第
3
経営分析の指標
1
病院事業
収益的収支
の概要
・
成
25
年度
病院事業(収益的収支)
・
成
24
年度
病院事業(収益的収支)
病院経営分析比較表(公立置賜総合病院、長井病院、南陽病院)
・
成
23
年度
病院事業(収益的収支)
※病院組合病院事業決算を総務省決算統計 ー に基づき再計算後
位:千円
病院 公立置賜総合病院 サテ イト医療施設
科目 総合病院 救命救急センタ 長井病院 陽病院 川西診療所 合 計
入 院 収 益 7,368,843 6,548,035 820,808 887,169 554,280 332,889 - 8,256,012 外 来 収 益 2,737,466 2,455,154 282,312 1,087,125 548,289 453,342 85,494 3,824,591 その他医業収益 820,728 439,702 381,026 52,579 30,562 18,188 3,829 873,307
うちその他医業収益 340,019 321,736 18,283 52,579 30,562 18,188 3,829 392,598
うち他会計負担金 480,709 117,966 362,743 0 0 0 0 480,709
再掲うち救急病院分 462,975 100,232 362,743 0 462,975
再掲うち保健衛生行政 17,734 17,734 0 0 17,734
小 計 10,927,037 9,442,891 1,484,146 2,026,873 1,133,131 804,419 89,323 12,953,910
医 業 外 収 益 647,655 436,647 211,008 482,308 305,777 138,728 37,803 1,129,963
うち負担金 交付金 1,052,266 490,989 561,277 476,772 303,328 137,907 35,537 1,529,038
▲ ▲ ▲ 0 ▲
救急病院分 ▲ ▲ ▲ 0 ▲
保健衛生行政 ▲ ▲ 0 0 ▲
うち組合管理費負担金 10,245 10,245 0 0 0 0 0 10,245
特 別 利 益 7,363 6,570 793 431 14 417 0 7,794
11,582,055 9,886,108 1,695,947 2,509,612 1,438,922 943,564 127,126 14,091,667
給 与 費 5,612,625 4,763,070 849,555 1,250,229 724,204 470,029 55,996 6,862,854
決算上の給与費 6,047,601 5,136,004 911,597 1,408,039 813,611 526,564 67,864 7,455,640
その他費用に計上 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
児童手当 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
嘱託職員分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
退手組合負担金 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
材 料 費 2,729,129 2,251,266 477,863 317,991 171,542 136,753 9,696 3,047,120 うち薬品費 1,310,855 1,257,302 53,553 157,768 83,028 72,490 2,250 1,468,623 うち診療材料費 1,304,075 882,109 421,966 121,954 61,834 52,674 7,446 1,426,029 経 費 2,242,461 2,037,271 205,190 594,832 306,971 240,615 47,246 2,837,293
うち ース 95,221 89,255 5,966 39,914 21,176 16,095 2,643 135,135 うちその他費用 434,976 372,934 62,042 157,810 89,407 56,535 11,868 592,786
うち児童手当 31,480 26,187 5,293 6,660 5,535 1,125 0 38,140 うち嘱託職員分 15,166 15,166 0 41,333 17,840 17,207 6,286 56,499
うち退手組合負担金 388,330 331,581 56,749 109,817 66,032 38,203 5,582 498,147
減 価 償 却 費 539,038 494,244 44,794 51,528 31,404 18,039 2,085 590,566
資 産 減 耗 費 7,116 6,596 520 513 421 92 0 7,629
研 究 研 修 費 42,897 36,914 5,983 3,002 1,669 1,234 99 45,899 小 計 11,173,266 9,589,361 1,583,905 2,218,095 1,236,211 866,762 115,122 13,391,361
医 業 外 費 用 639,678 580,691 58,987 67,030 44,596 20,381 2,053 706,708 うち企業債利息 321,367 298,150 23,217 24,569 20,923 3,596 50 345,936 特 別 損 失 425,903 374,661 51,242 313,921 187,972 113,329 12,620 739,824 合 計 12,238,847 10,544,713 1,694,134 2,599,046 1,468,779 1,000,472 129,795 14,837,893
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ 52,262 224,056 158,101 56,004 9,951 ▲
▲ ▲ 1,813 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
前 度純損益 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 216 ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
公立置賜総合病院
総合病院 救命救急センタ 長井病院 陽病院 川西診療所 合 計
98.0% 97.1% 103.2% 109.8% 112.3% 106.3% 108.5% 99.9%
97.8% 98.5% 93.7% 91.4% 91.7% 92.8% 77.6% 96.7%
51.4% 50.4% 57.2% 61.7% 63.9% 58.4% 62.7% 53.0%
25.0% 23.8% 32.2% 15.7% 15.1% 17.0% 10.9% 23.5%
11.9% 9.3% 28.4% 6.0% 5.5% 6.5% 8.3% 11.0%
12.0% 13.3% 3.6% 7.8% 7.3% 9.0% 2.5% 11.3%
置賜広域病院組合 病院事業会計
収益的収支
決算 総務省決算統計報告
税抜
収 益
的 支 出
医 業 費 用
経常収支比率= 医業収益 医業外収益
医業費用 医業外費用
収
益 的 収 入
医 業 収 益
医業収益に計上
合 計
医 業 損 益
経 常 損 益
純 損 益
当 度未処理欠損金
サテ イト医療施設
医業収支比率= 医業収益 医業費用
給与費比率= 給与費 医業収益
材料費比率= 材料費 医業収益
診療材料費率= 診療材料費 対医業収益
薬品費率= 薬剤費 対医業収益比率
成
25
度
※病院組合病院事業決算を総務省決算統計 ー に基づき再計算後
位:千円
病院 公立置賜総合病院 サテ イト医療施設
科目 総合病院 救命救急センタ 長井病院 陽病院 川西診療所 合 計
入 院 収 益 7,089,755 6,346,154 743,601 902,820 552,556 350,264 - 7,992,575 外 来 収 益 2,598,202 2,292,538 305,664 1,101,448 557,079 450,550 93,819 3,699,650 その他医業収益 883,441 463,541 419,900 50,129 27,403 18,008 4,718 933,570
うちその他医業収益 361,915 342,946 18,969 50,129 27,403 18,008 4,718 412,044
うち他会計負担金 521,526 120,595 400,931 0 0 0 0 521,526
再掲うち救急病院分 502,273 101,342 400,931 0 502,273
再掲うち保健衛生行政 19,253 19,253 0 0 19,253
小 計 10,571,398 9,102,233 1,469,165 2,054,397 1,137,038 818,822 98,537 12,625,795
医 業 外 収 益 804,069 672,618 131,451 512,521 313,273 152,844 46,404 1,316,590
うち負担金 交付金 693,148 568,108 125,040 502,293 310,908 150,000 41,385 1,195,441
▲ ▲ ▲ 0 ▲
救急病院分 ▲ ▲ ▲ 0 ▲
保健衛生行政 ▲ ▲ 0 0 ▲
うち組合管理費負担金 9,453 9,453 0 0 0 0 0 9,453
特 別 利 益 2,567 2,294 273 93 93 0 2,660
11,378,034 9,777,145 1,600,889 2,567,011 1,450,311 971,759 144,941 13,945,045
給 与 費 5,659,703 4,810,587 849,116 1,267,140 736,797 463,938 66,405 6,926,843
決算上の給与費 6,087,122 5,177,527 909,595 1,417,811 824,093 522,175 71,543 7,504,933
その他費用に計上 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
児童手当 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
非常勤医師分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
退手組合負担金 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
材 料 費 2,488,502 2,063,661 424,841 326,977 180,324 135,736 10,917 2,815,479 うち薬品費 1,234,895 1,185,694 49,201 167,576 92,975 71,698 2,903 1,402,471 うち診療材料費 1,146,772 772,954 373,818 120,211 59,565 52,869 7,777 1,266,983 経 費 2,182,813 1,964,721 218,092 592,649 302,382 238,043 52,224 2,775,462 うち ース 95,210 89,980 5,230 39,719 22,353 14,007 3,359 134,929 うちその他費用 427,419 366,940 60,479 150,671 87,296 58,237 5,138 578,090
うち児童手当 31,135 26,334 4,801 6,500 5,430 1,070 37,635
うち非常勤医師分 11,387 11,387 39,757 21,278 18,479 51,144
うち退手組合負担金 384,897 329,219 55,678 104,414 60,588 38,688 5,138 489,311 減 価 償 却 費 503,537 462,552 40,985 53,139 30,299 17,530 5,310 556,676 資 産 減 耗 費 9,723 9,125 598 620 323 200 97 10,343 研 究 研 修 費 36,110 30,798 5,312 3,653 1,815 1,706 132 39,763 小 計 10,880,388 9,341,444 1,538,944 2,244,178 1,251,940 857,153 135,085 13,124,566
医 業 外 費 用 644,247 586,106 58,141 70,861 46,783 21,368 2,710 715,108 うち企業債利息 339,507 314,986 24,521 27,467 22,535 4,871 61 366,974 特 別 損 失 275,532 212,691 62,841 325,501 210,854 93,022 21,625 601,033 合 計 11,800,167 10,140,241 1,659,926 2,640,540 1,509,577 971,543 159,420 14,440,707
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ 3,531 251,879 151,588 93,145 7,146 102,711
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 216 ▲ ▲
前 度純損益 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
公立置賜総合病院
総合病院 救命救急センタ 長井病院 陽病院 川西診療所 合 計
98.7% 98.5% 100.2% 110.9% 111.7% 110.6% 105.2% 100.7%
97.2% 97.4% 95.5% 91.5% 90.8% 95.5% 72.9% 96.2%
53.5% 52.9% 57.8% 61.7% 64.8% 56.7% 67.4% 54.9%
23.5% 22.7% 28.9% 15.9% 15.9% 16.6% 11.1% 22.3%
10.8% 8.5% 25.4% 5.9% 5.2% 6.5% 7.9% 10.0%
11.7% 13.0% 3.3% 8.2% 8.2% 8.8% 2.9% 11.1% 薬品費率=
薬剤費 対医業収益比率
サテ イト医療施設
経常収支比率= 医業収益 医業外収益
医業費用 医業外費用
医業収支比率= 医業収益 医業費用
給与費比率= 給与費 医業収益
材料費比率= 材料費 医業収益
診療材料費率= 診療材料費 対医業収益
置賜広域病院組合 病院事業会計
収益的収支
決算 総務省決算統計報告
税抜
当 度未処理欠損金
医 業 収 益
医業収益に計上
医 業 損 益
経 常 損 益
合 計
純 損 益
医 業 費 用
収 益 的 支
出 収 益 的
収 入
成
24
度
総 収 益
% 総 費 用
人
人
備考: 類似 均 に い 経営規模別 分 一般病院 床以上 床以上 床未満 床以上 床未満 床以上 床未満
床以上 床未満 床以上 床未満 床未満 結核病院 精神科病院 建設中 に基 算出し い
良債 額 良債 比率 累積欠損金比率 病院事業単位 算出し 健全化法上 資金 足額 健全化法上 資金 足比率
地 法上 資金 足額 地 法上 資金 足比率 特別会計単位 算出し い
臨 床 検 査 部 門
そ 他
全 職 員 師
護部門
人
職 員 数 均 給 月 額 円 均 齢 齢 他 会計 繰入状 況 千円 良 債 額 ・ 良 債 比 率 過 去 ヵ 推 移 地 法上 資金 足額 千円
117.1 121.9
経 常 収 支 比 率 業 収 支 比 率 他会計繰入金対経常収益比率 他会計繰入金対 業収益比率 他 会 計 繰入 金 対 総 収益 比 率 実 質 収 益 対 経 常 費 用 比 率 特 別 損 失 病 院 分
建 物 面 積
診 療 科 数
許可公営企業
P 対象病 院
特 殊 診 療 機 能
採算地 病院
指定病院 状況
護 配 置
経 営 形 態
※置賜広域病院組合総 企 課作成総 省地方公営企
業 病院経営分析比較表 川西診療所分 除外し作成
, ㎡ 当然
一般病院
26
対象
外 来
分
24 度
全 国 均 類 似 均 対 前 度 伸 率
師 護 部 門
305,230 59,986 292,737 68,997 269,312 61,347 43,012 10,312 3.6 1.8 41,532 10,130 42,573 11,055
24 度
全 国 均 類 似 均 対 前 度 伸 率
23 度
対 前 度 伸 率
22 度
病院経営分析比較表
24年度
都 道 府
市 ・ 組 合
病 院
病床数 度 度 度
%・日 病 床 利 用 率 ・ 均 在 院 日 数
対前 度伸率
入 院
520
均在院日数 一般病床 み
2.5
入 院
55,426
成 度
良債 額 千円 良債 比率 %
22 度
23 度
24 度
度
-
--
--
-分 収 益 定 繰 入 資 本 定 繰 入
計
実繰入額 基準額
1,460,979 1,224,127
804,914 1,335,402
2,265,893 2,559,529
604 635,432 579,104 38.7 40.2 38.9
16 516,443 434,954 51.1 46.6
そ 他職員 全 職 員
9 563,792 513,241 56.3 51.4 53.7
42.8
78 510,544 490,744 40.2 40.2 40.0
32 553,376 528,171 44.2 43.5
准 護 師 事 職 員 療 技術 員
47.6
師 護 師
当該病院 当該病院 全国 均 当該病院 全国 均 類似 均 分
371 435,248 464,800 36.2
43.1 44.2 40.9 1,380,757 1,471,562 98 38.4 37.0
-地 法上 資金 足比率 %
-55.4
累 積 欠 損 金 比 率 %
健 全 化 法 上 資 金 足 額 千 円 -健 全 化 法 上 資 金 足 比 率 %
-144.2
床当た 職員数
資 金 足 等 状 況
4.7 4.4 5.5
5.0 8.7 8.2
2.7 2.3
3.3 3.4 4.1
全 国 均 類 似 均 師
護 部 門 薬 剤 部 門 事 部 門 給 食 部 門 放 射 線 部 門
2.7 10.3 10.1 19.0 73.6 2.5 6.2 14.2 20.2 74.9 89.9 3.3 3.8
職員 人 日当た 患者数 全 国 均 類 似 均
外 来
入 院 4.3 5.0 3.8
1.5 1.6 1.4
入 院 外 来
6.5 8.3 6.0
1.0 1.0 0.9
86.5 85.6
67.4 93.4 91.8
薬品使用効率
計
類 似 均 全 国 均
80.4 108.7 107.5
63.7
投 薬 注 射
2.9 1.3
266,254 57,026
-1.7 6.2
274,003 57,774
23 度
対 前 度 伸 率
22 度
料 費
う ち 薬 品 費 う ち 薬 品 費 以 外 薬 料 費 減 価 償 却 費
経 費
う ち 委 託 料 研 究 研 修 費 資 産 減 耗 費
う ち 支 払 利 息 業 外 費 用
損 益
経 常 損 益
純 損 益
累 積 欠 損 金
88.1 87.3 92.2
9.9 14.8 11.3
85.8 85.2
9.2 13.3 10.2 10.0 10.5
10.9 11.4
9.2 12.9 10.2 10.0
97.2 92.7 96.9 95.2 95.0
10.5
5,995,982 8.9 5,508,053
98.7 100.3 102.6 97.7
6,415,166 7.0
97.7
業 外 収 益
(う ち国・都道府 補助金
うち他会計補助・ 担金 特 別 利 益 う ち 他 会 計 繰 入 金
業 費 用
▲ , 業 収 益
入 院 収 益
外 来 収 益
診 療 収 入 計 そ 他 業 収 益
う ち 他 会 計 担 金
▲ , ▲ ,
▲ , ▲ ,
▲ ,
245,252 48.5 165,118
341,789 -5.1 3.2 2.3 2.2 360,327 -4.8
16,436 145.9 6,683
644,247 -2.0 657,305
9,723 -40.8
-1.5 667,470
378,324
275,532 12.3
764,956 -6.0 7.2 10.1 10.3 813,746 8.0 753,762
36,110 11.9 32,275 15.7 27,906
457,854 -0.3 459,099
2,182,813 -0.6 20.6 23.0 20.6 2,196,150
503,537 10.0 4.8 7.3 7.3
2.4 2,144,447
992,712 -4.4 9.4 12.0 13.1 1,038,261 0.7 1,031,457
1,393,741 7.8 13.2 10.7 12.4 1,293,480 -1.0 1,306,183
5,548,876
2,488,502 2.5 23.5 23.2 25.8 2,428,254
5,659,703 2.0 53.5 53.5 48.7
-0.4 2,438,021
10,680,617 0.5 10,625,033
11,800,167 1.9 11,583,174 1.1
職 員 給 費 5,549,648 0.0
13,708 4610.7 291
- -
-2,567 -81.3
-
-11,457,621
10,880,388 1.9
913,789 -0.8 920,769
552,604
520,345 -7.1 559,899 -2.8 576,166
-2.7 933,577
182,256 -24.7 241,917 -5.5 255,948
804,069 -11.5 908,642
-4.3 577,434
2,509,048
9,687,957 4.6 9,259,107 0.9 9,176,169
2,572,233
521,526 -5.6
883,441 -3.3
7,089,755 6.0
2.5
分
対前 度 増 減率 対 前 度増 減 率
成 度 成 度
費 用
10,172,896 0.8 10,096,938
2.5 11,378,034 10,571,398 3.9 11,030,806 0.6 11,095,246 149.4 157.2 156.0
外来入院患者比率
152.3 -3.4 0.7 440 987 -1.2 -4.2 425 994 -
-23 度
22.6 -
-84.6 67.9 64.0 84.4 76.8
山形
置賜広域病院組合
ド 透 I 未 訓 ガ
※特殊診療機能
※指定病院 状況欄
ド・・・人間ドック 透・・・人工透析 I・・・I U・ U 未・・・NI U・未熟児室 訓・・・運動機能訓練室 ガ・・・ガン 放射線 診療
救・・・救急告示病院 臨・・・臨床研修病院 ・・・ 診療連携拠点病院 感・・・感染症指定 療機関 へ・・・へ 地 療拠点病院 災・・・災害拠点病院
地・・・地域 療支援病院 特・・・特定機能病院 輪・・・病院群輪番制病院
分 全 国 均 類 似 均
-85.6
-公立置賜総合病院
施 設 及 び 業 概 況 等
46.3
外 来
420 952
175
分
対前 度伸率
418
一 般
療 養
166.9
502 1,160
-法 適 用 分
人・% 一日 均患者数・外来入院患者比率
496 81.2 75.3 83.0 82.2
- 76.1
24 度
全国 均 類似 均
円・% 患 者 1 人 1 日 当 た 診 療 収 入
13.8 19.5 13.9
非該当
救 臨 感 へ 災 地
:
直営
5.6
14.5 16.3
結 核
精 神
感 染 症
- 18.8
84.6
計
-20
4
-22 度
円・% 職 員 1 人 1 日 当 た 診 療 収 入
※ 成 度分 成 度繰越補助事業分 除い い
業収入 , 千円 業支出 , 千円
80.7 73.9 80.8 81.7
千円・%
損 益 計 算 書
13,880
7.6 4.7
分
46,264 10,799
業 収 益
全 国 均 類 似 均
6,686,874 0.3 6,667,121
2,598,202 1.0
-91
-都 道 府 県 名 山形県
市 町 村 ・ 組 合 名
病 院 名
置賜広域病院組合
公立置賜長井病院
病 院 区 分
当然財務
建 物 面 積
一般病院
診 療 科 数
16, 247 指定病院の状況 8
不採算地区病院 特 殊 診 療 機 能
看 護 配 置
施 設 及 び 業 務 概 況 等
非該当
透 訓
㎡ 法 適 用 区 分
病 院 経 営 分 析 比 較 表
(
年度)
精 神
感 染 症
計
平 均 在 院 日 数 (一 般 病 床 の み )
結 核
一 般
区 分
50 90. 6 75. 3 67. 9 95. 4
病 床 数 年 度 全 国 平 均 類 似 平 均 年 度 年 度 95. 0
年 度 対 前 年 度 伸 率 年 度 対 前 年 度 伸 率 年 度
区 分
病 床 利 用 率 ・ 平 均 在 院 日 数 (%・日) 一 日 平 均 患 者 数 ・ 外 来 入 院 患 者 比 率
入 院 外 来 外来入院患者比率 (人・%)
-- 18. 8 15. 8 -
-92. 3 67. 9 59. 6 95. 3 94. 3 60
- 2. 5 - -
-91. 5 73. 9 68. 9 95. 3 94. 6 40. 6 19. 5 20. 9 43. 9 39. 6
年 度
対 前年度 伸率
年 度
対 前年度 伸率
年 度
区 分
患 者 1 人 1 日 当 た り 診 療 収 入
入 院 外 来
全 国 平 均
(円・%)
類 似 平 均
経 常 損 益
純 損 益
損 益
累 積 欠 損 金
経 常 収 支 比 率
医 業 収 支 比 率
他 会 計 繰 入 金 対 経 常 収 益 比 率 他 会 計 繰 入 金 対 医 業 収 益 比 率 他 会 計 繰 入 金 対 総 収 益 比 率 実 質 収 益 対 経 常 費 用 比 率
1, 450, 311 - 0. 2 1, 453, 620 1. 2 1, 436, 989
1, 137, 038 - 0. 5 1, 142, 797 1. 1 1, 129, 902
医 業 収 益
入 院 収 益
外 来 収 益
診 療 収 入 計
そ の 他 医 業 収 益 ( うち 他 会 計 負 担 金)
医 業 外 収 益
( う ち 国 ・ 都 道 府 県 補 助 金 )
特 別 利 益
( う ち 他 会 計 繰 入 金 )
総 費 用
1 医 業 費 用
( 1) 職 員 給 与 費
( 2) 材 料 費
( う ち 薬 品 費 )
( う ち 薬 品 費 以 外 の 医 薬 材 料 費 )
減 価 償 却 費
( 3)
経 費
( 4)
総 収 益
( 1) ( 2) ( 3) 1 2 3
( う ち 委 託 料 )
資 産 減 耗 費
研 究 研 修 費
( 5) ( 6)
2 医 業 外 費 用
特 別 損 失
( う ち 支 払 利 息 ) 3
557, 079
0. 4 550, 447 0. 9 545, 621
552, 556
- 1. 4 564, 967 1. 3 557, 759
27, 403
- 0. 5 1, 115, 414 1. 1 1, 103, 380
1, 109, 635
0. 1 27, 383 3. 2 26, 522
- - - -
-313, 273 0. 8 310, 811 1. 2 307, 087
541 391. 8 110 -
-( う ち 他 会 計 補 助 ・ 負 担 金 ) 310, 908 0. 7 308, 620 1. 4 304, 411
- - 12 -
-- - - -
-1, 509, 577 2. 2 1, 477, 627 - 1. 4 1, 498, 309
1, 251, 940 1. 9 1, 229, 160 0. 8 1, 219, 312
736, 797 3. 3 64. 8 53. 5 57. 1 713, 024 1. 6 701, 471 180, 324 - 4. 3 15. 9 23. 2 18. 3 188, 429 - 1. 4 191, 165
66, 082 - 2. 7 5. 8 12. 0 10. 2 67, 930 1. 3 67, 090
86, 987 - 5. 9 7. 7 10. 7 7. 4 92, 486 - 3. 1 95, 403
30, 299 6. 1 2. 7 7. 3 7. 5 28, 545 6. 7 26, 744
302, 382 1. 9 26. 6 23. 0 30. 0 296, 830 - 0. 2 297, 516
57, 420 4. 7 5. 0 10. 1 11. 6 54, 820 - 1. 6 55, 718
1, 815 - 4. 7 1, 905 6. 0 1, 797
323 - 24. 4 427 - 31. 0 619
46, 783 - 2. 6 48, 035 - 3. 8 49, 952
22, 786 - 6. 8 2. 0 2. 3 2. 3 24, 450 - 5. 8 25, 949
210, 854 5. 2 200, 432 - 12. 5 229, 045
151, 588 176, 413 167, 725
- 59, 266 - 24, 007 - 61, 320
325, 643 22. 2 266, 377 9. 9 242, 370
111. 7 100. 3 96. 9 113. 8 113. 2
90. 8 92. 7 87. 8 93. 0 92. 7
21. 4 12. 9 15. 6 21. 2 21. 2
27. 3 14. 8 18. 3 27. 0 26. 9
21. 4 13. 3 17. 0 21. 2 21. 2
87. 7 87. 3 81. 8 89. 6 89. 2
101 230 153. 3
- 3. 8 1. 3
105 227 144. 0 1. 0 0. 4
104 226 144. 8
15, 033 9, 885 42, 573 11, 055
事 務 職 員 医 療 技 術 員 そ の 他 職 員
全 職 員
准 看 護 師
看 護 師
医 師
平 均 給 与 月 額
区 分
当 該 病 院 職員数 ( 人)
当 該 病 院 全 国 平 均 ( 円)
当 該 病 院 全 国 平 均 類 似 平 均 平 均 年 齢 ( 歳) 対 前 年 度 増 減 率
医 業 収 益
平 成 年 度
全 国 平 均 類 似 平 均 対 前 年 度 増 減 率
平 成 年 度 平 成 年 度
損 益 計 算 書 (千円・%)
費 用
29, 671 8, 869 4. 8 - 3. 3 14, 342 10, 219 - 0. 2 0. 8 14, 368 10, 141
383, 691 46, 380
年 度
対 前年度 伸率
年 度
対 前年度 伸率
年 度
区 分
職員1人 1日 当たり診 療収入
医 師 看 護 部 門
全 国 平 均
(円・%)
類 似 平 均
類 似 平 均
類 似 平 均
外 来 入 院
医 師
職 員 1 人 1 日 当 た り 患 者 数(人) 全 国 平 均
看 護 部 門
入 院 外 来
類 似 平 均
事 務 部 門 薬 剤 部 門
臨 床 検 査 部 門
1 0 0 床当たり職員数 全 国 平 均 計
注 射
投 薬
薬 品 使 用 効 率
(人) 全 国 平 均
そ の 他
(%)
医 師
看 護 部 門
放 射 線 部 門 給 食 部 門
全 職 員
( 千円)
( %)
備考:「類似平均」については経営規模別区分(一般病院の500床以上、同400床以上500床未満、同300床以上400床未満、同200床以上300床未満、 同100床以上200床未満、同50床以上100床未満、同50床未満、結核病院、精神科病院、建設中)に基づき算出している。
「不良債務額」、「不良債務比率」、「累積欠損金比率」は病院事業単位で算出し、「健全化法上の資金不足額」、「健全化法上の資金不足比率」、 「地財法上の資金不足額」、「地財法上の資金不足比率」は、特別会計単位で算出している。
54. 6
累 積 欠 損 金 比 率
区 分
( %)
計
健 全 化 法 上 の 資 金 不 足 額
健 全 化 法 上 の 資 金 不 足 比 率
基 準 額 実 繰 入 額 44. 2
※ 特殊診療機能欄 ド… 人間ドック 透… 人工透析 I… ICU・CCU 未… NICU・未熟児室 訓… 運動機能訓練室 ガ… ガン(放射線)診療
※ 指定病院の状況欄 救… 救急告示病院 臨… 臨床研修病院 が… がん診療連携拠点病院 感… 感染症指定医療機関 ヘ… へき地医療拠点病院 災… 災害拠点病院 地… 地域医療支援病院 特… 特定機能病院 輪… 病院群輪番制病院
46. 9 51 525, 256 464, 800
療 養
45. 1
305, 230 59, 986 349, 330 50, 083
38. 4
- 9. 8 1. 0 425, 406 45, 934 2. 1 0. 1 416, 842 45, 869
122. 4 108. 7 119. 3 104. 3 86. 5 107. 0 116. 8 93. 4 112. 1
12. 7 5. 0 7. 5 19. 5 8. 3 14. 2 1. 5 1. 0 1. 1 2. 4 1. 6 2. 0
51. 8
14. 2 8. 6
1. 8
74. 9 62. 4
3. 6
3. 3 2. 8
4. 5
10. 3 10. 3
1. 8
2. 7 3. 0
1. 8
3. 4 2. 9
2. 7
4. 4 3. 5
-8. 7 10. 5 4. 5
-41. 1 6 603, 886
年 度 不 良 債 務 額 ( 千 円 ) 不 良 債 務 比 率 ( % )
不 良 債 務 額 ・ 不 良 債 務 比 率 の 過 去 3 ヵ 年 推 移
513, 241 55. 5 51. 4 15:1 110 55. 4 -303, 312 49. 7 -310, 908 81, 834 4 128, 086 385, 146 438, 994
資 金 不 足 等 の 状 況
-587, 042 D P C 対 象 病 院
地 財 法 上 の 資 金 不 足 額 5 1, 451, 233 1, 380, 757
528, 171 52. 0 43. 5 44. 4 10 515, 967 490, 744 45. 3 40. 2 40. 5
4 543, 792
24
434, 954 54. 3 46. 6 45. 8 80 592, 385 579, 104 47. 3 40. 2 42. 3
24
区 分
23 24 23 22 24 23 22 24 23 22
72. 7 121. 9 103. 8 22
24 23 22
- 76. 1 79. 9 -
-他 会 計 か ら の 繰 入 状 況
収 益 勘 定 繰 入 資 本 勘 定 繰 入
24 23 22
(千円)
-地 財 法 上 の 資 金 不 足 比 率 年 度
年 度 年 度
( 千円)
( %)
-許 可 公 営 企 業 経 営 形 態 直営
全 国 平 均 類 似 平 均
175 418 166. 9 102 272 188. 6
病院経営分析比較表
公立置賜長井病院
※総務省地方公営企業 病院経営分析比較表
都 道 府 県 名 山形県
市 町 村 ・ 組 合 名
病 院 名
置賜広域病院組合
公立置賜南陽病院
病 院 区 分
当然財務
建 物 面 積
一般病院
診 療 科 数
8, 082 指定病院の状況 9
不採算地区病院 特 殊 診 療 機 能
看 護 配 置
施 設 及 び 業 務 概 況 等
第2種該当
透 訓
㎡ 法 適 用 区 分
病 院 経 営 分 析 比 較 表
(
年度)
精 神
感 染 症
計
平 均 在 院 日 数 (一 般 病 床 の み )
結 核
一 般
区 分
50 90. 7 75. 3 69. 3 92. 8
病 床 数 年 度 全 国 平 均 類 似 平 均 年 度 年 度 91. 6
年 度 対 前 年 度 伸 率 年 度 対 前 年 度 伸 率 年 度
区 分
病 床 利 用 率 ・ 平 均 在 院 日 数 (%・日) 一 日 平 均 患 者 数 ・ 外 来 入 院 患 者 比 率
入 院 外 来 外来入院患者比率 (人・%)
-- 18. 8 9. 6 -
-- 67. 9 - -
-- 2. 5 - -
-90. 7 73. 9 69. 5 92. 8 91. 6 37. 1 19. 5 24. 3 41. 8 36. 4
年 度
対 前年度 伸率
年 度
対 前年度 伸率
年 度
区 分
患 者 1 人 1 日 当 た り 診 療 収 入
入 院 外 来
全 国 平 均
(円・%)
類 似 平 均
経 常 損 益
純 損 益
損 益
累 積 欠 損 金
経 常 収 支 比 率
医 業 収 支 比 率
他 会 計 繰 入 金 対 経 常 収 益 比 率 他 会 計 繰 入 金 対 医 業 収 益 比 率 他 会 計 繰 入 金 対 総 収 益 比 率 実 質 収 益 対 経 常 費 用 比 率
971, 759 - 1. 8 989, 144 1. 8 971, 470
818, 822 - 2. 2 837, 473 6. 7 784, 677
医 業 収 益
入 院 収 益
外 来 収 益
診 療 収 入 計
そ の 他 医 業 収 益 ( うち 他 会 計 負 担 金)
医 業 外 収 益
( う ち 国 ・ 都 道 府 県 補 助 金 )
特 別 利 益
( う ち 他 会 計 繰 入 金 )
総 費 用
1 医 業 費 用
( 1) 職 員 給 与 費
( 2) 材 料 費
( う ち 薬 品 費 )
( う ち 薬 品 費 以 外 の 医 薬 材 料 費 )
減 価 償 却 費
( 3)
経 費
( 4)
総 収 益
( 1) ( 2) ( 3) 1 2 3
( う ち 委 託 料 )
資 産 減 耗 費
研 究 研 修 費
( 5) ( 6)
2 医 業 外 費 用
特 別 損 失
( う ち 支 払 利 息 ) 3
450, 550
- 0. 8 353, 025 14. 2 309, 060
350, 264
- 3. 7 467, 810 1. 1 462, 657
18, 008
- 2. 4 820, 835 6. 4 771, 717
800, 814
8. 2 16, 638 28. 4 12, 960
- - - -
-152, 844 0. 8 151, 646 - 18. 8 186, 735
2, 000 - - -
-( う ち 他 会 計 補 助 ・ 負 担 金 ) 150, 000 - 0. 2 150, 354 - 18. 2 183, 893
93 272. 0 25 - 56. 9 58
- - - -
-971, 543 - 3. 2 1, 003, 789 5. 1 954, 727
857, 153 - 4. 0 893, 103 1. 2 882, 821
463, 938 - 1. 7 56. 7 53. 5 63. 4 472, 047 0. 9 467, 991 135, 735 - 11. 9 16. 6 23. 2 19. 5 153, 998 0. 9 152, 643 66, 590 - 18. 8 8. 1 12. 0 13. 3 82, 053 1. 2 81, 078
58, 219 - 4. 1 7. 1 10. 7 5. 4 60, 691 - 60, 708
17, 530 - 5. 7 2. 1 7. 3 8. 0 18, 587 - 14. 2 21, 654 238, 044 - 3. 3 29. 1 23. 0 29. 3 246, 242 3. 1 238, 768
54, 095 0. 8 6. 6 10. 1 10. 7 53, 645 - 2. 9 55, 274
1, 706 0. 8 1, 692 12. 4 1, 506
200 - 62. 8 537 107. 3 259
21, 368 - 9. 7 23, 676 - 9. 2 26, 069
5, 043 - 20. 7 0. 6 2. 3 2. 7 6, 360 - 16. 0 7, 569
93, 022 6. 9 87, 010 89. 8 45, 837
93, 145 72, 340 62, 522
216 - 14, 645 16, 743
168, 368 - 0. 1 168, 584 9. 5 153, 939
110. 6 100. 3 97. 9 107. 9 106. 9
95. 5 92. 7 82. 4 93. 8 88. 9
15. 4 12. 9 22. 1 15. 2 18. 9
18. 3 14. 8 27. 8 18. 0 23. 4
15. 4 13. 3 22. 8 15. 2 18. 9
93. 5 87. 3 76. 3 91. 5 86. 6
45 197 291. 5
- 2. 2 - 4. 4
46 206 296. 0 - - 0. 5
46 207 300. 9
21, 169 9, 340 42, 573 11, 055
事 務 職 員 医 療 技 術 員 そ の 他 職 員
全 職 員
准 看 護 師
看 護 師
医 師
平 均 給 与 月 額
区 分
当 該 病 院 職員数 ( 人)
当 該 病 院 全 国 平 均 ( 円)
当 該 病 院 全 国 平 均 類 似 平 均 平 均 年 齢 ( 歳) 対 前 年 度 増 減 率
医 業 収 益
平 成 年 度
全 国 平 均 類 似 平 均 対 前 年 度 増 減 率
平 成 年 度 平 成 年 度
損 益 計 算 書 (千円・%)
費 用
21, 664 7, 946 1. 9 0. 4 20, 781 9, 305 12. 5 1. 2 18, 478 9, 192
477, 528 45, 395
年 度
対 前年度 伸率
年 度
対 前年度 伸率
年 度
区 分
職員1人 1日 当たり診 療収入
医 師 看 護 部 門
全 国 平 均
(円・%)
類 似 平 均
類 似 平 均
類 似 平 均
外 来 入 院
医 師
職 員 1 人 1 日 当 た り 患 者 数(人) 全 国 平 均
看 護 部 門
入 院 外 来
類 似 平 均
事 務 部 門 薬 剤 部 門
臨 床 検 査 部 門
1 0 0 床当たり職員数 全 国 平 均 計
注 射
投 薬
薬 品 使 用 効 率
(人) 全 国 平 均
そ の 他
(%)
医 師
看 護 部 門
放 射 線 部 門 給 食 部 門
全 職 員
( 千円)
( %)
備考:「類似平均」については経営規模別区分(一般病院の500床以上、同400床以上500床未満、同300床以上400床未満、同200床以上300床未満、 同100床以上200床未満、同50床以上100床未満、同50床未満、結核病院、精神科病院、建設中)に基づき算出している。
「不良債務額」、「不良債務比率」、「累積欠損金比率」は病院事業単位で算出し、「健全化法上の資金不足額」、「健全化法上の資金不足比率」、 「地財法上の資金不足額」、「地財法上の資金不足比率」は、特別会計単位で算出している。
57. 3
累 積 欠 損 金 比 率
区 分
( %)
計
健 全 化 法 上 の 資 金 不 足 額
健 全 化 法 上 の 資 金 不 足 比 率
基 準 額 実 繰 入 額 44. 2
※ 特殊診療機能欄 ド… 人間ドック 透… 人工透析 I… ICU・CCU 未… NICU・未熟児室 訓… 運動機能訓練室 ガ… ガン(放射線)診療
※ 指定病院の状況欄 救… 救急告示病院 臨… 臨床研修病院 が… がん診療連携拠点病院 感… 感染症指定医療機関 ヘ… へき地医療拠点病院 災… 災害拠点病院 地… 地域医療支援病院 特… 特定機能病院 輪… 病院群輪番制病院
48. 9 29 463, 899 464, 800
療 養
44. 0
305, 230 59, 986 329, 981 44, 162
38. 4
- 2. 9 - 4. 4 491, 812 47, 475 3. 4 2. 1 475, 781 46, 517
273. 4 108. 7 116. 2 100. 0 86. 5 112. 7 140. 5 93. 4 114. 9
9. 9 5. 0 8. 7 28. 8 8. 3 17. 8 0. 9 1. 0 1. 2 2. 7 1. 6 2. 4
66. 0
14. 2 7. 6
4. 0
74. 9 59. 3
6. 0
3. 3 3. 3
8. 0
10. 3 10. 7
4. 0
2. 7 4. 0
4. 0
3. 4 3. 0
8. 0
4. 4 3. 3
-8. 7 10. 2 6. 0
-42. 9 4 600, 938
年 度 不 良 債 務 額 ( 千 円 ) 不 良 債 務 比 率 ( % )
不 良 債 務 額 ・ 不 良 債 務 比 率 の 過 去 3 ヵ 年 推 移
513, 241 55. 3 51. 4 15:1 50 55. 4 -148, 326 50. 6 -150, 000 57, 847 3 90, 959 206, 173 240, 959
資 金 不 足 等 の 状 況
-531, 750 D P C 対 象 病 院
地 財 法 上 の 資 金 不 足 額 3 1, 432, 611 1, 380, 757
528, 171 46. 3 43. 5 45. 4 11 459, 205 490, 744 42. 4 40. 2 42. 5
3 502, 222
24
434, 954 32. 3 46. 6 46. 3 53 534, 110 579, 104 44. 7 40. 2 44. 4
24
区 分
23 24 23 22 24 23 22 24 23 22
106. 0 121. 9 101. 3 22
24 23 22
- 76. 1 72. 0 -
-他 会 計 か ら の 繰 入 状 況
収 益 勘 定 繰 入 資 本 勘 定 繰 入
24 23 22
(千円)
-地 財 法 上 の 資 金 不 足 比 率 年 度
年 度 年 度
( 千円)
( %)
-許 可 公 営 企 業 経 営 形 態 直営
全 国 平 均 類 似 平 均
175 418 166. 9 49 143 203. 9
病院経営分析比較表
(24年度)
公立置賜南陽病院
※病院組合病院事業決算を総務省決算統計 ー に基づき再計算後
位:千円
病院 公立置賜総合病院 サテ イト医療施設
科目 総合病院 救命救急センタ 長井病院 陽病院 川西診療所 合 計
入 院 収 益 6,686,874 6,027,069 659,805 903,472 550,447 353,025 - 7,590,346 外 来 収 益 2,572,233 2,285,490 286,743 1,134,950 564,967 467,810 102,173 3,707,183 その他医業収益 913,789 462,403 451,386 48,899 27,383 16,638 4,878 962,688
うちその他医業収益 361,185 342,560 18,625 48,899 27,383 16,638 4,878 410,084
うち他会計負担金 552,604 119,843 432,761 0 0 0 0 552,604
再掲うち救急病院分 533,778 101,017 432,761 0 533,778
再掲うち保健衛生行政 18,826 18,826 0 0 18,826
小 計 10,172,896 8,774,962 1,397,934 2,087,321 1,142,797 837,473 107,051 12,260,217
医 業 外 収 益 908,642 780,483 128,159 506,036 310,811 151,646 43,579 1,414,678
うち負担金 交付金 832,517 710,131 122,386 498,978 308,620 150,354 40,004 1,331,495
▲ ▲ ▲ 0 ▲
救急病院分 ▲ ▲ ▲ 0 ▲
保健衛生行政 ▲ ▲ 0 0 ▲
うち組合管理費負担金 8,818 8,818 0 0 0 0 0 8,818
特 別 利 益 13,708 12,340 1,368 37 12 25 0 13,745
11,095,246 9,567,785 1,527,461 2,593,394 1,453,620 989,144 150,630 13,688,640
給 与 費 5,549,648 4,750,808 798,840 1,252,244 713,025 472,046 67,173 6,801,892
決算上の給与費 5,998,360 5,142,211 856,149 1,405,451 803,610 529,571 72,270 7,403,811
その他費用に計上 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
児童手当 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
非常勤医師分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
退手組合負担金 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
材 料 費 2,428,254 2,016,740 411,514 354,149 188,430 153,998 11,721 2,782,403 うち薬品費 1,291,429 1,236,751 54,678 191,526 100,250 87,492 3,784 1,482,955 うち診療材料費 1,031,561 676,524 355,037 121,429 59,698 54,094 7,637 1,152,990 経 費 2,196,150 1,998,917 197,233 590,930 296,829 246,243 47,858 2,787,080 うち ース 82,645 78,131 4,514 40,998 23,062 13,542 4,394 123,643 うちその他費用 448,712 391,403 57,309 154,969 92,347 57,525 5,097 603,681
うち児童手当 33,833 29,904 3,929 8,561 7,023 1,538 42,394
うち非常勤医師分 10,431 10,431 38,024 22,270 15,754 48,455
うち退手組合負担金 404,448 351,068 53,380 108,384 63,054 40,233 5,097 512,832 減 価 償 却 費 457,854 422,845 35,009 52,922 28,545 18,587 5,790 510,776 資 産 減 耗 費 16,436 15,614 822 1,387 427 537 423 17,823 研 究 研 修 費 32,275 27,890 4,385 3,691 1,904 1,692 95 35,966 小 計 10,680,617 9,232,814 1,447,803 2,255,323 1,229,160 893,103 133,060 12,935,940
医 業 外 費 用 657,305 601,854 55,451 74,127 48,035 23,676 2,416 731,432 うち企業債利息 357,459 331,712 25,747 30,331 24,146 6,145 40 387,790 特 別 損 失 245,252 214,649 30,603 316,280 200,432 87,010 28,838 561,532 合 計 11,583,174 10,049,317 1,533,857 2,645,730 1,477,627 1,003,789 164,314 14,228,904
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ 22,839 263,907 176,413 72,340 15,154 7,523
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
※ 成22 度繰越分 除い いる 医業収入から 千円 医業収入から 千円
前 度純損益 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 16,743 2,770 ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
公立置賜総合病院
総合病院 救命救急センタ 長井病院 陽病院 川西診療所 合 計
97.7% 97.2% 101.5% 111.3% 113.8% 107.9% 111.2% 100.1%
95.2% 95.0% 96.6% 92.6% 93.0% 93.8% 80.5% 94.8%
54.6% 54.1% 57.1% 60.0% 62.4% 56.4% 62.7% 55.5%
23.9% 23.0% 29.4% 17.0% 16.5% 18.4% 10.9% 22.7%
10.1% 7.7% 25.4% 5.8% 5.2% 6.5% 7.1% 9.4%
12.7% 14.1% 3.9% 9.2% 8.8% 10.4% 3.5% 12.1%
置賜広域病院組合 病院事業会計
収益的収支
決算 総務省決算統計報告
税抜
医業収支比率= 医業収益 医業費用
給与費比率= 給与費 医業収益
材料費比率= 材料費 医業収益
診療材料費率= 診療材料費 対医業収益
サテ イト医療施設 収
益
的 収 入
医 業 収 益
医業収益に計上
合 計
収 益
的 支 出
医 業 費 用
薬品費率= 薬剤費 対医業収益比率
医 業 損 益
経 常 損 益
純 損 益
当 度未処理欠損金
経常収支比率= 医業収益 医業外収益
医業費用 医業外費用
成
23
度
総 収 益
% 総 費 用
人
人
備考: 類似 均 に い 経営規模別 分 一般病院 床以上 床以上 床未満 床以上 床未満 床以上 床未満
床以上 床未満 床以上 床未満 床未満 結核病院 精神科病院 建設中 に基 算出し い
良債 額 良債 比率 累積欠損金比率 病院事業単位 算出し 健全化法上 資金 足額 健全化法上 資金 足比率
地 法上 資金 足額 地 法上 資金 足比率 特別会計単位 算出し い
都 道 府 山形 ※特殊診療機能 ド・・・人間ドック 透・・・人工透析 I・・・I U・ U 未・・・NI U・未熟児室 訓・・・運動機能訓練室 ガ・・・ガン 放射線 診療
病院経営分析比較表
市 ・ 組 合 置賜広域病院組合
※指定病院 状況欄 救・・・救急告示病院 臨・・・臨床研修病院 ・・・ 診療連携拠点病院 感・・・感染症指定 療機関 へ・・・へ 地 療拠点病院 災・・・災害拠点病院
地・・・地域 療支援病院 特・・・特定機能病院 輪・・・病院群輪番制病院
23年度
病 院
公立置賜総合病院
病 床 利 用 率 ・ 均 在 院 日 数 %・日 一日 均患者数・外来入院患者比率
外 来 外来入院患者比率
23 度 425
人・%
分 病床数 度 全 国 均 類 似 均 度 度
分 入 院
994 156.0
施 設 及 び 業 概 況 等 一 般 496 82.2 76.0 83.3 85.6 89.0
-全国 均 176 419 165.3
類似 均 503 1,162 156.1
病 院 分 一般病院 採算地 病院 非該当 結 核
--3.4 0.7
22 度 440 987 149.4
- 76.8 76.9 - - 対前 度伸率
法 適 用 分 当然 特 殊 診 療 機 能 ド 透 I 未 訓 ガ 療 養
-3.9 -1.3
21 度 458 1,000 144.9
- 19.1 23.3 - - 対前 度伸率
84.4 67.3 65.8 76.8 81.7
診 療 科 数 24 護 配 置 : 感 染 症
建 物 面 積 , ㎡ 指定病院 状況 救 臨 感 へ 災 地 精 神 20
分 入 院 外 来
23 度 43,012 10,312
患 者 1 人 1 日 当 た 診 療 収 入 円・%
許可公営企業 経 営 形 態 直営 計 520 81.7 74.4
4 - 2.3 5.1 -
-P 対象病 院 対象
※置賜広域病院組合総 企 課作成総 省地方公営企
業 病院経営分析比較表 川西診療所分 除外し作成
均在院日数 一般病床 み 14.5 19.2
81.2 84.6 88.0
14.2 16.3 16.4 全 国 均 411,141 10,886
類 似 均 53,029 13,395
対 前 度 伸 率 3.6 1.8
損 益 計 算 書 千円・%
22 度 41,532 10,130
対 前 度 伸 率 6.9 2.9
分
成 度 成 度 成 度 21 度 38,842 9,849
対前 度 増 減率
費 用
全 国 均 類 似 均 対 前 度増 減 率 業 収 益
円・%
業 収 益 10,172,896 0.8 10,096,938 2.7 9,830,954
11,095,246 0.6 11,030,806 1.2 10,894,855
職 員 1 人 1 日 当 た 診 療 収 入
分 師 護 部 門
外 来 収 益 2,572,233 2.5 2,509,048 5.2 2,383,912 23 度 274,003 57,774
入 院 収 益 6,686,874 0.3 6,667,121 2.8 6,488,212
全 国 均 303,788 59,715
そ 他 業 収 益 913,789 -0.8 920,769 -4.0 958,830 類 似 均 286,227 67,884
診 療 収 入 計 9,259,107 0.9 9,176,169 3.4 8,872,124
う ち 他 会 計 担 金 552,604 -4.3 6.0
業 外 収 益 908,642 -2.7 933,577 -12.2 1,063,320
577,434 -10.3 643,849 対 前 度 伸 率 -1.7
22 度 266,254 57,026
対 前 度 伸 率 -2.7 1.9
うち他会計補助・ 担金 559,899 -2.8 576,166 -20.9 728,040 21 度 273,620 55,967
(う ち国・都道府 補助金 241,917 -5.5 255,948 13.0 226,490
特 別 利 益 13,708 4610.7 291 -49.9 581
- - - 薬品使用効率 全 国 均 類 似 均
う ち 他 会 計 繰 入 金 -
-0.5 11,400,193 投 薬 84.6 112.4 112.7
11,583,174 1.1 11,457,621
86
職 員 給 費 5,549,648 0.0 54.6 53.5 49.3 5,548,876 3.8 5,347,906
10,625,033 0.9 10,526,286 注 射 63.4 88.6
業 費 用 10,680,617 0.5
計 69.1
10.2 12.2 13.1 1,031,457 2.4 1,007,698
96.3 93.6
料 費 2,428,254 -0.4 23.9 23.6 26.2 2,438,021 -5.6 2,581,963
職員 人 日当た 患者数 全 国 均 類 似 均
う ち 薬 品 費 1,038,261 0.7
4.7 5.1 3.9
-11.3 1,473,102
師
入 院
5.8 433,787 外 来 7.0 8.5 6.0
459,099
12.7 1,306,183
経 費 2,196,150 2.4 21.6 23.1 20.7 2,144,447
う ち 薬 品 費 以 外 薬 料 費 1,293,480 -1.0 12.7 10.8
減 価 償 却 費 457,854 -0.3 4.5 7.3 7.4
0.9
う ち 委 託 料 813,746 8.0 8.0 10.2 10.4 753,762 -2.6 773,559
0.9 2,125,469
護部門
入 院 1.0 1.0
外 来 1.5 1.7 1.4
研 究 研 修 費 32,275 15.7 27,906 -3.2 28,841
6,683 -19.7 8,321 床当た 職員数 全 国 均 類 似 均
資 産 減 耗 費 16,436 145.9
19.7
う ち 支 払 利 息 360,327 -4.8 3.5 2.5 2.4 378,324 -4.2 394,723
667,470 -2.0 681,015 師 18.2 13.9
業 外 費 用 657,305 -1.5
護 部 門 72.5 73.2 87.4
特 別 損 失 245,252 48.5 165,118 -14.4 192,892 薬 剤 部 門 2.5 3.3 3.7
損 益
経 常 損 益 ▲ , ▲ ,
▲ ,
▲ , 事 部 門 5.6 9.9 9.5
純 損 益 ▲ , ▲ , 給 食 部 門 3.7 2.7 2.3
4.0
経 常 収 支 比 率 97.7 100.2 97.2 臨 床 検 査 部 門 4.7 4.4 5.4
累 積 欠 損 金 5,995,982 8.9 5,508,053 8.4
95.0
102.2 97.7
5,081,238 放 射 線 部 門 3.3 3.4
11.0 10.5
93.4 そ 他 5.2 8.1 7.8
他会計繰入金対経常収益比率 10.0 13.2 12.6 全 職 員 115.7 118.9 139.8
業 収 支 比 率 95.2 92.3 95.8
14.0
他 会 計 繰入 金 対 総 収益 比 率 10.0 13.6 11.1 10.5 12.6 他会計繰入金対 業収益比率 10.9 15.2 12.3 11.4
累 積 欠 損 金 比 率 % 52.8 資 金 足 等 状 況 実 質 収 益 対 経 常 費 用 比 率 85.8 87.0 91.0 85.2 82.9
健 全 化 法 上 資 金 足 額 千 円 -健 全 化 法 上 資 金 足 比 率 % -分
職 員 数 人 均 給 月 額 円 均 齢 齢 他 会計 繰入状 況 千円 良 債 額 ・ 良 債 比 率 過 去 ヵ 推 移 地 法上 資金 足額 千円 -当該病院 当該病院 全国 均 当該病院 全国 均 類似 均 基準額 実繰入額 度 良債 額 千円 良債 比率 % 地 法上 資金 足比率 %
--
-准 護 師 8 563,792 518,835 56.6 51.1 2,457,628 2,920,743 21 度 -
-師 91 1,482,826 1,372,383 41.4 44.0 42.9 収 益 定 繰 入
分
護 師 365 435,248 462,894 36.1 38.1 36.6 資 本 定 繰 入 917,684
1,539,944 1,354,420 23 度 -
-事 職 員 32 553,376 532,965 44.2 43.6 43.4
52.8 計
38.7
※ 成 度分 成 度繰越補助事業分 除い い 業収入 , 千円 業支出 , 千円
全 職 員 590 635,432 577,965 38.7 40.1
40.2
そ 他職員 16 516,443 441,188 51.1 46.5 46.9
療 技術 員 78 510,544 495,714 40.2 40.5
1,566,323 22 度
-95
-都 道 府 県 名 山形県
市 町 村 ・ 組 合 名
病 院 名
置賜広域病院組合
公立置賜長井病院
病 院 区 分
当然財務
建 物 面 積
一般病院
診 療 科 数
16, 247 指定病院の状況 7
不採算地区病院 特 殊 診 療 機 能
看 護 配 置
施 設 及 び 業 務 概 況 等
非該当
透 訓
㎡ 法 適 用 区 分
病 院 経 営 分 析 比 較 表
(
年度)
精 神
感 染 症
計
平 均 在 院 日 数 (一 般 病 床 の み )
結 核
一 般
区 分
50 95. 4 76. 0 68. 9 95. 0
病 床 数 年 度 全 国 平 均 類 似 平 均 年 度 年 度 93. 6
年 度 対 前 年 度 伸 率 年 度 対 前 年 度 伸 率 年 度
区 分
病 床 利 用 率 ・ 平 均 在 院 日 数 (%・日) 一 日 平 均 患 者 数 ・ 外 来 入 院 患 者 比 率
入 院 外 来 外来入院患者比率 (人・%)
-- 19. 1 16. 5 -
-95. 3 67. 3 56. 9 94. 3 93. 0 60
- 2. 3 - -
-95. 3 74. 4 69. 7 94. 6 93. 3 43. 9 19. 2 20. 8 39. 6 51. 2
年 度
対 前年度 伸率
年 度
対 前年度 伸率
年 度
区 分
患 者 1 人 1 日 当 た り 診 療 収 入
入 院 外 来
全 国 平 均
(円・%)
類 似 平 均
経 常 損 益
純 損 益
損 益
累 積 欠 損 金
経 常 収 支 比 率
医 業 収 支 比 率
他 会 計 繰 入 金 対 経 常 収 益 比 率 他 会 計 繰 入 金 対 医 業 収 益 比 率 他 会 計 繰 入 金 対 総 収 益 比 率 実 質 収 益 対 経 常 費 用 比 率
1, 453, 620 1. 2 1, 436, 989 - 0. 7 1, 447, 589
1, 142, 797 1. 1 1, 129, 902 - 0. 7 1, 137, 768
医 業 収 益
入 院 収 益
外 来 収 益
診 療 収 入 計
そ の 他 医 業 収 益 ( うち 他 会 計 負 担 金)
医 業 外 収 益
( う ち 国 ・ 都 道 府 県 補 助 金 )
特 別 利 益
( う ち 他 会 計 繰 入 金 )
総 費 用
1 医 業 費 用
( 1) 職 員 給 与 費
( 2) 材 料 費
( う ち 薬 品 費 )
( う ち 薬 品 費 以 外 の 医 薬 材 料 費 )
減 価 償 却 費
( 3)
経 費
( 4)
総 収 益
( 1) ( 2) ( 3) 1 2 3
( う ち 委 託 料 )
資 産 減 耗 費
研 究 研 修 費
( 5) ( 6)
2 医 業 外 費 用
特 別 損 失
( う ち 支 払 利 息 ) 3
564, 967
0. 9 545, 621 - 0. 4 547, 718
550, 447
1. 3 557, 759 - 1. 1 563, 704
27, 383
1. 1 1, 103, 380 - 0. 7 1, 111, 422
1, 115, 414
3. 2 26, 522 0. 7 26, 346
- - - -
-310, 811 1. 2 307, 087 - 0. 9 309, 800
110 - - - 1, 212
( う ち 他 会 計 補 助 ・ 負 担 金 ) 308, 620 1. 4 304, 411 - 0. 7 306, 490
12 - - - 21
- - - -
-1, 477, 627 - 1. 4 1, 498, 309 8. 5 1, 380, 547
1, 229, 160 0. 8 1, 219, 312 1. 6 1, 200, 304
713, 024 1. 6 62. 4 53. 5 57. 0 701, 471 1. 8 688, 918 188, 429 - 1. 4 16. 5 23. 6 19. 0 191, 165 - 1. 9 194, 930
67, 930 1. 3 5. 9 12. 2 10. 8 67, 090 - 4. 3 70, 111
92, 486 - 3. 1 8. 1 10. 8 7. 6 95, 403 - 2. 0 97, 354
28, 545 6. 7 2. 5 7. 3 7. 3 26, 744 1. 7 26, 300
296, 830 - 0. 2 26. 0 23. 1 29. 1 297, 516 3. 7 286, 926
54, 820 - 1. 6 4. 8 10. 2 11. 5 55, 718 0. 9 55, 196
1, 905 6. 0 1, 797 26. 3 1, 423
427 - 31. 0 619 - 65. 7 1, 807
48, 035 - 3. 8 49, 952 - 2. 3 51, 150
24, 450 - 5. 8 2. 1 2. 5 2. 4 25, 949 - 6. 2 27, 667
200, 432 - 12. 5 229, 045 77. 4 129, 093
176, 413 167, 725 196, 114
- 24, 007 - 61, 320 67, 042
266, 377 9. 9 242, 370 33. 9 181, 050
113. 8 100. 2 97. 9 113. 2 115. 7
93. 0 92. 3 88. 4 92. 7 94. 8
21. 2 13. 2 15. 6 21. 2 21. 2
27. 0 15. 2 18. 3 26. 9 26. 9
21. 2 13. 6 16. 6 21. 2 21. 2
89. 6 87. 0 82. 7 89. 2 91. 2
105 227 144. 0
1. 0 0. 4
104 226 144. 8 1. 0 - 2. 6
103 232 149. 7
14, 342 10, 219 41, 141 10, 886
事 務 職 員 医 療 技 術 員 そ の 他 職 員
全 職 員
准 看 護 師
看 護 師
医 師
平 均 給 与 月 額
区 分
当 該 病 院 職員数 ( 人)
当 該 病 院 全 国 平 均 ( 円)
当 該 病 院 全 国 平 均 類 似 平 均 平 均 年 齢 ( 歳) 対 前 年 度 増 減 率
医 業 収 益
平 成 年 度
全 国 平 均 類 似 平 均 対 前 年 度 増 減 率
平 成 年 度 平 成 年 度
損 益 計 算 書 (千円・%)
費 用
29, 040 8, 779 - 0. 2 0. 8 14, 368 10, 141 - 1. 7 0. 9 14, 623 10, 051
425, 406 45, 934
年 度
対 前年度 伸率
年 度
対 前年度 伸率
年 度
区 分
職員1人 1日 当たり診 療収入
医 師 看 護 部 門
全 国 平 均
(円・%)
類 似 平 均
類 似 平 均
類 似 平 均
外 来 入 院
医 師
職 員 1 人 1 日 当 た り 患 者 数(人) 全 国 平 均
看 護 部 門
入 院 外 来
類 似 平 均
事 務 部 門 薬 剤 部 門
臨 床 検 査 部 門
1 0 0 床当たり職員数 全 国 平 均 計
注 射
投 薬
薬 品 使 用 効 率
(人) 全 国 平 均
そ の 他
(%)
医 師
看 護 部 門
放 射 線 部 門 給 食 部 門
全 職 員
( 千円)
( %)
備考:「類似平均」については経営規模別区分(一般病院の500床以上、同400床以上500床未満、同300床以上400床未満、同200床以上300床未満、 同100床以上200床未満、同50床以上100床未満、同50床未満、結核病院、精神科病院、建設中)に基づき算出している。
「不良債務額」、「不良債務比率」、「累積欠損金比率」は病院事業単位で算出し、「健全化法上の資金不足額」、「健全化法上の資金不足比率」、 「地財法上の資金不足額」、「地財法上の資金不足比率」は、特別会計単位で算出している。
51. 5
累 積 欠 損 金 比 率
区 分
( %)
計
健 全 化 法 上 の 資 金 不 足 額
健 全 化 法 上 の 資 金 不 足 比 率
基 準 額 実 繰 入 額 44. 0
※ 特殊診療機能欄 ド… 人間ドック 透… 人工透析 I… ICU・CCU 未… NICU・未熟児室 訓… 運動機能訓練室 ガ… ガン(放射線)診療
※ 指定病院の状況欄 救… 救急告示病院 臨… 臨床研修病院 が… がん診療連携拠点病院 感… 感染症指定医療機関 ヘ… へき地医療拠点病院 災… 災害拠点病院 地… 地域医療支援病院 特… 特定機能病院 輪… 病院群輪番制病院
46. 9 48 514, 932 462, 894
療 養
43. 8
303, 788 59, 715 355, 795 50, 726
38. 1
2. 1 0. 1 416, 842 45, 869 - 6. 9 - 0. 5 447, 793 46, 094
122. 4 112. 4 121. 5 134. 7 88. 6 109. 5 125. 3 96. 3 114. 7
14. 6 5. 1 7. 8 21. 1 8. 5 14. 6 1. 6 1. 0 1. 1 2. 3 1. 7 2. 1
60. 3
13. 9 8. 5
1. 8
73. 2 61. 2
6. 5
3. 3 2. 8
9. 5
9. 9 9. 8
1. 8
2. 7 3. 0
1. 8
3. 4 2. 9
3. 5
4. 4 3. 5
-8. 1 9. 7 6. 2
-40. 8 9 610, 741
年 度 不 良 債 務 額 ( 千 円 ) 不 良 債 務 比 率 ( % )
不 良 債 務 額 ・ 不 良 債 務 比 率 の 過 去 3 ヵ 年 推 移
518, 835 55. 4 51. 1 15:1 110 52. 8 -300, 481 49. 9 -308, 620 82, 337 4 127, 371 382, 818 435, 991
資 金 不 足 等 の 状 況
-571, 646 D P C 対 象 病 院
地 財 法 上 の 資 金 不 足 額 4 1, 558, 292 1, 372, 383
532, 965 53. 5 43. 6 44. 0 10 507, 317 495, 714 45. 1 40. 5 40. 8
4 574, 438
23
441, 188 58. 5 46. 5 46. 1 79 583, 596 577, 965 46. 9 40. 1 42. 2
23
区 分
22 23 22 21 23 22 21 23 22 21
91. 5 118. 9 101. 4 21
23 22 21
- 76. 8 80. 2 -
-他 会 計 か ら の 繰 入 状 況
収 益 勘 定 繰 入 資 本 勘 定 繰 入
23 22 21
(千円)
-地 財 法 上 の 資 金 不 足 比 率 年 度
年 度 年 度
( 千円)
( %)
-許 可 公 営 企 業 経 営 形 態 直営
全 国 平 均 類 似 平 均
176 419 165. 3 102 273 187. 2
病院経営分析比較表
(23年度)
公立置賜長井病院
都 道 府 県 名 山形県
市 町 村 ・ 組 合 名
病 院 名
置賜広域病院組合
公立置賜南陽病院
病 院 区 分
当然財務
建 物 面 積
一般病院
診 療 科 数
8, 082 指定病院の状況 9
不採算地区病院 特 殊 診 療 機 能
看 護 配 置
施 設 及 び 業 務 概 況 等
第2種該当
透 訓
㎡ 法 適 用 区 分
病 院 経 営 分 析 比 較 表
(
年度)
精 神
感 染 症
計
平 均 在 院 日 数 (一 般 病 床 の み )
結 核
一 般
区 分
50 92. 8 76. 0 71. 1 91. 6
病 床 数 年 度 全 国 平 均 類 似 平 均 年 度 年 度 93. 3
年 度 対 前 年 度 伸 率 年 度 対 前 年 度 伸 率 年 度
区 分
病 床 利 用 率 ・ 平 均 在 院 日 数 (%・日) 一 日 平 均 患 者 数 ・ 外 来 入 院 患 者 比 率
入 院 外 来 外来入院患者比率 (人・%)
-- 19. 1 9. 4 -
-- 67. 3 - -
-- 2. 3 - -
-92. 8 74. 4 70. 8 91. 6 93. 3 41. 8 19. 2 23. 6 36. 4 42. 4
年 度
対 前年度 伸率
年 度
対 前年度 伸率
年 度
区 分
患 者 1 人 1 日 当 た り 診 療 収 入
入 院 外 来
全 国 平 均
(円・%)
類 似 平 均
経 常 損 益
純 損 益
損 益
累 積 欠 損 金
経 常 収 支 比 率
医 業 収 支 比 率
他 会 計 繰 入 金 対 経 常 収 益 比 率 他 会 計 繰 入 金 対 医 業 収 益 比 率 他 会 計 繰 入 金 対 総 収 益 比 率 実 質 収 益 対 経 常 費 用 比 率
989, 144 1. 8 971, 470 0. 3 968, 184
837, 473 6. 7 784, 677 0. 8 778, 631
医 業 収 益
入 院 収 益
外 来 収 益
診 療 収 入 計
そ の 他 医 業 収 益 ( うち 他 会 計 負 担 金)
医 業 外 収 益
( う ち 国 ・ 都 道 府 県 補 助 金 )
特 別 利 益
( う ち 他 会 計 繰 入 金 )
総 費 用
1 医 業 費 用
( 1) 職 員 給 与 費
( 2) 材 料 費
( う ち 薬 品 費 )
( う ち 薬 品 費 以 外 の 医 薬 材 料 費 )
減 価 償 却 費
( 3)
経 費
( 4)
総 収 益
( 1) ( 2) ( 3) 1 2 3
( う ち 委 託 料 )
資 産 減 耗 費
研 究 研 修 費
( 5) ( 6)
2 医 業 外 費 用
特 別 損 失
( う ち 支 払 利 息 ) 3
467, 810
14. 2 309, 060 0. 3 308, 279
353, 025
1. 1 462, 657 1. 6 455, 499
16, 638
6. 4 771, 717 1. 0 763, 778
820, 835
28. 4 12, 960 - 12. 7 14, 853
- - - -
-151, 646 - 18. 8 186, 735 - 1. 1 188, 810
- - - -
-( う ち 他 会 計 補 助 ・ 負 担 金 ) 150, 354 - 18. 2 183, 893 - 1. 8 187, 344
25 - 56. 9 58 - 92. 2 743
- - - -
-1, 003, 789 5. 1 954, 727 - 5. 3 1, 008, 651
893, 103 1. 2 882, 821 - 4. 2 921, 663
472, 047 0. 9 56. 4 53. 5 62. 3 467, 991 - 3. 3 483, 814 153, 998 0. 9 18. 4 23. 6 20. 5 152, 643 - 6. 4 163, 113
82, 053 1. 2 9. 8 12. 2 14. 2 81, 078 - 7. 7 87, 809
60, 691 - 7. 2 10. 8 5. 6 60, 708 - 4. 7 63, 721
18, 587 - 14. 2 2. 2 7. 3 7. 7 21, 654 - 14. 0 25, 170 246, 242 3. 1 29. 4 23. 1 27. 9 238, 768 - 3. 8 248, 283
53, 645 - 2. 9 6. 4 10. 2 10. 2 55, 274 0. 5 55, 001
1, 692 12. 4 1, 506 36. 4 1, 104
537 107. 3 259 44. 7 179
23, 676 - 9. 2 26, 069 - 7. 9 28, 295
6, 360 - 16. 0 0. 8 2. 5 2. 8 7, 569 - 15. 4 8, 951
87, 010 89. 8 45, 837 - 21. 9 58, 693
72, 340 62, 522 17, 483
- 14, 645 16, 743 - 40, 467
168, 584 9. 5 153, 939 - 9. 8 170, 682
107. 9 100. 2 99. 2 106. 9 101. 8
93. 8 92. 3 84. 0 88. 9 84. 5
15. 2 13. 2 21. 5 18. 9 19. 4
18. 0 15. 2 26. 9 23. 4 24. 1
15. 2 13. 6 22. 6 18. 9 19. 4
91. 5 87. 0 77. 9 86. 6 82. 1
46 206 296. 0
- - 0. 5
46 207 300. 9 - 2. 1 - 3. 7
47 215 305. 0
20, 781 9, 305 41, 141 10, 886
事 務 職 員 医 療 技 術 員 そ の 他 職 員
全 職 員
准 看 護 師
看 護 師
医 師
平 均 給 与 月 額
区 分
当 該 病 院 職員数 ( 人)
当 該 病 院 全 国 平 均 ( 円)
当 該 病 院 全 国 平 均 類 似 平 均 平 均 年 齢 ( 歳) 対 前 年 度 増 減 率
医 業 収 益
平 成 年 度
全 国 平 均 類 似 平 均 対 前 年 度 増 減 率
平 成 年 度 平 成 年 度
損 益 計 算 書 (千円・%)
費 用
21, 718 8, 100 12. 5 1. 2 18, 478 9, 192 2. 1 4. 8 18, 106 8, 773
491, 812 47, 475
年 度
対 前年度 伸率
年 度
対 前年度 伸率
年 度
区 分
職員1人 1日 当たり診 療収入
医 師 看 護 部 門
全 国 平 均
(円・%)
類 似 平 均
類 似 平 均
類 似 平 均
外 来 入 院
医 師
職 員 1 人 1 日 当 た り 患 者 数(人) 全 国 平 均
看 護 部 門
入 院 外 来
類 似 平 均
事 務 部 門 薬 剤 部 門
臨 床 検 査 部 門
1 0 0 床当たり職員数 全 国 平 均 計
注 射
投 薬
薬 品 使 用 効 率
(人) 全 国 平 均
そ の 他
(%)
医 師
看 護 部 門
放 射 線 部 門 給 食 部 門
全 職 員
( 千円)
( %)
備考:「類似平均」については経営規模別区分(一般病院の500床以上、同400床以上500床未満、同300床以上400床未満、同200床以上300床未満、 同100床以上200床未満、同50床以上100床未満、同50床未満、結核病院、精神科病院、建設中)に基づき算出している。
「不良債務額」、「不良債務比率」、「累積欠損金比率」は病院事業単位で算出し、「健全化法上の資金不足額」、「健全化法上の資金不足比率」、 「地財法上の資金不足額」、「地財法上の資金不足比率」は、特別会計単位で算出している。
56. 3
累 積 欠 損 金 比 率
区 分
( %)
計
健 全 化 法 上 の 資 金 不 足 額
健 全 化 法 上 の 資 金 不 足 比 率
基 準 額 実 繰 入 額 44. 0
※ 特殊診療機能欄 ド… 人間ドック 透… 人工透析 I… ICU・CCU 未… NICU・未熟児室 訓… 運動機能訓練室 ガ… ガン(放射線)診療
※ 指定病院の状況欄 救… 救急告示病院 臨… 臨床研修病院 が… がん診療連携拠点病院 感… 感染症指定医療機関 ヘ… へき地医療拠点病院 災… 災害拠点病院 地… 地域医療支援病院 特… 特定機能病院 輪… 病院群輪番制病院
48. 2 30 488, 127 462, 894
療 養
43. 8
303, 788 59, 715 339, 917 45, 614
38. 1
3. 4 2. 1 475, 781 46, 517 22. 4 - 0. 4 388, 691 46, 706
105. 4 112. 4 119. 8 100. 0 88. 6 113. 6 101. 6 96. 3 117. 5
10. 2 5. 1 9. 0 30. 1 8. 5 17. 9 1. 0 1. 0 1. 2 2. 9 1. 7 2. 4
64. 0
13. 9 7. 5
4. 0
73. 2 58. 6
6. 0
3. 3 3. 3
10. 0
9. 9 10. 6
4. 0
2. 7 4. 2
4. 0
3. 4 2. 9
8. 0
4. 4 3. 2
-8. 1 9. 9 6. 0
-42. 6 4 572, 688
年 度 不 良 債 務 額 ( 千 円 ) 不 良 債 務 比 率 ( % )
不 良 債 務 額 ・ 不 良 債 務 比 率 の 過 去 3 ヵ 年 推 移
518, 835 54. 3 51. 1 15:1 50 52. 8 -148, 238 50. 2 -150, 354 56, 536 3 88, 751 204, 774 239, 105
資 金 不 足 等 の 状 況
-545, 139 D P C 対 象 病 院
地 財 法 上 の 資 金 不 足 額 3 1, 441, 250 1, 372, 383
532, 965 47. 0 43. 6 45. 4 9 515, 583 495, 714 46. 3 40. 5 42. 3 4 514, 646
23
441, 188 49. 0 46. 5 45. 3 53 561, 584 577, 965 46. 3 40. 1 44. 2
23
区 分
22 23 22 21 23 22 21 23 22 21
106. 0 118. 9 100. 1 21
23 22 21
- 76. 8 72. 1 -
-他 会 計 か ら の 繰 入 状 況
収 益 勘 定 繰 入 資 本 勘 定 繰 入
23 22 21
(千円)
-地 財 法 上 の 資 金 不 足 比 率 年 度
年 度 年 度
( 千円)
( %)
-許 可 公 営 企 業 経 営 形 態 直営
全 国 平 均 類 似 平 均
176 419 165. 3 50 145 200. 2