1市税 20,869,935 21,199 20,891,134
9国有提供施設等所在市町村助成交付金 48,000 10,453 58,453
11地方交付税 1,592,430 △83,810 1,508,620
13分担金及び 担金 575,856 △43,428 532,428
14使用料及び手数料 674,227 △798 673,429
15国庫支出金 6,023,430 △134,674 5,888,756
16県支出金 2,452,716 △70,752 2,381,964
17財産収入 124,721 △14,316 110,405
18寄附金 21,744 △10,000 11,744
19繰入金 934,431 △506,198 428,233
21諸収入 831,024 29,554 860,578
22市債 2,653,069 △174,600 2,478,469
41,169,207 △977,370 40,191,837
1 議会費 293,833 △7,568 286,265 2 総務費 5,314,259 △157,117 5,157,142 3 民生費 17,952,765 △308,281 17,644,484 4 衛生費 3,783,585 △141,634 3,641,951
5 労働費 42,147 △73 42,074
6 農林水産業費 156,767 △5,029 151,738
7 商工費 193,844 △2,599 191,245
8 土木費 3,882,589 △231,976 3,650,613 9 消防費 1,838,510 △5,758 1,832,752 10 教育費 4,632,913 △66,179 4,566,734 11 公債費 2,996,936 △51,156 2,945,780
41,169,207 △977,370 40,191,837
0 0 0 △7,568 3,529 △19,700 △9,016 △131,930 △230,972 △89,600 △11,742 24,033 △878 △3,200 △40,532 △97,024
0 0 0 △73
△1,170 0 0 △3,859
1,300 0 △1,370 △2,529
△33,343 △104,900 △15,222 △78,511
△1 0 △4,125 △1,632
56,109 42,800 △3,268 △161,820
0 0 15,418 △66,574
1 市 民 税 9,643,641 △103,000 9,540,641 1 個 人 8,391,662 △43,000 8,348,662 2 法 人 1,251,979 △60,000 1,191,979
2 固定資産税 8,836,534 64,000 8,900,534
1 固定資産税 8,770,020 64,000 8,834,020
3 軽自動車税 229,620 22,000 251,620
1 軽自動車税 229,620 22,000 251,620
4 市たば 税 838,257 31,000 869,257
1 市たば 税 838,257 31,000 869,257
6 特別土地保有税 1 1,199 1,200
1 特別土地保有税 1 1,199 1,200
7 都市計画税 1,321,879 6,000 1,327,879
1 都市計画税 1,321,879 6,000 1,327,879
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 48,000 10,453 58,453
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 48,000 10,453 58,453
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 48,000 10,453 58,453
11 地方交付税 1,592,430 △83,810 1,508,620
1 地方交付税 1,592,430 △83,810 1,508,620
1 地方交付税 1,592,430 △83,810 1,508,620
13 分担金及び 担金 575,856 △43,428 532,428
1 担 金 575,856 △43,428 532,428
2 民生費 担金 552,131 △43,561 508,570
9 教育費 担金 4,585 133 4,718
14 使用料及び手数料 674,227 △798 673,429
1 使 用 料 384,903 △798 384,105
3 衛生使用料 45,170 △30 45,140
7 土木使用料 153,296 256 153,552
9 教育使用料 51,731 △1,024 50,707
15 国庫支出金 6,023,430 △134,674 5,888,756
1 国庫 担金 4,795,324 △97,142 4,698,182
2 滞納繰越分 △43,000 ○滞納繰越分 △43,000
1 現年課税分 △60,000 ○法人税割 △60,000
2 滞納繰越分 64,000 ○滞納繰越分 64,000
1 現年課税分 22,000 ○軽自動車 22,000
1 現年課税分 31,000 ○現年課税分 31,000
2 滞納繰越分 1,199○滞納繰越分 1,199
2 滞納繰越分 6,000○滞納繰越分 6,000
1 国有提供施設等 10,453 ○国有提供施設等所在市町村助成交付金 10,453
所在市町村助成 交付金
1 地方交付税 △83,810 ○特別交付税 △83,810
1 社会福祉費 担 △211○老人ホ-ム入所者 担金 △211
金
2 児童福祉費 担 △43,350 ○保育料等利用者 担金 △43,350
金
1 保健体育費 担 133○日本ス 振興センタ- 担金 133
金
1 保健衛生使用料 △30 ○納骨堂使用料 △30
3 都市計画使用料 256○都市公園占用料 256
3 社会教育使用料 △611○プ ネタ ウム観覧料 △99
○博物館施設使用料 △100
○博物館観覧料 △370
○行政財産目的外使用料 △42
4 保健体育使用料 △413○プ- 使用料 △413
1 社会福祉費 担 39,756 ○保険基盤安定 担金 28,494
金 ○障害者自立支援給付費 担金 11,250
○生活困窮者自立相談支援事業費等 担金 12
2 児童福祉費 担 △41,057 ○保育所運営費 担金 △41,057
金
3 児童手当 担金 △19,307 ○児童手当 担金 △19,307
6 生活保護費等 △71,757 ○生活保護費 担金 △63,757
2 民生費国庫補助金 836,392 △84,338 752,054
3 衛生費国庫補助金 6,780 △1,506 5,274
7 土木費国庫補助金 202,496 △34,752 167,744
9 教育費国庫補助金 62,609 8,581 71,190
10 特定防衛施設周辺整備調整交付金 65,000 19,671 84,671
3 国庫委託金 40,725 187 40,912
1 総務費委託金 410 250 660
9 教育費委託金 1,259 △63 1,196
16 県支出金 2,452,716 △70,752 2,381,964 1 県 担金 1,598,633 △46,996 1,551,637 2 民生費県 担金 1,573,930 △46,845 1,527,085
9 児童扶養手当費 △4,777○児童扶養手当費 担金 △4,777 担金
1 総務管理費補助 54,625 ○社会保障・税番号制度シス ム整備費補助金 5,033
金 ○地方創生拠点整備交付金 49,592
1 社会福祉費補助 △79,493 ○社会保障・税番号制度シス ム整備費補助金 3,265
金 ○臨時福祉給付金等給付事務費補助金 △6,969
○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 △74,862
○地域介護・福祉空間整備推進交付金 △927
2 児童福祉費補助 △4,845○母子・父子家庭自立支援補助金 △338
金 ○社会保障・税番号制度シス ム整備費補助金 △1,026
○子 も・子育 支援交付金 △10,852
○子 も・子育 支援整備交付金 7,331
○子 も・子育 支援体制整備総合推進事業費国庫補
助金 40
1 保健衛生費補助 △1,434○疾病予防対策事業費等補助金 △1,434
金
2 清掃費補助金 △72 ○循環型社会形成推進交付金 △72
1 道路橋 ょう費 △17,406 ○社会資本整備総合交付金 △17,406 補助金
2 都市計画費補助 △16,770 ○社会資本整備総合交付金 △16,770
金
3 住宅費補助金 △576○社会資本整備総合交付金 △576
1 学校費補助金 △1○要保護児童生徒援助費補助金 150
○特別支援教育就学奨励費補助金 △151
2 中学校費補助金 26 ○防音事業関連維持費補助金 △120
○要保護児童生徒援助費補助金 221
○特別支援教育就学奨励費補助金 △75
3 幼稚園費補助金 8,556○幼稚園就園奨励費補助金 8,556
1 特定防衛施設周 19,671 ○特定防衛施設周辺整備調整交付金 19,671
辺整備調整交付 金
1 総務管理費委託 250○施設区域 得等事務委託金 250
金
3 教育総務費委託 △63 ○心のバ アフ 推進事業委託金 △63
金
1 社会福祉費 担 25,077 ○保険基盤安定 担金 19,452
金 ○障害者自立支援給付費 担金 5,625
2 児童福祉費 担 △20,528 ○保育所運営費 担金 △20,528
金
3 児童手当 担金 △48,875 ○児童手当 担金 △48,875
9 後期高齢者 療 △2,519○保険基盤安定 担金 △2,519
費 担金
1 埼玉県分権推進 △171○埼玉県分権推進交付金 △171
交付金
2 権限移譲特別推 20 ○権限移譲特別推進交付金 20
3 衛生費県補助金 10,554 628 11,182
5 農林水産業費県補助金 6,105 △1,170 4,935
6 商工費県補助金 500 1,300 1,800
9 教育費県補助金 15,340 △2,001 13,339
3 県委託金 277,480 △177 277,303
1 総務費委託金 275,238 △652 274,586
7 土木費委託金 2,037 475 2,512
17 財産収入 124,721 △14,316 110,405
1 財産運用収入 27,157 1,630 28,787
1 財産貸付収入 18,241 1,705 19,946
2 利子及び配当金 8,916 △75 8,841
2 財産売払収入 97,564 △15,946 81,618
1 物品売払収入 264 387 651
2 動産売払収入 97,300 △16,333 80,967
18 寄 附 金 21,744 △10,000 11,744
1 寄 附 金 21,744 △10,000 11,744
4 総務費寄附金 15,000 △10,000 5,000
19 繰 入 金 934,431 △506,198 428,233
1 社会福祉費補助 △2,605○重度心身障害者 療費補助金 △5,000
金 ○在宅重度心身障害者手当費補助金 △1,250
○介護保険事業費補助金 45
○ ん に親 ま 駅 く 事業補助金 3,600
2 児童福祉費補助 △19,731 ○安心・元気!保育サ ビス支援事業費補助金 △3,550
金 ○ 課後児童健全育成事業費補助金 △8,303
○乳幼児 療費支給事業補助金 1,402
○ 親家庭等 療費支給事業補助金 △1,645
○埼玉県子 も・子育 支援整備交付金 △4,418
○ 課後児童ク 環境整備事業費補助金 △666
○一時預か 事業費補助金 923
○延長保育事業費補助金 △3,474
1 保健衛生費補助 28 ○彩の国環境保全交付金 △44
金 ○埼玉県自殺対策強化事業費補助金 72
2 清掃費補助金 600○浄化槽整備事業補助金 600
3 農業振興費補助 △1,170○農業経営基盤強化資金利子助成金 △750
金 ○茶・地域特産物振興総合対策事業費補助金 △420
1 商工費補助金 1,300○市町村に 提案・実施事業補助金 1,300
1 社会教育費補助 △2,001○市町村人権教育指 研修事業補助金 100
金 ○ 課後子供教室推進事業費補助金 △2,101
5 統計調査費委託 △652○工業統計調査委託金 △21
金 ○経済センサス―活動調査委託金 △631
1 都市計画費委託 475○都市計画基礎調査委託金 400
金 ○ア イ 個体分析調査委託金 39
○イ シシ個体分析調査委託金 36
1 土地建物貸付収 1,705○土地貸付料 764
入 ○建物貸付料 941
1 利子及び配当金 △75 ○財政調整基金利子収入 △860
○緑の基金利子収入 △2
○奨学基金利子収入 △37
○遺児奨学基金利子収入 △3
○地域福祉基金利子収入 109
○入間 ビ株主出資配当金 120
○ふ 寄附金基金利子収入 △2
○株式会社エフエム茶笛株主出資配当金 600
1 物品売払収入 387○ 用物品売払収入 387
1 土地建物売払収 △16,333 ○土地売払収入 △16,333
入
1 総務管理費寄附 △10,000 ○ふ 寄附金 △10,000
7 遺児奨学基金繰入金 600 △135 465
8 子 も 療基金繰入金 65,000 19,000 84,000
10 ふ 寄附金基金繰入金 5,215 1,761 6,976
21 諸 収 入 831,024 29,554 860,578
1 延滞金加算金及び過料 48,000 11,000 59,000
1 延 滞 金 48,000 11,000 59,000
2 市預金利子 605 △505 100
1 預金利子 605 △505 100
3 収益事業収入 50,000 10,000 60,000
1 競艇事業収入 50,000 10,000 60,000
4 貸付金元利収入 25,930 △1,370 24,560
2 中 企業融資資金貸付金元金収入 5,930 △1,370 4,560
5 雑 入 706,489 10,429 716,918
1 財政調整基金繰 △525,879 ○財政調整基金繰入金 △525,879 入金
1 緑の基金繰入金 55 ○緑の基金繰入金 55
1 地域福祉基金繰 △1,000○地域福祉基金繰入金 △1,000
入金
1 遺児奨学基金繰 △135○遺児奨学基金繰入金 △135
入金
1 子 も 療基金 19,000 ○子 も 療基金繰入金 19,000 繰入金
1 ふ 寄附金 1,761○ふ 寄附金基金繰入金 1,761 基金繰入金
1 延滞金 11,000 ○諸税滞納延滞金 11,000
1 預金利子 △505○歳計現金預金利子 △511
○住宅敷金預金利子 6
1 競艇事業収入 10,000 ○都市競艇組合配分金 10,000
1 中 企業融資資 △1,370○商工業開発及び業種転換資金融資預託金元金収入 △470
金貸付金元金収 ○無担保無保証人及び 口特別融資預託金元金収入 △900
入
1 証紙売 ばき 1,354○県収入証紙売 ばき収入 1,310
収入及び手数料 ○県収入証紙売 ばき手数料 44
3 学校給食費 入 △1,912○学校給食センタ 対象校生徒等給食費 △1,912
金
4 雑入 8,088○講演等参加者 担金 △74
○生活保護費返還金 13,010
○資源物等売払代金 △29,856
○特殊検診一部 担金 300
○土地転貸料 台団地外1団地 △407
○経営体育成支援事業補助金返還金 615
○消防団員退職報償金収入 △4,125
○東日本大震災被災地派遣職員給与費 担金 △3,505
○青少年の船参加者 担金 △216
○障害児通所給付費 入金 △1,618
○コイン カ 使用料 △54
○コ 使用料 △46
○企業会計人事給与シス ム 担金 △10
○埼玉県市町村振興協会市町村交付金 宝く △9,210
○後期高齢者 療療養給付費 担金過年度返還金 40,761
○有料広告掲載料 700
○建物自動車保険等損害金・返還金 1,918
○固定資産評価 タ提供に係 県の謝金 △5
○緑の募金緑化事業交付金 △50
22 市 債 2,653,069 △174,600 2,478,469 1 市 債 2,653,069 △174,600 2,478,469
1 総 務 債 75,100 △19,700 55,400
2 民 生 債 172,100 △89,600 82,500
3 衛 生 債 111,700 △3,200 108,500
7 土 木 債 825,300 △104,900 720,400
9 教 育 債 62,800 42,800 105,600
41,169,207 △977,370 40,191,837
1 国庫支出金過年 1,933○障害児給付費国庫 担金過年度分 1,933 度収入
2 県支出金過年度 966○障害児給付費県 担金過年度分 966
収入
1 総務管理債 △19,700 ○男女共同参画推進センタ 耐震化推進事業債 △19,700
1 社会福祉債 △89,600 ○金子駅バ アフ 設備整備補助事業債 △89,600
1 清掃債 △3,200○ 処理施設整備事業債 △3,200
1 都市計画債 △134,600 ○地方道路等整備事業債 都市計画事業 △108,800
○加治丘陵保全用地 得事業債 △8,400
○公共事業等債 道路事業 △17,400
4 道路橋 ょう債 29,700 ○地方道路等整備事業債 道路橋 ょう事業 29,700
1 議 会 費 293,833 △7,568 286,265 0 △7,568
1報 酬 △2,337○議員報酬等 △2,406
2給 料 △1,156○職員給与費 △2,933
3職員手当等 △649 一般職給与 △2,933
4共 済 費 △1,197○議長交 費 △50
9旅 費 △1,480○議会運営費 △1,593
10交 費 △50 委員会行政視察費 △1,377
11需 用 費 △545 議長会会費等 △116
14使用料及び △41 政務活動費 △100
賃 借 料 ○事務 費 △586
19 担 金 補 助 △113 議会 作成費 △545
2 総 務 費 5,314,259 △157,117 5,157,142 △25,187 △131,930
1 総務管理費 3,947,523 △111,787 3,835,763 △24,530 △87,257
特定財源 訳
国庫支出金 4,243 県支出金 △714
財産収入 △475 寄附金 △10,000 諸収入 1,459 市債 △19,700
特定財源 訳
国庫支出金 4,243 県支出金 △62
財産収入 △475 寄附金 △10,000 諸収入 1,464 市債 △19,700
特定財源 訳
国庫支出金 5,288 県支出金 △62
財産収入 387 諸収入 1,464
1報 酬 △99○職員給与費 209人→203人 △53,612
2給 料 △26,300 特別職給与 △1,613
3職員手当等 △1,374 一般職給与 158人→153人 △33,461 4共 済 費 △29,269 職員給与 123人→125人 △6,430
7賃 金 407 再任用フ タイム職員給与 14人→9人 △23,396
8報 償 費 △214 再任用短時間職員給与 21人→19人 △3,635
9旅 費 △539 嘱託職給与 49人→48人 △18,538
11需 用 費 1,254○文書管理費 1,583
12役 務 費 △358 報酬 △14
13委 託 料 △1,736 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 △14 14使用料及び △5,523 文書関係費 1,599
賃 借 料 文書費 1,599
18備品購入費 △1,417 情報管理費 △2
19 担 金 補 助 △2,173 事務費 △2
及び交付金 ○固定資産評価審査委員会費 △49
報酬 △43
固定資産評価審査委員会委員報酬 △43
固定資産評価審査委員会関係費 △6
○有 表彰事業費 △172
報酬 9人→8人 △42
表彰審査会委員報酬 9人→8人 △42
有 表彰関係費 △130
○名誉市民事業費 △5
名誉市民関係費 △5
○秘書事務費 △694
事務費 △694
○市制施行50周年記念事業 △186
市制施行50周年記念式 △186
○人事管理費 △4,046
試験等委託料 △138
昇任試験 △138
職員関係費 △3,860
共済費 △4,267
事務費 407
事務費 △48
○職員研修費 △435
職員研修事業費 △427
一般管理費
2広報広聴費 61,712 △2,553 59,159 0 △2,553
3財政管理費 13,334 △2,810 10,524 0 △2,810
5財産管理費 56,353 △1,417 54,936 0 △1,417
6財政調整基金費 2,060 △860 1,200 △860 0
8企 画 費 8,371 △561 7,810 0 △561
○職員福利厚生費 △1,674
福利厚生事業費 △892
職員福利厚生費補助金 △892
職員健康管理費 △761
事務費 △21
○電子情報管理費 △7,946
電子計算管理費 △1,582
電子計算業務技術支援事業 △866
情報セキュ 対策事業 △565
事務費 △151
電子計算機器等整備費 △6,364
A機器適正化配置事業 △1,406
ク イアン ・サ バ シス ム運用管理事業 △4,958
○消費生活推進事業 △59
○消費者団体活動費補助金 △46
7賃 金 △184○広報費 △1,629
11需 用 費 △4,760 広報紙発行費 △4,603
13委 託 料 △570 ホ ム 管理事業 2,961
14使用料及び 2,961 事務費 13
賃 借 料 ○市制施行50周年記念事業 △924
市勢要覧作成費 △70
HK公開 関係費 △854
7賃 金 △160○財政管理事務費 △2,310
13委 託 料 △2,650 ふ 寄附金業務代行事業 △2,150
事務費 △160
○地方公会計関係事業 △500
財務書類作成関係事業 △500
7賃 金 △244○市有財産管理費 △308
9旅 費 △24 維持管理費 △136
11需 用 費 △1,473 修 費 143
12役 務 費 △1,162 事務費 △315
13委 託 料 △308○契約事務費 2,929
14使用料及び △142 集中管理物品購入費 3,020
賃 借 料 事務費 △91
18備品購入費 2,112○自動車管理費 △3,892
27公 課 費 △176 自動車維持管理費 △2,570
自動車燃料費 △476
事務費 △24
自動車購入費等 △822
○ 記事務費 △146
事務費 △146
特定財源 訳
財産収入 △860
25積 立 金 △860○財政調整基金積立金 △860
企 画 費
9公 委員会費 277 △43 234 0 △43
10基地対策費 960 △278 682 △5 △273
11市民活動推進費 104,784 △3,563 101,221 0 △3,563
12文化振興費 16,390 △59 16,331 0 △59
13国 交流費 10,747 △1,655 9,092 0 △1,655
17男女共同参画推 77,828 △7,286 70,542 △20,740 13,454
進費
18防災・国民保護 61,109 △894 60,215 0 △894
費
8報 償 費 △267 振興計画審議会委員報酬 △118
9旅 費 △18 行政改革推進委員会委員報酬 △7
11需 用 費 △151○政策推進事業 △289
○事務費 △147
1報 酬 △22○報酬 △22
9旅 費 △16 公 委員会委員報酬 △22
19 担 金 補 助 △5○事務 運営費 △21
及び交付金 事務費 △21
特定財源 訳
国庫支出金 △5
1報 酬 △239○留保地事業 △273
9旅 費 △34 報酬 15人→11人 △239
19 担 金 補 助 △5 ョン ン基地跡地利用計画審議会委員報酬 △239
及び交付金 15人→11人
事務費 △34
○事務費 △5
7賃 金 22○コ ュ 活動推進事業 △1,150
8報 償 費 △1,140 区長会・自治会報償費 △1,140
12役 務 費 △32 事務費 △10
13委 託 料 △1,833○協働のま く 推進事業 △1,197 14使用料及び △72 市民活動 進事業 △1,197
賃 借 料 ○市民活動推進事業 △1,216
19 担 金 補 助 △508 市民活動センタ 運営事業 △1,216
及び交付金
11需 用 費 △8○文化行政推進事業 △59
12役 務 費 △45 市民大学開催事業 △59
14使用料及び △6
賃 借 料
8報 償 費 △79○姉妹都市・ 好都市交流事業 △1,625
9旅 費 △580 渡市交流事業 △54
12役 務 費 △543 フ ウ ン市交流事業 △982
14使用料及び △448 奉化市交流事業 △589
賃 借 料 ○国 化推進事業 △30
19 担 金 補 助 △5 及び交付金
特定財源 訳
国庫支出金 △1,040 市債 △19,700
13委 託 料 △1,392○管理運営費 △199
15工事請 費 △5,894 維持管理費 △199
1報 酬 △182○防災対策事業 △208
3職員手当等 △233 報酬 △182
9旅 費 △26 防災会議委員報酬 △182
防災・国民保 護費
20交通対策費 186,712 △12,465 174,247 0 △12,465
22ふ 寄附金 15,004 △10,002 5,002 △10,002 0 基金積立金
2 徴 税 費 683,954 △14,146 669,808 △5 △14,141
1税務総務費 464,692 2,670 467,362 △5 2,675
2賦課徴収費 219,262 △16,816 202,446 0 △16,816
3 戸籍住民基本台 434,708 △11,728 422,980 0 △11,728
帳費
1戸籍住民基本台 272,759 △10,129 262,630 0 △10,129
帳費
2支 所 費 161,949 △1,599 160,350 0 △1,599
4 選 挙 費 194,340 △16,852 177,488 0 △16,852
1選挙管理委員会 27,626 △118 27,508 0 △118
費
12役 務 費 △30○自主防災組 育成事業 △139
19 担 金 補 助 △250 一般職給与 △139
及び交付金 ○防災訓練実施事業 △547
一般職給与 △94
防災訓練運営費 △203
防災訓練奨励費補助金 △250
11需 用 費 △11,000 ○交通対策事業 △12,465 14使用料及び △1,465 交通安全施設整備事業 △12,465
賃 借 料 維持管理費 △12,465
特定財源 訳
財産収入 △2 寄附金 △10,000 25積 立 金 △10,002 ○ふ 寄附金基金積立金 △10,002
特定財源 訳
諸収入 △5
特定財源 訳
諸収入 △5
2給 料 2,725○職員給与費 50人→51人 2,770
3職員手当等 2,422 一般職給与 50人→51人 2,770
4共 済 費 △2,377○税務管理費 △100
11需 用 費 △100 市税統合シス ム関係費 △100
7賃 金 △318○市税賦課費 △14,599
9旅 費 △28 市民税関係費 △2,900
11需 用 費 △1,452 固定資産税・都市計画税関係費 △11,451
12役 務 費 △1,505 軽自動車税関係費 △248
13委 託 料 △13,513 ○市税徴収費 △2,217
事務費 △2,217
2給 料 △1,511○職員給与費 △4,894
3職員手当等 △2,337 一般職給与 △4,894 4共 済 費 △1,046○戸籍総合シス ム事業 △324
11需 用 費 △121 戸籍総合シス ム運用事業 △324
12役 務 費 △4,790○個人番号カ 等交付事業 △4,911 13委 託 料 △324
2給 料 △731○職員給与費 △1,599
3職員手当等 1,197 一般職給与 △1,599
4共 済 費 △2,065
2給 料 31○職員給与費 △118
3職員手当等 151 一般職給与 △118
3選 挙 費 166,385 △16,734 149,651 0 △16,734
5 統計調査費 21,508 △1,999 19,509 △652 △1,347
1統計調査総務費 15,629 △1,348 14,281 0 △1,348
2基幹統計調査費 5,879 △651 5,228 △652 1
6 監査委員費 32,226 △605 31,621 0 △605
1監査委員費 32,226 △605 31,621 0 △605
1報 酬 △71○市長選挙費 △16,734 3職員手当等 △1,627 報酬 208人→201人 △71
7賃 金 △675 投票管理者等報酬 208人→201人 △71
8報 償 費 △2,511 一般職給与 △1,627
9旅 費 △25 一般職給与 △879
11需 用 費 △1,913 再任用短時間職員給与 △748
12役 務 費 △1,133 事務費 △15,036
13委 託 料 △1,959 14使用料及び △772
賃 借 料
19 担 金 補 助 △6,048 及び交付金
特定財源 訳
県支出金 △652
2給 料 △369○職員給与費 △1,336
3職員手当等 △727 一般職給与 △1,336
4共 済 費 △240○事務費 △12
9旅 費 △11 19 担 金 補 助 △1
及び交付金
特定財源 訳
県支出金 △652
1報 酬 △29○工業統計調査 △20
3職員手当等 △262 事務費 △20
7賃 金 △75○周期調査 △631
8報 償 費 △2 報酬 65人→57人 △29
9旅 費 △4 指 員調査員報酬 65人→57人 △29
11需 用 費 △91 一般職給与 △262
12役 務 費 △88 事務費 △340
14使用料及び △100
賃 借 料
3職員手当等 △197○職員給与費 △577
4共 済 費 △380 一般職給与 △577
9旅 費 △28○事務 運営費 △28
3 民 生 費 17,952,765 △308,281 17,644,484 △332,314 24,033
1 社会福祉費 8,336,945 135,181 8,472,126 △117,767 252,948
1社会福祉総務費 1,083,405 △98,897 984,508 △89,109 △9,788
特定財源 訳
分担金及び 担金 △43,561 国庫支出金 △161,809 県支出金 △69,163 財産収入 109 繰入金 18,700 諸収入 13,010 市債 △89,600
特定財源 訳
分担金及び 担金 △211 国庫支出金 △47,737
県支出金 19,972 財産収入 109 繰入金 △300 市債 △89,600
特定財源 訳
国庫支出金 △89,128 県支出金 19
1報 酬 △141○報酬 12人→10人 △141
2給 料 △5,502 民生委員推薦会委員報酬 12人→10人 △141 3職員手当等 1,501○職員給与費 41人→42人 △9,124 4共 済 費 △5,513 一般職給与 41人→42人 △9,124
7賃 金 44 一般職給与 生活福祉課他 36人→37人 △9,234
9旅 費 △26 一般職給与 保険年金課年金・資格担当 110
11需 用 費 △629○社会福祉費国庫支出金返納金 174
12役 務 費 △4,833 臨時福祉給付金給付事業費返納金 174
13委 託 料 △630○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 △81,831
14使用料及び △481 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 △81,831
賃 借 料 一般職給与 △390
19 担 金 補 助 △74,862 事業費 △74,862
及び交付金 事務費 △6,579
20扶 助 費 △8,000○中国残留邦人生活支援事業 △8,000
23償 還 金 利 子 175○生活困窮者自立支援事業 18
及び割引料 ○社会福祉費国庫委託金返納金 1
遺族及び留 家族等援護事務委託金返納金 1
支援相談員配置交付金返納金 1
○事務費 6
特定財源 訳
国庫支出金 13,080 県支出金 2,975
市債 △89,600
8報 償 費 △729○障害者自立支援事業 28,716
11需 用 費 △5 自立支援給付事業 22,500
12役 務 費 △4 介護給付事業 19,000
14使用料及び △446 訓練等給付事業 3,500
賃 借 料 地域生活支援事業 6,216
19 担 金 補 助 4,014 日常生活用具給付事業 4,000
及び交付金 地域活動支援センタ 事業 7,000
20扶 助 費 △16,258 入浴サ ビス事業 300
23償 還 金 利 子 45,985 日中一時支援事業 △4,000
及び割引料 通学等移動介護人派遣事業 △729
障害児親子 ク エ ション事業 △455
自動車燃料費助成事業 600
福祉タクシ 事業 △500
○障害者福祉事業 3,841
障害者援護事業 △3,350
(障害者福祉費)
3老人福祉費 197,595 △7,259 190,336 △2,138 △5,121
4老人福祉センタ 59,854 △11,500 48,354 0 △11,500
費
5国民年金費 3,382 △691 2,691 △691 0
障害児 者 生活サ 事業 △3,000
診断書料扶助事業 150
障害者手当等事業 △20,008
重度心身障害者 療費扶助事業 △10,000
重度心身障害者福祉手当給付事業 △3,000
難病者福祉手当給付事業 △7,008
金子駅バ アフ 設備整備補助事業 △14,167
社会福祉法人支援事業 △4,619
障害者施設建設費補助金 △4,619
国庫支出金返還金 30,573
県支出金返還金 15,412
特定財源 訳
分担金及び 担金 △211 国庫支出金 △927
繰入金 △1,000
1報 酬 △344○報酬 △344
8報 償 費 △262 高齢者福祉審議会委員報酬 △344
9旅 費 △49○要援護者等支援事業 △3,321
13委 託 料 △5,537 お つ支給事業 △4,276
14使用料及び △95 たき 高齢者等介護手当 955
賃 借 料 ○自立生活支援事業 △451
15工事請 費 △1,000 緊急通報シス ム事業 △451
19 担 金 補 助 △927○シ バ 事業 △262
及び交付金 敬老祝金等支給事業 △262
20扶 助 費 955○地域包括支援センタ 公民館 等設置事業 △1,000
管理運営費 △1,000
諸工事費 △1,000
○老人憩いの家事業 △95
管理運営費 △95
事務費 △95
○高齢者保健福祉計画策定事業 △810
高齢者保健福祉計画書作成事業 △810
○地域介護・福祉空間整備等補助金 △927
介護 等 入支援事業 △927
○事務費 △49
15工事請 費 △11,500 ○管理運営費 △11,500
諸工事費 △11,500
特定財源 訳
国庫支出金 △691
7賃 金 161○事務費 △691
12役 務 費 12
13委 託 料 △864
特定財源 訳
国庫支出金 28,494 県支出金 19,452
2給 料 △2,847○職員給与費 15人→14人 △6,112 3職員手当等 △1,708 一般職給与 15人→14人 △6,112 4共 済 費 △1,557○国民健康保険特別会計繰出金 250,000
8介護保険費 1,287,248 △18,120 1,269,128 1,480 △19,600
10地域福祉基金積 6,484 1,013 7,497 809 204
立金
11後期高齢者 療 1,370,934 △5,810 1,365,124 △2,519 △3,291 費
2 児童福祉費 7,607,403 △369,178 7,238,225 △163,800 △205,378
1児童福祉総務費 346,062 △1,058 345,004 △2,990 1,932
2児童保育費 2,244,555 △140,291 2,104,264 △96,795 △43,496
特定財源 訳
国庫支出金 1,435 県支出金 45
2給 料 △3,144○職員給与費 17人→15人 △3,604 3職員手当等 2,012 一般職給与 17人→15人 △3,604 4共 済 費 △2,472○介護保険特別会計繰出金 △14,576
19 担 金 補 助 60○社会福祉法人 担軽減措置助成事業 60
及び交付金
28繰 出 金 △14,576
特定財源 訳
財産収入 109 繰入金 700
25積 立 金 1,013○地域福祉基金積立金 1,013
特定財源 訳
県支出金 △2,519
11需 用 費 △78○健康診査事業 △203
13委 託 料 △125 事務費 △203
28繰 出 金 △5,607○後期高齢者 療特別会計繰出金 △5,607
特定財源 訳
分担金及び 担金 △43,350 国庫支出金 △50,315 県支出金 △89,135 繰入金 19,000
特定財源 訳
国庫支出金 △1,344 県支出金 △1,646
2給 料 640○職員給与費 23人→24人 1,190
3職員手当等 1,517 一般職給与 23人→24人 1,190
4共 済 費 △967 一般職給与 も支援課 1,323
11需 用 費 △212 一般職給与 保育課 14人→15人 △133
12役 務 費 △217○ 親家庭等 療費扶助 △3,289 13委 託 料 △83○地域子 も・子育 支援事業 △212
14使用料及び △552○母子・父子家庭自立支援事業 △450
賃 借 料 ○児童福祉シス ム管理費 △635
19 担 金 補 助 △3○事務費 △220
及び交付金 事務費 も支援課 △220
20扶 助 費 △3,739○児童福祉費国庫補助金返納金 2,558
23償 還 金 利 子 2,558 子 も・子育 支援交付金返納金 2,558
及び割引料
特定財源 訳
分担金及び 担金 △26,560 国庫支出金 △43,606 県支出金 △26,629
13委 託 料 △30,609 ○施設型給付事業 △30,609 19 担 金 補 助 △109,682○特定教育・保育施設等補助金 △62,682
及び交付金 ○地域型保育給付事業 △47,000
特定財源 訳
分担金及び 担金 △16,790
2給 料 △35,581 ○職員給与費 213人→204人 △64,114 3職員手当等 △12,860 一般職給与 120人→119人 △37,010 4共 済 費 △15,673 嘱託職給与 93人→85人 △27,104
7賃 金 △7,943○保育事業 △9,543
11需 用 費 △1,600 保育事業 △1,600
13委 託 料 △13,835 事務費 △7,943
(保育所費)
4学童保育費 260,232 △28,150 232,082 △14,339 △13,811
5児童手当費 2,831,694 △131,754 2,699,940 △72,959 △58,795
7子 も 療費 480,717 △104 480,613 20,402 △20,506
8子 も 療基金 65,000 19,671 84,671 19,671 0 費
3 生活保護費 2,008,411 △74,284 1,934,127 △50,747 △23,537
1生活保護総務費 121,107 △2,284 118,823 0 △2,284
運営費相当分 △7,278
補助金相当分 △6,849
○施設管理費 292
維持管理費 292
特定財源 訳
国庫支出金 △952 県支出金 △13,387
2給 料 △8,130○職員給与費 66人→58人 △9,877 3職員手当等 △1,747 嘱託職給与 66人→58人 △9,877 7賃 金 △16,841 ○学童保育事業 △18,273
12役 務 費 △1,432 事務費 △18,273
特定財源 訳
国庫支出金 △24,084 県支出金 △48,875
11需 用 費 △369○児童手当 △117,055
20扶 助 費 △131,385○児童扶養手当 △14,330
○事務費 △369
特定財源 訳
県支出金 1,402 繰入金 19,000
11需 用 費 △104○事務費 △104
特定財源 訳
国庫支出金 19,671
25積 立 金 19,671○子 も 療基金積立金 19,671
特定財源 訳
国庫支出金 △63,757 諸収入 13,010
2給 料 △978○職員給与費 △2,284
3職員手当等 397 一般職給与 △2,284
4共 済 費 △1,703
特定財源 訳
国庫支出金 △63,757 諸収入 13,010
20扶 助 費 △72,000 ○生活保護扶助 △72,000
教育扶助 △2,000
4 衛 生 費 3,783,585 △141,634 3,641,951 △44,610 △97,024
1 保健衛生費 1,729,679 △129,798 1,599,881 △2,728 △127,070
1保健衛生総務費 235,316 △11,371 223,945 68 △11,439
2環境衛生費 4,571 △1,897 2,674 △98 △1,799
3環境保全費 9,388 △164 9,224 0 △164
4公害対策費 15,522 △1,431 14,091 △44 △1,387
5健康福祉センタ 644,683 △102,689 541,994 △1,077 △101,612 費
特定財源 訳
使用料及び手数料 △30 国庫支出金 △1,506
県支出金 628 繰入金 100
諸収入 △40,602 市債 △3,200
特定財源 訳
使用料及び手数料 △30 国庫支出金 △1,434
県支出金 28 繰入金 100
諸収入 △1,392
特定財源 訳
使用料及び手数料 68
2給 料 △2,976○職員給与費 △7,214
3職員手当等 △1,916 一般職給与 △7,214 4共 済 費 △2,322○瑞穂斎場組合 担金 △4,155
9旅 費 △2○事務費 △2
19 担 金 補 助 △4,155 及び交付金
特定財源 訳
使用料及び手数料 △98
7賃 金 △60○ 犬・狂犬病予防対策費 △68
11需 用 費 △97○害虫 除対策費 △2
12役 務 費 △5○納骨堂管理運営費 △1,572
13委 託 料 △1,735 維持管理費 △1,567
事務費 △5
○ 用水道等事業 △255
1報 酬 △106○報酬 △106
8報 償 費 △25 環境審議会委員報酬 △106
9旅 費 △18○環境保全推進事業 △15
14使用料及び △15○環境ア バイ 派遣事業 △43
賃 借 料
特定財源 訳
県支出金 △44
1報 酬 △204○報酬 5人→0人 △204
9旅 費 △19 産業廃棄物処理施設設置等審査会委員報酬 5人→0人 △204
11需 用 費 △267○公害関係調査分析関係費 △820
12役 務 費 △13○河川浄化対策事業 △388
13委 託 料 △928 老川生活排水対策事業 △388
事務費 △388
○事務費 △19
特定財源 訳
諸収入 △1,077
1報 酬 △316○報酬 △316
2給 料 △8,503 健康福祉センタ 運営協議会委員報酬 △316 3職員手当等 △2,508○職員給与費 △18,007 4共 済 費 △6,996 一般職給与 △18,007
9旅 費 △45○施設管理運営費 △45
13委 託 料 △417 事務費 △45
14使用料及び △94○健康管理機器整備事業 △511
健康福祉セン
タ 費
6予 防 費 644,905 △3,680 641,225 △1,134 △2,546
7母子保健費 145,600 △7,645 137,955 0 △7,645
8健康福祉費 29,693 △1,021 28,672 △543 △478
9骨髄移植 1 100 101 100 0
支援基金費
2 清 掃 費 2,053,906 △11,836 2,042,070 △41,882 30,046
1清掃総務費 306,668 △6,275 300,393 528 △6,803
19 担 金 補 助 △83,810 ○地域 療事業 △83,810 及び交付金
特定財源 訳
国庫支出金 △1,434 諸収入 300
12役 務 費 △1,500○生活習慣病対策事業 △3,680
13委 託 料 △2,180 健康診断事業 △3,680
7賃 金 △102○母子保健推進事業 339
8報 償 費 △47 母子健康教育事業 △118
9旅 費 △18 母子健康相談・訪問事業 △47
13委 託 料 △7,190 母子地域活動推進事業 △18
14使用料及び △288 母子保健シス ム等運用事業 522
賃 借 料 ○妊婦・乳幼児健診事業 △7,984
妊婦健診事業 △8,000
乳幼児健診事業 16
特定財源 訳
県支出金 72 諸収入 △615
7賃 金 △376○健康 く 推進事業 △68
8報 償 費 △377○地域福祉推進事業 △412
9旅 費 △24 障害者・高齢者自立支援事業 △395
11需 用 費 △14 事務費 △17
12役 務 費 △4○発 支援事業 △541
13委 託 料 △30 14使用料及び △196
賃 借 料
特定財源 訳
繰入金 100
25積 立 金 100○骨髄移植 支援基金積立金 100
特定財源 訳
国庫支出金 △72 県支出金 600
諸収入 △39,210 市債 △3,200
特定財源 訳
国庫支出金 △72 県支出金 600
2給 料 △3,474○職員給与費 13人→12人 △5,761
3職員手当等 △516 一般職給与 13人→12人 △5,761
4共 済 費 △1,771○浄化槽設置整備事業補助金 △26
8報 償 費 △41○市民清掃 実施事業 △483
13委 託 料 △75○事務費 △5
19 担 金 補 助 △398 及び交付金
特定財源 訳
諸収入 △39,210 市債 △3,200
7賃 金 △70○ 法投棄対策事業費 △150
12役 務 費 △150 法投棄処理委託事業費 △150
13委 託 料 △600○ 中間処理事業費 △4,541
14使用料及び △10 焼却・破 処理施設費 △4,320
賃 借 料 諸工事費 △4,320
15工事請 費 △4,320 事務費 △221
処理費
3 処理費 2,096 △260 1,836 0 △260
サイク プ 運営事業費 △600
事務費 △10
5 労 働 費 42,147 △73 42,074 0 △73
1 労働諸費 42,147 △73 42,074 0 △73
1労働諸費 42,147 △73 42,074 0 △73
1報 酬 △64○報酬 9人→0人 △64
9旅 費 △9 労働福祉審議会委員報酬 9人→0人 △64
6 農林水産業費 156,767 △5,029 151,738 △1,170 △3,859
1 農 業 費 156,767 △5,029 151,738 △1,170 △3,859
1農業委員会費 13,335 △70 13,265 0 △70
2農業総務費 85,984 △1,119 84,865 0 △1,119
3農業振興費 19,179 △3,568 15,611 △1,170 △2,398
6農村環境改善セ 24,957 △272 24,685 0 △272
ンタ 費
特定財源 訳
県支出金 △1,170
特定財源 訳
県支出金 △1,170
13委 託 料 △54○農業委員会運営費 △70
14使用料及び △16 事務費 △70
賃 借 料
2給 料 △251○職員給与費 △1,112
3職員手当等 512 一般職給与 △1,112
4共 済 費 △1,373○事務費 △7
14使用料及び △7
賃 借 料
特定財源 訳
県支出金 △1,170
9旅 費 △95○農業振興推進事業 △1,365
11需 用 費 108 農業振興推進事業 △1,834
19 担 金 補 助 △4,050 県支出金返還金 469
及び交付金 ○制度資金利子補給事業 △2,200
23償 還 金 利 子 469 農業振興資金利子補給補助金 △2,200
及び割引料 ○農業研修センタ 管理費 108
修 費 108
○事務費 △111
13委 託 料 △272○管理運営費 △272
7 商 工 費 193,844 △2,599 191,245 △70 △2,529
1 商 工 費 193,844 △2,599 191,245 △70 △2,529
1商工総務費 92,042 4,849 96,891 0 4,849
2商工業振興費 77,854 △3,339 74,515 △1,370 △1,969
3観 光 費 22,486 △4,050 18,436 1,300 △5,350
4旧国民宿舎整備 1,462 △59 1,403 0 △59
事業費
特定財源 訳
県支出金 1,300 諸収入 △1,370
特定財源 訳
県支出金 1,300 諸収入 △1,370
2給 料 2,974○職員給与費 4,849
3職員手当等 1,875 一般職給与 4,849
特定財源 訳
諸収入 △1,370
1報 酬 △279○報酬 9人→6人 △279
9旅 費 △40 融資審査会委員報酬 9人→6人 △279
19 担 金 補 助 △1,650○商工業振興資金融資事業 △3,020
及び交付金 商工業開発資金及び業種転換資金預託金 △470
21貸 付 金 △1,370 無担保無保証人及び 口特別融資預託金 △900
制度融資金融機関利子補給金 △350
制度融資信用保証料補助金 △1,300
○事務費 △40
特定財源 訳
県支出金 1,300
3職員手当等 △500○大相撲入間場所開催事業 △500
9旅 費 △63 一般職給与 △500
12役 務 費 △60○シ セ ス推進事業 △3,515
13委 託 料 △3,427 シ セ ス推進事業 △3,515
シ セ ス推進事業 △188
ふ 寄附金特 品関連事業 △3,327
○事務費 △35
11需 用 費 △59○管理運営費 △59
8 土 木 費 3,882,589 △231,976 3,650,613 △153,465 △78,511
1 土木管理費 229,495 △2,098 227,397 △1 △2,097
1土木総務費 228,415 △2,098 226,317 △1 △2,097
2 道路橋 ょう費 974,329 △31,908 942,421 △17,615 △14,293 1道路橋 ょう総 68,356 △6,230 62,126 0 △6,230
務費
2道路橋 ょう維 306,214 △5,937 300,277 △3,489 △2,448 持費
3道路橋 ょう新 599,759 △19,741 580,018 △14,126 △5,615 設改良費
3 都市計画費 2,611,798 △198,853 2,412,945 △134,866 △63,987
1都市計画総務費 325,611 △12,779 312,832 8,424 △21,203
特定財源 訳
市税 △15,418 国庫支出金 △33,712
県支出金 369 財産収入 △2
繰入金 655 諸収入 △457
市債 △104,900
特定財源 訳
県支出金 △1
特定財源 訳
県支出金 △1
2給 料 △530○職員給与費 △2,098
3職員手当等 837 一般職給与 △2,098
4共 済 費 △2,405
特定財源 訳
国庫支出金 △17,615
2給 料 △2,752○職員給与費 △5,892
3職員手当等 △1,637 一般職給与 △5,892 4共 済 費 △1,503○都市基準点測 委託事業 △324
13委 託 料 △324○事務費 △14
19 担 金 補 助 △14 及び交付金
特定財源 訳
国庫支出金 △3,489
12役 務 費 △4○道路等維持管理事業 △3,615
13委 託 料 △3,693 諸施設管理事業 △3,615 15工事請 費 △2,240 維持管理費 △3,615
○大雨災害復旧経費 △2,322
特定財源 訳
国庫支出金 △14,126
13委 託 料 △3,546○道路等整備事業 △19,741 15工事請 費 △8,436 道水路整備事業 △15,741 22補償 補填 △7,759 橋 ょう補修事業 △4,000
及び賠償金
特定財源 訳
市税 △15,418 国庫支出金 △15,521
県支出金 370 財産収入 △2
繰入金 655 諸収入 △50
市債 △104,900
特定財源 訳
国庫支出金 8,129 県支出金 295
1報 酬 △84○報酬 13人→14人 △84
2給 料 △6,762 都市計画審議会委員報酬 13人→14人 △84 3職員手当等 △1,244○職員給与費 32人→30人 △14,497 4共 済 費 △6,491 一般職給与 32人→30人 △14,497
9旅 費 △12 一般職給与 都市計画課・建築指 課 △6,765
11需 用 費 34 一般職給与 道路整備課街路担当 △11
都市計画総務 費
2街路事業費 207,025 △3,868 203,157 △22,687 18,819
3公 園 費 91,777 △2,032 89,745 0 △2,032
4土地区画整理費 1,235,365 △168,317 1,067,048 △108,800 △59,517
6緑化推進費 161,620 △12,449 149,171 △12,401 △48
22補償 補填 3,940○都市計画調査事業 △630
及び賠償金 都市計画基礎調査事業 △630
○都市計画基本図事業 △1,530
都市計画基本図修正事業 △1,530
○市道拡幅整備事業 3,940
○建築指 管理費 34
○事務費 △12
特定財源 訳
市税 △11,337 国庫支出金 △23,650
市債 12,300
12役 務 費 △120○都市計画道路整備事業 △3,868
22補償 補填 △3,748 安川新道線整備事業 △3,868 及び賠償金
11需 用 費 △917○公園等管理事業 △2,032
13委 託 料 △864 維持管理費 △1,168
14使用料及び △251 公園等 具設置事業 △864
賃 借 料
特定財源 訳
市債 △108,800
8報 償 費 △132○ま く 研究会関係費 △132
19 担 金 補 助 △20 扇台地区ま く 研究会関係費 △31
及び交付金 委員報償金 △31
28繰 出 金 △168,165 狭山台土地整備研究会関係費 △101
委員報償金 △101
○武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業 △32,192
特別会計繰出金 △32,192
○入間市駅 口土地区画整理事業 △99,784
特別会計繰出金 △99,784
○扇台土地区画整理事業 △20,165
特別会計繰出金 △20,165
○狭山台土地区画整理事業 △16,024
特別会計繰出金 △16,024
○事務費 △20
特定財源 訳
市税 △4,081 県支出金 75
繰入金 55 諸収入 △50
市債 △8,400
7賃 金 △1○加治丘陵対策事業 △12,269
8報 償 費 △10○緑化推進事業 △159
9旅 費 △8○自然保護事業 △21
11需 用 費 △90 12役 務 費 △2 13委 託 料 △2,054 14使用料及び △157
賃 借 料
17公 有 財 産 △10,127
7緑の基金費 400 592 992 598 △6
4 住 宅 費 66,967 883 67,850 △983 1,866
1住宅管理費 66,967 883 67,850 △983 1,866
特定財源 訳
財産収入 △2 繰入金 600
25積 立 金 592○緑の基金積立金 592
特定財源 訳
国庫支出金 △576 諸収入 △407
特定財源 訳
国庫支出金 △576 諸収入 △407
2給 料 20○職員給与費 △171
3職員手当等 137 一般職給与 △171
4共 済 費 △328○市営住宅管理運営事業 1,054
13委 託 料 △406 整備改修事業 △2,299
14使用料及び 3,353 事務費 3,353
賃 借 料
9 消 防 費 1,838,510 △5,758 1,832,752 △4,126 △1,632
1 消 防 費 1,838,510 △5,758 1,832,752 △4,126 △1,632
1常備消防費 1,762,907 1,184 1,764,091 △1 1,185
2非常備消防費 73,881 △6,801 67,080 △4,125 △2,676
3消防施設費 1,722 △141 1,581 0 △141
特定財源 訳
県支出金 △1 諸収入 △4,125
特定財源 訳
県支出金 △1 諸収入 △4,125
特定財源 訳
県支出金 △1
19 担 金 補 助 1,184○埼玉西部消防組合 担金 1,184 及び交付金
特定財源 訳
諸収入 △4,125
1報 酬 △1,436○報酬 313人→303人 △1,436 8報 償 費 △4,125 消防団員報酬 313人→303人 △1,436
11需 用 費 △70○消防団員退職報償金 △4,125
12役 務 費 △166○消防用施設等管理費 △910
13委 託 料 △73 維持管理費 △73
14使用料及び △27 消防機器購入費 △592
賃 借 料 事務費 △245
18備品購入費 △592○消防団活動費 △264
19 担 金 補 助 △233 特別点検等交付金 △167
及び交付金 広報事業費 △70
27公 課 費 △79 事務費 △27
○事務費 △66
14使用料及び △141○消防施設用地借上料 △141
10 教 育 費 4,632,913 △66,179 4,566,734 95,641 △161,820
1 教育総務費 642,400 △16,620 625,780 △238 △16,382
1教育委員会費 5,524 △107 5,417 0 △107
2事務 費 632,424 △16,235 616,189 △238 △15,997
3教育研究所費 4,452 △278 4,174 0 △278
特定財源 訳
分担金及び 担金 133 使用料及び手数料 △982
国庫支出金 58,110 県支出金 △2,001
財産収入 △40 繰入金 △135
諸収入 △2,244 市債 42,800
特定財源 訳
国庫支出金 △63 財産収入 △40
繰入金 △135
9旅 費 △107○事務費 △107
特定財源 訳
国庫支出金 △63 財産収入 △40
繰入金 △135
1報 酬 △1,201○職員給与費 65人→64人 △6,572
2給 料 △2,205 特別職給与 △528
3職員手当等 1,959 一般職給与 53人→52人 △4,809 4共 済 費 △6,448 職員給与 32人→31人 △6,399 7賃 金 △5,841 再任用フ タイム職員給与 11人→10人 △552
8報 償 費 △887 再任用短時間職員給与 10人→11人 2,142
9旅 費 △261 嘱託職給与 △1,235
11需 用 費 △630○教育支援事業 △7,937
12役 務 費 △68 報酬 △772
13委 託 料 △36 英語指 助手報酬 △772
14使用料及び △5 学校教育支援事業 △6,604
賃 借 料 英語指 助手関係費 △415
19 担 金 補 助 △439 社会体験チャ ン 事業 △16
及び交付金 事務費 △130
20扶 助 費 △135○子 も未来室推進事業 △1,553
25積 立 金 △2 報酬 22人→11人 △429
28繰 出 金 △36 就学支援委員会委員報酬 2人→1人 △52
い め問 対策連絡協議会委員報酬 15人→5人 △246
い め問 調査審議会委員報酬 △131
校対策事業 △99
発 障害児支援事業 △328
異校種間接続推進事業 △140
子育 世代支援 △520
事務費 △37
○遺児奨学者助成事業 △137
遺児奨学金給付事業 △135
遺児奨学基金積立金 △2
○奨学金貸付事業 △36
奨学基金繰出金 △36
7賃 金 △7○教育研究所運営費 △238
8報 償 費 △40 事務費 △238
11需 用 費 △116○教職員研修事業 △40
2 学校費 659,984 △55,081 604,903 △1 △55,080
1学校管理費 574,363 △51,939 522,424 0 △51,939
2教育振興費 85,621 △3,142 82,479 △1 △3,141
3 中学校費 401,076 △35,779 365,297 26 △35,805
1学校管理費 330,696 △34,902 295,794 △120 △34,782
2教育振興費 70,380 △877 69,503 146 △1,023
特定財源 訳
国庫支出金 △1
7賃 金 △260○ 学校管理運営費 △13,502
8報 償 費 △137 運営費 △13,502
11需 用 費 △9,553 事務費 △13,502
12役 務 費 △1,083○教育管理備品購入事業 1,270
13委 託 料 △32,690 ○施設整備事業 △28,907 14使用料及び △2,460○ 学校耐震化推進事業 △10,800
賃 借 料
15工事請 費 △7,017 18備品購入費 1,270
19 担 金 補 助 △9 及び交付金
特定財源 訳
国庫支出金 △1
20扶 助 費 △3,142○要保護及準要保護児童生徒援助費 △2,743
○特別支援教育就学奨励費 △399
特定財源 訳
国庫支出金 26
特定財源 訳
国庫支出金 △120
8報 償 費 △80○中学校管理運営費 △12,997
11需 用 費 △7,735 運営費 △12,997
12役 務 費 △1,088 事務費 △12,997
13委 託 料 △21,937 ○施設整備事業 △12,185 14使用料及び △4,142○中学校耐震化推進事業 △9,720
賃 借 料
19 担 金 補 助 80 及び交付金
特定財源 訳
国庫支出金 146
20扶 助 費 △877○要保護及準要保護児童生徒援助費 △697
○特別支援教育就学奨励費 △180
特定財源 訳
国庫支出金 8,556
特定財源 訳
国庫支出金 8,556
2給 料 △2,079○職員給与費 △4,123
3職員手当等 △1,049 一般職給与 △3,605
4共 済 費 △1,002 嘱託職給与 △518
8報 償 費 △77○幼稚園管理運営費 △415
11需 用 費 △137 運営費 △415
12役 務 費 △23 事務費 △415
13委 託 料 △19 14使用料及び △133
賃 借 料
5 社会教育費 1,283,057 65,433 1,348,490 89,544 △24,111
1社会教育総務費 144,849 △8,478 136,371 △2,217 △6,261
2公民館費 491,750 △11,498 480,252 0 △11,498
3児童センタ 費 58,315 △1,178 57,137 △99 △1,079
特定財源 訳
使用料及び手数料 △569 国庫支出金 49,592
県支出金 △2,001 諸収入 △278
市債 42,800
特定財源 訳
県支出金 △2,001 諸収入 △216
1報 酬 △923○報酬 △168
2給 料 △2,124 社会教育委員報酬 △63
3職員手当等 166 人権教育推進協議会委員報酬 △28
4共 済 費 △1,951 青少年問 協議会委員報酬 △77
7賃 金 △782○職員給与費 12人→11人 △4,202
8報 償 費 △788 一般職給与 12人→11人 △4,202
9旅 費 △217○社会教育振興費 △616
11需 用 費 △74 文芸入間編集費 △42
12役 務 費 △244 青少年の船運営費 △369
13委 託 料 △786 事務費 △205
14使用料及び △41○青少年問 対策費 △11
賃 借 料 青少年健全育成事業費 △11
18備品購入費 △421○人権教育事業費 △361
19 担 金 補 助 △293○生涯学習事業費 △49
及び交付金 生涯学習振興費 △49
○ 課後子 も教室事業費 △2,638
報酬 18人→17人 △755
課後子 も教室事業運営協議会報酬 14人→13人 △49
課後子 も教室事業コ ネ タ 報酬 △706
課後子 も教室事業費 △1,883
○市制施行50周年記念事業 △433
タイムカプセ 開 事業 △433
2給 料 △2,821○職員給与費 46人→45人 △9,989 3職員手当等 △1,233 一般職給与 32人→31人 △12,265
4共 済 費 △5,338 嘱託職給与 2,276
7賃 金 △269○公民館管理運営費 △29
8報 償 費 △596 管理運営費 △29
9旅 費 △41 維持管理費 △29
11需 用 費 △49○事業運営費 △1,480
12役 務 費 △97 14使用料及び △443
賃 借 料
19 担 金 補 助 △611 及び交付金
特定財源 訳
使用料及び手数料 △99
1報 酬 △56○報酬 △56
2給 料 15 運営委員会委員報酬 △56
3職員手当等 △128○職員給与費 △236
4共 済 費 △128 一般職給与 17
7賃 金 △423 嘱託職給与 △253
児童センタ 費
4青少年活動セン 22,348 120 22,468 0 120
タ 費
5図書館費 321,424 △11,046 310,378 △30 △11,016
6博物館費 232,237 △1,609 230,628 △502 △1,107
7文化財保護費 12,134 99,122 111,256 92,392 6,730
9旅 費 △22 維持管理費 △375
11需 用 費 69○事業運営費 △295
13委 託 料 △521 事業運営費 △273
14使用料及び △35 事務費 △22
賃 借 料 ○児童センタ 施設整備事業 △216
16原 料 費 76 空調設備改修事業 △216
19 担 金 補 助 5 及び交付金
8報 償 費 △108○施設管理費 600
11需 用 費 △129○青少年活動推進事業費 △480
12役 務 費 △124 事業運営費 △115
13委 託 料 904 団体補助金 △365
14使用料及び △58
賃 借 料
19 担 金 補 助 △365 及び交付金
特定財源 訳
諸収入 △30
2給 料 △2,580○職員給与費 12人→10人 △6,077 3職員手当等 △1,091 一般職給与 12人→10人 △6,077
4共 済 費 △1,955○施設管理費 △929
7賃 金 △657 維持管理費 △211
11需 用 費 △540 事務費 △718
12役 務 費 △179○情報ネ ワ クシス ム整備事業 △3,911
13委 託 料 △501○図書等整備事業 △122
14使用料及び △3,017 事務費 △122
賃 借 料 ○事業運営費 △7
18備品購入費 △75 19 担 金 補 助 △451
及び交付金
特定財源 訳
使用料及び手数料 △470 諸収入 △32
1報 酬 8 ○報酬 8
2給 料 △3,580 博物館協議会委員報酬 8
3職員手当等 △395○職員給与費 12人→11人 △6,815
4共 済 費 △2,282 一般職給与 12人→11人 △6,815
9旅 費 △107○博物館管理事業 1
13委 託 料 5,305 事務費 1
19 担 金 補 助 △558○博物館運営事業 5,348
及び交付金 情報シス ム提供事業 5,615
教育普及事業 △108
博学連携事業 △70
資料等整備事業 △89
○市制施行50周年記念事業 △151
タイムカプセ 埋設収納品展示事業 △151
特定財源 訳
(文化財保護費)
6 保健体育費 1,343,285 △19,594 1,323,691 △2,246 △17,348
1保健体育総務費 89,430 △5,126 84,304 0 △5,126
2体育施設費 264,730 △12,664 252,066 △467 △12,197
3学校保健費 72,673 △1,491 71,182 133 △1,624
4学校給食費 916,452 △313 916,139 △1,912 1,599
1報 酬 △7○報酬 △7
7賃 金 △185 文化財保護審議委員会委員報酬 △7
9旅 費 △1○文化財保護費 99,129
11需 用 費 282 埋蔵文化財保護費 1
13委 託 料 5,458 西洋館管理運営費 99,129
14使用料及び 186 維持管理費 66
賃 借 料 西洋館本館屋根改修事業 △122
15工事請 費 92,439 西洋館保存活用整備事業 99,185
18備品購入費 950 事務費 △1
特定財源 訳
分担金及び 担金 133 使用料及び手数料 △413
諸収入 △1,966
1報 酬 △260○報酬 63人→62人 △260
2給 料 △2,411 ス 推進審議会委員報酬 △190
3職員手当等 △424 ス 推進委員報酬 50人→49人 △70
4共 済 費 △1,514○職員給与費 △4,667
9旅 費 △115 一般職給与 △4,667
11需 用 費 △40○市制施行50周年記念事業 △84
13委 託 料 △44 夏期巡回 体操事業 △84
19 担 金 補 助 △318○事務費 △115
及び交付金
特定財源 訳
使用料及び手数料 △413 諸収入 △54
11需 用 費 △66○施設管理運営費 △12,622
13委 託 料 △11,514 市民体育館管理運営費 △11,680 15工事請 費 △1,084 市民体育館耐震化等整備事業 △11,680
武道館管理運営費 △507
諸工事費 △507
運動公園等管理運営費 166
維持管理費 166
プ 管理運営費 △45
修 費 △45
公園・体育施設管理運営費 △556
諸工事費 △556
○大雨災害復旧経費 △42
特定財源 訳
分担金及び 担金 133
7賃 金 △78○児童 生徒 教職員検査検診事業 △1,388
8報 償 費 △14○日本ス 振興センタ 担金 △78
11需 用 費 △47○事務費 △25
12役 務 費 △130 13委 託 料 △1,144 19 担 金 補 助 △78
及び交付金
特定財源 訳
諸収入 △1,912
2給 料 5,733○職員給与費 90人→93人 6,312
学校給食費
4共 済 費 △2,378 嘱託職給与 48人→49人 △492 7賃 金 △2,000○学校給食センタ 管理運営費 △6,523
8報 償 費 △86 料費 △1,911
9旅 費 △20 事務費 △4,612
11需 用 費 △4,503○自校給食運営費 △102
19 担 金 補 助 1,102 事務費 △102
11 公 債 費 2,996,936 △51,156 2,945,780 15,418 △66,574 1 公 債 費 2,996,936 △51,156 2,945,780 15,418 △66,574 1元 金 2,661,666 6,213 2,667,879 15,418 △9,205
2利 子 335,270 △57,369 277,901 0 △57,369
41,169,207 △977,370 40,191,837 △449,883 △527,487 特 定 財 源 一 般 財 源
特定財源 訳
市税 15,418
特定財源 訳
市税 15,418
特定財源 訳
市税 15,418
23償 還 金 利 子 6,213○償還元金 6,213
及び割引料
23償 還 金 利 子 △57,369 ○償還利子 △57,369
及び割引料
特定財源 訳
市税 0 分担金及び 担金 △43,428
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
長 等 3 22,219 13,063 1,169 36,451
議 員 21 103,749 44,480 148,229
その他 特別職
1,674 210,158 210,158
計 1,698 313,907 22,219 57,543 1,169 394,838
長 等 3 23,298 12,759 1,169 37,226
議 員 21 106,086 44,549 150,635
その他 特別職
1,735 216,338 216,338
計 1,759 322,424 23,298 57,308 1,169 404,199
長 等 △1,079 304 △775
議 員 △2,337 △69 △2,406
その他 特別職
△61 △6,180 △6,180
計 △61 △8,517 △1,079 235 △9,361
長 等
議 員
その他 特別職
計
長 等
議 員
その他 特別職
計
長 等
議 員
その他 特別職
計
44,661 193,283
△2,406 △6,180 △10,727 比
較
△2,141 △1,366 216,338 454,282 50,083 △1,366 補
正 後
補 正 前
48,717 7,435 42,648
合 計 千円
6,069 42,648
共 済 費 千円
42,520 190,877 210,158 443,555 補
正 後
補 正 前
比 較
( 30 ) 1,061 ( 31 )
1,089 ( △1)
△28
の職員数 短時間勤務職員を表す
区 分 補正前
比 較
43,991 △4,795
扶養手当 地域手当 住居手当 初任給調整手当 通勤手当
千円
△10,749
共済費 千円
1,112,153 1,216,768 △104,615 補正後
比較
75,151
195,766 59,318 200,658 70,067 △4,720 △4,892
補正後
補正前 補正後
補正前
比 較
39,196 70,431
区分
職 員 手 当 の
訳
474,818
千円
備 考
千円 千円 千円 千円
合計 千円
6,907,137 7,147,907 △240,770
区分
特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職手当 期末手当
千円 千円 千円 千円
112,908 947,486
補正前 2,063
補正後 1,893 223,543 1,793 922,813
比較 △170
勤勉手当
千円
比較 13,349 補正前
△136,155
917 △24,673 15,658
207,885 1,793
113,825
区分
補正後 488,167
0.10%
職 員 手 当 地域手当 199
時間外勤務手当 376
期末手当 658
勤勉手当 29,353 扶養手当 △ 4,720 地域手当 △ 5,091 住居手当 △ 10,749 通勤手当 △ 4,795
特殊勤務手当 △ 170
時間外勤務手当 15,282
管理職手当 917
期末手当 △ 25,331 勤勉手当 △ 16,004
28年1 1日現在 均給与 額 (円 394,173 319,110
均 年 齢 (歳) 42.8 54.0
均 年 齢 (歳) 42.5 53.2
均給料 額 円 341,052 288,597 均給料 額 円 336,620 291,864 29年1 1日現在 均給与 額 (円 389,175 321,646 ( ) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当た 給与
区 分 行 政 職 技 能 労 務 職
給料改定に伴う 返
給料改定に伴う 返
12 期 0.10 分改定0.8 分→0.9 分
その他の増減分 △ 50,661
その他の増減分 △ 119,387職員実配置に基 く精算等に
減