• 検索結果がありません。

平成25年度草加市決算審査意見書(平成26年度審査分) 決算に基づく審査意見 草加市役所

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "平成25年度草加市決算審査意見書(平成26年度審査分) 決算に基づく審査意見 草加市役所"

Copied!
137
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

草 加 市 監 査 委 員

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計

状 況

(2)

草加市監査委員 中 村 幸 彦

草加市監査委員 西 沢 可 祝

草加市長 田 中 和 明 様

草 監 第 5 号

成 2 年 2 日

成25年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並び 基金運用状況

審査意見 つい

地方自治法第2 条第2項及び同法第2 条第5項 規定 よ 審査 付さ ま

した 成25年度草加 市一般会計及び特別会 計歳入歳出決算並び 基金運用状況 つい

(3)
(4)

草加市長 田 中 和 明 様

草加市監査委員 中 村 幸 彦

草加市監査委員 西 沢 可 祝

成 2 年 2 日

草 監 第 号

成25年度草加市公営企業会計決算審査意見

つい

地方公営企業法第

条第2項

規定

審査

付さ

ました

成25年度草加

市水道事業及び

成25年度草加市立病院事業

決算

つい

審査しました

(5)
(6)

目 次

成 5 年 度 草 加 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見

審 査 の 対 象 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 1

審 査 の 期 間 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 1

審 査 の 方 法 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 1

審 査 の 結 果 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 1

Ⅴ 審 査 の 概 要 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 2 総 括 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 2

օ 決 算 規 模 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 2

ֆ 決 算 収 支 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 4 一 般 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 6

օ 決 算 収 支 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 6

ֆ 歳 入 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 8

և 歳 出 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 26 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 38

օ 草 加 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 40

ֆ 草 加 市 交 通 災 害 共 済 事 業 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 42

և 草 加 都 市 計 画 新 田 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 44

ֈ 草 加 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 46

։ 草 加 都 市 計 画 事 業 新 田 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 ؘؘؘؘ 48

֊ 草 加 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 49

֋ 草 加 市 介 護 保 険 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 52

֌ 草 加 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 54 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 55

5 財 産 に 関 す る 調 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 55

օ 公 財 産 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 55

ֆ 物 品 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 56

և 債 権 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 56

(7)

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 決 算 審 査 資 料 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 62

資 料 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 62

資 料 2 一 般 会 計 歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 63

資 料 一 般 会 計 財 源 別 医自 主 財 源 ・ 依 存 財 源 週前 年 度 比 較 表 ؘؘؘؘؘؘ 64

資 料 市 税 収 入 状 況 前 年 度 比 較 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 64

資 料 5 一 般 会 計 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 65

資 料 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 総 括 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 66

資 料 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 67

資 料 普 通 会 計 お け 各 種 財 政 指 数 推 移 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 75

成 5 年 度 草 加 市 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見

審 査 の 対 象 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 78

審 査 の 期 間 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 78

審 査 の 方 法 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 78

審 査 の 結 果 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 78

Ⅴ 運 用 状 況 の 概 要 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 79 児 童 等 災 害 対 策 基 金 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 79

草 加 市 高 額 療 養 費 つ ぎ 資 金 貸 付 基 金 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 79

草 加 市 国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 79

注 ) 文 中 用 い 金 額 原 則 し 万 円 単 位 表 示 し 単 位 未 満 捨

い ま す こ た 合 計 訳 計 差 引 等 が 一 致 し い 場 合 が あ ま

ま た グ ラ フ 中 金 額 単 位 表 示 未 満 を 捨 い ま す

お 円 単 位 表 示 す 必 要 が あ 場 合 実 数 値 表 示 し い ま す

注 2 ) 数 値 単 位 未 満 端 数 原 則 し 四 捨 五 入 し い ま す こ た 合

計 訳 計 差 引 等 が 一 致 し い 場 合 が あ ま す

注 ) 表 中 百 分 率 比 較 単 位 ポ イ ン ト あ 表 示 つ い 文 中 を 含 単

純 差 引 し い ま す

注 ) 普 通 会 計 数 値 つ い 総 務 省 地 方 財 政 状 況 調 査 表 よ す

注 5 ) 各 表 中 符 号 等 用 法 次 お す

0 .0 当 該 数 値 あ が 単 位 未 満

- 当 該 数 値 が い 又 資 料 中 比 率 が 1 ,0 0 0% 以

(8)

成 5 年 度 草 加 市 公 営 企 業 会 計 決 算 審 査 意 見

審 査 の 対 象 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 81

審 査 の 期 間 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 81

審 査 の 方 法 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 81

審 査 の 結 果 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 81

Ⅴ 審 査 の 概 要 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 82

水 道 事 業 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 82

օ 事 業 実 績 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 82

ֆ 予 算 執 行 状 況 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 83

և 経 営 成 績 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 84

ֈ 財 政 状 態 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 90

։ す び ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 92

資 料 事 業 規 模 推 移 及 び 概 要 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 94

資 料 2 比 較 損 益 計 算 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 95

資 料 要 素 別 費 用 分 析 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 96

資 料 比 較 貸 借 対 照 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 97

資 料 5 資 本 的 収 支 計 算 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 98

資 料 経 営 分 析 対 比 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 99

資 料 近 隣 市 等 比 較 一 覧 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 100

病 院 事 業 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 101

օ 事 業 実 績 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 101

ֆ 予 算 執 行 状 況 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 104

և 経 営 成 績 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 105

ֈ 財 政 状 態 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 111

։ す び ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 113

資 料 事 業 規 模 推 移 及 び 概 要 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 115

資 料 2 比 較 損 益 計 算 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 116

資 料 比 較 貸 借 対 照 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 117

資 料 資 本 的 収 支 計 算 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 118

資 料 5 経 営 分 析 対 比 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 119

(9)

注 ) 文 中 用 い 金 額 原 則 し 万 円 単 位 表 示 し 単 位 未 満 捨

い ま す こ た 合 計 訳 計 差 引 等 が 一 致 し い 場 合 が あ ま

ま た グ ラ フ 中 金 額 単 位 表 示 未 満 を 捨 い ま す

お 円 単 位 表 示 す 必 要 が あ 場 合 実 数 値 表 示 し い ま す

注 2 ) 数 値 単 位 未 満 端 数 原 則 し 四 捨 五 入 し い ま す こ た 合

計 訳 計 差 引 等 が 一 致 し い 場 合 が あ ま す

注 ) 表 中 百 分 率 比 較 単 位 ポ イ ン ト あ 表 示 つ い 文 中 を 含 単

純 差 引 し い ま す

注 ) 各 表 中 符 号 等 用 法 次 お す

0 .0 当 該 数 値 あ が 単 位 未 満

- 当 該 数 値 が い 又 資 料 中 比 率 が 1 ,0 0 0% 以

△ イ ナ ス

年 鑑 指 標 総 務 省 自 治 財 政 局 編 地 方 公 営 企 業 年 鑑 第 集

成 2 年 日 ~ 成 2 5 年 日 )

※ 単 位 表 示 未 満 を 四 捨 五 入 し た 数 値 す

注 5 ) 文 中 及 び 表 中 金 額 原 則 し 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除 し た 額 を

表 示 し い ま す た し 予 算 対 比 す 決 算 額 数 値 つ い 消 費 税

(10)

(11)
(12)

成25年度草加市一般会計歳入歳出決算

一 般

会 計

及 び

特 別

会 計

11

成25年度実質収支 関す 調書

成25年度草加市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

成25年度財産 関す 調書

9

成 2 5 年 度 草 加 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 並 び 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 等 決 算 附 属 書 類 が 関 係 法 準 拠 し 作 成 さ い 予 算 が 適 正 つ 効 率 的 執 行 さ い ま た 計 数 正 確 あ つ い 関 係 諸 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 照 合 等 よ 確 認 す 例 出 納 検 査 結 果 等 を 参 考 す

よ 審査を行いました

審 査 付 さ た 成 2 5 年 度 草 加 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 並 び 決 算 附 属 書 類 い 関 係 法 準 拠 し 作 成 さ お 決 算 計 数 関 係 諸 帳 簿

及び証拠書類 符合し お 誤 い 認 ました

10

成2 年 日 成2 年 日ま

成25年度草加市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

7

4

5

1

成25年度草加市介護保険特別会計歳入歳出決算 成25年度草加市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

成25年度草加市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算

8

成25年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

成25年度草加市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

(13)

本年度 一般会計・特別会計 歳入歳出決算総額 次 お す

区  分

  

1「1,966,976,009 10,「91,」1「,000 44,940,000

交 通 災 害 共 済 事 業

介 護 保 険

「」1,4」1,000 会 計 別

審査の概要

総   括

47,569,991,000

751,865,000 決算規模

一 般 会 計

47,95」,159,000 6,795,89」,000

1「9,791,000

公 共 下 水 道 事 業

「44,」7「,000 「17,407,000

後 期 高 齢 者 医 療 「,006,」67,000 1,8」9,050,000

 歳  入  決  算  額   

,

4億

,

万円

△ 」.8 予    算    現    額

△ 14.」 25年度 )

9.1 」.9 新 田 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業

増減率 医 - 週

「6,6」5,440,000 5」7,5「9,000

7,9「6,5」1,000

△ 5.」 △ 4.8

△ 「8.5 47,18「,000

△ 40.」

1.9 2 年度 )

       計

駐 車 場 事 業

新 田 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業

国 民 健 康 保 険

特   別   会   計

118,755,584,4」4 合           計

「7,1「8,」「」,000 10,695,717,000

71,185,59」,4」4 74,01」,817,009

△ 0.8

△ 「.6

一般会計 60.1% 711億9,283万円

公共下水道 5.6% 66億1,385万円 交通災害共済 0.1%

8,190万円 新田西部 0.4%

5億3,791万円 駐車場 0.2% 2億3,285万円 新田駅西口 0.1%

1億2,620万円

国民健康保険 23.0% 272億986万円

護保険 8.9% 105億9,332万円

(14)

単位:円・%)

45,6」「,」01,「46

△ 4.7 66,」46,4「0,0「「

△ 」.」

増減率 医 - 週

2 年度 ) 7」,608,997,818

歳  入  決  算  額

71,19「,8」4,」71

△ 10.5 」「,710,955

25年度 )

5」7,91「,98「 △ 「9.9

 歳  出  決  算  額   

,

,

万円

2 年度 )

6,「88,1」0,74」 増減率

医 - 週 )

69,589,156,58「 歳  出  決  算  額

6,61」,857,764 25年度 )

△ 16.8 △ 16.「

7,89」,0」7,968

118,470,「84,789 1「1,」「9,070,768 △ 「.4

7,56「,「11,886 1.0 81,1「0,7」5 10,59」,」「7,806 「」「,85」,770 「9,「79,994 81,904,「54 1,881,5「0,098 47,7「0,07「,950 1,779,068,997 5.8 △ 「9.」 「48,66」,649 「07,649,4「0 「6,651,048,515 5.0 10,09「,640,0「7 115,」7」,67」,5「7 「5,517,809,7「5 5.0 165,4」」,078 △ 「.9 △ 」0.4 △ 」9.「 △ 」.4 △ 0.」 △ 6.4 」.1 9,8「4,5「0,5「8 686,0」9,7」6 766,84」,6」9 111,978,7「1,「68 484,969,761 「.1 「「9,」」8,07」 「6,」06,545,58」 115,10」,5「1 「「1,64」,091 10,」17,987,808 △ 0.9 5.8 1,868,640,745 1,766,45「,964 「7,「09,864,8」5 1「6,「08,909 47,「77,450,418 45,784,516,945

本年度 一般会計・特別会計 決算規模 予算現額 1,187億5,558万円 対し 歳入決算額 1,184 億7,0「8万円 歳出決算額 1,119億7,87「万円 前年度 比べ 歳入額 「8億5,878万円医「.4%) 歳出額 」」億9,495万円医「.9%)そ 減少し います

一般会計 59.3% 663億4,642万円

公共下水道 5.6% 62億8,813万円 交通災害共済 0.0%

2,927万円 新田駅西口 0.1%

1億1,510万円

新田西部 0.4% 4億8,496万円 駐車場 0.2% 2億2,164万円

国民健康保険 23.5% 263億654万円

護保険 9.2% 103億1,798万円

(15)

決算収支状況 次 お す 単位:円)

歳 入

歳 出

形 式 収 支

実 質 収 支

単 年 度 収 支

前 年 度 実 質 収 支

翌 年 度 繰 越 財 源

純 計

純 計

億 , 万円

4億 , 万円

, 億 , 4万円

億 , 万円

1,11」億9,084万円

億 4 万円

4億 , 万円

 総計 決算額 各会計相互間 繰 入 繰 出し よ 複額 70億7,944万円を

除した純計 決算額 次 お す

, 4 億 , 万円

䐴 決算収支

  64億9,156万円 歳入歳出差引額

1,048億9,9「7万円 歳出決算額

歳入決算額

翌 度 繰り 越す き 源

前 度 実 質 収 支 単 度収支 -

重 複 額

歳     出 歳     入

区     分 一般会計 総   計 純   計

実 質 収 支       -

特別会計

形 式 収 支        -

こ 純計決算額 前 年度 比べ歳入 」0億5,1「」万円 医「.7%) 歳出 」5億8,740万円 」.」%)そ 減少し います

また 複額 前年度 比べ 1億9,「45万円 「.8%)増加し います こ 主

一般会計 新田西部土地区画整理事業特別会計繰出金が 「億1,649万円減少しましたが 国民健康保険特別会計繰出金が 」億9,696万円増加したこ よ す

こ 歳入決算額 歳出決算額を差し引いた形式収支 64億9,156万円 さ 形式収支 翌年度 繰 越すべ 財源 5億846万円を 除した実質収支 59億8,」09万円

ます

こ 実質収支 前年度実質収支 54億6,7「7万円を 除した単年度収支 5億1,58「万円

(16)
(17)

決算収支状況 次 お す

単位:円)

注)こ 表 地方財政状況調査を参考 し 作成し います

比 較 増 減

51,0」1,8「「 1,」08,17「,691 「18,」88,000

) 0

H)

」,548,4「9,80「

△ 17「,480,000

1,」59,「04,51」 )

0

繰 償 還 額

実 質 単 年 度 収 支

+H+ - )

」90,868,000 積立金取 く し額

0 8「6,57」,11」

8「0,768,717 5,804,」96

756,8「」,796

積 立 金

区       分 25年度

) 7」,608,997,818

71,19「,8」4,」71

歳 入 決 算 額

決算収支

2 年度

69,589,156,58「 △ 」,「4「,7」6,560

4,」69,198,519

477,「15,8」0 471,411,4」4

予 算 現 額 71,185,59」,4」4

△ 」」1,「94,49「

単 年 度 収 支

- 前 年度 )

形式収支 - )

翌 年 度 繰 越 す べ 財 源

8「0,768,717 △ 646,「18,466

歳 出 決 算 額

1,466,987,18」 74,01」,817,009

1,088,118,「88 )

△ 「,416,16」,447

4,846,414,」49 4,019,841,「」6

実質収支 - )

一般会計

△ 「,8「8,「「」,575

66,」46,4「0,0「「

予算現額 70」億7,476万円 前年度 比べ 1」億5,704万円 「.0%)増加し います こ 対す 決算額

歳 入 69」億6,100万円 予算現額 対す 割合 98.5%) 歳 出 661億5,578万円 予算現額 対す 割合 94.0%)

こ 歳入決算額 歳出決算額を差し引いた形式収支 」「億5「「万円 前年度 比べ 9億 「,」55万円増加) さ 形式収支 翌年度 繰 越すべ 財 源 7億5,776万円を

除した実質収支 「4億4,745万円 黒字 ます

こ 実 質 収 支 前 年 度 実 質 収 支 18 億 「,795 万 円 を 除 し た 単 年 度 収 支 6億1,950万円 黒字 ます

こ 単 年 度 収 支 財 政 調 整 基 金 積 立 金 及 び 市 債 繰 償 還 額 を 加 え 財 政 調 整 基 金 積立金) 取 く し額を差し引いた実質単年度収支 1億4,」」0万円 黒字 ます

予算現額 711億8,559万円 前年度 比べ 「8億「,8「「万円 」.8%)減少し います

こ 対す 決算額 次 お す

歳 入 711億9,「8」万円 予算現額 対す 割合 100.0%) 歳 出 66」億4,64「万円 予算現額 対す 割合 9」.「%)

こ 歳入決算額 歳出決算額を差し引いた形式収支 48億4,641万円 前年度 比べ 8億 「,657万円増加) さ 形式収支 翌年度 繰 越すべ 財源 4億7,7「1万円を 除した実質収支 4」億6,919万円 前年度 比べ 8億「,076万円増加) ます

こ 実質収支 前 年度 実質収支 」5億4,84「万円を 除した単年度 収支 8億「,076万 円 前年度 比べ 14億6,698万円増加) 黒字 ます

(18)

歳 入 決 算 額 711億9,283万円

歳 出 決 算 額 663億4,642万円

市税 48.6% 337億2,842万円

国庫支出金 13.7% 95億2,739万円

市債 9.5% 65億6,64

0万円 諸収入 6.9%

47億8,516万円

県支出金 4.9% 33億9,150万円 繰越金 3.3%

22億8,166万円

地方消費税交付金2.6% 18億567万円 地方交付税 5.0%

34億6,139万円 分担金及び負担金

1.1% 7億3,975万円 その他 4.4% 30億7,361万円

市税 48.8% 347億4,147万円

国庫支出金 15.6% 111億1,927万円 市債 8.4%

59億4,850万円 繰越金 5.7%

40億1,984万円 県支出金 5.1% 36億2,448万円 地方交付税 4.9%

35億412万円 繰入金 2.7% 19億2,767万円

地方消費税交付金 2.6% 18億2,176万円

諸収入 2.1% 14億9,682万円

その他 4.1% 29億8,891万円

民生費 39.9% 264億6,413万円

土木費 16.5% 109億1,596万円 総務費 13.0%

86億5,874万円 教育費 10.4%

68億7,501万円 公債費 8.1% 53億7,419万円

衛生費 7.9% 52億6,312万円

消防費 2.9% 19億4,305万円

議会費 0.7% 4億4,356万円

商工費 0.4%

2億8,616万円 農林水産業費 0.1% 6,232万円

(19)

歳入決算状況 次 お す

単位:円・%)

6億8,6」0万円 71,185,59」,4」4

対調定

配当割交付金 8,89「万円 増加

株式等譲渡所得割交付金

対予算

市税

諸収入

14億「,667万円

1億8,」80万円 減少

「億 417万円

94.6

0.4

増加

増加 減少 △ 「,416,16」,447

収 入 率

△ 404,819,191

100.0

0.5 99.5

「億1,500万円 1億」,080万円

4億9,694万円 増加 7」,608,997,818

74,94「,447,760

市債 7億「,7」0万円 増加

市税

7,「40,9」7 調定額

諸収入 58億5,5「7万円

 区分

年度

増加 増加 増加 「4 74,01」,817,009

△ 「,856,9「6,51「

71,19「,8」4,」71

繰入金 15億 161万円

地方交付税 1億「,81」万円 増加

株式等譲渡所得割交付金

減少

財産収入 「億6,77「万円 減少

国庫支出金 10億」,996万円 減少

市債 4億 「05万円 減少

繰入金

繰越金

䐴 歳   入

△ 「,8「8,「「」,575 増減

予算現額

増加 予算現額 収入済額 比較

77,799,」74,「7「

41「,060,1「8 収入済額

95.0

10億9,004万円 「5

国庫支出金

予 算 現 額 711 億 8,559 万 円 対 す 収 入 済 額 歳 入 決 算 額 ) 711 億 9,「8」 万 円 収 入 率 100.0%) 予算現額 収入済額 比較 7「4万円増加し います

こ 主 次 お す

款別歳入決算額 次表 お 前年度 比べ 「4億1,616万円 」.」%)減少し います

(20)

その他 1」

1,8」7,」75,000

寄 附 金

4,019,841,「」6 △ 「,416,16」,447 「.7 14 6 11,」45,795 11 」,6「4,480,「67 7「7,」00,000 「0 △ 「67,7「9,」75 6,048,966 16 5.7 国 庫 支 出 金

県 支 出 金

市 債

合 計 71,19「,8」4,」71

」44,951,「57 606,144,490

1,496,8「9,8「5 15

地 方 交 付 税

1,4「6,670,」54

161,977,479 11,119,「70,9「6

地 方 特 例 交 付 金

諸 収 入

1,9「7,677,91「 1」6,9「4,000

比較増減 款

1,8「1,716,000 954,0「0,987 6」7,845,7「5 9 10 17 18

19 △ 5,855,「7」,5「8

7」,608,997,818 4,706,14」,077 4.9

財 産 収 入

5,948,500,000 地 方 消 費 税 交 付 金

7,」5「,10」,」5」

8.4 利 子 割 交 付 金

款別歳入決算額

2 年度 構成比

市 税 48.8

配 当 割 交 付 金

「.6

496,94「,11」

△ 18,」50,615

4 5

地 方 譲 与 税

0.1 25年度

株 式等 譲渡 所得 割交 付金

△ 「4,405,000 168,994,000 71,「64,000 」4,741,477,81」 」4,「44,5」5,700 446,「08,618 0.「

自動車取得税交付金

△ 15,659,000

地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特 例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び 担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金

△ 19「,」「4,000 」 0.6 1 19」,」99,000 「6「,086,000 8 」,504,1「」,000 「04,177,000 64,980,000 「4」,「66,000 5,「「1,「00,000 7 △ 686,」01,841

繰 越 金

0.1 5,「96,8「9 」,46「,50「,788 100.0 1,501,61「,「1」 77,「「1,88「 0.0 5.1 904,641,4」5 」,696,447,000 0.」 「「5,007,000 1.」 49,」79,55「 △ 1,4」7,000 4「6,065,699 △ 18,8「0,000 」1,701,「」5 4」,「59,000 41,8「「,000 0.9 0.1 △ 6,65「,000 0.「 0.」 「0,8」0,000

医単位:円・%)

4「7,858,00」

64,61「,000

使 用 料 及 び 手 数 料

交 通安 全対 策特 別交 付金

分 担 金 及 び 負 担 金

9,69「,600,57「 1「

「.1

繰 入 金

15.6

71,944,000

市 市

国庫支出金

繰 越 金

県支出金

地 方 交 付 税

諸 収 入

0 100 200 300 400 500 600 700 800 H24

H25

億円 年度

(21)

○  納 損額 

○ 収入未済額

単位 円

減少 」「億5,「9」万円

減少 「億 」5万円

諸収入 貸付金元利収入等)

使用料及び手数料 使用料等) 」5億4,9「5万円

諸収入

「億 486万円 分担金及び負担金 負担金)

繰越金 6億8,6」0万円

」88万円 市税 市民税等)

市税 市民税等)

8,751万円 1億8,9「「万円 95」万円

諸収入 雑入等)

58億5,5「7万円 一方 調定額 718億10「万円 対す 収入率 9」.4% 前年度 9」.4%) す また 収入済額 前年度 比べ 」6億4,「48万円増加し います

納 損額 収入未済額 主 訳 次 お す

収入未済額 前年度 比べ 6」「万円医0.1財)減少し います

主 訳 市民税 「5億」,1「1万円 固定資産税・都市計画税 17億「,614万円 軽自動 車税 「,617万円 分担金及び負担金が 8,「66万円 す

一方 調定額 749億4,「44万円 対す 収入率 95.0% 前年度 94.6%) す

また 調定額 収入済額 比較 」7億4,961万円 前年度 比べ 4億4,076万 円減少し います

納 損額 収入未済額 主 訳 次 お す

収入未済額 前年度 比べ 「億9,「「0万円医7.6%)減少し います

こ 主 諸収入 雑入) 4,」50万円増加しましたが 市税中 固定資産税・都 市計画税が 1億7,8」1万円 市民税 個人)が 1億5,」67万円減少し 増加を 回ったこ

よ す

2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度 納 損額 「5」,」88,91「 「50,849,45「 」87,9「7,658 」48,908,94「 「00,」5」,751 収入未済額 4,474,767,「「」 4,468,416,966 4,194,041,「41 」,841,467,51「 」,549,「59,6」8

0 10 「0 」0 40 50

納欠損額・収入未済額の推移

財源別 た歳入 構成状況 次 お す

自主財源 4」8億6,6「6万円 構成比 61.6% 前年度 66.0%)4.4ポイント減 依存財源 「7」億「,657万円 構成比 」8.4% 前年度 」4.0%)4.4ポイント増 財源別 歳入決算額 前年度 比べ自主財源 47億「,」6「万円 9.7%)減少し いま す

こ 主 次 お す

納 損額 前年度 比べ 1億4,855万円医4「.6%)減少し います

こ 主 諸収入 貸付金元利収入等) 9「1万円増加しましたが 市税中 市民 税 個人)が 1億1,164万円 固定資産税・都市計画税が 5,」67万円減少し 増加を 回った

(22)

1億9,「」「万円 繰入金

「,440万円

7「7,」00,000

25 年 度 2 年 度

株式等譲渡所得割交付金 「億 417万円

分担金及び負担金 市税

国庫支出金 14億「,667万円

       区 分 年 度

増加

元 金 償 還 額 県支出金

減少

市債

4億9,694万円

7億「,7」0万円 増加

5,948,500,000

増加 「億6,77「万円

4,6」4,859,980

発 行 額

増加

増加

増加

5,「「1,「00,000

地方交付税

15億 161万円

減少 1億6,197万円

1,」1」,640,0「0

単位:円)

年 度 末 現 在 高

4,9」7万円

減少

増   減

55,850,840,557

54,5」7,「00,5」7 4,」79,4「7,786

自動車取得税交付金

増加

「55,4」「,194

財産収入

また 市債現在高 次 お す

一方 依存財源 「」億745万円医9.「%)増加し います

こ 主 次 お す

2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度 依存財源 「5,54「,161,176 「6,066,990,874 「5,190,095,545 「5,019,115,978 「7,」「6,57」,196 自主財源 41,5」0,706,149 4」,「94,04」,481 4「,04「,06「,」50 48,589,881,840 4」,866,「61,175

0 100 「00 」00 400 500 600 700 800 億円

自主財源・依存財源の推移

61.9財

6「.4財 6「.5財

66.0財

61.6財 」8.1財

」7.6財

」7.5財

」4.0財

」8.4財

また 市債 年度末現在高 次 お す

(23)

市税 、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税

単位:円・%)

固定資産税

増加 」」,651,4」「,000

△ 「」,491,000

」8,18」,6」6,968

5「0,4」」,11」

増加 調定額

イ 滞納繰越分

10」.「

増減

市   税 

決算構成比 %

91.0 対調定

89.7

」,684,「86

収入済額

4億」,708万円 」」,674,9「」,000

」4,741,477,81」

」4,「44,5」5,700 」8,179,95「,68「

4億6,67「万円 「4

対予算

1.5

ア 現年課税分  区分

年度

1,090,045,81」 予算現額

収入済額 比較

1億「,6」」万円 予算現額

個人 市民税

101.7

収 入 率

1.」 「5

569,61「,700

増加 法人 市民税

496,94「,11」

 第 

 款

税目別 主 収入済額 次 お す

予算現額 」」6億5,14」万円 対す 収入済額 」47億4,147万円 収入率 10」.「%) 予 算現額 収入済額 比較 収入済額が 10億9,004万円増加し います

こ 主 次 お す

また 前年度 比べ調定額 」68万円 0.0%) 収入済額 4億9,694万円 1.5%)そ 増加し います 収入済額 増加 主 法人 市民税 9,「」」万円減少しまし たが 市た こ税が 「億1,「68万円 個人 市民税が 1億9,541万円 固定資産税が 1億5,50」

万円増加し 減少を 回ったこ よ す

お 市税収入 状況 つい 次 お す

市民税 前年度 比べ調定額 」,1「9万円 0.「%) 収入済額 7,「6」万円 0.5%)そ 増加し います

そ うち 個人市民税 前年度 比べ調定額 1億1,4」7万円 0.8%) 収入済額 1億 6,77「万円 1.「%)そ 増加し います

また 法人市民税 前年度 比べ調定額 8,」07万円 」.「%) 収入済額 9,508万円 」.7%)そ 減少し います

こ 主 個人市民税 年少扶養親族 扶養 除が廃 増加したこ また

法人市民税 課税 標 準額 法人税 税率改 正 伴い 法人市 民税 法 人税割額が減少

った す

固定資産税 前年度 比べ調定額 1億1,416万円 0.9%) 収入済額 1億5,861万円 1.「%)そ 増加し います

こ 主 評価 下落修正及び 規模 宅用地 増加 伴い減少しましたが 新築家屋が

増加し 減少を 回ったこ よ す

市た こ税 前年度 比べ調定額及び収入済額 「億1,「68万円 1「.」%)増加し います

滞納繰越分全体 前年度 比べ調定額 」億6,8」1万円 9.」%)減少しましたが 収入 済額 」,0」5万円 」.「%)増加し います

(24)

単位:万円・件)

地方税法第 条第 項

5年間経過 よ 地方税 消滅時効)

金額

件数

現年課税分 滞納繰越分    均

徴収率 前年度比較 徴収率 前年度比較 徴収率 前年度比較 「5

「4 「」 「「

都市計画税 軽自動車税

項目

理 別 訳

「,095

「,617

単位:%)

」,490万円 658万円 ウ 徴 収 率

1億4,5」4万円 市民税

件数

金額

件数

比較増減 「4年度

「5年度 ○  納 損額  1億8,9「「万円

金額

件数

金額 「1

      区  分

年  度

合   計

1.」 0.9 0.6 0.0 △ 1.0 9,」08 固定資産税

88.「 88.「

地方税法第 5条 第 項

執行停 処分後 年間 続 よ 消滅)

地方税法第 5条 第5項

無財産 よ 納入義務 即時消滅)

0.」 0.「 0.4 0.4 △ 0.1 97.6 97.」 97.1 96.7 96.」 「7.」

「」8万円

△ 1,040 △ 1,46「 △ 180 △ 15,755 △ 「,990 「5」 6,997 「,078 「4.0 「1.6 19.8 「0.1 」.」 「.4 1.8 △ 0.」 0.「 91.0 89.7 88.8 18,9「「 4,4「6 16,9「9 」,865 9,「89 1,「9」 8,459 「,「58 」4,677 7,416 △ 7,6「1 △ 1,770 △ 6,67「 市税 徴収率 91.0% 前年度 比べ 1.」ポイント 昇し います

そ うち現年課税分 前年度 比べ 0.」ポイント 滞納繰越分 」.」ポイントそ 昇し います

市税 確保 向け 取組 し 昨年度 引 続 草加市納税コー センター よ 未納 者対策を実施し 税収 一層 確保を図 埼玉県職員 派遣受け入 を行い 引 続 市県民税 高額滞納事案を中心 した滞納整理 推進 います

また 納税者 利便性を図 た コンビニ納付 日曜・夜間納税窓口及び納税相談 引

続 行い 収納 向 います

納 損額 前年度 比べ 1億5,754万円 45.4%)減少し います

こ 主 個 人 市 民 税 1 億 1,164 万 円 46.8 % ) 固 定 資 産 税 4,510 万 円 56.4%) 都市計画税 857万円 56.5%) 減少 す また 理 別 主 地方税法 第 5条 第 項及び第5項 要件 該当す が減少し います

納 損処分 地方税法 基 処理さ いますが 税 公 負担 原則 そ

(25)

○ 収入未済額  」「億5,「9」万円

「,」67万円 1億9,575万円 19億9,658万円

都市計画税

10億」,691万円 固定資産税

軽自動車税 市民税

2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度 市民税 14「,510,144 169,05」,441 「66,176,195 「48,」10,966 145,」48,645 固定資産税 61,954,7「5 61,11」,「94 9「,506,00「 80,000,747 」4,900,「「」 軽自動車税 「,94「,600 」,「01,100 」,576,508 」,」01,「」8 「,」88,500 都市計画税 11,919,」99 11,70「,559 17,545,」06 15,16「,6「9 6,588,585 特別土地保 税 」1,19」,500 0 0 0 0

0 1 「 」

億 億円

納欠損額の推移

収入未済額 前年度 比べ 」億」,570万円 9.4%)減少し います

こ 主 市民税 1億5,697万円 7.」%) 固定資産税 1億4,9「5万円 1「.6%) 都市計画税 「,906万円 1「.9%) 減少 す

市税 歳入 根幹を す あ 自主財源 安定確保 税負担 公 を期すた

今後 よ 一層 徴収体制 強化を図 中 高額滞納 解消 市民 納

税意識 啓発活動 積極的 取 組 収入未済額 縮減 こ を望 ます

2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度 市民税 「,565,」40,48」 「,5」1,「18,884 「,」8「,407,159 「,15」,560,844 1,996,581,97」 固定資産税 1,44「,54「,7」7 1,448,7「6,817 1,」」5,118,06「 1,186,175,「」8 1,0」6,919,」61 軽自動車税 「5,556,600 「6,177,8「5 「5,401,6「「 「4,088,「」4 「」,678,6」7 都市計画税 「77,5「9,「71 「77,416,095 「5」,「「7,」97 「「4,817,086 195,75」,「」1 特別土地保 税 0 0 0 0 0

0 5 10 15 「0 「5 」0

億円

(26)

地方譲与税 、国税 あ 地方揮発油税及び自動車重量税 一定の基準に 地方公共団体に譲与さ

単位:円・%)

利子割交付金 、預貯金の利子等に係 県民税 一定の基準に 交付さ の

単位:円・%)

配当割交付金 、投資信託等の配当益に係 県民税 一定の基準に 交付さ の

単位:円・%)

対予算 △ 1」,000,000

「5

「4 △ 10,7」6,000

 第 

 款

0.0 88,9「4,000

1」6,9「4,000 1」6,9「4,000

収 入 率 71,「64,000 71,「64,000

増減

65,000,000

71,944,000

対調定 「5

71,944,000

0.0 △ 1.」

収入済額

0.0 100.0

増減 △ 18,」50,615

「5

460,000,000

1「.5

149.9

0 64,980,000 64,980,000

予算現額

収入済額 比較

△ 1」,791,」8「

64,980,000  区分

年度

48,000,000

86.9

調定額 446,「08,618 △ 18,」50,615 64,61「,000 48,000,000 10,」48,000 △ 19,141,997 「」,944,000 4「7,858,00」 100.0 対予算

「85.」 64,61「,000 △ 」88,000

1」5.4 4「7,858,00」

調定額

 区分

年度

予算現額

収 入 率 対調定 予算現額

収入済額 比較

地方譲与税 

決算構成比 %

利子割交付金 

決算構成比 %  区分

年度

予算現額

増減 △ 6,65「,000 △ 6,65「,000

対予算

100.0

8「,000,000

収 入 率

対調定

100.0 447,000,000

△ 5,」50,615

「4 「4

予算現額

 第 2 款

収入済額

97.0 収入済額

95.7

100.0 調定額

446,「08,618

99.4

100.0

予算現額

収入済額 比較

 第 

 款

配当割交付金 

決算構成比 2% △ 17,000,000

予算現額 1億「,460万円 対す 収入済額 4,」89万円 収入率 」5.「%) 予算現額 対し 8,070万円減少し います

また 収入済額 前年度 比べ 1,「08万円 「1.6%)減少し います

予算現額 4億4,700万円 対す 収入済額 4億「,785万円 収入率 95.7%) 予算現額 収入済額 比較 1,914万円減少し います

また 収入済額 前年度 比べ 1,8」5万円 4.1%)減少し います

予算現額 6,500万円 対す 収入済額 6,461万円 収入率 99.4%) 予算現額 収入 済額 比較 」8万円減少し います

また 収入済額 前年度 比べ 665万円 9.」%)減少し います

予算現額 4,800万円 対す 収入済額 1億」,69「万円 収入率 「85.」%) 予算現額 収入済額 比較 8,89「万円増加し います

(27)

株式等譲渡所得割交付金 、株式等の譲渡益に係 県民税 一定の基準に 交付さ の

単位:円・%)

地方消費税交付金 、県税 あ 地方消費税 一定の基準に 交付さ の

単位:円・%)

自動車取得税交付金 、県税 あ 自動車取得税 一定の基準に 交付さ の

単位:円・%)

△ 「」,6「5,000

 第 

 款

「4 「0,8」0,000

株式等譲渡所得割交付金 

決算構成比 %

100.0

「5

△ 18,000,000

予算現額  区分

年度

19」,」99,000

収 入 率

「15,007,000

地方消費税交付金 

決算構成比 2 %

対予算

 第 

 款

 区分

年度

10,000,000

「4 増減

調定額

対調定 調定額

19」,」99,000

8」0,000 104.「 「0,000,000

1,8「1,716,000

増減

収 入 率 「「5,007,000

予算現額

収入済額 比較

△ 「4,405,000

100.0

151.1

0.0 対調定

100.0

65,」99,000 「0,8」0,000

「「5,007,000

収入済額

」7,494,000 1「8.5

△ 「「.6 △ 「4,405,000

△ 10,000,000

予算現額

収入済額 比較

98.8 「14,177,000

収 入 率

100.0 1,8「1,716,000

0.0 △ 「7,905,000

 区分

年度

「,」41,000 収入済額

1,8」7,」75,000

「4

増減 「04,177,000

1,84」,000,000

△ 15,659,000

収入済額 1,8」7,」75,000

対調定 1」1,500,000 」,500,000 「04,177,000 「,「50.1 100.0 100.0 168,994,000

 第 

 款

「5

0.0

対予算 △ 15,659,000

予算現額

収入済額 比較

「5

自動車取得税交付金 

決算構成比 2% 予算現額

対予算 △ 「1,「84,000

168,994,000

0.1

予算現額 調定額

1,861,000,000

「,145.9

98.7

1「8,000,000

予算現額 「,100万円 対す 収入済額 「,」48万円 収入率 111.8%) 予算現額 対 し 「48万円増加し います

また 収入済額 前年度 比べ 41」万円 「1.4%)増加し います

予算現額 17億1,498万円 対す 収入済額 18億878万円 収入率 105.5%) 予算現 額 対し 9,」80万円増加し います

また 収入済額 前年度 比べ 1億1,」55万円 6.7%)増加し います

予算現額 1,000万円 対す 収入済額 「億「,500万円 収入率 「,「50.1%) 予算現額 収入済額 比較 「億1,500万円増加し います

また 収入済額 前年度 比べ 「億417万円 980.「%)増加し います こ 株式

譲渡所得等 係 軽減税率 適用が 成25年 2 日を っ 廃 ったこ

影響した す

予算現額 18億4,」00万円 対す 収入済額 18億「,171万円 収入率 98.8%) 予算現 額 収入済額 比較 「,1「8万円減少し います

また 収入済額 前年度 比べ 1,565万円 0.9%)減少し います

予算現額 1億」,150万円 対す 収入済額 1億6,899万円 収入率 1「8.5%) 予算現 額 収入済額 比較 」,749万円増加し います

(28)

単位:円・%)

単位:円・%)

交通安全対策特別交付金 、国庫に納付さ 交通 則金 原資と 、一定の基準に 交付さ の

単位:円・%)

 区分

年度 「4

予算現額 「5

地方特例交付金 

決算構成比 %

「5

100.0

収入済額

地方交付税 

決算構成比 %  区分

年度

調定額

△ 4,6」5,000 予算現額

」,198,000 1「8,1」「,000

「5

収入済額

 第 

 款

41,8「「,000

対予算

 第 

 款

△ 「.」 「1「,149,000 「6「,086,000 7.1 」,「66,000 △ 1,4」7,000 調定額

100.0

△ 「,676,000

対調定 予算現額

収入済額 比較

調定額

」,696,447,000

101.4

」,504,1「」,000

収 入 率

100.0 10」.8

「6「,086,000

101.」

対調定

100.0 100.0 「4

4」,「59,000 収入済額

4」,「59,000 増減

5「「,000 △ 19「,」「4,000

△ 8,8「0,000

100.0  区分

年度

対予算

対調定

94.「 予算現額

」,484,「98,000

△ 84,017,000 」,504,1「」,000

△ 1,4」7,000 0.0

0.0

収 入 率 △ 18,8「0,000

「4」,「66,000 「4」,「66,000

104.8

予算現額

収入済額 比較

△ 18,8「0,000 △ 」.4

増減

」,696,447,000

41,8「「,000

「4

 第 

 款

」,」75,991,000

「50,000,000 1「,086,000

「40,000,000

予算現額

収入済額 比較

41,」00,000

対予算

106.1

増減

45,9」5,000

△ 19「,」「4,000 0.0

収 入 率

交通安全対策特別交付金 

決算構成比 % △ 108,」07,000

△ 10,000,000

地方特例交付金 、 成 年度の税制改正に 恒久的 減税に伴う地方税の減収額の一部 補て

た 、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関 法律に基 交付さ の

予算現額 5億「,0」」万円 対す 収入済額 5億「,0」」万円 医収入率 100.0%週 予算現額 同額 っ います

また 収入済額 前年度 比べ 6,905万円 11.7%)減少し います

地方交付税 、国税 あ 所得税、法人税 、酒税 、消費 税及びたばこ税 一定の基 準に 交付さ の

地方特例交付金 、住宅 借 入金等特別税額 除 に 地方税の減収分 補 填 た 、一定の 基準に

交付さ の

予算現額 「億4,000万円 対す 収入済額 「億4,」「6万円医収入率 101.4%週 予算現額 収入済額 比較 」「6万円増加し います

また 収入済額 前年度 比べ 1,88「万円 7.「%)減少し います

予算現額 」」億7,599万 円 対す 収入済額 」5億41「万円 収入率 10」.8%) 予算現 額 収入済額 比較 1億「,81」万円増加し います

また 収入済額 前年度 比べ 1億9,「」「万円 5.「%)減少し います

予算現額 4,1」0万円 対す 収入済額 4,18「万円医収入率 101.」%週 予算現額 収入済 額 比較 5「万円増加し います

また 収入済額 前年度 比べ 14」万円 」.」%)減少し います

地方交付税 、国税 あ 所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税の一定割合と国の一般会計等 の財

(29)

事業の施行に要 経費の全部また 一部 益者や国、県等 担 の

単位:円・%)

 第 

 款

収入済額

分担金及び

担金 

決算構成比 %

1,04」,140,47「

49,」79,55「

91.5 収 入 率 調定額

対予算

0.0 904,641,4」5

1.8 16,」00,55「

△ 「9,00」,565 966,7「4,000

988,785,8」」 96.9

9」」,645,000

予算現額

収入済額 比較

98.7

54,」54,6」9  区分

年度

予算現額

「4

」」,079,000 増減

対調定

「5 △ 1「,70」,01」

91.5 954,0「0,987

予算現額 9億6,67「万円 対す 収入済額 9億5,40「万円 収入率 98.7%) 予算現額 収入済額 比較 1,「70万円減少し います

また 収入済額 前年度 比べ 4,9」7万円 5.5%)増加し います

こ 主 民生費負担金 児童福祉費負担金等) 4,500万円及び衛生費負担金 保健 衛生費負担金) 「7「万円 増加 す

調定額 対す 収入率 91.5% 収入未済額 8,757万円 前年度 比べ 51「万円 6.「%)増加し います

こ 民生費負担金 児童福祉費負担金) 増加 す

こ 収入未済額 保育園入園者負担金を 児童クラ 入所者負担金 身体・知

的 がい者施設入所者負担金が含ま お 長期 わた 滞納繰越 積し います 滞納解消 た 電 よ 納付指 面接 よ 納付相談・指 及び書面 よ 督 状・

催告書 送付等 未納対策 取 組ま お ますが 適正 滞納整理 こ を望

ます

また 納 損額 154万円 前年度 比べ 14万円 8.8%)減少し います こ 児童福祉費負担金 保育園入園者負担金等) 減少 す

納 損処分 地方自治法 基 処理さ いますが 公 負担 原則 そ 取扱い

つい 十分注意を払い 厳正 対処さ 更 体制 強化を図 収入未済額

減少 向けた一層 力を望 ます

「1年度 「「年度 「」年度 「4年度 「5年度 身体・知的 がい者施設入所者負担金 1」,70」,700 1」,70」,700 1」,70」,700 1」,70」,700 1」,70」,700 保育園・児童クラ 等入園者負担金 67,905,915 64,611,94「 60,750,6」5 68,74」,918 7」,867,645

0 「0 40 60 80 100 百万円

(30)

行政財産や公の施設の使用に係 のや特定の者のた に提供 公の役務に係 手数料等

単位:円・%)

○  納 損額 

○ 収入未済額 

収 入 率

衛生手数料 し尿処理手数料)

土木使用料 宅使用料 公園使用料)

4万円 △ 1」,8「7,765

衛生手数料 し尿処理手数料) 土木使用料 道路使用料等)

△ 「.」 増減

6」7,」」4,000

14,」」9,490

土木手数料 都市計画手数料)

606,144,490 収入済額

使用料及び手数料 

決算構成比 %

予算現額

591,805,000 10「.4

641,781,5「6

対予算 「5

 第 

2 款

75万円 48万円

こ 主 次 お す

「64万円

609,6「6,」70 99.4

 区分

年度

45」万円 民生使用料 児童福祉使用料)

総務手数料 戸籍 民基本 帳手数料等)

69」万円 454万円

増加 増加

民生手数料 パー派遣手数料滞納繰越分)

0.0 「4

対調定 99.4

」88万円

511,7「5 調定額

45,5「9,000

増加 予算現額

収入済額 比較

100.1 6」7,845,7「5

844万円 」1,701,「」5

4万円

増加 」「,155,156

718万円

増加 衛生使用料 保健衛生使用料)

納 損額 前年度 比べ 5万円 17.8%)減少し います

予算現額 6億」,7」」万円 対す 収入済額 6億」,784万円 収入率 100.1%) 予算現 額 収入済額 比較 51万円増加し います

また 収入済額 前年度 比べ 」,170万円 5.「%)増加し います

こ 主 次 お す

調定額 対す 収入率 99.4% あ 納 損額及び収入未済額 合計 」9」万円 す

納 損額 前年度 比べ 7万円 59.6%)減少し います

2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度

し尿処理手数料 「47,110 1」「,」40 1」」,791 119,070 48,070 0

50 100 150 「00 「50 」00

(31)

国 市に対 て、 担金・補助金等の名称に 交付さ 支出金

単位:円・%)

11億7,719万円 △ 71「,167,4「8

9億」,150万円

収 入 率

0.0

国庫支出金 

決算構成比 %

100.0 対調定

100.0

1,4「6,670,」54

9」.「

1億4,189万円

対予算

土木費国庫補助金 都市計画費補助金等)

増加 「4

△ 1,0」9,964,074 91.4

9,69「,600,57「

1,754,467,000

予算現額

収入済額 比較

1「,159,「」5,000

民生費国庫補助金 社会福祉費補助金等)  区分

年度

予算現額

 第 

 款

民生費国庫負担金 児童手当負担金 害者 児)自立支援給付費負担金等)

増加 「5

減少 増加 10,404,768,000

△ 1.8 収入済額

1億「,776万円 9,69「,600,57「

△ 」「7,796,646 増減

11,119,「70,9「6

5億5,519万円

減少 教育費国庫補助金 ・中学校費補助金)

教育費国庫補助金 ・中学校費補助金) 調定額

1,4「6,670,」54 11,119,「70,9「6 収入未済額 前年度 比べ 「1万円 5.」%)増加し います

また 収入未済額 推移を ます 全体的 若 向い います 減少 向けた

徴収対策 よう要望します

予算現額 115億9,18「万円 対す 収入済額 106億7,1」0万円 収入率 9「.1%) 予算 現額 対し 9億「,051万円減少し います

そ 主 次 お す

収入未済額 前年度 比べ 5「万円 15.6%)増加し います

こ 主 公園使用料 65万円 皆増 よ 今後 減少 向けた徴収対策

こ を望 ます

2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度 宅使用料等 「,447,900 1,990,900 「,4」6,400 「,1「1,700 「,648,「41 し尿処理手数料 1,」55,961 1,141,051 947,810 758,」10 756,690

パー派遣手数料 48「,800 48「,800 48「,800 48「,800 48「,800

0 50 100 150 「00 「50 」00

万円

収入未済額の推移

予算現額 1「1億5,9「」万円 対す 収入済額 111億1,9「7万円 収入率 91.4%) 予算 現額 収入済額 比較 10億」,996万円減少し います

こ 主 次 お す

また 収入済額 前年度 比べ 14億「,667万円 14.7%)増加し います

(32)

県 市に対 て、 担金・補助金等の名称に 交付さ 支出金

単位:円・%)

市の財産に係 貸付、出資又 売 払いに て生 現金収入

単位:円・%)

総務費県補助金 徴税費補助金等) 4,778万円

予算現額

収入済額 比較

財産収入 

決算構成比 %

増減 △ 「68,511,」75

100.0 」44,951,「57 」44,951,「57

△ 90,558,「00 「5

労働費県補助金 労働諸費補助金) 781万円

民生費県負担金 害者 児)自立支援給付費 負担金等)

対調定

100.0 110.「

77,「「1,88「

69,「61,000

」,994万円 1,」40万円

0.0 「75,690,「57

「億 6」」万円

 区分

年度

予算現額

増加 減少

減少

土木費県補助金 土木管理費補助金等) 調定額

」,46「,50「,788

1億5,71「万円

増加 6.8

収 入 率 100.0 △ 「45,414,41「

 区分

年度

70,04」,000

78「,000 △ 「67,7「9,」75

498.0 」,6「4,480,「67

収入済額 「4

77,「「1,88「

「5「,5」5,679 予算現額

収入済額 比較

収入済額

7,1「1,「67

「5

 第 

 款

対予算 」,6「4,480,「67

民生費県補助金 社会福祉費補助金等) 」億8,099万円 増加

7,178,88「 民生費県負担金 害者 児)自立支援給付費

負担金等)

9」.4 100.0 100.「 」,617,」59,000 「4 161,977,479 161,977,479

対予算

 第 

 款

対調定

△ 「67,7「9,」75 」,707,917,「00 」,46「,50「,788

調定額

△ 」87.8

民生費県補助金 社会福祉費補助金等)

県支出金 

決算構成比 %

減少 予算現額

収 入 率

0.0

減少 増減

総務費委託金 統計調査費委託金等) 846万円 減少

土木費県負担金 道路橋 う費負担金) 6,6「7万円 皆減 衛生費県補助金 保健衛生費補助金等) 1億5,170万円 減少

予算現額 」6億1,7」5万円 対す 収入済額 」6億「,448万円 収入率 100.「%) 予算 現額 収入済額 比較 71「万円増加し います

こ 主 次 お す

また 収入済額 前年度 比べ 1億6,197万円 4.7%)増加し います

こ 主 次 お す

予算現額 7,004万円 対す 収入済額 7,7「「 万円 収入率 110.「%) 予算現額 収 入済額 比較 717万円増加し います

こ 主 財産貸付収入 土地建物貸付収入)が 159万円減少しましたが 動産 売払収入が 974万円増加し 減少を 回ったこ よ す

また 収入済額 前年度 比べ 「億6,77「万円 77.6%)減少し います

(33)

金銭の財産 無償譲渡さ た の

単位:円・%)

基金及び他会計 一般会計に繰 入 資金

単位:円・%)

ふ さ 産業創造基金繰入金 ふ さ まち く 応援基金繰入金 高速鉄道整備基金繰入金

被災者支援基金繰入金

予算現額

収入済額 比較

対予算

 第 

 款

寄 附 金 

決算構成比 %

7,684,795

0.0 「5 「,111,481,000 1,9「7,677,91「

100.0

4,4」8,000 5,「96,8「9

収 入 率

増減 1,669,7」1,000

190.5 0.0

予算現額

収入済額 比較

収 入 率 対予算 対調定 6,048,966

100.0

△ 5.1 6,8「5,966

」億9,「70万円 「4

」,661,000

 第 

 款

100.0  区分

年度

1,9「7,677,91「

100.0 11,」45,795

対調定

予算現額

11,」45,795 収入済額

5,「96,8「9

1,501,61「,「1」 1,501,61「,「1」

96.4 △ 18」,80」,088

収入済額

」09.9 「5

△ 15,684,」01

1「億8,80」万円

国際交流基金繰入金

498万円 「64万円

財政調整基金繰入金 「億1,8」8万円

1,40」万円 54」万円 4「6,065,699

△ 168,118,787

予算現額 調定額

91.」

441,750,000 4「6,065,699

119.4 858,8「9

 区分

年度

144万円

繰 入 金 

決算構成比 2 % 増減 △ 777,000 6,048,966

まち く 基金繰入金 公共施設整備基金繰入金 「4

調定額

予算現額 」66 万円 対 す 収入済額 1,1」4万 円 収入率 」09.9%) 予算現額 収入 済額 比較 768万円増加し います

こ 主 一般寄附金 749万円及び市民安全費寄附金 1」万円 増加 す また 収入済額 前年度 比べ 604万円 114.「%)増加し います

こ 主 総務管理費寄附金 58万円及び市民安全費寄附金 47万円減少しまし たが 一般寄附金が 709万円増加し 減少を 回ったこ よ す

本年度 基金繰入金 次 お す

また 収入済額 前年度 比べ 15億161万円 」5「.4%)増加し います

こ 主 財政調整基金繰入金 1億7,「48万円減少しましたが まち く

基金繰入金が 1「億8,「15万円及び公共施設整備基金繰入金が 」億9,「70万円増加し 減少を

(34)

前年度 本年度 資金 持ち越 た財源

単位:円・%)

他の収入科目に含ま い収入科目

単位:円・%)

4,706,14」,077

87.5

雑入 生活保護費返還金)

貸付金元利収入 宅資金貸付金元利収入等)

予算現額

収 入 率

雑入医過年度収入週 7,579万円

収益事業収入医競艇事業収入週 7,111,5」4,000

「,000万円

6.「 △ 5,808,「07,774

△ 686,」01,841

100.0

 区分

年度

1,506万円 7,」5「,10」,」5」

延滞金 加算金及び過料 延滞金)

97.8 7,519,4」6,547

△ 10.」 △ 5,855,「7」,5「8

「,5」」万円 1億7,95」万円

予算現額

収入済額 比較

「68 4,019,841,「」6 4,019,841,「」6

対調定 収入済額

予算現額

収入済額 比較

収 入 率

△ 686,」01,841

対予算

△ 0.7

「5

繰越明許費財源充当額 一般財源)

予算現額 △ 656,186,」75 「4 99.」 △ 」0,115,198 1,」66,0「」,000 1,711,「「8,77」 「4 △ 109,76「,5「8 増減

調定額

△ 」0,115,466

△ 5,745,511,000

増加 増加 増加 増加

雑入医雑入週 1,070万円

」億6,「6「万円

増減

諸 収 入 

決算構成比 2 % 4,706,14「,809 4,706,14」,077

収入済額

1億 878万円

対予算 対調定 100.0

0.0 「5

 区分

年度

 第 

 款

10」.4 「40,569,」5」

1,496,8「9,8「5 調定額

100.0

 第 

 款

1」0,806,8「5 109.6 逓次繰越財源充当額 一般財源)

4,049,956,4」4

繰 越 金 

決算構成比 %

予算現額 」4億」,071万 円 対す 収入済額 」5億9,60「万円 収入率 104.8%) 予算 現額 対し 1億6,5」0万円増加し います

そ 主 次 お す

収入済額 40億1,984万円 前年度 比べ 6億8,6」0万円 14.6%)減少し います こ 前年度 剰余金 あ 本年度 繰 越さ た事業 財源 4億7,141万円 前年度 実質収支額 」5億4,84「万円 構成さ います

本年度 繰 越さ た事業 財源 訳 次 お す

予算現額 1」億6,60「万 円 対す 収入済額 14億9,68「万円 収入率 109.6%) 予算 現額 収入済額 比較 1億」,080万円増加し います

こ 主 次 お す

収入済額 前年度 比べ 58億5,5「7万円 79.6%)減少し います

こ 主 貸付金元利収入医運営費貸付金収入)57億4,480万円 雑入 雑入) 6,675 万円及び雑入医過年度収入) 6,590万円 減少 す

調定額 対す 収入率 87.5% 収入未済額 「億486万円 す

収入未済額 主 次 お す

収入未済額 前年度 比べ 」,785万円 「「.7%)増加し います

(35)

市 各種事業の実施のた の資金調 に 債務 、その返済 一会計年度 越えて行わ の

単位:円・%)

」65,146,000 「5

5,988,400,000 5,「「1,「00,000 5,「「1,「00,000

臨時財政対策債

0.0

1「億5,6」0万円

収 入 率 対予算

△ 767,「00,000

6.5 収入済額

対調定 9」.7 100.0

 第 2

 款

「4 87.「

7「7,」00,000 増減 」6「,154,000

9億」,「50万円

」億6,090万円 6億」,「00万円 土木債 都市計画債等)

土木債 都市計画債) 増加

6,」50,554,000 5,948,500,000 5,948,500,000

予算現額

収入済額 比較

教育債 学校債)

土木債 道路橋 う債) 「億4,160万円

△ 40「,054,000

教育債 学校債等)

皆減 7「7,」00,000

100.0

増加 」7億4,9」0万円

予算現額 調定額

市   債 

決算構成比 %

 区分

年度

2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度

雑入 51,108,904 74,598,011 89,」「1,476 1」6,0「8,60「 179,5」0,104

宅資金 「4,484,45「 「5,149,861 「5,51「,580 「5,41「,580 19,」1「,856

奨学資金 1,」57,800 1,811,800 「,608,400 「,710,000 」,01」,500

入学準備金 950,700 1,「48,900 「,1「0,800 「,864,500 」,010,900

0 」 6 9 1「 15 18 「1 千万円

収入未済額の推移

市債 主 次 お す

収入未済額 推移を ます 宅資金貸付金元利収入 年々増加し 雑入 生活保護費 返還金) つい 社会情勢 影響を強く受け収入未済額が急増し います 積極的

徴収対策 取 組ま ますよう強く要望します

市債 主 次 お す

また 収入済額 前年度 比べ 7億「,7」0万円 1」.9%)増加し います

こ 主 次 お す

(36)

5年間 市債 推移及び 訳 次 お す

単位:円)

2 年度

7」4,900,000 0 0

」」,900,000 0

1,「56,」00,000 0

0 97「,500,000

0

土 木 債

0 民 生 債 58」,「00,000

「19,100,000 8」5,100,000

消 防 債 50,900,000

総 務 債

5,700,000 10,400,000 0

5,948,500,000

減 収 補 債 490,000,000 0 0

合  計 7,946,100,000 6,566,400,000 5,「「1,「00,000

9」「,500,000 1,」99,600,000

4,815,400,000 「07,000,000

」,569,500,000 」,749,」00,000 」,554,「00,000

教 育 債

0 0

」,995,000,000

対 策 債

「,6「6,400,000

67」,500,000 」76,500,000

2 年度

衛 生 債

区  分

」,071,「00,000 915,100,000

「「「,800,000

1」,000,000 0 0

臨 時 財 政

0

25年度

22年度 2 年度

2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度

臨財債を除く市債5,」19,700,000「,571,400,0001,「61,「00,0001,651,700,000「,199,「00,000

臨財債 「,6「6,400,000」,995,000,000」,554,「00,000」,569,500,000」,749,」00,000 %

%

% 4% %

%

%

% %

%

0 10 「0 」0 40 50 60 70 80 90 億

億円

(37)

歳出決算状況 次 お す

単位:円・%)

減少 減少 減少 増加 増加 増加

増加 増加 増加 減少 減少 減少

教育費 「1億4,50」万円

総務費 」7億9,4「7万円

土木費 」0億1,787万円

衛生費 5億 87」万円

増減 △ 「,8「8,「「」,575 △ 」,「4「,7」6,560 191,070,599 「「」,44「,」86 △ 0.8 「,945,91」,99」 94.0

用額 執行率

「5 71,185,59」,4」4 66,」46,4「0,0「「 1,669,817,0」」 」,169,」56,」79 9」.「

公債費 1億6,457万円

土木費 8,971万円

民生費 18億1,157万円

公債費 「億1,478万円

民生費 「億5,474万円

䐵 歳   出

  区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

「4 74,01」,817,009 69,589,156,58「 1,478,746,4」4

7,474万円

教育費 1億4,0」6万円

予備費 7,608万円

衛生費

用額 前年度 比べ 「億「,」44万円 7.6%)増加し います

こ 主 次 お す

予算現額 711億8,559万円 対す 支出済額 歳出決算額) 66」億4,64「万円 執行率 9」.「%) 用額 」1億6,9」5万円 す

支出済額 前年度 比べ 」「億4,「7」万円 4.7%)減少し います

こ 主 次 お す お 細 つい 次表 款別歳出決算額

お す

翌年度繰越額 16億6,981万円 前年度 比べ 1億9,107万円 1「.9%)増加し いま す

参照

関連したドキュメント

(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

[r]

※短期:平成 30 年度~平成 32 年度 中期:平成 33 年度~平成 37 年度 長期:平成 38 年度以降. ②

平成 26 年度 東田端地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 26 年度 昭和町地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 28 年度 東十条1丁目地区 平成 29 年3月~令和4年3月

(参考)埋立処分場の見学実績・見学風景 見学人数 平成18年度 55,833人 平成19年度 62,172人 平成20年度

2011 (平成 23 )年度、 2013 (平成 25 )年度及び 2014 (平成 26 )年度には、 VOC

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成