議案第25号
平成29年度
常陸太田市介護保険特別会計予算
平成29年度常陸太田市の介護保険特別会計の予算は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条
事業勘定の歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ5,978,764千円と定める。
2
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表
歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は,事業勘定310,000千円と
定める。
(歳出予算の流用)
第3条
地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は,次のとおりと定める。
(1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
(2)各項に計上した給料,職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。
)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経
費の各項の間の流用
平成29年3月2日
提出
歳 入
(単位 千円)
款
項
金 額
1.
保
険
料
1,042,578
1.
介
護
保
険
料
1,042,578
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
47
1.
手
数
料
47
3.
国
庫
支
出
金
1,467,367
1.
国
庫
負
担
金
986,184
2.
国
庫
補
助
金
481,183
4.
支
払
基
金
交
付
金
1,585,985
1.
支
払
基
金
交
付
金
1,585,985
5.
県
支
出
金
858,359
1.
県
負
担
金
831,420
2.
財
政
安
定
化
基
金
支
出
金
2
3.
県
補
助
金
26,937
6.
財
産
収
入
50
1.
財
産
運
用
収
入
50
7.
繰
入
金
982,260
1.
一
般
会
計
繰
入
金
912,191
2.
基
金
繰
入
金
70,069
8.
繰
越
金
30,000
1.
繰
越
金
30,000
9.
諸
収
入
12,118
1.
延
滞
金
,
加
算
金
及
び
過
料
213
2.
市
預
金
利
子
1
3.
貸
付
金
元
利
収
入
250
歳 出
(単位 千円)
款
項
金 額
1.
総
務
費
142,832
1.
総
務
管
理
費
57,187
2.
徴
収
費
5,072
3.
介
護
認
定
審
査
会
費
80,216
4.
趣
旨
普
及
費
357
2.
保
険
給
付
費
5,592,631
1.
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
5,032,962
2.
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
107,631
3.
そ
の
他
諸
費
4,104
4.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
119,976
5.
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
16,838
6.
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
311,120
3.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
貸
付
金
250
1.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
貸
付
金
250
4.
地
域
支
援
事
業
費
180,221
1.
包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業
費
108,618
2.
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
71,519
3.
そ
の
他
諸
費
84
5.
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
2
6.
基
金
積
立
金
50
1.
基
金
積
立
金
50
7.
公
債
費
1
1.
公
債
費
1
8.
諸
支
出
金
32,777
1.
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
2,777
2.
繰
出
金
30,000
9.
予
備
費
30,000
1 総 括
(歳 入)
(単位 千円)
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1.
保
険
料
1,042,578
1,026,060
16,518
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
47
58
△11
3.
国
庫
支
出
金
1,467,367
1,376,626
90,741
4.
支
払
基
金
交
付
金
1,585,985
1,498,773
87,212
5.
県
支
出
金
858,359
813,120
45,239
6.
財
産
収
入
50
105
△55
7.
繰
入
金
982,260
884,513
97,747
8.
繰
越
金
30,000
30,000
9.
諸
収
入
12,118
12,091
27
歳 入 合 計
5,978,764
5,641,346
337,418
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
(歳 出)
(単位 千円)
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1.
総
務
費
142,832
139,303
3,529
46
142,786
2.
保
険
給
付
費
5,592,631
5,330,117
262,514
2,243,760
1,565,936
1,782,935
3.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
貸
付
金
250
250
250
4.
地
域
支
援
事
業
費
180,221
111,174
69,047
80,812
31,700
67,709
5.
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
2
2
2
6.
基
金
積
立
金
50
105
△55
50
7.
公
債
費
1
1
1
8.
諸
支
出
金
32,777
30,394
2,383
32,777
9.
予
備
費
30,000
30,000
30,000
歳 出 合 計
5,978,764
5,641,346
337,418
2,324,572
1,597,732
2,056,460
特 定 財 源
一 般 財 源
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
2 歳 入
(款) 1.保険料 (項) 1.介護保険料 (単位 千円)
金 額
1.第1号被保険者保険 1,042,578 1,026,060 16,518 1.現年度分特別徴収 971,468 調定額 971,468 料 保険料 収納率 100%
2.現年度分普通徴収 67,052 調定額 72,883 保険料 収納率 92% 3.滞納繰越分普通徴 4,058
収保険料 計 1,042,578 1,026,060 16,518
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.手数料
1.総 務 手 数 料 1 1 1.総 務 手 数 料 1 2.督 促 手 数 料 46 57 △11 1.督 促 手 数 料 46
計 47 58 △11
(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金
1.介 護 給 付 費 負 担 金 986,184 935,901 50,283 1.現 年 度 分 986,183 施設等分 2,646,832 負担割合 15.0% その他分 2,945,799 負担割合 20.0% 2.過 年 度 分 1
計 986,184 935,901 50,283
(款) 3.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金
1.調 整 交 付 金 426,159 407,261 18,898 1.現年度分調整交付 426,158 保険給付費 5,592,631 金 負担割合 7.62% 2.過年度分調整交付 1
金
2.地域支援事業交付金 35,975 27,804 8,171 1.現 年 度 分 35,975 包括的支援事業・任意事業費 92,244 (包括的支援事業・ 負担割合 39.0% 任意事業)
節 区 分 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
3.地域支援事業交付金 17,900 172 17,728 1.現 年 度 分 17,900 総合事業費 71,603 (総合事業) 負担割合 25.0% 4.災害臨時特例補助金 1,149 1,149 1.災害臨時特例補助 1,149
金 ×.地域支援事業交付金 5,488 △5,488
(介護予防事業)
計 481,183 440,725 40,458
(款) 4.支払基金交付金 (項) 1.支払基金交付金
1.介 護 給 付 費 交 付 金 1,565,937 1,492,433 73,504 1.現 年 度 分 1,565,936 保険給付費 5,592,631 負担割合 28.0% 2.過 年 度 分 1
2.地域支援事業支援交 20,048 193 19,855 1.現 年 度 分 20,048 総合事業費 71,603 付金(総合事業) 負担割合 28.0% ×. 地域支援事業支援交 6,147 △6,147
付金
計 1,585,985 1,498,773 87,212
(款) 5.県支出金 (項) 1.県負担金
1.介 護 給 付 費 負 担 金 831,420 796,387 35,033 1.現 年 度 分 831,419 施設等分 2,646,832 負担割合 17.5% その他分 2,945,799 負担割合 12.5% 2.過 年 度 分 1
計 831,420 796,387 35,033
(款) 5.県支出金 (項) 2.財政安定化基金支出金
1.交 付 金 1 1 1.交 付 金 1 2.貸 付 金 1 1 1.貸 付 金 1
(款) 5.県支出金 (項) 3.県補助金 (単位 千円)
金 額
1.地域支援事業交付金 17,987 13,901 4,086 1.現 年 度 分 17,987 包括的支援事業・任意事業 92,244 (包括的支援事業・ 負担割合 19.5% 任意事業)
2.地域支援事業交付金 8,950 86 8,864 1.現 年 度 分 8,950 総合事業費 71,603 (総合事業) 負担割合 12.5% ×. 地域支援事業交付金 2,744 △2,744
(介護予防事業)
計 26,937 16,731 10,206
(款) 6.財産収入 (項) 1.財産運用収入
1.利 子及 び配当金 50 105 △55 1.利子及び配当金 50 計 50 105 △55
(款) 7.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1.介 護 給 付 費 繰 入 金 729,078 696,264 32,814 1.現 年 度 分 729,078 2.地域支援事業繰入金 22,707 19,469 3,238 1.現 年 度 分 22,707
(包括的・任意事業 )
3.地域支援事業繰入金 8,950 86 8,864 1.現 年 度 分 8,950 (総合事業)
4.低所得者保険料軽減 8,920 9,187 △267 1.現 年 度 分 8,920 繰入金
5.その他一般会計繰入 142,536 139,046 3,490 1.職員給与費等繰入 104,926
金 金
2.事 務 費 繰 入 金 37,610 ×.地域支援事業繰入金 2,744 △2,744
(介護予防事業)
計 912,191 866,796 45,395 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
節
(款) 7.繰入金 (項) 2.基金繰入金
1.支払準備基金繰入金 70,069 17,717 52,352 1.支払準備基金繰入 70,069 金
計 70,069 17,717 52,352
(款) 8.繰越金 (項) 1.繰越金
1.繰 越 金 30,000 30,000 1.繰 越 金 30,000 計 30,000 30,000
(款) 9.諸収入 (項) 1.延滞金,加算金及び過料
1.第1号被保険者延滞 212 189 23 1.第1号被保険者延 212
金 滞金
2.過 料 1 1 1.過 料 1 計 213 190 23
(款) 9.諸収入 (項) 2.市預金利子
1.市 預 金 利 子 1 30 △29 1.市 預 金 利 子 1 計 1 30 △29
(款) 9.諸収入 (項) 3.貸付金元利収入
1.高額貸付金元利収入 250 200 50 1.高額貸付金元利収 250 入
計 250 200 50
(款) 9.諸収入 (項) 4.雑入
1.第 三 者 納 付 金 1 1 1.第 三 者 納 付 金 1 2.返 納 金 1 1 1.返 納 金 1
3 歳 出
款 1.総務費 項 1.総務管理費 単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.一般管理 57,187 54,623 2,564 57,187 2.給 料 24,028 職員給 6人
費 3.職員手当等 18,260 扶養手当 3人 588
時間外勤務手当 6人 4,020
期 手当 6人 5,673
勤勉手当 6人 3,498
通勤手当 5人 280
住居手当 2人 612
児童手当 2人 345
退職手当 担金 6人 3,244
4.共 済 費 8,491 職員共済組合 担金 6人 8,178
公務災害補償基金 担金 36
タ 等社会保険料 277
7.賃 金 2,027 タ 賃金
9.旅 費 21 普通旅費
11.需 用 費 732 消耗品費 488
印 製 費 244
12.役 務 費 1,322 通信運搬費
郵便料 1,250
オン ン回線使用料 72
13.委 託 料 2,198 介護保険給付管理 電
算委託料 2,036
介護 業所台帳管理
保 管理委託料 162
18.備品購入費 108 介護 業所台帳管理用 ソコ
ンソフ 購入費
計 57,187 54,623 2,564 57,187
説 明 分
目
年 の 源 訳 節
特 定 源
年 予 算 額
前 年 予 算 額
比 較
款 1.総務費 項 2.徴収費
1.賦課徴収 5,071 5,031 40 46 5,025 12.役 務 費 2,448 通信運搬費
費 郵便料 2,267
口 振替手数料 33
コンビニ収納手数料 148
13.委 託 料 2,461 介護保険収納管理 電 算委託料
19. 担金,補 162 特別徴収業務 担金
助及び交付 金
2.滞納処分 1 1 1 12.役 務 費 1 通信運搬費
費 郵便料
計 5,072 5,032 40 46 5,026
款 1.総務費 項 3.介護認定審査会費
1.介護認定 39,373 39,339 34 39,373 1.報 酬 6,524 審査委員報酬 16人 審査会費 2.給 料 15,209 職員給 4人
3.職員手当等 9,607 扶養手当 1人 216
時間外勤務手当 4人 1,062
期 手当 4人 3,564
勤勉手当 4人 2,219
通勤手当 2人 179
住居手当 1人 324
退職手当 担金 4人 2,043
4.共 済 費 4,853 職員共済組合 担金 4人 4,829
公務災害補償基金 担金 24
9.旅 費 36 普通旅費
11.需 用 費 3,144 消耗品費 448
食糧費 13
修繕料 2,683
単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
タ 等社会保険料 12
7.賃 金 1,088 タ 賃金
9.旅 費 72 普通旅費
11.需 用 費 1,368 消耗品費 151
燃料費 639
印 製 費 253
修繕料 325
12.役 務 費 16,729 通信運搬費
郵便料 1,183
主治 意見書作成手数料 15,174
手数料 79
車検手数料 16
自動車損害賠償保険料 261
自動車 サ ク 料 16
13.委 託 料 1,782 訪問調査委託料
14.使用料及び 10 駐車場使用料
賃借料
18.備品購入費 1,828 自動車購入費
27.公 課 費 12 自動車重量税
計 80,216 79,064 1,152 80,216
款 1.総務費 項 4.趣旨普及費
1.趣旨普及 357 584 △227 357 11.需 用 費 357 印 製 費 費
計 357 584 △227 357
分 金 額
特 定 源
一般 源 目
年 予 算 額
前 年 予 算 額
比 較
年 の 源 訳 節
款 2.保険給付費 項 1.介護サ ビ 等諸費
1.居宅介護 1,571,300 1,398,210 173,090 630,403 439,964 500,933 19. 担金,補 1,571,300
サ ビ 助及び交付
給付費 金
2.施設介護 2,289,300 2,245,533 43,767 918,465 641,003 729,832 19. 担金,補 2,289,300
サ ビ 助及び交付
給付費 金
3.地域密着 909,365 856,387 52,978 364,836 254,622 289,907 19. 担金,補 909,365
型介護サ 助及び交付
ビ 給 金
付費
4.居宅介護 6,293 6,293 2,526 1,762 2,005 19. 担金,補 6,293
福祉用具 助及び交付
購入費 金
5.居宅介護 15,953 14,502 1,451 6,401 4,467 5,085 19. 担金,補 15,953
住宅改修 助及び交付
費 金
6.居宅介護 240,751 218,858 21,893 96,589 67,410 76,752 19. 担金,補 240,751
サ ビ 助及び交付
計画給付 金
費
計 5,032,962 4,739,783 293,179 2,019,220 1,409,228 1,604,514
款 2.保険給付費 項 2.介護予防サ ビ 等諸費
1.介護予防 86,866 124,656 △37,790 34,851 24,322 27,693 19. 担金,補 86,866
サ ビ 助及び交付
給付費 金
2.地域密着 5,861 6,326 △465 2,352 1,641 1,868 19. 担金,補 5,861
型介護予 助及び交付
単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3.介護予防 1,216 1,105 111 488 340 388 19. 担金,補 1,216
福祉用具 助及び交付
購入費 金
4.介護予防 4,400 4,000 400 1,765 1,232 1,403 19. 担金,補 4,400
住宅改修 助及び交付
費 金
5.介護予防 9,288 14,502 △5,214 3,727 2,601 2,960 19. 担金,補 9,288
サ ビ 助及び交付
計画給付 金
費
計 107,631 150,589 △42,958 43,183 30,136 34,312
款 2.保険給付費 項 3.その他諸費
1.審査支払 4,104 4,140 △36 1,647 1,149 1,308 12.役 務 費 4,104 手数料
計 4,104 4,140 △36 1,647 1,149 1,308
款 2.保険給付費 項 4.高額介護サ ビ 等費
1.高額介護 119,856 108,960 10,896 48,086 33,560 38,210 19. 担金,補 119,856
サ ビ 助及び交付
費 金
2.高額介護 120 160 △40 48 34 38 19. 担金,補 120
予防サ 助及び交付
ビ 費 金
計 119,976 109,120 10,856 48,134 33,594 38,248
一般 源 分 金 額
目
年 予 算 額
前 年 予 算 額
比 較
年 の 源 訳 節
説 明
款 2.保険給付費 項 5.高額 療合算介護サ ビ 等費
1.高額 療 16,718 15,198 1,520 6,708 4,681 5,329 19. 担金,補 16,718
合算介護 助及び交付
サ ビ 金
費
2.高額 療 120 108 12 48 34 38 19. 担金,補 120
合算介護 助及び交付
予防サ 金
ビ 費
計 16,838 15,306 1,532 6,756 4,715 5,367
款 2.保険給付費 項 6.特定入所者介護サ ビ 等費
1.特定入所 311,000 310,999 1 124,772 87,080 99,148 19. 担金,補 311,000
者介護サ 助及び交付
ビ 費 金
2.特定入所 120 180 △60 48 34 38 19. 担金,補 120
者介護予 助及び交付
防サ ビ 金
費
計 311,120 311,179 △59 124,820 87,114 99,186
款 3.高額介護サ ビ 費貸付金 項 1.高額介護サ ビ 費貸付金
1.高額介護 250 250 250 21.貸 付 金 250
サ ビ
費貸付金
計 250 250 250
款 4.地域支援 業費 項 1.包括的支援 業 任意 業費
1.総 務 費 108 108 63 45 8.報 償 費 108 包括支援センタ 運営協議会
2.包括的支 67,659 46,203 21,456 39,580 28,079 8.報 償 費 474 在宅 療介護連携推進委員報
単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
生活支援体 整備推進委員報
償費 144
講師謝礼 60
11.需 用 費 737 消耗品費 29
印 製 費 708
12.役 務 費 76 通信運搬費
郵便料
13.委 託 料 66,372 包括的支援 業委託料 62,772
生活支援コ ネ タ 委
託料 3,600
3.任意 業 40,851 41,976 △1,125 14,319 11,652 14,880 11.需 用 費 30 消耗品費
費 12.役 務 費 734 通信運搬費
郵便料 630
成年後見人 申立手数料 104
13.委 託 料 32,872 家族介護教室委託料 260
介護 養成研修 業委
託料 510
食の自立支援 業委託料 30,701
在宅介護者 フ ッ ュ 業
委託料 780
認知症サ タ 養成講 委
託料 400
介護給付費通知書作成委託料 221
19. 担金,補 7,215 助成金
助及び交付 徘徊高齢者家族支援 業費 75
金 成年後見人 利用支援
業費 336
紙おむつ購入助成 業費 6,804
特 定 源
一般 源 分 金 額
目
年 予 算 額
前 年 予 算 額
比 較
年 の 源 訳 節
計 108,618 88,287 20,331 53,962 11,652 43,004
款 4.地域支援 業費 項 2.介護予防 日常生活支援総合 業費
1.介護予防 57,627 57,627 21,609 16,134 19,884 1.報 酬 2,653 嘱託員報酬 3人
生活支 4.共 済 費 9 報酬職員社会保険料
援サ ビ 8.報 償 費 400 健康運動指導者等報償費
業費 11.需 用 費 141 消耗品費
12.役 務 費 86 通信運搬費
郵便料 25
傷害保険料 61
13.委 託 料 7,586 介護予防ケ ネ ン 委 託料
19. 担金,補 46,752 サ ビ 業費 46,728
助及び交付 高額介護予防サ ビ 費 12
金 高額合算介護予防サ ビ 費 12
2.一般介護 13,892 13,892 5,209 3,890 4,793 8.報 償 費 471 ビ 体操指導士
予防 業 報償費 80
費 作業療法士報償費 30
臨床心理士等報償費 30
健康運動指導者等報償費 160
保健師等報償費 171
11.需 用 費 725 消耗品費 569
燃料費 156
12.役 務 費 38 通信運搬費
郵便料 16
傷害保険料 22
13.委 託 料 12,555 ビ 体操指導業
務委託料 130
単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
クエ ッ 運動 業業
務委託料 415
14.使用料及び 46 会場等借上料
賃借料
18.備品購入費 57 業用備品購入費
計 71,519 71,519 26,818 20,024 24,677
款 4.地域支援 業費 項 3.その他諸費
1.審査支払 84 84 32 24 28 12.役 務 費 84 手数料
計 84 84 32 24 28
款 4.地域支援 業費 項 ×.介護予防 業費
×.介護予防 19,403 △19,403
次予防 高齢者施 策 業費
×.介護予防 2,794 △2,794
一次予防 高齢者施 策 業費
×.総合 業 690 △690
費精算金
計 22,887 △22,887
一般 源 分 金 額
説 明
特 定 源
目
年 予 算 額
前 年 予 算 額
比 較
款 5. 政 定化基金拠出金 項 1. 政 定化基金拠出金
1. 政 定 1 1 1 19. 担金,補 1
化基金拠 助及び交付
出金 金
2. 政 定 1 1 1 23.償還金,利 1
化基金償 子及び割引
還金 料
計 2 2 2
款 6.基金積立金 項 1.基金積立金
1.支払準備 50 105 △55 50 25.積 立 金 50 基金積立
金
計 50 105 △55 50
款 7.公債費 項 1.公債費
1.利 子 1 1 1 23.償還金,利 1 一時借入金利子 子及び割引
料
計 1 1 1
款 8.諸支出金 項 1.償還金及び還付加算金
1.第1号被 2,344 392 1,952 2,344 23.償還金,利 2,344
保険者保 子及び割引
険料還付 料
金
2.償 還 金 1 1 1 23.償還金,利 1 子及び割引
単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3.第1号被 432 1 431 432 23.償還金,利 432
保険者保 子及び割引
険料還付 料
加算金
計 2,777 394 2,383 2,777
款 8.諸支出金 項 2.繰出金
1.一般会計 30,000 30,000 30,000 28.繰 出 金 30,000 繰出金
計 30,000 30,000 30,000
款 9.予備費 項 1.予備費
1.予 備 費 30,000 30,000 30,000 計 30,000 30,000 30,000
目
年 予 算 額
前 年 予 算 額
比 較
年 の 源 訳 節
説 明
特 定 源
1 特別職
期末手当
その他の
職 員 数
報 酬
給 料
(千円)
地域手当
寒冷地手当計
共済費
合 計
備 考
年間支給率
手 当
(人)
(千円)
(千円)
(月分)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
長 等
議 員
その他の特別職
26
24,549
24,549
2,579
27,128
計
26
24,549
24,549
2,579
27,128
長 等
議 員
その他の特別職
26
25,275
25,275
2,525
27,800
計
26
25,275
25,275
2,525
27,800
長 等
議 員
その他の特別職
△ 726
△ 726
54
△ 672
計
△ 726
△ 726
54
△ 672
給 与 費 明 細 書
給 与 費
区 分
本年度
前年度
2
一般職
(1)総
括
区
分
職
員
数
(
人
)
給
与
費
共
済
費
(
千円
)
合
計
(
千円
)
備
考
報
酬
(
千円
)
給
料
(
千円
)
職員手当(千円)計
(
千円
)
本
年
度
10
39,237
22,235
61,472
13,067
74,539
前
年
度
10
38,917
19,490
58,407
12,420
70,827
比
較
320
2,745
3,065
647
3,712
職
員
手
当
の
内
訳
区
分
扶養手当
(
千円
)
時間外勤務
手
当
(
千円
)
管理職手当
(
千円
)
休 日 勤 務
手
当
(
千円
)
夜 間 勤 務
手
当
(
千円
)
特 殊 勤 務
手
当
(
千円
)
期 末 手 当
(
千円
)
勤 勉 手 当
(
千円
)
通 勤 手 当
(
千円
)
住 居 手 当
(
千円
)
管理職員特
別勤務手当
(
千円
)
本
年
度
804
5,082
9,237
5,717
459
936
前
年
度
234
4,052
8,990
5,277
649
288
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
分
増減額
(
千円
)
増
減
事
由
別
内
訳
(
千円
)
説
明
備
考
給
料
320
給与改定に伴う増減分
34
一般職
3,148×0.09
%×
12
月
給与改正の状況
給料の改定率
0.09
%
給与改定実施時期
平成
28
年
4
月
1
日
昇給に伴う増加分
466
平均昇給率
1.19
%
平均間差額
3,880
円
その他の増減分
△
180
職員の異動等
職員数の異動状況
(単位:人)
区 分
1月1日現在 職員数
増減 4月1日現在 職員数
29年 10 10
28年 10 10
職員手当
2,745
制度改正に伴う増減分
347
期末手当
19
勤勉手当
328
その他の増減分
2,398
職員の異動等
扶養手当
570
時間外勤務手当
1,030
期末手当
228
勤勉手当
112
(3)給料及び職員手当の状況
ア
職員
1
人当たり給与
区
分
行
政
職
医
療
職
29
年1月1日現在
平均給料月額(円)
314,112
369,000
平均給与月額(円)
334,579
371,000
平
均
年
齢(歳)
42
58
28
年1月1日現在
平均給料月額(円)
310,096
369,000
平均給与月額(円)
321,985
371,000
平
均
年
齢(歳)
43
57
イ
初任給
区
分
行政職(円)
医療職(円)
国の制度
行政職(円)
医療職(円)
高校卒
146,100
187,600
146,100
187,600
大学卒
178,200
208,000
178,200
208,000
ウ
級別職員数
(級別の標準的な職務内容)
区
分
行
政
職
医
療
職
級
職員数
(
人
)
構成比
(%)
級
職員数
(
人
)
構成比
(%)
29年1月1日現在
1級
1
11.1
1級
2〃
2〃
3〃
8
88.9
3〃
4〃
4〃
1
100.0
5〃
6〃
7〃
計
9
100.0
計
1
100.0
28年1月1日現在
1級
1
11.1
1級
2〃
2〃
3〃
7
77.8
3〃
4〃
1
11.1
4〃
1
100.0
5〃
6〃
7〃
計
9
100.0
計
1
100.0
区
分
行
政
職
1
級
主事,技師の職務 主事補,技師補の職務2
級
困難な業務を処理する主事の職務 困難な業務を処理する技師の職務
3
級
係(室,所,センター(係長級))長の職務 主幹の職務 主任の職務
4
級
課(室,所,センター,館)長補佐の職務
議会事務局次長の職務 農業委員会事務局次長の職務 監査委員事務局次長の職務 主査の職務
5
級
課(室,所,センター,館)長の職務
農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務 副参事の職務
6
級
参事の職務 部次長の職務 支所統括の職務エ
昇給
区分
合計
代表的な職種
行政職
医療職
本
年
度
職員数
(A)
(人)
10
9
1
昇給に係る職員数
(B)
(人)
9
9
号給数別内訳
1号給
(人)
2号給
(人)
3号給
(人)
4号給
(人)
9
9
比率
(B)/(A)
(%)
90.0
100.0
前
年
度
職員数
(A)
(人)
10
9
1
昇給に係る職員数
(B)
(人)
8
8
号給数別内訳
1号給
(人)
2号給
(人)
3号給
(人)
4号給
(人)
8
8
比率
(B)/(A)
(%)
80.0
88.9
オ
期末手当・勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
(月分)
職制 上の 段階 ,職 務の 級 等 に よ る 加 算 措 置
備 考
6月(月分) 12月(月分)
本 年 度
(1.050)
2.075
(1.200)
2.225
(2.250)
4.300 有
前 年 度
(1.025)
2.025
(1.175)
2.175
(2.200)
4.200 有
国 の 制 度
(1.050)
2.075
(1.200)
2.225
(2.250)
4.300 有