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平成28年度熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

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(1)

平 成 2 8 年 度

熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(2)

(歳入)

1 市

税 --- 4

2 地

税 ---

3 利

金 ---

4 配

金 ---

5 株式等譲渡所得割交付金 ---

6 地方消費税交付金 ---

7 ゴルフ場利用税交付金 ---

8 自動車取得税交付金 ---

9 地 方 特 例 交 付 金 ---

10 地

税 ---

11 交通安全対策特別交付金 ---

12 分担金及び負担金 ---

13 使用料及び手数料 --- 10

14 国

金 --- 20

15 県

金 --- 26

16 財

入 --- 34

17 寄

金 --- 36

18 繰

金 --- 38

19 繰

金 --- 40

20 諸

入 --- 40

21 市

債 ---

60

計 ---

62

(3)

(歳出)

1 議

費 ---

64

2 総

費 ---

66

3 民

費 --- 150

4 衛

費 --- 212

5 労

費 --- 256

6 農

費 --- 260

7 商

費 --- 284

8 土

費 --- 306

9 消

費 --- 348

10 教

費 --- 366

11 公

費 --- 448

12 予

費 --- 448

計 --- 448

(4)

平 成 2 8 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

(5)

1市税

29,114,112,000 400,000,000 029,514,112,000 31,288,919,56730,105,612,677 144,678,809 1,038,628,081 1市民税

13,500,000,000 250,000,000 013,750,000,000 14,633,392,32814,114,603,557 56,825,839 461,962,932 1個人

10,705,000,000 200,000,000 010,905,000,000 11,503,456,51411,031,363,026 52,793,839 419,299,649 1現年課税分

10,767,000,00011,010,974,68910,883,542,506 0 127,432,183

○現年課税分 調定額

11,010,974,689 収入済額

10,883,542,506 還付未済額

4,918,928 2滞納繰越分

138,000,000 492,481,825 147,820,520 52,793,839 291,867,466

○滞納繰越分 調定額

492,481,825 収入済額

147,820,520 不納欠損額

52,793,839 還付未済額

57,922 2法人

2,795,000,000 50,000,000 0 2,845,000,000 3,129,935,814 3,083,240,531 4,032,000 42,663,283 1現年課税分

2,833,000,000 3,083,785,500 3,074,773,131 0 9,012,369

○現年課税分 調定額

3,083,785,500 収入済額

3,074,773,131 2滞納繰越分

12,000,000 46,150,314 8,467,400 4,032,000 33,650,914

○滞納繰越分 調定額

46,150,314 収入済額

8,467,400 不納欠損額

4,032,000 2固定資産税

12,017,112,000 150,000,000 012,167,112,000 12,859,110,04212,307,894,118 71,944,837 479,271,087 1固定資産税

11,950,000,000 150,000,000 012,100,000,000 12,791,997,24212,240,781,318 71,944,837 479,271,087 1現年課税分

11,951,000,00012,216,611,70012,078,649,078 0 137,962,622

○現年課税分 調定額

12,216,611,700 収入済額

12,078,649,078 還付未済額

1,824,978 2滞納繰越分

149,000,000 575,385,542 162,132,240 71,944,837 341,308,465

○滞納繰越分 調定額

575,385,542 収入済額

162,132,240 不納欠損額

71,944,837 還付未済額

70,182 2国有資産等所在市町

67,112,000 0 0 67,112,000 67,112,800 67,112,800 0 0

村交付金 1現年課税分

67,112,000 67,112,800 67,112,800 0 0

○国有資産等所在市町村交付金 67,112,800 3軽自動車税

396,000,000 0 0 396,000,000 465,923,730 435,836,756 4,328,800 25,758,174 1軽自動車税

396,000,000 0 0 396,000,000 465,923,730 435,836,756 4,328,800 25,758,174 1現年課税分

391,000,000 441,668,700 430,627,000 0 11,041,700

○現年課税分 調定額

441,668,700 第 1款 市税 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(6)

収入済額

430,627,000 還付未済額

192,500 2滞納繰越分

5,000,000 24,255,030 5,209,756 4,328,800 14,716,474

○滞納繰越分 調定額

24,255,030 収入済額

5,209,756 不納欠損額

4,328,800 還付未済額

4,800 4市たばこ税

1,470,000,000 0 0 1,470,000,000 1,491,940,530 1,491,940,530 0 0 1市たばこ税

1,470,000,000 0 0 1,470,000,000 1,491,940,530 1,491,940,530 0 0 1現年課税分

1,470,000,000 1,491,940,530 1,491,940,530 0 0

○市たばこ税

1,491,940,530 5都市計画税

1,731,000,000 0 0 1,731,000,000 1,838,552,937 1,755,337,716 11,579,333 71,635,888 1都市計画税

1,731,000,000 0 0 1,731,000,000 1,838,552,937 1,755,337,716 11,579,333 71,635,888 1現年課税分

1,708,000,000 1,745,946,200 1,729,883,550 0 16,062,650

○現年課税分 調定額

1,745,946,200 収入済額

1,729,883,550 還付未済額

261,370 2滞納繰越分

23,000,000 92,606,737 25,454,166 11,579,333 55,573,238

○滞納繰越分 調定額

92,606,737 収入済額

25,454,166 不納欠損額

11,579,333 還付未済額

11,018 2地方譲与税

602,000,000 0 0 602,000,000 691,092,001 691,092,001 0 0 1地方揮発油譲与税

180,000,000 0 0 180,000,000 201,864,001 201,864,001 0 0 1地方揮発油譲与税

180,000,000 0 0 180,000,000 201,864,001 201,864,001 0 0 1地方揮発油譲与税

180,000,000 201,864,001 201,864,001 0 0

○地方揮発油譲与税

201,864,000 ○地方道路譲与税

1 2自動車重量譲与税

422,000,000 0 0 422,000,000 489,228,000 489,228,000 0 0 1自動車重量譲与税

422,000,000 0 0 422,000,000 489,228,000 489,228,000 0 0 1自動車重量譲与税

422,000,000 489,228,000 489,228,000 0 0

○自動車重量譲与税

489,228,000 3利子割交付金

35,000,000 0 0 35,000,000 24,535,000 24,535,000 0 0 1利子割交付金

35,000,000 0 0 35,000,000 24,535,000 24,535,000 0 0 1利子割交付金

35,000,000 0 0 35,000,000 24,535,000 24,535,000 0 0 1利子割交付金

35,000,000 24,535,000 24,535,000 0 0

○利子割交付金

24,535,000 4配当割交付金

120,000,000 0 0 120,000,000 101,956,000 101,956,000 0 0 1配当割交付金

120,000,000 0 0 120,000,000 101,956,000 101,956,000 0 0 1配当割交付金

120,000,000 0 0 120,000,000 101,956,000 101,956,000 0 0 1配当割交付金

120,000,000 101,956,000 101,956,000 0 0

○配当割交付金

101,956,000 5株式等譲渡所得割交付金

50,000,000 0 0 50,000,000 61,982,000 61,982,000 0 0

第 1款 市税 第 2款 地方譲与税 第 3款 利子割交付金 第 4款 配当割交付金 第 5款 株式等譲渡所得割交付金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(7)

1株式等譲渡所得割交付金

50,000,000 0 0 50,000,000 61,982,000 61,982,000 0 0 1株式等譲渡所得割交

50,000,000 0 0 50,000,000 61,982,000 61,982,000 0 0

付金 1株式等譲渡所得割

50,000,000 61,982,000 61,982,000 0 0

○株式等譲渡所得割交付金

61,982,000 交付金

6地方消費税交付金

3,000,000,000 0 0 3,000,000,000 3,131,467,000 3,131,467,000 0 0 1地方消費税交付金

3,000,000,000 0 0 3,000,000,000 3,131,467,000 3,131,467,000 0 0 1地方消費税交付金

3,000,000,000 0 0 3,000,000,000 3,131,467,000 3,131,467,000 0 0 1地方消費税交付金

3,000,000,000 3,131,467,000 3,131,467,000 0 0

○地方消費税交付金

3,131,467,000 7ゴルフ場利用税交付金

60,000,000 0 0 60,000,000 72,051,742 72,051,742 0 0 1ゴルフ場利用税交付金

60,000,000 0 0 60,000,000 72,051,742 72,051,742 0 0 1ゴルフ場利用税交付

60,000,000 0 0 60,000,000 72,051,742 72,051,742 0 0

金 1ゴルフ場利用税交

60,000,000 72,051,742 72,051,742 0 0

○ゴルフ場利用税交付金

72,051,742 付金

8自動車取得税交付金

140,000,000 0 0 140,000,000 217,068,000 217,068,000 0 0 1自動車取得税交付金

140,000,000 0 0 140,000,000 217,068,000 217,068,000 0 0 1自動車取得税交付金

140,000,000 0 0 140,000,000 217,068,000 217,068,000 0 0 1自動車取得税交付

140,000,000 217,068,000 217,068,000 0 0

○自動車取得税交付金

217,068,000 金

9地方特例交付金

108,000,000 0 0 108,000,000 120,699,000 120,699,000 0 0 1地方特例交付金

108,000,000 0 0 108,000,000 120,699,000 120,699,000 0 0 1地方特例交付金

108,000,000 0 0 108,000,000 120,699,000 120,699,000 0 0 1地方特例交付金

108,000,000 120,699,000 120,699,000 0 0

○地方特例交付金

120,699,000 10地方交付税

5,200,000,000 258,418,000 0 5,458,418,000 5,639,798,000 5,639,798,000 0 0 1地方交付税

5,200,000,000 258,418,000 0 5,458,418,000 5,639,798,000 5,639,798,000 0 0 1地方交付税

5,200,000,000 258,418,000 0 5,458,418,000 5,639,798,000 5,639,798,000 0 0 1地方交付税

5,458,418,000 5,639,798,000 5,639,798,000 0 0

○普通交付税

4,958,418,000 ○特別交付税

681,380,000 11交通安全対策特別交付金

31,390,000 0 0 31,390,000 32,585,000 32,585,000 0 0 1交通安全対策特別交付金

31,390,000 0 0 31,390,000 32,585,000 32,585,000 0 0 1交通安全対策特別交

31,390,000 0 0 31,390,000 32,585,000 32,585,000 0 0

付金 1交通安全対策特別

31,390,000 32,585,000 32,585,000 0 0

○交通安全対策特別交付金

32,585,000 交付金

12分担金及び負担金

747,372,000 0 0 747,372,000 822,947,831 780,297,097 9,220,000 33,430,734 1負担金

747,372,000 0 0 747,372,000 822,947,831 780,297,097 9,220,000 33,430,734 1総務費負担金

312,000 0 0 312,000 266,793 266,793 0 0

1選挙費負担金

312,000 266,793 266,793 0 0

○土地改良区総代選挙費負担金 266,793 2民生費負担金

718,723,000 0 0 718,723,000 801,152,926 758,502,192 9,220,000 33,430,734

第 5款 株式等譲渡所得割交付金 第 6款 地方消費税交付金 第 7款 ゴルフ場利用税交付金 第 8款 自動車取得税交付金 第 9款 地方特例交付金 第10款 地方交付税 第11款 交通安全対策特別交付金 第12款 分担金及び負担金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(8)

1社会福祉費負担金

11,027,000 9,143,342 9,143,342 0 0

○障害者生活支援事業費負担金 9,143,342 2児童福祉費負担金

707,696,000 792,009,584 749,358,850 9,220,000 33,430,734

○保育所入所児童保護者負担金 調定額

792,009,584 収入済額

749,358,850 不納欠損額

9,220,000 3農林水産業費負担金

654,000 0 0 654,000 493,277 493,277 0 0

1農林水産業費負担

654,000 493,277 493,277 0 0

○奈良川排水機場管理運営費負担金 金

372,801 ○男沼排水機場管理運営費負担金

120,476 4消防費負担金

8,622,000 0 0 8,622,000 7,041,255 7,041,255 0 0 1消防費負担金

8,622,000 7,041,255 7,041,255 0 0

○消防通信指令事務経費負担金 7,041,255 5土木費負担金

13,000,000 0 0 13,000,000 8,060,000 8,060,000 0 0 1土木費負担金

13,000,000 8,060,000 8,060,000 0 0

○佐谷田地区新駅周辺道路整備費負担金 8,060,000 6教育費負担金

6,061,000 0 0 6,061,000 5,933,580 5,933,580 0 0 1保健体育費負担金

6,061,000 5,933,580 5,933,580 0 0

○日本スポーツ振興センター保護者負担 金

5,933,580 13使用料及び手数料

857,927,000 0 0 857,927,000 877,040,946 857,875,223 0 19,165,723 1使用料

735,995,000 0 0 735,995,000 755,089,031 735,923,308 0 19,165,723 1総務使用料

71,549,000 0 0 71,549,000 66,280,766 66,280,766 0 0 1総務管理使用料

71,549,000 66,280,766 66,280,766 0 0

○本庁舎等使用料

1,821,912 ○大里庁舎等使用料

65,342 ○妻沼庁舎等使用料

1,147,168 ○江南庁舎等使用料

1,035,736 ○男女共同参画推進センター使用料

2,625,200 ○大里コミュニティセンター使用料

1,375,100 ○江南コミュニティセンター使用料

297,330 ○大里ふれあいセンター使用料

145,290 ○自転車駐車場使用料

55,799,650 ○自転車駐車場電柱等使用料

3,730 ○広告掲示等使用料

1,305,816 ○武道館使用料

178,060 第12款 分担金及び負担金 第13款 使用料及び手数料 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(9)

○コミュニティひろば電柱等使用料 2,840 ○体育施設等使用料

24,560 ○大里体育館屋根貸し使用料

400,000 ○妻沼庁舎屋根貸し使用料

53,032 2民生使用料

80,547,000 0 0 80,547,000 92,873,445 90,954,445 0 1,919,000 1社会福祉使用料

14,000 20,870 20,870 0 0

○老人福祉センター電柱等使用料 14,480 ○老人憩の家電柱等使用料

6,390 2児童福祉使用料

80,533,000 92,852,575 90,933,575 0 1,919,000

○放課後児童健全育成事業学童保育料 調定額

91,780,800 収入済額

89,861,800 ○婦人児童館使用料

229,880 ○あかしあ育成園使用料

824,005 ○江南北児童クラブ電柱使用料

2,130 ○保育所電柱使用料

11,500 ○児童館・児童クラブ電柱使用料

4,260 3衛生使用料

136,956,000 0 0 136,956,000 127,543,463 127,543,463 0 0 1保健衛生使用料

130,040,000 120,479,624 120,479,624 0 0

○葬斎施設使用料

56,431,300 ○葬斎施設売店使用料

58,296 ○葬斎施設電柱使用料

2,130 ○休日・夜間急患診療所使用料

63,981,468 ○保健センター電柱使用料

710 ○母子健康センター使用料

5,720 2清掃使用料

6,916,000 7,060,739 7,060,739 0 0

○環境美化センター電柱等使用料 16,248 ○第一水光園浄化槽汚泥投入使用料

5,188,415 ○荒川南部環境センター浄化槽汚泥投入

使用料

1,535,610 ○第一水光園庭球場使用料

134,700 ○第一水光園電柱等使用料

90,930 ○一般廃棄物最終処分場土地使用料

94,836 3環境衛生使用料

0 3,100 3,100 0 0

○ムサシトミヨ保護センター電柱等使用 料

3,100 4労働使用料

1,047,000 0 0 1,047,000 1,177,124 1,177,124 0 0

第13款 使用料及び手数料 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(10)

1労働使用料

1,047,000 1,177,124 1,177,124 0 0

○勤労福祉センター使用料

374,750 ○シルバー人材センター使用料

802,374 5農林水産業使用料

7,700,000 0 0 7,700,000 7,613,826 7,613,826 0 0 1農業使用料

7,700,000 7,613,826 7,613,826 0 0

○農業活性化センター使用料 426,020 ○農村センター使用料

156,840 ○農業研修センター使用料

289,090 ○ふれあい農園使用料

305,970 ○農産物直売所使用料

4,148,420 ○大里農産物加工施設使用料

642,600 ○江南地域食材供給施設使用料

1,130,142 ○野菜集出荷所電柱等使用料

710 ○さすなべ排水路電柱等使用料

7,170 ○めぬま有機センター屋根貸し使用料

280,000 ○就農改善センター電柱等使用料

1,420 ○江南農業総合センター使用料

223,314 ○農協穀類乾燥調製施設電柱等使用料

1,065 ○集会所電柱等使用料

1,065 6商工使用料

12,723,000 0 0 12,723,000 13,739,672 13,739,672 0 0 1商工使用料

12,723,000 13,739,672 13,739,672 0 0

○めぬま物産センター使用料 9,442,607 ○めぬまアグリパーク使用料

4,056,381 ○日本学生航空連盟妻沼訓練所用地使用

231,834 ○妻沼市街地活性化事業用地電柱使用料

8,850 7土木使用料

387,904,000 0 0 387,904,000 406,075,595 388,828,872 0 17,246,723 1道路橋りょう使用

163,527,000 164,377,488 164,337,888 0 39,600

○道路占用料

料 調定額

157,009,815 収入済額

156,970,215 ○公共物使用料

2,780,993 ○熊谷駅自由通路使用料

526,160 ○熊谷駅南口駐車場使用料

4,056,000 ○維持課分室電柱等使用料

3,100 ○御稜威ヶ原地下道ポンプ場電柱等使用

1,420 2河川占用料

157,000 180,901 180,901 0 0

○準用河川占用料

180,901 第13款 使用料及び手数料 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(11)

3都市計画使用料

39,614,000 40,028,334 40,028,334 0 0

○公園使用料

2,115,644 ○熊谷運動公園施設使用料

139,540 ○ラグビー場使用料

92,400 ○緑化センター使用料

1,209,750 ○利根川総合運動公園河川占用料

36,471,000 4住宅使用料

184,606,000 201,488,872 184,281,749 0 17,207,123

○市営住宅使用料 調定額

181,699,712 収入済額

164,782,570 ○市営住宅駐車場使用料

調定額

19,681,385 収入済額

19,391,404 ○市営住宅電柱等使用料

107,775 8消防使用料

33,000 0 0 33,000 35,615 35,615 0 0

1消防使用料

33,000 35,615 35,615 0 0

○消防庁舎等電柱使用料

10,055 ○消防庁舎使用料

25,560 9教育使用料

37,536,000 0 0 37,536,000 39,749,525 39,749,525 0 0 1小学校使用料

439,000 474,479 474,479 0 0

○小学校電柱等使用料

329,479 ○小学校屋根貸し使用料

145,000 2中学校使用料

245,000 244,482 244,482 0 0

○中学校電柱等使用料

104,482 ○中学校屋根貸し使用料

140,000 3幼稚園使用料

3,610,000 4,012,520 4,012,520 0 0

○吉岡幼稚園保育料

2,141,700 ○江南幼稚園保育料

1,870,300 ○幼稚園電柱等使用料

520 4社会教育使用料

33,233,000 35,007,774 35,007,774 0 0

○熊谷地域公民館使用料

2,938,950 ○公民館電柱等使用料

72,151 ○妻沼地域公民館使用料

1,057,550 ○市民ホール使用料

548,215 ○市民ホール建物等使用料

4,260 ○熊谷文化会館使用料

9,063,058 ○プラネタリウム館使用料

675,100 ○市民ギャラリー使用料

480,000 ○星渓園使用料

735,950 ○熊谷文化創造館食堂等使用料

1,200,000 ○展示館使用料

183,000 ○集会所電柱等使用料

23,380 ○星渓園電柱等使用料

1,420 第13款 使用料及び手数料 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(12)

○熊谷文化創造館等電柱使用料 3,900 ○スポーツ・文化村施設使用料

18,009,690 ○熊谷図書館講座室使用料

400 ○スポーツ・文化村電柱等使用料

10,750 5保健体育使用料

9,000 10,270 10,270 0 0

○熊谷学校給食センター電柱等使用料 8,850 ○江南学校給食センター電柱等使用料

1,420 2手数料

121,932,000 0 0 121,932,000 121,951,915 121,951,915 0 0 1総務手数料

76,579,000 0 0 76,579,000 79,330,090 79,330,090 0 0 1徴税手数料

13,165,000 13,712,590 13,712,590 0 0

○税務証明閲覧手数料

13,705,500 ○督促手数料

7,090 2戸籍住民基本台帳

62,351,000 64,917,500 64,917,500 0 0

○戸籍手数料

27,592,450

手数料 ○住民票手数料

21,368,400 ○住民票閲覧手数料

24,000 ○印鑑証明手数料

13,250,400 ○自動車臨時運行許可手数料

1,397,250 ○その他証明手数料

618,200 ○個人番号カード再交付手数料

24,800 ○通知カード再交付手数料

642,000 3総務管理手数料

1,063,000 700,000 700,000 0 0

○放置自転車等撤去手数料

700,000 2衛生手数料

16,540,000 0 0 16,540,000 14,638,020 14,638,020 0 0 1環境衛生手数料

6,240,000 5,849,270 5,849,270 0 0

○畜犬登録等手数料

5,849,270 2清掃手数料

10,300,000 8,788,750 8,788,750 0 0

○ごみ処理手数料

8,778,750 ○一般廃棄物処理業許可申請手数料

10,000 3農林水産業手数料

6,148,000 0 0 6,148,000 5,577,585 5,577,585 0 0 1農業手数料

6,148,000 5,577,585 5,577,585 0 0

○畜糞尿受入手数料

3,891,715 ○堆肥運搬散布手数料

1,586,550 ○証明手数料

99,320 4商工手数料

207,000 0 0 207,000 219,970 219,970 0 0

1商工手数料

207,000 219,970 219,970 0 0

○計量検査手数料

219,970 5土木手数料

21,350,000 0 0 21,350,000 20,406,650 20,406,650 0 0 1土木管理手数料

126,000 117,400 117,400 0 0

○境界確認証明手数料

117,400 2都市計画手数料

21,224,000 20,289,250 20,289,250 0 0

○建築確認手数料

2,275,500 ○開発許可手数料

14,882,250 第13款 使用料及び手数料 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(13)

○証明手数料

9,800 ○建築検査手数料

814,000 ○屋外広告物許可手数料

853,300 ○長期優良住宅認定手数料

1,444,400 ○低炭素建築物認定手数料

10,000 6消防手数料

1,100,000 0 0 1,100,000 1,773,800 1,773,800 0 0 1消防手数料

1,100,000 1,772,600 1,772,600 0 0

○消防事務手数料

1,772,600 2被災証明等手数料

0 1,200 1,200 0 0

○被災証明等手数料

1,200 7教育手数料

8,000 0 0 8,000 5,600 5,600 0 0

1高等学校手数料

8,000 5,600 5,600 0 0

○旧市立女子高校卒業証明等手数料 5,600 8民生手数料

0 0 0 200 200 0 0

1社会福祉手数料

0 200 200 0 0

○証明手数料

200 14国庫支出金

9,395,678,000 114,281,000 809,296,00010,319,255,000 10,028,464,84610,028,464,846 0 0 1国庫負担金

8,160,304,000 54,359,000 0 8,214,663,000 8,184,076,810 8,184,076,810 0 0 1民生費国庫負担金

8,024,144,000 101,819,000 0 8,125,963,000 8,062,166,060 8,062,166,060 0 0 1社会福祉費負担金

1,832,002,000 1,781,125,524 1,781,125,524 0 0

○国民健康保険基盤安定負担金 148,846,453 ○障害者医療費負担金

113,500,000 ○障害者自立支援給付費負担金

1,276,374,803 ○中国残留邦人支援費負担金

43,232,000 ○特別障害者手当等給付費負担金

50,697,352 ○障害児給付費等負担金

128,648,466 ○生活困窮者自立相談支援事業負担金

2,961,000 ○生活困窮者住居確保給付金負担金

2,700,000 ○低所得者介護保険料軽減負担金

14,165,450 2児童福祉費負担金

3,159,060,000 3,213,680,293 3,213,680,293 0 0

○児童扶養手当給付費負担金 232,104,220 ○保育所運営費負担金

934,773,172 ○児童手当負担金

2,046,211,666 ○児童入所施設措置費等負担金

591,235 3生活保護費負担金

3,134,901,000 3,067,360,243 3,067,360,243 0 0

○生活保護費負担金

3,067,360,243 第13款 使用料及び手数料 第14款 国庫支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(14)

2衛生費国庫負担金

6,662,000 0 0 6,662,000 4,663,750 4,663,750 0 0 1保健衛生費負担金

6,662,000 4,663,750 4,663,750 0 0

○母子衛生費負担金

4,663,750 3教育費国庫負担金

129,498,000 △47,460,000 0 82,038,000 117,247,000 117,247,000 0 0 1小学校費負担金

82,038,000 117,247,000 117,247,000 0 0

○玉井小学校屋内運動場建築事業費負担 金

54,715,000 ○男沼小学校屋内運動場建築事業費負担

62,532,000 2国庫補助金

1,196,920,000 59,922,000 809,296,000 2,066,138,000 1,804,835,509 1,804,835,509 0 0 1総務費国庫補助金

24,239,000 0 67,805,000 92,044,000 67,578,066 67,578,066 0 0 1総務管理費補助金

92,044,000 67,578,066 67,578,066 0 0

○社会保障・税番号制度システム整備費 補助金

5,600,066 ○マイナンバーカード交付等事務費補助

11,514,000 ○児童虐待・DV対策等総合支援事業費

補助金

1,330,000 ○地方公共団体情報セキュリティ強化対

策費補助金(繰越明許分) 18,440,000 ○マイナンバーカード交付等事務費補助

金(繰越明許分)

30,694,000 2民生費国庫補助金

463,130,000 52,371,000 610,232,000 1,125,733,000 1,017,470,934 1,017,470,934 0 0 1社会福祉費補助金

903,510,000 774,950,000 774,950,000 0 0

○地域生活支援事業費等補助金 35,092,000 ○中国残留邦人支援費補助金

567,000 ○臨時福祉給付金給付事業費補助金

176,322,000 ○介護ロボット等導入支援事業特例交付

4,528,000 ○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付

事業費補助金(繰越明許分) 558,441,000 2児童福祉費補助金

220,481,000 239,931,000 239,931,000 0 0

○母子家庭等自立支援給付事業費補助金 13,210,000 ○子ども・子育て支援交付金

177,733,000 ○子どものための教育・保育給付費補助

21,696,000 第14款 国庫支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(15)

○保育対策総合支援事業費補助金 12,086,000 ○子ども・子育て支援整備交付金

13,144,000 ○児童健全育成対策費補助金

1,163,000 ○子ども・子育て支援新制度システム改

修事業費補助金(繰越明許分) 899,000 3生活保護費補助金

1,742,000 2,589,934 2,589,934 0 0

○生活保護費補助金

2,589,934 3衛生費国庫補助金

14,294,000 0 0 14,294,000 13,353,000 13,353,000 0 0 1保健衛生費補助金

1,581,000 2,191,000 2,191,000 0 0

○がん検診総合支援事業費補助金 2,191,000 2清掃費補助金

12,713,000 11,162,000 11,162,000 0 0

○循環型社会形成推進交付金 11,162,000 4教育費国庫補助金

237,111,000 △25,565,000 45,369,000 256,915,000 208,668,000 208,668,000 0 0 1教育総務費補助金

74,282,000 61,574,000 61,574,000 0 0

○幼稚園就園奨励費補助金

60,625,000 ○幼稚園就園奨励事業システム開発費補

助金(繰越明許分)

949,000 2小学校費補助金

6,799,000 6,664,000 6,664,000 0 0

○特別支援教育児童就学奨励費補助金 1,051,000 ○要保護児童就学援助費補助金

110,000 ○理科教育設備整備費等補助金

5,503,000 3中学校費補助金

4,799,000 4,461,000 4,461,000 0 0

○特別支援教育生徒就学奨励費補助金 845,000 ○要保護生徒就学援助費補助金

369,000 ○理科教育設備整備費等補助金

3,247,000 4保健体育費補助金

84,000 7,000 7,000 0 0

○要保護児童生徒医療費補助金 7,000 5社会教育費補助金

3,900,000 3,900,000 3,900,000 0 0

○市内遺跡発掘調査費補助金 3,900,000 6施設整備費補助金

167,051,000 132,062,000 132,062,000 0 0

○学校施設環境改善交付金

103,772,000 ○学校施設環境改善交付金(繰越明許分

28,290,000 5社会資本整備総合交

458,146,000 10,741,000 69,564,000 538,451,000 462,973,000 462,973,000 0 0

付金 1社会資本整備総合

538,451,000 462,973,000 462,973,000 0 0

○社会資本整備総合交付金

393,409,000

交付金 ○社会資本整備総合交付金(繰越明許分

69,564,000 6消防費国庫補助金

22,375,000 0 22,375,000 22,375,000 22,375,000 0 0

第14款 国庫支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(16)

1消防費国庫補助金

22,375,000 22,375,000 22,375,000 0 0

○緊急消防援助隊設備整備費補助金 9,775,000 ○熊谷基地周辺消防施設設置助成事業費

補助金

12,600,000 7地方創生推進交付金

0 0 0 2,250,320 2,250,320 0 0

1地方創生推進交付

0 2,250,320 2,250,320 0 0

○地方創生推進交付金

2,250,320 金

8地方創生加速化交付

0 16,326,000 16,326,000 10,167,189 10,167,189 0 0

金 1地方創生加速化交

16,326,000 10,167,189 10,167,189 0 0

○地方創生加速化交付金(繰越明許分) 付金

10,167,189 3委託金

38,454,000 0 0 38,454,000 39,552,527 39,552,527 0 0 1総務費委託金

647,000 0 0 647,000 612,000 612,000 0 0

1戸籍住民基本台帳

647,000 612,000 612,000 0 0

○中長期在留者住居地届出等事務委託金 費委託金

612,000 2民生費委託金

37,807,000 0 0 37,807,000 38,940,527 38,940,527 0 0 1社会福祉費委託金

37,252,000 38,374,971 38,374,971 0 0

○国民年金等事務費交付金

38,374,971 2児童福祉費委託金

555,000 565,556 565,556 0 0

○特別児童扶養手当事務委託金 565,556 15県支出金

3,889,039,000 118,235,000 0 4,007,274,000 3,928,306,072 3,928,306,072 0 0 1県負担金

2,451,351,000 34,885,000 0 2,486,236,000 2,480,489,365 2,480,489,365 0 0 1総務費県負担金

2,474,000 0 0 2,474,000 2,298,390 2,298,390 0 0 1統計調査費負担金

152,000 175,390 175,390 0 0

○人口動態統計事務費負担金 175,390 2旅券事務交付金

2,322,000 2,123,000 2,123,000 0 0

○旅券事務交付金

2,123,000 2民生費県負担金

2,425,968,000 34,885,000 0 2,460,853,000 2,453,729,100 2,453,729,100 0 0 1社会福祉費負担金

1,446,420,000 1,414,720,450 1,414,720,450 0 0

○国民健康保険基盤安定負担金 373,719,023 ○後期高齢者医療保険基盤安定負担金

274,657,068 ○障害者医療費負担金

52,215,000 ○障害者自立支援給付費負担金

642,722,401 ○障害児給付費等負担金

64,324,233 ○低所得者介護保険料軽減負担金

7,082,725 2児童福祉費負担金

924,773,000 950,608,120 950,608,120 0 0

○保育所運営費負担金

503,168,337 ○児童入所施設措置費等負担金

295,617 ○児童手当負担金

447,144,166 3生活保護費負担金

89,660,000 87,814,000 87,814,000 0 0

○生活保護費負担金

87,814,000 第14款 国庫支出金 第15款 県支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(17)

4災害救助費負担金

0 586,530 586,530 0 0

○平成28年熊本地震災害救助費繰替支 弁金

586,530 3衛生費県負担金

3,618,000 0 0 3,618,000 2,701,875 2,701,875 0 0 1保健衛生費負担金

3,618,000 2,701,875 2,701,875 0 0

○環境保全交付金

370,000 ○母子衛生費負担金

2,331,875 4農林水産業費県負担

5,291,000 0 0 5,291,000 7,176,000 7,176,000 0 0

金 1農業費負担金

5,291,000 7,176,000 7,176,000 0 0

○農業委員会交付金

7,176,000 5埼玉県分権推進交付

14,000,000 0 0 14,000,000 14,584,000 14,584,000 0 0

金 1埼玉県分権推進交

14,000,000 14,584,000 14,584,000 0 0

○埼玉県分権推進交付金

14,584,000 付金

2県補助金

1,081,978,000 83,350,000 0 1,165,328,000 1,069,841,180 1,069,841,180 0 0 1総務費県補助金

17,986,000 11,500,000 0 29,486,000 30,218,327 30,218,327 0 0 1総務管理費補助金

29,486,000 30,218,327 30,218,327 0 0

○生活相談員設置費補助金

927,000 ○隣保館運営費補助金

6,291,000 ○市町村廃止代替貸切バス路線確保対策

費補助金

4,052,000 ○ふるさと創造資金補助金

13,600,000 ○消費者行政活性化事業費補助金

3,245,327 ○共助の取組マッチング事業補助金

2,103,000 2民生費県補助金

748,513,000 89,469,000 0 837,982,000 798,142,902 798,142,902 0 0 1社会福祉費補助金

459,404,000 417,999,007 417,999,007 0 0

○重度障害者医療給付費補助金 217,109,977 ○民生児童委員活動費補助金

21,273,030 ○在宅福祉事業費補助金

2,300,000 ○介護保険事業費補助金

300,000 ○障害者共同生活援助事業費補助金

505,000 ○地域生活支援事業費等補助金

17,546,000 ○障害福祉施設等支援事業費補助金

2,717,000 ○障害者生活支援事業費補助金

59,492,000 ○防犯共助県づくり推進事業補助金

1,502,000 第15款 県支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(18)

○重度訪問介護等支援事業費補助金 8,898,000 ○地域密着型サービス等整備助成事業費

補助金

86,356,000 2児童福祉費補助金

378,578,000 380,143,895 380,143,895 0 0

○ふれあいセンター放課後児童対策事業 費補助金

1,775,600 ○特別保育事業費補助金

83,516,100 ○乳幼児医療費支給事業費補助金

75,472,587 ○ひとり親家庭等医療費支給事業費補助

35,070,808 ○放課後児童対策費補助金

112,234,400 ○地域子育て支援拠点事業費補助金

37,574,000 ○賃貸物件による保育所整備事業費補助

2,282,000 ○ファミリー・サポート・センター事業

費補助金

1,703,000 ○乳児家庭全戸訪問事業等補助金

2,076,000 ○子育て短期支援事業費補助金

62,000 ○子どもを守る地域ネットワーク機能強

化事業費補助金

161,000 ○多子世帯保育料軽減事業費補助金

24,930,000 ○子ども・子育て支援整備交付金

3,286,000 ○地域児童福祉事業等調査事務交付金

400 3衛生費県補助金

52,824,000 0 0 52,824,000 26,944,869 26,944,869 0 0 1保健衛生費補助金

11,724,000 6,602,869 6,602,869 0 0

○献血組織強化事業費補助金 64,000 ○外国人未払医療費対策事業費補助金

155,000 ○健康増進事業費補助金

3,598,000 ○健康長寿埼玉モデル普及促進事業費補

助金

2,684,869 ○自殺対策強化事業費補助金

101,000 第15款 県支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(19)

2清掃費補助金

41,100,000 20,342,000 20,342,000 0 0

○合併処理浄化槽設置整備費補助金 20,342,000 4農林水産業費県補助

233,656,000 △25,000,000 0 208,656,000 180,634,582 180,634,582 0 0

金 1農業費補助金

208,656,000 180,634,582 180,634,582 0 0

○地籍調査事業費補助金

7,455,000 ○環境保全型農業直接支援対策事業費補

助金

148,083 ○新規就農総合支援事業費補助金

25,500,000 ○農業集落排水事業県補助金

3,440,792 ○農業経営所得安定対策推進事業費補助

9,300,000 ○農地活用促進事業費補助金

467,640 ○多面的機能支援事業推進交付金

330,000 ○多面的機能支援事業補助金

128,555,067 ○農地中間管理事業機構集積協力金

2,662,000 ○機構集積支援事業費補助金

2,776,000 5土木費県補助金

6,700,000 0 0 6,700,000 4,900,000 4,900,000 0 0 1都市計画費補助金

6,700,000 4,900,000 4,900,000 0 0

○内方線付き点状ブロック整備事業費補 助金

4,900,000 6教育費県補助金

22,299,000 6,237,000 0 28,536,000 27,856,000 27,856,000 0 0 1教育総務費補助金

20,685,000 20,221,000 20,221,000 0 0

○いじめ・不登校対策充実事業費補助金 12,551,000 ○被災児童就学援助費交付金

113,000 ○被災生徒就学援助費交付金

369,000 ○みどりの園庭・校庭促進事業補助金

3,712,000 ○理科教育設備整備費等補助金

555,000 ○中学生学力アップ教室事業費補助金

2,921,000 2社会教育費補助金

6,301,000 6,101,000 6,101,000 0 0

○市内遺跡発掘調査費補助金 1,950,000 ○人権教育指導研修事業費補助金

100,000 ○放課後子供教室推進事業費補助金

4,051,000 第15款 県支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(20)

3保健体育費補助金

1,550,000 1,534,000 1,534,000 0 0

○中学校スポーツエキスパート活用事業 補助金

1,214,000 ○運動部活動支援員活用事業費補助金

320,000 7商工費県補助金

796,000 0 796,000 796,500 796,500 0 0

1商工費補助金

796,000 796,500 796,500 0 0

○商店街等施設整備事業補助金 796,500 8消防費県補助金

348,000 0 348,000 348,000 348,000 0 0

1消防費県補助金

348,000 348,000 348,000 0 0

○自主防災組織資機材整備支援事業費補 助金

348,000 3委託金

355,710,000 0 0 355,710,000 377,975,527 377,975,527 0 0 1総務費委託金

349,502,000 0 0 349,502,000 371,500,136 371,500,136 0 0 1総務管理費委託金

311,000 306,000 306,000 0 0

○自衛官募集事務委託金

56,000 ○人権啓発活動地方委託金

250,000 2徴税費委託金

288,000,000 305,798,612 305,798,612 0 0

○県民税徴収委託金

305,798,612 3選挙費委託金

52,141,000 58,263,160 58,263,160 0 0

○在外選挙人名簿登録事務委託金 5,208 ○参議院議員通常選挙費委託金

58,257,952 4統計調査費委託金

9,050,000 7,132,364 7,132,364 0 0

○住民登録異動人口調査委託金 10,000 ○町(丁)字別年齢別人口調査委託金

77,000 ○工業統計委託金

7,250 ○教育統計委託金

30,000 ○経済センサス委託金

7,008,114 2民生費委託金

46,000 0 0 46,000 46,071 46,071 0 0

1社会福祉費委託金

46,000 46,071 46,071 0 0

○療育手帳再交付事務委託金 46,071 3衛生費委託金

82,000 0 0 82,000 623,200 623,200 0 0

1保健衛生費委託金

82,000 623,200 623,200 0 0

○アライグマ個体分析調査業務委託金 623,200 4土木費委託金

5,500,000 0 0 5,500,000 5,226,120 5,226,120 0 0 1都市計画費委託金

5,500,000 5,226,120 5,226,120 0 0

○都市計画基礎調査委託金

5,226,120 5教育費委託金

580,000 0 0 580,000 580,000 580,000 0 0

1教育総務費委託金

580,000 580,000 580,000 0 0

○英語教育強化推進事業委託金 200,000 ○道徳教育総合支援事業委託金

380,000 16財産収入

119,273,000 0 0 119,273,000 223,067,470 223,067,470 0 0 1財産運用収入

103,808,000 0 0 103,808,000 66,420,700 66,420,700 0 0 1財産貸付収入

49,563,000 0 0 49,563,000 49,841,011 49,841,011 0 0 1土地貸付収入

27,971,000 27,971,969 27,971,969 0 0

○土地貸付収入

23,714,943 ○メガソーラー土地貸付収入

4,257,026 第15款 県支出金 第16款 財産収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(21)

2建物貸付収入

21,592,000 21,869,042 21,869,042 0 0

○建物貸付収入

21,869,042 2利子及び配当金

54,245,000 0 0 54,245,000 16,579,689 16,579,689 0 0 1利子及び配当金

54,245,000 16,579,689 16,579,689 0 0

○職員退職手当基金預金利子 1,562,575 ○平和基金預金利子

4,489 ○財政調整基金預金利子

7,427,978 ○公共施設建設基金預金利子

6,356,152 ○くまがや市民まごころ運動推進基金預

金利子

42,862 ○国際交流基金預金利子

101,073 ○地域福祉基金預金利子

122,069 ○市民しあわせ基金預金利子

14,625 ○遺児世帯生活資金貸付基金預金利子

3,193 ○みどりの基金預金利子

7,964 ○育英資金貸付基金預金利子

20,731 ○文化振興基金預金利子

23,313 ○財政調整基金配当金

18,000 ○市民しあわせ基金配当金

300,000 ○減債基金預金利子

281,209 ○テレビ埼玉配当金

56,000 ○ふるさと熊谷の祭り応援基金預金利子

20,997 ○スポーツ振興基金預金利子

3,186 ○ラグビーワールドカップ2019運営

基金預金利子

173,619 ○ジェイコム北関東配当金

39,654 2財産売払収入

15,465,000 0 0 15,465,000 156,646,770 156,646,770 0 0 1不動産売払収入

6,841,000 0 0 6,841,000 148,322,711 148,322,711 0 0 1土地売払収入

6,841,000 148,322,711 148,322,711 0 0

○土地売払収入

148,322,711 2物品売払収入

8,624,000 0 0 8,624,000 8,324,059 8,324,059 0 0 1物品売払収入

8,624,000 8,324,059 8,324,059 0 0

○不用品売払収入

400,720 ○学校給食センター不用品売払収入

602,589 ○有機センター堆肥売払収入

7,320,750 17寄附金

1,000 34,940,000 0 34,941,000 59,678,545 59,678,545 0 0 1寄附金

1,000 34,940,000 0 34,941,000 59,678,545 59,678,545 0 0 1民生費寄附金

1,000 3,971,000 0 3,972,000 4,483,288 4,483,288 0 0 1社会福祉費寄附金

3,972,000 4,483,288 4,483,288 0 0

○市民しあわせ基金寄附金

4,483,288 第16款 財産収入 第17款 寄附金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(22)

2総務費寄附金

15,796,000 0 15,796,000 32,801,407 32,801,407 0 0 1総務管理費寄附金

15,796,000 32,801,407 32,801,407 0 0

○「あつさ はればれ 熊谷流」プロジ ェクト寄附金

620,000 ○スポーツ振興基金寄附金

10,930,000 ○平和基金寄附金

1,257,407 ○国際交流基金寄附金

1,125,000 ○ふるさと熊谷応援寄附金

9,492,000 ○ラグビーワールドカップ2019運営

基金寄附金

8,827,000 ○くまがや市民まごころ運動推進基金寄

附金

250,000 ○地方創生応援税制寄附金

300,000 3商工費寄附金

7,647,000 0 7,647,000 13,417,000 13,417,000 0 0 1商工費寄附金

7,647,000 13,417,000 13,417,000 0 0

○ふるさと熊谷の祭り応援基金寄附金 13,417,000 4土木費寄附金

2,555,000 0 2,555,000 3,275,088 3,275,088 0 0 1都市計画費寄附金

2,555,000 3,275,088 3,275,088 0 0

○みどりの基金寄附金

3,275,088 5教育費寄附金

4,971,000 0 4,971,000 5,701,762 5,701,762 0 0 1教育総務費寄附金

3,361,000 3,726,762 3,726,762 0 0

○育英資金貸付基金寄附金

46,762 ○熊谷教育推進寄附金

3,680,000 2社会教育費寄附金

1,210,000 1,575,000 1,575,000 0 0

○文化振興基金寄附金

1,575,000 3中学校費寄附金

400,000 400,000 400,000 0 0

○中学校寄附金

400,000 18繰入金

1,838,511,000△1,763,114,000 0 75,397,000 73,835,000 73,835,000 0 0 1基金繰入金

1,838,511,000△1,763,114,000 0 75,397,000 73,835,000 73,835,000 0 0 1財政調整基金繰入金

1,563,114,000△1,563,114,000 0 0 0 0 0 0

1財政調整基金繰入

0 0 0 0 0

金 2国際交流基金繰入金

2,600,000 0 0 2,600,000 2,600,000 2,600,000 0 0 1国際交流基金繰入

2,600,000 2,600,000 2,600,000 0 0

○国際交流基金繰入金

2,600,000 金

3職員退職手当基金繰

200,000,000 △200,000,000 0 0 0 0 0 0

入金 1職員退職手当基金

0 0 0 0 0

繰入金 4文化振興基金繰入金

1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0

1文化振興基金繰入

1,000,000 0 0 0 0

第17款 寄附金 第18款 繰入金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(23)

5市民しあわせ基金繰

1,639,000 0 0 1,639,000 1,639,000 1,639,000 0 0

入金 1市民しあわせ基金

1,639,000 1,639,000 1,639,000 0 0

○市民しあわせ基金繰入金

1,639,000 繰入金

6くまがや市民まごこ

7,468,000 0 0 7,468,000 6,906,000 6,906,000 0 0

ろ運動推進基金繰入 1くまがや市民まご

7,468,000 6,906,000 6,906,000 0 0

○くまがや市民まごころ運動推進基金繰

金 ころ運動推進基金 入金

6,906,000 繰入金

7地域福祉基金繰入金

62,690,000 0 0 62,690,000 62,690,000 62,690,000 0 0 1地域福祉基金繰入

62,690,000 62,690,000 62,690,000 0 0

○地域福祉基金繰入金

62,690,000 金

19繰越金

1,000,000,000 2,966,869,000 224,761,378 4,191,630,378 4,191,630,262 4,191,630,262 0 0 1繰越金

1,000,000,000 2,966,869,000 224,761,378 4,191,630,378 4,191,630,262 4,191,630,262 0 0 1繰越金

1,000,000,000 2,966,869,000 224,761,378 4,191,630,378 4,191,630,262 4,191,630,262 0 0 1繰越金

4,191,630,378 4,191,630,262 4,191,630,262 0 0

○前年度繰越金

3,966,868,884 ○前年度繰越金(繰越明許分)

224,761,378 20諸収入

2,719,097,000 94,155,000 0 2,813,252,000 3,535,501,542 2,936,855,817 5,354,674 593,291,051 1延滞金、加算金及び過料

84,000,000 0 0 84,000,000 82,331,569 82,331,569 0 0 1延滞金

84,000,000 0 0 84,000,000 82,331,569 82,331,569 0 0 1延滞金

84,000,000 82,331,569 82,331,569 0 0 ○延滞金

82,331,569 還付未済額

25,803 2市預金利子

1,024,000 0 0 1,024,000 229,856 229,856 0 0

1市預金利子

1,024,000 0 0 1,024,000 229,856 229,856 0 0

1市預金利子

1,024,000 229,856 229,856 0 0

○預金利子

229,856 3貸付金元利収入

1,142,871,000 14,940,000 0 1,157,811,000 1,572,310,932 1,135,256,757 0 437,054,175 1住宅資金貸付金元利

7,860,000 0 0 7,860,000 439,542,230 6,868,743 0 432,673,487

収入 1住宅資金貸付金元

7,860,000 439,542,230 6,868,743 0 432,673,487 ○元金

利収入 調定額

373,073,359 収入済額

6,013,276 ○利子

調定額

66,468,871 収入済額

855,467 2高齢者住宅整備資金

1,558,000 0 0 1,558,000 2,175,262 1,458,624 0 716,638

貸付金元利収入 1高齢者住宅整備資

1,558,000 2,175,262 1,458,624 0 716,638 ○元金

金貸付金元利収入 調定額

2,175,262 収入済額

1,458,624 第18款 繰入金 第19款 繰越金 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(24)

3勤労者住宅資金貸付

300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0

金元利収入 1勤労者住宅資金貸

300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0 ○元金

300,000,000 付金元利収入

4農業後継者融資資金

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0

貸付金元利収入 1農業後継者融資資

10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 ○元金

10,000,000 金貸付金元利収入

5中小企業融資資金貸

774,000,000 0 0 774,000,000 752,090,000 752,090,000 0 0

付金元利収入 1中小企業融資資金

774,000,000 752,090,000 752,090,000 0 0 ○元金

752,090,000 貸付金元利収入

6地域総合整備資金貸

7,460,000 14,940,000 0 22,400,000 22,400,000 22,400,000 0 0

付金収入 1地域総合整備資金

22,400,000 22,400,000 22,400,000 0 0

○地域総合整備資金貸付金収入 貸付金収入

22,400,000 7入学準備金貸付金元

3,644,000 0 0 3,644,000 7,267,500 3,603,450 0 3,664,050

利収入 1入学準備金貸付金

3,644,000 7,267,500 3,603,450 0 3,664,050 ○元金

元利収入 調定額

7,267,500 収入済額

3,603,450 8東日本大震災被災家

237,000 0 0 237,000 116,247 116,247 0 0

屋屋根補修資金貸付 1東日本大震災被災

237,000 116,247 116,247 0 0 ○元金

116,247

金元利収入 家屋屋根補修資金

貸付金元利収入 9法人保留床取得資金

33,332,000 0 0 33,332,000 33,332,000 33,332,000 0 0

貸付金元利収入 1法人保留床取得資

33,332,000 33,332,000 33,332,000 0 0 ○元金

33,332,000 金貸付金元利収入

10防犯灯灯具一式交換

4,780,000 0 0 4,780,000 5,387,693 5,387,693 0 0

資金貸付金元利収入 1防犯灯灯具一式交

4,780,000 5,387,693 5,387,693 0 0 ○元金

5,387,693 換資金貸付金元利

収入 4受託事業収入

65,885,000 0 0 65,885,000 53,634,555 53,634,555 0 0 1保育所受託事業収入

17,014,000 0 0 17,014,000 10,904,200 10,904,200 0 0 1保育所受託事業収

17,014,000 10,904,200 10,904,200 0 0

○保育所受託事業収入

10,904,200 入

2後期高齢者健診事業

44,935,000 0 0 44,935,000 39,229,834 39,229,834 0 0

受託事業収入 1後期高齢者健診事

44,935,000 39,229,834 39,229,834 0 0

○後期高齢者健診事業受託事業収入 業受託事業収入

39,229,834 3公益信託熊谷環境基

3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0

金受託事業収入 1公益信託熊谷環境

3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0

○公益信託熊谷環境基金受託事業収入 基金受託事業収入

3,000,000 4農業費受託事業収入

901,000 0 0 901,000 467,971 467,971 0 0

第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(25)

1男沼樋管操作受託

235,000 245,106 245,106 0 0

○男沼樋管操作受託事業収入 245,106 事業収入

2農地中間管理受託

666,000 222,865 222,865 0 0

○農地中間管理受託事業収入 222,865 事業収入

5建築行政事務受託事

35,000 0 0 35,000 32,550 32,550 0 0

業収入 1建築行政事務受託

35,000 32,550 32,550 0 0

○建築行政事務受託事業収入 32,550 事業収入

5雑入

1,425,317,000 79,215,000 0 1,504,532,000 1,826,994,630 1,665,403,080 5,354,674 156,236,876 1運用金回収金

2,288,000 0 0 2,288,000 2,288,000 2,288,000 0 0 1会計事務取扱資金

50,000 50,000 50,000 0 0

○会計事務取扱資金回収金

50,000 回収金

2男女共同参画推進

40,000 40,000 40,000 0 0

○男女共同参画推進センター業務取扱資

センター業務取扱 金回収金

40,000 資金回収金

3市民税等事務取扱

40,000 40,000 40,000 0 0

○市民税等事務取扱資金回収金 40,000 資金回収金

4資産税等事務取扱

20,000 20,000 20,000 0 0

○資産税等事務取扱資金回収金 20,000 資金回収金

5収税取扱資金回収

460,000 460,000 460,000 0 0

○収税取扱資金回収金

460,000 金

6戸籍事務取扱資金

380,000 380,000 380,000 0 0

○戸籍事務取扱資金回収金

380,000 回収金

7保育所業務取扱資

50,000 50,000 50,000 0 0

○保育所業務取扱資金回収金 50,000 金回収金

8休日・夜間急患診

180,000 180,000 180,000 0 0

○休日・夜間急患診療所業務取扱資金回

療所業務取扱資金 収金

180,000 回収金

9有料リクエスト収

10,000 10,000 10,000 0 0

○有料リクエスト収集業務取扱資金回収

集業務取扱資金回 金

10,000 収金

10熊谷駅南口駐車場

96,000 96,000 96,000 0 0

○熊谷駅南口駐車場業務取扱資金回収金 業務取扱資金回収

96,000 金

11開発審査事務取扱

20,000 20,000 20,000 0 0

○開発審査事務取扱資金回収金 20,000 資金回収金

12緑化センター業務

20,000 20,000 20,000 0 0

○緑化センター業務取扱資金回収金 取扱資金回収金

20,000 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(26)

13図書館業務取扱資

40,000 40,000 40,000 0 0

○図書館業務取扱資金回収金 40,000 金回収金

14熊谷文化会館業務

30,000 30,000 30,000 0 0

○熊谷文化会館業務取扱資金回収金 取扱資金回収金

30,000 15プラネタリウム館

30,000 30,000 30,000 0 0

○プラネタリウム館業務取扱資金回収金 業務取扱資金回収

30,000 金

16行政センター事務

822,000 822,000 822,000 0 0

○行政センター事務取扱資金回収金 取扱資金回収金

822,000 2雑入

1,423,029,000 79,215,000 0 1,502,244,000 1,824,706,630 1,663,115,080 5,354,674 156,236,876 1電話使用収入

276,000 167,515 167,515 0 0

○私用電話料収入

167,515 2電気使用収入

17,111,000 14,299,347 14,299,347 0 0

○本庁舎電気料収入

1,178,024 ○大里庁舎電気料収入

62,650 ○妻沼庁舎電気料収入

871,668 ○江南庁舎電気料収入

445,697 ○大里コミュニティセンター電気料収入

140,820 ○自動車駐車場電気料収入

344,400 ○葬斎施設売店電気料収入

193,582 ○農産物直売所電気料収入

2,044,506 ○江南地域食材供給施設電気料収入

1,102,969 ○農産物加工施設電気料収入

556,255 ○江南農業総合センター電気料収入

29,518 ○めぬまアグリパーク電気料収入

2,509,298 ○めぬま物産センター電気料収入

3,249,131 ○中央公園自動販売機電気料収入

33,140 ○別府沼公園自動販売機電気料収入

90,068 ○熊谷駅自由通路電気料収入

11,200 ○消防庁舎電気料収入

456,910 ○市民ホール自動販売機電気料収入

67,804 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(27)

○荒川公民館自動販売機電気料収入 35,842 ○妻沼中央公民館陶芸窯電気料収入

220,375 ○妻沼中央公民館電気料収入

77,539 ○三尻公民館陶芸窯電気料収入

17,798 ○市民ホール陶芸窯電気料収入

140,508 ○江南公民館陶芸窯電気料収入

50,000 ○文化センター自動販売機電気料収入

16,520 ○荻野吟子記念館自動販売機電気料収入

41,903 ○母子健康センター自動販売機電気料収

41,040 ○スポーツ・文化村自動販売機電気料収

100,800 ○自動検針通信端末装置電気料収入

6,000 ○熊谷学校給食センター自動販売機電気

料収入

21,973 ○武道館電気料収入

33,114 ○環境美化センター電気料収入

38,717 ○一般廃棄物最終処分場電気料収入

17,121 ○維持課分室自動販売機電気料収入

44,617 ○熊谷東公民館自動販売機電気料収入

7,840 3繰替金収入

191,000 0 0 0 0

4実費徴収金

659,661,000 656,672,070 647,402,208 0 9,269,862

○蔵書等複写実費徴収金

2,034,215 ○駐車場実費徴収金

11,368,051 ○保育所給食実費徴収金

9,345,235 ○健康診査実費徴収金

23,426,500 ○熊谷学校給食実費徴収金

調定額

561,112,901 収入済額

552,413,710 ○保育所主食費実費徴収金

5,547,981 ○江南学校給食実費徴収金

第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(28)

調定額

41,716,437 収入済額

41,145,766 ○あかしあ育成園実費徴収金

337,800 ○未熟児養育医療自己負担徴収金

1,777,450 ○電気自動車急速充電器利用実費徴収金

5,500 5雑入

825,005,000 1,153,567,698 1,001,246,010 5,354,674 146,967,014

○埼玉県市町村振興協会市町村交付金 44,658,000 ○市報広告掲載料収入

1,872,000 ○印刷製本機使用料収入

490,105 ○情報端末機器使用料収入

10,235,093 ○送電線下補償料収入

717,845 ○自転車駐車場定期利用者ICカード売

払収入

340,800 ○雇用保険料納付金

4,248,168 ○火災保険料等負担金収入

12,066 ○建物共済災害共済金収入

139,384 ○県収入証紙売りさばき手数料収入

302,940 ○県収入証紙売払収入

11,718,150 ○県市町村交通災害共済加入推進費収入

1,661,050 ○自動車駐車場使用料収入

7,445,600 ○原動機付自転車等標識再交付弁償金収

13,500 ○地域ポータルサイト広告料収入

252,000 ○本庁舎ガス等使用料収入

799,220 ○妻沼庁舎ガス等使用料収入

94,454 ○生活保護費返納金

調定額

61,239,743 収入済額

29,332,460 不納欠損額

2,525,215 ○生活保護費過年度分返納金

調定額

139,174,936 収入済額

20,867,346 不納欠損額

2,829,459 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(29)

○生活支援ハウス利用者費用徴収金 38,560 ○子どものショートステイ利用者費用徴

収金

78,250 ○老人ホーム入所者費用徴収金

4,811,411 ○(一財)自治総合センターコミュニテ

ィ助成金

2,500,000 ○介護保険特別徴収情報経由事務手数料

収入

121,957 ○焼却施設設置市交付金収入

417,900,000 ○リサイクル品売払収入

1,058,775 ○資源物売払収入

23,623,030 ○汚泥発酵肥料売払収入

143,600 ○葬斎施設売店水道料収入

12,960 ○河川敷農耕地利用料収入

721,370 ○農業者年金業務委託金収入

949,700 ○江南地域食材供給施設ガス等使用料収

1,883,693 ○江南農業総合センターガス等使用料収

18,245 ○めぬまアグリパーク利用料収入

12,000 ○グライダー搭乗者保険料収入

13,000 ○境界標売払収入

26,820 ○緑の募金(家庭募金)緑化事業等交付

1,998,000 ○妻沼ゴルフ場納入金収入

77,000 ○街路灯電気料負担金収入

1,357,432 ○退職消防団員報償金収入

6,904,000 ○図書館刊行図録等売払収入

237,400 ○上之土地区画整理地内遺跡発掘調査受

託料

25,618,002 ○直実市民大学入学金収入

300,000 ○めぬまアグリパーク水道料収入

422,764 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(30)

○めぬま物産センター水道料収入 420,424 ○大里コミュニティセンターガス等使用

料収入

6,943 ○撤去自転車リサイクル売払収入

57,400 ○地図売払収入

147,900 ○市ホームページ広告掲載料収入

1,475,590 ○広告掲載料収入

98,300 ○江南庁舎ガス等使用料収入

103,710 ○熊谷市史等売払収入

1,086,900 ○次世代自動車振興センター助成金収入

115,000 ○埼玉県信用保証協会損失補償金還付金

1,788,556 ○高額介護合算医療費収入

5,124,326 ○後期高齢者医療広域連合人間ドック等

助成事業費収入

24,231,909 ○ニャオざね関連グッズ売払収入

1,989,288 ○あついぞ!熊谷関連グッズ売払収入

215,325 ○農産物直売所ガス等使用料収入

1,040,461 ○農産物加工施設ガス等使用料収入

1,024,176 ○クールスカーフ売払収入

17,600 ○埼玉県水防管理団体連合協議会交付金

15,000 ○みどりの集会等負担金収入

180,000 ○障害児通所給付費収入

9,080,462 ○遺跡発掘調査受託料

4,154,265 ○全国市有物件災害共済会共済金

723,600 ○消防団員安全装備品整備等助成金

450,000 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(31)

○放課後子供教室傷害保険負担金収入 356,000 ○予算書決算書売払収入

4,000 ○スポーツ拠点づくり自立促進事業助成

2,000,000 ○商品券売払収入

96,852,000 ○太陽光発電売電収入

12,474 ○道の駅めぬま電気自動車急速充電器維

持権利金収入

794,575 ○キオスク端末交付手数料収入

9,334 ○生活保護費第三者行為求償返納金

29,840 ○東京電力ホールディングス㈱福島原子

力発電所賠償金収入

103,680 ○大里広域市町村圏組合過年度分返納金

70,215,765 ○中核的担い手農家育成事業奨励金返還

金収入

124,000 ○後期高齢者医療療養給付費負担金過年

度分還付金

63,248,658 ○明戸橋建設促進期成同盟会負担金清算

18,059 ○春日文化センター建物総合損害共済金

収入

68,580 ○大里庁舎水道使用料収入

165 ○埼玉県歯科医師会小児う蝕予防対策事

業助成金

97,236 ○母子衛生費国庫負担金過年度分追加交

付金

231,953 ○母子衛生費県負担金過年度分追加交付

115,976 ○低所得者保険料軽減国庫負担金過年度

分精算金

7,750 ○低所得者保険料軽減県負担金過年度分

精算金

3,875 ○障害福祉サービス費過年度分返還金収

入 調定額

2,106,815 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(32)

収入済額

0 ○子どものための教育・保育給付費県負

担金過年度分追加交付金

37,356,512 ○障害者医療費国庫負担金過年度分追加

交付金

12,095,036 ○埼玉県後期高齢者医療広域連合派遣職

員給与等負担金

8,444,699 ○障害者医療費県負担金過年度分追加交

付金

5,606,526 ○地方公務員災害補償基金負担金過年度

分還付金

4,191,449 ○障害児入所給付費等国庫負担金過年度

分追加交付金

2,091,117 ○児童扶養手当給付費国庫負担金過年度

分追加交付金

1,827,290 ○児童手当国庫負担金過年度分追加交付

1,336,666 ○子どものための教育・保育給付費国庫

負担金過年度分追加交付金 1,301,258 ○障害児入所給付費等及び障害児入所医

療費等県負担金過年度分追加交付金 1,045,559 ○埼玉県電子入札共同システム事業費負

担金(水道事業分)

1,024,990 ○全国市長会任意共済事務費収入

565,693 ○全国都市職員災害共済会支部事務費収

525,500 ○障害者自立支援給付費等県負担金過年

度分追加交付金

317,122 ○グループウェア端末等機器売払収入

308,933 ○パソコン教室機器売払収入

308,011 ○全国市長会個人年金共済制度運営費収

306,882 ○児童手当県負担金過年度分追加交付金

264,166 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(33)

○熊谷市オリジナルうちわ広告掲載料収 入

220,000 ○その他の雑入

8,239,396 21市債

4,572,600,000△1,238,800,000 316,900,000 3,650,700,000 3,191,200,000 3,191,200,000 0 0 1市債

4,572,600,000△1,238,800,000 316,900,000 3,650,700,000 3,191,200,000 3,191,200,000 0 0 1総務債

28,300,000 0 216,700,000 245,000,000 245,000,000 245,000,000 0 0 1総務債

245,000,000 245,000,000 245,000,000 0 0

○佐谷田地区新駅整備事業債 28,300,000 ○本庁舎耐震化事業債(繰越明許分)

216,700,000 2土木債

542,600,000 155,500,000 0 698,100,000 467,600,000 467,600,000 0 0 1道路橋りょう債

96,800,000 71,400,000 71,400,000 0 0

○市道90096号線道路改良事業債 36,400,000 ○市道136号線道路改良事業債

8,500,000 ○市道137号線道路改良事業債

26,500,000 2都市計画債

601,300,000 396,200,000 396,200,000 0 0

○籠原中央第一土地区画整理事業債 7,200,000 ○上之土地区画整理事業債

229,200,000 ○上石第一土地区画整理事業債

72,000,000 ○第2北大通線道路改良事業債

18,000,000 ○熊谷太田線整備事業債

18,700,000 ○北大通線道路環境整備事業債

42,600,000 ○市道80034号線道路環境整備事業

8,500,000 3消防債

387,600,000 △81,900,000 0 305,700,000 305,600,000 305,600,000 0 0 1消防債

305,700,000 305,600,000 305,600,000 0 0

○防災行政無線(固定系)デジタル化事 業債

294,000,000 ○防災行政無線整備事業債

11,600,000 4教育債

1,614,100,000 △312,400,000 100,200,000 1,401,900,000 1,173,000,000 1,173,000,000 0 0 1施設整備債

990,600,000 773,800,000 773,800,000 0 0

○学校施設整備事業債

689,600,000 ○学校施設整備事業債(繰越明許分)

84,200,000 第20款 諸収入 第21款 市債 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額

区 分 金 額

(34)

2社会教育債

411,300,000 399,200,000 399,200,000 0 0

○スポーツ・文化村整備事業債 399,200,000 5臨時財政対策債

2,000,000,000△1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 1臨時財政対策債

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0

○臨時財政対策債

1,000,000,000

63,600,000,000 984,984,000 1,350,957,37865,935,941,378 68,313,825,82466,470,056,752 159,253,483 1,684,515,589

第21款 市債 計

区 分

歳 入 合 計

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越

財源充当額 金 額

(35)

1議会費

441,017,000 0 0 0 441,017,000 426,658,522 0 0 14,358,478 1議会費

441,017,000 0 0 0 441,017,000 426,658,522 0 0 14,358,478 1議会費

441,017,000 0 0 0 441,017,000 426,658,522 0 0 14,358,478 ○人件費

99,089,000 91,282,332 0 0 7,806,668 2給料

49,220,000 47,806,392 0 0 1,413,608

○ 行政職給

44,570,892 ○ 技能労務職給

3,235,500 3職員手当

29,302,000 28,318,809 0 0 983,191

○ 扶養手当

1,476,000

等 ○ 管理職手当

1,900,200 ○ 地域手当

1,535,469 ○ 住居手当

786,000 ○ 通勤手当

993,200 ○ 時間外勤務手当

1,840,650 ○ 特殊勤務手当

3,000 ○ 期末手当

11,910,031 ○ 勤勉手当

7,874,259 4共済費

20,567,000 15,157,131 0 0 5,409,869

○ 市町村職員共済組合負担金 15,157,131 ○事務局運営

5,432,000 4,369,786 0 0 1,062,214 経費

9旅費

1,028,000 706,279 0 0 321,721

○ 一般旅費

706,279 11需用費

1,314,000 941,855 0 0 372,145

○ 消耗品費

756,296 ○ 自動車燃料費

132,958 ○ 食糧費

52,601 12役務費

250,680 160,443 0 0 90,237

○ 情報通信費

124,855 ○ 手数料

35,588 13委託料

52,000 51,840 0 0 160

○ 保守委託料

51,840 14使用料及

1,580,000 1,337,549 0 0 242,451 ○ 使用料

78,830

び賃借料 ○ 借上料

26,460 ○ 自動車その他借上料

890,652 ○ 事務機器借上料

341,607 18備品購入

112,320 112,320 0 0 0

○ 器具購入費

112,320 費

19負担金、

1,095,000 1,059,500 0 0 35,500 ○ 負担金

1,058,000

補助及び ○ 研修等負担金

1,500 交付金

○議会運営経

336,496,000 331,006,404 0 0 5,489,596 費

第 1款 議会費 第 1項 議会費

事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費

節 金 額

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額

及び流用増減 計

参照

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