№
10
地方自治法第
211
条第
2
項に基づく
成24年度熊谷市
一
般
会
計
1 総 括
歳 入
単位 千円
款
14
国庫支出金
7,473,503
103,657
7,577,160
15
県支出金
3,214,774
112,153
3,326,927
17
寄附金
2,120
5,342
7,462
18
繰入金
1,143,983
3,400
1,147,383
19
繰越金
1,079,999
162,000
1,241,999
20
諸収入
2,509,935
5,381
2,515,316
21
市債
3,846,300
23,000
3,869,300
57,593,468
414,933
58,008,401
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補正前の額
補正額
計
歳
入
合
計
1
1
総
括
歳 出
単位 千円
款
2
総務費
5,977,276
30,200
6,007,476
2,800
0
200
27,200
3
民生費
22,928,515
211,743
23,140,258
167,878
0
1,042
42,823
4
衛生費
5,094,321
3,000
5,097,321
0
0
0
3,000
6
農林水産業費
1,062,754
29,070
1,091,824
24,000
0
0
5,070
7
商工費
1,366,216
10,745
1,376,961
0
0
6,800
3,945
8
土木費
6,489,700
3,700
6,493,400
0
0
200
3,500
9
消防費
3,059,159
3,489
3,062,648
0
0
3,434
55
10
教育費
5,213,346
122,986
5,336,332
21,132
23,000
2,447
76,407
57,593,468
414,933
58,008,401
215,810
23,000
14,123
162,000
歳
出
合
計
補正前の額
補正額
計
補
正
額
の
財
源
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 県 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
2
2
総
括
2 歳 入
第 14款 国庫支出金 10」,657
第 1項 国庫負担金 89,」57 単位 千円
節
目
1 民生費国庫負 7,021,457 89,357 7,110,814 2 児童福祉費負 89,357 児童扶養手当給付費負担金 負担率 1/」 12,400
担金 担金 子 も手当負担金 定額 76,957
計 7,021,457 89,357 7,110,814
第 「項 国庫補助金 14,」00 単位 千円
節
目
4 社会資本整備 182,768 14,300 197,068 1 社会資本整備 14,300 社会資本整備総合交付金 補助率 1/」
総合交付金 総合交付金 14,300
計 419,013 14,300 433,313 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
3
3 第14款 国庫支出金
第14款 国庫支出金
第 15款 県支出金 11「,15」
第 1項 県負担金 18,0「1 単位 千円
節
目
2 民生費県負担 1,820,027 18,021 1,838,048 2 児童福祉費負 18,021 子 も手当負担金 定額 18,021
金 担金
計 1,840,016 18,021 1,858,037
第 「項 県補助金 9「,」98 単位 千円
節
目
2 民生費県補助 825,732 57,800 883,532 1 社会福祉費補 57,800 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 補助率 10/10
金 助金 30,000
施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 補助率 10/10
10,800
定期巡回 随時対応型訪問介護 護事業推進補助金 補助率 10/10
17,000 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
第 款 国庫支出金
4
4 第15款 県支出金
第15款 県支出金
節
目
4 農林水産業費 16,395 24,000 40,395 1 農業費補助金 24,000 新規就農総合支援事業費補助金 補助率 10/10
県補助金 24,000
7 緊急雇用対策 0 10,598 10,598 1 緊急雇用対策 10,598 緊急雇用創出基金事業費補助金 補助率 10/10
事業費県補助 事業費県補助 10,598
金 金
計 1,088,507 92,398 1,180,905
第 」項 委託金 1,7」4 単位 千円
節
目
4 教育費委託金 1,068 1,734 2,802 1 教育総務費委 1,734 小中一貫教育推進モデル事業委託金 定額 985
託金 実践的防災教育総合支援事業委託金 定額 749
計 286,251 1,734 287,985 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
第 款 県支出金
5
5 第15款 県支出金
第15款 県支出金
第 17款 寄附金 5,」4「
第 1項 寄附金 5,」4「 単位 千円
節
目
1 民生費寄附金 210 1,042 1,252 1 社会福祉費寄 1,042 市民しあわせ基金寄附金 1,042
附金
2 商工費寄附金 1,900 3,400 5,300 1 商工費寄附金 3,400 ふる 熊谷の祭 応援基金寄附金 3,400 3 土木費寄附金 10 200 210 1 都市計画費寄 200 み の基金寄附金 200
附金
4 総務費寄附金 0 200 200 1 総務管理費寄 200 く がや市民 ろ運動推進基金寄附金 200
附金
5 教育費寄附金 0 500 500 1 教育総務費寄 200 育英資金貸付基金寄附金 200
附金
2 社会教育費寄 300 文化振興基金寄附金 100
附金 図書館図書購入費寄附金 200
計 2,120 5,342 7,462 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
第 款 県支出金
6
6 第17款 寄附金
第17款 寄附金
第 18款 繰入金 」,400
第 1項 基金繰入金 」,400 単位 千円
節
目
10 ふる 熊谷 7,600 3,400 11,000 1 ふる 熊谷 3,400 ふる 熊谷の祭 応援基金繰入金 3,400
の祭 応援基 の祭 応援基
金繰入金 金繰入金
計 1,143,983 3,400 1,147,383 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
第 款 寄附金
7
7 第18款 繰入金
第18款 繰入金
第 19款 繰越金 16「,000
第 1項 繰越金 16「,000 単位 千円
節
目
1 繰越金 1,079,999 162,000 1,241,999 1 繰越金 162,000 前年度繰越金 162,000
計 1,079,999 162,000 1,241,999 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
第 款 繰入金
8
8 第19款 繰越金
第19款 繰越金
第 「0款 諸収入 5,」81
第 5項 雑入 5,」81 単位 千円
節
目
2 雑入 1,294,004 5,381 1,299,385 5 雑入 5,381 遺跡発掘調査受託料 1,947
全国市有物件災害共済会共済金 3,434
計 1,296,252 5,381 1,301,633 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
第 款 繰越金
9
9 第20款 諸収入
第20款 諸収入
第 「1款 市債 「」,000
第 1項 市債 「」,000 単位 千円
節
目
4 教育債 141,700 23,000 164,700 1 社会教育債 23,000 仮称 スポ ツ 文化村整備事業債 23,000
計 3,846,300 23,000 3,869,300 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
第 款 諸収入
10
10 第21款 市債
3 歳 出
第 「款 総務費 」0,「00
第 1項 総務管理費 」0,「00 単位 千円
目
5 財産管理費 219,564 30,000 249,564 2,800 0 0 27,200 ○本庁舎耐震化事業 13 委託料 調査委託料 30,000
7 企画費 171,701 200 171,901 0 0 200 0 ○く がや市民 ろ25 積立金 基金積立金 200
運動推進基金積立事業 計 4,708,553 30,200 4,738,753 2,800 0 200 27,200
補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
11
11 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
第 」款 民生費 「11,74」
第 1項 社会福祉費 61,54」 単位 千円
目
1 社会福祉総務 7,951,490 3,743 7,955,233 2,700 0 1,042 1 ○市民しあわせ基金積立25 積立金 基金積立金 1,043
費 事業
○国民健康保険特別会計28 繰出金 その他繰出金 2,700 繰出事業
3 高齢者福祉費 2,075,819 57,800 2,133,619 57,800 0 0 0 ○介護基盤緊急整備等特19 負担金 補助 補助金 40,800
別対策事業 及び交付金
○定期巡回 随時対応型19 負担金 補助 補助金 17,000 訪問介護 護モデル事 及び交付金
業
計 10,301,648 61,543 10,363,191 60,500 0 1,042 1 補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 総務費 第 項 総務管理費
12
12 第 3款 民生費 第 1項 社会福祉費
第 3款 民生費 第 1項 社会福祉費
第 「項 児童福祉費 150,「00 単位 千円
目
1 児童福祉総務 2,013,620 37,200 2,050,820 12,400 0 0 24,800 ○児童扶養手当等支給事20 扶助費 給付費 37,200
費 業
2 児童措置費 3,312,085 113,000 3,425,085 94,978 0 0 18,022 ○子 も手当支給事業 20 扶助費 子 も手当 113,000
計 8,979,191 150,200 9,129,391 107,378 0 0 42,822 補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 民生費 第 項 社会福祉費
13
13 第 3款 民生費 第 2項 児童福祉費
第 3款 民生費 第 2項 児童福祉費
第 4款 衛生費 」,000
第 1項 保健衛生費 」,000 単位 千円
目
8 休日 夜間急 71,203 3,000 74,203 0 0 0 3,000 ○休日 夜間急患運営事15 工事請負費 工事請負費 3,000
患診療所費 業
計 2,013,801 3,000 2,016,801 0 0 0 3,000 補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 民生費 第 項 児童福祉費
14
14 第 4款 衛生費 第 1項 保健衛生費
第 4款 衛生費 第 1項 保健衛生費
第 6款 農林水産業費 「9,070
第 1項 農業費 「9,070 単位 千円
目
3 農業振興費 64,338 24,000 88,338 24,000 0 0 0 ○新規就農総合支援事業19 負担金 補助 補助金 24,000
及び交付金
5 農地費 214,311 5,070 219,381 0 0 0 5,070 ○ んがい排水補助事業19 負担金 補助 補助金 5,070
及び交付金
計 1,062,754 29,070 1,091,824 24,000 0 0 5,070 補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 衛生費 第 項 保健衛生費
15
15 第 6款 農林水産業費 第 1項 農業費
第 6款 農林水産業費 第 1項 農業費
第 7款 商工費 10,745
第 1項 商工費 10,745 単位 千円
目
3 観光費 101,165 10,745 111,910 0 0 6,800 3,945 ○観光行事推進事業 19 負担金 補助 団体補助金 3,400
及び交付金
○ふる 熊谷の祭 応25 積立金 基金積立金 3,400 援基金積立事業
○ 聖天堂国宝 念 観13 委託料 委託料 1,800 光PR事業 19 負担金 補助 補助金 2,145
及び交付金 計 1,366,216 10,745 1,376,961 0 0 6,800 3,945
補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 農林水産業費 第 項 農業費
16
16 第 7款 商工費 第 1項 商工費
第 7款 商工費 第 1項 商工費
第 8款 土木費 」,700
第 」項 河川費 」,」00 単位 千円
目
2 河川改良費 36,147 3,300 39,447 0 0 0 3,300 ○新星川改修事業 13 委託料 委託料 3,300
計 114,546 3,300 117,846 0 0 0 3,300 補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 商工費 第 項 商工費
17
17 第 8款 土木費 第 3項 河川費
第 8款 土木費 第 3項 河川費
第 4項 都市計画費 400 単位 千円
目
1 都市計画総務 570,022 200 570,222 0 0 0 200 ○聖天山周辺地区景観形 8 報償費 講師等謝金 50
費 成事業 9 旅費 一般旅費 28
11 需用費 消耗品費 113
食糧費 9
5 公園緑地費 485,728 200 485,928 0 0 200 0 ○み の基金積立事業25 積立金 基金積立金 200
計 4,158,887 400 4,159,287 0 0 200 200 補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 土木費 第 項 河川費
18
18 第 8款 土木費 第 4項 都市計画費
第 8款 土木費 第 4項 都市計画費
第 9款 消防費 」,489
第 1項 消防費 」,489 単位 千円
目
1 消防総務費 2,030,670 3,489 2,034,159 0 0 3,434 55 ○消防業務経費 22 補償 補填及 賠償金 3,489
び賠償金
計 3,059,159 3,489 3,062,648 0 0 3,434 55 補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 土木費 第 項 都市計画費
19
19 第 9款 消防費 第 1項 消防費
第 9款 消防費 第 1項 消防費
第 10款 教育費 1「「,986
第 1項 教育総務費 1,9」6 単位 千円
目
2 事務局費 581,531 200 581,731 0 0 200 0 ○育英資金貸付事業 28 繰出金 基金繰出金 200
3 教育指 費 482,194 1,736 483,930 1,734 0 0 2 ○小中一貫教育推進モデ 8 報償費 講師等謝金 60
ル事業 11 需用費 消耗品費 926 ○実践的防災教育総合支12 役務費 手数料 315
援事業 18 備品購入費 器具購入費 435 計 1,137,478 1,936 1,139,414 1,734 0 200 2
補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 消防費 第 項 消防費
20
20 第10款 教育費 第 1項 教育総務費
第10款 教育費 第 1項 教育総務費
第 「項 小学校費 「6,005 単位 千円
目
3 学校建設費 99,847 26,005 125,852 0 0 0 26,005 ○大幡小学校用地購入事11 需用費 消耗品費 15
業 17 公有財産購入 土地購入費 25,990
費 計 667,573 26,005 693,578 0 0 0 26,005
補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 教育費 第 項 教育総務費
21
21 第10款 教育費 第 2項 小学校費
第10款 教育費 第 2項 小学校費
第 5項 社会教育費 95,045 単位 千円
目
1 社会教育総務 212,592 100 212,692 0 0 100 0 ○文化振興基金積立事業25 積立金 基金積立金 100
費
2 文化財保護費 52,355 9,845 62,200 7,898 0 1,947 0 ○文化財保護業務経費 4 共済費 労災保険料 1 7 賃金 作業員賃金 341
11 需用費 消耗品費 4
12 役務費 手数料 2
14 使用料及び賃 自動車その他借上料 1,599
借料
○ 緊急雇用対策 文化13 委託料 委託料 7,898
財資料電子化事業
4 図書館費 261,903 200 262,103 0 0 200 0 ○大里図書館管理運営経18 備品購入費 図書購入費 200
費
10 生涯学習推進 47,169 84,900 132,069 11,500 23,000 0 50,400 ○ 仮称 スポ ツ 文15 工事請負費 工事請負費 75,900
費 化村整備事業 改良工事請負費 9,000
計 1,501,304 95,045 1,596,349 19,398 23,000 2,247 50,400 補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
第 款 教育費 第 項 小学校費
22
22 第10款 教育費 第 5項 社会教育費
23
債務
担行為
翌
度以降にわたるものについ
の前
度末ま
の支出額
及び当該
度以降の支出予定額等に関する調書
単位 千
事 項
限 度 額
地方債
その他
一般
源
704,100
成25
度
704,100
0 648,900
0
55,200
期 間
仮称
スポ
ツ
文化村
整備事業
左 の
源
訳
特 定
源
国
県
支 出 金
期 間
金 額
前
度 末 ま
の 支 出 額
当
該
度
以
降
の
支
出
予
定
額
金 額
24
地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
単位 千円
当 該 年 度 中
当 該 年 度 中
起 債 見 込 額
元金償還見込額
1
普 通 債
20,306,016
18,327,337
1,918,100
3,011,449
17,233,988
1
総
務
282,473
252,134
0
26,480
225,654
2
民
生
218,858
178,819
0
41,345
137,474
3
衛
生
1,982,743
1,760,643
0
183,115
1,577,528
4
農
林
水
産
業
1,326,588
1,160,331
40,700
198,094
1,002,937
商
工
43,120
32,344
0
10,776
21,568
土
木
12,518,208
10,969,359
595,700
1,859,119
9,705,940
消
防
248,188
226,927
468,200
57,405
637,722
教
育
3,400,639
3,518,277
813,500
595,503
3,736,274
公
営
住
宅
235,958
200,328
0
34,476
165,852
10
住
宅
資
金
49,241
28,175
0
5,136
23,039
2
そ の 他
23,734,880
24,621,493
2,600,000
1,756,256
25,465,237
1
減
税
補
て
ん
4,225,479
3,588,014
0
645,332
2,942,682
2
臨 時 税 収 補 て ん
440,063
376,994
0
64,447
312,547
3
臨
時
財
政
対
策
19,069,338
20,656,485
2,600,000
1,046,477
22,210,008
44,040,896
42,948,830
4,518,100
4,767,705
42,699,225
当
該
年
度
末
現
在
高
見
込
額
合 計
当
該
年
度
中
増
減
見
込
み
区 分
前前年度末現在高
前年度末現在高
1 総 括
歳 入
単位 千円
款
9
繰入金
2,232,448
2,700
2,235,148
21,413,851
2,700
21,416,551
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補正前の額
補正額
計
歳
入
合
計
25
25
熊谷市国民健康保険特別会計
歳 出
単位 千円
款
8
保健事業費
227,877
2,700
230,577
0
0
2,700
0
21,413,851
2,700
21,416,551
0
0
2,700
0
歳
出
合
計
補正前の額
補正額
計
補
正
額
の
財
源
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 県 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
26
26
熊谷市国民健康保険特別会計
2 歳 入
第 9款 繰入金 「,700
第 1項 他会計繰入金 「,700 単位 千円
節
目
1 一般会計繰入 2,232,448 2,700 2,235,148 5 その他一般会 2,700 その他一般会計繰入金 2,700
金 計繰入金
計 2,232,448 2,700 2,235,148 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
27
27 熊谷市国民健康保険特別会計
3 歳 出
第 8款 保健事業費 「,700
第 「項 特定健康診査等事業費 「,700 単位 千円
目
1 特定健康診査 123,577 2,700 126,277 0 0 2,700 0 ○ 緊急雇用対策 特定13 委託料 委託料 2,700
等事業費 健康診査受診勧奨事業
計 123,577 2,700 126,277 0 0 2,700 0 補正前の額 補正額 計
補正額の財源 訳
事 業 名 節 区 分 説 明 特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
28
28 熊谷市国民健康保険特別会計