Ⅰ 全会計の状況
単位:千円 %
成2
年度
前年度比
成
0年度
前年度比
(100,819,006)
。△ 4.0)
(90,993,071)
。△ 9.】)
107,661,070
△ 5.0
96,543,371
△ 10.」
21,967,681
△ 「.【
17,909,437
△ 18.5
(555,416)
(0.5)
(506,298)
。△ 8.8)
556,124
0.6
506,298
△ 9.0
36,991
△ 「5.4
36,680
△ 0.8
(11,266,943)
(0.4)
(11,769,248)
(4.5)
11,618,125
3.4
12,145,980
4.5
(2,416,766)
。△ 」.0)
(2,492,802)
(3.1)
2,533,558
1.5
2,730,354
7.8
22,824,272
△ 0.【
22,872,657
0.2
58,232
△ 「1.0
39,530
△ 」「.1
60,603
△ 9」.」
295,725
388.0
(11,367)
(11,430)
11,367
△ 0.】
11,430
0.6
1,853,473
4.9
1,971,653
6.4
2,885,641
△ 0.4
2,935,180
1.7
7,166,582
△ 1【.9
7,207,568
0.6
9,223,883
12.4
9,317,339
1.0
14,447
△ 1.5
14,806
2.5
(80,342,297)
。△ 」.8)
(77,380,353)
。△ 」.】)
80,810,979
△ 」.「
77,994,637
△ 」.5
(181,161,303)
。△ 」.9)
(168,373,424)
。△ 】.1)
188,472,049
△ 4.「
174,538,008
△ 】.4
※ は制度融資預託金 市債借換に伴う償還元金を除いた値
計
合
計
会
計
区
分
一
般
会
計
下
水
道
事
業
農
業
集
落
排
水
事
業
浄
化
槽
整
備
推
進
事
業
特
別
会
計
ガ
ス
事
業
水
道
事
業
新 幹 線 新 駅 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業
後
期
高
齢
者
療
地
球
環
境
国
民
健
康
保
険
診
療
所
索
道
事
業
工
業
用
水
道
事
業
病
院
事
業
介
護
保
険
歳 入 歳 出 予 算 額
各
会
計
予
算
規
模
計数による当初予算の概要
※これ以降の表 グラフにおける前年
度比 構成比等については 表示単位
未満四捨五入のため 訳と合計が一
Ⅱ 一般会計の状況
単位:% 単位:百万
県支出金 6,269(5,890)
6.5%(5.5%)
国庫支出金 9,778(11,103)
10.1%(10.3%)
地方譲与税 1,071(998)
1.1%(0.9%)
諸収入 5,915(6,612)
6.1%(6.1%)
分担金及び負担金 657(653)
0.7%(0.6%)
使用料及び手数料 2,431(2,453)
2.5%(2.3%)
繰入金 1,878(2,400)
1.9%(2.2%)
地方交付税 20,452(22,198)
21.2%(20.6%)
市債 10,764(20,193)
11.1%(18.8%)
依存 源 52,719(64,110)
54.6%(59.5%)
自主 源 43,825(43,551)
45.4%(40.5%)
繰越金 2,120(923)
2.2%(0.9%)
内 前年度数値
歳入総額
96,543
百万
107,661
百万
単位:百万 地方消費税交付金
3,640(3,234) 3.8%(3.0%)
自動車取得税交付金ほか 745(494)
0.8%(0.5%)
市税 30,460(29,977)
31.6%(27.8%)
当初予算の規模の推移
歳入予算の構成比
産収入ほか 364(534)
103,206
108,216 111,066
124,126
105,251 106,492 102,966
113,279
107,661
96,543
99.8
104.9
102.6
111.8
84.8
101.2
96.7
110.0
95.0
89.7 99.0 99.5 100.5 99.2 100.1
101.8 102.3
100.6
101.0
100.3
50 100 150 200
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 予算額
前年度対比
地財伸率 地方財政計画の前年度比
予算規模
●
一般会計
歳入
単位:千円 %
当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 増減額 前年度比
(29,977,190) (29.7) (0.3) (30,460,337) (33.5) (483,147) (1.6)
29,977,190 27.8 0.3 30,460,337 31.6 483,147 1.6
(998,060) (1.0) 。△ 0.8) (1,070,500) (1.2) (72,440) (7.3)
998,060 0.9 △ 0.8 1,070,500 1.1 72,440 7.3
(13,200) (0.0) 。△ 【「.4) (37,900) (0.0) (24,700) (187.1)
13,200 0.0 △ 【「.4 37,900 0.0 24,700 187.1
(51,100) (0.1) 。△ 】【.1) (92,400) (0.1) (41,300) (80.8)
51,100 0.0 △ 】【.1 92,400 0.1 41,300 80.8
(22,900) (0.0) 。△ 】8.5) (36,600) (0.0) (13,700) (59.8)
22,900 0.0 △ 】8.5 36,600 0.0 13,700 59.8
(3,234,100) (3.2) 。△ 「0.4) (3,639,500) (4.0) (405,400) (12.5)
3,234,100 3.0 △ 「0.4 3,639,500 3.8 405,400 12.5
(26,300) (0.0) (4.0) (24,500) (0.0) 。△1,800) 。△ 【.8)
26,300 0.0 4.0 24,500 0.0 △ 1,800 △ 【.8
(208,400) (0.2) (35.3) (364,900) (0.4) (156,500) (75.1)
208,400 0.2 35.3 364,900 0.4 156,500 75.1
(29,998) (0.0) (9.7) (29,661) (0.0) 。△」」】) 。△ 1.1)
29,998 0.0 9.7 29,661 0.0 △ 」」】 △ 1.1
(114,700) (0.1) (8.3) (133,700) (0.1) (19,000) (16.6)
114,700 0.1 8.3 133,700 0.1 19,000 16.6
(22,198,000) (22.0) 。△ 」.」) (20,451,600) (22.5) 。△1,】4【,400) 。△ 】.9)
22,198,000 20.6 △ 」.」 20,451,600 21.2 △ 1,】4【,400 △ 】.9
(27,900) (0.0) 。△ 】.」) (25,400) (0.0) 。△「,500) 。△ 9.0)
27,900 0.0 △ 】.」 25,400 0.0 △ 「,500 △ 9.0
(652,564) (0.6) 。△ 4.【) (657,164) (0.7) (4,600) (0.7)
652,564 0.6 △ 4.【 657,164 0.7 4,600 0.7
(2,452,892) (2.4) (0.4) (2,431,226) (2.7) 。△「1,【【【) 。△ 0.9)
2,452,892 2.3 0.4 2,431,226 2.5 △ 「1,【【【 △ 0.9
(11,102,949) (11.0) 。△ 「9.4) (9,778,196) (10.7) 。△1,」「4,】5」) 。△ 11.9)
11,102,949 10.3 △ 「9.4 9,778,196 10.1 △ 1,」「4,】5」 △ 11.9
(5,889,512) (5.8) 。△ 8.【) (6,269,433) (6.9) (379,921) (6.5)
5,889,512 5.5 △ 8.【 6,269,433 6.5 379,921 6.5
(491,251) (0.5) (7.6) (340,353) (0.4) 。△150,898) 。△ 」0.】)
491,251 0.5 7.6 340,353 0.4 △ 150,898 △ 」0.】
(42,326) (0.0) (313.5) (23,326) (0.0) 。△19,000) 。△ 44.9)
42,326 0.0 313.5 23,326 0.0 △ 19,000 △ 44.9
(2,400,274) (2.4) 。△ 5.1) (1,877,505) (2.1) 。△5「「,】【9) 。△ 「1.8)
2,400,274 2.2 △ 5.1 1,877,505 1.9 △ 5「「,】【9 △ 「1.8
(922,621) (0.9) (361.3) (2,120,000) (2.3) (1,197,379) (129.8)
922,621 0.9 361.3 2,120,000 2.2 1,197,379 129.8 (1,822,769) (1.8) (3.5) (1,889,870) (2.1) (67,101) (3.7) 6,611,627 6.1 △ 1】.8 5,914,948 6.1 △ 【9【,【】9 △ 10.5
(18,140,000) (18.0) (12.3) (9,239,000) (10.2) 。△8,901,000) 。△ 49.1)
20,193,206 18.8 11.5 10,764,222 11.1 △ 9,4「8,984 △ 4【.】
1,472,600 1.4 △ 1」.】 1,804,100 1.9 331,500 22.5
11,925,400 11.1 20.5 2,765,100 2.9 △ 9,1【0,」00 △ 】【.8
784,400 0.7 △ 「5.0 831,700 0.9 47,300 6.0
448,400 0.4 △ 0.】 353,100 0.4 △ 95,」00 △ 「1.」
3,509,200 3.3 14.7 3,485,000 3.6 △ 「4,「00 △ 0.】
2,053,206 1.9 4.9 1,525,222 1.6 △ 5「】,984 △ 「5.】
(100,819,006) (100.0) 。△ 4.0) (90,993,071) (100.0) 。△9,8「5,9」5) 。△ 9.】)
107,661,070 100.0 △ 5.0 96,543,371 100.0 △ 11,11】,【99 △ 10.」
単位:千円 %
当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 増減額 前年度比
(38,761,887) (38.4) (2.0) (39,799,781) (43.7) (1,037,894) (2.7) 43,550,745 40.5 △ 1.【 43,824,859 45.4 274,114 0.6
(62,057,119) (61.6) 。△ 】.4) (51,193,290) (56.3) 。△10,8【」,8「9) 。△ 1】.5)
64,110,325 59.5 △ 】.1 52,718,512 54.6 △ 11,」91,81」 △ 1】.8
(26.7) (28.5)
26,924,658 25.0 △ 【.」 25,906,661 26.8 △ 1,01】,99】 △ 」.8
(35,132,461) (34.8) 。△ 8.」) (25,286,629) (27.8) 。△9,845,8」「) 。△ 「8.0)
37,185,667 34.5 △ 】.】 26,811,851 27.8 △ 10,」】」,81【 △ 「】.9 ※網掛け部分が自主財源
※ は制度融資預託金元金収入 借換債を除いた値
預 託 金 元 金 収 入 :H「9= 4,】88,858千円 H」0= 4,0「5,0】8千円 増減額 △ 】【」,】80千円 △15.9%
成2 年度
自 主 財 源
依 存 財 源
譲 与 税 ・ 交 付 税
国 庫 支 出 金
歳 入 合 計
合 併 特 例 債
過 疎 債
財 源 対 策 債
臨 時 財 政 対 策 債
借 換 債
18 寄 附 金
19 繰 入 金
20 繰 越 金
21 諸 収 入
22 市 債
通 常 債 従 来 分
15 国 庫 支 出 金
16 県 支 出 金
17 財 産 収 入
12 交通安全対策特別交付金
13 分 担 金 及 び 負 担 金
14 使 用 料 及 び 手 数 料
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金
10 地 方 特 例 交 付 金
11 地 方 交 付 税
6 地 方 消 費 税 交 付 金
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金
利 子 割 交 付 金
4 配 当 割 交 付 金
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
成 0年度
成 0年度
2 地 方 譲 与 税
成2 年度
1 市 税
個人市民税 8,980(8,919)
29.5%(29.8%)
法人市民税 2,964(2,525)
9.7%(8.4%)
土地 3,696(3,760)
12.1%(12.5%)
家屋 5,379(5,478)
17.7%(18.3%)
償却資産 6,531(6,253)
21.4%(20.9%)
国有資産等 所在市町村交付金
42(41)
0.1%(0.1%) 市民税
11,944(11,444)
39.2%(38.2%)
固定資産税 15,648(15,532)
51.4%(51.8%)
市税総額
30,460
百万
(29,977
百万
)
軽自動車税 635(602)
2.1%(2.0%)
市たばこ税 1,133(1,284)
3.7%(4.3%)
都市計画税 1,056(1,073)
3.5%(3.6%)
入湯税 43(42)
0.1%(0.1%)
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 11,578 11,089 11,250 12,392 11,349 11,998 12,247 11,694 11,444 11,944 12,762 12,859 12,871 12,360 13,654
16,047 16,030 16,223
15,532 15,648 1,054 1,113 1,115 1,054
1,055
1,081 1,068 1,074
1,073 1,056 1,668 1,716 1,910 1,876
1,978
1,914 1,898 1,944
1,928 1,812 単位:百万
28,036
31,040 31,243
27,682 27,146
H21~H28 決算額 H29・H30 当初予算額
市民税 固定資産税 都市計画税 その他の税
内 前年度数値
単位:百万
30,935
27,062
市税収入
税目別構成
市税収入の推移
26,777
29,977
市
税
●
市税の推移
税目別の
訳
。単位:千円 %)
30,935,308 △ 1.0
30,714,392 △ 1.0
220,917 △ 4.5
4,778 △ 「.9
1,308,068 △ 1.9
42,210 △ 1」.0
40,022 △ 15.9
2,188 129.8
1,073,782 0.5
1,065,181 0.6
8,601 △ 5.9
1.2
3,816,378 △ 1.4
5,359,674 2.1
6,887,482 2.1
112,743 △ 「.「
46,838 △ 「.0
593,895 15.1
589,117 15.3 511,111 1.3
47,800 3.3
516,032 1.3
成「8年度 決算
前年度比
11,694,238 △ 4.5
8,884,735 1.0
8,797,364 1.2
87,371 △ 10.】
2,809,502 △ 18.】
2,804,266 △ 18.8
5,236 63.8
16,223,115 1.2
税 目
市 民 税
個 人 市 民 税
現 年課税分
法 人 市 民 税
滞 納繰越分
滞 納繰越分 現 年課税分
現 年課税分 純 固 定 資 産 税
固 定 資 産 税
土土 地地
償却資産償 却 資 産 家家 屋屋
滞 納繰越分 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金
現 年 課 税 分
軽 自 動 車 税
市 た ば こ 税
滞 納 繰 越 分
入 湯 税
滞 納 繰 越 分
現 年 課 税 分
都 市 計 画 税
滞 納 繰 越 分
現 年 課 税 分
そ の 他
△ 0.1
3,196 △ 15.」
16,029,731 △ 0.1
16,176,277 1.2
△ 0.「 16,063,534 △ 1.」
△ 1.8
1.9
115,249 4.9
1,058,931 △ 1.「
1,068,075 △ 1.「
9,144
0 - 0 -
合 計
滞 納 繰 越 分
現 年 課 税 分
231,324 0.7
前年度比
12,247,459 2.1
8,792,671 △ 0.0 成「】年度
決算
5,248,915
△ 0.0
97,862 △ 」.9
3,454,787 7.9 3,451,591 7.9 15,981,931 15,866,683 3,868,971 6,748,796 8,694,809 31,011,756 0.7 4,921 △ 「.「
1,333,249 △ 1.8
48,535 5.5
47,583 3.4
952
△ 0.5 皆増
31,243,080 0.7
成「9年度 当初予算
前年度比
11,444,286 △ 「.1
8,918,940 0.4
8,819,913 0.3
99,027 13.3
2,525,346 △ 10.1
2,520,142 △ 10.1
5,204 △ 0.【
15,531,637 △ 4.」
1,073,166 △ 0.1
15,490,987 △ 4.「
15,367,302 △ 4.」
3,729,643 △ 「.」
5,434,733 1.4
6,202,926 △ 9.9
123,685 9.7
40,650 △ 1」.「
602,401 1.4
596,943 1.3
1,064,090 △ 0.1
9,076 5.5
0 -
29,977,190 △ 」.1
29,734,740 △ 」.「
242,450 9.7 5,458 14.2
1,283,900 △ 1.8
41,800 △ 1.0
41,800 4.4
0 皆減
成」0年度 当初予算
前年度比
11,944,361 4.4
8,980,490 0.7
8,890,721 0.8
89,769 △ 9.」
2,963,871 17.4
2,959,510 17.4
4,361 △ 1【.「
15,648,470 0.8
1,055,952 △ 1.【
15,606,155 0.7
15,486,785 0.8
3,668,153 △ 1.【
5,337,595 △ 1.8
6,481,037 4.5
119,370 △ 」.5
42,315 4.1
635,337 5.5
629,897 5.5
1,047,394 △ 1.【
8,558 △ 5.】
0 -
30,460,337 1.6
30,232,839 1.7
227,498 △ 【.「
5,440 △ 0.」
1,133,269 △ 11.】
42,948 2.7
42,948 2.7
●
入湯税の対象事業費に占める割合
千円 千円 %
2,762,635 3,004,811 8.8
2,401,869 2,708,592 12.8
0 0 -
100,324 101,105 0.8
97,266 35,283 △ 【」.】
163,176 159,831 △ 「.0
870,702 910,604 4.6
1,891,933 2,094,207 10.7
1,850,133 2,051,259 10.9
2,762,635 3,004,811 8.8
2.2% 2.1% -
●
都市計画税の都市計画事業費等に占める割合
千円 千円 %
11,601,609 12,210,413 5.2
4,301,452 4,602,614 7.0
街路事業 0 0 -
公園事業 332,976 165,265 △ 50.4
下水道事業 3,533,783 4,046,456 14.5
市街地開発事業 434,693 390,893 △ 10.1
7,300,157 7,607,799 4.2
7,585,382 8,224,306 8.4
4,016,227 3,986,107 △ 0.】
2,943,061 2,930,155 △ 0.4
11,601,609 12,210,413 5.2
26.7% 26.5% -
年 度
成「9年度 当初予算
成」0年度 当初予算
前年度比
区 分
入湯税充当対象事業費
環境衛生施設の整備 上水道 簡易水道 下水道
農業集落排水等 鉱泉源の保護管理施設 消防施設等の整備 観光施設の整備
観光振興 観光施設の整備を除く
財 源
訳
補助金その他 国・県支出金 市債 負担金等
一般財源 A
入湯税
区 分
41,800 42,948 2.7
その他の税等
合 計
充 当 割 合 A× 00
年 度
成「9年度 当初予算
成」0年度 当初予算
前年度比
都市計画事業費等 都市計画事業費
地方債償還額
充 当 割 合 A× 00
財 源
訳
補助金その他 国・県支出金 市債 負担金等
一般財源 A
都市計画税 1,055,952 △ 1.【
その他の税等
合 計
国・県支出金 市債 その他
地方消費税交
付金 社会保
障財源化分
その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円
社会福祉事業 6,231,358 3,418,920 91,600 230,482 275,001 2,215,355
児童福祉事業 9,499,882 4,734,323 52,100 989,438 411,233 3,312,788
生活保護事業 1,980,623 1,509,393 0 8,000 51,153 412,077
小 計 17,711,863 9,662,636 143,700 1,227,920 737,387 5,940,220
国民健康保険事業 1,066,327 652,962 0 0 45,647 367,718
介護保険事業 2,850,752 21,003 0 0 312,482 2,517,267
後期高齢者 療事業 2,187,726 349,232 0 0 203,020 1,635,474
小 計 6,104,805 1,023,197 0 0 561,149 4,520,459
保健衛生事業 2,360,630 224,329 0 324,403 200,082 1,611,816
小 計 2,360,630 224,329 0 324,403 200,082 1,611,816
26,177,298 10,910,162 143,700 1,552,323 1,498,618 12,072,495
※ 事業の単位を一般会計歳出予算の項 公営事業会計への繰出しとし それ れを事業の名称としている
● 地方消費税交付金
社会保障財源化分
が充てられる社会保障関係事業費
一般財源 特定財源
財源 訳
※ 事業費には 事務費や事務職員の人件費等を含ま い また 公営事業会計及び公営企業会計 病院事業会計 に
係る事業分には 一般会計の繰出額を計上している
区 分 事業名称
合 計
社会福祉
社会保険
保健衛生
単位:千円
左 の う ち
事 業 名 等 交 付 税 算 入 交付税措置等
見 込 額
城下町高田再生推進事業 旧直江津銀行
改修事業 んがい排水事業 経営体育
成基盤整備事業 中山間総合整備事業
農地防災事業 道路橋梁整備事業 準用
河川改修事業 公園事業
803,100 176,550 ・財源対策債は元利償還金
の50%を公債費方式 算入
住宅整備事業 116,800
小学校市単独事業 小学校大規模改造事
業 中学校市単独事業
55,100 27,550
・大規模改造事業 単独事
業 は元利償還金の50%を
事業費補正 算入
福祉交流プラ 改修事業 養護老人ホ
ム設備更新事業
34,800
認定こ も園整備事業 里地棚田保全整
備事業 旧安塚ほの の荘雪室整備事業
115,500 1,380
・まち・ひと・し と創生
交付金事業は元利償還金の
」0%を事業費補正 算入
小 計 3,652,000 2,083,980
庁舎整備事業 並行在来線対策事業 コ
ミュニティプラ 改修事業 んがい排
水事業 漁港整備事業
(574,100) (19,590)
・並行在来線対策事業は元 利償還金の」0%を事業費補
正 算入
市民いこいの家整備事業 消防施設等整
備事業 防災行政無線改良事業
(20,800) (6,240) ・元利償還金の」0%を事業
費補正 算入
新水族博物館整備事業 保育園整備事
業 廃棄物処理施設整備事業 道路橋梁
整備事業 土地区画整理事業 消防施設
等整備事業 小林古径記念美術館増改築
事業 体育施設整備事業
(2,765,100) (1,935,570) ・元利償還金の】0%を公債
費方式 算入
消防施設等整備事業 防災行政無線改良
事業
(37,900) (26,530) ・元利償還金の】0%を公債
費方式 算入
上越文化会館改修事業 リ ョンプラ
上越改修事業 道路橋梁整備事業 小
学校大規模改造事業 中学校市単独事業
(254,100) (96,050)
・財政力指数に応 て 元
利償還金の」0%~50%を事
業費補正方式 算入
※交付税算入見込額は H「8年度決算時の財政力指 数にて試算
障害福祉サ ビス事業所整備事業 経営
体育成基盤整備事業 中山間総合整備事
業 林道整備事業 雪国文化村リゾ ト
推進事業 道路橋梁整備事業 消防施設
等整備事業 小学校給食室改修事業 過
疎地域自立促進特別事業
831,700 582,190 ・元利償還金の】0%を公債
費方式 算入
合併特例債充当事業 145,000
臨時財政対策債 3,485,000 3,485,000
・元利償還金の100%を公
債費方式 算入
9,239,000 6,356,650
・公債費方式・・・元利償還金を測定単位としてその一定割合を算入 ・事業費補正・・・関係費目の測定単位の数値の補正として算入
社 会 福 祉 施 設
整 備 事 業
一 般 補 助 施 設
整 備 等 事 業
う ち ○ ○ ○ ○
防 災 対 策 事 業
う ち ○ ○ ○ ○
公 共 施 設 等
適 正 管 理 推 進 事 業
当初予算額
起 債 名
公 共 事 業 等
公 営 住 宅 建 設 事 業
学 校 教育 施 設 等
整 備 事 業
う ち ○ ○ ○ ○
一 般 事 業
合 計 ※地方債元金借換債1,5「5,「「「千円を除く
地 域 く り
資 金
臨 時 財 政
対 策 債
う ち ○ ○ ○ ○
合 併 特 例 事 業
一 般 単 独 事 業
過 疎 対 策 事 業
う ち ○ ○ ○ ○
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業
成
30
度起債事業内訳
※ 折れ線グラフ…市債残高の推移
棒グラフ…左側:償還額 元金 右側:借入額 市債の通常分及び特例分 ※通常分は合併特例債とそれ以外に区分
注 借換に伴う償還及び借入は除く
<3,647> <3,655> <3,106> <3,538> <3,485> 2,869
2,015 3,346
4,021
2,989 4,363
2,651
8,706
11,923
2,765 [11,761]
[11,636]
[12,854]
[11,011] [10,887] 122,087
118,772 121,075
129,545
127,897
79,218
74,817 76,869
84,914
83,006
20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000
市債 全市債 残高
市債 通常分 残高
単位:百万円
償 還 元 金 及 び 借 入 額
市 債 残 高
市債残高・償還元金・借入額推移
一般会計
償還額借入額
<特例分> 合併特例債 以外
合併特例債 通常分
[元金]
単 位 : 千 円 参 考
定 時 償 還 等 借 換 分 新 規 発 行 分 借 換 債
計 122,086,885 12,830,302 11,760,692 1,069,610 11,948,610 10,879,000 1,069,610
うち通常分 79,217,642 9,699,855 9,121,143 578,712 7,810,812 7,232,100 578,712 うち特例分 42,869,243 3,130,447 2,639,549 490,898 4,137,798 3,646,900 490,898
計 118,771,514 13,029,207 11,635,971 1,393,236 9,713,836 8,320,600 1,393,236
うち通常分 74,816,666 10,196,339 9,066,276 1,130,063 5,795,363 4,665,300 1,130,063 うち特例分 43,954,848 2,832,868 2,569,695 263,173 3,918,473 3,655,300 263,173
計 121,075,043 14,811,093 12,854,271 1,956,822 17,114,622 15,157,800 1,956,822
うち通常分 76,869,328 11,956,459 9,999,637 1,956,822 14,009,122 12,052,300 1,956,822 うち特例分 44,205,714 2,854,633 2,854,633 0 3,105,500 3,105,500 0
計 129,545,068 12,998,131 11,011,175 1,986,956 21,468,156 19,481,200 1,986,956
うち通常分 84,914,203 9,885,183 7,898,227 1,986,956 17,930,056 15,943,100 1,986,956 うち特例分 44,630,865 3,112,948 3,112,948 0 3,538,100 3,538,100 0
計 127,896,998 12,412,292 10,887,070 1,525,222 10,764,222 9,239,000 1,525,222
うち通常分 83,006,472 9,186,953 7,661,731 1,525,222 7,279,222 5,754,000 1,525,222 うち特例分 44,890,526 3,225,339 3,225,339 0 3,485,000 3,485,000 0
成 「 8 年 度 1,004,804
成 」 0 年 度 813,964
成 「 9 年 度 851,521
成 「 】 年 度 1,172,604
市 債 元 金 償 還 額 年 度
市 債 利 子 償 還 額 市 債 借 入 額
区 分 市 債 残 高
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 13,630 12,951 14,797 13,860 14,089 14,234 14,045 15,038 13,592 13,234 10,538 9,137 9,866 9,631 9,601 10,268 10,620 10,869 11,532
8,562 11,869 12,256 12,327 12,997 13,666 12,963 10,977 11,403 10,328
9,949 17,669 17,701 16,238 14,338 11,552 9,738
8,373 7,698 6,036
6,036 4,281 4,745 4,731 4,982
4,416 4,819
5,248 5,098
4,903
5,125 6,843
7,105 7,568 7,379
7,643 8,188
7,934
15,713
8,672
7,183 20,728 23,943 26,167 25,654
26,316 27,821
27,606
27,914
28,002
28,638 17,648
20,378
19,372
35,285
17,968 18,461
18,163
19,546
24,596
17,817 単位:百万
105,251
民生費 28,638(28,002)
29.7%(26.0%)
商工費 6,036(6,036)
6.3%(5.6%)
総務費 12,878(20,447)
13.3%(19.0%)
公債費 13,234(13,592)
13.7%(12.6%)
土木費 9,949(10,328)
10.3%(9.6%)
教育費 8,562(11,532)
8.9%(10.7%)
衛生費 7,183(8,672)
7.4%(8.1%)
農林水産業費 5,125(4,903)
5.3%(4.6%)
消防費 4,040(2,968)
4.2%(2.8%)
労働費 343(443)
0.4%(0.4%)
議会費ほか 557(738)
0.6%(0.7%)
歳出総額
96,543
百万
(107,661百万 )
民生費
衛生費 農林水産業費
商工費 土木費 教育費
公債費 総務費ほか
内 前年度数値
単位:百万
111,066
102,966
113,279
96,543 103,206
目的別歳出予算の内訳
目的別歳出予算額の推移
108,216
124,126
106,492
5
歳出予算
●
一般会計
歳出
目的別
単位:千円 %
当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 増減額 前年度比
(433,618) (0.4) (1.8) (427,246) (0.5) 。△【,」】「) 。△ 1.5)
433,618 0.4 1.8 427,246 0.4 △ 【,」】「 △ 1.5
(20,447,442) (20.3) (30.8) (12,877,933) (14.2) 。△】,5【9,509) 。△ 」】.0)
20,447,442 19.0 30.8 12,877,933 13.3 △ 】,5【9,509 △ 」】.0
(28,001,926) (27.8) (0.3) (28,637,947) (31.5) (636,021) (2.3)
28,001,926 26.0 0.3 28,637,947 29.7 636,021 2.3
(8,671,856) (8.6) 。△ 44.8) (7,183,181) (7.9) 。△1,488,【】5) 。△ 1】.「)
8,671,856 8.1 △ 44.8 7,183,181 7.4 △ 1,488,【】5 △ 1】.「
(62,131) (0.1) (8.4) (55,149) (0.1) 。△【,98「) 。△ 11.「)
442,948 0.4 △ 19.【 342,662 0.4 △ 100,「8【 △ 「「.【
(4,717,822) (4.7) 。△ 」.5) (4,930,407) (5.4) (212,585) (4.5)
4,903,096 4.6 △ 」.8 5,125,118 5.3 222,022 4.5
(1,813,573) (1.8) 。△ 14.」) (2,492,685) (2.7) (679,112) (37.4)
6,036,141 5.6 △ 「1.【 6,035,539 6.3 △ 【0「 △ 0.0
(10,327,943) (10.2) 。△ 9.4) (9,949,184) (10.9) 。△」】8,】59) 。△ 」.】)
10,328,142 9.6 △ 9.4 9,949,184 10.3 △ 」】8,958 △ 」.】
(2,968,110) (2.9) (5.9) (4,039,666) (4.4) (1,071,556) (36.1)
2,968,110 2.8 5.9 4,039,666 4.2 1,071,556 36.1
(11,531,768) (11.4) (6.1) (8,562,076) (9.4) 。△「,9【9,【9「) 。△ 「5.8)
11,531,768 10.7 6.1 8,562,076 8.9 △ 「,9【9,【9「 △ 「5.8
(204,396) (0.2) (586.7) (29,298) (0.0) 。△1】5,098) 。△ 85.】)
204,396 0.2 586.7 29,298 0.0 △ 1】5,098 △ 85.】
(11,538,420) (11.4) 。△ 11.8) (11,708,298) (12.9) (169,878) (1.5)
13,591,626 12.6 △ 9.【 13,233,520 13.7 △ 」58,10【 △ 「.【
(10,548,107) (10.5) 。△ 5.5) (10,810,147) (11.9) (262,040) (2.5)
10,548,107 9.8 △ 5.5 10,810,147 11.2 262,040 2.5
(76,923) (0.1) 。△ 90.5) (76,923) (0.1) (0) (0.0)
76,923 0.1 △ 90.5 76,923 0.1 0 0.0
(2,053,206) (2.0) (4.9) (1,525,222) (1.7) 。△5「】,984) 。△ 「5.】)
2,053,206 1.9 4.9 1,525,222 1.6 △ 5「】,984 △ 「5.】
(909,114) (0.9) 。△ 1】.4) (813,964) (0.9) 。△95,150) 。△ 10.5)
909,114 0.8 △ 1】.4 813,964 0.8 △ 95,150 △ 10.5
(4,276) (0.0) 。△ 59.4) (7,264) (0.0) (2,988) (69.9)
4,276 0.0 △ 59.4 7,264 0.0 2,988 69.9
(1) (0.0) (0.0) (1) (0.0) (0) (0.0)
1 0.0 0.0 1 0.0 0 0.0
(100,000) (0.1) (0.0) (100,000) (0.1) (0) (0.0)
100,000 0.1 0.0 100,000 0.1 0 0.0
(100,819,006) (100.0) 。△ 4.0) (90,993,071) (100.0) 。△9,8「5,9」5) 。△ 9.】)
107,661,070 100.0 △ 5.0 96,543,371 100.0 △ 11,11】,【99 △ 10.」
制 度 融 資 預 託 金:H「9= 4,】88,858千円 H」0= 4,0「5,0】8千円 増減額 △ 】【」,】80千円 △15.9%
市 債 借 換 に 伴 う 償 還 元 金:H「9= 「,05」,「0【千円 H」0= 1,5「5,「「「千円 増減額 △ 5「】,984千円 △「5.】%
成 0年度
成2 年度
3 民 生 費
4
1 議 会 費
2 総 務 費
予 備 費
12公 債 費
災 害 復 旧 費
7 商 工 費
8 土 木 費
衛 生 費
5 労 働 費
6 農 林 水 産 業 費
教 育 費
消 防 費
※ は制度融資預託金 市債借換に伴う償還元金を除いた値
歳 出 合 計
9
10
11
一 時 借 入 金 等 利 子
市 債 利 子
借 換 に 伴 う 償 還 元 金
繰 上 償 還 元 金
定 時 償 還 元 金
13
14
投資及び出資金ほか=投資、出資金+予備費+災害復旧費
='目的別、性質別の推移'!$L$26:$U$26
人件費 17,033(16,726)
17.6%(15.5%)
貸付金 4,025(4,789)
4.2%(4.4%)
物件費 13,416(13,739)
13.9%(12.8%)
扶助費 15,354(14,976)
15.9%(13.9%)
公債費 13,234(13,592)
13.7%(12.6%)
普通建設事業費 8,666(20,648)
9.0%(19.2%)
繰出金 11,325(11,334)
11.7%(10.5%)
補助費等 8,825(7,703)
9.1%(7.2%)
維持補修費 3,411(3,304)
3.5%(3.1%)
積立金 1,103(516)
1.1%(0.5%)
投資及び出資金ほか 151(335)
0.2%(0.3%)
歳出総額
96,543
百万
(107,661百万 )
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 13,008 15,882 16,410 17,186 17,336 18,315 17,413 15,324 15,488 15,990 10,752
12,116 13,742 12,046 11,478 13,165 10,905
23,481 20,648
8,666 16,708
16,016 14,236 12,910 10,485 8,270
7,291
6,286
4,789
4,025 13,630
12,951 14,797 13,860
14,089 14,234
14,045
15,038
13,592
13,234 8,696 7,549
7,102
24,514
7,081 7,807
8,090
7,838
7,703
8,825 10,236 12,112
13,620
13,222
13,394 13,776
14,452
14,671
14,976
15,354 14,294
14,367
15,179
13,364
13,697 13,793
13,381
13,333
13,739
13,416 15,882
17,223
15,980
17,024
17,691 17,132
17,389
17,307
16,726
17,033 単位:百万
人件費
物件費
扶助費
補助費等
公債費 貸付金 普通建設事業費
繰出金ほか 111,066
108,216
102,966
内 前年度数値
単位:百万
113,279
96,543 103,206
性質別歳出予算の内訳
性質別歳出予算額の推移
124,126
●
一般会計
歳出
性質別
単位:千円 %
成2 年度 成 0年度
当初予算額 構成比 前年度比 当初予算額 構成比 増減額 前年度比
(16,726,037) (16.6) (△ 3.4) (17,033,302) (18.7) (307,265) (1.8)
16,726,037 15.5 △ 3.4 17,033,302 17.6 307,265 1.8
(13,739,053) (13.6) (3.0) (13,416,153) (14.7) (△322,900) (△ 2.4)
13,739,053 12.8 3.0 13,416,153 13.9 △ 322,900 △ 2.4
(3,303,539) (3.3) (0.5) (3,411,285) (3.7) (107,746) (3.3)
3,303,539 3.1 0.5 3,411,285 3.5 107,746 3.3
(14,976,046) (14.9) (2.1) (15,354,062) (16.9) (378,016) (2.5)
14,976,046 13.9 2.1 15,354,062 15.9 378,016 2.5
(7,703,246) (7.6) (△ 1.7) (8,825,054) (9.7) (1,121,808) (14.6)
7,703,246 7.2 △ 1.7 8,825,054 9.1 1,121,808 14.6
(2,388,820) (2.4) (2.5) (3,480,640) (3.8) (1,091,820) (45.7)
2,388,820 2.2 2.5 3,480,640 3.6 1,091,820 45.7 (11,538,420) (11.4) (△ 11.8) (11,708,298) (12.9) (169,878) (1.5)
13,591,626 12.6 △ 9.6 13,233,520 13.7 △ 358,106 △ 2.6
(10,548,107) (10.5) (△ 5.5) (10,810,147) (11.9) (262,040) (2.5)
10,548,107 9.8 △ 5.5 10,810,147 11.2 262,040 2.5
(76,923) (0.1) (76,923) (0.1) (0) (0.0)
76,923 0.1 △ 90.5 76,923 0.1 0 0.0
(2,053,206) (2.0) (4.9) (1,525,222) (1.7) (△527,984) (△ 25.7)
2,053,206 1.9 4.9 1,525,222 1.6 △ 527,984 △ 25.7
(909,114) (0.9) (△ 17.4) (813,964) (0.9) (△95,150) (△ 10.5)
909,114 0.8 △ 17.4 813,964 0.8 △ 95,150 △ 10.5
(4,276) (0.0) (△ 59.4) (7,264) (0.0) (2,988) (69.9)
4,276 0.0 △ 59.4 7,264 0.0 2,988 69.9
(11,333,527) (11.2) (△ 2.8) (11,324,708) (12.4) (△8,819) (△ 0.1)
11,333,527 10.5 △ 2.8 11,324,708 11.7 △ 8,819 △ 0.1
(30,393) (0.0) (△ 28.7) (22,160) (0.0) (△8,233) (△ 27.1)
30,393 0.0 △ 28.7 22,160 0.0 △ 8,233 △ 27.1
(1) (0.0) (0.0) (1) (0.0) (0) (0.0)
4,788,859 4.4 △ 23.8 4,025,079 4.2 △ 763,780 △ 15.9
(516,131) (0.5) (153.7) (1,102,768) (1.2) (586,637) (113.7)
516,131 0.5 153.7 1,102,768 1.1 586,637 113.7
(20,648,217) (20.5) (△ 12.1) (8,665,982) (9.5) (△11,982,235) (△ 58.0)
20,648,217 19.2 △ 12.1 8,665,982 9.0 △ 11,982,235 △ 58.0
(5,917,007) (5.9) (△ 62.8) (3,938,890) (4.3) (△1,978,117) (△ 33.4)
5,917,007 5.5 △ 62.8 3,938,890 4.1 △ 1,978,117 △ 33.4
(14,731,210) (14.6) (94.0) (4,727,092) (5.2) (△10,004,118) (△ 67.9)
14,731,210 13.7 94.0 4,727,092 4.9 △ 10,004,118 △ 67.9
(204,396) (0.2) (586.7) (29,298) (0.0) (△175,098) (△ 85.7)
204,396 0.2 586.7 29,298 0.0 △ 175,098 △ 85.7
(100,000) (0.1) (0.0) (100,000) (0.1) (0) (0.0)
100,000 0.1 0.0 100,000 0.1 0 0.0
(100,819,006) (100.0) (△ 4.0) (90,993,071) (100.0) (△9,825,935) (△ 9.7)
107,661,070 100.0 △ 5.0 96,543,371 100.0 △ 11,117,699 △ 10.3
預 託 金 額 :制 度 融 資 預 託 金:= H29= 4,788,858千円 千円 H30== 4,025,078千円 増減額 △千円 増減額 △ 763,780千円千円 △△ 15.9% 借換に伴う償還元金:市 債 借 換 に 伴 う 償 還 元 金:= H29= 2,053,206千円 千円 H30= = 1,525,222千円 増減額 +千円 増減額 △ 527,984千円千円 △+25.7%
各会計建設事業費 単位:千円 %
成2 年度 成 0年度
前年度比 増減額 前年度比
△ 12.1 △ 11,982,235 △ 58.0
皆増 △ 1,295 皆減
△ 25.2 △ 16,171 △ 60.4
△ 1.4 575,547 16.1
△ 94.9 84,873 著増
皆増 △ 4,251 皆減
△ 96.1 125,730 353.1
△ 44.2 △ 12,150 △ 25.7
△ 13.3 228,923 22.7
9.7 224,221 9.5
△ 13.0 △ 10,776,808 △ 38.9
47,305 1,008,735 2,371,052 27,719,070
当初予算額
20,648,217
26,755 3,569,485 6,372 4,251 35,603
合 計
病 院 事 業
ガ ス 事 業
9 貸 付 金
10積 立 金
農 業 集 落 排 水 事 業
診 療 所
下 水 道 事 業
新 幹 線 新 駅 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業
介 護 保 険
7
一 般 会 計
普 通 建 設 事 業 費
補 助 事 業
単 独 事 業
8 投 資 及 び 出 資 金
12 11
歳 出 合 計
災 害 復 旧 費
予 備 費
13
※ は制度融資預託金 市債借換に伴う償還元金を除いた値
扶 助 費
補 助 費 等
う ち 一 部 事 務 組 合 負 担 金
定 時 償 還 元 金
借 換 に 伴 う 償 還元 金
市 債 利 子
一 時 借 入 金 等 利 子
繰 出 金
維 持 補 修 費
1
2
3
4
5
繰 上 償 還 元 金
6 公 債 費
人 件 費
物 件 費
水 道 事 業
国 民 健 康 保 険 1,295
161,333 35,155 1,237,658 2,595,273 16,942,262
当初予算額
※「 成「9年度当初予算 欄は 成「8年度11月 1「月及び」月補正予算のうち 国の補正予算を活用した予算額を含
※」 成」0年度当初予算 欄は 成「9年度」月補正予算のうち 国の補正予算を活用した予算額を含
- ○ 国際化推進費 共生まち くり課
4,357 5,767 1,410
○ 男女共同参画事業
3,815 3,867 52
○ 女性相談事業
6,927 6,622 △ 」05
○ ○ ○ 市民活動推進事業 共生まち くり課
4,396 4,351 △ 45
○ 企画調整費 企画政策課
8,533 9,831 1,298
○ ○ ○ ○ 企画調整費 企画政策課
2,100 30,201 28,101 4
【次総の施策の柱 市民活動推進事業
市-「-1-1
多様 市民活動への
支援
・ 市 民 協 働 へ の 参 画 を 促 す た め 市 民 向 け の 市 民 活 動 体 験 ア に る 啓 発 事 業 や 市 民 活 動 団
体の交流会 セミナ を通 た情報交換・情報共有を推進する
・ 市 民 の 自 発 的 公 益 活 動 や ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 促 進 す る た め N P O ・ ボ ラ ン テ ィ ア セ ン
タ を 点にボランティアに関するニ 情報の収集・発信及びコ ィネ トを行う
3
【次総の施策の柱 女性相談事業
市-1-「-「 相談体制の充実
・ 家 庭 問 や 配 偶 者 等 ら の 暴 力 の 不 安 や 悩 み を 抱 え る 相 談 者 が 安 心 し て 生 活 る う
にするため 関係機関等と連携し がら適切 指導・助言を行う
共生まち くり課 男女共 参画推進センタ
2
【次総の施策の柱 男女共同参画推進センター事業
市-1-「-1
男女共 参画の
促進
・ 男 女 共 参 画 社 会 を 実 現 す る た め 男 性 の 家 庭 生 活 へ の 参 加 を 促 す 啓 発 活 動 や 女 性 が 職 場
や地域 能力を発揮し活躍するための各種講 を開催する
1
【次総の施策の柱 友好交流促進事業
市-1-1-」
多文化共生の推進
・ 海 外 好 都 市 と の こ れ ま の 好 交 流 の 関 係 を 更 に 深 め る た め 中 国 ・ 琿 春 市 訪 問 団 の 受 入 れ や 韓 国 ・ 浦 項 市 と の 市 民 レ ベ ル の 交 流 オ ス ト ラ リ ア ・ ウ ラ 市 へ の 職 員 派 遣 を 実施する
共生まち くり課 男女共 参画推進センタ
6
【次総の施策の柱 城下町高田再生推進事業
市-「-1-1
多様 市民活動への
支援
城下町高田の歴史・文化をい した 街の再生
城下町高田創生事業補助金 「,100
・ 歴 史 ・ 文 化 遺 産 の 活 用 を 通 て 高 田 市 街 地 の 魅 力 や 都 市 機 能 の 向 上 を 図 り 定 住 人 口 と 交 流 人 口 の 拡 大 を 図 る た め 地 域 再 生 計 画 城 下 町 高 田 の 歴 史 ・ 文 化 を い し た 街 の 再 生 の
推進に資する民間団体や企業に る事業を支援する
5
【次総の施策の柱 重要施策企画調整事業
市-「-1-1
多様 市民活動への
支援
まち・ひと・し と創生事業補助金 4,500
・ 上 越 市 ま ち ・ ひ と ・ し と 創 生 総 合 戦 略 に 基 地 域 を 挙 て 地 方 創 生 を 推 進 す る た め
民間団体や企業に る当市の地方創生の推進に資する事業を支援する
交 流
公 約 関 連
区分 ※1
成「9年度 当初予算
※「
成」0年度 当初予算
※」
市民生活のあらゆる場面
誰もが個性と能力を発揮する機会が保障されており
市民が自ら魅力的
住み
いまちの実現に向けて取り組
ことが
る環境や様々
支え合いの体制が整った地域社会を形
成していくため
市民・団体に向けた意識啓発や支援・相談体制を充実するとともに
多様
主体の連
携を促進します
※1 区分欄の 拡充 は 事業 容や制度に る区分 あり 経費の工夫や見直しに り予算額が前年度に比 て減少
しているものもある
地 方 創 生
主 事業
№
単位:千円
課名 増減
重点戦略 暮
ら し
産 業
市民が主役のまちづくり
掲載事業 、重点戦略パッケ ジ構 成事業、上越市まち と しごと創生 総合戦略登載事業及び新規 拡充事 業の主な事業
- 交
流
公 約 関 連
区分 ※1
成「9年度 当初予算
※「
成」0年度 当初予算
※」 地
方 創 生
主 事業
№
単位:千円
課名 増減
重点戦略 暮
ら し
産 業
○ ○ ○ ○ 企画調整費 企画政策課
2,100 30,201 28,101
○ ○ 企画調整費 企画政策課
709 56 △ 【5」
市民対話事業 広報対話課
720 1,181 461
○ ○ 交通安全施設費 市民安全課
1,347 1,734 387
○ ○ 中山間地域振興事業 自治・地域振興課
250 250 0
○ ○ 中山間地域振興事業 自治・地域振興課
303 395 92
○ ○ 地域振興事業 共生まち くり課
10,500 4,000 △ 【,500
○ ○ ○ 地域協議会費 自治・地域振興課
7,409 7,379 △ 」0
○ ○ ○ 地域活動支援事業 自治・地域振興課
180,000 180,000 0
○ 町 会関係費 共生まち くり課
593 577 △ 1【
16
【次総の施策の柱 町内会長まちづくりの集いの開催
市-「-「-「
地域コミュニティ活 動の促進
・ 町 会 が 市 と と も に 地 域 く り を 進 め て い た く た め 町 会 長 等 に 対 し て 地 域 く り に 関 する情報を提供するとともに 市政方針を伝える機会を設ける
15
【次総の施策の柱 地域活動支援事業
市-「-「-「
地域コミュニティ活 動の促進
・ 地 域 の 課 解 決 や 活 力 向 上 を 図 る た め 地 域 活 動 資 金 を28の 地 域 自 治 区 に 配 分 し 地 域 住 民
の自発的・主体的 取組を推進する
14
【次総の施策の柱 地域協議会の開催
市-「-「-1
地域自治区制度の推 進
・ 自 主 自 立 の ま ち く り を 推 進 す る た め 地 域 と 行 政 の 協 働 の 要 と し て 地 域 の 課 の 解 決に向けた議論を行う地域協議会を運用する
13
【次総の施策の柱 住民組織活動基盤整備事業
市-「-1-4
支え合い体制構築の 推進
・ 高 齢 者 の 地 域 支 え 合 い 事 業 の 受 託 を 契 機 に 地 域 の 活 力 向 上 に 取 り 組 住 民 組 織 の 活 動 基 盤
を強化するため 車両等の備品購入を支援する
12
【次総の施策の柱 中山間地域支え隊事業
市-「-1-4
支え合い体制構築の 推進
・ 集 落 や 地 区 に お け る 労 力 不 足 を 補 完 す る と と も に 市 民 全 体 中 山 間 地 域 の 公 益 的 機 能 を 支 え て い く 意 識 を 醸 成 す る た め 中 山 間 地 域 に お け る 地 域 貢 献 活 動 に 賛 す る 事 業 所 や 団 体 等
ら中山間地域支え隊として 録していた 集落の要請に応 て派遣する
11
【次総の施策の柱 地域支え合い体制づくり事業補助金
市-「-1-4
支え合い体制構築の 推進
・ 中 山 間 地 域 の 暮 ら し を 地 域 の 支 え 合 い に り 維 持 し て い く た め 各 区 の 住 民 組 織 等 に る 除 雪ボランティア等の派遣支援を行う
8
【次総の施策の柱 域学連携推進事業
市-「-1-」
市民参画と協働の推 進
・ 域 学 連 携 事 業 の 取 組 や 地 域 の 課 等 に つ い て 市 の 大 学 と 情 報 共 有 を 行 う と と も に 当 市 の
魅力やまち くりに関して学生との意見交換 を行う
7
【次総の施策の柱
新規
城下町高田再生推進事業
市-「-1-「
まち くりの人材育
成
城下町高田の歴史・文化をい した 街の再生
城下町高田リ ベ ョンまち くり事業 」,500
・ 若 者 に る 街 の に わ い 創 出 や 空 町 家 等 の 利 活 用 等 に 向 け て 人 材 発 掘 の た め の ワ ク ョ ッ プ の 開 催 や 情 報 発 信 パ ン フ レ ッ ト 等 の 作 成 に り 空 町 家 等 の リ ベ ョ ン を 通
たまちの担い手の育成に取り組
10
【次総の施策の柱 自転車駐車維持管理事業
市-「-1-」
市民参画と協働の推 進
置自転車再利用事業 「4「
・ 置 自 転 車 の 減 少 と ま ち の 活 性 化 を 図 る た め 高 校 生 が 地 元 業 者 ら 技 術 指 導 を 受 け て 置
自転車を修理し 通学用やまち 回遊用 に有効活用を図る
9
【次総の施策の柱
拡充
対話集会
市-「-1-」
市民参画と協働の推 進
- 交
流
公 約 関 連
区分 ※1
成「9年度 当初予算
※「
成」0年度 当初予算
※」 地
方 創 生
主 事業
№
単位:千円
課名 増減
重点戦略 暮
ら し
産 業
○ 町 会関係費 共生まち くり課
34,514 37,370 2,856
○ ○ 市民活動推進事業 共生まち くり課
400 433 33
18
【次総の施策の柱 地域コミュニティ活動サポート事業
市-「-「-「
地域コミュニティ活 動の促進
・ 町 会 等 が 抱 え る 課 解 決 や 地 域 の 活 性 化 に 向 け た 話 し 合 い を 支 援 す る た め 地 域 く り ア
バイ を派遣する
17
【次総の施策の柱
拡充
町内会関 費集会場整備費補助
市-「-「-「
地域コミュニティ活 動の促進
・ 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 点 と る 町 会 集 会 場 の 建 設 や 耐 震 化 を 始 め と す る 適 切 維 持 管 理 を
-
○ 老人福祉対策事務費 高齢者支援課
2,180 1,871 △ 」09
道路維持費 道路課
258,195 307,424 49,229
災害対策費 危機管理課
24,388 28,454 4,066
○ ○ 空 家等管理促進事業 建築住宅課
18,517 15,105 △ 」,41「
建築指導費 建築住宅課
2,270 5,090 2,820
常備消防費 危機管理課
2,223,853 3,331,895 1,108,042
○ 消防団活動費 危機管理課
136,593 136,537 △ 5【
○ ○ 災害対策費 市民安全課
9,357 8,596 △ 】【1
1
【次総の施策の柱 避難行動要支援者支援事業
1-1-1-2
自然災害への対応力 の強化
・ 避 難 行 動 要 支 援 者 の 災 害 時 に お け る 安 否 確 認 や 避 難 誘 導 等 の 支 援 を 迅 速 つ 円 滑 に 行 う た
め 個別避難計画を作成してい い町 会へ出向 計画作成に向けた支援を行う
2
【次総の施策の柱
新規
道路維持修 ・委託業務
1-1-1-2
自然災害への対応力 の強化
アン パス水深表示工事 4,【44
・道路冠水時におけ る事 故を 未然 に防 た め 市 5 所の アン パス に水 深を 確認 る表
示を設置する
5
【次総の施策の柱
1-1-2-3
災害に強い居住環境 の構築
・ 木 造 住 宅 の 耐 震 化 を 進 め や す い 環 境 を 整 備 す る た め 耐 震 診 断 に 要 す る 経 費 の 全 額 を 補 助 す
るほ 耐震 ェルタ 及び耐震ベッ の設置を補助対象に加え実施する
4
【次総の施策の柱 空き家等管理促進事業
1-1-2-3
災害に強い居住環境 の構築
空 家等及び特定空 家等除却費補助金 5,500
・ 空 家 等 及 び 特 定 空 家 等 に る 市 民 の 生 命 財 産 等 に 対 す る 危 険 を 取 り 除 被 害 の 発 生 を 防 止 す る た め 空 家 等 及 び 特 定 空 家 等 の 所 有 者 等 が 行 う 除 却 に 要 す る 経 費 の 一 部 を 助 成 する
【次総の施策の柱 ハザードマップの作成・周知
1-1-1-2
自然災害への対応力 の強化
・ 災 害 被 害 の 未 然 防 止 と 軽 減 を 図 る た め 洪 水 ハ マ ッ プ 及 び 土 砂 災 害 ハ マ ッ プ を 作 成 す る と と も に 新 潟 県 が 公 表 し た 新 た 津 波 浸 水 想 定 を 踏 ま え 当 市 の 津 波 対 策 を 検 討 す る
拡充
木造住宅耐震化支援事業
8
【次総の施策の柱 自主防災組織の結成促進及び活動支援
1-2-2-1
自主防災活動の推進
・ 地 域 防 災 力 の 向 上 を 図 る た め 防 災 士 の 養 成 を す る と と も に 自 主 防 災 組 織 が 行 う 防 災 資機材整備や防災訓練等を支援する
7
【次総の施策の柱 消防団活動費
1-2-1-2
消防団活動の推進
消防団適正配置計画策定事業 881
・ 人 口 減 少 や 少 子 高 齢 化 の 進 展 に 伴 い 消 防 団 員 数 も 減 少 傾 向 に あ る 中 必 要 地 域 消 防 力 を 持 的 に 維 持 る う 引 検 討 委 員 会 を 設 置 し 消 防 団 員 や 地 域 ら 消 防 団 の 実 情 を
聞 取り 有識者の知見を得 がら消防団の適正配置計画を策定する
6
【次総の施策の柱 常備消防費
1-2-1-1
常備消防体制の整備
仮称 消防本部・上越 消防署整備事業負担金 , 64, 6
・ 消 防 救 急 及 び 大 規 模 災 害 へ の対 応 力 の強 化 を 図 る た め 上 越 地 域 消 防 事 務 組 合 が実 施 す る 仮 称 消防本部・上越 消防署 建設に係る建築工事等に要する経費について 構成市として応分を負担 する
日頃
ら地域全体として災害や犯罪・事故等への備えを整えるため
関係機関や市民
地域との連携
の下
危機管理体制を強化するとともに
必要
対策や体制構築を推進します
№
重点戦略 地 方 創 生
公 約 関 連
区分 ※1
主 事業 課名
単位:千円 暮
ら し
産 業
交 流
成「9年度 当初予算
※「
成」0年度 当初予算
※」
増減
3
- №
重点戦略 地 方 創 生
公 約 関 連
区分 ※1
主 事業 課名
単位:千円 暮
ら し
産 業
交 流
成「9年度 当初予算
※「
成」0年度 当初予算
※」
増減
○ 災害対策費 危機管理課
1,515 1,419 △ 9【
○ 災害対策費 危機管理課
29,877 20,461 △ 9,41【
○ 福祉避難所整備事業 高齢者支援課
30,042 5,026 △ 「5,01【
○ 安全・安心まち くり推進事業 市民安全課
109 95 △ 14
○ 交通安全指導費 市民安全課
11,071 8,922 △ 「,149
11
【次総の施策の柱 福祉避難所整備事業
1-2-2-2
防災資機材の整備
・ こ れ ま の 福 祉 避 難 所 の 開 設 状 況 を 踏 ま え 避 難 者 の 安 全 ・ 安 心 を 確 保 す る た め 引 社 会 福 祉 法 人 等 と 連 携 し た 避 難 訓 練 の 実 施 や 受 入 体 制 の 整 備 を 進 め 災 害 時 に 迅 速 つ 的
確 運営が る うに める
13
【次総の施策の柱 交通安全指導事業
1-3-2-2
交通安全活動の推進
・ 市 民 が 交 通 事 故 ら 自 ら を り 安 全 に 行 動 す る こ と が る 能 力 や 知 識 の 習 得 向 上 を 図
るため 安全教育指導員と地域安全支援員に る教育 啓発活動を実施する
12
【次総の施策の柱 上越市みんなで防犯安全安心まちづくり推進会議
1-3-1-2
地域防犯力の向上
・ 安 全 安 心 地 域 社 会 を 実 現 す る た め 上 越 市 み ん 防 犯 安 全 安 心 ま ち く り 推 進 計
画 の進捗管理及び安全安心まち くりに関する調査 審議を行う
10
【次総の施策の柱
拡充
災害救援物資の整備
1-2-2-2
防災資機材の整備
・ 災 害 時 に 設 置 す る 指 定 避 難 所 の 環 境 を 改 善 す る た め 簡 易 ト イ レ や 暖 資 機 材 等 を 増 強 配 備 する
9
【次総の施策の柱 防災訓練の実施
1-2-2-1
自主防災活動の推進
-
廃棄物処理施設整備事業 生活環境課
リサイク 推進施設整備事業 0 11,819 11,819
廃棄物処理施設整備事業 生活環境課
0 405,077 405,077
み処理対策事業 生活環境課
263,630 277,146 13,516
○ 鳥獣保護管理事業 環境保全課
1,016 5,212 4,196
○ ○ 環境学習施設管理運営事業 環境保全課
4,761 5,262 501
○ 省エネル ・新エネル 普及推進事業 環境保全課
12,151 10,101 △ 「,050
環境マネ ント ステム事業 環境保全課
571 10,480 9,909 2
【次総の施策の柱
新規
廃棄物処理施設除却事業
2-1-1-1
みの適正処理の推 進
・旧第1クリ ンセンタ の供用廃止に伴い 施設の除却工事に着手する
・除却期間:「年
1
【次総の施策の柱
新規
2-1-1-1
みの適正処理の推 進
・市 に分散してい る資 源 み等 貯留 施設 の機 能を 集約 する ため 旧 第2クリ ン セン タ の除 却 工 事 と そ の 跡 地 へ の 資 源 み 等 貯 留 施 設 の 整 備 に 向 け た 循 環 型 社 会 形 成 推 進 地 域 計 画 を 策定する
7
【次総の施策の柱
新規
環境マネ ントシステム事業
2-2-1-2
省エネル 化の推
進
・ 温 室 効 果 ガ ス 削 減 目 標 の 達 成 を 図 る た め 新 た に 公 共 施 設 に お け る 省 エ ネ ル 診 断 を 実 施
し 温室効果ガスの削減効果が認められる施設の設備更新及び運営の見直しを検討する
6
【次総の施策の柱 新エネ ーシステム設置費補助
2-2-1-1
再生可能エネル の導入
・ 地 域 に お け る 再 生 可 能 エ ネ ル の 比 重 を 高 め る た め 個 人 住 宅 へ の 住 宅 用 太 陽 光 発 電 ス
テムの導入及び個人住宅 事業者 団体へのペレットスト ブ設備の導入に対し補助する
5
【次総の施策の柱 環境学習・啓発事業
2-2-1-1
再生可能エネル の導入
雪室・利雪に る地域産業イ ベ ョン
雪室や雪利用を学ぶ環境講 44」
・ 雪 の 利 活 用 の 文 化 ・ 技 術 の と 当 市 へ の 誇 り と 愛 着 を 醸 成 す る た め 小 ・ 中 学 生 向 け の 雪
室や雪利用を学ぶ環境講 を実施する
4
【次総の施策の柱
新規
鳥獣保護管理事業
2-1-3-1
生物多様性の保全
大型野生鳥獣の出没抑制対策 4,051
・ 住 宅 地 周 辺 の ク マ や イ の 目 撃 件 数 が 増 加 傾 向 に あ る こ と ら 人 身 被 害 の 防 止 を 図 る た め モ ル 地 区 を 選 定 し 出 没 を 抑 制 す る た め の 緩 衝 帯 を 整 備 す る と と も に 追 い 払 い の ための資機材を配備する
3
【次総の施策の柱 最終処分場維持管理費
2-1-1-1
みの適正処理の推 進
三和区宮崎新田市有地 残置産業廃棄物の撤去 「【0,08」
・地域住民の不安を解消するため 三和区宮崎新田市有地 の残置産業廃棄物の撤去を行う
・処理期間:「年 最終年度
市民一人ひとりが環境に対する意識を持って自ら行動に移すことに
り
豊
自然を大切に
り
良好
環境を保っていける
う
市民の暮らしに身近
地域環境の保全と地球環境の保全の双方の観点
ら効果的
政策・施策を推進します
№
重点戦略 地 方 創 生
公 約 関 連
区分 ※1
主 事業 課名
単位:千円 暮
ら し
産 業
交 流
成「9年度 当初予算
※「
成」0年度 当初予算
※」
増減
-
○ 保健指導事業 健康 くり推進課
11,811 15,217 3,406
学校保健管理費 学校教育課
4,274 6,367 2,093
歯科保健事業 健康 くり推進課
7,166 10,077 2,911
○ 市民健康診査事業 健康 くり推進課
74,761 79,989 5,228
○ 生活習慣病予防対策事業 国保年金課
生活習慣病予防対策事業 18,187 28,555 10,368
ここ の健康 くり推進事業 健康 くり推進課
368 373 5
市民誰もが生涯を通
てここ
と体の健や
さを保ち
安心して自分らしく暮らせる環境を整えるた
め
支援が必要
人に対して確実にサ
ビスを提供するとともに
市民の健康
くり活動への支援を行
います
また
関係機関や市民・各種団体との連携
市民活動の促進を通
て
安心
る福祉環境
くりや子育てしやすいまちとしての魅力の向上を推進します
№
重点戦略 地 方 創 生
公 約 関 連
区分 ※1
主 事業 課名
単位:千円 暮
ら し
産 業
交 流
成29年度 当初予算
※2
成30年度 当初予算
※3
増減
1
6次総の施策の柱
拡充
生活習慣病予防対策事業
3-1-1-1
健康 くり活動の推
進
新規 健康 くりポイント事業 2,605
・ 市 民 自 ら が 行 う 健 康 く り や 疾 病 予 防 に 向 け た 取 組 を 促 す た め 健 検 診 の 受 診 や 運 動 講 へ の 参 加 に り ポ イ ン ト を 付 与 し そ の ポ イ ン ト 地 場 産 品 と 交 換 る 健 康 く りポイント事業を新たに実施する
働 盛り世代への保健指導や健康講 の実施 4,415
・ 早 期 ら の 生 活 習 慣 病 の 発 症 予 防 の た め 改 定 し た 健 康 増 進 計 画 に 基 市 事 業 所 や 全 国 健 康 保 険 協 会 新 潟 支 部 と 連 携 し 健 検 診 の 受 診 勧 奨 や 被 扶 養 者 に 生 活 習 慣 の 改 善 に 向 け た 保 健 指 導 を 実 施 す る ま た 中 小 企 業 勤 労 者 や そ の 家 族 を 対 象 に 上 越 勤 労 者 福 祉 サ ビ ス
センタ と共催 事業所への出前講 を含めた健康講 を開催する
2
6次総の施策の柱
拡充
生活習慣病予防教育推進
3-1-1-1
健康 くり活動の推
進
・ 学 童 期 に お け る 生 活 習 慣 病 の 重 症 化 予 防 と 生 活 習 慣 病 予 防 教 育 の 推 進 を 図 る た め 血 液 検 査 モ ル 事 業 の 成 果 を 踏 ま え 市 全 て の 小 学 5 年 生 と 中 学 2 年 生 を 対 象 と し た 血 液 検 査 を 全 額
公費負担に り実施する
連携事業 生活習慣病予防対策事業:健康 くり推進課 970
・検査後の個別保健指導として 有所見者を中心に親子指導を実施する
4 3
6次総の施策の柱 歯科保健事業
3-1-1-1
健康 くり活動の推
進
・ 生 涯 を 通 て 歯 や 口 腔 の 健 康 状 態 を 保 ち 生 活 の 質 Q O L を 維 持 ・ 向 上 さ せ る た め 改 定 し た 歯 科 保 健 計 画 に 基 歯 科 疾 患 の 発 症 予 防 及 び 重 症 化 予 防 の 取 組 を 推 進 す る 特 に 歯 周 病 は 身 体 の 健 康 と の 関 係 性 が 認 め ら れ て い る こ と ら 歯 科 衛 生 士 に る 歯 科 保 健 指 導 を 強化する
5
6次総の施策の柱
拡充
3-1-1-1
健康 くり活動の推
進
・ 市 民 自 ら が 取 り 組 健 康 く り ポ イ ン ト 事 業 を 開 始 す る と と も に 国 保 加 入 者 の 健 康 維 持 ・ 増 進 に 向 け 脳 血 管 疾 患 ・ 虚 血 性 心 疾 患 ・ 糖 尿 病 性 腎 症 の 重 症 化 を 予 防 す る た め 改 定 し た 第 2 期 タ ル ス 計 画 に 基 糖 尿 病 等 の ハ イ リ ス ク 者 を 抽 出 し 健 診 や 療 機 関 へ の 受 診 勧奨を確実に実施するとともに保健指導の強化を図る
6次総の施策の柱
拡充
市民健康診査事業
3-1-1-1
健康 くり活動の推
進
・ 生 活 習 慣 病 の 発 症 や 重 症 化 予 防 に 向 け た 取 組 を 強 化 す る た め 乳 幼 児 健 診 や 保 育 園 学 校 の 保 護 者 会 等 に お い て 健 診 の 重 要 性 を 周 知 し 若 い 世 代 へ の 受 診 勧 奨 を 行 う ま た 年 度 当 初 に 発 送 す る 健 診 受 診 券 の 送 付 対 象 者 を 過 去3年 の 受 診 者 ら 過 去5年 の 受 診 者 に 拡 大 す る こ と
受診者の増加につ る
6
6次総の施策の柱 ここ の健康づくり推進事業
3-1-1-2
ここ の健康サポ
トの推進
・ 新 た に 策 定 し た 自 殺 予 防 対 策 推 進 計 画 に 基 自 殺 者 の 減 少 に 向 け 地 域 や 関 係 機 関 と の
ネットワ ク くり 各種の自殺予防の取組を総合的に推進する
- №
重点戦略 地 方 創 生
公 約 関 連
区分 ※1
主 事業 課名
単位:千円 暮
ら し
産 業
交 流
成29年度 当初予算
※2
成30年度 当初予算
※3
増減
斎場管理運営費 健康 くり推進課
60,533 61,121 588
斎場整備事業 健康 くり推進課
60 7,932 7,872
○ 収益的収支 資本的収支 健康 くり推進課 地域 療推進室
12,976 41,019 28,043
○ ○ 介護予防・生活支援サ ビス事業 高齢者支援課
440,620 433,401 △ 7,219
○ ○ 生活支援体制整備事業 高齢者支援課
45,603 47,565 1,962
○ ○ ○ 一般介護予防事業 高齢者支援課
31,259 33,947 2,688
○ ○ ○ 高齢者健康支援訪問事業 高齢者支援課
9,594 10,532 938
○ 高齢者外出支援事業 高齢者支援課
15,077 19,168 4,091
○ ○ ルバ 人材センタ 費 高齢者支援課
17,971 17,971 0
○ 老人趣味の家等管理運営費 高齢者支援課
13,250 13,301 51
7
【次総の施策の柱
拡充
上越斎場管理運営費
3-1-1-3
公衆衛生環境の保全
経塚斎場使用料補助金 2,640
・ 中 郷 区 及 び 板 倉 区 の 住 民 の 経 塚 斎 場 使 用 料 に つ い て 斎 場 使 用 料 の 均 衡 を 図 る た め 補 助 額 を拡充する
9
6次総の施策の柱
拡充
上越地域 療センター病院の改築 向けた検討
3-1-2-1
上越地域 療セン
タ 病院の機能強化
・ 上 越 地 域 療 セ ン タ 病 院 の 改 築 に 向 け 基 本 構 想 を 踏 ま え て 基 本 計 画 を 策 定 す る と と も
に 建設予定地の地質調査 の事前準備に着手する
8
6次総の施策の柱
新規
上越斎場整備事業
3-1-1-3
公衆衛生環境の保全
・ 上 越 斎 場 の 老 朽 化 と 今 後 の 火 葬 需 要 の 増 加 に 対 応 す る た め 頸 斎 場 の 長 命 化 を 前 提 と し
て 新上越斎場の建設に向けた現況測 等の調査を実施し 基本構想を策定する
11
6次総の施策の柱 生活支援体制整備事業
3-2-1-1
介護予防の推進
・ 生 活 支 援 サ ビ ス の 基 盤 を 整 備 す る た め 引 地 域 自 治 区 単 位 の 協 議 体 を 設 置 し
生活支援コ ィネ タ の配置を行い 地域における支え合い体制の整備を行う
10
6次総の施策の柱 介護予防・生活支援サービス事業
3-2-1-1
介護予防の推進
介護予防教室及び訪問型生活支援サ ビス事業 11,407
・ 高 齢 者 の 介 護 予 防 の た め 地 域 自 治 区 単 位 の 住 民 組 織 等 に る 介 護 予 防 教 室 に 加 え 有 償 ボ
ランティアの養成促進に り訪問型生活支援サ ビスを実施する
13
6次総の施策の柱 高齢者健康支援訪問事業
3-2-1-1
介護予防の推進
・ 高 齢 者 の 介 護 予 防 の た め 健 診 結 果 の ハ イ リ ス ク 者 に 対 し 個 別 保 健 指 導 を 実 施 す る ま た の う に 老 後 を 過 し て い た い を 自 身 考 え て い た く た め す こ や に 老 い る
ための市民啓発講 を開催する
12
6次総の施策の柱 一般介護予防事業
3-2-1-1
介護予防の推進
通いの場の設置 33,131
・ 高 齢 者 の 介 護 予 防 の た め 高 齢 者 が 気 軽 に 集 う こ と の る 場 を 地 域 自 治 区 単 位 に 設 置 し
住民組織等に る介護予防の取組等を実施する
15
6次総の施策の柱 シ バー人材センター補助金等交付事業
3-2-1-2
生 がい・居場所
くりの推進
・ 高 齢 者 の 福 祉 の 増 進 と 地 域 社 会 の 活 性 化 を 推 進 す る た め 高 齢 者 に 対 し 就 業 を 通 て 生
がいの場を提供する ルバ 人材センタ への支援を実施する
14
6次総の施策の柱
拡充
高齢者外出支援事業
3-2-1-1
介護予防の推進
・ 高 齢 者 の 閉 こ も り に る 体 力 下 や 認 知 症 の 予 防 を 図 る た め 一 定 の 要 件 を 満 た す ひ と り 暮 ら し 高 齢 者 等 に 対 し タ ク ・ バ ス の 利 用 券 を 増 額 し て 交 付 す る ま た 利 用 券 の 利 用 率 向
上を図るため 実態調査を行う
16
6次総の施策の柱 老人福祉センター春日山荘補助金
3-2-1-2
生 がい・居場所
くりの推進