頁
頁
頁
◎国民健康保険事業費特別会計
・・・・・・・・
頁
◎後期高齢者医療事業費特別会計
・・・・・・・
頁
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8~17
◎一般会計
◆ 歳 入
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2~ 7
経 済 民 生 分 科 会 資 料
◎決算総括表
・・・・・・・・・・・・・・・・・
平 成 3 0 年 9 月 定 例 会 議 決 算 特 別 委 員 会
22~23
18~21
1
◆ 歳 出
歳 入
歳 出
区 分
予算現額
収入済額
収入済額との比較予算現額と備 考
予算現額
支出済額
不用額
備 考
生 活 課
27,558,000
25,460,240
△ 2,097,760
157,740,000
151,117,414
6,622,586
市 民 課
179,494,000
149,964,031
△ 29,529,969
629,633,000
587,388,077
42,244,923
国保年金課
1,436,786,000
1,426,427,814
△ 10,358,186
5,221,346,000
5,155,031,677
66,314,323
市民協働課
7,666,000
2,819,745
△ 4,846,255
167,405,000
155,803,403
11,601,597
定住交流課
3,146,000
2,198,505
△ 947,495
49,354,000
36,249,312
13,104,688
危機管理室
3,075,000
14,577,191
11,502,191
68,648,000
65,392,620
3,255,380
合 計
1,657,725,000
1,621,447,526
△ 36,277,474
6,294,126,000
6,150,982,503
143,143,497
(単位 円)
歳 入
歳 出
区 分
予算現額
収入済額
収入済額との比較予算現額と備 考
予算現額
支出済額
不用額
備 考
国保年金課
30,941,222,000
31,187,768,484
246,546,484
30,941,222,000
29,225,855,795
1,715,366,205
歳入歳出差引残額翌年度へ繰越
1,961,912,689円(単位 円)
歳 入
歳 出
区 分
予算現額
収入済額
収入済額との比較予算現額と備 考
予算現額
支出済額
不用額
備 考
国保年金課
3,410,134,000
3,388,388,025
△ 21,745,975
3,410,134,000
3,370,554,184
39,579,816
歳入歳出差引残額翌年度へ繰越 17,833,841円
<後期高齢者医療事業費特別会計>
<国民健康保険事業費特別会計>
1
平成29年度 市民安全部所管 歳入決算 <一般会計> 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 1,737,311,000 125,628,000 121,678,236 121,678,236 0 0 64~79 1,220,180,000 10,644,000 8,788,436 8,788,436 0 0 64~73 1総務使用料 21,432,000 10,644,000 8,788,436 8,788,436 0 0 64~67 2旧佐久間邸使用料 100,000 136,300 136,300 0 0 旧佐久間邸使用料 定住交流課 64~65 3市民会館使用料 10,525,000 8,644,845 8,644,845 0 0 市民会館使用料 生活課 64~65 9いいの交流館 使用料 19,000 7,291 7,291 0 0 いいの交流館使用料 市民協働課 66~67 517,131,000 114,984,000 112,889,800 112,889,800 0 0 74~79 1総務手数料 139,937,000 114,972,000 112,879,600 112,879,600 0 0 74~75 1総務管理手数料 1,000 5,100 5,100 0 0 市民協働課 74~75 3戸籍住民基本台帳 関係手数料 112,502,000 110,654,500 110,654,500 0 0 戸籍住民基本台帳関係手数料 市民課 74~75 4臨時運行許可 手数料 2,469,000 2,220,000 2,220,000 0 0 臨時運行許可手数料 市民課 74~75 7消防手数料 2,940,000 1消防手数料 12,000 10,200 10,200 0 0 証明手数料 危機管理室 76~77 (款) 説 明 2 手 数 料 認可地縁団体関係証明手数料 1 使 用 料 14 使 用 料 及 び 手 数 料 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課
市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 (款) 説 明 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課 18,297,960,665 357,150,000 325,919,737 325,919,737 0 0 78~89 11,094,131,000 237,626,000 232,767,402 232,767,402 0 0 78~81 1民生費 国庫負担金 11,094,131,0002保険基盤安定負担金 237,626,000 232,767,402 232,767,402 0 0 国保年金課 78~79 6,833,712,665 65,563,000 35,110,000 35,110,000 0 0 80~87 1総務費 国庫補助金 1,978,410,337 2個人番号カード 交付事業費補助金 63,576,000 35,110,000 35,110,000 0 個人番号カード交付事業 費補助金 21,028,000 市民課 80~81 個人番号カード交付事務 費補助金 8,358,000 市民課 80~81 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金 5,724,000 市民課 80~81 2民生費 国庫補助金 1,587,630,000 1社会福祉費補助金 1,987,000 0 0 0 0 国保年金課 80~81 370,117,000 53,961,000 58,042,335 58,042,335 0 0 88~89 1総務費 委託金 478,000 478,000 556,000 556,000 0 0 88~89 1総務管理費委託金 29,000 70,000 70,000 0 0 自衛隊員募集事務委託金 危機管理室 88~89 2戸籍住民基本台帳 費委託金 449,000 486,000 486,000 0 0 市民課 88~89 2民生費 委託金 54,969,000 1社会福祉費委託金 53,483,000 57,486,335 57,486,335 0 0 国民年金事務委託金 国保年金課 88~89 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 国民健康保険保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 15 国 庫 支 出 金 1 国 庫 負 担 金 中長期在留者住居地届出等事務 委託金 2 国 庫 補 助 金 3 委 託 金
市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 (款) 説 明 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課 80,448,048,191 1,125,219,000 1,127,121,341 1,127,121,341 0 0 88~105 77,219,946,020 1,111,945,000 1,104,462,082 1,104,462,082 0 0 88~93 1総務費 県負担金 684,000 1総務管理費負担金 684,000 698,344 698,344 0 0 災害救助費繰替支弁金 生活課 88~89 2民生費 県負担金 3,794,576,000 2保険基盤安定 負担金 1,109,961,000 1,102,463,738 1,102,463,738 0 0 国民健康保険保険基盤安 定負担金(保険税軽減分) 534,880,849 国保年金課 90~91 国民健康保険保険基盤安 定負担金(保険者支援分) 116,383,701 国保年金課 90~91 後期高齢者医療保険基盤 安定負担金 451,199,188 国保年金課 90~91 4消防費 県負担金 1,300,000 1消防費負担金 1,300,000 1,300,000 1,300,000 0 0 総合防災訓練費負担金 危機管理室 90~91 2,664,059,171 12,959,000 21,624,259 21,624,259 0 0 92~101 1総務費 県補助金 21,411,000 1総務管理費補助金 3,024,000 2,062,205 2,062,205 0 0 地域少子化対策重点推進 交付金 1,303,473 定住交流課 92~93 消費者行政活性化交付金 758,732 定住交流課 92~93 6商工費 県補助金 17,804,000 1商工費補助金 9,935,000 9,562,054 9,562,054 0 0 消費者行政活性化交付金 生活課 98~99 7消防費 県補助金 1,591,000 1消防費補助金 0 10,000,000 10,000,000 0 0 危機管理室 100~101 564,043,000 315,000 1,035,000 1,035,000 0 0 100~105 1総務費 委託金 541,259,000 4統計調査費委託金 315,000 293,000 293,000 0 0 人口動態調査委託金 市民課 102~103 7消防費 委託金 0 1消防費委託金 0 742,000 742,000 0 0 危機管理室 104~105 地域創生総合支援事業費補助金 ふくしま防災ガイド配布委託金 3 委 託 金 16 県 支 出 金 1 県 負 担 金 2 県 補 助 金
市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 (款) 説 明 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課 271,486,000 1,000 292 292 0 0 104~107 86,580,000 1,000 98 98 0 0 104~107 2利子及び 配当金 17,752,000 1利子 1,000 98 98 0 0 高額療養費貸付基金利子 国保年金課 104~105 184,906,000 0 194 194 0 0 106~107 2物品売払収入 160,905,000 1物品売払収入 0 194 194 0 0 不用品売払収入 市民協働課 106~107 3,799,130,000 48,027,000 46,727,920 46,727,920 0 0 112~121 2,222,626,000 1,000 0 0 0 0 114~115 2商工費貸付 金元利収入 2,189,439,000 1元金収入 1,000 0 0 0 0 生活課 114~115 1,405,965,000 48,026,000 46,727,920 46,727,920 0 0 116~121 2雑入 1,401,765,000 48,026,000 46,727,920 46,727,920 0 0 116~121 4市民交通災害共済 組合交付金 5,122,000 5,122,000 5,122,000 0 0 市民交通災害共済組合交付金 生活課 116~117 16雑 入 42,904,000 37,122,590 37,122,590 0 0 118~119 664,000 286,892 286,892 0 0 電気使用料(市民会館) 生活課 101,000 111,830 111,830 0 0 〃 (いいの交流館) 市民協働課 2,000 2,840 2,840 0 0 ガス使用料(市民会館) 生活課 137,000 1,369 1,369 0 0 水道使用料(市民会館) 生活課 0 7,074 7,074 0 0 〃 (いいの交流館) 市民協働課 1 財 産 運 用 収 入 5 雑 入 21 諸 収 入 3 貸 付 金 元 利 収 入 17 財 産 収 入 2 財 産 売 払 収 入 消費者訴訟費用貸付金元金収入
市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 (款) 説 明 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課 2雑入 16雑 入 74,000 0 0 0 0 社会保険料納付金 生活課 183,000 0 0 0 0 〃 市民課 17,000 0 0 0 0 〃 国保年金課 1,000 0 0 0 0 〃 市民協働課 22,000 0 0 0 0 〃 定住交流課 34,000 0 0 0 0 〃 危機管理室 164,000 61,280 61,280 0 0 生活課 250,000 250,000 250,000 0 0 生活課 33,711,000 33,710,241 33,710,241 0 0 国保年金課 7,200,000 2,500,000 2,500,000 0 0 ・コミュニティ助成金 市民協働課 320,000 174,406 174,406 0 0 市民協働課 24,000 13,850 13,850 0 0 市民協働課 0 2,808 2,808 0 0 市民課 20 原子力損害賠償金 0 4,483,330 4,483,330 0 0 118~119 0 830,616 830,616 0 0 原子力損害賠償金 生活課 0 1,197,723 1,197,723 0 0 〃 市民課 0 2,454,991 2,454,991 0 0 〃 危機管理室 ・臨時運行許可番号標実費弁償 ・後期高齢者医療療養給付費負担金 返還金 ・市民活動サポートセンター パーソナルコンピューター等使用料 ・金融広報推奨事業助成金 ・有料コピー使用料(市民会館) ・市政見学会参加費 諸 収 入 5 雑 入 21
市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 市民安全部 決算 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 書頁 (款) 説 明 (単位:円) (節) (項) (目) 予算現額 所 管 課 11,907,500,000 1,700,000 0 0 0 0 120~123 11,907,500,000 1,700,000 0 0 0 0 120~123 5消防債 197,600,000 1消防債 1,700,000 0 0 0 0 消防施設整備債 危機管理室 122~123 116,461,435,856 1,657,725,000 1,621,447,526 1,621,447,526 0 0 22 市 債 1 市 債 合 計
平成29年度 市民安全部所管 歳出決算 <一般会計> (単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金 額 書頁 9,856,631,000 980,247,000 907,827,414 0 72,419,586 124~153 7,599,187,000 350,614,000 320,439,337 0 30,174,663 124~143 5,572,261,000 復興事業費 4,535,000 2,771,333 0 1,763,667 笑顔つなぐまち交流事業費 1,506,244 生活課 128~129 自主避難者支援事業費 1,200,289 全国避難者情報システム運用費 64,800 305,368,000 広報広聴費 6,028,000 5,549,173 0 478,827 まちの未来創造会議開催費 466,380 市民協働課 128~131 自治振興協議会連合会補助金 3,000,000 地区自治振興協議会交付金 1,708,000 事務費 374,793 相談処理費 2,135,000 2,129,184 0 5,816 法律相談事業費 生活課 130~131 (相談件数 404件) 所管課 支出済額 翌年度繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説 明 2 総 務 費 1 一 般 管 理 費 2 文 書 広 報 費 1 総 務 管 理 費
(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金 額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説 明 114,608,000 企画調査費 2,000,000 1,933,200 0 66,800 ずっと福島市応援プロジェクト事業費 定住交流課 134~135 国際交流費 16,736,000 14,714,736 0 2,021,264 国際交流推進費 1,187,950 定住交流課 134~135 ・外国人留学生生活補助事業 800,300 ・事務費 387,650 多文化共生促進事業費 299,160 国際交流協会運営等補助金 13,227,626 ・国際交流協会運営費 1,952,803 ・中学生海外派遣事業補助 11,274,823 都市間交流費 7,449,000 6,657,499 0 791,501 都市間交流推進費 2,116,183 定住交流課 134~135 旧佐久間邸運営事業費 4,541,316 定住推進費 22,269,000 12,185,145 0 10,083,855 ふくしま定住推進事業費 2,663,505 定住交流課 134~135 多世帯同居・近居支援事業費 2,496,007 福島圏域合同移住セミナー実施事業費 630,912 出会いの場創出事業費 2,609,367 地域おこし協力隊活用事業費 3,496,429 事務費 288,925 復興事業費 900,000 758,732 0 141,268 市農産物安全・安心発信事業費 定住交流課 134~135 6 企 画 費 2 総 務 費 1 総 務 管 理 費
(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金 額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説 明 54,148,000安全なまち推進費 11,029,000 10,914,363 0 114,637 安全で安心なまちづくり推進協議会委員報酬 120,000 生活課 136~137 安全なまち推進事業費 844,363 防犯協会連合会補助金 9,950,000 ・福島地区防犯協会連合会補助金 7,600,000 ・福島北地区防犯協会連合会補助金 2,350,000 交通教育専門員費 18,399,000 17,285,051 0 1,113,949 専門員報酬 10,530,000 生活課 136~137 嘱託職員費 4,737,651 事務費 2,017,400 2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 9 安 全 安 心 な ま ち づ く り 推 進 費
(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金 額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説 明 交通安全対策費 20,224,000 18,839,265 0 1,384,735 交通安全運動推進事業費 1,202,433 生活課 136~137 交通安全教育推進事業費 5,289,597 ・スケアードストレイト教育技法による 自転車交通安全教室 3,704,400 ・自転車安全利用推進事業 (地域貢献連携事業) 907,430 ・幼児交通安全クラブ事業 294,514 ・自転車安全利用指導者研修会等 383,253 交通安全市民大会事業費 359,278 高齢者交通安全対策事業費 619,972 通学路等安全対策事業費 358,819 交通安全関係団体補助金 9,718,228 ・福島市交通対策協議会補助金 6,068,228 ・福島地区交通安全協会補助金 1,700,000 ・福島北地区交通安全協会補助金 950,000 ・福島市交通安全母の会連絡協議会補助金 1,000,000 交通安全諸費 1,290,938 市民交通災害 共済事業費 4,487,000 4,176,865 0 310,135 交通災害共済事業費 生活課 136~137 復興事業費 9,000 6,561 0 2,439 安全なまち推進事業費(避難者支援分) 生活課 138~139 1 総 務 管 理 費 2 総 務 費 9 安 全 安 心 な ま ち づ く り 推 進 費
(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金 額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説 明 327,676,000 市民会館費 73,037,000 72,264,000 0 773,000 職員給与費 26,957,193 生活課 138~139 嘱託職員費 9,261,145 管理費 31,095,277 維持補修費 4,466,580 ・小規模修繕 4,466,580 事務費 483,805 164,500,000地域づくり支援事業費 14,500,000 13,087,000 0 1,413,000 地域コミュニティ支援事業費 市民協働課 140~141 (補助件数 77件) 10 会 館 費 2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 住 み よ い 地 域 づ く り 推 進 費 13
(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金 額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説 明 148,949,000 市民生活諸費 131,591,000 122,110,090 0 9,480,910 いいの交流館管理費 1,766,891 市民協働課 142~143 市民活動活性化支援事業費 1,581,000 ・市民活動スタート部門 1件 ・市民活動活性化部門 6件 町内会連合会補助金 3,850,000 地区町内会連合会交付金 7,822,778 町内会等交付金 79,076,750 花いっぱい運動等推進補助金 1,850,000 コミュニティ助成金 (補助件数 1件) 2,500,000 集会所建設費等補助金 (補助件数 20件) 20,176,000 市民憲章推進協議会補助金 1,898,919 事務費 1,587,752 市民活動サポート センター費 15,286,000 15,057,140 0 228,860 市民活動サポートセンター運営協議会 委員報酬 80,000 市民協働課 142~143 管理運営費 14,977,140 2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 14 諸 費
(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金 額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説 明 629,318,000 給与費 467,597,000 461,561,942 0 6,035,058 職員給与費 市民課 144~145 戸籍住民基本 台帳諸費 69,713,664 66,626,418 0 3,087,246 嘱託職員費 23,568,860 市民課 144~145 コンビニ交付サービス事業費 25,321,443 ももりん記念日祝福事業費 1,961,555 事務費 15,774,560 個人番号カード交付 事業費 77,090,812 44,045,349 0 33,045,463 個人番号カード関連事務交付金 292,200 市民課 144~145 事務費 22,174,149 個人番号カード関連事務交付金(繰越明許費) 21,579,000 東口行政サービス コーナー費 5,926,760 5,874,369 0 52,391 嘱託職員費 2,035,430 市民課 144~145 事務費 3,838,939 西口行政サービス コーナー費 8,989,764 8,986,999 0 2,765 嘱託職員費 8,897,764 市民課 146~147 事務費 89,235 43,295,000 315,000 293,000 0 22,000 148~151 7,763,000 基幹統計調査費 315,000 293,000 0 22,000 人口動態調査費 市民課 150~151 0 42,222,923 144~147 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 629,318,000 587,095,077 2 総 務 費 5 統 計 調 査 費 629,318,000 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 2 基 幹 統 計 調 査 費
(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金 額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説 明 37,616,328,000 5,221,346,000 5,155,031,677 0 66,314,323 152~179 16,859,850,000 5,221,346,000 5,155,031,677 0 66,314,323 152~165 2,689,007,000 社会福祉諸費 3,467,728 3,467,728 0 0 嘱託職員費 国保年金課 152~153 特別会計繰出金 1,970,272,272 1,908,644,816 0 61,627,456 国民健康保険事業費特別会計繰出金 1,908,644,816 国保年金課 154~155 ・保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 713,174,466 ・保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 465,534,805 ・職員給与費等繰出金 373,225,508 ・出産育児一時金繰出金 46,986,666 ・財政安定化支援事業繰出金 130,735,000 ・国庫支出金等影響額補填繰出金 178,988,371 42,057,000 給与費 26,541,000 26,256,023 0 284,977 職員給与費 国保年金課 162~163 国民年金諸費 15,497,000 13,771,608 0 1,725,392 事務費 国保年金課 162~163 復興事業費 19,000 14,640 0 4,360 事務費(避難者支援分) 国保年金課 162~163 3,205,549,000療養給付費負担金 2,413,798,000 2,413,797,187 0 813 療養給付費負担金 国保年金課 164~165 歯科口腔健康診査 モデル事業負担金 1,635,000 1,432,838 0 202,162 歯科口腔健康診査モデル事業負担金 国保年金課 164~165 事務費負担金 105,684,000 105,684,000 0 0 県後期高齢者医療広域連合負担金 国保年金課 164~165 特別会計繰出金 684,432,000 681,962,837 0 2,469,163 後期高齢者医療事業費特別会計繰出金 681,962,837 国保年金課 164~165 ・保険基盤安定繰出金 601,598,918 ・職員給与費等繰出金 80,363,919 6 後 期 高 齢 者 医 療 費 1 社 会 福 祉 費 3 民 生 費 4 国 民 年 金 費 1 社 会 福 祉 総 務 費
(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金 額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説 明 4,938,779,600 23,885,000 22,730,792 0 1,154,208 206~219 4,938,779,600 23,885,000 22,730,792 0 1,154,208 206~219 23,885,000 消費者保護 対策事業費 23,537,000 22,394,012 0 1,142,988 消費生活を守る対策会議委員報酬 56,000 生活課 216~219 嘱託職員費 5,020,832 消費者行政活性化事業費 9,439,041 消費者啓発事業費 5,211,670 金融広報推奨事業費 250,000 消費生活センター運営費 1,681,595 消費者保護関係補助金 220,000 ・福島市消費者団体懇談会補助金 220,000 事務費 514,874 復興事業費 348,000 336,780 0 11,220 消費者行政特別対策事業費 生活課 218~219 7 商 工 費 商1 工 費 6 消 費 者 保 護 対 策 費
(単位:円) 決算 (款) (項) (目) 金額 (細 目) 金 額 支出済額 所管課 書頁 翌年度 繰越額 不用額 予算現額 市民安全部予算現額 説 明 2,231,178,000 68,648,000 65,392,620 0 3,255,380 242~247 2,921,441,000 68,648,000 65,392,620 0 3,255,380 242~247 69,161,000 災害対策費 68,648,000 65,392,620 0 3,255,380 防災会議委員報酬 112,000 危機管理室 246~247 国民保護協議会委員報酬 40,000 嘱託職員費 10,053,575 総合防災訓練事業費 3,300,000 地域防災訓練費 1,290,750 県総合情報通信ネットワーク事業費 1,884,612 防災行政無線設備管理費 4,061,789 総合防災情報システム管理費 8,646,865 緊急災害等情報対策事業費 3,574,800 避難所誘導標識等設置事業費 22,919,760 避難所開設運営費 5,215,374 自主防災組織育成指導事業費 1,626,654 市民協力井戸活用事業費 232,200 防災用施設維持管理費 324,000 事務費 2,110,241 54,642,916,600 6,294,126,000 6,150,982,503 0 143,143,497 9 消 防 費 合 計 5 災 害 対 策 費 1 消 防 費
※( )内は、財務部納税課所管分で内書き。 (単位:円)