険 者 数 等 に つ い て

3)被保険者数と世帯数の推移

(1)被保険者数

年度

区分

一 般 被 保 険 者

58,401人

61,313人

△ 2,912人

退 職 被 保 険 者 等

1,037人

1,804人

△ 767人

59,438人

63,117人

△ 3,679人

※被保険者数減の主な要因

 ○75歳到達による後期高齢者医療制度への移行

29年度

28年度

増△減

40,732世帯 40,360世帯 39,427世帯 37,595世帯

67,646人

65,645人

63,117人

59,438人

56,000人 58,000人 60,000人 62,000人 64,000人 66,000人 68,000人 36,000世帯 37,000世帯 38,000世帯 39,000世帯 40,000世帯 41,000世帯 42,000世帯 43,000世帯 44,000世帯 H26決算 H27決算 H28決算 H29決算

国保被保険者数・世帯数の推移

世帯数 被保険者数 増減 △2,001人 △2,528人 △3,679人

(21)

2 国民健康保険税の年度別決算状況について

(単位:千円) 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 医 療 4,153,557 1,593,603 5,747,160 3,853,878 302,150 4,156,028 92.79 18.96 72.31 444 171,591 172,035 303,856 1,120,165 1,424,021 支 援 1,461,764 485,230 1,946,994 1,354,966 94,648 1,449,614 92.69 19.51 74.45 157 55,043 55,200 107,349 335,573 442,922 介 護 592,131 278,415 870,546 532,607 49,585 582,192 89.95 17.81 66.88 51 27,805 27,856 59,713 201,050 260,763 計 6,207,452 2,357,248 8,564,700 5,741,451 446,383 6,187,834 92.49 18.94 72.25 652 254,439 255,091 470,918 1,656,788 2,127,706 医 療 4,023,842 1,399,999 5,423,841 3,706,290 225,430 3,931,720 92.11 16.10 72.49 98 109,600 109,698 320,541 1,065,073 1,385,614 支 援 1,424,338 434,359 1,858,697 1,311,274 71,567 1,382,841 92.06 16.48 74.40 32 35,249 35,281 113,613 327,568 441,181 介 護 568,579 255,989 824,568 508,276 38,499 546,775 89.39 15.04 66.31 1 18,895 18,896 60,498 198,606 259,104 計 6,016,759 2,090,347 8,107,106 5,525,840 335,496 5,861,336 91.84 16.05 72.30 131 163,744 163,875 494,652 1,591,247 2,085,899 医 療 3,986,257 1,364,487 5,350,744 3,667,596 231,405 3,899,001 92.01 16.96 72.87 124 193,308 193,432 321,858 940,315 1,262,173 支 援 1,425,343 433,784 1,859,127 1,311,142 74,933 1,386,075 91.99 17.27 74.56 42 60,325 60,367 114,706 298,597 413,303 介 護 540,217 255,781 795,998 479,304 40,450 519,754 88.72 15.81 65.30 19 35,116 35,135 61,064 180,225 241,289 計 5,951,817 2,054,052 8,005,869 5,458,042 346,788 5,804,830 91.70 16.88 72.51 185 288,749 288,934 497,628 1,419,137 1,916,765 医 療 3,764,478 1,243,088 5,007,566 3,507,699 277,138 3,784,837 93.18 22.29 75.58 256 150,078 150,334 260,482 816,008 1,076,490 支 援 1,345,788 406,538 1,752,326 1,253,438 90,622 1,344,060 93.14 22.29 76.70 90 50,167 50,257 92,827 265,772 358,599 介 護 494,248 237,833 732,081 443,634 50,275 493,909 89.76 21.14 67.47 44 28,879 28,923 50,768 158,685 209,453 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 計 5,604,514 1,887,459 7,491,973 5,204,771 418,035 5,622,806 92.87 22.15 75.05 390 229,124 229,514 404,077 1,240,465 1,644,542 ※収入済額及び収納率には、未還付金を含む。 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収 納 率 (%) 26 年度・区分 項 目 調 定 額 収 入 済 額 27 28 29

(22)

3 保険給付費について

(2)医療費の推移 20,729,441千円 21,045,681千円 20,368,571千円 19,736,691千円 15,308,216千円 15,549,067千円 14,988,838千円 14,533,714千円 306,440円 320,598円 322,711円 332,055円 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 22,000,000 24,000,000 26,000,000 28,000,000 H26決算 H27決算 H28決算 H29決算 医療費の推移(療養給付費全体) 費用額 療養給付費 1人あたりの費用額 千円 円 年度 ③ ② 2.9%増

(1)件数・金額

年 度

区 分

件 数

金 額

件 数

金 額

件 数

1,005,936 14,533,714 1,051,979 14,988,839 △ 46,043

△ 455,125

986,995 14,232,731 1,018,864 14,493,994 △ 31,869

△ 261,263

18,941

300,983

33,115

494,845 △ 14,174

△ 193,862

17,655

100,410

19,236

116,233 △ 1,581

△ 15,823

17,291

97,884

18,600

112,275 △ 1,309

△ 14,391

364

2,526

636

3,958

△ 272

△ 1,432

1,026,858

57,037 1,079,081

52,517 △ 52,223

4,520

27,760

1,822,548

28,077

1,874,208

△ 317

△ 51,660

27,151

1,764,563

27,189

1,784,487

△ 38

△ 19,924

609

57,985

888

89,721

△ 279

△ 31,736

57

1,934

47

1,713

10

221

52

1,678

46

1,567

6

111

5

256

1

146

4

110

-

1

48

△ 1

△ 48

-

1

48

△ 1

△ 48

-

-

-

-

-168

73,004

190

79,010

△ 22

△ 6,006

350

17,500

370

18,500

△ 20

△ 1,000

16,606,147

17,131,068

① △ 524,921

出 産 育 児 一 時 金 葬 祭 費 合 計 内 訳 一般被保険者高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費 移 送 費 内 訳 一 般 被 保 険 者 移 送 費 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費 高 額 介 護 合 算 療 養 費

療 養 給 付 費

内 訳 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費 退職被保険者等療養給付費 療 養 費 内 訳 一 般 被 保 険 者 療 養 費 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費 審 査 支 払 手 数 料 高 額 療 養 費 内 訳 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 退職被保険者等高額療養費

(単位:件、千円)

29年度

28年度

増△減

金 額

1,108,916 1,091,029 1,051,979 1,005,936 16.39 16.62 16.67 16.92 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 17.00 17.50 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 H26決算 H27決算 H28決算 H29決算 受診件数と1人あたりの受診件数の推移(療養給付費全体) 受診件数 1人あたりの受診件数 件 年度 ④ 1人あたりの費用額 0.7%増

(23)

決  算  書 P 376 ~ 383

【歳  入】

(単位 円)

予 算 現 額

調 定 額

収 入 済 額

不納欠損額

収入未済額

予算:収入済比較

1

2,715,398,000

2,720,427,090

2,690,132,880

5,376,810

31,389,600

△ 25,265,120

2

2,000

210

210

△ 1,790

3

684,432,000

681,962,837

681,962,837

△ 2,469,163

4

1,000

10,293,141

10,293,141

10,292,141

5

10,301,000

5,998,957

5,998,957

△ 4,302,043

300,000

404,000

404,000

104,000

10,000,000

5,544,730

5,544,730

△ 4,455,270

1,000

903

903

△ 97

0

49,324

49,324

49,324

3,410,134,000

3,418,682,235

3,388,388,025

5,376,810

31,389,600

△ 21,745,975

【歳  出】

(単位 円)

予 算 現 額

支 出 済 額

翌年度繰越額

不用額

1

82,836,000

80,414,356

2,421,644

75,159,000

72,929,948

2,229,052

7,677,000

7,484,408

192,592

2

3,317,298,000

3,284,595,098

32,702,902

3

10,000,000

5,544,730

4,455,270

10,000,000

5,544,730

4,455,270

3,410,134,000

3,370,554,184

39,579,816

平成29年度 福島市後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決算

成果報告書 P 179 ~ 180

科    目

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

使 用 料 及 び 手 数 料

歳 入 合 計

科    目

歳入歳出差引残額

17,833,841

(繰越額)

後期高齢者医療広域連合納付金

歳 出 合 計

(24)

1 後期高齢者医療被保険者数(福島市)の推移

3 後期高齢者医療費の推移

グラフ2

(年度平均 3-2月ベース)

グラフ1

2 後期高齢者医療保険料の推移

◇ 後期高齢者医療保険料年度別決算状況

表1

( 単位 : 千円 ) 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 現年分 滞繰分 計 H24 2,315,113 27,797 2,342,910 2,303,883 8,128 2,312,011 99.32 29.24 98.49 0 6,936 6,936 15,783 12,732 28,515 H25 2,397,316 28,515 2,425,831 2,379,486 8,967 2,388,453 99.09 31.43 98.30 5 9,508 9,513 21,758 10,044 31,802 H26 2,539,150 31,700 2,570,850 2,526,510 13,278 2,539,788 99.26 41.72 98.55 8 5,672 5,680 18,678 12,802 31,480 H27 2,506,245 31,367 2,537,612 2,494,076 10,154 2,504,230 99.32 32.37 98.49 0 7,952 7,952 17,091 13,271 30,362 H28 2,598,943 30,052 2,628,995 2,587,704 10,638 2,598,342 99.37 35.05 98.63 0 7,173 7,173 16,424 12,344 28,768 H29 2,691,864 28,563 2,720,427 2,680,287 9,846 2,690,133 99.33 34.03 98.65 0 5,377 5,377 17,924 13,466 31,390 ※収納率(収入済額-還付未済額)/調定額

◇ 不納欠損事由別内訳

表2

( 単位 : 人、件、千円 ) 人数 件数 保険料額 人数 件数 保険料額 人数 件数 保険料額 生活困窮 176 715 5,221 0 0 0 176 715 5,221 所在不明 2 4 156 0 0 0 2 4 156 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 719 5,377 0 0 0 178 719 5,377    項目 年度 調定額 収入済額 収納率 (%) 不納欠損額 収入未済額 計         項目  区分 2年経過(高確法160条) 即時(地方税法15条の7-5) 合計  2年経過 : 高齢者の医療の確保に関する法律第160条 第1項の規定により消滅時効が完成したもの 事 由 即時   : 地方税法第15条の7第5項の規定により納付   義務を消滅させたもの ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ※H20年度の医療費は、制度発足の都合上、11ヶ月分であるため、 12ヶ月分として1人あたりの医療費を換算した場合の値 県 約78万5千円 市 約77万7千円 ⑤ ④ 円 ⑳ 33,525 34,911 35,966 36,866 37,733 38,397 38,700 39,334 40,250 41,137 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000 42,000 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 712,655 798,653 824,010 812,721 815,829 810,684 814,960 823,331808,159 804,431 720,252 806,186 819,205 822,888 822,595 824,068 828,316 841,878 825,452 834,943 700,000 720,000 740,000 760,000 780,000 800,000 820,000 840,000 860,000 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

後期高齢者の一人あたりの医療費の推移

市 県 ④ ⑤ ⑳ ㉑ ⑳

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定期活動:11 カ所 134 件 収入 200,440 円 支出 57,681 円(27 年度 12 カ所 108 件 収入 139,020 円 支出 49,500 円). 単発活動:43 件 182,380 円 支出 6,754 円(27 年度

越欠損金額を合併法人の所得の金額の計算上︑損金の額に算入

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