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一般会計・特別会計.pdf 監査委員制度の概要 西尾市役所

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(1)

一 般

般 会

会 計

計 ・

・ 特

会 計

(2)

ポイント

比率又

指数

度間比較

た場合

単純差引数値

いう

合計

う一部調整した

文中及び各表中

比率等

用法

一般会計及び特

会計歳入歳出決算審査意見

公営企業会計決算審査意見

原則

小数点第

四捨五入した

該当数値

単位

比較

該当数値

構成比率

比率

0.0

(3)

西

地方自治法第

条第

規 定

審 査

付さ

度 西尾

市一般会計及び特

会計

歳入歳出 決算 並び

証 書類 そ

他政

書 類

西尾市長

西尾市監査委員

西尾市監査委員

審査した結果

意見

提出しま

長 谷

谷 川

敏 廣

度西尾市一般会計及

度西尾市一般会計及

度西尾市一般会計及

度西尾市一般会計及 び

び 特

会計歳入歳出

会計歳入歳出

会計歳入歳出

会計歳入歳出

決算審査意見

決算審査意見

決算審査意見

(4)

調書

一般 会計 ・特

会 計

公 共

水 道 事 業 特

会 計

農 業 集 落 排 水 事 業 特

会 計

後 期 高 齢 者

療 特

会 計

決 算 審 査 資 料

佐 久 島 診 療 所 事 業 特

会 計

政分析

普通会計

(5)

審査

審査

審査

審査

対象

対象

対象

対象

一般会計歳入歳出決算

国民健康保険特

会計歳入歳出決算

公共

水道事業特

会計歳入歳出決算

農業集落排水事業特

会計歳入歳出決算

介護保険特

会計歳入歳出決算

後期高齢者

療特

会計歳入歳出決算

佐久島診療所事業特

会計歳入歳出決算

各会計決算

証書類そ

他政

書類

審査

審査

審査

審査

方法

方法

方法

方法

審査

審査

審査

審査

結果

結果

結果

結果

度西尾市一般会計及

度西尾市一般会計及

度西尾市一般会計及

度西尾市一般会計及 び

び 特

会計歳入歳出決算審査意見

会計歳入歳出決算審査意見

会計歳入歳出決算審査意見

会計歳入歳出決算審査意見

適否等

審査

実施した

また

予算

執行

政運営

審査

付さ

た一般会計

各特

会計歳入歳出決算書及び証書類

他政

書類

関係諸帳簿

照合

行い

関係職員

説明

聴取

出納検査及び定期監査

結果

参考

計数

確性

予算執

各会計歳入歳出決算書

同決算事項

明細書

実質収支

調書及び

調書

関係法

準拠し

作成さ

計数

審査

審査

審査

審査

期間

期間

期間

期間

日ま

(6)

医2〃

単 度収支 比較増減

歳 出 歳 入

医1〃-医2〃 医3〃

決算収支

状況

対前 度比 -

翌 度 繰 越

源 医4〃 形 式 収 支

成25

度一般会計及び特

会計

会計

予算現額

90,290,939,861

対前

度比 0.5%増〃

決算額

歳 入 89,874,863,724

予算現額

割合 99.5%

歳 出 85,964,833,268

予算現額

割合 95.2%〃

審査

審査

審査

審査

概要

概要

概要

概要

決 算

総 括

単位:円

単位: ・%・P

収入率

佐久島診療

所 事 業

実 質 収 支 差引残額 歳 出

予算現額 対 執行率 歳 入

分 予 算 現 額

25 度

24 度

決 算 額

医3〃-医4〃

医5〃 医5〃-前 度 医5〃

国 民 健

康 保 険

公 共

水 道

事 業

農 業 集

落 排 水

事 業

介 護

保 険

後 期

高 齢 者

医1〃 分

一般会計

特 会計

- -

※一般会計及び特 会計決算審査資料 表

純 計 総 計

重 複 額

(7)

国民健康保険特

会計

公共

水道事業特

会計

農業集落排水事業特

会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

佐久島診療所特別会計

△ 379,148,235

△ 1,495,651,201

△ 231,758,237

△ 1,289,257,260

△ 244,829,402

3,231,932

歳 入 歳 出 決 算 額

各 会 計 相 互 間

繰 入 金 又

繰 出 金

重 複 計

4,991,055,347

歳入決算額 純計

除 し た 純 計 決 算 額

歳 入

84,883,808,377

比 較 し

1.1 % 増 加 し

歳出

80,973,777,921

比較し

1.4%増加し

純計決算

会計

収支差引総額

3,637,412,403

歳出決算額 純計

対 前 度 比

合 計

単位:円・%

対 前 度 比

介 護

保 険

※一般会計及び特 会計決算審査資料 表

農 業 集

落 排 水

事 業

国 民 健

康 保 険

佐久島診療

所 事 業

後 期

高 齢 者

特 会計 一般会計

25 度 24 度

公 共

水 道

事 業

24 度

25

(8)

25

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計 ・

・ 特別会計別決算構成図

特別会計別決算構成図

特別会計別決算構成図

特別会計別決算構成図

歳入決算額

歳入決算額

歳入決算額

歳入決算額

, , , ,, ,, ,, , , ,

特別会計合計 特別会計合計特別会計合計 特別会計合計

国民健康保険 介護保険 公共下水道事業

後期高齢者医療

農業集落排水事業

佐久島診療所事業

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %

歳出決算額

歳出決算額

歳出決算額

歳出決算額

, , , ,, ,, ,, , , ,

特別会計合計 特別会計合計特別会計合計 特別会計合計

国民健康保険 介護保険 公共下水道事業

後期高齢者医療

農業集落排水事業

佐久島診療所事業

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % , , , , , , , , , , , , 一般会計 一般会計 一般会計 一般会計 . % . % . % . % , , , , , , , , , , , , 一般会計 一般会計一般会計 一般会計

(9)

繰 越

162,324,162

除 い た 実 質 収 支

3,747,706,294

ま た

度 実 質 収 支 額

度 実 質 収 支 額

差 し 引 い た 単

度 収 支額

8,936,304

度 繰 越 額

※一般会計及び特 会計決算審査資料 表

歳入決算額

歳出決算額

差し引いた歳入歳出決算額

形式収支

3,910,030,456

比 較 し

114,859,395

2.9 %

減 少 し

形 式 収 支

合 計

佐久島診療

所 事 業

介 護

保 険

後 期

高 齢 者

農 業 集

落 排 水

事 業

公 共

水 道

事 業

国 民 健

康 保 険

特 会計

24 度

対 前 度 比

25

24 度

対 前 度 比

一般会計

単位:円・%

形 式 収 支 実 質 収 支

25 度

国 民 健 康 保 険

単位: ・% 分 25 度 24 度 比較増減 対前 度比

公 共 水 道 事 業

農業集落排水事業

特 会 計

(10)

度 繰 越 額

一 般 会 計

小 学 校 施 設 整 備 事 業

406,200,000

中 学 校 施

農 業 集 落 排 水

事 業

単位:

41,483,370,108 40,414,012,475

28,514,470,401

一 般 会 計

度繰越額 1,128,550,162

収入特定

源 966,226,000

差し引いた翌

繰越

件数 金 額 25 度 24 度

分 比較増減

件数 金 額

△ △

1,148,705,780

対前 度 増減件数

△ △

△ △

設整備事業 362,400,000

社会資

総合整備計

事業

都市再生整備矢

87,500,000

公共

水道事業特

会計

水道建設費 164,800,000

162,324,162

市 債

現 在 高

充用

8,628,000

6件

総務費

予算提出期限後

2

退職手当

支払うこ

2,756,000

充用した

合 計 △ △

0

1

0

一 般 会 計

特 会 計

△ △ 0 △ △ △ △ △ 12 0 5 2 1 6 0 4 0 0 12 0 1 0 0 6 0 1 0 0 1 0 788,000 0 1,260,000 0 0 8,628,000 0 6,580,000 0 0 64,732,000

各 会 計 充 用

状 況

単位:

8,628,000 64,732,000 0 23,538,000 619,000 7,448,000 0

佐 久 島 診 療 所

事 業

2,945,355

181,416,261 0 1,667,000 0 28,748,000 2,712,000 0 0 3,702,045,872 4,781,309 3,157,900,000 4,227,257,633 1,254,500,000 1,165,800,000 88,700,000 0 1,333,067,396 28,435,903,005 24,824,737,440 3,609,329,611 1,835,954 24 度 現在高

25 度

25 度 現在高

元金償還額

発行額

24,807,643,220

69,997,840,509 4,412,400,000 5,560,325,029 68,849,915,480

(11)

成22 度 前 数値 旧西尾市 決算数値 用い い

22 度 25 度

21 度

実 質 収 支 額 分

標 準 政 規 模 額

政 分 析 医 普 通 会 計

普 通 会 計 総 務 省 実 施 地 方 政 状況 調査 用 い 統計 会計 あ 政

分析指標 こ 普通会計 数値化さ い

市 け 普 通 会 計 一 般 会 計 佐 久 島 診 療 所 事 業 特 会 計 加 え 各 会 計 間 繰 入 金 繰 出 金 等 除 し た あ 地 方 政統 計 統一 的 用い 会 計 分 整理 した

政分析 地方 政状況調査 け 普通会計数値 基 い い

医 〃 実質収支比率

24 度 23 度

実 質 収 支 比 率

実質収支比率=

実 質 収 支 額 標 準 政 規 模

×100

実 質 収 支 比 率 移 表

単位:千 ・%

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . .

(12)

政力指数

0.95

比較し

0.02増加し

基準

需 要 額

193,856 千

増 加 し

基 準

政 収 入 額

企業

業 績回 復

伴い 426,039千

増加したこ

基 準 政 需 要 額 分

基 準 政 収 入 額 政 力 指 数

間 均

21 度 22 度 23 度

政力指数

基 準

政 収 入 額

基 準

政 需 要 額

過去

均値

政力指数=

単位:千 ・指数 25 度 24 度

地方公共団体

政力

指標

当該

過去

均値

表さ

近いほ

超え

余裕

政 力 指 数 単 度

.

.

.

.

.

. . . . . . . .

度 度 度 度 度

政力指数

政力指数

政力指数

政力指数

(13)

経 常 一 般

源 比 率

98.5 %

比 較 し

4.5 ポ イ ン ト 増 加 し

市 税 収 入

増 加 等

経 常 一 般

1,340,571 千

増 加 し た こ

歳 入 構 造

安 定 性

弾 力性

見 極

方 法

通常 用い

経 常一 般

源比 率

100%

超え

超え

一般

余裕

歳入構造

弾力的

示さ

経 常 一 般 源 比 率 経 常 一 般

源 額

×100

単位:千 ・%

分 24 度 25 度

経 常 一 般

標 準

政 規 模

21 度

経常一般

源比率

経常一般

源比率=

標準 政規模

22 度 23 度

.

.

.

.

.

. . . . . . . . .

度 度 度 度 度

経常一般

経常一般

経常一般

経常一般

比率

(14)

×100

22 度

単位:千 ・%

1,340,571千

増加したこ

減収補 債 特例分発行額

経 常 収 支 比 率

85.0 %

比 較し

2.2 ポイ ント 減少 し

24 度

- -

経常収支比率

経常収支比率=

25 度

経常収支比率

経 常 一 般

源 額

- 経常経費充当

一般 源 額

経常収入

い状態

完 全

硬 直 化 し

示 し

100 %

超 え

恒 常 的

必 要

経 費

臨 時 政 対 策 債 発 行 額

経 常 経 費 充 当 一 般

147,935 千

増 加 し た

経 常 一 般

経 常 収 支 比 率

一 般 的

都 市

75 % 程 度

妥 当

考 え

100 %

23 度 21 度

.

.

.

.

.

. . . . . . . . .

度 度 度 度 度

経常収支比率

経常収支比率

経常収支比率

経常収支比率

(15)

公債費比率

7.1%

比較し

0.4ポイント減少し

公債費比率

公 債 費 比 率

21 度 23 度

公 債 費 比 率

通 常

政 構造

健 全性

びや

いた

比率

10 %

超え

公債費比率=

×100

公 債 費

一 般

割 合

い い

政 構 造

弾 力 性

指 標

地 方 債 元 利 償 還 金 充 当 一 般 源 - 災 害 復 旧 費 等 係 基 準 政 需 要 額

標 準

政 規 模 - 災 害 復 旧 費 等

基 準

政 需 要 額

いこ

望ましい

単位:% 25 度 24 度

22 度

.

.

.

.

.

. . . . . .

度 度 度 度 度

公債費比率

公債費比率

公債費比率

公債費比率

(16)

23 度

公債費

担比率=

24 度

公 債 費

担 比 率

11.5 %

比 較 し

0.1 ポ イ ン ト 減 少 し

21 度

公 債 費

程 度

指標

15%

超 え

いこ

望ま しい

公債費充当一般

22 度

市 税 収 入

増 加 等

一 般

源 総 額

321,028 千

増 加 し た

25 度 分

公 債 費 担 比 率

公債費

担比率

×100

単位:%

.

.

.

.

.

. . . . . . . . .

度 度 度 度 度

(17)

分 21 度 22 度 23 度 24 度 25 度

自主 源 25,703,175 26,468,385 36,093,789 35,738,518 36,892,155

依 源 11,081,521 9,100,515 18,988,523 19,369,308 18,681,213

合 計 36,784,696 35,568,900 55,082,312 55,107,826 55,573,368

自主 源比率 69.9 74.4 65.5 64.8 66.3

構造

単位:千 ・%

. . . . .... . .. . .... . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . .... .... % % % % % % % % % % %

度 度 度 度 度

自主財源

自主財源

自主財源

自主財源 と

と依存財源

依存財源

依存財源

依存財源 の

の構成比

構成比

構成比の

構成比

の 推移

推移

推移

推移

その他収入

市債

県支出金

国庫支出金

その他の収入

繰越金

使用料・手数料

市税

(18)

分 21 度 22 度 23 度 24 度 25 度

義務的経費

任意的経費

合 計

義務的経費比率

25

義務的経費

増加

政構造

硬直化

招く

歳出

性質

決算

状況

義務的経費

人件 費

扶助 費及 び公 債費

任意 的経 費

物 件費

補 助費 等

繰出

投資的経費及びそ

支 出

ま た

支出

維 持補 修費

積 立金 及び

投資・出資・貸付金

含ま

単位:千 ・%

義務的経費比率

47.9%

比較し

0.6ポイント増加し

普通会計決算

義務的経費

25,392,674千

任意的経費

27,612,908千

. . . . .... . .. . . .. . .... . . . . . . . . . .. . . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . . . . % % % % % % % % % % %

度 度 度 度 度

義務的経費

義務的経費

義務的経費

義務的経費と

と 任意的経費

任意的経費

任意的経費 の

任意的経費

の構成比

構成比

構成比

構成比の

の 推移

推移

推移

推移

その他の支出

投資的経費

繰出金

補助費等

物件費

公債費

扶助費

人件費

(19)

25 度

24 度

比較増減

- △

歳入歳出差引残額

2,556,387,512

単位: ・%・P

一 般 会 計

予 算 現 額

55,312,286,861

比 較 し

248,011,492

医0.5 % 〃

増加

決算額

歳 入 55,562,758,472

予算現額

割合 100.5%

歳 出 53,006,370,960

予算現額

割合 95.8%

歳 入 歳 出 差 引 額

繰 越

131,324,162

除 い た 実 質 収 支 額

2,425,063,350

比 較

26.5 % 増 加 し

ま た

度 実 質

収支額

度実質収支額

差し引いた単

度収支額

507,398,980

単位: ・%

対前 度比

△ 予 算 現 額

決 算 額

歳 入 歳 出

- -

差引残額

一 般 会 計

執行率 予算現額 対

収入率

分 25 度 24 度 比較増減 対前年度比

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

翌 度 繰 越 源

実 質 収 支 額

(20)

対予算 対調定

25 度

24 度

比 較 増 減

対前 度 比

- - -

市税 1,614,652,411

市税調定額

5.2%

収 入 率 分

損額

125,172,454

比較し

25,818,116

26.0%〃増加し

収入済額

55,562,758,472

464,618,347

0.8%

増加し

予算減額

収入

済額

1,697,205,188

比較し

153,561,249

8.3%

減少し

55,312,286,861

収入率

100.5%

度 100.1%

市税 122,476,682

市税調定額

0.4%

納 損額

歳入決算

状況

予算現額 対 収入 済額 増減 収入 済額

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

単位: ・%・P

(21)

決 算 額

構成 比率

決 算 額

構成 比率

市 税

分 担 金 及 び 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

産 収 入 △

寄 附 金 △

繰 入 金

繰 越 金 △

諸 収 入

小 計

地 方 譲 税 △

利 子 割 交 付 金 △

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金 △

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

自動車取得税交付金 △

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税 △

交 通 安 全 対 策 特 交 付 金 △

国 庫 支 出 金

県 支 出 金 △

市 債 △

小 計 △

自主

分類

歳入決算

状況

単位: ・% 25 度 24 度

源 自

分 源

比 較 増 減

対 前 度 比

(22)

25

歳入

決算額

構成比

度決算額

度決算額

度決算額

度決算額

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

依存 源

自主 源 , , ,

. % , , ,

. %

市税 , , , . %

諸収入 , , ,

. % 繰越金

, , , . % 繰入金

, , , . %

分担金及び 担金

, , . % その他 自主 源

, , . %

国庫支出金 , , ,

. % 地方交付税 , , ,

. % 市債 , , , . % 県支出金

, , , . %

地方消費税交付金 , , ,

. %

地方譲与税 , ,

. %

その他 依存 源 , ,

. %

使用料及び手数料 , , . %

産収入 , , . %

寄附金 , , . %

自動車取得税交付金 , , . %

株式等譲渡所得割交付金 , , . %

配当割交付金 , , . %

地方特例交付金 , , . %

利子割交付金 , , . %

ゴ ルフ場利用税交付金 , , . %

(23)

※一般会計及び特 会計決算審査資料 表

1 款 市 税

1 款 市 税

1 款 市 税

1 款 市 税

単位: ・%・P

合 計

都 市 計 税

入 湯 税

市 た こ 税

軽 自 動 車 税

固 定 資 産 税

国 資産等所在市

村交付金及び納付金

償却資産分 現 課税分

△ 固 定 資 産 税

法 人

個 人

収納率

市 税 収 入 済 額

29,583,887,073

歳 入 決 算 額

53.2 %

自 主

根 幹

比較

1,444,383,711

5.1%

増加し

法 人 市 民 税

1,073,608,253

61.6 %

固 定 資 産 税

148,976,712

1.1 %

対調定

- 対予算

予 算 現 額 対 収 入 済 額 増 減

- 収入 済額

△ 25 度

24 度 比 較 増 減 対前 度 比

単位: ・% 分 予算現額 調 定 額 収入済額 納 損額

増加したこ

税目

収入済額

対前 度比

市 民 税

(24)

税目

損額

単位: ・%

対前 度 比

25 度

市税

税目

収入済額

構成比

損額

122,476,682

比較し

23,712,184

24.0%

増加し

増 加 し た 主

税 目

個 人 市 民 税

19,075,297

22.3 %

固 定 資 産 税

4,826,345

72.4%

事項

処分停

3,043,685

4.2%

減少し

消滅時効

26,755,869

102.3%

増加し

税 目

法第15条 7 処分停 法第18条 消滅時効

25 度 24 度 比較増減 24 度 比較増減 対前 度 比 市

民 税

個人 △

法人 △

固定資産税

市た こ税 軽自動車税

- -

都市計 税

入 湯 税 -

※一般会計及び特 会計決算審査資料 表

合 計 △

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

市民税

, , , . % 固定資産税

, , , . % 都市計画税

, , , . % 市たばこ税 , , ,

. %

, , . % 軽自動車税 入湯税

, , , ,

. % . % その他

個人分

法人分 , , ,

. %

, , , . %

※一般会計及び特 会計決算審査資料 表

市税収入済額

市税収入済額

市税収入済額

市税収入済額

(25)

税目

収入

済額

単位: ・%

※一般会計及び特 会計決算審査資料 表

対前 度比

収 入

済 額

1,614,652,411

比 較 し

155,709,912

8.8 %

減 少 し

入 湯 税

- 比 較 増 減

△ 24 度

都 市 計 税

合 計

税 目

個 人 市 民 税

99,324,116

10.7 %

固 定 資 産 税

45,927,888

25 度

6.5%

都市計

5,505,509

6.3%

減少したこ

固 定 資 産 税 国 資産等所在市 村交付金及び納付金

軽 自 動 車 税

市 民 税

固 定 資 産 税

個 人

市 た こ 税

法 人

固定資産税

うち償却資産

課税調査実施

成果

25 度

調

単位:件・ ・%

分 調査件数 追徴件数

記 追 徴 件 数 係 当初税額

追徴税額 追徴後税額 増加率

法 人

個 人

24 度

法 人

個 人

(26)

対予算 対調定

25 年 度

24 年 度 △

比較増減 △ △ △

対前年度比

対予算 対調定

25 年 度 △

24 年 度 △

比較増減 △ △ △

対前年度比 - - -

対予算 対調定

25 年 度

24 年 度

比較増減

対前年度比 - - -

地方譲

地方譲

地方譲

地方譲

単位 % P

特定

税目

一定

基準

地方公共団体

地方揮発油譲

税 184,560,006

自動車重量譲

税 419,524,000

調 定 額 入 済 額

入 率 予 算 現 額

入済額

前年度

比較

49,652,000

70.9%

増加

予 算 現 額 調 定 額 入 済 額

入 率

入済額

前年度

比較

3,440,000

4.5%

減少

交付金

都道府

配当割額

59.4/100

当該都道府

調 定 額 入 済 額 分

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

人都道府

民税

入決算額

割合

交付さ

入 率

交付金

都道府

利子割額

59.4/100

当該都道府

利子割交付金

利子割交付金

利子割交付金

利子割交付金

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減 予 算 現 額

人都道府

民税

入決算額

割合

交付さ

入済額

前年度

比較

27,563,868

4.4%

減少

配当割交付金

配当割交付金

配当割交付金

配当割交付金

単位 % P

(27)

対予算 対調定

25 年 度

24 年 度 △

比較増減

対前年度比 - - -

対予算 対調定

25 年 度

24 年 度 △

比較増減 △ △ △

対前年度比 - - -

対予算 対調定

25 年 度 △

24 年 度 △

比較増減

フ 場利用税交付金

場利用税交付金

場利用税交付金

場利用税交付金

単位 % P

地方消費税交付金

地方消費税交付金

地方消費税交付金

地方消費税交付金

単位 % P

分 予 算 現 額

株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金

単位 % P

入済額

前年度

比較

14,215,000

0.9%

減少

減額

金額

都道府

清算

行い

清算後

相当

交付金

都道府

払い込ま

地方消費税額

相当

扱費

入 率 予 算 現 額

対 入

済 額 増 減 分 予 算 現 額

交付金

都道府

株式等譲渡所得割額

59.4/100

当該都道府

入 済 額

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

入 率 分 予 算 現 額 調 定 額

国勢調査人口及び事業所統計

従業者数

交付さ

調 定 額 入 済 額

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

入 率 調 定 額 入 済 額

(28)

対予算 対調定

25 年 度 △

24 年 度

比較増減 △ △ △ △ △

対前年度比 - - -

対予算 対調定

25 年 度

24 年 度

比較増減

対前年度比 - - -

対予算 対調定

25 年 度

24 年 度

比較増減 △ △ △ △ △

対前年度比 - - -

自動車

自動車

自動車

自動車

得税交付金

得税交付金

得税交付金

得税交付金

単位 % P

予 算 現 額

交付さ

調 定 額 入 済 額

交付金

個人住民税

住宅借入金等特別税額控除

交付金

自動車

得税

95%

70%

相当

道路

費用

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減 分 予 算 現 額 調 定 額

入済額

前年度

比較

1,487,000

1.4%

増加

単位 % P

10

10

10

10 款

地方交付税

地方交付税

地方交付税

地方交付税

入 率 分 予 算 現 額 調 定 額

普通交付税 3,234,489,000

特別交付税 358,872,000

入済額

前年度

比較

418,521,000

10.4%

減少

交付さ

地 方 公 共 団 体

政 需 要

必 要

確 保

一 般

入 済 額

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

単位 % P

入済額

前年度

比較

37,842,000

10.2%

減少

交付さ

入 率 予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

入 済 額

入 率

(29)

- - △

入 済 額

対予算

入未済額 納 損額

入 率

11

11

11

11 款

交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金

単位 % P

入 済 額 分

対調定 対予算

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減 調 定 額

予 算 現 額

入 率

- △

- △

入済額

前年度

比較

714,000

2.3%

減少

12

12

12

12 款

分担金及

分担金及 び

分担金及

分担金及

担金

担金

担金

担金

予 算 現 額

対調定

児童福祉費

担金

単位 % P

分 調 定 額

24 年 度

比較増減

人 身 事 故 発 生 件 数 等

道路 交通 安全 施設 整備

費用

損額

児童福祉費

担金

24 年 度

比較増減

対前年度比

25 年 度

対前年度比

交付さ

入 済 額

前 年 度

比 較

33,258,263

4.1 %

増 加

2,822,651

33.4%

減少

25 年 度

入 未 済 額

社 会 福 祉 費

担 金 及 び 児 童 福 祉 費

担 金

前 年 度

比 較

(30)

対予算 対調定

医A)

医B)

△ △

- -

対前年度比 使 用 料

手 数 料 訳

使 用 料

入未済額 予算現額

25 年 度

調 定 額

入 率 納 損額

入済額

前年度

比較

11,590,135

1.5%

増加

使用料

使用料

増減

文化会館使用料

2,255,985

医6.8%)

公民館使用料

2,672,600

医19.0%)

6,592,752

1.3 %

手 数 料

4,997,383

1.7 %

増 加

13

13

13

13 款

使用料及

使用料及 び

使用料及

使用料及

び 手数料

手数料

手数料

手数料

単位 % P

分 入済額

体育施設使用料

年度分含

1,777,970

医4.0%)

ンセンタ

手数料

2,032,080

医1.3%)

護専門学校使用料

△1,835,000

医△7.4%)

長期優良住宅認定手数料

1,169,100

医43.8%)

損 額

尿 処 理 手 数 料

96,939

道 路 排 水 路 占 用 使 用 料

13,500

及 び 幼 稚 園

手 数 料

比較増減 医A)-医B)

道路排水路占用使用料

4,566,571

医8.1%)

訳 24 年 度

入未済額

住宅使用料

12,647,585

前年度

比較

3,500,994

使用料 8,000

20.4%

減少

汚水処理施設使用料

△7,000,960

医△28.2%)

尿処理手数料

△2,080,009

医△5.0%)

屋外広告物許可手数料

1,019,240

医61.8%)

手数料

増減

(31)

対予算 対調定

医A) △

医B) △

- - -

調 定 額 入 済 額 分

国庫支出金

増減

20.5%

増加

担 金

補 助 金

14

14

14

14 款

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

単位 % P

国 庫 支 出 金

総 額

入 総 額

9.9 %

前 年 度

比較

938,195,690

訳 25 年 度

24 年 度

入 率 予 算 現 額

対 入

済 額 増 減 予 算 現 額

26年度

小学校施設整備事業

中学校施設整備事業

入特定

比較増減 医A)-医B)

対前年度比 委 託 金

担 金

補 助 金

委 託 金

児童福祉費補助金

△59,272,000

医△94.5%)

社会福祉費

担金

74,467,367

医10.4%)

生活保護費等

担金

74,377,000

医9.9%)

総務管理費補助金

494,539,684

医皆増)

都市計

費補助金

360,519,000

医429.1%)

児童福祉費

担金

11,287,152

医0.4%)

老人福祉費補助金

△10,000,000

医皆減)

住宅費補助金

△10,439,000

医△19.2%)

(32)

対予算 対調定

医A) △

医B) △

△ △ △

- - -

担 金

支 出 金

総 額

入 総 額

5.5 %

前 年 度

比 較

71,419,595

2.3%

減少

対前年度比

予 算 現 額 調 定 額 入 済 額

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

入 率

25 年 度

単位 % P

15

15

15

15 款

支 出 金

支 出 金

支 出 金

支 出 金

担 金

補 助 金

委 託 金

交 付 金

24 年 度

△167,600,000

村合併特例交付金

補 助 金

委 託 金

交 付 金

支出金

増減

比較増減 医A)-医B)

都市計

費補助金

医188.3%)

児童福祉費補助金

医40.4%)

社会福祉費

担金

医4.9%)

医42.9%)

教育総務費補助金

医743.6%)

林業費補助金

医580.4%)

農業費補助金

医49.7%)

社会福祉費補助金

△11,816,710

医△21.2%)

商工費補助金

医△26.1%)

総務管理費補助金

医△17.9%)

△11,899,606

△12,574,000

水産業費補助金

医△83.6%)

保健衛生費補助金

医△86.4%)

△13,800,000

△100,967,802

老人福祉費補助金

医皆減

(33)

対予算 対調定

医A)

医B)

△ △ △

- - -

対予算 対調定

△ △ △

- - -

入 済 額 予 算 現 額

予 算 現 額

入済額

前年度

比較

88,737,981

78.1%

減少

入 率

比較増減

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

24 年 度 25 年 度

対前年度比 比較増減

医A)-医B)

17

17

17

17 款

寄 附 金

寄 附 金

寄 附 金

寄 附 金

16

16

16

16 款

単位 % P

25 年 度

調 定 額

入 済 額

産売払

土地売払

37,235,978

35.4%

減少

産 運 用 入

入 率 調 定 額

産 売 払 入

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

24 年 度

産 運 用 入

単位 % P

対前年度比

入済額

前年度

比較

19,369,024

13.6%

減少

土地売払

68,032,760

34筆 2,552.04㎡

土地

売却

物品売却

公用車

中型バス

売却

入 8,230,000

(34)

対予算 対調定

医A) 1,033,950,000 1,031,002,159 1,031,002,159 △2,947,841 99.7 100.0

1,033,950,000 1,031,002,159 1,031,002,159 △2,947,841 99.7 100.0

- - - - - -

医B) 515,877,000 513,325,556 513,325,556 △2,551,444 99.5 100.0

496,910,000 494,358,850 494,358,850 △2,551,150 99.5 100.0

18,967,000 18,966,706 18,966,706 △294 100.0 100.0

518,073,000 517,676,603 517,676,603 △396,397 0.2 0.0

200.4 200.8 200.8 - - -

対予算 対調定

△ △ △ △

- - -

比較増減

対前年度比

19

19

19

19 款

繰 越 金

繰 越 金

繰 越 金

繰 越 金

比較増減 医A)-医B)

対前年度比 24 年 度

調 定 額 入 済 額

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

入 率

入済額

前年度

比較

699,260,029

24.1%

減少

525,137,144

皆増

史民族資料館建設基金繰入金

136,842,300

222.3%

及び

政調整基金繰入金

260,000,000

66.7%

減少

職員退職手当基金繰入金

入 済 額

前 年 度

比 較

517,676,603

100.8 %

増 加

25 年 度

24 年 度

単位 % P

分 予 算 現 額

18

18

18

18 款

繰 入 金

繰 入 金

繰 入 金

繰 入 金

基金繰入金

単位 % P

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減 調 定 額 入 済 額

25年度

繰入金

職員退職手当基金繰入金

525,137,144

入 率

基金繰入金

予 算 現 額

25 年 度 分

特 別 会 計

繰 入 金

特 別 会 計

繰 入 金

(35)

対予算 対調定

医A)

医B)

- - -

25 年 度

24 年 度

入済額

前年度

比較

45,689,192

1.9%

増加

対前年度比

貸 付 金

元 利 入

総務費雑入

△10,450,436

医△6.4財)

20

20

20

20 款

単位 % P

予算現額 調 定 額 入済額 納 損 額

雑 入

比較増減 医A)-医B)

託事業 入

雑 入

延 滞 金 加 算

金 及 び 過 料

市預 金利 子

貸 付 金

元 利 入

託事業 入

入 率 入未済額

延 滞 金 加 算

金 及 び 過 料

市預 金利 子

増減

民生費雑入

99,259,970

医70.1財)

(36)

対予算 対調定

25 年 度 3,741,700,000 3,157,900,000 3,157,900,000 △583,800,000 84.4 100.0

24 年 度 4,962,200,000 4,597,400,000 4,597,400,000 △364,800,000 92.6 100.0

比較増減 △1,220,500,000 △1,439,500,000 △1,439,500,000 △219,000,000 △8.2 0.0

対前年度比 75.4 68.7 68.7 - - -

10.6%

減少

予 算 現 額 調 定 額

土 地 改 良 債

1,773,100,000

92.0 %

及 び 臨 時

政 対 策 債

244,500,000

入 済 額

市債

入総額

5.7%

保健衛生債

336,000,000

皆増

及び社会教育債

276,500,000

皆増

増加

入 済 額

前 年 度

比 較

1,439,500,000

31.3 %

減 少

予算額

入済額

引い

583,800,000

う ち

542,200,000

26年

小学校施設整備事業

中学校施設整備事業

入特定

21

21

21

21 款

市 債

市 債

市 債

市 債

単位 % P

予 算 現 額

対 入

済 額 増 減

入 率 分

(37)

分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 翌 度繰越額 不 用 額

予 算 現 額

占 不 用

額 割

25 度 , , , , , , . , , , , , .

24 度 , , , , , , . , , , , , .

比較増減 , , , , △ . , , , , .

対前 度比 . . - . . -

単 % P

一般会計

出決算額

53,006,370,960

比較

112,015,066

0.2%

予算現額 55,312,286,861

執行率

95.8%

比 較

100,711,125

8.1 %

増 加

民 生 費

491,741,908

教育費 234,227,304

)

出決算

状況

予 算 現 額

支 出 済 額 及 び 翌

度 繰 越 額

引 い た 不 用 額

1,342,165,739

(38)

金 額 構成比率 金 額 構成比率

1 議 会 費 , , . , , . △ , , .

2 総 務 費 , , , . , , , . , , .

3 民 生 費 , , , . , , , . △ , , .

4 衛 生 費 , , , . , , , . , , , .

5 労 働 費 , , . , , . △ , , .

6 農 林 水 産 業 費 , , , . , , , . △ , , , .

7 商 工 費 , , . , , . △ , , .

8 土 木 費 , , , . , , , . , , .

9 消 防 費 , , , . , , , . , , .

10 教 育 費 , , , . , , , . , , .

11 災害復旧費 - - -

12 公 債 費 , , , . , , , . △ , , .

13 諸 支 出 金 - - -

14 予 備 費 - - -

, , , . , , , . , , . ※一般会計及び特 会計決算審査資料 表 表 表 表

決 算 状 況

比 較

市 民 病 院 運 営 費 長 期 貸 付 金 や ふ

融資地域総

整備資金貸付金

増加

衛生費

増加

一 方

国営

い 排水

担 金

支払 い

終了

農林 水産 業費

決算状況

単 %

減少

決 算 状 況 表

対前

度 比

25 度 24 度

(39)

決算額

構成比

民生費

衛生費

総務費 教育費

土木費 公債費 消防費

農林水産業費

商工費 議会費

労働費

, , , 円

, , , 円

, , , 円 , , , 円

, , , 円 , , , 円 , , , 円

, , , 円

, , 円 , , 円

, , 円

. %

. %

. % . %

. % . % . %

. %

. % . %

. %

度決算額

度決算額

度決算額

度決算額

,

,

,

(40)

執 行 率 . . , , , , , , , , , , , , . -

対前 度比

. .

支 出 済 額

比 較

465,353,199

7.6 %

増 加

支 出 済 額

. , , , , , , △ , , . △ , , . , , , ,

単 %

比較増減

25 度

24 度

予 算 現 額

, , , , , , , ,

翌 度繰越額 不 用 額

単 % P

対前 度比 -

支出

人件費 370,981,392

支出済額

94.8%

不用額

旅費

2,815,335

分 支 出 済 額

支出済額

比較

38,746,371

9.0%

減少

24 度 , ,

単 % P

各款

決算状況

議 会 費

議 会 費

議 会 費

議 会 費

予 算 現 額

分 不 用 額 執 行 率

. .

支 出 済 額

25 度 , ,

, , , ,

, ,

, ,

△ , ,

翌 度繰越額

,

. . .

△ . △ , ,

比較増減

4 広 報 広 聴 費

3 .

1 1 一 般 管 理 費

秘 書 費 , , , , , ,

.

総 務 管 理 費

目 25 度 24 度 比較増減

対前

度 比

△ , , , , , ,

2 防 災 費 , , , , , , .

, , , , , , , , .

5 人 管 理 費

, , , , , , .

6 企 費

, , , , △ , , .

7 産 管 理 費

, , , , , , .

8 管 理 費

, , , , , , .

9 交 通 対 策 費

, , , , , , .

10 電 算 管 理 費

, , , , , , .

表 あ 単 % 項 目 25   度 24   度 比較増減 対前 度 比,,,,△,,.計,,2西勤労会館運営費,,,,.対前度比△,,.,,,,△,,.,,△.対前度比..-比較増減 - △,,,比較増減25  度-表あ.予 算 現 額支 出 済 額25  度支 出 済 額前度比 較2,131,316,57758.9 %減 少い支 出 済 額 訳 △,,,.,,.不  用  額執 行 率款款款款労  働  費労  働  費労  働  費労  働  費,,西勤労会館運営費○ 西勤労会館運営業24  度,,
表  特別会計節別歳出一覧表表  特別会計節別歳出一覧表表  特別会計節別歳出一覧表表  特別会計節別歳出一覧表 - ------農 業 集 落 排 水 事 業-決算額構成比率会計別構成比率公共下水道事業節別決算額構成比率決算額国民健康保険---1報酬2給料3職員手当等4共済費------6恩給及び退職年金---5災害補償費7賃金--8報償費---9旅費10交際費----11需用費12役務費13委託料14使用料及び賃借料--15工事請費--16原料費--17公有産購入費------18備品購入費------

参照

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