草 加 市 監 査 委 員
成
2
5
年
度
草
加
市
決
算
審
査
意
見
書
一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
及
び
基
金
運
用
状 況
草加市監査委員 中 村 幸 彦
草加市監査委員 西 沢 可 祝
写
草加市長 田 中 和 明 様
草 監 第 5 号
成 2 年 2 日
成25年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並び 基金運用状況
審査意見 つい
地方自治法第2 条第2項及び同法第2 条第5項 規定 よ 審査 付さ ま
した 成25年度草加 市一般会計及び特別会 計歳入歳出決算並び 基金運用状況 つい
草加市長 田 中 和 明 様
草加市監査委員 中 村 幸 彦
草加市監査委員 西 沢 可 祝
成 2 年 2 日
草 監 第 号
写
成25年度草加市公営企業会計決算審査意見
つい
地方公営企業法第
条第2項
規定
よ
審査
付さ
ました
成25年度草加
市水道事業及び
成25年度草加市立病院事業
決算
つい
審査しました
次
目 次
成 5 年 度 草 加 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見
審 査 の 対 象 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 1
審 査 の 期 間 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 1
審 査 の 方 法 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 1
審 査 の 結 果 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 1
Ⅴ 審 査 の 概 要 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 2 総 括 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 2
օ 決 算 規 模 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 2
ֆ 決 算 収 支 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 4 一 般 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 6
օ 決 算 収 支 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 6
ֆ 歳 入 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 8
և 歳 出 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 26 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 38
օ 草 加 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 40
ֆ 草 加 市 交 通 災 害 共 済 事 業 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 42
և 草 加 都 市 計 画 新 田 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 44
ֈ 草 加 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 46
։ 草 加 都 市 計 画 事 業 新 田 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 ؘؘؘؘ 48
֊ 草 加 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 49
草 加 市 介 護 保 険 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 52
草 加 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 54 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 55
5 財 産 に 関 す る 調 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 55
օ 公 財 産 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 55
ֆ 物 品 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 56
և 債 権 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 56
一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 決 算 審 査 資 料 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 62
資 料 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 62
資 料 2 一 般 会 計 歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 63
資 料 一 般 会 計 財 源 別 医自 主 財 源 ・ 依 存 財 源 週前 年 度 比 較 表 ؘؘؘؘؘؘ 64
資 料 市 税 収 入 状 況 前 年 度 比 較 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 64
資 料 5 一 般 会 計 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 65
資 料 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 総 括 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 66
資 料 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 67
資 料 普 通 会 計 お け 各 種 財 政 指 数 推 移 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 75
成 5 年 度 草 加 市 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見
審 査 の 対 象 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 78
審 査 の 期 間 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 78
審 査 の 方 法 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 78
審 査 の 結 果 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 78
Ⅴ 運 用 状 況 の 概 要 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 79 児 童 等 災 害 対 策 基 金 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 79
草 加 市 高 額 療 養 費 つ ぎ 資 金 貸 付 基 金 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 79
草 加 市 国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 79
注 ) 文 中 用 い 金 額 原 則 し 万 円 単 位 表 示 し 単 位 未 満 捨
い ま す こ た 合 計 訳 計 差 引 等 が 一 致 し い 場 合 が あ ま
す
ま た グ ラ フ 中 金 額 単 位 表 示 未 満 を 捨 い ま す
お 円 単 位 表 示 す 必 要 が あ 場 合 実 数 値 表 示 し い ま す
注 2 ) 数 値 単 位 未 満 端 数 原 則 し 四 捨 五 入 し い ま す こ た 合
計 訳 計 差 引 等 が 一 致 し い 場 合 が あ ま す
注 ) 表 中 百 分 率 比 較 単 位 ポ イ ン ト あ 表 示 つ い 文 中 を 含 単
純 差 引 し い ま す
注 ) 普 通 会 計 数 値 つ い 総 務 省 地 方 財 政 状 況 調 査 表 よ す
注 5 ) 各 表 中 符 号 等 用 法 次 お す
0 .0 当 該 数 値 あ が 単 位 未 満
- 当 該 数 値 が い 又 資 料 中 比 率 が 1 ,0 0 0% 以
成 5 年 度 草 加 市 公 営 企 業 会 計 決 算 審 査 意 見
審 査 の 対 象 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 81
審 査 の 期 間 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 81
審 査 の 方 法 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 81
審 査 の 結 果 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 81
Ⅴ 審 査 の 概 要 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 82
水 道 事 業 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 82
օ 事 業 実 績 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 82
ֆ 予 算 執 行 状 況 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 83
և 経 営 成 績 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 84
ֈ 財 政 状 態 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 90
։ す び ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 92
資 料 事 業 規 模 推 移 及 び 概 要 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 94
資 料 2 比 較 損 益 計 算 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 95
資 料 要 素 別 費 用 分 析 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 96
資 料 比 較 貸 借 対 照 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 97
資 料 5 資 本 的 収 支 計 算 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 98
資 料 経 営 分 析 対 比 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 99
資 料 近 隣 市 等 比 較 一 覧 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 100
病 院 事 業 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 101
օ 事 業 実 績 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 101
ֆ 予 算 執 行 状 況 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 104
և 経 営 成 績 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 105
ֈ 財 政 状 態 つ い ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 111
։ す び ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 113
資 料 事 業 規 模 推 移 及 び 概 要 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 115
資 料 2 比 較 損 益 計 算 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 116
資 料 比 較 貸 借 対 照 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 117
資 料 資 本 的 収 支 計 算 書 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 118
資 料 5 経 営 分 析 対 比 表 ؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘؘ 119
注 ) 文 中 用 い 金 額 原 則 し 万 円 単 位 表 示 し 単 位 未 満 捨
い ま す こ た 合 計 訳 計 差 引 等 が 一 致 し い 場 合 が あ ま
す
ま た グ ラ フ 中 金 額 単 位 表 示 未 満 を 捨 い ま す
お 円 単 位 表 示 す 必 要 が あ 場 合 実 数 値 表 示 し い ま す
注 2 ) 数 値 単 位 未 満 端 数 原 則 し 四 捨 五 入 し い ま す こ た 合
計 訳 計 差 引 等 が 一 致 し い 場 合 が あ ま す
注 ) 表 中 百 分 率 比 較 単 位 ポ イ ン ト あ 表 示 つ い 文 中 を 含 単
純 差 引 し い ま す
注 ) 各 表 中 符 号 等 用 法 次 お す
0 .0 当 該 数 値 あ が 単 位 未 満
- 当 該 数 値 が い 又 資 料 中 比 率 が 1 ,0 0 0% 以
△ イ ナ ス
年 鑑 指 標 総 務 省 自 治 財 政 局 編 地 方 公 営 企 業 年 鑑 第 集
成 2 年 日 ~ 成 2 5 年 日 )
※ 単 位 表 示 未 満 を 四 捨 五 入 し た 数 値 す
注 5 ) 文 中 及 び 表 中 金 額 原 則 し 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除 し た 額 を
表 示 し い ま す た し 予 算 対 比 す 決 算 額 数 値 つ い 消 費 税
特
別
会
計
基
金
審
査
の
対
象
成25年度草加市一般会計歳入歳出決算
歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
成
2
年
度
草
加
市
一 般
会 計
及 び
特 別
会 計
審
査
の
期
間
11
成25年度実質収支 関す 調書
成25年度草加市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
成25年度財産 関す 調書
審
査
の
方
法
9
成 2 5 年 度 草 加 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 並 び 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 等 決 算 附 属 書 類 が 関 係 法 準 拠 し 作 成 さ い 予 算 が 適 正 つ 効 率 的 執 行 さ い ま た 計 数 正 確 あ つ い 関 係 諸 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 照 合 等 よ 確 認 す 例 出 納 検 査 結 果 等 を 参 考 す
よ 審査を行いました
審 査 付 さ た 成 2 5 年 度 草 加 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 並 び 決 算 附 属 書 類 い 関 係 法 準 拠 し 作 成 さ お 決 算 計 数 関 係 諸 帳 簿
及び証拠書類 符合し お 誤 い 認 ました
審
査
の
結
果
10
成2 年 日 成2 年 日ま
成25年度草加市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算
「
」
7
4
5
1
成25年度草加市介護保険特別会計歳入歳出決算 成25年度草加市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
成25年度草加市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算
8
成25年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
成25年度草加市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
本年度 一般会計・特別会計 歳入歳出決算総額 次 お す
区 分
1「1,966,976,009 10,「91,」1「,000 44,940,000
交 通 災 害 共 済 事 業
介 護 保 険
「」1,4」1,000 会 計 別
Ⅴ
審査の概要
総 括
47,569,991,000
751,865,000 決算規模
一 般 会 計
47,95」,159,000 6,795,89」,000
1「9,791,000
公 共 下 水 道 事 業
「44,」7「,000 「17,407,000
後 期 高 齢 者 医 療 「,006,」67,000 1,8」9,050,000
歳 入 決 算 額
,
4億
,
万円
△ 」.8 予 算 現 額
䐳
△ 14.」 25年度 )
9.1 」.9 新 田 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業
増減率 医 - 週
)
「6,6」5,440,000 5」7,5「9,000
7,9「6,5」1,000
△ 5.」 △ 4.8
△ 「8.5 47,18「,000
△ 40.」
1.9 2 年度 )
計
駐 車 場 事 業
新 田 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業
国 民 健 康 保 険
特 別 会 計
118,755,584,4」4 合 計
「7,1「8,」「」,000 10,695,717,000
71,185,59」,4」4 74,01」,817,009
△ 0.8
△ 「.6
一般会計 60.1% 711億9,283万円
公共下水道 5.6% 66億1,385万円 交通災害共済 0.1%
8,190万円 新田西部 0.4%
5億3,791万円 駐車場 0.2% 2億3,285万円 新田駅西口 0.1%
1億2,620万円
国民健康保険 23.0% 272億986万円
護保険 8.9% 105億9,332万円
単位:円・%)
45,6」「,」01,「46
△ 4.7 66,」46,4「0,0「「
△ 」.」
増減率 医 - 週
)
2 年度 ) 7」,608,997,818
歳 入 決 算 額
71,19「,8」4,」71
△ 10.5 」「,710,955
25年度 )
5」7,91「,98「 △ 「9.9
歳 出 決 算 額
,
億
,
万円
2 年度 )
6,「88,1」0,74」 増減率
医 - 週 )
69,589,156,58「 歳 出 決 算 額
6,61」,857,764 25年度 )
△ 16.8 △ 16.「
7,89」,0」7,968
118,470,「84,789 1「1,」「9,070,768 △ 「.4
7,56「,「11,886 1.0 81,1「0,7」5 10,59」,」「7,806 「」「,85」,770 「9,「79,994 81,904,「54 1,881,5「0,098 47,7「0,07「,950 1,779,068,997 5.8 △ 「9.」 「48,66」,649 「07,649,4「0 「6,651,048,515 5.0 10,09「,640,0「7 115,」7」,67」,5「7 「5,517,809,7「5 5.0 165,4」」,078 △ 「.9 △ 」0.4 △ 」9.「 △ 」.4 △ 0.」 △ 6.4 」.1 9,8「4,5「0,5「8 686,0」9,7」6 766,84」,6」9 111,978,7「1,「68 484,969,761 「.1 「「9,」」8,07」 「6,」06,545,58」 115,10」,5「1 「「1,64」,091 10,」17,987,808 △ 0.9 5.8 1,868,640,745 1,766,45「,964 「7,「09,864,8」5 1「6,「08,909 47,「77,450,418 45,784,516,945
本年度 一般会計・特別会計 決算規模 予算現額 1,187億5,558万円 対し 歳入決算額 1,184 億7,0「8万円 歳出決算額 1,119億7,87「万円 前年度 比べ 歳入額 「8億5,878万円医「.4%) 歳出額 」」億9,495万円医「.9%)そ 減少し います
一般会計 59.3% 663億4,642万円
公共下水道 5.6% 62億8,813万円 交通災害共済 0.0%
2,927万円 新田駅西口 0.1%
1億1,510万円
新田西部 0.4% 4億8,496万円 駐車場 0.2% 2億2,164万円
国民健康保険 23.5% 263億654万円
護保険 9.2% 103億1,798万円
決算収支状況 次 お す 単位:円)
歳 入
歳 出
形 式 収 支
実 質 収 支
単 年 度 収 支
前 年 度 実 質 収 支
翌 年 度 繰 越 財 源
純 計
純 計
億 , 万円
4億 , 万円
, 億 , 4万円
億 , 万円
1,11」億9,084万円
億 4 万円
4億 , 万円
総計 決算額 各会計相互間 繰 入 繰 出し よ 複額 70億7,944万円を
除した純計 決算額 次 お す
, 4 億 , 万円
䐴 決算収支
64億9,156万円 歳入歳出差引額
1,048億9,9「7万円 歳出決算額
△
歳入決算額
翌 度 繰り 越す き 源
前 度 実 質 収 支 単 度収支 -
重 複 額
歳 出 歳 入
区 分 一般会計 総 計 純 計
実 質 収 支 -
特別会計
形 式 収 支 -
こ 純計決算額 前 年度 比べ歳入 」0億5,1「」万円 医「.7%) 歳出 」5億8,740万円 」.」%)そ 減少し います
また 複額 前年度 比べ 1億9,「45万円 「.8%)増加し います こ 主
一般会計 新田西部土地区画整理事業特別会計繰出金が 「億1,649万円減少しましたが 国民健康保険特別会計繰出金が 」億9,696万円増加したこ よ す
こ 歳入決算額 歳出決算額を差し引いた形式収支 64億9,156万円 さ 形式収支 翌年度 繰 越すべ 財源 5億846万円を 除した実質収支 59億8,」09万円
ます
こ 実質収支 前年度実質収支 54億6,7「7万円を 除した単年度収支 5億1,58「万円
決算収支状況 次 お す
単位:円)
注)こ 表 地方財政状況調査を参考 し 作成し います
比 較 増 減
51,0」1,8「「 1,」08,17「,691 「18,」88,000
) 0
)
H)
」,548,4「9,80「
△ 17「,480,000
1,」59,「04,51」 )
0
繰 償 還 額
実 質 単 年 度 収 支
+H+ - )
」90,868,000 積立金取 く し額
0 8「6,57」,11」
8「0,768,717 5,804,」96
756,8「」,796
積 立 金
)
区 分 25年度
) 7」,608,997,818
)
71,19「,8」4,」71
歳 入 決 算 額
決算収支
2 年度
69,589,156,58「 △ 」,「4「,7」6,560
4,」69,198,519
477,「15,8」0 471,411,4」4
予 算 現 額 71,185,59」,4」4
△ 」」1,「94,49「
単 年 度 収 支
- 前 年度 )
形式収支 - )
翌 年 度 繰 越 す べ 財 源
8「0,768,717 △ 646,「18,466
歳 出 決 算 額
1,466,987,18」 74,01」,817,009
1,088,118,「88 )
)
△ 「,416,16」,447
4,846,414,」49 4,019,841,「」6
実質収支 - )
)
一般会計
△ 「,8「8,「「」,575
)
䐳
66,」46,4「0,0「「
予算現額 70」億7,476万円 前年度 比べ 1」億5,704万円 「.0%)増加し います こ 対す 決算額
歳 入 69」億6,100万円 予算現額 対す 割合 98.5%) 歳 出 661億5,578万円 予算現額 対す 割合 94.0%)
こ 歳入決算額 歳出決算額を差し引いた形式収支 」「億5「「万円 前年度 比べ 9億 「,」55万円増加) さ 形式収支 翌年度 繰 越すべ 財 源 7億5,776万円を
除した実質収支 「4億4,745万円 黒字 ます
こ 実 質 収 支 前 年 度 実 質 収 支 18 億 「,795 万 円 を 除 し た 単 年 度 収 支 6億1,950万円 黒字 ます
こ 単 年 度 収 支 財 政 調 整 基 金 積 立 金 及 び 市 債 繰 償 還 額 を 加 え 財 政 調 整 基 金 積立金) 取 く し額を差し引いた実質単年度収支 1億4,」」0万円 黒字 ます
予算現額 711億8,559万円 前年度 比べ 「8億「,8「「万円 」.8%)減少し います
こ 対す 決算額 次 お す
歳 入 711億9,「8」万円 予算現額 対す 割合 100.0%) 歳 出 66」億4,64「万円 予算現額 対す 割合 9」.「%)
こ 歳入決算額 歳出決算額を差し引いた形式収支 48億4,641万円 前年度 比べ 8億 「,657万円増加) さ 形式収支 翌年度 繰 越すべ 財源 4億7,7「1万円を 除した実質収支 4」億6,919万円 前年度 比べ 8億「,076万円増加) ます
こ 実質収支 前 年度 実質収支 」5億4,84「万円を 除した単年度 収支 8億「,076万 円 前年度 比べ 14億6,698万円増加) 黒字 ます
歳 入 決 算 額 711億9,283万円
歳 出 決 算 額 663億4,642万円
市税 48.6% 337億2,842万円
国庫支出金 13.7% 95億2,739万円
市債 9.5% 65億6,64
0万円 諸収入 6.9%
47億8,516万円
県支出金 4.9% 33億9,150万円 繰越金 3.3%
22億8,166万円
地方消費税交付金2.6% 18億567万円 地方交付税 5.0%
34億6,139万円 分担金及び負担金
1.1% 7億3,975万円 その他 4.4% 30億7,361万円
市税 48.8% 347億4,147万円
国庫支出金 15.6% 111億1,927万円 市債 8.4%
59億4,850万円 繰越金 5.7%
40億1,984万円 県支出金 5.1% 36億2,448万円 地方交付税 4.9%
35億412万円 繰入金 2.7% 19億2,767万円
地方消費税交付金 2.6% 18億2,176万円
諸収入 2.1% 14億9,682万円
その他 4.1% 29億8,891万円
民生費 39.9% 264億6,413万円
土木費 16.5% 109億1,596万円 総務費 13.0%
86億5,874万円 教育費 10.4%
68億7,501万円 公債費 8.1% 53億7,419万円
衛生費 7.9% 52億6,312万円
消防費 2.9% 19億4,305万円
議会費 0.7% 4億4,356万円
商工費 0.4%
2億8,616万円 農林水産業費 0.1% 6,232万円
歳入決算状況 次 お す
単位:円・%)
6億8,6」0万円 71,185,59」,4」4
対調定
配当割交付金 8,89「万円 増加
株式等譲渡所得割交付金
対予算
市税
諸収入
14億「,667万円
1億8,」80万円 減少
「億 417万円
94.6
0.4
増加
増加 減少 △ 「,416,16」,447
収 入 率
△ 404,819,191
100.0
0.5 99.5
「億1,500万円 1億」,080万円
4億9,694万円 増加 7」,608,997,818
74,94「,447,760
市債 7億「,7」0万円 増加
市税
7,「40,9」7 調定額
諸収入 58億5,5「7万円
区分
年度
増加 増加 増加 「4 74,01」,817,009
△ 「,856,9「6,51「
71,19「,8」4,」71
繰入金 15億 161万円
地方交付税 1億「,81」万円 増加
株式等譲渡所得割交付金
減少
財産収入 「億6,77「万円 減少
国庫支出金 10億」,996万円 減少
市債 4億 「05万円 減少
繰入金
繰越金
䐴 歳 入
△ 「,8「8,「「」,575 増減
予算現額
増加 予算現額 収入済額 比較
77,799,」74,「7「
41「,060,1「8 収入済額
95.0
10億9,004万円 「5
国庫支出金
予 算 現 額 711 億 8,559 万 円 対 す 収 入 済 額 歳 入 決 算 額 ) 711 億 9,「8」 万 円 収 入 率 100.0%) 予算現額 収入済額 比較 7「4万円増加し います
こ 主 次 お す
款別歳入決算額 次表 お 前年度 比べ 「4億1,616万円 」.」%)減少し います
その他 1」
1,8」7,」75,000
寄 附 金
4,019,841,「」6 △ 「,416,16」,447 「.7 14 6 11,」45,795 11 」,6「4,480,「67 7「7,」00,000 「0 △ 「67,7「9,」75 6,048,966 16 5.7 国 庫 支 出 金
県 支 出 金
市 債
合 計 71,19「,8」4,」71
」44,951,「57 606,144,490
1,496,8「9,8「5 15
地 方 交 付 税
1,4「6,670,」54
161,977,479 11,119,「70,9「6
地 方 特 例 交 付 金
諸 収 入
1,9「7,677,91「 1」6,9「4,000
比較増減 款
1,8「1,716,000 954,0「0,987 6」7,845,7「5 9 10 17 18
19 △ 5,855,「7」,5「8
7」,608,997,818 4,706,14」,077 4.9
財 産 収 入
5,948,500,000 地 方 消 費 税 交 付 金
7,」5「,10」,」5」
8.4 利 子 割 交 付 金
「
款別歳入決算額
2 年度 構成比
市 税 48.8
配 当 割 交 付 金
「.6
496,94「,11」
△ 18,」50,615
4 5
地 方 譲 与 税
0.1 25年度
株 式等 譲渡 所得 割交 付金
△ 「4,405,000 168,994,000 71,「64,000 」4,741,477,81」 」4,「44,5」5,700 446,「08,618 0.「
自動車取得税交付金
△ 15,659,000
地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特 例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び 担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金
△ 19「,」「4,000 」 0.6 1 19」,」99,000 「6「,086,000 8 」,504,1「」,000 「04,177,000 64,980,000 「4」,「66,000 5,「「1,「00,000 7 △ 686,」01,841
繰 越 金
0.1 5,「96,8「9 」,46「,50「,788 100.0 1,501,61「,「1」 77,「「1,88「 0.0 5.1 904,641,4」5 」,696,447,000 0.」 「「5,007,000 1.」 49,」79,55「 △ 1,4」7,000 4「6,065,699 △ 18,8「0,000 」1,701,「」5 4」,「59,000 41,8「「,000 0.9 0.1 △ 6,65「,000 0.「 0.」 「0,8」0,000
医単位:円・%)
4「7,858,00」
64,61「,000
使 用 料 及 び 手 数 料
交 通安 全対 策特 別交 付金
分 担 金 及 び 負 担 金
9,69「,600,57「 1「
「.1
繰 入 金
15.6
71,944,000
市 市
税
国庫支出金
市
債
繰 越 金
県支出金
地 方 交 付 税
諸 収 入
そ
の
他
0 100 200 300 400 500 600 700 800 H24
H25
億円 年度
○ 納 損額
○ 収入未済額
単位 円
減少 」「億5,「9」万円
減少 「億 」5万円
諸収入 貸付金元利収入等)
使用料及び手数料 使用料等) 」5億4,9「5万円
諸収入
「億 486万円 分担金及び負担金 負担金)
繰越金 6億8,6」0万円
」88万円 市税 市民税等)
市税 市民税等)
8,751万円 1億8,9「「万円 95」万円
諸収入 雑入等)
58億5,5「7万円 一方 調定額 718億10「万円 対す 収入率 9」.4% 前年度 9」.4%) す また 収入済額 前年度 比べ 」6億4,「48万円増加し います
納 損額 収入未済額 主 訳 次 お す
収入未済額 前年度 比べ 6」「万円医0.1財)減少し います
主 訳 市民税 「5億」,1「1万円 固定資産税・都市計画税 17億「,614万円 軽自動 車税 「,617万円 分担金及び負担金が 8,「66万円 す
一方 調定額 749億4,「44万円 対す 収入率 95.0% 前年度 94.6%) す
また 調定額 収入済額 比較 」7億4,961万円 前年度 比べ 4億4,076万 円減少し います
納 損額 収入未済額 主 訳 次 お す
収入未済額 前年度 比べ 「億9,「「0万円医7.6%)減少し います
こ 主 諸収入 雑入) 4,」50万円増加しましたが 市税中 固定資産税・都 市計画税が 1億7,8」1万円 市民税 個人)が 1億5,」67万円減少し 増加を 回ったこ
よ す
2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度 納 損額 「5」,」88,91「 「50,849,45「 」87,9「7,658 」48,908,94「 「00,」5」,751 収入未済額 4,474,767,「「」 4,468,416,966 4,194,041,「41 」,841,467,51「 」,549,「59,6」8
0 10 「0 」0 40 50
納欠損額・収入未済額の推移
財源別 た歳入 構成状況 次 お す
自主財源 4」8億6,6「6万円 構成比 61.6% 前年度 66.0%)4.4ポイント減 依存財源 「7」億「,657万円 構成比 」8.4% 前年度 」4.0%)4.4ポイント増 財源別 歳入決算額 前年度 比べ自主財源 47億「,」6「万円 9.7%)減少し いま す
こ 主 次 お す
納 損額 前年度 比べ 1億4,855万円医4「.6%)減少し います
こ 主 諸収入 貸付金元利収入等) 9「1万円増加しましたが 市税中 市民 税 個人)が 1億1,164万円 固定資産税・都市計画税が 5,」67万円減少し 増加を 回った
1億9,「」「万円 繰入金
「,440万円
7「7,」00,000
25 年 度 2 年 度
株式等譲渡所得割交付金 「億 417万円
分担金及び負担金 市税
国庫支出金 14億「,667万円
区 分 年 度
増加
元 金 償 還 額 県支出金
減少
市債
4億9,694万円
7億「,7」0万円 増加
5,948,500,000
増加 「億6,77「万円
4,6」4,859,980
発 行 額
増加
増加
増加
5,「「1,「00,000
地方交付税
15億 161万円
減少 1億6,197万円
1,」1」,640,0「0
単位:円)
年 度 末 現 在 高
4,9」7万円
減少
増 減
55,850,840,557
54,5」7,「00,5」7 4,」79,4「7,786
自動車取得税交付金
増加
「55,4」「,194
財産収入
また 市債現在高 次 お す
一方 依存財源 「」億745万円医9.「%)増加し います
こ 主 次 お す
2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度 依存財源 「5,54「,161,176 「6,066,990,874 「5,190,095,545 「5,019,115,978 「7,」「6,57」,196 自主財源 41,5」0,706,149 4」,「94,04」,481 4「,04「,06「,」50 48,589,881,840 4」,866,「61,175
0 100 「00 」00 400 500 600 700 800 億円
自主財源・依存財源の推移
61.9財
6「.4財 6「.5財
66.0財
61.6財 」8.1財
」7.6財
」7.5財
」4.0財
」8.4財
また 市債 年度末現在高 次 お す
市税 、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税
単位:円・%)
固定資産税
増加 」」,651,4」「,000
△ 「」,491,000
」8,18」,6」6,968
5「0,4」」,11」
増加 調定額
イ 滞納繰越分
10」.「
増減
市 税
決算構成比 %91.0 対調定
89.7
」,684,「86
収入済額
4億」,708万円 」」,674,9「」,000
」4,741,477,81」
」4,「44,5」5,700 」8,179,95「,68「
4億6,67「万円 「4
対予算
1.5
ア 現年課税分 区分
年度
1,090,045,81」 予算現額
収入済額 比較
1億「,6」」万円 予算現額
個人 市民税
101.7
収 入 率
1.」 「5
569,61「,700
増加 法人 市民税
496,94「,11」
第
款
税目別 主 収入済額 次 お す
予算現額 」」6億5,14」万円 対す 収入済額 」47億4,147万円 収入率 10」.「%) 予 算現額 収入済額 比較 収入済額が 10億9,004万円増加し います
こ 主 次 お す
また 前年度 比べ調定額 」68万円 0.0%) 収入済額 4億9,694万円 1.5%)そ 増加し います 収入済額 増加 主 法人 市民税 9,「」」万円減少しまし たが 市た こ税が 「億1,「68万円 個人 市民税が 1億9,541万円 固定資産税が 1億5,50」
万円増加し 減少を 回ったこ よ す
お 市税収入 状況 つい 次 お す
市民税 前年度 比べ調定額 」,1「9万円 0.「%) 収入済額 7,「6」万円 0.5%)そ 増加し います
そ うち 個人市民税 前年度 比べ調定額 1億1,4」7万円 0.8%) 収入済額 1億 6,77「万円 1.「%)そ 増加し います
また 法人市民税 前年度 比べ調定額 8,」07万円 」.「%) 収入済額 9,508万円 」.7%)そ 減少し います
こ 主 個人市民税 年少扶養親族 扶養 除が廃 増加したこ また
法人市民税 課税 標 準額 法人税 税率改 正 伴い 法人市 民税 法 人税割額が減少
った す
固定資産税 前年度 比べ調定額 1億1,416万円 0.9%) 収入済額 1億5,861万円 1.「%)そ 増加し います
こ 主 評価 下落修正及び 規模 宅用地 増加 伴い減少しましたが 新築家屋が
増加し 減少を 回ったこ よ す
市た こ税 前年度 比べ調定額及び収入済額 「億1,「68万円 1「.」%)増加し います
滞納繰越分全体 前年度 比べ調定額 」億6,8」1万円 9.」%)減少しましたが 収入 済額 」,0」5万円 」.「%)増加し います
単位:万円・件)
地方税法第 条第 項
5年間経過 よ 地方税 消滅時効)
金額
件数
現年課税分 滞納繰越分 均
徴収率 前年度比較 徴収率 前年度比較 徴収率 前年度比較 「5
「4 「」 「「
都市計画税 軽自動車税
項目
理 別 訳
「,095
「,617
単位:%)
」,490万円 658万円 ウ 徴 収 率
1億4,5」4万円 市民税
件数
金額
件数
比較増減 「4年度
「5年度 ○ 納 損額 1億8,9「「万円
金額
件数
金額 「1
区 分
年 度
合 計
1.」 0.9 0.6 0.0 △ 1.0 9,」08 固定資産税
88.「 88.「
地方税法第 5条 第 項
執行停 処分後 年間 続 よ 消滅)
地方税法第 5条 第5項
無財産 よ 納入義務 即時消滅)
0.」 0.「 0.4 0.4 △ 0.1 97.6 97.」 97.1 96.7 96.」 「7.」
「」8万円
△ 1,040 △ 1,46「 △ 180 △ 15,755 △ 「,990 「5」 6,997 「,078 「4.0 「1.6 19.8 「0.1 」.」 「.4 1.8 △ 0.」 0.「 91.0 89.7 88.8 18,9「「 4,4「6 16,9「9 」,865 9,「89 1,「9」 8,459 「,「58 」4,677 7,416 △ 7,6「1 △ 1,770 △ 6,67「 市税 徴収率 91.0% 前年度 比べ 1.」ポイント 昇し います
そ うち現年課税分 前年度 比べ 0.」ポイント 滞納繰越分 」.」ポイントそ 昇し います
市税 確保 向け 取組 し 昨年度 引 続 草加市納税コー センター よ 未納 者対策を実施し 税収 一層 確保を図 埼玉県職員 派遣受け入 を行い 引 続 市県民税 高額滞納事案を中心 した滞納整理 推進 います
また 納税者 利便性を図 た コンビニ納付 日曜・夜間納税窓口及び納税相談 引
続 行い 収納 向 います
納 損額 前年度 比べ 1億5,754万円 45.4%)減少し います
こ 主 個 人 市 民 税 1 億 1,164 万 円 46.8 % ) 固 定 資 産 税 4,510 万 円 56.4%) 都市計画税 857万円 56.5%) 減少 す また 理 別 主 地方税法 第 5条 第 項及び第5項 要件 該当す が減少し います
納 損処分 地方税法 基 処理さ いますが 税 公 負担 原則 そ
○ 収入未済額 」「億5,「9」万円
「,」67万円 1億9,575万円 19億9,658万円
都市計画税
10億」,691万円 固定資産税
軽自動車税 市民税
2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度 市民税 14「,510,144 169,05」,441 「66,176,195 「48,」10,966 145,」48,645 固定資産税 61,954,7「5 61,11」,「94 9「,506,00「 80,000,747 」4,900,「「」 軽自動車税 「,94「,600 」,「01,100 」,576,508 」,」01,「」8 「,」88,500 都市計画税 11,919,」99 11,70「,559 17,545,」06 15,16「,6「9 6,588,585 特別土地保 税 」1,19」,500 0 0 0 0
0 1 「 」
億 億円
納欠損額の推移
収入未済額 前年度 比べ 」億」,570万円 9.4%)減少し います
こ 主 市民税 1億5,697万円 7.」%) 固定資産税 1億4,9「5万円 1「.6%) 都市計画税 「,906万円 1「.9%) 減少 す
市税 歳入 根幹を す あ 自主財源 安定確保 税負担 公 を期すた
今後 よ 一層 徴収体制 強化を図 中 高額滞納 解消 市民 納
税意識 啓発活動 積極的 取 組 収入未済額 縮減 こ を望 ます
2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度 市民税 「,565,」40,48」 「,5」1,「18,884 「,」8「,407,159 「,15」,560,844 1,996,581,97」 固定資産税 1,44「,54「,7」7 1,448,7「6,817 1,」」5,118,06「 1,186,175,「」8 1,0」6,919,」61 軽自動車税 「5,556,600 「6,177,8「5 「5,401,6「「 「4,088,「」4 「」,678,6」7 都市計画税 「77,5「9,「71 「77,416,095 「5」,「「7,」97 「「4,817,086 195,75」,「」1 特別土地保 税 0 0 0 0 0
0 5 10 15 「0 「5 」0
億円
地方譲与税 、国税 あ 地方揮発油税及び自動車重量税 一定の基準に 地方公共団体に譲与さ
税
単位:円・%)
利子割交付金 、預貯金の利子等に係 県民税 一定の基準に 交付さ の
単位:円・%)
配当割交付金 、投資信託等の配当益に係 県民税 一定の基準に 交付さ の
単位:円・%)
対予算 △ 1」,000,000
「5
「4 △ 10,7」6,000
第
款
0.0 88,9「4,000
1」6,9「4,000 1」6,9「4,000
収 入 率 71,「64,000 71,「64,000
増減
65,000,000
71,944,000
対調定 「5
71,944,000
0.0 △ 1.」
収入済額
0.0 100.0
増減 △ 18,」50,615
「5
460,000,000
1「.5
149.9
0 64,980,000 64,980,000
予算現額
収入済額 比較
△ 1」,791,」8「
64,980,000 区分
年度
48,000,000
86.9
調定額 446,「08,618 △ 18,」50,615 64,61「,000 48,000,000 10,」48,000 △ 19,141,997 「」,944,000 4「7,858,00」 100.0 対予算
「85.」 64,61「,000 △ 」88,000
1」5.4 4「7,858,00」
調定額
区分
年度
予算現額
収 入 率 対調定 予算現額
収入済額 比較
地方譲与税
決算構成比 %利子割交付金
決算構成比 % 区分年度
予算現額
増減 △ 6,65「,000 △ 6,65「,000
対予算
100.0
8「,000,000
収 入 率
対調定
100.0 447,000,000
△ 5,」50,615
「4 「4
予算現額
第 2 款
収入済額
97.0 収入済額
95.7
100.0 調定額
446,「08,618
99.4
100.0
予算現額
収入済額 比較
第
款
配当割交付金
決算構成比 2% △ 17,000,000予算現額 1億「,460万円 対す 収入済額 4,」89万円 収入率 」5.「%) 予算現額 対し 8,070万円減少し います
また 収入済額 前年度 比べ 1,「08万円 「1.6%)減少し います
予算現額 4億4,700万円 対す 収入済額 4億「,785万円 収入率 95.7%) 予算現額 収入済額 比較 1,914万円減少し います
また 収入済額 前年度 比べ 1,8」5万円 4.1%)減少し います
予算現額 6,500万円 対す 収入済額 6,461万円 収入率 99.4%) 予算現額 収入 済額 比較 」8万円減少し います
また 収入済額 前年度 比べ 665万円 9.」%)減少し います
予算現額 4,800万円 対す 収入済額 1億」,69「万円 収入率 「85.」%) 予算現額 収入済額 比較 8,89「万円増加し います
株式等譲渡所得割交付金 、株式等の譲渡益に係 県民税 一定の基準に 交付さ の
単位:円・%)
地方消費税交付金 、県税 あ 地方消費税 一定の基準に 交付さ の
単位:円・%)
自動車取得税交付金 、県税 あ 自動車取得税 一定の基準に 交付さ の
単位:円・%)
△ 「」,6「5,000
第
款
「4 「0,8」0,000
株式等譲渡所得割交付金
決算構成比 %100.0
「5
△ 18,000,000
予算現額 区分
年度
19」,」99,000
収 入 率
「15,007,000
地方消費税交付金
決算構成比 2 %対予算
第
款
区分
年度
10,000,000
「4 増減
調定額
対調定 調定額
19」,」99,000
8」0,000 104.「 「0,000,000
1,8「1,716,000
増減
収 入 率 「「5,007,000
予算現額
収入済額 比較
△ 「4,405,000
100.0
151.1
0.0 対調定
100.0
65,」99,000 「0,8」0,000
「「5,007,000
収入済額
」7,494,000 1「8.5
△ 「「.6 △ 「4,405,000
△ 10,000,000
予算現額
収入済額 比較
98.8 「14,177,000
収 入 率
100.0 1,8「1,716,000
0.0 △ 「7,905,000
区分
年度
「,」41,000 収入済額
1,8」7,」75,000
「4
増減 「04,177,000
1,84」,000,000
△ 15,659,000
収入済額 1,8」7,」75,000
対調定 1」1,500,000 」,500,000 「04,177,000 「,「50.1 100.0 100.0 168,994,000
第
款
「5
0.0
対予算 △ 15,659,000
予算現額
収入済額 比較
「5
自動車取得税交付金
決算構成比 2% 予算現額対予算 △ 「1,「84,000
168,994,000
0.1
予算現額 調定額
1,861,000,000
「,145.9
98.7
1「8,000,000
予算現額 「,100万円 対す 収入済額 「,」48万円 収入率 111.8%) 予算現額 対 し 「48万円増加し います
また 収入済額 前年度 比べ 41」万円 「1.4%)増加し います
予算現額 17億1,498万円 対す 収入済額 18億878万円 収入率 105.5%) 予算現 額 対し 9,」80万円増加し います
また 収入済額 前年度 比べ 1億1,」55万円 6.7%)増加し います
予算現額 1,000万円 対す 収入済額 「億「,500万円 収入率 「,「50.1%) 予算現額 収入済額 比較 「億1,500万円増加し います
また 収入済額 前年度 比べ 「億417万円 980.「%)増加し います こ 株式
譲渡所得等 係 軽減税率 適用が 成25年 2 日を っ 廃 ったこ
影響した す
予算現額 18億4,」00万円 対す 収入済額 18億「,171万円 収入率 98.8%) 予算現 額 収入済額 比較 「,1「8万円減少し います
また 収入済額 前年度 比べ 1,565万円 0.9%)減少し います
予算現額 1億」,150万円 対す 収入済額 1億6,899万円 収入率 1「8.5%) 予算現 額 収入済額 比較 」,749万円増加し います
単位:円・%)
単位:円・%)
交通安全対策特別交付金 、国庫に納付さ 交通 則金 原資と 、一定の基準に 交付さ の
単位:円・%)
区分
年度 「4
予算現額 「5
地方特例交付金
決算構成比 %「5
100.0
収入済額
地方交付税
決算構成比 % 区分年度
調定額
△ 4,6」5,000 予算現額
」,198,000 1「8,1」「,000
「5
収入済額
第
款
41,8「「,000
対予算
第
款
△ 「.」 「1「,149,000 「6「,086,000 7.1 」,「66,000 △ 1,4」7,000 調定額
100.0
△ 「,676,000
対調定 予算現額
収入済額 比較
調定額
」,696,447,000
101.4
」,504,1「」,000
収 入 率
100.0 10」.8
「6「,086,000
101.」
対調定
100.0 100.0 「4
4」,「59,000 収入済額
4」,「59,000 増減
5「「,000 △ 19「,」「4,000
△ 8,8「0,000
100.0 区分
年度
対予算
対調定
94.「 予算現額
」,484,「98,000
△ 84,017,000 」,504,1「」,000
△ 1,4」7,000 0.0
0.0
収 入 率 △ 18,8「0,000
「4」,「66,000 「4」,「66,000
104.8
予算現額
収入済額 比較
△ 18,8「0,000 △ 」.4
増減
」,696,447,000
41,8「「,000
「4
第
款
」,」75,991,000
「50,000,000 1「,086,000
「40,000,000
予算現額
収入済額 比較
41,」00,000
対予算
106.1
増減
45,9」5,000
△ 19「,」「4,000 0.0
収 入 率
交通安全対策特別交付金
決算構成比 % △ 108,」07,000△ 10,000,000
地方特例交付金 、 成 年度の税制改正に 恒久的 減税に伴う地方税の減収額の一部 補て
た 、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関 法律に基 交付さ の
予算現額 5億「,0」」万円 対す 収入済額 5億「,0」」万円 医収入率 100.0%週 予算現額 同額 っ います
また 収入済額 前年度 比べ 6,905万円 11.7%)減少し います
地方交付税 、国税 あ 所得税、法人税 、酒税 、消費 税及びたばこ税 一定の基 準に 交付さ の
地方特例交付金 、住宅 借 入金等特別税額 除 に 地方税の減収分 補 填 た 、一定の 基準に
交付さ の
予算現額 「億4,000万円 対す 収入済額 「億4,」「6万円医収入率 101.4%週 予算現額 収入済額 比較 」「6万円増加し います
また 収入済額 前年度 比べ 1,88「万円 7.「%)減少し います
予算現額 」」億7,599万 円 対す 収入済額 」5億41「万円 収入率 10」.8%) 予算現 額 収入済額 比較 1億「,81」万円増加し います
また 収入済額 前年度 比べ 1億9,「」「万円 5.「%)減少し います
予算現額 4,1」0万円 対す 収入済額 4,18「万円医収入率 101.」%週 予算現額 収入済 額 比較 5「万円増加し います
また 収入済額 前年度 比べ 14」万円 」.」%)減少し います
地方交付税 、国税 あ 所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税の一定割合と国の一般会計等 の財
事業の施行に要 経費の全部また 一部 益者や国、県等 担 の
単位:円・%)
第
款
収入済額
分担金及び
担金
決算構成比 %1,04」,140,47「
49,」79,55「
91.5 収 入 率 調定額
対予算
0.0 904,641,4」5
1.8 16,」00,55「
△ 「9,00」,565 966,7「4,000
988,785,8」」 96.9
9」」,645,000
予算現額
収入済額 比較
98.7
54,」54,6」9 区分
年度
予算現額
「4
」」,079,000 増減
対調定
「5 △ 1「,70」,01」
91.5 954,0「0,987
予算現額 9億6,67「万円 対す 収入済額 9億5,40「万円 収入率 98.7%) 予算現額 収入済額 比較 1,「70万円減少し います
また 収入済額 前年度 比べ 4,9」7万円 5.5%)増加し います
こ 主 民生費負担金 児童福祉費負担金等) 4,500万円及び衛生費負担金 保健 衛生費負担金) 「7「万円 増加 す
調定額 対す 収入率 91.5% 収入未済額 8,757万円 前年度 比べ 51「万円 6.「%)増加し います
こ 民生費負担金 児童福祉費負担金) 増加 す
こ 収入未済額 保育園入園者負担金を 児童クラ 入所者負担金 身体・知
的 がい者施設入所者負担金が含ま お 長期 わた 滞納繰越 積し います 滞納解消 た 電 よ 納付指 面接 よ 納付相談・指 及び書面 よ 督 状・
催告書 送付等 未納対策 取 組ま お ますが 適正 滞納整理 こ を望
ます
また 納 損額 154万円 前年度 比べ 14万円 8.8%)減少し います こ 児童福祉費負担金 保育園入園者負担金等) 減少 す
納 損処分 地方自治法 基 処理さ いますが 公 負担 原則 そ 取扱い
つい 十分注意を払い 厳正 対処さ 更 体制 強化を図 収入未済額
減少 向けた一層 力を望 ます
「1年度 「「年度 「」年度 「4年度 「5年度 身体・知的 がい者施設入所者負担金 1」,70」,700 1」,70」,700 1」,70」,700 1」,70」,700 1」,70」,700 保育園・児童クラ 等入園者負担金 67,905,915 64,611,94「 60,750,6」5 68,74」,918 7」,867,645
0 「0 40 60 80 100 百万円
行政財産や公の施設の使用に係 のや特定の者のた に提供 公の役務に係 手数料等
単位:円・%)
○ 納 損額
○ 収入未済額
収 入 率
衛生手数料 し尿処理手数料)
土木使用料 宅使用料 公園使用料)
4万円 △ 1」,8「7,765
衛生手数料 し尿処理手数料) 土木使用料 道路使用料等)
△ 「.」 増減
6」7,」」4,000
14,」」9,490
土木手数料 都市計画手数料)
606,144,490 収入済額
使用料及び手数料
決算構成比 %予算現額
591,805,000 10「.4
641,781,5「6
対予算 「5
第
2 款
75万円 48万円
こ 主 次 お す
「64万円
609,6「6,」70 99.4
区分
年度
45」万円 民生使用料 児童福祉使用料)
総務手数料 戸籍 民基本 帳手数料等)
69」万円 454万円
増加 増加
民生手数料 パー派遣手数料滞納繰越分)
0.0 「4
対調定 99.4
」88万円
511,7「5 調定額
45,5「9,000
増加 予算現額
収入済額 比較
100.1 6」7,845,7「5
844万円 」1,701,「」5
4万円
増加 」「,155,156
718万円
増加 衛生使用料 保健衛生使用料)
納 損額 前年度 比べ 5万円 17.8%)減少し います
予算現額 6億」,7」」万円 対す 収入済額 6億」,784万円 収入率 100.1%) 予算現 額 収入済額 比較 51万円増加し います
また 収入済額 前年度 比べ 」,170万円 5.「%)増加し います
こ 主 次 お す
調定額 対す 収入率 99.4% あ 納 損額及び収入未済額 合計 」9」万円 す
納 損額 前年度 比べ 7万円 59.6%)減少し います
2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度
し尿処理手数料 「47,110 1」「,」40 1」」,791 119,070 48,070 0
50 100 150 「00 「50 」00
国 市に対 て、 担金・補助金等の名称に 交付さ 支出金
単位:円・%)
11億7,719万円 △ 71「,167,4「8
9億」,150万円
収 入 率
0.0
国庫支出金
決算構成比 %100.0 対調定
100.0
1,4「6,670,」54
9」.「
1億4,189万円
対予算
土木費国庫補助金 都市計画費補助金等)
増加 「4
△ 1,0」9,964,074 91.4
9,69「,600,57「
1,754,467,000
予算現額
収入済額 比較
1「,159,「」5,000
民生費国庫補助金 社会福祉費補助金等) 区分
年度
予算現額
第
款
民生費国庫負担金 児童手当負担金 害者 児)自立支援給付費負担金等)
増加 「5
減少 増加 10,404,768,000
△ 1.8 収入済額
1億「,776万円 9,69「,600,57「
△ 」「7,796,646 増減
11,119,「70,9「6
5億5,519万円
減少 教育費国庫補助金 ・中学校費補助金)
教育費国庫補助金 ・中学校費補助金) 調定額
1,4「6,670,」54 11,119,「70,9「6 収入未済額 前年度 比べ 「1万円 5.」%)増加し います
また 収入未済額 推移を ます 全体的 若 向い います 減少 向けた
徴収対策 よう要望します
予算現額 115億9,18「万円 対す 収入済額 106億7,1」0万円 収入率 9「.1%) 予算 現額 対し 9億「,051万円減少し います
そ 主 次 お す
収入未済額 前年度 比べ 5「万円 15.6%)増加し います
こ 主 公園使用料 65万円 皆増 よ 今後 減少 向けた徴収対策
こ を望 ます
2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度 宅使用料等 「,447,900 1,990,900 「,4」6,400 「,1「1,700 「,648,「41 し尿処理手数料 1,」55,961 1,141,051 947,810 758,」10 756,690
パー派遣手数料 48「,800 48「,800 48「,800 48「,800 48「,800
0 50 100 150 「00 「50 」00
万円
収入未済額の推移
予算現額 1「1億5,9「」万円 対す 収入済額 111億1,9「7万円 収入率 91.4%) 予算 現額 収入済額 比較 10億」,996万円減少し います
こ 主 次 お す
また 収入済額 前年度 比べ 14億「,667万円 14.7%)増加し います
県 市に対 て、 担金・補助金等の名称に 交付さ 支出金
単位:円・%)
市の財産に係 貸付、出資又 売 払いに て生 現金収入
単位:円・%)
総務費県補助金 徴税費補助金等) 4,778万円
予算現額
収入済額 比較
財産収入
決算構成比 %増減 △ 「68,511,」75
100.0 」44,951,「57 」44,951,「57
△ 90,558,「00 「5
労働費県補助金 労働諸費補助金) 781万円
民生費県負担金 害者 児)自立支援給付費 負担金等)
対調定
100.0 110.「
77,「「1,88「
69,「61,000
」,994万円 1,」40万円
0.0 「75,690,「57
「億 6」」万円
区分
年度
予算現額
増加 減少
減少
土木費県補助金 土木管理費補助金等) 調定額
」,46「,50「,788
1億5,71「万円
増加 6.8
収 入 率 100.0 △ 「45,414,41「
区分
年度
70,04」,000
78「,000 △ 「67,7「9,」75
498.0 」,6「4,480,「67
収入済額 「4
77,「「1,88「
「5「,5」5,679 予算現額
収入済額 比較
収入済額
7,1「1,「67
「5
第
款
対予算 」,6「4,480,「67
民生費県補助金 社会福祉費補助金等) 」億8,099万円 増加
7,178,88「 民生費県負担金 害者 児)自立支援給付費
負担金等)
9」.4 100.0 100.「 」,617,」59,000 「4 161,977,479 161,977,479
対予算
第
款
対調定
△ 「67,7「9,」75 」,707,917,「00 」,46「,50「,788
調定額
△ 」87.8
民生費県補助金 社会福祉費補助金等)
県支出金
決算構成比 %減少 予算現額
収 入 率
0.0
減少 増減
総務費委託金 統計調査費委託金等) 846万円 減少
土木費県負担金 道路橋 う費負担金) 6,6「7万円 皆減 衛生費県補助金 保健衛生費補助金等) 1億5,170万円 減少
予算現額 」6億1,7」5万円 対す 収入済額 」6億「,448万円 収入率 100.「%) 予算 現額 収入済額 比較 71「万円増加し います
こ 主 次 お す
また 収入済額 前年度 比べ 1億6,197万円 4.7%)増加し います
こ 主 次 お す
予算現額 7,004万円 対す 収入済額 7,7「「 万円 収入率 110.「%) 予算現額 収 入済額 比較 717万円増加し います
こ 主 財産貸付収入 土地建物貸付収入)が 159万円減少しましたが 動産 売払収入が 974万円増加し 減少を 回ったこ よ す
また 収入済額 前年度 比べ 「億6,77「万円 77.6%)減少し います
金銭の財産 無償譲渡さ た の
単位:円・%)
基金及び他会計 一般会計に繰 入 資金
単位:円・%)
ふ さ 産業創造基金繰入金 ふ さ まち く 応援基金繰入金 高速鉄道整備基金繰入金
被災者支援基金繰入金
予算現額
収入済額 比較
対予算
第
款
寄 附 金
決算構成比 %7,684,795
0.0 「5 「,111,481,000 1,9「7,677,91「
100.0
4,4」8,000 5,「96,8「9
収 入 率
増減 1,669,7」1,000
190.5 0.0
予算現額
収入済額 比較
収 入 率 対予算 対調定 6,048,966
100.0
△ 5.1 6,8「5,966
」億9,「70万円 「4
」,661,000
第
款
100.0 区分
年度
1,9「7,677,91「
100.0 11,」45,795
対調定
予算現額
11,」45,795 収入済額
5,「96,8「9
1,501,61「,「1」 1,501,61「,「1」
96.4 △ 18」,80」,088
収入済額
」09.9 「5
△ 15,684,」01
1「億8,80」万円
国際交流基金繰入金
498万円 「64万円
財政調整基金繰入金 「億1,8」8万円
1,40」万円 54」万円 4「6,065,699
△ 168,118,787
予算現額 調定額
91.」
441,750,000 4「6,065,699
119.4 858,8「9
区分
年度
144万円
繰 入 金
決算構成比 2 % 増減 △ 777,000 6,048,966まち く 基金繰入金 公共施設整備基金繰入金 「4
調定額
予算現額 」66 万円 対 す 収入済額 1,1」4万 円 収入率 」09.9%) 予算現額 収入 済額 比較 768万円増加し います
こ 主 一般寄附金 749万円及び市民安全費寄附金 1」万円 増加 す また 収入済額 前年度 比べ 604万円 114.「%)増加し います
こ 主 総務管理費寄附金 58万円及び市民安全費寄附金 47万円減少しまし たが 一般寄附金が 709万円増加し 減少を 回ったこ よ す
本年度 基金繰入金 次 お す
また 収入済額 前年度 比べ 15億161万円 」5「.4%)増加し います
こ 主 財政調整基金繰入金 1億7,「48万円減少しましたが まち く
基金繰入金が 1「億8,「15万円及び公共施設整備基金繰入金が 」億9,「70万円増加し 減少を
前年度 本年度 資金 持ち越 た財源
単位:円・%)
他の収入科目に含ま い収入科目
単位:円・%)
4,706,14」,077
87.5
雑入 生活保護費返還金)
貸付金元利収入 宅資金貸付金元利収入等)
予算現額
収 入 率
雑入医過年度収入週 7,579万円
収益事業収入医競艇事業収入週 7,111,5」4,000
「,000万円
6.「 △ 5,808,「07,774
△ 686,」01,841
100.0
区分
年度
1,506万円 7,」5「,10」,」5」
延滞金 加算金及び過料 延滞金)
97.8 7,519,4」6,547
△ 10.」 △ 5,855,「7」,5「8
「,5」」万円 1億7,95」万円
予算現額
収入済額 比較
「68 4,019,841,「」6 4,019,841,「」6
対調定 収入済額
予算現額
収入済額 比較
収 入 率
△ 686,」01,841
対予算
△ 0.7
「5
繰越明許費財源充当額 一般財源)
予算現額 △ 656,186,」75 「4 99.」 △ 」0,115,198 1,」66,0「」,000 1,711,「「8,77」 「4 △ 109,76「,5「8 増減
調定額
△ 」0,115,466
△ 5,745,511,000
増加 増加 増加 増加
雑入医雑入週 1,070万円
」億6,「6「万円
増減
諸 収 入
決算構成比 2 % 4,706,14「,809 4,706,14」,077収入済額
1億 878万円
対予算 対調定 100.0
0.0 「5
区分
年度
第
款
10」.4 「40,569,」5」
1,496,8「9,8「5 調定額
100.0
第
款
1」0,806,8「5 109.6 逓次繰越財源充当額 一般財源)
4,049,956,4」4
繰 越 金
決算構成比 %予算現額 」4億」,071万 円 対す 収入済額 」5億9,60「万円 収入率 104.8%) 予算 現額 対し 1億6,5」0万円増加し います
そ 主 次 お す
収入済額 40億1,984万円 前年度 比べ 6億8,6」0万円 14.6%)減少し います こ 前年度 剰余金 あ 本年度 繰 越さ た事業 財源 4億7,141万円 前年度 実質収支額 」5億4,84「万円 構成さ います
本年度 繰 越さ た事業 財源 訳 次 お す
予算現額 1」億6,60「万 円 対す 収入済額 14億9,68「万円 収入率 109.6%) 予算 現額 収入済額 比較 1億」,080万円増加し います
こ 主 次 お す
収入済額 前年度 比べ 58億5,5「7万円 79.6%)減少し います
こ 主 貸付金元利収入医運営費貸付金収入)57億4,480万円 雑入 雑入) 6,675 万円及び雑入医過年度収入) 6,590万円 減少 す
調定額 対す 収入率 87.5% 収入未済額 「億486万円 す
収入未済額 主 次 お す
収入未済額 前年度 比べ 」,785万円 「「.7%)増加し います
市 各種事業の実施のた の資金調 に 債務 、その返済 一会計年度 越えて行わ の
単位:円・%)
」65,146,000 「5
5,988,400,000 5,「「1,「00,000 5,「「1,「00,000
臨時財政対策債
0.0
1「億5,6」0万円
収 入 率 対予算
△ 767,「00,000
6.5 収入済額
対調定 9」.7 100.0
第 2
款
「4 87.「
7「7,」00,000 増減 」6「,154,000
9億」,「50万円
」億6,090万円 6億」,「00万円 土木債 都市計画債等)
土木債 都市計画債) 増加
6,」50,554,000 5,948,500,000 5,948,500,000
予算現額
収入済額 比較
教育債 学校債)
土木債 道路橋 う債) 「億4,160万円
△ 40「,054,000
教育債 学校債等)
皆減 7「7,」00,000
100.0
増加 」7億4,9」0万円
予算現額 調定額
市 債
決算構成比 %区分
年度
2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度
雑入 51,108,904 74,598,011 89,」「1,476 1」6,0「8,60「 179,5」0,104
宅資金 「4,484,45「 「5,149,861 「5,51「,580 「5,41「,580 19,」1「,856
奨学資金 1,」57,800 1,811,800 「,608,400 「,710,000 」,01」,500
入学準備金 950,700 1,「48,900 「,1「0,800 「,864,500 」,010,900
0 」 6 9 1「 15 18 「1 千万円
収入未済額の推移
市債 主 次 お す
収入未済額 推移を ます 宅資金貸付金元利収入 年々増加し 雑入 生活保護費 返還金) つい 社会情勢 影響を強く受け収入未済額が急増し います 積極的
徴収対策 取 組ま ますよう強く要望します
市債 主 次 お す
また 収入済額 前年度 比べ 7億「,7」0万円 1」.9%)増加し います
こ 主 次 お す
5年間 市債 推移及び 訳 次 お す
単位:円)
2 年度
7」4,900,000 0 0
」」,900,000 0
1,「56,」00,000 0
0 97「,500,000
0
土 木 債
0 民 生 債 58」,「00,000
「19,100,000 8」5,100,000
消 防 債 50,900,000
総 務 債
5,700,000 10,400,000 0
5,948,500,000
減 収 補 債 490,000,000 0 0
合 計 7,946,100,000 6,566,400,000 5,「「1,「00,000
9」「,500,000 1,」99,600,000
4,815,400,000 「07,000,000
」,569,500,000 」,749,」00,000 」,554,「00,000
教 育 債
0 0
」,995,000,000
対 策 債
「,6「6,400,000
67」,500,000 」76,500,000
2 年度
衛 生 債
区 分
」,071,「00,000 915,100,000
「「「,800,000
1」,000,000 0 0
臨 時 財 政
0
25年度
22年度 2 年度
2 年度 22年度 2 年度 2 年度 25年度
臨財債を除く市債5,」19,700,000「,571,400,0001,「61,「00,0001,651,700,000「,199,「00,000
臨財債 「,6「6,400,000」,995,000,000」,554,「00,000」,569,500,000」,749,」00,000 %
%
% 4% %
%
%
% %
%
0 10 「0 」0 40 50 60 70 80 90 億
億円
歳出決算状況 次 お す
単位:円・%)
減少 減少 減少 増加 増加 増加
増加 増加 増加 減少 減少 減少
教育費 「1億4,50」万円
総務費 」7億9,4「7万円
土木費 」0億1,787万円
衛生費 5億 87」万円
増減 △ 「,8「8,「「」,575 △ 」,「4「,7」6,560 191,070,599 「「」,44「,」86 △ 0.8 「,945,91」,99」 94.0
用額 執行率
「5 71,185,59」,4」4 66,」46,4「0,0「「 1,669,817,0」」 」,169,」56,」79 9」.「
公債費 1億6,457万円
土木費 8,971万円
民生費 18億1,157万円
公債費 「億1,478万円
民生費 「億5,474万円
䐵 歳 出
区分
年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額
「4 74,01」,817,009 69,589,156,58「 1,478,746,4」4
7,474万円
教育費 1億4,0」6万円
予備費 7,608万円
衛生費
用額 前年度 比べ 「億「,」44万円 7.6%)増加し います
こ 主 次 お す
予算現額 711億8,559万円 対す 支出済額 歳出決算額) 66」億4,64「万円 執行率 9」.「%) 用額 」1億6,9」5万円 す
支出済額 前年度 比べ 」「億4,「7」万円 4.7%)減少し います
こ 主 次 お す お 細 つい 次表 款別歳出決算額
お す
翌年度繰越額 16億6,981万円 前年度 比べ 1億9,107万円 1「.9%)増加し いま す