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28商業の振興を図る

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Academic year: 2018

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(1)

2, 280 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 商業の振興を図る

魅力ある商店街づくりの推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

7 6

0. 00 3, 635 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

産業振興条例 市民生活部 所管名

6 28

62801

28 施策

26年度

10

関連個別計画

所管部

産業振興室

7, 245

26 年

11

0 1.市民サービス業務

8 5

25 12

作成

1

取組項目名

2, 364

市川 克美

24

4, 764 取組類型

高田 一徳

3 2

0 大綱

3, 922 3, 635

21

0. 30 作成

0. 00

17

30 15

2, 481

9

19 ◇ 取組にかかる費用

14

27 4

0. 30

予算 部長名

13

20

23

842 5, 999

18

22

予算

27年度

29 16 商店街等街路灯維持管理支援事業

市民チャレンジコーナー事務 商業振興近代化支援事業

活力あふれるにぎわいのまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・商店街等街路灯維持管理支援事業として、商店街の街路灯の経費の一部を補助することで、地域の安 全・安心に寄与するとともに商店街活性化を図る。

・商業振興近代化支援事業として、商店街等が実施する各種商業振興近代化事業に対する補助を行い、商 店街等の活性化を図る。また、国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、商店街等が行う空 き店舗等改修に対し補助を行う。

・市民チャレンジコーナー事務として、市役所サービス処ねやがわ屋の一部を利用して実施している市民 チャレンジコーナーについて、産業の活性化につながるように有効な利用を推進していく。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

0

◇ 27年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市商店街等街路灯維持管理支援事業補助金交付要綱、寝屋川市商業振興近代化事業 補助金交付要綱

①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 30 25年度

8, 599 8, 599 10, 879 予算

(2)

設定 根拠

商店街等街路灯維持管理支援事業において補助の対象となった4月1日現在 のLED灯の街路灯数

商店街等街路灯維持管理支援事業において補助の対象となった4月1日現 在の街路灯数

実績値及び目標値

備 考 基

75 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

補助街路灯数(LED灯)

898

2 2 2

25年度 26年度 3

② 指 標 名

商業振興近代化支援事業補助件 数

27年度 24年度

607 基

指 標 名

補助街路灯数

○ 商店街等街路灯維持管理支援事業   補助街路灯数 826基

○ 商業振興近代化支援事業   補助件数 3件

▽ 国による「商店街まちづくり事業」補助金(補助率 2/ 3)活用商店街等

 14商店街等 ○ 商店街等街路灯維持管理支援事業

  補助街路灯数 614基 ○ 商業振興近代化支援事業   補助件数 2件

▽ 国による「商店街まちづくり事業」補助金(補助率 2/ 3)活用商店街等

 15商店街等

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

177. 1% 790. 8%

23年度 件

234. 5%

614

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

826

年度

≪26年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

618

2

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

25

25年度

514

0 1 活動指標(アウトプット)

≪25年度に実施した取組≫

0

55

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

35 単位

指 標 名

年度

65 単位

22年度

129 62

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 補助街路灯(LED灯)の設置により、安心・安全の商店街を実現する。

定 義(説 明) 、計算式

3

商業振興近代化支援事業に対する補助金の交付件数 609

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

213. 3% 96

0 23年度

(3)

4, 864 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 商業の振興を図る

商業活性化総合支援事業の推 進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

7 6

0. 00 7, 004 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

産業振興条例 市民生活部 所管名

6 28

62802

28 施策

26年度

10

関連個別計画

所管部

産業振興室

14, 345

26 年

11

61 1.市民サービス業務

8 5

25 12

作成

1

取組項目名

1, 576

市川 克美

24

8, 804 取組類型

高田 一徳

3 2

0 大綱

7, 540 7, 004

21

0. 67 作成

0. 00

17

30 15

5, 541

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 昭和

14

27 4

0. 20

予算 部長名

13

20

23

1, 264 8, 580

18

22

予算

27年度

29 16 商業活性化総合支援事業

産業振興条例啓発事務 産業振興条例振興管理事務

活力あふれるにぎわいのまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・空き店舗活用促進事業については、商店街の空き店舗等を利用して、商店街の魅力を高める店舗等を設 置する事業に対して補助を行う。

・商業活性化ソフト事業については、食べ歩き飲み歩きイベント(バル事業)、街ゼミ、イルミネーショ ン事業などの商店街や地域の活性化に資する事業に対して支援を行う。

・「寝屋川市産業振興条例」の制定に伴い、各種施策を一層推進する。加えて、市内の商・工・農業者等 による連絡調整会議を実施する。

・国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、商店街等が行う買い物弱者支援事業について行 う。

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 27年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市商業活性化総合支援事業補助金交付要綱、産業振興条例

①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 64 25年度

5, 123 5, 123 9, 987 予算

(4)

設定 根拠

空き店舗活用事業に対する補助金の交付商店街数 空き店舗活用事業に対する補助金の交付件数

実績値及び目標値

備 考 件

3 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

空き店舗活用件数

3

12 15 12

25年度 26年度 12

② 指 標 名

商業活性化ソフト事業補助件数

27年度 24年度

0 件

指 標 名

空き店舗活用事業補助件数

○ 産業振興条例振興管理事務

 連絡調整会議を3回実施(内、1回はフィールドワー ク)

○ 空き店舗活用促進事業   補助件数  1件 ○ 商業活性化ソフト事業   補助件数  12件

▽ 国の「地域商店街活性化事業」補助金(補助率10/ 10)  6商店街等採択

○ 産業振興条例振興管理事務

 連絡調整会議を3回実施(内、1回はフィールドワー ク)

○ 空き店舗活用促進事業   補助件数  1件 ○ 商業活性化ソフト事業   補助件数  12件

▽ 国の「地域商店街活性化事業」補助金(補助率10/ 10)  8商店街等採択

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

100. 0% 50. 0%

23年度 件

50. 0%

1

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

1

年度

≪26年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

1

15

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

1

25年度

1

0 1 活動指標(アウトプット)

≪25年度に実施した取組≫

0

2

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

2 単位

指 標 名

年度

2 単位

22年度

1 2

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

商業集積地における空き店舗を活用した、訪れた人が集える場作り等により、にぎわいのある商店街を実 現する。

定 義(説 明) 、計算式

14

商業活性化ソフト事業に対する補助金の交付件数 2

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

0. 0% 0

0 23年度

(5)

2, 280 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 商業の振興を図る

消費拡大や消費意欲の向上

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

7 6

0. 00 33, 073 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

産業振興条例 市民生活部 所管名

6 28

62803

28 施策

26年度

10

関連個別計画

所管部

産業振興室

290, 987

26 年

11

0 1.市民サービス業務

8 5

25 12

作成

1

取組項目名

2, 364

市川 克美

24

288, 506 取組類型

高田 一徳

3 2

0 大綱

2, 000 33, 073

21

0. 30 作成

0. 00

17

30 15

2, 481

9

19 ◇ 取組にかかる費用

14

27 4

0. 30

予算 部長名

13

20

23

286, 506 35, 437

18

22

予算

27年度

29 16 商品券等発行支援事業

特産品創製事業

活力あふれるにぎわいのまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・商品券等発行支援事業については、商店街等の連合組織が行う商品券等発行事業に対して補助を行うこ とにより、消費拡大、商店街等の活性化を図る。また、国の交付金を活用し、更に支援を拡充していく。 ・特産品創製事業については、特産品の普及を図るため、特産品の創製や既存特産品の販売促進事業を支 援する。

◇ 取組の概要 ②人件費

0

◇ 27年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市商品券発行事業支援補助金交付要綱

①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 30 25年度

19, 353 19, 353 21, 633 予算

(6)

設定 根拠

500円券の換金枚数を、販売枚数(発行冊数× 11枚)で除した数値 商品券等発行支援事業による、元気わくわく商品券の発行冊数

実績値及び目標値

備 考 %

100 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

元気わくわく商品券の使用率

220, 000

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

50, 000 冊

指 標 名

元気わくわく商品券の発行冊数

○ 商品券等発行支援事業

 元気わくわく商品券 発行冊数 6万セット        発 行 額 3億3千万円 ○ 商品券等発行支援事業

 元気わくわく商品券 発行冊数 4万セット        発 行 額 2億円

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

99. 9% 99. 9%

23年度

99. 9%

40, 000

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

60, 000

年度

≪26年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

30, 000

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

99. 9

25年度

99. 9

0 1 活動指標(アウトプット)

≪25年度に実施した取組≫

0

100

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

100 単位

指 標 名

年度

100 単位

22年度

99. 9 99. 9

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

「商品券」発行と合わせ、各商店街、個店等で様々なイベントや販促活動を行うことにより、市内消費者 の購買意欲を刺激し、消費の拡大を目指す。

定 義(説 明) 、計算式

0 47, 141

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

99. 8% 99. 8

0 23年度

(7)

760 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 商業の振興を図る

情報提供事業の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

7 6

0. 00 0 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

産業振興条例 市民生活部 所管名

6 28

62804

28 施策

26年度

10

関連個別計画

所管部

産業振興室

827

26 年

11

16 1.市民サービス業務

8 5

25 12

作成

1

取組項目名

788

市川 克美

24

0 取組類型

高田 一徳

3 2

0 大綱

0 0

21

0. 10 作成

0. 00

17

30 15

827

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 平成

14

27 4

0. 10

予算 部長名

13

20

23

0 788

18

22

予算

27年度

29 16 産業情報支援事業

活力あふれるにぎわいのまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 市内に特化した商業関係等の情報が掲載されている地域情報サイトとして北大阪商工会議所が運営する 「まいぷれ・寝屋川」について、市内商業の情報を始めとし、商店街イベント等の事業掲載のより一層の 充実を働きかけることで、市民にとって有用な情報が検索できる地域に密着したポータルサイトとなるよ う、活用を推進していく。

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 27年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 10 25年度

0 0 760 予算

(8)

設定 根拠

まいぷれ寝屋川(あきんどねっと)への年間のアクセス数

まいぷれ寝屋川(あきんどねっと)に登録(掲載)している店舗数 まいぷれ寝屋川(地域No. 1ポータルサイト構築事業)を活用し、平成23年 度中に登録店舗数の倍増を目指す。

実績値及び目標値

備 考 件

286, 000 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

まいぷれ寝屋川(あきんどねっ と)年間アクセス数

800

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

1, 416 件

指 標 名

まいぷれ寝屋川への登録件数

○ まいぷれ寝屋川

  登録店舗数 260店舗

  年間アクセス数 2, 689, 181件   市内商業イベント等掲載件数 10件 ○ まいぷれ寝屋川

  登録店舗数 1408店舗

  年間アクセス数 約3, 000, 000件   市内商業イベント等掲載件数 11件

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

78. 6% 93. 8%

23年度

86. 5%

1, 408

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

260

年度

≪26年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

625

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

284, 920

25年度

267, 981

0 1 活動指標(アウトプット)

≪25年度に実施した取組≫

0

285, 600

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

285, 200 単位

指 標 名

年度

285, 800 単位

22年度

246, 920 224, 230

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

平成26年度まいぷれ寝屋 川アクセス数:2, 689, 181 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

まいぷれ寝屋川(あきんどねっと)の掲載店を増やし、売れる誌面づくり等の支援を合わせ行う中で、本 サイトへのアクセス数の増加、ひいては個店の売上増を目指す。

定 義(説 明) 、計算式

0 1, 416

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

91. 0% 259, 679

0 23年度

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