教育総務費補助金 医743.6%)
林業費補助金 医580.4%)
農業費補助金 医49.7%)
社会福祉費補助金 △11,816,710 医△21.2%)
商工費補助金 医△26.1%)
総務管理費補助金 医△17.9%)
△11,899,606 △12,574,000
水産業費補助金 医△83.6%)
保健衛生費補助金 医△86.4%)
△13,800,000
△100,967,802
老人福祉費補助金 医皆減
61,910,000
56,916,300
36,343,813
30,000,000
19,610,000
16,879,872
13,261,815
対予算 対調定 医A)
医B)
△ △ △
- - -
対予算 対調定
△
△ △ △
- - -
入 済 額 予 算 現 額
予 算 現 額
入済額 前年度 比較 88,737,981 78.1% 減少 い
入 率
比較増減
予 算 現 額
対 入
済 額 増 減
24 年 度 25 年 度
対前年度比 比較増減
医A)-医B)
17 17 17
17 款 款 款 款 寄 附 金 寄 附 金 寄 附 金 寄 附 金
分
16 16 16
16 款 款 款 款 産 産 産 産 入 入 入 入
単位 % P
25 年 度
調 定 額
入 済 額
産売払 入 土地売払 入 37,235,978 35.4% 減少 あ
分産 運 用 入
入 率 調 定 額
産 売 払 入
予 算 現 額
対 入
済 額 増 減
訳 24 年 度
産 運 用 入
単位 % P
対前年度比
入済額 前年度 比較 19,369,024 13.6% 減少 い こ 主
訳土地売払 入 68,032,760 あ 34筆 2,552.04㎡ 土地 売却 あ ま 物品売却 入 主 公用車 中型バス 売却 入 8,230,000 あ
産 売 払 入
対予算 対調定 医A) 1,033,950,000 1,031,002,159 1,031,002,159 △2,947,841 99.7 100.0
1,033,950,000 1,031,002,159 1,031,002,159 △2,947,841 99.7 100.0
- - - - - -
医B) 515,877,000 513,325,556 513,325,556 △2,551,444 99.5 100.0 496,910,000 494,358,850 494,358,850 △2,551,150 99.5 100.0 18,967,000 18,966,706 18,966,706 △294 100.0 100.0 518,073,000 517,676,603 517,676,603 △396,397 0.2 0.0
200.4 200.8 200.8 - - -
対予算 対調定
△ △ △ △
- - -
比較増減 対前年度比
19 19 19
19 款 款 款 款 繰 越 金 繰 越 金 繰 越 金 繰 越 金
比較増減 医A)-医B) 対前年度比 24 年 度
調 定 額 入 済 額
予 算 現 額
対 入
済 額 増 減
入 率
入済額 前年度 比較 699,260,029 24.1% 減少 い
525,137,144 皆増 史民族資料館建設基金繰入金 136,842,300 222.3% 及び 政調整基金繰入金 260,000,000 66.7% 減少 い 職員退職手当基金繰入金 入 済 額 前 年 度 比 較 517,676,603 100.8 % 増 加 い こ 主
25 年 度 24 年 度
単位 % P
分 予 算 現 額
18 18 18
18 款 款 款 款 繰 入 金 繰 入 金 繰 入 金 繰 入 金
基金繰入金
単位 % P
予 算 現 額
対 入
済 額 増 減 調 定 額 入 済 額
25年度 繰入金 あ
職員退職手当基金繰入金 525,137,144
入 率
基金繰入金
予 算 現 額 25 年 度
分
訳
訳
特 別 会 計 繰 入 金
特 別 会 計 繰 入 金
地域福祉基金繰入金 127,746,865 皆増 増加 こ あ
政調整基金繰入金 130,000,000
教育振興基金繰入金 48,507,000
ま 基金繰入金 1,200,000
史民俗資料館建設基金繰入金 198,411,150
地域福祉基金繰入金 127,746,865
対予算 対調定 医A)
医B)
△
- - -
25 年 度
訳
24 年 度
訳
入済額 前年度 比較 45,689,192 1.9% 増加 い
対前年度比貸 付 金
元 利 入
総務費雑入 △10,450,436 医△6.4財)
20 20 20
20 款 款 款 款 諸 諸 諸 諸 入 入 入 入
単位 % P
予算現額 調 定 額 入済額 納 損 額 分
雑 入
比較増減 医A)-医B)
託事業 入
雑 入
延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料
市預 金利 子
貸 付 金
元 利 入
託事業 入
入 率 入未済額
延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料
市預 金利 子
諸 入 主 増減 あ
民生費雑入 99,259,970 医70.1財)
労働費貸付金元利 入 △30,000,000 医皆減
農林水産業費雑入 △24,077,300 医△43.5財)
延滞金 31,319,507 医47.2財)
衛生費雑入 29,059,073 医10.7財)
過年度 入 25,023,700 医50.0財)
補償金 12,926,704 医82.6財)
対予算 対調定 25 年 度 3,741,700,000 3,157,900,000 3,157,900,000 △583,800,000 84.4 100.0 24 年 度 4,962,200,000 4,597,400,000 4,597,400,000 △364,800,000 92.6 100.0 比較増減 △1,220,500,000 △1,439,500,000 △1,439,500,000 △219,000,000 △8.2 0.0
対前年度比 75.4 68.7 68.7 - - -
10.6% 減少 こ あ
予 算 現 額 調 定 額
土 地 改 良 債 1,773,100,000 92.0 % 及 び 臨 時 政 対 策 債 244,500,000
入 済 額市債 入総額 5.7% 占 訳 あ
保健衛生債 336,000,000 皆増 及び社会教育債 276,500,000 皆増 増加 入 済 額 前 年 度 比 較 1,439,500,000 31.3 % 減 少 い こ 主
予算額 入済額 差 引い 583,800,000 う ち 542,200,000 26年 度 繰 越 小学校施設整備事業 中学校施設整備事業 未 入特定 源 あ
21 21 21
21 款 款 款 款 市 債 市 債 市 債 市 債
単位 % P
予 算 現 額
対 入
済 額 増 減
入 率 分
臨時 政対策債 2,055,500,000
総務管理債 37,000,000
社会教育債 276,500,000
保健衛生債 336,000,000
土地改良債 155,200,000
河川債 20,500,000
都市計 債 162,600,000
道路橋梁債 13,000,000
消防債 101,600,000
分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 翌 度繰越額 不 用 額
予 算 現 額
占 不 用
額 割
25 度 , , , , , , . , , , , , .
24 度 , , , , , , . , , , , , .
比較増減 , , , , △ . , , , , .
対前 度比 . . - . . -
単 % P
一般会計 出決算額 53,006,370,960 前 度 比較 112,015,066 0.2% 増 加 予算現額 55,312,286,861 対 執行率 95.8% あ
前 度 比 較 100,711,125 8.1 % 増 加 い 主 民 生 費 491,741,908 教育費 234,227,304 あ
医 ) 出
出決算 状況 表 あ
た 予 算 現 額 支 出 済 額 及 び 翌 度 繰 越 額 差 引 い た 不 用 額 1,342,165,739
一 般 会 計 出 決 算 状 況 表
金 額 構成比率 金 額 構成比率
1 議 会 費 , , . , , . △ , , .
2 総 務 費 , , , . , , , . , , .
3 民 生 費 , , , . , , , . △ , , .
4 衛 生 費 , , , . , , , . , , , .
5 労 働 費 , , . , , . △ , , .
6 農 林 水 産 業 費 , , , . , , , . △ , , , .
7 商 工 費 , , . , , . △ , , .
8 土 木 費 , , , . , , , . , , .
9 消 防 費 , , , . , , , . , , .
10 教 育 費 , , , . , , , . , , .
11 災害復旧費 - - -
12 公 債 費 , , , . , , , . △ , , .
13 諸 支 出 金 - - -
14 予 備 費 - - -
, , , . , , , . , , .
※一般会計及び特 会計決算審査資料 表 表 表 表