今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
保育環境の整備
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
保育が必要な児童、その保護者、保育士等
2.取組の意図、目標 7
6
0. 00 2, 002, 314 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
児童福祉法、同施行令、子ども子育て支援法、同施行 令、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 こども部
所管課等 2
11 21101
施策
28年度
10
所管部局 保育課
6, 839, 842 年
11
29 1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
974, 920
杉本 達也
5, 928, 036 取組類型
中村 誠
3 2
3, 554, 398 大綱
1, 950, 932 5, 556, 712
110. 36
作成
0. 80
17 15
911, 806
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
119. 30
予算
部長名
13
20
3, 977, 104 6, 531, 632
18 予算
29年度
16 待機児童ZEROプラン推進事業
届出受理等事務及び確認事務 障害児保育事業
保育料調定徴収事務
民間保育所等運営費等補助事業 民間保育所等施設整備事業 保育所等入所等事務
市立保育所管理運営事務 保育士バンク事業 病児保育事業 延長保育事業
子ども・子育て支援システム管理事務
施設型給付費等給付事業
・保育所の定員増を行うとともに、定員弾力化(定員を超えて児童が入所できるようにすること)により待機児童の解消を図った。 ・民間保育所での障害児保育の実施箇所数、受入れ児童数を順次増加させた。
・「待機児童ZEROプラン」における各種事業を推進し、年間を通じた待機児童の解消を図っていく。
保育が必要な児童に対して市内保育所等で保育を実施し、仕事と家庭の両立を図るなど、子育て世帯の支 援を行う。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、民間保育所の定員増、定員の弾力化(定員を超えて児童が入 所できるようにすること)を活用した待機児童の解消に向けた取組に加え、「待機児童ZEROプラン」におけ る各種事業を推進することで、年間を通じた待機児童の解消を目指す。
・民間保育所等での保育の実施に対し、委託料及び補助金を適正に支出する。また、認定こども園移行予定 の私立幼稚園が実施する施設整備に対して補助金を支出する。
・公立保育所において、既に耐震化を終えた保育棟以外の施設の耐震診断等を実施する。 ・公立保育所の管理運営業務を行う。
・認可外保育施設に対する立入調査を実施する。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 拡大
①事業費計
千円
特定財源
千円
0 29年度
設定 根拠
4月1日現在の保育所入所待機児童数
備 考 人
0 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
保育所入所待機児童数
・保育所入所児童数(平成29年3月) (公立750人、民間3, 812人、計4, 562人) ・保育料徴収率
現年度:98. 6パーセント 過年度22. 2パーセント ・民間保育所施設整備費補助金
大規模改修 めぐみ69, 419千円、エルミン53, 379千円、 こっこ22, 772千円
・保育時間延長(加算分)(11時間超保育) (公立)30分:6か所
(民間)30分:25か所、1時間:8か所、2−3時間:3か所 ・障害児保育(公立6か所、民間31か所)
(公立):46人 (民間):91人
・病児・病後児保育(体調不良児対応型)(民間13か所) 利用者:3, 962人
・病児・病後児保育事業(病児・病後児対応型)(2か所) 利用者:1, 720人
・保育所入所児童数(平成28年3月) (公立749人、民間3, 764人、計4, 513人) ・三者懇談会の開催(ひなぎく1回) ・保育料徴収率
現年度:98. 5パーセント 過年度:22. 2パーセント ・民間保育所施設整備費補助金
大規模改修 仁和寺32, 666千円、ひなぎく81, 202千円 平成26年度からの繰越明許分
改築 石津194, 487千円
・保育時間延長(加算分)(11時間超保育) (公立)30分:6か所
(民間)30分:23か所、1時間:8か所、2−3時間:5か所 ・障害児保育(公立6か所、民間34か所)
(公立):38人 (民間):84人
・病児・病後児保育(体調不良児対応型)(民間14か所) 利用者:4, 097人
・病児・病後児保育事業(病児・病後児対応型)(2か所) 利用者:1, 691人
30年度 27年度
0. 0% 単位
28年度 31年度 備 考
実績値 年度
≪28年度に実施した取組≫
②
達成率
0
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
0
32年度 0
0. 0%
0 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
0 0
目標値
31年度 目標値
27年度
平成27年度、平成28年度 は目標達成
◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式 保育所の入所待機児童をなくすことは、子育て世帯の支援につながるため。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
孤立しがちな家庭への支援
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
生後4か月までの乳児のいる全ての家庭、養育支援が必要な家庭、出産前後に援助を必要とする家庭及び 孤立しがちな家庭
2.取組の意図、目標 7
6
1. 00 0 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
児童福祉法、子ども・子育て支援法 こども部
所管課等 2
11 21102
施策
28年度
10
所管部局
子育て支援課
15, 354 年
11
20 1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
11, 574
杉本 達也
5, 031 取組類型
田中 雅貴
3 2
4, 557 大綱
0 4, 557
0. 97
作成
0. 80
17 15
10, 323
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
1. 06
予算
部長名
13
20
5, 031 16, 131
18 予算
29年度
16 こんにちは赤ちゃん事業
養育支援訪問育児・家事援助事業 子育て応援サポーター事業 養育支援訪問事業
・平成20年度から、こんにちは赤ちゃん訪問事業、平成21年度から、養育支援訪問事業、平成22年度から、養育支援訪問育児援助・家 事援助事業、子育て応援サポーター事業を開始した。
・平成23年度から養育支援訪問育児援助・家事援助の事業内容を見直し、期間、回数を拡大した。
子育ての不安や負担感の軽減を図るため、各種訪問事業等による支援を行い、各機関と連携を図りなが ら、児童虐待の未然防止につなげる。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、こんにちは赤ちゃん訪問を実施する。
・養育支援が必要である家庭を保育士等が訪問し、養育に関する指導、助言等を行う養育支援訪問事業を実 施する。また、育児や家事の援助を必要とする家庭に対し、ヘルパーを派遣する。
・各種訪問事業、子育て支援施設等で把握した育児に不安を抱える家庭を支援するため、子育て応援サポー ター(保育士)を派遣する。
・以上の取組により、子育ての不安や負担感を軽減し、児童虐待の未然防止を図る。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 見直しのうえで継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
89. 4 29年度
設定 根拠
面談実施数÷ 全訪問対象数× 100
備 考 %
91. 2 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
こんにちは赤ちゃん訪問の面談 実施率
・こんにちは赤ちゃん訪問 訪問実数 1, 547件 ・養育支援訪問
延べ訪問数 203件 ・育児援助・家事援助 26件 延べ 575時間 ・子育て応援サポーター
子育て支援施設への同行訪問等 115件 ・親支援プログラム
3週連続講座 3回〔延べ21人参加〕※ H28年度事 業終了
・こんにちは赤ちゃん訪問 訪問実数 1, 623件 ・養育支援訪問
延べ訪問数 277件 ・育児援助・家事援助 29件 延べ1, 022時間 ・子育て応援サポーター
子育て支援施設への同行訪問等 151件 ・親支援プログラム
3週連続講座 3回〔延べ29人参加〕
30年度 27年度
0. 0% 単位
98. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
88. 2
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
90. 0
32年度 90. 6
0. 0%
88. 8 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
90. 6 87. 0
97. 4%
目標値
31年度 目標値
27年度
平成27年度の実績値をベースに、 過去5年間の平均伸び率である0. 7 パーセント増を毎年度の目標値とす る。
◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
面談実施率を高めることにより、情報提供や子育て家庭の状況把握件数を増加させることができるた め。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
子育て支援の充実
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
妊娠期から子育て期にある人
2.取組の意図、目標 7
6
1. 00 43, 924 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
児童福祉法、子ども・子育て支援法 こども部
所管課等 2
11 21103
施策
28年度
10
所管部局
子育て支援課
704, 323 年
11
54 1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
50, 881
杉本 達也
652, 276 取組類型
田中 雅貴
3 2
118, 325 大綱
383, 315 162, 249
6. 04
作成
0. 78
17 15
52, 047
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
5. 87
予算
部長名
13
20
268, 961 213, 130
18 予算
29年度
16 (仮称)子育てリフレッシュ館設置・管理運営事務
発達巡回相談事業 地域子育て支援拠点事業
クーポン交付等事業
子育て短期支援利用事業 助産の実施事業
子育て世代包括支援センター事業
マイ保育所事業 子育て情報提供事業 子育て応援リーダー事業 一時預かり事業
たんぽぽ保育所子育て支援センター事務
赤ちゃんの駅事業
・平成26年度に、子育て情報誌「子育てナビ」とこんにちは赤ちゃん情報誌を一本化し、コスト削減を図るとともに、「子育てナビ」 をA5サイズのカラー版にし、見やすいものに変更した。
・子育て応援リーダーを更に活用し、地域全体で子育てを支援していく必要がある。
安心して子どもを産み、育てることができる環境づくりを推進する。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・主に在宅などで子育てをしている家庭への更なる支援の充実を図るため、(仮称)子育てリフレッシュ館 の設置に向けた準備(新設工事、各事業の実施準備、PR戦略の実施等)を行うとともに、事業実施体制等の 検討を進める。
・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、子育て世代包括支援センターの体制、運営方 法等の検討を行う。
・子育て情報誌「子育てナビ」の発行や子育て情報配信サービスを実施し、子育て支援に関する情報提供を 行う。
・主に在宅で子育てをしている家庭が笑顔で子育てできるよう、子育てのスタートを応援するクーポン配布 事業を実施する。
・平成26年度に全中学校区に地域子育て支援拠点を設置したが、平成29年度は連絡会議での意見交換等を活 性化し、事業の充実を図る。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 拡大
①事業費計
千円
特定財源
千円
161, 000 29年度
(仮称)子育てリフレッシュ館の利用者へのアンケートにおいて満足し た人÷ (仮称)子育てリフレッシュ館を利用した人数
% (仮称)子育てリフレッシュ館 利用者の満足度
(仮称)子育てリフレッシュ館利用者の満足度を高めることが、子育て支援の充実、まちの魅力向上に つながるため。
設定 根拠
地域子育て支援拠点12か所の年間の延べ利用者数
備 考 人
170, 000 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
地域子育て支援拠点の利用者数
・地域子育て支援拠点延べ利用者数 144, 373人 ・子育てナビ 7, 500部発行
・ねやがわパパコンテストを実施
・子育て応援リーダー 登録者120人、活動回数1, 142回 ・地域子育て支援拠点延べ利用者数 152, 561人
・子育てナビ 10, 000部発行 ・ねやがわパパコンテストを実施
・子育て応援リーダー 登録者120人、活動回数1, 223回
30年度 27年度
0. 0% 単位
92. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
- 90 100
年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
152, 561
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
-165, 000
80
開設初年度である30年度の目標は 80パーセントに設定し、32年度には 100パーセントを目指す。
32年度 154, 000
-0. 0%
-157, 000
単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
169, 000 144, 373
99. 1%
目標値
31年度 目標値
27年度
平成27年度の実績値をベースに、 過去5年間の平均伸び率である3 パーセント増を毎年度の目標値とす る。
◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
身近な場所で子育て支援を受けるため、地域子育て支援拠点を利用してもらうことにより、安心して子 どもを産み、育てることができる環境づくりを推進できるため。
-0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
「子ども・子育て支援事業計 画」の推進
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
おおむね18歳未満の子どもを育てている家庭
2.取組の意図、目標 7
6
0. 00 187 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
子ども・子育て支援法 こども部
所管課等 2
11 21104
施策
28年度
10
所管部局
こどもを守る課
8, 618 年
11
27 1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
7, 355
杉本 達也
377 取組類型
辻 康明
3 2
0 大綱
377 187
1. 00
作成
年
0. 00
17 15
8, 241
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
0. 90
予算
部長名
13
20
0 7, 542
18 予算
29年度
16 子ども・子育て支援事業計画推進事務
平成28年度において、計画に掲げる施策をより一層総合的に推進するため関係課等の長で構成する庁内会 議を設置した。
子育て家庭に、妊娠期から途切れなく必要な支援を行い、一人一人の子どもが健やかに育つ環境を整備す るための施策を推進する。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
平成
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・「子ども・子育て支援事業計画」の平成29年度の施策実施状況について、子ども・子育て会議において点 検・評価を行い、これを公表する。
・平成29年度は「子ども・子育て支援事業計画」の中間年度に当たることから、当初の計画と現在の進捗状 況に大きな開きが見られる場合、計画の見直しを行う。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
31
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 見直しのうえで継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
0 29年度
設定 根拠
「子ども・子育て支援事業計画」の保育所、認定こども園(保育所部分) の保育量の見込みに対する確保方策の過不足人数
備 考 人
32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
「子ども・子育て支援事業計 画」の保育所等の量の見込みに 対する確保方策の過不足人数
・子ども・子育て会議を2回開催
・「子ども・子育て支援事業計画の推進に関する連絡調 整会議」を設置
・子ども・子育て会議を2回開催
30年度 27年度
0. 0% 単位
100. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
- 79
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
9
32年度 - 79
0. 0%
- 24 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
21 - 24
100. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
「子ども・子育て支援事業計画」の量の見込みと確保方策を設定している事業のうち、過不足をなくす ことが最も困難な保育所等の1・2歳児について、過不足をなくすことが計画全体の達成につながるた め。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
児童虐待の防止
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
虐待を疑われる、又は虐待を受けている子どもとその保護者、関係部署の職員及び市民
2.取組の意図、目標 7
6
7. 00 706 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
児童虐待の防止等に関する法律 こども部
所管課等 2
11 21105
施策
28年度
10
所管部局
こどもを守る課
45, 267 年
11
40 1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
41, 625
杉本 達也
3, 463 取組類型
辻 康明
3 2
0 大綱
3, 463 706
2. 60
作成
7. 00
17 15
41, 804
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
2. 60
予算
部長名
13
20
0 42, 331
18 予算
29年度
16 児童虐待防止ネットワーク事業
こども相談事業
・要保護児童対策地域協議会実務者会議において定期的なケース進行管理を実施するなど、活動の充実を図ってきた。 ・関係機関との連携を更に強化しながら、相談ケースへの対応を効果的に実施する必要がある。
・児童虐待防止に関する市民意識を高める取組を今後も継続して実施することで、早期発見・未然防止に努める必要がある。 ・平成29年4月から大阪府から市へ児童虐待事案送致が行われるなど、市の果たすべき役割が一層重要なものとなる。
・児童虐待防止に関する市民意識の向上、虐待問題に関わる関係機関職員の虐待対応スキルの向上を図ることで、児童 虐待の未然防止・早期発見・早期対応を図る。
・子ども自身の悩みや保護者の子育て等に関する悩みに対して助言等を行い、子どもの健全育成及び適正な児童養育を 図る。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・児童虐待相談(電話相談・面接相談・通告受理)を行う。 ・児童虐待防止の啓発を行う。
・児童虐待対応のため、訪問調査、関係機関連携を行うとともに、更なる体制の強化を図るため、平成29年 度からスーパーバイザーを配置する。
・子どもに関する相談(電話相談・面接相談・訪問面接・心理査定・関係機関連携)を行う。 ・関係部署の職員等の資質向上を図る研修会等を開催する。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 拡大
①事業費計
千円
特定財源
千円
35 29年度
講演会を含む要保護児童対策地域協議会の参加者数(実務者会議、代表 者会議、講演会)
人 要保護児童対策地域協議会参加 者数
情報共有、事例検討等を通じて関係部署職員の虐待対応スキルを向上させるとともに、講演会や啓発活 動により市民の虐待防止の意識を高めることで、虐待の未然防止や早期発見につながるため。
設定 根拠
終結件数÷ 被虐待児台帳計上件数× 100
備 考 %
38 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
要保護児童対策地域協議会にお ける被虐待児台帳の終結率
・いじめ防止と合わせた児童虐待防止キャンペーンの実 施
(11月の児童虐待防止推進月間に合わせ、市内四駅での 街頭啓発、市内公共施設等にのぼりを設置、本庁舎・駅 前に横断幕設置)
・要保護児童対策地域協議会運営(代表者会議2回、実 務者会議12回、個別ケース検討会議110回、進行管理会議 5回、研修会3回、事例検討会3回)
・児童虐待相談件数 1, 388件 ・児童虐待防止キャンペーンの実施
(11月の児童虐待防止推進月間に合わせ、市内四駅での 街頭啓発、公用車へのオレンジリボン掲示による啓発、 市民向けの講演会を開催した。)
・要保護児童対策地域協議会運営(代表者会議2回、実 務者会議12回、個別ケース検討会議140回、進行管理会議 5回、研修会3回、事例検討会3回)
・児童虐待相談件数 1, 171件
30年度 27年度
0. 0% 単位
111. 8% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
300 700 700
年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
28
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
700
36
700
前期5年間の平均参加者数614人を 基本として、毎年度700人以上(約14 パーセント増)を目指す。
32年度 37
650 216. 7%
760 34
単位
108. 6% 0. 00% 指 標 名
年度
37 38
75. 7%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式 支援等により終結率を高めることで、児童虐待件数の減少が図られるため。
700
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
子育て家庭への経済的支援
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
・中学校修了前の児童・生徒を養育する家庭
・身体又は精神に障害を有する20歳未満の児童を養育する保護者
2.取組の意図、目標 7
6
1. 00 597, 585 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
児童手当法・児童福祉法・特別児童扶養手当等の支給 に関する法律及び子どもの貧困の推進に関する法律 こども部
所管課等 2
11 21106
施策
28年度
10
所管部局
こどもを守る課
3, 725, 371
11
1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
15, 578
杉本 達也
3, 710, 098 取組類型
辻 康明
3 2
3, 250, 112 大綱
3, 710, 098 3, 847, 697
1. 50
作成
1. 00
17 15
15, 273
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
1. 55
予算
部長名
13
20
0 3, 863, 275
18 予算
29年度
16 児童手当支給事業
児童手当OAシステム管理事務 特別児童扶養手当支給事務
・対象者に対する個人通知の送付、窓口資料の見直しによる制度周知の徹底
・受付担当職員が制度内容、受付方法を理解し、スムーズな受付を行えるようにする。
・「子どもの貧困の推進に関する法律」を踏まえ、子どもの貧困対策施策を総合的に推進するため、庁内12部署で構成する「子どもの 貧困対策連絡調整会議」を設置した。
子育て世帯への経済的な支援施策について広く周知し、対象者がもれなく支援を受けられるようにする。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・中学校修了前の児童・生徒を養育する家庭に、適正に児童手当を支給する。また、6月の現況届につい て、提出漏れがないよう周知を図る。
・障害のある20歳未満の児童を養育する保護者に対する特別児童扶養手当について、正確かつ迅速に受付審 査事務を行う。
・貧困や孤立などから、地域で子どもを見守る環境の醸成を図るため「子ども食堂」の開設・運営を支援す る。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
100 29年度
設定 根拠
10月定時払支給対象者÷ 現況届対象者× 100
備 考 %
100 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
現況届等の提出により10月に支 給できた受給者の割合
・児童手当支給事業 対象児童数 28, 300人 支給額 3, 724, 165, 000円 ・特別児童扶養手当支給事務 受給者数 602人
・子どもの貧困対策施策を総合的に推進するため、庁内 12部署で構成する「子どもの貧困対策連絡調整会議」を 設置
・児童手当支給事業 対象児童数 29, 043人 支給額 3, 826, 015, 000円 ・特別児童扶養手当支給事務 受給者数 574人
30年度 27年度
0. 0% 単位
98. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
98
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
100
32年度 100
0. 0%
100 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
100 98
98. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
手当の受給資格のある世帯が、支給を受けるべき時期にもれなく受給できるようにすることが制度の趣 旨に沿った支援となるため。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
ひとり親の自立支援
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
・満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育するひとり親、母、又は養育者 ・児童の福祉に欠けるため支援を必要とする母子家庭
2.取組の意図、目標 7
6
3. 00 909, 012 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
児童扶養手当法、母子及び父子並びに寡婦福祉 法、児童福祉法
こども部 所管課等
2
11 21107
施策
28年度
10
所管部局
こどもを守る課
1, 417, 421
11
1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
43, 056
杉本 達也
1, 384, 377 取組類型
辻 康明
3 2
461, 420 大綱
897, 458 1, 370, 432
2. 95
作成
3. 00
17 15
33, 044
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
4. 20
予算
部長名
13
20
486, 919 1, 413, 488
18 予算
29年度
16 児童扶養手当支給事業
母子自立促進計画推進事務 母子保護の実施事業 ひとり親自立支援事業
児童扶養手当OAシステム管理事務 中核市移譲事務
債権管理事務
平成28年度において、児童扶養手当の多子加算の増額(第2子5, 000円・第3子以降3, 000円)を4か月分 行った。
・ひとり親家庭の生活・経済的支援を行うことにより、生活の安定と児童福祉の向上を図る。
・DV被害などにより母及びその子の生活において支援が必要な場合、速やかに母子生活支援施設に入所させ 保護する。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・満18歳に達する年度末までの児童を養育する、ひとり親家庭等に児童扶養手当を適正に支給するととも に、第2子4, 990円・第3子以降2, 990円の多子加算の増額を通年で行う。
・ひとり親家庭の父又は母の自立を支援するため、就職に有利な資格を取得するための経済的支援を行うと ともに、「自立支援教育訓練給付金」の支給対象者を拡大する。
・母子・父子自立支援員による各種相談事業やハローワークとの連携による就労支援等を行い、ひとり親家 庭の自立と生活の安定を図る。
・DV被害者等の母子家庭を母子生活支援施設に保護し、母子家庭が安定した生活を送り、子どもが健全に成 長できるよう支援を行う。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 拡大
①事業費計
千円
特定財源
千円
100 29年度
設定 根拠
支給が終了した人を対象とした就職先や就労形態の調査において、取得し た資格をいかして就労できた又は就労条件が改善したと回答のあった人数÷ 調査対象者数× 100
備 考 %
100 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
取得した資格をいかして就労で きた人又は就労条件が改善され た人の割合
・児童扶養手当支給事業 対象者
母子家庭 2, 493人 父子家庭 123人 養育者家庭 17人 支給額 1, 264, 891, 430円 ・自立支援給付金事業 教育訓練給付金 1人
高等職業訓練促進給付金 8人 (看護師 5人、准看護師 3人) ・児童扶養手当支給事業
対象者
母子家庭 2, 594人 父子家庭 139人 養育者家庭 17人 支給額 1, 281, 585, 330円 ・自立支援給付金事業 教育訓練給付金 2人
高等職業訓練促進給付金 10人 (看護師 3人、准看護師 7人)
30年度 27年度
0. 0% 単位
80. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
75
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
100
32年度 100
0. 0%
100 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
100 80
75. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
取得した資格をいかして就職できた割合が多いほど、経済的安定を得ることができ、母子家庭の福祉の 向上につながるため。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
ひとり親医療費助成業務
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
65歳未満で、規定する所得制限以内であり、18歳未満の子どもがいるひとり親家庭で、一定条件がある 父、母、養育者と18歳に達して以降最初の3月31日までの子ども
2.取組の意図、目標 7
6
0. 40 88, 862 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、ひとり親 家庭の医療費の助成に関する条例施行規則
健康部 所管課等 2
11 21108
施策
28年度
10
所管部局
保険事業室
189, 390 年
11
55 1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
9, 337
市川 克美
179, 984 取組類型
法元 俊行
3 2
91, 153 大綱
88, 911 180, 015
1. 00
作成
0. 40
17 15
9, 406
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
1. 00
予算
部長名
13
20
91, 073 189, 352
18 予算
29年度
16 ひとり親医療費助成事務
大阪府において、福祉医療費助成制度の再構築を平成30年4月に実施する方向で調整を進めており、その 中で、対象者や窓口負担の在り方の見直しが検討されている。
一定の条件を満たすひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と児童の健全 な育成を図る。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・市民に分かりやすい助成制度のチラシを配布するとともに、市広報誌、市ホームページに掲載し、市民へ の周知を図る。
・該当する申請者に医療証を交付するとともに、医療証で医療機関に受診された人に対して助成制度に基づ き医療費の助成を行う。
・大阪府が平成30年4月から福祉医療助成制度の再構築を実施することに伴い、条例改正及びシステム改修等 の準備作業を行う。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
2, 618 29年度
設定 根拠
公費負担額÷ 月平均対象者数÷ 12か月
備 考 円
2, 618 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
1人当たり公費負担額
・医療証の交付(継続は11月1日、新規はその都度)、 変更・廃止等の処理
・制度の周知(市広報誌1回掲載、市ホームページに常 時掲載、市民課、各市民センター、堀溝サービス窓口で 転入者等に案内ビラ配布)
・医療費の助成 ・各種の事務処理 ・医療証の交付(継続は11月1日、新規はその都度)、
変更・廃止等の処理
・制度の周知(市広報紙1回掲載、市ホームページに常 時掲載、市民課、各市民センター、堀溝サービス窓口で 転入者等に案内ビラ配布)
・医療費の助成 ・各種の事務処理
30年度 27年度
0. 0% 単位
95. 4% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
2, 410
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
2, 618
32年度 2, 471
0. 0%
2, 618 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
2, 618 2, 498
97. 5%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
公費負担の実施状況を示すことで、生活の安定と児童の健全な育成が図られているか確認できるため。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
子ども医療費助成業務
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
・高校生世代(18歳に達した以降の最初の3月31日まで)までの子ども ・医師が入院養育を必要と認めた、出生時の体重2, 000g以下の未熟児など
2.取組の意図、目標 7
6
0. 80 762, 149 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
子ども医療費の助成に関する条例、子ども医療 費の助成に関する条例施行規則
健康部 所管課等 2
11 21109
施策
28年度
10
所管部局
保険事業室
951, 335 年
11
5 1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
18, 673
市川 克美
932, 524 取組類型
法元 俊行
3 2
118, 172 大綱
680, 862 880, 321
2. 00
作成
0. 80
17 15
18, 811
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
2. 00
予算
部長名
13
20
251, 662 898, 994
18 予算
29年度
16 子ども医療費助成事務
未熟児養育医療給付事務
・平成19年10月から、通院の対象年齢を3歳未満から6歳に達して以降最初の3月31日までに引上げ。
・平成23年9月から、入・通院の対象年齢を12歳に達して以降最初の3月31日までに引上げ及び所得制限の廃止。 ・平成25年4月から、未熟児養育医療給付事務が大阪府から事務移譲。
・平成27年7月から、入・通院の対象年齢を18歳に達して以降最初の3月31日までに引上げ。
・子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、子どもの 福祉の増進を図る。
・種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に対して、その未熟性がなく なり、健康に成長することを図る。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・市民に分かりやすい助成制度のチラシを配布するとともに、市広報誌、市ホームページに掲載し、市民へ の周知を図る。
・該当する申請者に医療証を交付するとともに、医療証で医療機関に受診された人に対して助成制度に基づ き医療費の助成を行う。
・未熟児養育医療給付事務について、引き続き市民への周知を図るとともに、該当する申請者に医療券を交 付し、医療給付を行う。
・大阪府が平成30年4月から福祉医療助成制度の再構築を実施することに伴い、条例改正及びシステム改修等 の準備作業を行う。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
2, 042 29年度
設定 根拠
公費負担額÷ 月平均対象者数÷ 12か月
備 考 円
2, 042 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
1人当たり公費負担額
・医療証の交付(継続は8月1日交付、新規はその都 度)、変更・廃止等の処理
・制度の周知(市広報誌1回掲載、市ホームページに常 時掲載、市民課、各市民センター、堀溝サービス窓口 で、転入者・出生届提出者等に案内ビラ配布)
・医療費の助成 ・各種の事務処理 ・医療証の交付(継続は8月1日交付、新規はその都
度)、変更・廃止等の処理
・制度の周知(市広報紙1回掲載、市ホームページに常 時掲載、市民課、各市民センター、堀溝サービス窓口 で、転入者・出生届提出者等に案内ビラ配布)
・医療費の助成 ・各種の事務処理
・平成27年7月からの制度拡充の周知(対象家庭へ案 内・申請書の送付、市広報紙及び市ホームページへの掲 載、公共施設や医療機関でのポスター掲示等)
30年度 27年度
0. 0% 単位
105. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
1, 899
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
2, 042
32年度 2, 486
0. 0%
2, 042 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
2, 042 2, 145
76. 4%
目標値
31年度 目標値
27年度
平成27年7月に拡充した中学生及 び高校生世代に係る公費負担額は8 か月分のため、平成27年度の実績値 が少なくなっている。
◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
公費負担の実施状況を示すことで、子どもの健やかな成長への寄与及び福祉の増進が図られているか確 認できるため。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
地域子育て支援の充実
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
・おやこほっとステーション:0歳から小学校就学前の子ども及びその保護者
・ファミリー・サポート・センター:0歳から小学校6年生までの子ども、その保護者及び援助を行う人
2.取組の意図、目標 7
6
8. 00 0 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
児童福祉法 こども部 所管課等
2
11 21110
施策
28年度
10
所管部局
こどもセンター
55, 652 年
11
13 1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
47, 804
杉本 達也
7, 641 取組類型
勝浦 由紀子
3 2
7, 783 大綱
0 7, 783
3. 00
作成
8. 00
17 15
48, 011
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
3. 00
予算
部長名
13
20
7, 641 55, 587
18 予算
29年度
16 あそびの広場事業
情報提供事業 相談事業 講座事業
こどもセンター施設管理事業 育児サークル支援事業 子育てネットワーク関連事業 利用者支援事業
ファミリー・サポート・センター事業
こどもセンター施設整備事業
・子どもや子育てに関する情報提供の充実
・ファミリー・サポート・センターの提供会員養成講習会の実施 ・相談事業の充実
・(仮称)子育てリフレッシュ館との連携について検討
・おやこほっとステーションについては、子育てについての不安感等を和らげ、子どもの健やかな育ちを促進する。 ・ファミリー・サポート・センターについては、児童の預かり等の援助を受けたい人と援助を行いたい人との相互援助 活動の調整を行い、地域での子育て支援を促進する。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・子育て家庭の育児に関する相談に応じるとともに、子育て情報の提供を行う。 ・子どもと保護者が一緒に遊べ、保護者同士が交流できる場を提供する。
・ファミリー・サポート・センター事業をより円滑に実施するため、提供会員への講習会を開催する。 ・保護者向けの講座、講演会等については、縮小を検討しながら開催する。
・保育等の利用についての情報提供、相談など、利用者に対する支援を行う。
・(仮称)寝屋川子育てリフレッシュ館開設に向けて、こどもセンターで実施する講座等の内容を検討す る。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 見直しのうえで継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
65, 000 29年度
ファミリー・サポート・センター事業において登録している会員数 人
ファミリー・サポート・セン ター事業会員数
会員数、特に提供会員を増やすことにより、より利用しやすい事業となるため。 設定
根拠
ほっと広場、年齢別交流会、子育て講座等に参加した人数
備 考 人
71, 000 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
ほっとステーション延べ利用者 数
年間延べ利用者数 50, 645人 ・親子交流、遊び等 42, 081人 ・年齢別交流会 3, 859人 ・子育て講座 2, 098人 ・その他 2, 607人 年間延べ利用者数 61, 222人
・親子交流、遊び等 48, 787人 ・年齢別交流会 5, 416人 ・子育て講座 2, 549人 ・その他 4, 470人
30年度 27年度
0. 0% 単位
80. 4% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
987 990 1, 000
年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
61, 222
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
960
67, 000
980 平成27年度の実績値をベースに、過
去5年間の平均伸び率である2パー セント増を毎年度の目標値とする。 (十人未満切捨て)
32年度 55, 000
950 96. 3%
1, 013 63, 000
単位
105. 5% 0. 00% 指 標 名
年度
69, 000 50, 645
111. 3%
目標値
31年度 目標値
27年度
平成27年度の実績値をベースに過去 5年間の平均伸び率である4パーセ ント増を毎年度の目標とする。(千 人未満切捨て)
◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
利用者数を毎年増加させることで、情報提供、利用者支援の充実、ニーズにあった講座の開催、利用者 からの子育て相談への適切な対応等を図ることができたと考えられるため。
970
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
地域の子育て支援
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
地域の子育て家庭
2.取組の意図、目標 7
6
0. 00 485 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
大阪府補助金交付規則、大阪府地域福祉・子育て支援 交付金交付要綱、子ども・子育て支援事業計画 こども部
所管課等 2
11 21111
施策
28年度
10
所管部局 保育課
48, 536 年
11
21 1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
8, 990
杉本 達也
46, 970 取組類型
入江 智子
3 2
45, 000 大綱
470 45, 485
0. 19
作成
0. 00
17 15
1, 566
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
1. 10
予算
部長名
13
20
46, 500 54, 475
18 予算
29年度
16 民間保育所地域子育て支援事業
公立保育所地域交流事業
・平成21年度に創設された大阪府地域福祉・子育て支援交付金を活用し、民間保育所に対し補助を行っている。
・今後も、多様化する在宅で子育てしている家庭のニーズに柔軟に対応していくため、事業内容について検討していく必要がある。
保育を通じて蓄積された子育てに関する知識・技術をいかし、地域の子育て家庭に対し必要な相談・指 導・助言を行い、子育てへの不安の解消及び負担の軽減を図る。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・民間保育所等での地域子育て支援事業に対して、補助金を適正に支出する。 ・公立保育所で、所庭開放、体験保育等を行う。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
15, 000 29年度
公立保育所が実施する地域交流事業に参加した人数 人
公立保育所の地域交流事業の利 用者数
子どもの数は減少傾向であるが、多様化する在宅子育て家庭のニーズに対応し、子育て支援が達成でき ていることを計れるため。
設定 根拠
民間保育所が実施する地域子育て支援事業に参加した人数
備 考 人
15, 000 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
民間保育所の地域子育て支援事 業の利用者数
・民間保育所地域子育て支援事業( 29か所) (実施内容及び延べ利用者数)
園庭開放 4, 409人 子育て相談 1, 126人 地域交流 3, 905人 各種教室 4, 860人 合計 14, 300人
・公立保育所地域交流事業( 6か所) (実施内容及び延べ利用者数) 所庭開放 11, 006人 育児相談 1, 149人 育児教室 668人 体験保育 207人 サークル支援 1, 992人 広場 1, 464人 合計 16, 486人 ・民間保育所地域子育て支援事業( 30か所)
(実施内容及び延べ利用者数) 園庭開放 5, 124人 子育て相談 1, 217人 地域交流 3, 744人 各種教室 4, 526人 合計 14, 611人
・公立保育所地域交流事業( 6か所) (実施内容及び延べ利用者数) 所庭開放 10, 829人 育児相談 907人 育児教室 483人 体験保育 198人 サークル支援 1, 963人 広場 1, 212人 合計 15, 592人
30年度 27年度
0. 0% 単位
95. 3% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
‐ 16, 000 16, 000
年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
14, 611
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
16, 000
15, 000
16, 000
32年度 ‐
15, 592 0. 0%
16, 486 15, 000
単位
103. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
15, 000 14, 300
0. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度
大規模改修工事を行った 園があったため、前年度 より実績が減少した。 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
子どもの数は減少傾向であるが、多様化する在宅子育て家庭のニーズに対応し、子育て支援が達成でき ていることを計れるため。
16, 000
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 子育てしやすい環境を整備する
あかつき・ひばり園の運営管 理
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
指定管理者、利用児童とその保護者
2.取組の意図、目標 7
6
0. 00 87, 071 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
児童福祉法、療育・自立センター条例、地方自 治法
こども部 所管課等
2
11 21112
施策
28年度
10
所管部局
子育て支援課
231, 263 年
11
48 1.市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
160, 825
杉本 達也
108, 983 取組類型
勝浦 由紀子
3 2
0 大綱
108, 983 87, 071
14. 52
作成
0. 90
17 15
122, 280
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
19. 68
予算
部長名
13
20
0 247, 896
18 予算
29年度
16 あかつき・ひばり園管理運営業務
指定管理者制度の導入により、施設の管理運営を適切に実施する。
指定管理者制度の導入後も、療育水準を維持・向上させるとともに、障害児療育の専門施設としてセン ター的役割を引き続き果たしていけるように、助言・指導していく。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・指定管理者による適切な施設運営を図る。
・指定管理者との緊密な連携の下で、療育水準の維持・向上を図る。 ・利用者が安全で安心して利用できるよう施設整備を行う。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 29年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
100 29年度
%
設定 根拠
指定管理者施設に対する実績検証票において、「適正である」と評価され た割合
備 考 %
100 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
指定管理者施設に対する実績検 証票における「適正である」割 合
・園児の療育指導及び保護者支援を適切に実施した。 ・療育相談室活動や巡回相談等の業務も他機関と適切に 連携を行い、センター的役割を果たした。
・園庭横及び保育室裏のフェンス修繕を実施した。 ・園児の療育指導及び保護者支援を適切に実施した。
・療育相談室活動や巡回相談等の業務も他機関と適切に 連携を行い、センター的役割を果たした。
・正門、フェンス及び防犯カメラの修繕並びに訓練用 ベッド、歯科診療所器材等の施設整備を実施した。
30年度 27年度
0. 0% 単位
100. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪28年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
100
30年度 ≪27年度に実施した取組≫
100
32年度 100
0. 0%
100 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
100 100
100. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
指定管理者施設に対する実績検証票における各事業において「適正である」と評価されることが、適正 な施設管理につながるため。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式