10101030015 橋梁長寿命化修繕計画事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 1:1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 3.地震等の災害発生時に、被害を軽減できるよう、建築物の耐震化や、道路、橋梁、上下水道などの都市基盤の計画的な維持管理を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。 取り組みの方向 100.老朽化した道路、橋梁、公園、上下水道などの都市基盤や学校園などの市有建築物に ついて、管理コストの平準化を図りながら、計画的に改修・更新を進めます。 実行計画事業名 橋梁の修繕・耐震化事業 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 9.計画策定・計画推進 事業期間 2011(H23)年度
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実行計画事業名 橋梁の修繕・耐震化事業 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 橋梁長寿命化修繕計画の策定 根拠法令等 決裁 目 的 橋梁の管理手法として、従来の事後的な修繕及び架替えから計画的な補修、架替え等、予防的見地へ転換を図り、 橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架替えに係る費用の縮減を図るとともに、道路網の安全性、信頼性を確保す ることを目的とする。 活動の概要 対象橋梁を選定した中で、各橋梁の修繕内容・時期又は架替え時期を検討して、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、 進捗管理を行う。 実績 3 6 3.指標推移 指標の名称 橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕・耐震化工事の着手橋梁数 指標の説明 橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕・耐震化工事の着手橋梁数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 5 単位 橋 目標(予測) 3 6 5 60.57 0.17 0.70 正職員数 0.57 0.17 0.70 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,575 1,339 5,566 正職員人件費(換算額) 4,575 1,339 5,566 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 22,508 19,810 50,161 ■事務事業の総計(千円) 27,083 21,149 55,727 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 11,880 10,230 27,500 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 15,203 10,919 28,227 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 計画に基づき5橋の修繕工事を実施した。橋梁点検73橋を実施した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続して計画に基づき修繕を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10104030001 開発行為に伴う帰属道路処理事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 4.安全で快適な交通環境が整うまち 取り組みの方向 14.日常生活において安全に歩行できるよう、快適な歩行空間の整備に取り組むとともに、交通事故の防止を図るため、自転車や歩行者の交通安全意識の向上を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 2004(H16)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 都市計画法等、枚方市開発事業等の手続きに関する条例に基づく協議による良好な道路環境、形成 根拠法令等 都市計画法 目 的 開発事業等に伴い開発業者が整備する道路施設を、地域特性及び安定した道路機能を確保したものにする。 活動の概要 開発行為に際し、都市計画法、道路法、枚方市開発事業等の手続きに関する条例に基づき、道路形状構造等につい て開発者と協議を行い、良好な道路環境、形成を図る。 実績 302 285 3.指標推移 指標の名称 法等に基づく協議件数 指標の説明 都市計画法等、枚方市開発事業等の手続きに関する条例に基づく協議回数。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 240 単位 件 目標(予測) 300 300 300 2501.15 1.15 1.15 正職員数 1.15 1.15 1.15 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 9,231 9,055 9,144 正職員人件費(換算額) 9,231 9,055 9,144 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 904 2,114 ■事務事業の総計(千円) 9,231 9,959 11,258 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 2,134 904 2,114 一般財源 7,097 9,055 9,144 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 開発事業等の手続等に関する条例第7条事前協議及び第17条協議148件、都市計画法第32条に基づく協議63件、その他法律等の協議29件、開発等の検査202件、公共施設等の移管申請数39件。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続して効率的な事務の執行を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 80.00% 80%以上100%未満 : やや高い
10104030002 地下埋設工事等調整事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 4.安全で快適な交通環境が整うまち 取り組みの方向 14.日常生活において安全に歩行できるよう、快適な歩行空間の整備に取り組むとともに、交通事故の防止を図るため、自転車や歩行者の交通安全意識の向上を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 2004(H16)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 枚方市道路占用連絡協議会の開催 根拠法令等 道路法 目 的 路上工事の徹底合理化の推進 活動の概要 路上工事による通行支障を削減していくため、道路、下水、ガス、電気、電気通信、水道の道路掘削工事について、工 事が重複しないよう調整をするため、連絡協議会の開催を行う。また、長期的な工事計画の情報提供を行う。 実績 2 2 3.指標推移 指標の名称 枚方市道路占用連絡協議会の開催数 指標の説明 各事業者の工事予定を情報交換して協議調整を行う。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 2 単位 回 目標(予測) 2 2 2 20.66 0.66 0.30 正職員数 0.66 0.66 0.30 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 5,298 5,197 2,385 正職員人件費(換算額) 5,298 5,197 2,385 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 5,298 5,197 2,385 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 5,298 5,197 2,385 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 枚方市道路占用連絡協議会において地下埋設工事連絡調整を2回開催した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 地下埋設工事連絡調整会議の開催と長期工事予定の情報提供。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10104030003 道路管理事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 4.安全で快適な交通環境が整うまち 取り組みの方向 14.日常生活において安全に歩行できるよう、快適な歩行空間の整備に取り組むとともに、交通事故の防止を図るため、自転車や歩行者の交通安全意識の向上を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 3.施設維持管理(指定管理除く) 事業期間 2004(H16)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 道路機能を確保するための認定路線道路の延長。 根拠法令等 道路法 目 的 道路管理者である市が、道路網の整備を図るため道路に関して、路線の認定、管理、構造、保全等に関する管理事務 を円滑に遂行することを目的とする。 活動の概要 規制を行うための路線認定行為 道路の管理瑕疵による賠償 第三者による道路施設の損傷行為について現状復旧のための原因者に対する指導 年2回の道路一斉パトロール 実績 68.5 68.6 3.指標推移 指標の名称 認定路線道路の延長 指標の説明 市が管理する全道路延長に対する認定路線延長 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 68.8 単位 % 目標(予測) 70.0 70.0 70 70.04.91 4.91 3.26 正職員数 4.01 4.01 1.96 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.90 0.90 1.30 再任用職員数 0.90 0.90 1.30 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 36,210 35,575 21,983 正職員人件費(換算額) 32,188 31,575 15,584 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 4,022 4,000 6,399 再任用職員人件費(換算額) 4,022 4,000 6,399 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 21,278 1,300 ■事務事業の総計(千円) 36,210 56,853 23,283 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 10,230 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 1,306 1,475 1,300 一般財源 34,904 45,148 21,983 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 全市管理道路における認定道路の割合 68.8% 路線認定数 71件 道路管理瑕疵に基づく賠償 1件 道路施設損傷の原因者負担による施設復旧工事 147件 道路放置自動車等調査撤去 受付3件、撤去3件 不法投棄物調査撤去 受付 139件、撤去 425個 放置自転車調査撤去 受付 201件、撤去 145台 放置バイク調査撤去 受付 11件、撤去 11台 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続して効率的な事務の執行を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 98.29% 80%以上100%未満 : やや高い
10104030004 道路占用・掘削許可事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 4.安全で快適な交通環境が整うまち 取り組みの方向 14.日常生活において安全に歩行できるよう、快適な歩行空間の整備に取り組むとともに、交通事故の防止を図るため、自転車や歩行者の交通安全意識の向上を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 2004(H16)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 占用許可事務を、道路法に基づき適正に効率よく執行する。 根拠法令等 道路法 目 的 電気、ガス、水道等の公益事業に効率的な許可を行う。 活動の概要 道路法の規定に基づき、道路における電気、ガス、水道、下水道等の占用申請について、警察と協議しその許可を行 う。 実績 2,130 2,543 3.指標推移 指標の名称 占用申請等処理件数 指標の説明 道路占用許可申請及び道路工事施工承認、法定外公共物使用許可等申請(工作物・物件等の設置等用)、法定外 公共物使用許可等申請(工事施行用) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 2729 単位 件 目標(予測) 2,589 2,130 2543 25000.81 0.81 1.65 正職員数 0.81 0.81 1.65 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 6,502 6,378 13,119 正職員人件費(換算額) 6,502 6,378 13,119 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 6,502 6,378 13,119 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 6,502 6,378 13,119 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 道路占用許可申請 2,302件 道路工事施行承認 250件 法定外公共物使用許可等申請(工作物・物件等の設置等) 150件 法定外公共物使用許可等申請(工事施工用) 27件 *職員異動に伴い、事務分担割合を見直した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続して、事務の効率化を図りながら執行する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 107.31% 100%以上 : 高い
10104030005 法定外公共物整理事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 4.安全で快適な交通環境が整うまち 取り組みの方向 14.日常生活において安全に歩行できるよう、快適な歩行空間の整備に取り組むとともに、交通事故の防止を図るため、自転車や歩行者の交通安全意識の向上を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 3.施設維持管理(指定管理除く) 事業期間 2000(H12)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 -根拠法令等 道路法 目 的 地方分権の推進(平成12年度)により、里道等の法定外公共物を国から譲与を受け、円滑な維持管理を行うために、 譲与を受けた物件の情報管理を行う。 活動の概要 国から譲与を受けた里道等の通行機能の有無について精査を行い、機能のないものについては返還を行い、機能を 有する未譲与物件の追加譲与を行い、現況機能に応じた管理ができるよう情報整理を行う。 実績 4 14 3.指標推移 指標の名称 -指標の説明 -年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 0 単位 件 目標(予測) 0 0 0 00.57 0.57 0.12 正職員数 0.57 0.57 0.12 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,575 4,488 954 正職員人件費(換算額) 4,575 4,488 954 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 753 326 ■事務事業の総計(千円) 4,575 5,241 1,280 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 335 753 326 一般財源 4,240 4,488 954 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 国有財産の無償譲与(追加)件数 0件(用途廃止による売り払い 10件、事前協議 8件) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続して効率的な事務の執行を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 0.00% 50%未満 : 低い
10528010007 道路アダプト事業 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 28.美しく魅力あるまち並みが育まれるまち 取り組みの方向 92.きれいなまちをつくるため、一人ひとりがポイ捨てなどのマナーに反する行為をなくすととも に、地域の道路・公園等の美化活動を促進するなど、まちの美化に向けた取り組みを進めま す。 取り組みの方向 実行計画事業名 公共場所のアダプトプログラム事業 基本目標 施策目標 18.啓発 事業期間 2004(H16)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 アダプト路線の拡充 根拠法令等 アダプトプログラム(枚方市まち美化行動計画の一環) 目 的 公共空間である駅周辺や住宅街の市の管理する道路を市民が道路の里親となり管理を行い、市民や事業者と市が パートナーシップを組み街の美観を守る制度の推進 活動の概要 枚方市道の清掃活動及び植栽の維持管理、支障箇所の通報活動を地域が行い、市が清掃道具の貸与や廃棄物の 処理を行う活動の推進 実績 15 16 3.指標推移 指標の名称 道路アダプト実施個所 指標の説明 アダプト活動取組箇所数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 15 単位 箇所 目標(予測) 15 16 16 150.37 0.43 0.22 正職員数 0.37 0.43 0.22 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,970 3,386 1,749 正職員人件費(換算額) 2,970 3,386 1,749 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 439 545 ■事務事業の総計(千円) 2,970 3,825 2,294 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 400 439 545 一般財源 2,570 3,386 1,749 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 15団体(継続)が枚方市アダプトプログラム制度に基づき、環境美化活動を実施した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 環境部と連携して、引き続き支援していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 93.75% 80%以上100%未満 : やや高い
10631030007 河川・水路・法定外水路境界明示事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 100.老朽化した道路、橋梁、公園、上下水道などの都市基盤や学校園などの市有建築物について、管理コストの平準化を図りながら、計画的に改修・更新を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 3.施設維持管理(指定管理除く) 事業期間 2011(H23)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 準用河川及び法定外公共物(水路)の適正な管理 根拠法令等 河川法、枚方市法定外公共物の管理に関する条例、枚方市手数料条例 目 的 準用河川及び法定外公共物(水路)とこれに隣接する土地との境界を確定する。この業務を適切に処理し、公共財産 の適正な管理を行う。 活動の概要 本市が管理する準用河川・法定外公共物(水路)に隣接する土地所有者からの申請に基づき、その土地と水路等の境 界について、双方現地立会で境界線の位置を協議のうえ定める。 実績 115 84 3.指標推移 指標の名称 境界新規明示及び既明示証明 指標の説明 新規明示筆数・既明示証明件数 ※申請に基づくものであり、市が積極的に行っていくものではないため、下記目標値はない。平成28年度より法定外公 共物(水路)及び準用河川の管理が上下水道局より移管されたため、2016(H28)年度は115件の実績、2017(H29)年 度及び2018(H30)年度は84件の実績となっている。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 84 単位 件 目標(予測) 4 100 80 802.79 2.79 3.17 正職員数 2.79 2.79 2.39 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.78 再任用職員数 0.00 0.00 0.78 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 22,395 21,968 22,842 正職員人件費(換算額) 22,395 21,968 19,003 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 3,839 再任用職員人件費(換算額) 0 0 3,839 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 279 ■事務事業の総計(千円) 22,395 21,968 23,121 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 279 一般財源 22,395 21,968 22,842 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 新規明示申請 69件(河川明示 1件 法定外明示 68件)既明示証明申請 15件(法定外明示 15件) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続して効率的な事務の執行を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 1.05% 100%以上 : 高い
10631030008 準用河川等管理事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 100.老朽化した道路、橋梁、公園、上下水道などの都市基盤や学校園などの市有建築物について、管理コストの平準化を図りながら、計画的に改修・更新を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 3.施設維持管理(指定管理除く) 事業期間 2011(H23)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 正常な流水機能の管理及び維持 根拠法令等 河川法、枚方市法定外公共物の管理に関する条例、同施行規則、枚方市準用河川占用料条例、同施行規則、枚方 市準用河川の管理に関する規則 目 的 市域の準用河川及び法定外公共物(水路)の財産及び維持管理をする。 活動の概要 準用河川の河川法に基づく許可及び準用河川占用料の徴収 法定外公共物(水路)の使用許可及び使用料の徴収 国、府の管理する河川、水路等の占用許可の経由事務 準用河川、法定外公共物(水路)に関する苦情、要望、事故等の処理事務 実績 56 111 3.指標推移 指標の名称 占用申請許可 指標の説明 占用許可の申請件数 ※申請に基づくものであり、市が積極的に行っていくものではないため、下記目標値はなく、予測値としている。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 25 単位 件 目標(予測) 37 56 111 251.71 1.71 2.17 正職員数 1.71 1.71 1.49 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.68 再任用職員数 0.00 0.00 0.68 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 13,726 13,465 15,194 正職員人件費(換算額) 13,726 13,465 11,847 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 3,347 再任用職員人件費(換算額) 0 0 3,347 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 9,174 ■事務事業の総計(千円) 13,726 13,465 24,368 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 9,174 一般財源 13,170 7,507 15,194 0 0 0 受益者負担 556 5,958 0 事務事業の実績 平成30年度 占用等申請件数 25件 ・準用河川 3件 ・水路等の占用・使用許可 10件 ・国、府の管理の経由事務 12件 *本事業の法定外公共物(水路)は、併任事務として下水道管理課が行っている。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続して効率的な事務執行を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 22.52% 50%未満 : 低い
10631030009 道路橋梁事務管理事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 100.老朽化した道路、橋梁、公園、上下水道などの都市基盤や学校園などの市有建築物について、管理コストの平準化を図りながら、計画的に改修・更新を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 3.施設維持管理(指定管理除く) 事業期間 2004(H16)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 管理事務を円滑に行うため、必要な道路台帳整備の確保 根拠法令等 道路法 目 的 道路管理者である市が、道路財産(橋梁等の道路施設)を主とする管理事務を円滑に遂行するため 活動の概要 道路法にもとづく道路台帳の整備及び道路財産(橋梁等の道路施設)保管 市が管理する道路と隣接する土地の境界確定 私道の寄付採納基準に基づく寄付による公道化 実績 55369 34254 3.指標推移 指標の名称 道路台帳補正面積 指標の説明 記載事項の変更による道路台帳の補正面積 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 35676 単位 ㎡ 目標(予測) 55,100 30000 30000 350005.08 5.08 5.63 正職員数 4.98 4.98 4.93 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.10 0.10 0.70 再任用職員数 0.10 0.10 0.70 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 40,421 39,657 42,643 正職員人件費(換算額) 39,974 39,213 39,198 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 447 444 3,445 再任用職員人件費(換算額) 447 444 3,445 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 17,544 17,516 ■事務事業の総計(千円) 40,421 57,201 60,159 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 17,256 17,544 17,516 一般財源 23,165 39,657 42,643 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 道路台帳補正面積 35,676 ㎡ 道路境界確定筆数 534筆 法定外公共物確定筆数 144筆 特殊車両通行許可数 560件 道路用地の寄付収受件数 14件 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続して効率的な事務の執行を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 118.92% 100%以上 : 高い
10631030014 枚方市道路長寿命化計画事業 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 100.老朽化した道路、橋梁、公園、上下水道などの都市基盤や学校園などの市有建築物について、管理コストの平準化を図りながら、計画的に改修・更新を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 枚方市道路長寿命化計画事業 基本目標 施策目標 9.計画策定・計画推進 事業期間 2018(H30)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 枚方市道路長寿命化計画の策定、個別施設計画の策定と実施 根拠法令等 道路法、平成29年3月策定の「枚方市公共施設マネジメント推進計画」 目 的 道路施設の老朽化に伴う安全性の確保やライフサイクルコストの縮減を図るために、長寿命化計画に基づき点検や修 繕を実施することを目的とする。 活動の概要 枚方市長寿命化計画として、メンテナンスサイクルを確立し、道路施設全般の維持管理に関する基本方針を示す。ま た、個別施設計画に基づき、効率的・効果的で持続可能な道路施設の維持管理を推進する。 実績 0 0 3.指標推移 指標の名称 道路施設点検数 指標の説明 個別施設計画に基づいた道路施設の点検(橋、トンネル、大型構造物等、土工構造物ほか) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 76 単位 箇所 目標(予測) 0 0 76 240.00 0.00 0.22 正職員数 0.00 0.00 0.22 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 0 0 1,749 正職員人件費(換算額) 0 0 1,749 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 8,515 ■事務事業の総計(千円) 0 0 10,264 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 0 0 10,264 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 枚方市道路長寿命化修繕計画(基本方針)の検討 舗装長寿命化修繕計画の策定 橋梁点検 74箇所 トンネル点検 2箇所 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 枚方市道路長寿命化修繕計画(基本方針)の策定、大型構造物等・トンネル・土工構造物の個別施設計画の策定を 行う。また、計画に基づいた道路施設の調査点検を実施する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10999990065 道路河川管理課運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 17000150 土木部道路河川管理課 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目 的 道路管理課所管事務の適正かつ効率的な運営 活動の概要 1予算及び決算に関する事務 2行政評価及び事業計画等に関する事務 3物品の契約及び整理、保管に関する事務 4職員の休暇及び服務に関する事務 5文書の収受、発送及び整理、保管に関する事務 6公用車4台の点検整備及び維持管理に関する事務 実績 0 0 3.指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 0 単位 目標(予測) 0 0 0 03.49 3.50 3.56 正職員数 1.59 1.60 1.66 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 1.90 1.90 1.90 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 16,054 15,009 13,199 正職員人件費(換算額) 12,763 12,598 13,199 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 1.90 1.90 1.90 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 3,291 2,411 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 906 3,348 ■事務事業の総計(千円) 16,054 15,915 16,547 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 3,291 2,411 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 4,673 3,317 3,348 一般財源 11,381 12,598 13,199 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 道路河川管理課所管事務の適正な執行、および所管する公用車の管理。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 情報等の共有化により効率的な事務の執行を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度