款 08 土木費 項 01 土木管理費
金 額
01 土木総務費 1 0 000 0 0 1
0 給料 10 0 08 10 0 08
0 職員手当等 81 1 18
0 共済費 0 8 8 0 8 8
08 報償費 000 000
0 旅費 1 000 10
11 需用費 1 0 8 000 8
1 役務費 000 1 00
1 委託料 000 0
1 使用料及び賃 1 000 800
借料
1 負担金、補助 0 000 8 0 0
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
単位
2,802,609 予算現額計 訳
当初予算額 207,700,000
補正予算額 5,007,000
◎一般職人件費 200,960,354 ○一般職人件費 200,960,354
648,646 ・給料 102,940,908
一般職員給料 102,940,908
職員手当等から流用 5,908
・職員手当等 67,163,918
20,000 扶養手当 3,320,500
地域手当 6,638,364
49,028 住居手当 1,761,000
通勤手当 2,447,090
150,008 管理職手当 4,377,900
時間外勤務手当 5,990,992
110,997 休日勤務手当 3,463
期末手当 25,212,637
1,699,250 勤勉手当 15,986,972
児童手当 1,425,000
15,200 給料へ流用 5,908
共済費へ流用 28,528
・共済費 30,855,528
109,480 共済組合負担金 30,257,922
公務災害補償基金負担金 198,399
社会保険料 334,373
労働保険料 64,834
職員手当等から流用 28,528
◎用地取得費 4,737,702 ○用地取得費 4,737,702
・報償費 5,000
協力謝礼 5,000
・旅費 105,972
普通旅費 105,972
・需用費 279,837
消耗品費 279,837
・役務費 332,173
通信運搬費 18,973
手数料 313,200
・委 料 1,193,400
測量委 料 1,193,400
・使用料及び賃借料 800
駐車料 800
・負担金 補助及び交付 2,820,520 金
千葉県官公署登 事務 3,500
連絡協議会負担金
千葉県公共用地対策協 10,700
議会負担金
款 08 土木費 項 01 土木管理費
金 額
項 合 計 212,707,000 209,904,391
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 01 土木管理費
金 額
項 合 計 212,707,000 209,904,391
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
道路敷地寄付に伴う分 2,806,320
筆費用補助金
◎排水事業費 4,206,335 ○排水事業費 4,206,335
・需用費 618,155
消耗品費 15,527
電気料 318,804
施設修繕料 283,824
・役務費 128,830
保険料 128,830
・委託料 3,459,350
樋管管理委託料 2,498,150
除草及び枝伐採委託料 442,800
排水ポンプ維持管理委 518,400
託料
2,802,609 予算現額計内訳
当初予算額 207,700,000
補正予算額 5,007,000
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
02 道路維持費 97,520,000 95,768,042
11 需用費 6,859,000 6,802,035
12 役務費 1,204,000 835,734
13 委託料 45,709,000 45,698,263
14 使用料及び賃 1,203,000 751,032 借料
15 工事請負費 30,960,000 30,801,600
16 原材料費 11,400,000 10,694,478
27 公課費 185,000 184,900
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
複写機使用料 135,501
・公課費 6,600
自動車重量税 6,600
◎道路関係団体負担金等 279,800 ○道路関係団体負担金等 279,800
・負担金、補助及び交付 279,800 金
道路協会負担金 156,000
関東国道負担金 36,000
主要地方道つくば野田 33,000
線整備促進期成同盟会 負担金
東葛地区建設行政連絡 14,000
会負担金
千葉東葛間広域幹線道 18,000
路建設促進期成同盟会 負担金
千葉県道路整備促進協 22,800
議会負担金 継続費逓次繰越
◎道路台帳整備費 4,552,240 ○道路台帳整備費 4,552,240
・委託料 4,552,240
道路情報統合管理シス 4,552,240
テム構築委託料
継続費逓次繰越不用額 70,760
1,751,958 予算現額計内訳
当初予算額 97,520,000
56,965 ◎道路維持管理費 95,768,042 ○道路維持管理費 95,768,042 368,266 ・需用費 6,802,035
消耗品費 859,605
10,737 燃料費 1,519,829
上下水道料 32,364
451,968 物品修繕料 3,240
車両修繕料 4,386,997
・役務費 835,734
158,400 通信運搬費 248,400
手数料 162,126
705,522 保険料 425,208
・委託料 45,698,263
100 道路清掃委託料 7,360,200
除草委託料 118,800
交通整理業務委託料 256,500
側溝及び桝清掃委託料 15,874,110
汚泥処理委託料 21,821,847
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
02 道路維持費 97,520,000 95,768,042
11 需用費 6,859,000 6,802,035
12 役務費 1,204,000 835,734
13 委託料 45,709,000 45,698,263
14 使用料及び賃 1,203,000 751,032 借料
15 工事請負費 30,960,000 30,801,600
16 原材料費 11,400,000 10,694,478
27 公課費 185,000 184,900
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
複写機使用料 135,501
・公課費 6,600
自動車重量税 6,600
◎道路関係団体負担金等 279,800 ○道路関係団体負担金等 279,800
・負担金、補助及び交付 279,800 金
道路協会負担金 156,000
関東国道負担金 36,000
主要地方道つくば野田 33,000
線整備促進期成同盟会 負担金
東葛地区建設行政連絡 14,000
会負担金
千葉東葛間広域幹線道 18,000
路建設促進期成同盟会 負担金
千葉県道路整備促進協 22,800
議会負担金 継続費逓次繰越
◎道路台帳整備費 4,552,240 ○道路台帳整備費 4,552,240
・委託料 4,552,240
道路情報統合管理シス 4,552,240
テム構築委託料
継続費逓次繰越不用額 70,760
1,751,958 予算現額計内訳
当初予算額 97,520,000
56,965 ◎道路維持管理費 95,768,042 ○道路維持管理費 95,768,042 368,266 ・需用費 6,802,035
消耗品費 859,605
10,737 燃料費 1,519,829
上下水道料 32,364
451,968 物品修繕料 3,240
車両修繕料 4,386,997
・役務費 835,734
158,400 通信運搬費 248,400
手数料 162,126
705,522 保険料 425,208
・委託料 45,698,263
100 道路清掃委託料 7,360,200
除草委託料 118,800
交通整理業務委託料 256,500
側溝及び桝清掃委託料 15,874,110
汚泥処理委託料 21,821,847
放射線測定委託料 108,000
試料採取委託料 158,806
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
・工事請負費 17,811,360
排水環境整備工事 17,811,360
◎私有道路舗装及び地域 3,137,000 排水事業費
○私有道路舗装及び地域 3,137,000 排水事業費
・負担金、補助及び交付 3,137,000 金
私有道路舗装及び地域 3,137,000
排水工事補助金
◎用地取得費(用地会計 19,571,806 から買戻し)
○用地取得費(用地会計 19,571,806 から買戻し)
・公有財産購入費 19,571,806
道路改良用地(用地取 19,484,648
得特別会計からの再取 得分)
排水環境整備用地(用 87,158
地取得特別会計からの 再取得分)
繰越明許費
◎道路整備費 62,923,560
繰越明許費不用額 598,900 ○舗装補修費 10,822,680
・工事請負費 10,822,680
舗装補修工事 10,822,680
繰越明許費不用額 6,491,984
繰越明許費不用額 23,400,000 ○船形吉春線道路改良費 19,949,760
・工事請負費 19,949,760
道路改良工事 19,949,760
繰越明許費不用額 56,040 ○橋梁長寿命化事業費 21,448,800
・工事請負費 21,448,800
橋梁修繕工事 21,448,800
繰越明許費不用額 259,200 ○市道2030号線道路 972,000 改良事業費
・委託料 972,000
測量調査設計委託料 972,000
繰越明許費不用額 222,000 ○市道41022号線道 9,730,320 路改良事業費
・工事請負費 7,699,320
道路改良工事 7,699,320
・公有財産購入費 993,000
道路改良用地 993,000
翌 年 度 繰越 額 不 用 額 備 考
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
05 斎場関連地元 5,116,000 5,012,310
対策費
15 工事請負費 2,868,000 2,764,800 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
05 斎場関連地元 5,116,000 5,012,310
対策費
15 工事請負費 2,868,000 2,764,800 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
(単位 円)
490 ◎用地取得費(用地会計 2,247,510 から買戻し)
○用地取得費(用地会計 2,247,510 から買戻し)
・公有財産購入費 2,247,510
斎場関連道路改良用地 2,247,510
(用地取得特別会計か らの再取得分)
繰越明許費 4,525,545 予算現額計内訳
26,833,000 当初予算額 437,615,000
補正予算額 △193,162,000
継続費及び繰越事業費繰越額 139,130,000
200 ◎一般職人件費 9,362,849 ○一般職人件費 9,362,849 295,951 ・給料 4,594,800
一般職員給料 4,594,800
・職員手当等 3,272,744
扶養手当 162,500
1,202 地域手当 285,438
住居手当 324,000
583,947 通勤手当 124,800
時間外勤務手当 507,661
33,363 期末手当 1,143,862
勤勉手当 724,483
1,213,936 共済費へ流用 1,305
・共済費 1,495,305
10,566 共済組合負担金 1,485,335
公務災害補償基金負担 9,970
金
繰越明許費 2,212,536 職員手当等から流用 1,305
26,833,000 ◎水路新設改良諸費 17,605,430 ○水路新設改良諸費 17,605,430 1,044 ・旅費 9,798
普通旅費 9,798
・需用費 19,653
消耗品費 19,653
・役務費 3,801
通信運搬費 3,801
172,800 ・委託料 14,618,664
除草委託料 14,618,664
・使用料及び賃借料 253,514
借地料 41,273
岩名調整池借上料 212,241
・負担金、補助及び交付 2,700,000 金
排水負担金 2,700,000
◎排水整備費 171,631,504 ○排水整備費 171,631,504
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
項 合 計 1,846,678,936 1,493,398,404
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費
項 02 道路橋りょう費
金 額
項 合 計 1,846,678,936 1,493,398,404
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
・工事請負費 127,582,640
排水整備工事 127,582,640
繰越明許費不用額 1,071,360
繰越明許費 53,470,556 予算現額計内訳
299,809,976 当初予算額 1,928,603,000
補正予算額 △345,679,000
継続費及び繰越事業費繰越額 238,715,090
予備費支出及び流用増減 25,039,846
款 08 土木費 項 03 河川費
金 額
01 河川総務費 43,506,234 41,387,963
02 給料 19,125,900 19,125,900
03 職員手当等 11,621,791 11,621,791
04 共済費 5,524,543 5,524,543
09 旅費 67,000 62,869
11 需用費 420,000 295,950
12 役務費 78,000 50,830
13 委託料 6,000,000 4,104,000
14 使用料及び賃 435,000 395,280
借料
19 負担金、補助 225,000 206,800
及び交付金
27 公課費 9,000
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 03 河川費
金 額
01 河川総務費 43,506,234 41,387,963
02 給料 19,125,900 19,125,900
03 職員手当等 11,621,791 11,621,791
04 共済費 5,524,543 5,524,543
09 旅費 67,000 62,869
11 需用費 420,000 295,950
12 役務費 78,000 50,830
13 委託料 6,000,000 4,104,000
14 使用料及び賃 435,000 395,280
借料
19 負担金、補助 225,000 206,800
及び交付金
27 公課費 9,000
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
2,118,271 予算現額計内訳
当初予算額 44,745,000
補正予算額 △1,304,000
予備費支出及び流用増減 65,234
◎一般職人件費 36,272,234 ○一般職人件費 36,272,234
・給料 19,125,900
一般職員給料 19,125,900
共済費へ流用 100
・職員手当等 11,621,791
4,131 扶養手当 606,000
地域手当 1,183,914
124,050 住居手当 468,000
通勤手当 422,560
27,170 時間外勤務手当 1,260,963
休日勤務手当 13,416
1,896,000 期末手当 4,545,665
勤勉手当 2,881,273
39,720 児童手当 240,000
都市計画費職員手当等 58,791
から流用
18,200 ・共済費 5,524,543
共済組合負担金 5,487,655
公務災害補償基金負担 36,888
9,000 金
給料から流用 100
都市計画費職員手当等 6,443
から流用
◎河川総務諸費 1,011,729 ○河川総務諸費 1,011,729
・旅費 62,869
普通旅費 61,669
費用弁償 1,200
・需用費 295,950
消耗品費 148,543
燃料費 147,407
・役務費 50,830
保険料 50,830
・使用料及び賃借料 395,280
印刷機使用料 395,280
・負担金、補助及び交付 206,800 金
利根川治水同盟会負担 46,300
金
江戸川改修促進期成同 33,000
盟会負担金
五県連合利根川上流改 77,500
修促進期成同盟会負担 金
款 08 土木費 項 03 河川費
金 額
02 河川改良費 131,408,000 45,853,841
13 委託料 2,187,000 1,909,440
14 使用料及び賃 2,103,000 2,033,686 借料
15 工事請負費 127,111,000 41,904,000
17 公有財産購入 7,000 6,715
費
項 合 計 174,914,234 87,241,804
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 03 河川費
金 額
02 河川改良費 131,408,000 45,853,841
13 委託料 2,187,000 1,909,440
14 使用料及び賃 2,103,000 2,033,686 借料
15 工事請負費 127,111,000 41,904,000
17 公有財産購入 7,000 6,715
費
項 合 計 174,914,234 87,241,804
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
千葉県河川協会負担金 50,000
◎排水機場維持管理費 4,104,000 ○排水機場維持管理費 4,104,000
・委託料 4,104,000
排水機場操作管理委託 4,104,000
料
繰越明許費 554,159 予算現額計内訳
85,000,000 当初予算額 46,408,000
補正予算額 85,000,000
277,560 ◎都市河川整備事業費 45,847,126 ○都市河川整備事業費 45,847,126 69,314 ・委託料 1,909,440
調査委託料 1,909,440
・使用料及び賃借料 2,033,686
繰越明許費 207,000 借地料 2,033,686
85,000,000 ・工事請負費 41,904,000
河川改修工事 41,904,000
285 ◎用地取得費(用地会計 6,715 から買戻し)
○用地取得費(用地会計 6,715 から買戻し)
・公有財産購入費 6,715
河川改良事業用地(用 6,715
地取得特別会計からの 再取得分)
繰越明許費 2,672,430 予算現額計内訳
85,000,000 当初予算額 91,153,000
補正予算額 83,696,000
予備費支出及び流用増減 65,234
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
01 都市計画総務 307,216,965 304,820,123
費
01 報酬 156,000 84,500
02 給料 155,139,534 155,099,964
03 職員手当等 95,400,558 93,831,043
04 共済費 45,672,873 45,672,873
09 旅費 23,000 20,672
11 需用費 901,000 672,272
12 役務費 20,000 18,367
13 委託料 8,136,000 7,658,764
14 使用料及び賃 1,689,000 1,683,468 借料
19 負担金、補助 79,000 78,200
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
01 都市計画総務 307,216,965 304,820,123
費
01 報酬 156,000 84,500
02 給料 155,139,534 155,099,964
03 職員手当等 95,400,558 93,831,043
04 共済費 45,672,873 45,672,873
09 旅費 23,000 20,672
11 需用費 901,000 672,272
12 役務費 20,000 18,367
13 委託料 8,136,000 7,658,764
14 使用料及び賃 1,689,000 1,683,468 借料
19 負担金、補助 79,000 78,200
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
2,396,842 予算現額計内訳
当初予算額 319,940,000
補正予算額 △12,361,000
予備費支出及び流用増減 △362,035
71,500 ◎一般職人件費 294,603,880 ○一般職人件費 294,603,880 39,570 ・給料 155,099,964
一般職員給料 155,099,964
1,569,515 街路事業費共済費へ流 7,466
用
・職員手当等 93,831,043
扶養手当 4,769,063
2,328 地域手当 9,940,747
住居手当 1,800,000
228,728 通勤手当 2,431,640
管理職手当 5,810,388
1,633 時間外勤務手当 3,351,289
休日勤務手当 55,276
477,236 期末手当 38,718,369
勤勉手当 24,494,271
5,532 児童手当 2,460,000
河川費職員手当等へ流 58,791
用
800 河川費共済費へ流用 6,443
共済費へ流用 51,873
街路事業費職員手当等 289,335
へ流用
・共済費 45,672,873
共済組合負担金 45,339,882
公務災害補償基金負担 332,991
金
職員手当等から流用 51,873
◎都市計画総務諸費 3,212,989 ○都市計画総務諸費 3,212,989
・報酬 84,500
都市計画審議会委員報 84,500
酬
・旅費 17,826
普通旅費 17,826
・需用費 654,064
消耗品費 181,024
印刷製本費 473,040
・役務費 18,367
通信運搬費 18,367
・委託料 676,564
屋外広告物撤去委託料 676,564
・使用料及び賃借料 1,683,468
電算機等使用料 1,683,468
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
02 建築行政費 4,768,000 1,467,767
01 報酬 111,000
09 旅費 80,136 75,877
11 需用費 447,000 382,013
12 役務費 24,736 24,677
13 委託料 70,000 69,120
14 使用料及び賃 542,000 541,080
借料
19 負担金、補助 3,493,128 375,000 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
02 建築行政費 4,768,000 1,467,767
01 報酬 111,000
09 旅費 80,136 75,877
11 需用費 447,000 382,013
12 役務費 24,736 24,677
13 委託料 70,000 69,120
14 使用料及び賃 542,000 541,080
借料
19 負担金、補助 3,493,128 375,000 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
・負担金、補助及び交付 78,200 金
千葉県都市協会負担金 24,200
川のまちネットワーク 50,000
連絡協議会負担金
各種研修会負担金 4,000
◎都市計画策定費 7,003,254 ○都市計画策定費 7,003,254
・旅費 2,846
普通旅費 2,846
・需用費 18,208
消耗品費 18,208
・委託料 6,982,200
都市計画基礎調査業務 6,264,000
委託料
都市計画管理システム 507,600
更新業務委託料
都市計画図ホームペー 210,600
ジデータ作成業務委託 料
3,300,233 予算現額計内訳
当初予算額 4,768,000
111,000 ◎建築指導費 1,198,647 ○建築指導費 227,949 4,259 ・旅費 35,136
普通旅費 35,136
64,987 負担金、補助及び交付 4,136
金から流用
59 ・需用費 115,872
消耗品費 115,872
880 ・役務費 7,941
通信運搬費 7,941
920 ・負担金、補助及び交付 69,000 金
各種研修会負担金 69,000
3,118,128 旅費へ流用 4,136
○特定行政庁設置費 970,698 ・旅費 40,741
普通旅費 40,741
・需用費 266,141
消耗品費 266,141
・役務費 16,736
通信運搬費 16,736
負担金、補助及び交付 2,736
金から流用
・使用料及び賃借料 541,080
物品借上料 276,696
電算機等使用料 264,384
(単位 円)
・負担金、補助及び交付 106,000 金
千葉県特定行政庁連絡 45,000
協議会負担金
全国建築審査会協議会 9,000
負担金
各種研修会負担金 2,000
日本建築行政会議負担 50,000
金
役務費へ流用 2,736
◎耐震改修促進事業費 269,120 ○耐震改修促進事業費 269,120
・委託料 69,120
簡易耐震相談業務委託 69,120
料
・負担金、補助及び交付 200,000 金
耐震診断費補助金 200,000
繰越明許費 14,192,906 予算現額計内訳
10,548,000 当初予算額 436,492,000
補正予算額 △89,265,000
継続費及び繰越事業費繰越額 26,230,000
37,610 ◎土地区画整理諸費 1,549,039 ○土地区画整理諸費 1,549,039 176,350 ・旅費 29,122
普通旅費 29,122
67,704 ・需用費 168,519
消耗品費 167,245
1,690,800 燃料費 1,274
・役務費 906
19,956 通信運搬費 906
・使用料及び賃借料 1,118,772
電算機等使用料 1,118,772
496,680 ・負担金、補助及び交付 231,720 金
903,023 各種研修会負担金 69,320
全国市街地再開発協会 80,000
負担金
繰越明許費 37,380 千葉県市街地整備推進 16,400
10,548,000 協議会負担金
街づくり区画整理協会 66,000
1,403 負担金
◎台町東特定土地区画整 21,174 理事業費
10,762,000 ○台町東特定土地区画整 21,174 理事業費
・旅費 3,200
普通旅費 3,200
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
(単位 円)
◎愛宕駅周辺土地区画整 23,260,000 理費
○愛宕駅周辺土地区画整 23,260,000 理費
・負担金、補助及び交付 23,260,000 金
土地区画整理事業補助 23,260,000
金
◎愛宕駅西口駅前広場等 1,760,400 整備費
○愛宕駅西口駅前広場等 1,760,400 整備費
・委託料 1,760,400
工事実施設計委託料 1,760,400
繰越明許費不用額 1,209,600
繰越明許費 1,500,111 予算現額計内訳
18,298,000 当初予算額 99,044,000
補正予算額 △210,000
13,500 ◎一般職人件費 27,430,510 ○一般職人件費 27,430,510
・給料 14,034,000
一般職員給料 14,034,000
101,490 ・職員手当等 9,125,529
扶養手当 312,000
地域手当 930,096
住居手当 696,000
3,514 通勤手当 158,100
管理職手当 1,155,600
144,558 時間外勤務手当 16,370
期末手当 3,569,991
勤勉手当 2,287,372
共済費へ流用 4,981
485,687 ・共済費 4,270,981
共済組合負担金 4,243,066
25,130 公務災害補償基金負担 27,915
金
職員手当等から流用 4,981
463,520 ◎梅郷駅西土地区画整理 51,605,379 費
352 ○梅郷駅西土地区画整理 51,605,379 費
250,520 ・報酬 58,500
土地区画整理審議会委 58,500
員等報酬
繰越明許費 11,640 ・旅費 9,486
18,298,000 普通旅費 7,620
研修旅費 1,866
・需用費 679,204
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
27 公課費 38,000 37,800
05 野田市駅西土 179,957,000 174,004,577
地区画整理事 業費
01 報酬 195,000 52,000
02 給料 16,867,000 16,866,900 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
27 公課費 38,000 37,800
05 野田市駅西土 179,957,000 174,004,577
地区画整理事 業費
01 報酬 195,000 52,000
02 給料 16,867,000 16,866,900 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
27 公課費 229,000 228,427
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
27 公課費 229,000 228,427
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
07 公共下水道費 1,381,099,000 1,381,099,000
28 繰出金 1,381,099,000 1,381,099,000 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
07 公共下水道費 1,381,099,000 1,381,099,000
28 繰出金 1,381,099,000 1,381,099,000 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
・負担金、補助及び交付 371,311,333 金
連続立体交差事業研修 34,000
会等負担金
連続立体交差事業負担 371,277,333
金
◎川間駅北口駅前広場整 46,684,080 備事業
○川間駅北口駅前広場整 46,684,080 備事業
・委託料 1,245,240
測量設計委託料 1,245,240
・工事請負費 45,438,840
駅前広場築造工事 45,438,840
◎用地取得費(用地会計 1,448,676 から買戻し)
○用地取得費(用地会計 1,448,676 から買戻し)
・公有財産購入費 1,448,676
道路用地(用地取得特 1,448,676
別会計からの再取得分 )
繰越明許費
◎鉄道高架事業費 12,422,500 ○鉄道高架事業費 12,422,500
・負担金、補助及び交付 12,422,500 金
連続立体交差事業負担 12,422,500
金
◎川間駅北口駅前広場整 107,999,840 備事業
○川間駅北口駅前広場整 107,999,840 備事業
・委託料 496,800
測量設計委託料 496,800
・工事請負費 107,503,040
駅前広場築造工事 107,503,040
繰越明許費不用額 1,289,468
予算現額計内訳
当初予算額 1,367,874,000
補正予算額 13,225,000
◎下水道事業特別会計繰 1,381,099,000 出金
○下水道事業特別会計繰 1,381,099,000 出金
・繰出金 1,381,099,000
繰出金 1,381,099,000
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
08 公園費 575,712,520 571,094,774
02 給料 26,789,000 26,788,632
03 職員手当等 16,470,366 16,297,763
04 共済費 7,904,634 7,904,634
08 報償費 260,000 234,000
09 旅費 10,570 10,570
11 需用費 27,508,357 25,410,947
12 役務費 941,073 940,102
13 委託料 239,509,000 238,723,803
14 使用料及び賃 108,123,000 107,733,546 借料
15 工事請負費 1,765,000 1,764,720
17 公有財産購入 144,283,000 143,315,661 費
18 備品購入費 938,520 938,520
19 負担金、補助 467,000 321,776
及び交付金
25 積立金 61,000 28,705
27 公課費 682,000 681,395
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
08 公園費 575,712,520 571,094,774
02 給料 26,789,000 26,788,632
03 職員手当等 16,470,366 16,297,763
04 共済費 7,904,634 7,904,634
08 報償費 260,000 234,000
09 旅費 10,570 10,570
11 需用費 27,508,357 25,410,947
12 役務費 941,073 940,102
13 委託料 239,509,000 238,723,803
14 使用料及び賃 108,123,000 107,733,546 借料
15 工事請負費 1,765,000 1,764,720
17 公有財産購入 144,283,000 143,315,661 費
18 備品購入費 938,520 938,520
19 負担金、補助 467,000 321,776
及び交付金
25 積立金 61,000 28,705
27 公課費 682,000 681,395
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
4,617,746 予算現額計内訳
当初予算額 577,246,000
補正予算額 △2,472,000
予備費支出及び流用増減 938,520
368 ◎一般職人件費 50,991,029 ○一般職人件費 50,991,029 172,603 ・給料 26,788,632
一般職員給料 26,788,632
・職員手当等 16,297,763
扶養手当 700,500
26,000 地域手当 1,728,468
住居手当 432,000
通勤手当 330,600
管理職手当 1,318,584
2,097,410 時間外勤務手当 525,061
休日勤務手当 5,465
971 期末手当 6,777,107
勤勉手当 4,419,978
785,197 児童手当 60,000
共済費へ流用 9,634
389,454 ・共済費 7,904,634
共済組合負担金 7,853,788
公務災害補償基金負担 50,846
280 金
職員手当等から流用 9,634
967,339 ◎公園諸費 3,173,766 ○公園諸費 3,173,766
・旅費 10,570
普通旅費 10,570
需用費から流用 1,570
145,224 ・需用費 258,532
消耗品費 258,532
旅費へ流用 1,570
32,295 役務費へ流用 36,073
・役務費 107,073
605 通信運搬費 107,073
需用費から流用 36,073
・使用料及び賃借料 963,900
電算機等使用料 963,900
・備品購入費 938,520
施設用備品 938,520
予備費充当 938,520
・負担金、補助及び交付 213,776 金
公園緑地協会負担金 50,000
都市公園整備促進協議 42,000
会負担金
利根川上流河川利用者 75,000
協議会負担金
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
千葉県公園緑地整備促 18,000
進協議会負担金
中の島公園維持管理負 28,776
担金
・公課費 681,395
土地改良区経常賦課金 681,395
◎公園緑地管理費 370,865,093 ○公園施設管理費 370,865,093
・報償費 234,000
作業謝礼 234,000
・需用費 24,855,415
消耗品費 38,998
電気料 9,390,333
上下水道料 5,150,705
施設修繕料 10,258,963
物品修繕料 16,416
・役務費 174,229
保険料 174,229
・委託料 238,723,803
施設管理委託料 228,952,440
清掃委託料 5,662,060
浸出水汚泥処分委託料 1,093,714
三ツ堀里山自然園施設 3,015,589
管理委託料
・使用料及び賃借料 106,769,646
物品借上料 1,971,215
借地料 104,798,431
・負担金、補助及び交付 108,000 金
埋立地排水負担金 108,000
◎公園緑地整備費 139,965,203 ○スポーツ公園整備費 137,903,483
・役務費 658,800
手数料 658,800
・公有財産購入費 137,244,683
スポーツ公園用地等 137,244,683
○都市公園整備費 1,764,720 ・工事請負費 1,764,720
施設新設及び改修工事 1,764,720
○児童遊園整備費 297,000 ・需用費 297,000
施設修繕料 297,000
◎都市公園整備基金積立 28,705 金
○都市公園整備基金積立 28,705 金
・積立金 28,705
積立金 28,705
◎用地取得費(用地会計 6,070,978 から買戻し)
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
09 みどりのふる 108,347,000 101,752,514
さと事業費
08 報償費 3,282,000 2,428,587
09 旅費 435,000 391,667
11 需用費 4,772,000 4,127,543
12 役務費 1,438,320 1,001,654
13 委託料 81,775,680 79,385,596
15 工事請負費 1,148,000 1,097,280
17 公有財産購入 5,416,000 5,015,119 費
19 負担金、補助 3,392,000 2,947,792 及び交付金
25 積立金 6,655,000 5,324,856
27 公課費 33,000 32,420
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
09 みどりのふる 108,347,000 101,752,514
さと事業費
08 報償費 3,282,000 2,428,587
09 旅費 435,000 391,667
11 需用費 4,772,000 4,127,543
12 役務費 1,438,320 1,001,654
13 委託料 81,775,680 79,385,596
15 工事請負費 1,148,000 1,097,280
17 公有財産購入 5,416,000 5,015,119 費
19 負担金、補助 3,392,000 2,947,792 及び交付金
25 積立金 6,655,000 5,324,856
27 公課費 33,000 32,420
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
○用地取得費(用地会計 6,070,978 から買戻し)
・公有財産購入費 6,070,978
スポーツ公園用地(用 6,070,978
地取得特別会計からの 再取得分)
6,594,486 予算現額計内訳
当初予算額 107,190,000
補正予算額 1,157,000
853,413 ◎緑地整備費 6,024,921 ○市民の森整備費 4,944,921 43,333 ・公有財産購入費 4,944,921
中央の杜用地 4,944,921
644,457 ○公共施設等植栽費 1,080,000 ・工事請負費 1,080,000
436,666 公共施設等植栽工事 1,080,000
◎緑化推進費 61,509,240 2,390,084 ○ふるさと花づくり運動 1,421,057
推進費
50,720 ・需用費 1,398,124
消耗品費 1,398,124
400,881 ・役務費 5,653
通信運搬費 5,653
・工事請負費 17,280
444,208 花壇設置工事 17,280
○街路樹等管理費 49,418,668 ・需用費 89,100
1,330,144 消耗品費 89,100
・役務費 15,510
580 手数料 15,510
・委託料 49,314,058
剪定委託料 22,528,800
害虫駆除委託料 288,900
植樹委託料 699,300
除草委託料 20,671,524
落ち葉収集委託料 1,519,414
落ち葉清掃委託料 3,606,120
○市民の森管理費 10,428,602 ・役務費 462,081
保険料 462,081
・委託料 8,726,400
剪定委託料 3,628,800
除草委託料 5,097,600
・負担金、補助及び交付 1,240,121 金
市民の森保存地区交付 1,240,121
金
○緑化推進諸費 240,913
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
・旅費 1,228
普通旅費 1,228
・需用費 198,975
燃料費 146,187
車両修繕料 52,788
・役務費 30,810
保険料 30,810
・公課費 9,900
自動車重量税 9,900
◎自然環境保護費 28,823,299 ○自然環境保護推進費 3,594,799
・旅費 390,439
普通旅費 390,439
・需用費 1,464,480
消耗品費 1,464,480
・委託料 1,739,880
みどりのふるさとづく 1,350,000
り実行委員会執行委託 料
特定外来生物等処分委 389,880
託料
江川地区自然環境整備 184,680
費役務費から流用
○江川地区自然環境整備 209,445 費
・役務費 1,774
通信運搬費 1,774
自然環境保護推進費委 184,680
託料へ流用
・負担金、補助及び交付 207,671 金
保全樹林地助成金 177,671
関東自治体フォーラム 30,000
負担金
○自然環境保護費 21,459,807 ・報償費 2,428,587
記念品 2,337,587
協力謝礼 91,000
・需用費 976,864
消耗品費 11,383
燃料費 33,137
電気料 859,299
上下水道料 29,804
車両修繕料 43,241
・役務費 485,826
通信運搬費 238,194
手数料 174,210
保険料 73,422
・委託料 16,046,010
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
項 合 計 3,974,363,094 3,573,524,677
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 04 都市計画費
金 額
項 合 計 3,974,363,094 3,573,524,677
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
コウノトリ飼育業務委 15,088,266
託料
警備委託料 252,720
浄化槽維持管理委託料 57,024
自然と共生する地域づ 648,000
くり業務委託料
・負担金、補助及び交付 1,500,000 金
協議会助成金 1,500,000
・公課費 22,520
自動車重量税 6,600
土地改良区経常賦課金 15,920
○自然環境維持管理業務 3,559,248 費
・委託料 3,559,248
自然環境維持管理業務 3,559,248
委託料
◎みどりのふるさと基金 5,324,856 積立金
○みどりのふるさと基金 5,324,856 積立金
・積立金 5,324,856
積立金 5,324,856
◎用地取得費(用地会計 70,198 から買戻し)
○用地取得費(用地会計 70,198 から買戻し)
・公有財産購入費 70,198
自然環境保護用地(用 70,198
地取得特別会計からの 再取得分)
継続費逓次繰越 47,037,450 予算現額計内訳
800 当初予算額 3,687,848,000
繰越明許費 補正予算額 101,785,000
353,800,167 継続費及び繰越事業費繰越額 183,856,808
予備費支出及び流用増減 873,286
款 08 土木費 項 05 住宅費
金 額
01 住宅管理費 70,763,280 69,581,949
01 報酬 117,000 110,500
02 給料 9,026,000 9,025,200
03 職員手当等 5,803,531 5,624,434
04 共済費 2,679,469 2,679,469
09 旅費 10,000 3,092
11 需用費 24,073,000 23,372,185
12 役務費 840,000 757,570
13 委託料 7,660,000 7,469,474
14 使用料及び賃 15,665,000 15,662,745 借料
15 工事請負費 4,877,280 4,877,280
19 負担金、補助 12,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 05 住宅費
金 額
01 住宅管理費 70,763,280 69,581,949
01 報酬 117,000 110,500
02 給料 9,026,000 9,025,200
03 職員手当等 5,803,531 5,624,434
04 共済費 2,679,469 2,679,469
09 旅費 10,000 3,092
11 需用費 24,073,000 23,372,185
12 役務費 840,000 757,570
13 委託料 7,660,000 7,469,474
14 使用料及び賃 15,665,000 15,662,745 借料
15 工事請負費 4,877,280 4,877,280
19 負担金、補助 12,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
1,181,331 予算現額計内訳
当初予算額 66,873,000
補正予算額 1,997,000
予備費支出及び流用増減 1,893,280
6,500 ◎一般職人件費 17,329,103 ○一般職人件費 17,329,103 800 ・給料 9,025,200
一般職員給料 9,025,200
179,097 ・職員手当等 5,624,434
扶養手当 156,000
地域手当 550,872
住居手当 330,000
6,908 通勤手当 91,200
時間外勤務手当 614,794
700,815 休日勤務手当 6,274
期末手当 2,212,250
82,430 勤勉手当 1,423,044
児童手当 240,000
190,526 共済費へ流用 2,469
・共済費 2,679,469
2,255 共済組合負担金 2,659,529
公務災害補償基金負担 19,940
金
職員手当等から流用 2,469
◎市営住宅管理費 52,252,846 12,000 ○市営住宅施設管理費 52,252,846
・報酬 110,500
市営住宅入居者選考等 110,500
委員会委員報酬
・旅費 3,092
普通旅費 3,092
・需用費 23,372,185
消耗品費 138,040
印刷製本費 28,080
電気料 4,615
施設修繕料 23,201,450
・役務費 757,570
通信運搬費 205,010
手数料 156,160
保険料 396,400
・委託料 7,469,474
除草委託料 596,354
設備保守点検委託料 529,200
清掃委託料 1,323,000
電波障害保守点検委託 171,720
料
樹木剪定委託料 270,000
特殊建築物調査委託料 529,200
款 08 土木費 項 05 住宅費
金 額
項 合 計 70,763,280 69,581,949
款 合 計 6,279,426,544 5,433,651,225
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 08 土木費 項 05 住宅費
金 額
項 合 計 70,763,280 69,581,949
款 合 計 6,279,426,544 5,433,651,225
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
市営住宅システムデー 4,050,000
タ移行作業委託料
・使用料及び賃借料 15,662,745
借地料 15,079,488
電算機等使用料 569,001
電線施設共架料 14,256
・工事請負費 4,877,280
ガス配管等改修工事 1,566,000
高架水槽改修工事 2,073,600
消防用設備等改修工事 1,237,680
予備費充当 1,893,280
1,181,331 予算現額計内訳
当初予算額 66,873,000
補正予算額 1,997,000
予備費支出及び流用増減 1,893,280
継続費逓次繰越 107,164,376 予算現額計内訳
800 当初予算額 5,982,177,000
繰越明許費 補正予算額 △153,194,000
738,610,143 継続費及び繰越事業費繰越額 422,571,898
予備費支出及び流用増減 27,871,646