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予算書 平成28年度予算について 市原市

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(1)

28

市 原 市 補 正 予 算

附 予

(2)
(3)

一般会計

議 案 第

9 8

市 原 市 一 般 会 計 補

予 算

市 原 市

一 般 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

1 , 6 6 」 , 0 1 1

追 加 し

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

9 」 , 」 8 」 , 4 4 0

歳 入 歳 出 予 算

款 項

分 及 び 当

金 額 並 び

歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入

歳 出 予 算 補

繰 越 明 許 費

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定

越 し

使 用 す

経 費

繰 越

明 許 費

地 方 債

地 方 債

追 加 及 び 変 更

地 方 債 補

日 提 出

市 原 市 長

(4)

-1-第

歳 入

医単

)

14

1,017,6」6

15,488,475

16,506,111

1,017,6」6

「,708,097

」,7「5,7」」

15

8,46「

5,4「4,649

5,4」」,111

「5,940

1,595,464

1,6「1,404

17,478

6「8,766

611,「88

19

「67,841

74」,058

1,010,899

1

「67,841

74」,058

1,010,899

「0

9「,17「

」,8」4,707

」,9「6,879

5

9「,17「

1,9「5,0「6

「,017,198

「1

「76,900

5,5」7,900

5,814,800

1

「76,900

5,5」7,900

5,814,800

-

78,58「,118

78,58「,118

1,66」,011

91,7「0,4「9

9」,」8」,440

(5)

歳 出

医単

)

1

「,6」9

585,060

587,699

1

「,6」9

585,060

587,699

「7」,774

11,1」9,161

11,41「,9」5

1

」06,8「5

9,「49,711

9,556,5」6

7,9「1

1,14」,」78

1,151,「99

7,016

」50,419

」4」,40」

4

18,6「「

「54,「4」

「」5,6「1

5

調

「4,7」6

68,1「8

4」,」9「

6

9,40「

7」,「8「

8「,684

955,「0」

」8,15「,「69

」9,107,47「

1

860,170

15,9」「,754

16,79「,9「4

99,817

1」,7」9,576

1」,8」9,」9」

4,784

8,46」,「4「

8,458,458

4

「」,「17

9,」74,507

9,」97,7「4

1

1「,55「

4,094,899

4,107,451

一般会計

(6)

-」-医単

)

11,019

4」4,「0「

4「」,18」

「1,684

4,845,406

4,867,090

5

「,「77

1「1,900

119,6「」

1

「,「77

1「1,900

119,6「」

6

15,9「0

1,」65,「「9

1,」49,」09

1

15,9「0

1,」44,1」6

1,」「8,「16

7

47,490

「,6」5,819

「,68」,」09

1

47,490

「,6」5,819

「,68」,」09

8

「4,661

9,5」1,707

9,507,046

1

844

」64,9「9

」64,085

「,678

」,1「8,001

」,1「5,」「」

4,7」」

」07,055

」0「,」「「

4

「7,885

5,4」7,048

5,409,16」

5

」,604

「94,674

「98,「78

6

7,875

-

7,875

(7)

-4-医単

)

9

」「,148

4,111,800

4,079,65「

1

」「,148

4,111,800

4,079,65「

10

4」」,19」

7,575,777

8,008,970

1

1,745

1,7「8,7」」

1,7「6,988

「45,70」

1,0「」,1」8

1,「68,841

19「,616

5」0,6「「

7「」,「」8

4

「1,1「4

「」」,」「5

「1「,「01

5

14,「01

1,4「9,4」7

1,44」,6」8

6

」,54「

「,6」0,5「「

「,6」4,064

11

「,501

41,「00

4」,701

「,501

」」,808

」6,」09

-

7,1」1,18「

7,1」1,18「

1,66」,011

91,7「0,4「9

9」,」8」,440

一般会計

(8)

-5-医単

)

1

1

8

4

10

「40,「41

」,987

5」,「66

1」9,」50

759,「96

90,000

事 業

金 額

」,000

(9)

-6-医単

)

医単

)

1「,800

11,800

1」」,000

「79,「00

1「0,「00

4,500

1,000

普通貸借

証券発行

%以

利率見直し方

資金

利率

見直し

見直し後

利率)

医変

更)

%以

利率見直し方式

資金

利率

見直し

見直し後

府資金

融資条件

銀行

資金

債権者

協定

146,「00

起 債

起 債

目 的

償 還

方 法

府資金

融資条件

銀行

資金

債権者

協定

普通貸借又

証券発行

7,000

医追

加)

起 債

目 的

償 還

方 法

(10)

総 括

医単

)

1

-

46,9」8,9」7

46,9」8,9」7

-

968,000

968,000

-

40,000

40,000

4

-

」04,000

」04,000

5

-

「」7,000

「」7,000

6

-

4,799,000

4,799,000

7

-

649,000

649,000

8

-

194,000

194,000

9

-

174,000

174,000

10

-

100,000

100,000

11

-

」1,000

」1,000

1「

-

」40,901

」40,901

1」

使

-

」,707,989

」,707,989

14

1,017,6」6

15,488,475

16,506,111

15

8,46「

5,4「4,649

5,4」」,111

16

-

197,994

197,994

17

-

69,「5「

69,「5「

18

-

1,940,567

1,940,567

19

「67,841

74」,058

1,010,899

「0

9「,17「

」,8」4,707

」,9「6,879

「1

「76,900

5,5」7,900

5,814,800

1,66」,011

91,7「0,4「9

9」,」8」,440

(11)

医単

)

1

「,6」9

585,060

587,699

-

-

-

「,6」9

「7」,774

11,1」9,161

11,41「,9」5

15,978

-

4,000

「85,75「

955,「0」

」8,15「,「69

」9,107,47「

91「,081

4,500

-

」8,6「「

4

「」,「17

9,」74,507

9,」97,7「4

-

-

-

「」,「17

5

「,「77

1「1,900

119,6「」

-

-

-

「,「77

6

15,9「0

1,」65,「「9

1,」49,」09

」」8

-

-

15,58「

7

47,490

「,6」5,819

「,68」,」09

-

-

-

47,490

8

「4,661

9,5」1,707

9,507,046

-

7,000

-

」1,661

9

」「,148

4,111,800

4,079,65「

1,904

1,000

-

」」,05「

10

4」」,19」

7,575,777

8,008,970

1「8,4「9

「66,400

-

」8,」64

11

「,501

41,「00

4」,701

-

-

-

「,501

1「

-

6,986,000

6,986,000

-

-

-

-1」

-

100,000

100,000

-

-

-

-1,66」,011

91,7「0,4「9

9」,」8」,440

1,0「6,098

「76,900

4,000

」56,01」

一般会計

(12)
(13)

-10-歳入

款 14 国庫支出金 単 千

款 節

項 目

14国庫支出金 1,017,6」6 15,488,475 16,506,111

「国 庫 補 助 金 1 , 0 1 7 , 6 」 6 「 , 7 0 8 , 0 9 7 」 , 7 「 5 , 7 」 」

1総 費国庫補 1,500 54,440 55,940

助金 1 総 管理費国 1,500介護保険事業費補助金

庫補助金

「民生費国庫補 887,707 8「6,99「 1,714,699

助金 1 社会福祉費国 8「」,」」7臨時福祉給付金給付事業費補助金 48,000

庫補助金 臨時福祉給付金等給付事業費補助金 708,000

臨時福祉給付金等給付事 費補助金 56,「」7

地域介護 福祉空間整備等施設整備交付金 11,100

「 児童福祉費国 64,」70幼稚園就園奨励費補助金 1」,017

庫補助金 子 子育 支援交付金 5,84「

保育所等整備交付金 45,511

9教育費国庫補 1「8,4「9 「6,7」8 155,167

助金 「 学校費国庫 77,79」学校施設環境改善交付金

補助金

」 中学校費国庫 50,6」6学校施設環境改善交付金

補助金

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

14 国庫支出金

(14)

-11-款 15 県支出金 単 千

款 節

項 目

15県支出金 8,46「 5,4「4,649 5,4」」,111

「県 補 助 金 「 5 , 9 4 0 1 , 5 9 5 , 4 6 4 1 , 6 「 1 , 4 0 4

「民生費補助金 「4,」74 1,00「,「64 1,0「6,6」8

「 児童福祉費補 「4,」74子 療費補助金 18,5」「

助金 子 子育 支援補助金 5,84「

4農林水産業費 △ 」」8 」70,」「8 」69,990

補助金 「 農業費補助金 △ 」」8経営所得 定 策等推進事業費交付金 △ 740

水 自給力向 策事業補助金 △ 10,951

園芸用廃プ スチック処理 策推進事業補助金 」87

飼料用米等拡大支援事業補助金 9,770

環境 や しい農業 推進事業補助金 86

担い手確保 経営強化支援事業補助金 1,110

7消防費補助金 1,904 1「8,000 1「9,904

1 消防費補助金 1,904消防防災施設強化事業補助金 688

地域防災力向 総合支援補助金 1,「16

」委 託 金 △ 1 7 , 4 7 8 6「 8 , 7 6 6 6 1 1 , 「 8 8

1総 費委託金 △ 17,478 6「1,84「 604,」64

」 選挙費委託金 △ 17,478参議院議員選挙費委託金

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

(15)

-1「-款 19 繰越金 単 千

款 節

項 目

19繰越金 「67,841 74」,058 1,010,899

1繰 越 金 「 6 7 , 8 4 1 7 4 」 , 0 5 8 1 , 0 1 0 , 8 9 9

1繰越金 「67,841 74」,058 1,010,899

1 繰越金 「67,841前 繰越金

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

19 繰越金

(16)

-1」-款 「0 諸収入 単 千

款 節

項 目

「0諸収入 9「,17「 」,8」4,707 」,9「6,879

5雑 入 9 「 , 1 7 「 1 , 9 「 5 , 0 「 6 「 , 0 1 7 , 1 9 8

4雑入 91,4」「 1,779,「0」 1,870,6」5

「 雑入 91,4」「園芸生産拡大支援事業補助金返還金 4,000

道路占用料過 収入 87,4」「

5過 収入 740 145,8「0 146,560

1 県支出金過 740施設型給付費 担金

収入

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

(17)

-14-款 「1 市債 単 千

款 節

項 目

「1市債 「76,900 5,5」7,900 5,814,800

1市 債 「 7 6 , 9 0 0 5 , 5 」 7 , 9 0 0 5 , 8 1 4 , 8 0 0

「民生債 4,500 68,」00 7「,800

「 児童福祉債 4,500児童福祉施設整備事業債

5土木債 7,000 1,57「,700 1,579,700

5 港湾債 7,000港湾施設整備事業債

6消防債 △ 1,000 」9「,800 」91,800

1 消防債 △ 1,000防災施設整備事業債

7教育債 「66,400 144,000 410,400

1 学校債 146,「00学校施設大規模改造事業債

」 中学校債 1「0,「00学校施設大規模改造事業債

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

「1 市債

(18)
(19)

-16-歳出

款 1 議会費 単 千

款 節

項 目

1議会費 「,6」9 585,060 587,699 - - - 「,6」9

1議 会 費 「 , 6 」 9 5 8 5 , 0 60 5 8 7 , 6 9 9 - - - 「 , 6 」 9

1議会費 「,6」9 585,060 587,699 - - - 「,6」9

1報酬 5 1 人件費 「,6」9

「給料 △「51 医1)議員報酬等 「,176

」職員手当等 「,6」6 医「)一般職給 46」

4共済費 「49

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

1 議会費

(20)

-17-款 「 総 費 単 千

款 節

項 目

「総 費 「7」,774 11,1」9,161 11,41「,9」5 △15,978 - 4,000 「85,75「

1総 管 理 費 」 0 6 , 8 「 5 9 , 「 4 9 , 7 11 9 , 5 5 6 , 5 」 6 1 , 5 0 0 - 4 , 0 0 0 」 0 1 , 」 「 5

1一般管理費 150,679 4,」「4,4」4 4,475,11」 - - - 150,679

「給料 98,9」」 1 人件費 150,479

」職員手当等 89,78」 医1)特別職給 「85

4共済費 △」8,「」7 医「)一般職給 人→ 人 150,194

7賃金 「00 「 防犯 策費 「00

医1)防犯 策費 「00

5 産管理費 △「」,580 「,774,789 「,751,「09 - - - △「」,580

1「役 費 「,800 1 市庁舎等管理費 △「」,580

1」委託料 △」0,000 医1)庁舎等管理費 △「」,580

14使用料及び 」,6「0 1)通信運搬費 「,800

賃借料 「)施設管理委託料 △」0,000

」) 水道使用料 」,6「0

6企画費 △」,77」 6」,881 60,108 - - - △」,77」

19 担金補助 △」,77」 1 交通網整備関係事業費 △」,77」

及び交付金 医1)バ アフ 推進事業費 △4,「00

1)超 床ノンステップバス等 入事業費補助金

△4,「00

医「)鉄道輸送 策費補助事業費 4「7

1)鉄道輸送 策事業費補助金 4「7

7支所費 」89 40,546 40,9」5 - - - 」89

7賃金 」89 1 支所費 」89

医1)支所費 」89

1)賃金 」89

1「電子計算費 」,000 1,05「,574 1,055,574 1,500 - - 1,500

1」委託料 」,000 1 電算システム運用事業費 」,000

医1)保健福祉総合情報システム事業費 」,000

1)介護保険関係システム改修委託料 」,000

1」諸費 180,110 60」 180,71」 - - 4,000 176,110

「」償還金利子 180,110 1 諸費 180,110

及び割引料 医1)過 国庫支出金返還金 140,184

1)障害者 療費国庫 担金 8,455

「)特別障害者手当等給付費 担金 「「7

」)障害児入所 療費等 担金 1

4)生活困窮者自立支援事業費 担金 1「,」00

5)児童扶養手当給付費 担金 「,967

6)施設型給付費 担金 61,111

7)地域型保育給付費 担金 10,741

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(21)

-18-単 千

款 節

項 目

8)生活保護費 担金 「1,」98

9)子 子育 支援交付金 「「,561

10)生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4「」

医「)過 県支出金返還金 」9,9「6

1)施設型給付費 担金 」0,555

「)地域型保育給付費 担金 5,」71

」)園芸生産拡大支援事業補助金 4,000

「徴 税 費 7 , 9 「 1 1 , 1 4 」 , 」 78 1 , 1 5 1 , 「 9 9 - - - 7 , 9 「 1

1税 総 費 4,41」 607,」17 611,7」0 - - - 4,41」

「給料 △6,690 1 人件費 4,41」

」職員手当等 11,45「 医1)一般職給 人→ 人 4,41」

4共済費 △」49

「賦課徴収費 」,508 5」6,061 5」9,569 - - - 」,508

1「役 費 」,508 1 賦課徴収費 」,508

医1)市民税 諸税関係費 」,508

1)郵送料 」,508

」戸 籍 民 基 △ 7 , 0 1 6 」 5 0 , 4 19 」 4 」 , 4 0 」 - - - △ 7 , 0 1 6 台 帳 費

1戸籍 民基 △7,016 」50,419 」4」,40」 - - - △7,016

台帳費 「給料 △5,698 1 人件費 △7,471

」職員手当等 △591 医1)一般職給 人→ 人 △7,471

4共済費 △1,18「 「 戸籍 民基 台帳費 455

7賃金 455 医1)戸籍 民基 台帳関係費 455

1)賃金 455

4選 挙 費 △ 1 8 , 6 「 「 「 5 4 , 「 4」 「 」 5 , 6 「 1 △ 1 7 , 4 7 8 - - △ 1 , 1 4 4

1選挙管理委 △1,1「」 59,11」 57,990 - - - △1,1「」

員会費 「給料 △446 1 人件費 △1,1「」

」職員手当等 771 医1)一般職給 △1,1「」

4共済費 △1,448

」参議院議員 △17,499 10」,000 85,501 △17,478 - - △「1

選挙費 1報酬 △679 1 人件費 △7,405

」職員手当等 △6,7「6 医1)委員等報酬 △679

8報償費 △1,14「 1)投票管理者報酬 人→ 人 △58」

9旅費 △8 「)開票立会人報酬 人→ 人 △96

11需用費 △566 医「)一般職給 △6,7「6

1「役 費 △8「1 「 選挙執行事 費 △10,094

1」委託料 △6,847 医1)選挙執行事 費 △10,094

14使用料及び △661 1)報償金 △1,14「

賃借料 「)消耗品費ほ △499

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

「 総 費

(22)

-19-単 千

款 節

項 目

18備品購入費 △49 」)手数料ほ △8「1

4)委託料 △6,847

選挙執行事 委託 △5,517

投開票等事 委託 △1,」」0

5)使用料及び賃借料 △661

自動車使用料 △」「5

機器使用料ほ △」」6

6)備品購入費 △49

7)諸経費 △75

医う 食糧費 △67) 5統 計 調 査 費 △ 「 4 , 7 」 6 6 8 , 1 「8 4 」 , 」 9 「 - - - △ 「 4 , 7 」 6

1統計調査総 △「4,7」6 56,708 」1,97「 - - - △「4,7」6

費 「給料 △1」,1」5 1 人件費 △「4,7」6

」職員手当等 △8,185 医1)一般職給 人→ 人 △「4,7」6

4共済費 △」,416

6監 査 委 員 費 9 , 4 0 「 7 」 , 「 8「 8 「 , 6 8 4 - - - 9 , 4 0 「

1監査委員費 9,40「 7」,「8「 8「,684 - - - 9,40「

「給料 4,849 1 人件費 9,40「

」職員手当等 」,745 医1)特別職給 88

4共済費 808 医「)一般職給 人→ 人 9,」14

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(23)

-「0-款 」 民生費 単 千

款 節

項 目

」民生費 955,「0」 」8,15「,「69 」9,107,47「 91「,081 4,500 - 」8,6「「

1社 会 福 祉 費 8 6 0 , 1 7 0 1 5 , 9 」 「 , 7 54 1 6 , 7 9 「 , 9 「 4 8 「 」 , 」 」 7 - - 」 6 , 8 」 」

1社会福祉総 △4,7」7 6,」55,11「 6,」50,」75 - - - △4,7」7

費 「給料 △」,「58 1 人件費 △4,998

」職員手当等 566 医1)一般職給 人→ 人 △4,998

4共済費 △「,」06 「 一般管理費 1,099

1「役 費 1,099 医1)一般管理費 1,099

「8繰出金 △8」8 1)行旅死亡人 扱手数料 1,099

」 介護保険関係事業費 △8」8

医1)介護保険事業特別会計繰出金 △8」8

「障害福祉費 」,40」 5,881,061 5,884,464 - - - 」,40」

8報償費 50 1 障害福祉総 費 」,40」

1」委託料 」,」5」 医1)障害福祉総 費 」,40」

1) 動産鑑定等委託料 」,」5」

「)諸経費 50

5老人福祉費 1「,600 6」」,664 646,「64 11,100 - - 1,500

19 担金補助 1「,600 1 老人福祉費 1,500

及び交付金 医1)老人援護費 1,500

1)高齢者 宅改造費助成金 1,500

「 老人福祉施設費 11,100

医1)高齢者福祉施設等防犯 策強化事業費 11,100

1)高齢者福祉施設等防犯 策強化事業費補助金

11,100

6後期高齢者 」6,667 「,464,045 「,500,71「 - - - 」6,667

療費 19 担金補助 」6,667 1 後期高齢者 療療養給付費 担金

及び交付金

7臨時福祉給 48,000 146,018 194,018 48,000 - -

-付金給付事 19 担金補助 48,000 1 臨時福祉給付金給付事業費 48,000

業費 及び交付金 医1)臨時福祉給付金給付事業費 48,000

1)臨時福祉給付金 48,000

9臨時福祉給 764,「」7 - 764,「」7 764,「」7 - -

-付金 経済 」職員手当等 1,500 1 人件費 1,500

策分 給 7賃金 「,090 医1)一般職給 1,500

付事業費 11需用費 89」 「 臨時福祉給付金 経済 策分 給付事業費 76「,7」7

1「役 費 1「,5」1 医1)臨時福祉給付金 経済 策分 給付事業費

1」委託料 」8,040 76「,7」7

14使用料及び 1,18」 1)賃金 「,090

賃借料 「)役 費 1「,5」1

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

」 民生費

(24)

-「1-単 千

款 節

項 目

19 担金補助 708,000 通信運搬費 9,064

及び交付金 口 振込等手数料 」,467

」)システム開発等委託料 」8,040

4)機器使用料 1,18」

5)臨時福祉給付金 経済 策分 708,000

6)諸経費 89」

「児 童 福 祉 費 9 9 , 8 1 7 1 」 , 7 」 9 , 5 76 1 」 , 8 」 9 , 」 9 」 8 8 , 7 4 4 4 , 5 0 0 - 6 , 5 7 」

1児童福祉総 101,017 1,841,580 1,94「,597 」1,549 - - 69,468

費 「給料 △11,687 1 人件費 △「1,609

」職員手当等 △6,586 医1)一般職給 人→ 人 △「1,609

4共済費 △」,」」6 「 児童福祉総 費 1「「,6「6

7賃金 119 医1)子 療費助成事業費 61,609

1」委託料 1,410 1)審査請求事 委託料 1,410

19 担金補助 61,017 「)子 療費助成費 60,080

及び交付金 」)諸経費 119

「0扶助費 60,080 医「)私立幼稚園関係補助事業費 61,017

1)私立幼稚園就園奨励費補助金 61,017

5保育所費 △18,968 」,700,4「4 」,681,456 45,511 4,500 - △68,979

「給料 △」4,147 1 人件費 △70,166

」職員手当等 △14,456 医1)一般職給 △70,166

4共済費 △「1,56」 「 施設整備費 51,198

19 担金補助 51,198 医1)待機児童解消加速化プ ン 民間保育所整備補助

及び交付金 事業費 51,198

1)民間保育所施設整備費補助金 51,198

6児童福祉施 17,768 7」4,「9」 75「,061 11,684 - - 6,084

設費 11需用費 「40 1 課後児童健全育成事業費 17,768

15 事請 費 1」,061 医1) 課後児童健全育成事業新制 関連費 17,768

18備品購入費 4,467 1)施設改修 事費 1」,061

「)備品購入費 4,467

」)諸経費 「40

」生 活 保 護 費 △ 4 , 7 8 4 8 , 4 6 」 , 「 4「 8 , 4 5 8 , 4 5 8 - - - △ 4 , 7 8 4

1生活保護総 △4,784 41」,「4「 408,458 - - - △4,784

費 「給料 △「,496 1 人件費 △4,784

」職員手当等 △「,19」 医1)一般職給 △4,784

4共済費 △95

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(25)

-「「-款 4 衛生費 単 千

款 節

項 目

4衛生費 「」,「17 9,」74,507 9,」97,7「4 - - - 「」,「17

1保 健 衛 生 費 1 「 , 5 5 「 4 , 0 9 4 , 8 99 4 , 1 0 7 , 4 5 1 - - - 1 「 , 5 5 「

1保健衛生総 △17,907 798,「11 780,」04 - - - △17,907

費 「給料 △8,6」6 1 人件費 △18,」「「

」職員手当等 △4,776 医1)一般職給 人→ 人 △18,」「「

4共済費 △4,910 「 一般管理費 415

11需用費 415 医1)旧国保診療所維持管理費 415

4環境衛生費 」0,459 1,479,784 1,510,「4」 - - - 」0,459

19 担金補助 」0,459 1 水道事業費 」0,459

及び交付金 医1)水道事業会計補助金 」0,459

1) 担金補助及び交付金 」0,459

水道事業会計 担金 86,884

水道事業会計補助金 △56,4「5

「環 境 保 全 費 △ 1 1 , 0 1 9 4 」 4 , 「 0「 4 「 」 , 1 8 」 - - - △ 1 1 , 0 1 9

1環境保全総 △11,019 「7」,」47 「6「,」「8 - - - △11,019

費 「給料 △6,9」」 1 人件費 △11,019

」職員手当等 △「,476 医1)一般職給 △11,019

4共済費 △1,610

」清 掃 費 「 1 , 6 8 4 4 , 8 4 5 , 4 06 4 , 8 6 7 , 0 9 0 - - - 「 1 , 6 8 4

1清掃総 費 △1,076 75」,「91 75「,「15 - - - △1,076

「給料 △1,059 1 人件費 △1,076

」職員手当等 84」 医1)一般職給 △1,076

4共済費 △860

「 処理費 「1,0「1 」,799,86」 」,8「0,884 - - - 「1,0「1

11需用費 4,「「「 1 清掃 場費 「1,0「1

1「役 費 」95 医1)清掃 場運営費 「1,0「1

15 事請 費 16,404 1)燃料費 4,「「「

「)修繕 事費 16,404

」)諸経費 」95

」し 処理費 1,7」9 「9「,「5「 「9」,991 - - - 1,7」9

11需用費 1,7」9 1 し 処理費 1,7」9

医1)し 処理費 1,7」9

1)修繕料 1,7」9

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

4 衛生費

(26)

-「」-款 5 労働費 単 千

款 節

項 目

5労働費 △「,「77 1「1,900 119,6「」 - - - △「,「77

1労 働 費 △ 「 , 「 7 7 1 「 1 , 9 00 1 1 9 , 6 「 」 - - - △ 「 , 「 7 7

1労働諸費 △「,58」 「」,056 「0,47」 - - - △「,58」

「給料 △1,51「 1 人件費 △「,58」

」職員手当等 △787 医1)一般職給 △「,58」

4共済費 △「84

「勤労会館費 」06 98,844 99,150 - - - 」06

11需用費 」06 1 勤労会館費 」06

医1)勤労会館管理費 」06

1)修繕料 」06

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(27)

-「4-款 6 農林水産業費 単 千

款 節

項 目

6農林水産業費 △15,9「0 1,」65,「「9 1,」49,」09 △」」8 - - △15,58「

1農 業 費 △ 1 5 , 9 「 0 1 , 」 4 4 , 1 」6 1 , 」 「 8 , 「 1 6 △ 」 」 8 - - △ 1 5 , 5 8 「

「農業総 費 △17,「08 415,1「1 」97,91」 - - - △17,「08

「給料 △9,」51 1 人件費 △17,「08

」職員手当等 △5,767 医1)一般職給 人→ 人 △17,「08

4共済費 △「,090

」農業振興費 1,「88 」0「,6」5 」0」,9「」 △」」8 - - 1,6「6

8報償費 △1,691 1 農業振興費 △1「

19 担金補助 「,979 医1)農業振興費 1,「「」

及び交付金 1)園芸用廃プ スチック処理 策推進事業補助金

1,「「」

医「)水 農業構造改革 策事業費 △「,4」1

1)転作奨励等報償金 △1,691

「)経営所得 定 策等推進事業費補助金 △740

医」) 環境 や しい農業 推進事業費 86

1) 環境 や しい農業 推進事業補助金 86

医4)担い手確保 経営強化支援事業費 1,110

1)担い手確保 経営強化支援事業補助金 1,110

「 農作物被害防 策事業費 1,」00

医1) 害獣 策事業費 1,」00

1) 害獣防護柵設置事業補助金 1,」00

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

6 農林水産業費

(28)

-「5-款 7 商 費 単 千

款 節

項 目

7商 費 47,490 「,6」5,819 「,68」,」09 - - - 47,490

1商 費 4 7 , 4 9 0 「 , 6 」 5 , 8 19 「 , 6 8 」 , 」 0 9 - - - 4 7 , 4 9 0

1商 総 費 46,「67 「50,「0「 「96,469 - - - 46,「67

「給料 15,08「 1 人件費 46,「67

」職員手当等 「7,」79 医1)一般職給 人→ 人 46,「67

4共済費 」,806

4観光費 1,「「」 「5」,405 「54,6「8 - - - 1,「「」

11需用費 1,「「」 1 観光施設費 1,「「」

医1)閉校施設活用事業費 1,「「」

1)修繕料 1,「「」

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(29)

-「6-款 8 土木費 単 千

款 節

項 目

8土木費 △「4,661 9,5」1,707 9,507,046 - 7,000 - △」1,661

1土 木 管 理 費 △ 8 4 4 」 6 4 , 9 「9 」 6 4 , 0 8 5 - - - △ 8 4 4

1土木総 費 △844 」64,9「9 」64,085 - - - △844

「給料 △1,「61 1 人件費 △844

」職員手当等 1,057 医1)一般職給 人→ 人 △844

4共済費 △640

「道 路 橋 う △ 「 , 6 7 8 」 , 1 「 8 , 0 01 」 , 1 「 5 , 」 「 」 - - - △ 「 , 6 7 8 費

1道路橋 △18,667 788,759 770,09「 - - - △18,667

う総 費 「給料 △7,76「 1 人件費 △18,667

」職員手当等 △8,44」 医1)一般職給 人→ 人 △18,667

4共済費 △「,46「

「道路橋 9,000 1,61「,744 1,6「1,744 - - - 9,000

う維持費 1」委託料 9,000 1 道路維持費 9,000

医1)道路維持費 9,000

1)応急 事委託料 9,000

」道路橋 6,989 49「,971 499,960 - - - 6,989

う新設改良 15 事請 費 6,989 1 道路新設改良費 5,000

費 医1)市道 号線 野 山口 5,000

1) 事費 5,000

「 橋 う新設改良費 1,989

医1)橋 う長 命化事業費 1,989

1)市道 号線喜 郎橋 事費 1,989

」河 川 費 △ 4 , 7 」 」 」 0 7 , 0 55 」 0 「 , 」 「 「 - - - △ 4 , 7 」 」

1河川総 費 △8,7」」 1「「,505 11」,77「 - - - △8,7」」

「給料 △4,」56 1 人件費 △8,7」」

」職員手当等 △「,918 医1)一般職給 △8,7」」

4共済費 △1,459

「河川改良費 4,000 96,658 100,658 - - - 4,000

1」委託料 4,000 1 河川管理費 4,000

医1)河川管理費 4,000

1) 事委託料 4,000

4都 市 計 画 費 △ 「 7 , 8 8 5 5 , 4 」 7 , 0 48 5 , 4 0 9 , 1 6 」 - - - △ 「 7 , 8 8 5

1都市計画総 △16,817 411,」16 」94,499 - - - △16,817

費 「給料 △9,9」9 1 人件費 △16,817

」職員手当等 △4,6」6 医1)一般職給 人→ 人 △16,817

4共済費 △「,「4「

「土地 画整 △45,4」7 1,91」,0「5 1,867,588 - - - △45,4」7

理費 「給料 △「1,8」1 1 人件費 △45,4」7

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

8 土木費

(30)

-「7-単 千

款 節

項 目

」職員手当等 △15,79「 医1)一般職給 人→ 人 △45,4」7

4共済費 △7,814

」街路事業費 △1,94「 4「4,5「7 4「「,585 - - - △1,94「

「給料 △「,」81 1 人件費 △1,94「

」職員手当等 」4」 医1)一般職給 人→ 人 △1,94「

4共済費 96

4 共 水道 」「,」「4 1,60」,50」 1,6」5,8「7 - - - 」「,」「4

費 「8繰出金 」「,」「4 1 水道事業特別会計繰出金

6 園費 」,987 1,080,67「 1,084,659 - - - 」,987

1」委託料 」,987 1 園管理費 」,987

医1) 園管理費 」,987

1)調査設計委託料 」,987

5 宅 費 」 , 6 0 4 「 9 4 , 6 74 「 9 8 , 「 7 8 - - - 」 , 6 0 4

1 宅管理費 」,604 「94,674 「98,「78 - - - 」,604

「給料 1,97「 1 人件費 」,604

」職員手当等 1,066 医1)一般職給 」,604

4共済費 566

6港 湾 費 7 , 8 7 5 - 7 , 8 7 5 - 7 , 0 0 0 - 8 7 5

1港湾建設費 7,875 - 7,875 - 7,000 - 875

19 担金補助 7,875 1 港湾建設費 7,875

及び交付金 医1)港湾建設費 7,875

1)千葉港改修事業 担金 7,875

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(31)

-「8-款 9 消防費 単 千

款 節

項 目

9消防費 △」「,148 4,111,800 4,079,65「 1,904 △1,000 - △」」,05「

1消 防 費 △ 」 「 , 1 4 8 4 , 1 1 1 , 8 00 4 , 0 7 9 , 6 5 「 1 , 9 0 4 △ 1 , 0 0 0 - △ 」 」 , 0 5 「

1常備消防費 △」「,148 」,「18,466 」,186,」18 - - - △」「,148

「給料 △6,88「 1 人件費 △」「,148

」職員手当等 」69 医1)一般職給 人→ 人 △」「,148

4共済費 △「5,6」5

「非常備消防 - 149,550 149,550 688 - - △688

費 1 源更

5災害 策費 - 69,495 69,495 1,「16 △1,000 - △「16

1 源更

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

9 消防費

(32)

-「9-款 10 教育費 単 千

款 節

項 目

10教育費 4」」,19」 7,575,777 8,008,970 1「8,4「9 「66,400 - 」8,」64

1教 育 総 費 △ 1 , 7 4 5 1 , 7 「 8 , 7 」」 1 , 7 「 6 , 9 8 8 - - 1 6 , 8 9 7 △ 1 8 , 6 4 「

「事 費 △「,5」6 1,」76,」」7 1,」7」,801 - - 16,897 △19,4」」

「給料 △6,957 1 人件費 △4,051

」職員手当等 「,464 医1)特別職給 188

4共済費 44「 医「)一般職給 △4,「」9

7賃金 1,515 「 事 費 1,515

医1)事 費 1,515

1)賃金 1,515

」教育総 費 791 「67,754 「68,545 - - - 791

1報酬 18 1 人件費 18

11需用費 77」 医1)委員等報酬 18

1)学校規模適 化検討委員報酬 人→ 人

18

「 教育総 費 「

医1)学校規模適 化検討事業費 「

医う 食糧費 「)

」 施設管理費 771

医1)施設管理費 771

1)修繕料 771

「 学 校 費 「 4 5 , 7 0 」 1 , 0 「 」 , 1 」8 1 , 「 6 8 , 8 4 1 7 7 , 7 9 」 1 4 6 , 「 0 0 - 「 1 , 7 1 0

1学校管理費 「45,70」 678,0」7 9「」,740 77,79」 146,「00 - 「1,710

1報酬 5,46「 1 人件費 5,46「

9旅費 16 医1)嘱託職員報酬等 人→ 人 5,46「

15 事請 費 「40,「「5 「 耐震 策費 「40,「41

医1)非構造部材耐震 策費 「40,「41

1) 事費 「40,「「5

菊間 学校屋 運動場照明等耐震化 事

1」,781

東海 学校屋 運動場照明等耐震化 事

」「,400

千種 学校屋 運動場照明等耐震化 事

」9,787

白金 学校屋 運動場照明等耐震化 事

1」5,994

辰巳台西 学校屋 運動場照明等耐震化 事

18,「6」

「)諸経費 16

」中 学 校 費 1 9 「 , 6 1 6 5 」 0 , 6 「「 7 「 」 , 「 」 8 5 0 , 6 」 6 1 「 0 , 「 0 0 - 「 1 , 7 8 0

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(33)

-」0-単 千

款 節

項 目

1学校管理費 19「,616 「9「,544 485,160 50,6」6 1「0,「00 - 「1,780

15 事請 費 19「,616 1 環境整備費 5」,「66

医1)中学校既存学校施設整備事業費 5」,「66

1)辰巳台中学校便所改修 事費 5」,「66

「 耐震 策費 1」9,」50

医1)非構造部材耐震 策費 1」9,」50

1)菊間中学校屋 運動場照明等耐震化 事費

1」9,」50 4幼 稚 園 費 △ 「 1 , 1 「 4 「 」 」 , 」 「5 「 1 「 , 「 0 1 - - △ 1 6 , 8 9 7 △ 4 , 「 「 7

1幼稚園費 △「1,1「4 「」」,」「5 「1「,「01 - - △16,897 △4,「「7

「給料 △10,7」7 1 人件費 △「1,1「4

」職員手当等 △6,686 医1)一般職給 △「1,1「4

4共済費 △」,701

5社 会 教 育 費 1 4 , 「 0 1 1 , 4 「 9 , 4 」7 1 , 4 4 」 , 6 」 8 - - - 1 4 , 「 0 1

1社会教育総 」,041 」「9,」4「 」」「,」8」 - - - 」,041

費 「給料 1,416 1 人件費 」,041

」職員手当等 1,61「 医1)一般職給 人→ 人 」,041

4共済費 1」

「文化振興費 8,670 464,1「8 47「,798 - - - 8,670

1」委託料 8,670 1 文化 保護費 8,670

医1)文化 保護費 8,670

1)文化 説明 等製作委託料 8,670

」青少 策 「90 5」,517 5」,807 - - - 「90

費 7賃金 「90 1 青少 指 センタ 費 「90

医1)運営費 「90

5図書館費 「,「00 106,478 108,678 - - - 「,「00

15 事請 費 「,「00 1 施設管理費 「,「00

医1)施設管理費 「,「00

1)施設改修 事費 「,「00

6保 健 体 育 費 」 , 5 4 「 「 , 6 」 0 , 5 「「 「 , 6 」 4 , 0 6 4 - - - 」 , 5 4 「

「学校給食費 」,54「 「,「61,7「8 「,「65,「70 - - - 」,54「

「給料 △644 1 人件費 △1,458

」職員手当等 △746 医1)一般職給 △1,458

4共済費 △68 「 施設整備費 5,000

15 事請 費 5,000 医1)学校給食共 調理場施設整備事業費 5,000

1)修繕 事費 5,000

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

10 教育費

(34)

-」1-款 11 災害復旧費 単 千

款 節

項 目

11災害復旧費 「,501 41,「00 4」,701 - - - 「,501

「土 木 施 設 災 害 「 , 5 0 1 」 」 , 8 08 」 6 , 」 0 9 - - - 「 , 5 0 1 復 旧 費

1道路橋 「,501 「6,「「」 「8,7「4 - - - 「,501

う災害復旧 」職員手当等 「,501 1 人件費 「,501

費 医1)一般職給 「,501

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(35)

-」「-報

手当

地域手当

通勤手当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

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,

,

,

,

,

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,

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,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

一般会計

単位

共済費

    特     別     職

職員数

(36)

-」」-単位

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

特 殊 勤

手 当

特 別 勤

手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

時間外勤

手当

休 日 勤

手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

再任用短時間勤

職員

人数

外書

職員手 当

職員手 当

  一  般  職

(37)

-」4-給料及び職員手当

増減額

明細

単位

給 与 改 定

伴 う

増 減 分

増 加 分

,

,

,

,

制 度 改 正

伴 う

増 減 分

,

,

,

,

,

,

,

増減分

,

増減分

,

,

(38)

-」5-,

,

,

日現在

,

,

,

,

,

,

日現在

,

,

,

イ 初任給

,

,

,

,

,

,

再任用短時間勤

職員を含

給料及び職員手当

状況

ア 職員

人当た

給与

(39)

-」6-ウ 級別職員数

,

,

再任用短時間勤

職員

人数・構成比

外書

構成比

構成比

構成比

日現在

日現在

(40)

-」7-分

級別

標準的

消 防 職

技能労

一般行

(41)

-」8-,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

号給

号給

号給

職 制

段 階

級 等

加 算 措 置

号給

支給率計

号給

技能労

職員数

再任用短時間勤

職員を含

比率

号給数別

エ 昇給

昇給

職員数

号給数別

号給

比率

号給

号給

昇給

職員数

号給

号給

号給

号給

再任用職員

支給率

一般行政職

手当・勤勉手当

(42)

-」9-最

※在職期間

いた職員

区分

調整

,

,

うち

多い

分を合計

た額

,

一般行政職

技能労

ク 特殊勤

手当

指 定 基 準

く 支 給 率

キ 地域手当

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

備 考

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

退職及び勧奨退職

退職手当

勤続

勤続

勤続

代 表 的

特 殊 勤

手 当

救急出動手当・清掃作業手当・火災出動手当・福祉業

手当

(43)

-40-国

配偶者

,

配偶者

,

人目

,

人当た

,

人目

,

自宅

場合

,

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限

支給

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限

支給

乗用車等を使用

場合

使用距離等

km毎

,

,

を支給

運賃相当額

,

限度

支給

電車

バスを利用

場合

配偶者

い場合

人目

,

配偶者

い場合

人目

,

ケ そ

手当

扶養手当

6歳

度初

加算額

配偶者以外

扶養親族

,

6歳

度初

加算額

人当た

,

配偶者以外

扶養親族

住居手当

通勤手当

電車

バスを利用

場合

運賃相当額

,

限度

支給

使用距離等

km毎

,

,

を支給

乗用車等を使用

場合

人当た

参照

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