平成30年度 一般会計補正予算 (第5号)
平成30年度
17
目 次
1
平成30年度 一般会計補正予算(第5号)
1 総括
(歳 入) (単位:千円) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 12 分 担 金 及 び 負 担 金 76,337 140 76,477 14 国 庫 支 出 金 2,877,623 36,321 2,913,944 15 県 支 出 金 1,174,902 3,153 1,178,055 17 寄 附 金 71,180 2,500 73,680 18 繰 入 金 457,653 △28,850 428,803 19 繰 越 金 100,000 542,736 642,736 21 市 債 2,599,600 6,000 2,605,600 歳 入 合 計歳 入 合 計 17,291,600 562,000 17,853,600歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳 出) (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 2 総 務 費 1,700,819 241,581 1,942,400 1,714 239,867 3 民 生 費 5,056,230 △485 5,055,745 △485 4 衛 生 費 1,341,506 7,600 1,349,106 7,600 6 農 林 水 産 業 費 500,522 1,154 501,676 1,154 7 商 工 費 401,764 5,499 407,263 1,999 3,500 8 土 木 費 1,218,851 27,003 1,245,854 △1,479 △29,200 466 57,216 9 消 防 費 599,661 1,155 600,816 1,155 10 教 育 費 4,036,480 29,180 4,065,660 19,800 2,500 6,880 11 公 債 費 1,582,801 190,913 1,773,714 190,913 14 災 害 復 旧 費 13,000 58,400 71,400 37,800 20,500 100 歳 出 合 計歳 出 合 計 17,291,600 562,000 17,853,600 39,474 11,100 4,680 506,746 一 般 財 源
2 歳入
(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位:千円) 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 2 土木費分担金 3,709 140 3,849 1 土木費分担金 140 公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金 140( 既 決 1,140) 計 18,090 140 18,230 (款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 4 災害復旧費国庫負担金 1,181 37,800 38,981 2 土木施設災害復旧費負 37,800 現年土木施設災害復旧費負担金 担金 37,800( 既 決 0) 計 1,819,262 37,800 1,857,062 (款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 4 土木費国庫補助金 245,289 △1,479 243,810 1 道路橋梁費補助金 △1,479 社会資本整備総合交付金(道路等) △ 1,479( 既 決 189,563) 計 1,050,357 △1,479 1,048,878 (款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 4 農林水産業費県補助金 275,358 1,154 276,512 2 林業費補助金 1,154 里山林整備事業補助金 △765(既決 1,890) 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 観光景観林整備事業補助金 1,919( 既 決 1,000) 5 商工費県補助金 9,658 1,999 11,657 1 商工費補助金 1,999 歴史街道観光推進環境整備事業費補助金 1,999( 既 決 0) 計 558,483 3,153 561,636 (款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 5 教育費寄附金 80 2,500 2,580 1 教育振興費寄附金 2,500 教育振興費寄附金 2,500(既決 80) 計 71,180 2,500 73,680 (款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 財政調整基金繰入金 130,564 △30,564 100,000 1 財政調整基金繰入金 △30,564 財政調整基金繰入金 △30,564(既決 130,564) 計 429,776 △30,564 399,212 (款) 18 繰入金 (項) 2 財産区繰入金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 2 大湫財産区繰入金 5,019 1,714 6,733 1 総務費繰入金 1,714 地域振興補助事業繰入金 1,714(既決 0) 計 27,877 1,714 29,591 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額
(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 繰越金 100,000 542,736 642,736 1 前年度繰越金 542,736 前年度繰越金 542,736(既決 100,000) 計 100,000 542,736 642,736 (款) 21 市債 (項) 1 市債 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 5 土木債 317,000 △29,200 287,800 1 道路橋梁債 △29,700 市道等整備交付金事業債 10,300( 既 決 138,300) 南垣外北野線道路改良事業債(辺地) △ 40,000( 既 決 140,000) 2 河川債 500 県営急傾斜地崩壊対策負担事業債 500( 既 決 4,100) 7 教育債 1,356,400 19,800 1,376,200 1 小学校債 15,000 小学校施設空調整備事業債 15,000(既決 0) 2 中学校債 4,800 中学校施設空調整備事業債 4,800(既決 0) 8 臨時財政対策債 600,000 △5,100 594,900 1 臨時財政対策債 △5,100 臨時財政対策債 △5,100(既決 600,000) 9 災害復旧債 6,500 20,500 27,000 1 土木施設災害復旧債 20,500 現年土木施設補助災害復旧事業債 18,800( 既 決 6,500) 現年土木施設単独災害復旧事業債 1,700( 既 決 0) 計 2,599,600 6,000 2,605,600 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額
3 歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 5 財産管理費 114,316 20,400 134,716 20,400 13 委託料 △14,600 15 工事請負費 35,000 本庁舎管理経費 △14,600(既決 81,842) 旧庁舎跡地再整備事業 35,000(既決 0) 6 財政管理費 20,229 200,000 220,229 200,000 25 積立金 200,000 公共施設整備基金積立金 200,000(既決 1,884) 7 企画費 179,572 △4,485 175,087 △4,485 13 委託料 △4,485 移住定住促進奨励金交付事業 △2,500(既決 30,662) 三世代同居・近居世帯定住奨励金交付事業 △31(既決 3,674) 若者世帯民間賃貸住宅入居奨励金交付事業 △1,954(既決 6,656) 11 自治振興費 112,824 25,000 137,824 1,714 23,286 19 負担金補助 25,000 及び交付金 地域振興補助事業 (既決 4,000) 危険ブロック塀等撤去促進事業 25,000(既決 0) 14 諸費 28,959 666 29,625 666 23 償還金利子 666 及び割引料 国庫等返還金 666(既決 0) 計 1,362,570 241,581 1,604,151 1,714 239,867(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 3 老人憩の家 21,027 △485 20,542 △485 15 工事請負費 △485 費 老人憩いの家施設整備事業 △485(既決 4,000) 計 2,620,459 △485 2,619,974 △485 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額(款) 4 衛生費
(項) 3 環境費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 環境総務費 46,739 7,600 54,339 7,600 2 給料 4,300 3 職員手当等 2,300 環境保全事務経費 7,600(既決 36,335) 4 共済費 1,000 計 105,482 7,600 113,082 7,600(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 2 林業振興費 15,469 1,154 16,623 1,154 13 委託料 1,919 19 負担金補助 △765 里山林整備事業 △765(既決 1,890) 及び交付金 観光景観林整備事業 1,919(既決 1,000) 計 29,754 1,154 30,908 1,154(款) 7 商工費
(項) 1 商工費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 2 商工振興費 214,937 3,500 218,437 3,500 19 負担金補助 3,500 及び交付金 小口融資預託金 3,500(既決 103,012) 4 観光費 47,558 1,999 49,557 1,999 15 工事請負費 1,999 観光地整備促進事業 1,999(既決 1,650) 計 401,764 5,499 407,263 1,999 3,500(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 土木総務費 73,918 △7,600 66,318 △7,600 2 給料 △4,300 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 3 職員手当等 △2,300 土木総務事務経費 △7,600(既決 73,118) 4 共済費 △1,000 計 73,918 △7,600 66,318 △7,600(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 2 道路維持費 52,428 10,669 63,097 10,669 12 役務費 38 13 委託料 10,038 道路維持管理経費 669(既決 18,788) 18 備品購入費 323 市道補修経費 10,000(既決 30,000) 19 負担金補助 270 及び交付金 3 道路新設改 609,387 18,034 627,421 △1,479 △29,700 326 48,887 13 委託料 35,400 良費 15 工事請負費 △48,336 市単側溝等道路改良事業 40,000(既決 11,000) 17 公有財産購 12,800 市道等整備交付金事業 12,534(既決 350,000) 入費 南垣外北野線道路改良事業 22 補償補填及 18,170 △40,000(既決 140,000) び賠償金 瑞浪恵那道路整備関連事業 5,500(既決 0) 計 691,106 28,703 719,809 △1,479 △29,700 326 59,556(款) 8 土木費
(項) 3 河川費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 河川管理費 32,460 5,900 38,360 500 140 5,260 15 工事請負費 5,200 19 負担金補助 700 用悪水路河川改修事業 5,200(既決 2,500) 及び交付金 県営急傾斜地崩壊対策負担事業 700(既決 5,700) 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額(款) 8 土木費
(項) 3 河川費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 計 37,749 5,900 43,649 500 140 5,260(款) 9 消防費
(項) 1 消防費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 常備消防費 441,089 669 441,758 669 12 役務費 38 13 委託料 38 消防職員教育訓練経費 308(既決 7,147) 18 備品購入費 323 緊急出動資器材維持管理経費 361(既決 2,180) 19 負担金補助 270 及び交付金 4 防災費 26,012 486 26,498 486 13 委託料 486 防災行政無線更新事業 486(既決 0) 計 599,661 1,155 600,816 1,155(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 3 教育振興費 85,187 △1,003 84,184 △1,003 14 使用料及び △1,003 賃借料 小中合同活動経費 △1,003(既決 2,192) 計 253,646 △1,003 252,643 △1,003(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 3 学校建設費 13,259 20,000 33,259 15,000 5,000 13 委託料 20,000 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 小学校施設空調整備事業 20,000(既決 0) 計 170,267 20,000 190,267 15,000 5,000(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 3 学校建設費 2,470,498 7,300 2,477,798 4,800 2,500 13 委託料 6,500 18 備品購入費 800 瑞浪北中学校施設整備事業 800(既決 2,467,998) 中学校施設空調整備事業 6,500(既決 0) 計 2,601,162 7,300 2,608,462 4,800 2,500(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 5 文化費 78,144 2,883 81,027 2,883 9 旅費 1,683 13 委託料 1,200 岐阜の地歌舞伎支援事業 2,883(既決 0) 計 366,389 2,883 369,272 2,883(款) 11 公債費
(項) 1 公債費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 元金 1,467,710 208,000 1,675,710 208,000 23 償還金利子 208,000 及び割引料 市債償還元金 208,000(既決 1,467,710) 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額(款) 11 公債費
(項) 1 公債費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 2 利子 115,091 △23,087 92,004 △23,087 23 償還金利子 △23,087 及び割引料 市債償還利子 △23,087(既決 115,091) 3 公債諸費 0 6,000 6,000 6,000 22 補償補填及 6,000 び賠償金 公債事務経費 6,000(既決 0) 計 1,582,801 190,913 1,773,714 190,913(款) 14 災害復旧費
(項) 1 土木施設災害復旧費
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 土木施設災 13,000 58,400 71,400 37,800 20,500 100 15 工事請負費 58,400 害復旧費 現年土木施設単独災害復旧事業 1,700(既決 0) 現年土木施設補助災害復旧事業 56,700(既決 13,000) 計 13,000 58,400 71,400 37,800 20,500 100 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額2 一般職
(1)総 括
(単位:千円)
報 酬
給 料
職員手当
計
補 正 後
359
1,253,880
725,620
1,979,500
616,892
2,596,392
補 正 前
359
1,253,880
725,620
1,979,500
616,892
2,596,392
比 較
0
0
0
0
0
0
補 正 後
30,384
33,216
27,939
360
5,945
97,375
12,600
補 正 前
30,384
33,216
27,839
360
5,945
96,675
12,600
比 較
0
0
100
0
0
700
0
補 正 後
3,400
23,272
1,017
285,373
204,229
332
178
補 正 前
3,400
23,272
1,017
285,973
204,429
332
178
比 較
0
0
0
△ 600
△ 200
0
0
給 与 費 明 細 書
休日勤務
手 当
扶養手当
通勤手当
単身赴任
手 当
特殊勤務
手 当
時間外勤務
手 当
備 考
区 分
職員数(人)
給 与 費
共 済 費
合 計
区 分
職員手当の
内 訳
管理職手当
初任給調整
手 当
職員手当の
内 訳
夜間勤務
手 当
区 分
住居手当
宿日直手当
期末手当
勤勉手当
地域手当
災害派遣
手 当
特別勤務手当
管理職員
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分
増 減 額
給 料
0 その他の増減分
0 職員の異動等
職員手当
0 その他の増減分
0 職員の異動等
(単位:千円)
増減事由別内訳
説 明
備 考
本年度提出に係る分 (追加) (単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額
44,638
- 30~3144,638
44,6382,813
- 30~312,813
2,81325,093
- 30~3125,093
25,0931,973
- 30~311,973
1,698145,200
- 30~33145,200
127,20028,500
- 30~3328,500
18,0006,300
- 316,300
300 本年度提出に係る分 (変更) (単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額38,475
- 30~3138,475
875 4,535 33,065 が ん 検 診 等 委 託 料 特 定 財 源 一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 事 項 限 度 額 前年度末までの 支出(見込)額 当該年度以降の 支出予定額 左 の 財 源 内 訳 デ マ ン ド 交 通 運 行 業 務 委 託 料 10,500 過年土木施設補助災害復旧工事請負費 4,200 1,800 血 液 検 査 委 託 料 275 バ ス 路 線 維 持 対 策 業 務 委 託 料 18,000 医 師 ・ 歯 科 医 師 等 出 務 委 託 料 予 防 接 種 ワ ク チ ン 購 入 費 一般財源 そ の 他 特 定 財 源債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
事 項 限 度 額 地 方 債 予 防 接 種 委 託 料 前年度末までの 支出(見込)額 当該年度以降の 支出予定額 左 の 財 源 内 訳 国 県 支 出 金( 単位 : 千円 )
前 々 年 度 末
前
年
度
末
当 該 年 度 末
当 該 年 度 中
当 該 年 度 中
起 債 見 込 額
元 金 償 還 見 込 額
1.
7,387,708
7,657,521
2,490,800
1,191,511
8,956,810
(1)
総
務
1,397,752
1,686,601
40,200
100,391
1,626,410
(2)
民
生
0
45,500
204,200
2,275
247,425
(3)
衛
生
346,955
181,239
17,500
97,130
101,609
(4)
農 林 水 産
83,031
85,797
23,400
14,097
95,100
(6)
土
木
3,492,572
3,256,023
397,400
440,427
3,212,996
(8)
消
防
567,052
505,052
34,400
81,736
457,716
(9)
教
育
1,478,396
1,882,398
1,773,700
448,142
3,207,956
地 方 債 の 前 々 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
区 分
当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
現
在
高
現
在
高
現 在 高 見 込 額
普
通
債
( 単位 : 千円 )
前 々 年 度 末
前
年
度
末
当 該 年 度 末
当 該 年 度 中
当 該 年 度 中
起 債 見 込 額
元 金 償 還 見 込 額
2.
118,516
149,919
35,200
26,091
159,028
(1)
補
助
96,061
109,671
32,300
20,107
121,864
(2)
単
独
22,455
40,248
2,900
5,984
37,164
3.
5,523,713
5,682,773
594,900
458,108
5,819,565
(3)
臨 時 財 政
対
策
債
5,325,799
5,544,361
594,900
415,928
5,723,333
13,029,937
13,490,213
3,120,900
1,675,710
14,935,403
区 分
当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
現
在
高
現
在
高
現 在 高 見 込 額
災 害 復 旧 債
そ
の
他
合 計
1 総括
(歳 入) (単位:千円) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 8 繰 越 金 4,550 115,100 119,650 歳 入 合 計歳 入 合 計 3,422,400 115,100 3,537,500歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳 出) (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 5 諸 支 出 金 4,550 115,100 119,650 115,100 歳 出 合 計歳 出 合 計 3,422,400 115,100 3,537,500 115,100 そ の 他 保険料 国県支出金 基金交付金
2 歳入
(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円) 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 繰越金 4,550 115,100 119,650 1 前年度繰越金 115,100 前年度繰越金 115,100(既決 4,550) 計 4,550 115,100 119,650 目 区 分 金 額3 歳出
(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明 2 償還金 3,000 115,100 118,100 115,100 23 償還金利子 115,100 及び割引料 償還金 115,100(既決 3,000) 計 4,550 115,100 119,650 115,100 そ の 他 区 分 金 額 保険料 国県支出金 基金交付金本年度提出に係る分 (追加) (単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額