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平成25年度熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)

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(1)

1議会費

485,615,000 △1「貫盤監「貫000 0 0 472,963,000 453,007,926 0 0 19,955,074

1議会費

485,615,000 △1「貫盤監「貫000 0 0 472,963,000 453,007,926 0 0 19,955,074

1議会費

485,615,000 △1「貫盤監「貫000 0 0 472,963,000 453,007,926 0 0 19,955,074 ○人件費

100,938,000 94,444,684 0 0 6,493,316 2給料

53,480,000 49,122,474 0 0 4,357,526○ 行 職給

46,408,419

○ 技能労務職給

2,714,055 3職員手当

29,093,000 29,284,389 0 0 △1重1貫」里重

○ 扶養手当

2,414,640

等 ○ 管理職手当

1,899,258

○ 地域手当

1,682,525

○ 居手当

720,000

○ 通勤手当

923,900

○ 時間外勤務手当

1,750,656

○ 期 手当

13,103,899

○ 勤勉手当

6,789,511 4共済費

18,365,000 16,037,821 0 0 2,327,179○ 職員共済組 担金

16,037,821

○ 務 運営

6,360,000 5,042,367 0 0 1,317,633

経費

9旅費

1,101,000 709,010 0 0 391,990○ 般旅費

709,010 11需用費

1,616,000 1,233,448 0 0 382,552○ 消耗品費

827,824

○ 自動車燃料費

195,013

○ 食糧費

205,361

○ 施設 他修 料

5,250 12役務費

529,000 377,352 0 0 151,648○ 情報通信費

354,832

○ 手数料

22,520 14使用料及

1,640,000 1,307,557 0 0 332,443○ 自動車 他借 料 借料

1,021,300

○ 務機器借 料

286,257 18備品購入

20,000 0 0 0 20,000

19 担金

1,454,000 1,415,000 0 0 39,000○ 担金

1,414,000

補助及 ○ 研修等 担金

1,000

交付金 ○議会運営経

365,665,000 353,520,875 0 0 12,144,125

1報酬

174,624,000 171,537,126 0 0 3,086,874○ 議長報酬

6,522,066

○ 副議長報酬

5,655,666

第 1款 議会費 第 1項 議会費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(2)

○ 常任委員会委員長等報酬

27,556,330

○ 議員報酬

131,803,064 3職員手当

68,977,000 67,175,580 0 0 1,801,420○ 議員期 手当

67,175,580

4共済費

87,297,000 87,296,600 0 0 400○ 議会議員共済会 担金

87,296,600 8報償費

15,000 15,000 0 0 0○ 報償金

15,000 9旅費

10,213,000 6,871,310 0 0 3,341,690○ 費用弁償

6,871,310 10交 費

1,200,000 531,545 0 0 668,455○ 議長交 費

531,545 11需用費

2,501,500 2,376,774 0 0 124,726○ 印 費

2,376,774 12役務費

314,500 312,219 0 0 2,281○ 郵便料

135,000

○ 情報通信費

127,260

○ 自動車任意保険料

31,059

○ 広告料

18,900 13委 料

8,551,000 6,939,903 0 0 1,611,097○ 委 料

6,130,493

○ 保 委 料

809,410 14使用料及

302,000 301,644 0 0 356○ 情報機器借 料

301,644

借料

19 担金

11,670,000 10,163,174 0 0 1,506,826○ 常任委員会等交付金 補助及

285,346

交付金 ○ 議員団交付金

583,972

○ 務活動費交付金

9,293,856 2総務費

5,938,341,000 1,522,943,000 0 4,333,980 7,465,617,980 7,126,805,771 0 0 338,812,209 1総務管理費

4,498,378,000 1,520,143,000 0 4,333,980 6,022,854,980 5,791,571,575 0 0 231,283,405 1 般管理費

3,122,933,000 376,107,000 0 △「」「貫40「 3,498,807,598 3,342,351,645 0 0 156,455,953 ○人件費

3,156,405,598 3,043,705,346 0 0 112,700,252○ 項 「目人件費 予算 流用

228,375

○ 項 7目人件費 予算 流用

79

○ 項 1里目人件費 予算 流用

3,948 2給料

730,776,889 680,223,187 0 0 50,553,702○ 長給

9,384,000

○ 副 長給

8,613,600

○ 行 職給

649,638,955

○ 技能労務職給

8,736,768

○ 療職給

3,849,864

第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(3)

3職員手当

2,146,957,111 2,125,113,643 0 0 21,843,468○ 扶養手当

20,004,600

等 ○ 管理職手当

26,456,346

○ 地域手当

22,944,579

○ 居手当

12,056,500

○ 通勤手当

9,352,190

○ 時間外勤務手当

26,417,097

○ 特 勤務手当

148,500

○ 期 手当

181,793,516

○ 勤勉手当

90,452,204

○ 職手当

1,642,768,111

○ 児童手当

92,720,000 4共済費

278,671,598 238,368,516 0 0 40,303,082○ 職員共済組 担金

221,202,623

○ 地方公務員災害補償基金 担金

11,814,867

○ 労災保険料

144,091

○ 用保険料

664,241

○ 健 保険 厚生 金保険料

4,542,694

○秘書業務経

8,218,000 7,711,892 0 0 506,108

9旅費

389,000 278,280 0 0 110,720○ 般旅費

278,280 10交 費

2,700,000 2,438,925 0 0 261,075○ 長交 費

1,938,925

○ 祭料

500,000 11需用費

1,696,823 1,585,370 0 0 111,453○ 消耗品費

836,766

○ 印 費

25,641

○ 自動車燃料費

700,283

○ 自動車修 料

22,680 12役務費

48,300 48,300 0 0 0○ 広告料

48,300 14使用料及

1,120,877 1,119,717 0 0 1,160○ 借 料

22,680

借料 ○ 自動車 他借 料

902,160

○ 務機器借 料

194,877 18備品購入

63,000 61,300 0 0 1,700○ 器具購入費

61,300

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(4)

19 担金

2,200,000 2,180,000 0 0 20,000○ 担金

2,180,000

補助及 交付金 ○庁用物品購

44,724,000 32,355,665 0 0 12,368,335

入等経費

11需用費

42,289,000 30,613,870 0 0 11,675,130○ 消耗品費

2,697,307

○ 被服費

26,360,572

○ 印 費

1,260,771

○ 食糧費

241,460

○ 器具修 料

53,760 12役務費

235,000 55,700 0 0 179,300○ 手数料

55,700 18備品購入

2,200,000 1,686,095 0 0 513,905○ 器具購入費

1,686,095

費 ○ 務業務経

96,672,000 80,735,279 0 0 15,936,721

1報酬

1,604,000 1,603,200 0 0 800○ 務嘱 報酬

1,603,200 7 金

3,786,000 3,688,365 0 0 97,635○ 臨時職員 金

3,688,365 8報償費

1,827,000 1,323,000 0 0 504,000○ 弁護士謝金

1,323,000 9旅費

135,000 70,810 0 0 64,190○ 費用弁償

48,960

○ 般旅費

21,850 11需用費

4,592,000 4,023,210 0 0 568,790○ 消耗品費

1,412,515

○ 自動車燃料費

1,667,484

○ 自動車修 料

943,211 12役務費

58,328,294 47,814,796 0 0 10,513,498○ 郵便料

26,223,515

○ 情報通信費

18,387,289

○ 自動車損害保険料

548,300

○ 賠償 任保険料

1,099,831

○ 火災保険料

633,465

○ 自動車任意保険料

893,456

○ 手数料

28,940 13委 料

22,566,706 19,090,075 0 0 3,476,631○ 委 料

17,196,369

○ 保 委 料

1,893,706 14使用料及

3,376,000 2,703,323 0 0 672,677○ 自動車 他借 料 借料

899,710

○ 務機器借 料

1,334,488

○ 信料

469,125

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(5)

19 担金

235,000 229,600 0 0 5,400○ 担金

154,000

補助及 ○ 研修等 担金

75,600

交付金

27公課費

222,000 188,900 0 0 33,100○ 自動車 税

188,900

○人 業務経

62,575,086 59,292,477 0 0 3,282,609○ 目 職員 職手当基金積

費 立 業 予算流用

179,914 1報酬

2,696,000 2,532,570 0 0 163,430○ 委員等報酬

86,000

○ 非常勤嘱 報酬

2,446,570 5災害補償

9,660 7,660 0 0 2,000○ 休業補償費

7,660

7 金

52,899,086 51,915,509 0 0 983,577○ 臨時職員 金

51,915,509 8報償費

1,811,000 1,560,000 0 0 251,000○ 謝金

700,000

○ 職慰労金

860,000 9旅費

777,000 522,990 0 0 254,010○ 般旅費

522,990 11需用費

1,823,340 1,623,258 0 0 200,082○ 消耗品費

1,532,390

○ 印 費

62,196

○ 食糧費

28,672 12役務費

2,121,000 757,040 0 0 1,363,960○ 手数料

757,040 13委 料

305,000 304,500 0 0 500○ 作成委 料

304,500 14使用料及

30,000 400 0 0 29,600○ 自動車 他借 料

400

借料

19 担金

103,000 68,550 0 0 34,450○ 担金

15,000

補助及 ○ 研修等 担金

53,550

交付金 ○福利厚生業

42,027,000 40,981,328 0 0 1,045,672

務経費

1報酬

2,100,000 2,100,000 0 0 0○ 産業 報酬

2,100,000 9旅費

53,000 31,430 0 0 21,570○ 般旅費

31,430 11需用費

717,000 139,828 0 0 577,172○ 消耗品費

96,441

○ 熱水費

43,387 12役務費

14,456,000 14,009,709 0 0 446,291○ 傷害保険料

1,546,600

○ 手数料

12,463,109 13委 料

285,000 284,361 0 0 639○ 除草委 料

284,361 14使用料及

16,416,000 16,416,000 0 0 0○ 土地借 料

16,416,000

借料

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(6)

19 担金

8,000,000 8,000,000 0 0 0○ 交付金

8,000,000

補助及 交付金 ○条例等表彰

1,433,000 1,164,572 0 0 268,428

1報酬

149,000 67,100 0 0 81,900○ 委員等報酬

67,100 8報償費

53,000 51,720 0 0 1,280○ 謝金

51,720 11需用費

1,177,000 997,802 0 0 179,198○ 消耗品費

194,972

○ 念品費

736,680

○ 印 費

66,150 14使用料及

54,000 47,950 0 0 6,050○ 使用料

47,950

借料 ○研修業務経

7,418,000 5,410,086 0 0 2,007,914

8報償費

640,000 289,529 0 0 350,471○ 講師等謝金

132,124

○ 謝金

157,405 9旅費

2,980,000 2,346,120 0 0 633,880○ 般旅費

12,100

○ 研修旅費

2,334,020 11需用費

367,000 168,090 0 0 198,910○ 消耗品費

101,293

○ 印 費

6,930

○ 自動車燃料費

46,620

○ 食糧費

1,750

○ 自動車修 料

11,497 13委 料

1,543,000 1,366,630 0 0 176,370○ 委 料

1,366,630 14使用料及

35,000 16,900 0 0 18,100○ 使用料

16,900

借料

19 担金

1,853,000 1,222,817 0 0 630,183○ 研修等 担金

1,212,317

補助及 ○ 補助金

10,500

交付金 ○ 民生活支

13,083,000 12,642,223 0 0 440,777

援 業

1報酬

7,858,000 7,707,100 0 0 150,900○ 報酬

3,005,500

○ 務嘱 報酬

4,701,600 8報償費

1,968,000 1,884,000 0 0 84,000○ 講師等謝金

84,000

○ 弁護士謝金

1,680,000

○ 税理士謝金

120,000 9旅費

663,000 553,440 0 0 109,560○ 費用弁償

505,500

○ 般旅費

47,940

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(7)

11需用費

1,999,446 1,958,185 0 0 41,261○ 消耗品費

1,617,122

○ 印 費

339,333

○ 食糧費

1,730 12役務費

114,554 114,554 0 0 0○ 情報通信費

114,554 14使用料及

310,000 254,944 0 0 55,056○ 務機器借 料

254,944

借料

19 担金

170,000 170,000 0 0 0○ 担金

30,000

補助及 ○ 団体補助金

140,000

交付金 ○職員 職手

3,503,914 3,503,914 0 0 0○ 目 人 業務経費 予

当基金積立 算流用

179,914

25積立金

3,503,914 3,503,914 0 0 0○ 基金積立金

3,503,914

○公共用地

62,748,000 54,848,863 0 0 7,899,137

行 得特別 会計繰出 業

28繰出金

62,748,000 54,848,863 0 0 7,899,137○ 特別会計繰出金

54,848,863 2文書広報費

133,424,000 460,000 0 228,375 134,112,375 122,826,314 0 0 11,286,061

○人件費

231,375 231,375 0 0 0○ 項 1目人件費 予 算流用

228,375 4共済費

231,375 231,375 0 0 0○ 健 保険 厚生 金保険料

231,375

○広報 行

93,154,000 85,508,308 0 0 7,645,692

8報償費

436,000 368,000 0 0 68,000○ 報償金

368,000 9旅費

32,000 13,130 0 0 18,870○ 般旅費

13,130 11需用費

20,761,000 16,145,374 0 0 4,615,626○ 消耗品費

341,344

○ 印 費

15,657,517

○ 自動車燃料費

49,755

○ 食糧費

11,232

○ 自動車修 料

60,635

○ 器具修 料

24,891 12役務費

83,000 50,132 0 0 32,868○ 情報通信費

44,100

○ 傷害保険料

6,032 13委 料

68,658,000 65,748,612 0 0 2,909,388○ 委 料

62,622,552

○ 保 委 料

3,126,060

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(8)

14使用料及

3,089,000 3,088,260 0 0 740○ 使用料

103,320

借料 ○ 情報機器借 料

2,984,940 18備品購入

44,000 44,000 0 0 0○ 器具購入費

44,000

19 担金

42,000 42,000 0 0 0○ 担金

42,000

補助及 交付金

27公課費

9,000 8,800 0 0 200○ 自動車 税

8,800

○文書管理業

25,261,000 23,775,370 0 0 1,485,630

務経費

1報酬

1,760,000 1,467,504 0 0 292,496○ 務嘱 報酬

1,467,504 7 金

543,000 542,880 0 0 120○ 臨時職員 金

542,880 9旅費

62,000 53,260 0 0 8,740○ 費用弁償

48,000

○ 般旅費

5,260 11需用費

6,894,000 6,372,076 0 0 521,924○ 消耗品費

6,023,868

○ 自動車燃料費

269,872

○ 自動車修 料

78,336 12役務費

7,000 6,048 0 0 952○ 情報通信費

6,048 13委 料

2,111,000 2,087,856 0 0 23,144○ 委 料

1,411,872

○ 保 委 料

409,500

○ 警備委 料

266,484 14使用料及

13,806,000 13,211,711 0 0 594,289○ 使用料

2,494,800

借料 ○ 務機器借 料

10,716,911 18備品購入

70,000 27,435 0 0 42,565○ 図書購入費

27,435

27公課費

8,000 6,600 0 0 1,400○ 自動車 税

6,600

○非 和都

674,000 663,715 0 0 10,285

推進 業

9旅費

9,000 9,000 0 0 0○ 般旅費

9,000 11需用費

83,980 83,076 0 0 904○ 消耗品費

83,076 12役務費

63,000 63,000 0 0 0○ 手数料

63,000 14使用料及

40,020 34,020 0 0 6,000○ 自動車 他借 料 借料

19,300

○ 入場料

14,720 25積立金

478,000 474,619 0 0 3,381○ 基金積立金

474,619

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(9)

○情報公開個

643,000 530,956 0 0 112,044

人情報保護 業

1報酬

202,000 119,900 0 0 82,100○ 委員等報酬

119,900 9旅費

5,000 4,720 0 0 280○ 般旅費

4,720 11需用費

134,000 104,750 0 0 29,250○ 消耗品費

11,370

○ 印 費

92,400

○ 食糧費

980 14使用料及

302,000 301,586 0 0 414○ 務機器借 料

301,586

借料 ○あ

1,009,000 1,004,776 0 0 4,224

F - K 番組

9旅費

5,000 4,580 0 0 420○ 般旅費

4,580 11需用費

4,000 2,696 0 0 1,304○ 消耗品費

2,696 13委 料

1,000,000 997,500 0 0 2,500○ 委 料

997,500

5,000,000 5,000,000 0 0 0

番組 業

13委 料

5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 委 料

5,000,000

○ 暑 策

2,270,000 2,155,430 0 0 114,570

& 時 計 業

7 金

160,000 159,210 0 0 790○ 臨時職員 金

159,210 11需用費

35,000 22,220 0 0 12,780○ 消耗品費

22,220 13委 料

2,075,000 1,974,000 0 0 101,000○ 委 料

1,575,000

○ 保 委 料

399,000

○ 暑 策

5,870,000 3,956,384 0 0 1,913,616

設置 業

11需用費

65,000 13,701 0 0 51,299○ 熱水費

13,701 12役務費

116,450 113,328 0 0 3,122○ 情報通信費

113,328 13委 料

4,657,275 3,675,000 0 0 982,275○ 委 料

3,675,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(10)

18備品購入

85,275 85,275 0 0 0○ 器具購入費

85,275

19 担金

946,000 69,080 0 0 876,920○ 担金

69,080

補助及 交付金

3 管理費

6,334,000 0 0 0 6,334,000 6,065,142 0 0 268,858

○ 業務経

975,046 706,188 0 0 268,858○ 目 減債基金積立 業

費 予算流用

109,954 9旅費

90,000 36,490 0 0 53,510○ 般旅費

36,490 11需用費

399,750 273,039 0 0 126,711○ 消耗品費

273,039 12役務費

5,250 5,250 0 0 0○ 手数料

5,250 14使用料及

480,046 391,409 0 0 88,637○ 務機器借 料

391,409

借料 ○減債基金積

5,358,954 5,358,954 0 0 0○ 目 業務経費 予

立 業 算流用

109,954 25積立金

5,358,954 5,358,954 0 0 0○ 基金積立金

5,358,954 4会計管理費

41,249,000 0 0 0 41,249,000 38,174,981 0 0 3,074,019

○人件費

1,564,000 1,550,140 0 0 13,860 4共済費

1,564,000 1,550,140 0 0 13,860○ 用保険料

135,442

○ 健 保険 厚生 金保険料

1,414,698

○会計業務経

39,685,000 36,624,841 0 0 3,060,159

1報酬

9,404,000 9,403,200 0 0 800○ 務嘱 報酬

9,403,200 7 金

315,000 301,890 0 0 13,110○ 臨時職員 金

301,890 9旅費

552,120 544,750 0 0 7,370○ 費用弁償

517,120

○ 般旅費

27,630 11需用費

12,319,000 11,783,252 0 0 535,748○ 消耗品費

11,521,172

○ 印 費

262,080 12役務費

1,379,000 1,312,774 0 0 66,226○ 動産保険料

464,381

○ 手数料

848,393 13委 料

14,379,327 11,951,753 0 0 2,427,574○ 委 料

11,941,253

○ 保 委 料

10,500 14使用料及

230,000 220,669 0 0 9,331○ 使用料

126,000

借料 ○ 務機器借 料

94,669 18備品購入

350,553 350,553 0 0 0○ 器具購入費

350,553

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(11)

19 担金

6,000 6,000 0 0 0○ 担金

6,000

補助及 交付金

24投資及

750,000 750,000 0 0 0○ 務 扱資金

750,000

出資金

5 産管理費

218,618,000 12,960,000 0 1,549,800 233,127,800 222,767,184 0 0 10,360,616

○人件費

892,000 856,194 0 0 35,806 4共済費

892,000 856,194 0 0 35,806○ 用保険料

71,461

○ 健 保険 厚生 金保険料

784,733

○ 産管理業

13,598,000 10,609,499 0 0 2,988,501

務経費

9旅費

39,000 31,030 0 0 7,970○ 般旅費

31,030 11需用費

823,000 548,157 0 0 274,843○ 消耗品費

177,551

○ 自動車燃料費

72,912

○ 自動車修 料

52,414

○ 施設 他修 料

245,280 12役務費

2,333,000 1,895,485 0 0 437,515○ 手数料

1,895,485 13委 料

8,123,868 5,880,853 0 0 2,243,015○ 測 委 料

2,260,847

○ 管理委 料

727,650

○ 除草委 料

2,892,356 14使用料及

300,000 275,692 0 0 24,308○ 土地借 料

275,692

借料

16原 料費

20,000 19,950 0 0 50○ 土砂等購入費

19,950 19 担金

1,952,132 1,951,732 0 0 400○ 担金

1,639,132

補助及 ○ 益者 担金

312,600

交付金

27公課費

7,000 6,600 0 0 400○ 自動車 税

6,600

○ 庁舎維持

127,799,000 123,938,527 0 0 3,860,473

管理経費

1報酬

5,331,000 5,330,400 0 0 600○ 務嘱 報酬

5,330,400 9旅費

248,000 242,010 0 0 5,990○ 費用弁償

237,600

○ 般旅費

4,410 11需用費

46,768,625 43,918,580 0 0 2,850,045○ 消耗品費

839,805

○ 被服費

15,598

○ 施設補修費

2,874,900

○ 熱水費

38,458,171

○ 器具修 料

67,179

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(12)

○ 施設 他修 料

1,662,927 12役務費

617,600 616,738 0 0 862○ 手数料

616,738 13委 料

71,756,905 70,754,814 0 0 1,002,091○ 委 料

380,520

○ 調査委 料

1,512,000

○ 管理委 料

59,740,209

○ 保 委 料

9,122,085 14使用料及

6,468 6,468 0 0 0○ 借 料

6,468

借料

15工 請

2,667,000 2,667,000 0 0 0○ 改修工 請 費

2,667,000

19 担金

403,402 402,517 0 0 885○ 担金

402,517

補助及 交付金 ○大 庁舎維

16,806,000 15,555,698 0 0 1,250,302

持管理経費

11需用費

5,801,000 5,189,180 0 0 611,820○ 消耗品費

39,770

○ 熱水費

4,012,990

○ 施設 他修 料

1,136,420 12役務費

354,000 269,410 0 0 84,590○ 手数料

269,410 13委 料

7,053,050 6,500,600 0 0 552,450○ 調査委 料

120,000

○ 管理委 料

5,155,500

○ 保 委 料

816,900

○ 清掃委 料

310,800

○ 除草委 料

97,400 14使用料及

29,000 27,558 0 0 1,442○ 信料

27,558

借料

15工 請

3,568,950 3,568,950 0 0 0○ 改修工 請 費

3,568,950

費 ○妻 庁舎維

34,708,000 34,654,822 0 0 53,178

持管理経費

11需用費

10,665,020 10,640,734 0 0 24,286○ 消耗品費

119,789

○ 施設補修費

1,270,500

○ 熱水費

7,583,553

○ 燃料費

993

○ 施設 他修 料

1,643,839

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(13)

○ 消耗品費 大雪 応

22,060 12役務費

467,350 467,320 0 0 30○ 手数料

354,970

○ 手数料 大雪 応

112,350 13委 料

23,553,630 23,526,098 0 0 27,532○ 管理委 料

20,913,488

○ 保 委 料

985,110

○ 清掃委 料

367,500

○ 除草委 料

1,260,000 14使用料及

22,000 20,670 0 0 1,330○ 信料

20,670

借料 ○江 庁舎維

23,510,000 22,051,528 0 0 1,458,472

持管理経費

11需用費

10,388,000 9,735,041 0 0 652,959○ 消耗品費

154,028

○ 施設補修費

102,270

○ 熱水費

8,531,223

○ 燃料費

11,340

○ 施設 他修 料

936,180 12役務費

623,588 605,888 0 0 17,700○ 手数料

546,300

○ 手数料 大雪 応

59,588 13委 料

12,448,412 11,662,581 0 0 785,831○ 調査委 料

243,600

○ 管理委 料

3,931,830

○ 保 委 料

4,168,941

○ 警備委 料

85,680

○ 清掃委 料

2,844,030

○ 除草委 料

388,500 14使用料及

50,000 48,018 0 0 1,982○ 使用料

20,460

借料 ○ 信料

27,558

○ 庁舎耐震

14,265,000 13,551,116 0 0 713,884

8報償費

1,300,000 587,000 0 0 713,000○ 謝金

587,000 11需用費

5,000 4,116 0 0 884○ 食糧費

4,116 13委 料

12,960,000 12,960,000 0 0 0○ 設計委 料

12,960,000

○ 風

1,549,800 1,549,800 0 0 0○ 予備費 予算充用 号 貸付

1,549,800

有建物 旧 業

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(14)

11需用費

1,549,800 1,549,800 0 0 0○ 施設補修費

1,549,800 6 調整基金積

9,158,000 0 0 0 9,158,000 7,979,890 0 0 1,178,110

立金 ○ 調整基

9,158,000 7,979,890 0 0 1,178,110

金積立 業

25積立金

9,158,000 7,979,890 0 0 1,178,110○ 基金積立金

7,979,890 7企 費

156,354,000 996,616,000 0 79 1,152,970,079 1,140,140,491 0 0 12,829,588

○人件費

79 79 0 0 0○ 項 1目人件費 予

算流用

79 4共済費

79 79 0 0 0○ 用保険料

79

○ 策推進業

12,183,000 12,065,621 0 0 117,379

務経費

1報酬

571,779 454,400 0 0 117,379○ 委員等報酬

454,400 8報償費

0 0 0 0 0

9旅費

226,540 226,540 0 0 0○ 費用弁償

2,300

○ 般旅費

224,240 11需用費

911,276 911,276 0 0 0○ 消耗品費

709,246

○ 熱水費

125,188

○ 自動車燃料費

48,345

○ 食糧費

7,262

○ 自動車修 料

21,235 12役務費

2,520,000 2,520,000 0 0 0○ 情報通信費

2,520,000 13委 料

434,000 434,000 0 0 0○ 委 料

434,000 19 担金

6,779,379 6,779,379 0 0 0○ 担金

6,779,379

補助及 交付金

22補償 補

740,026 740,026 0 0 0○ 賠償金

740,026

填及 賠 償金 ○ 策研究業

110,000 32,473 0 0 77,527

務経費

9旅費

36,000 5,420 0 0 30,580○ 般旅費

5,420 11需用費

74,000 27,053 0 0 46,947○ 消耗品費

27,053

○大 広域

31,993,000 31,992,618 0 0 382

圏組 担 業

19 担金

31,993,000 31,992,618 0 0 382○ 組 担金

31,992,618

補助及 交付金

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(15)

○公共施設建

1,006,082,000 1,001,560,008 0 0 4,521,992

設基金積立 業

25積立金

1,006,082,000 1,001,560,008 0 0 4,521,992○ 基金積立金

1,001,560,008

○総 交通体

69,290,000 64,880,377 0 0 4,409,623

系整備 進 業

8報償費

200,000 178,600 0 0 21,400○ 謝金

178,600 11需用費

288,000 278,610 0 0 9,390○ 印 費

270,690

○ 食糧費

7,920 14使用料及

2,000 2,000 0 0 0○ 土地借 料

2,000

借料

19 担金

68,800,000 64,421,167 0 0 4,378,833○ 補助金

64,421,167

補助及 交付金 ○

229,000 105,156 0 0 123,844

ン 業

7 金

12,000 2,940 0 0 9,060○ 臨時職員 金

2,940 8報償費

24,000 0 0 0 24,000 11需用費

188,000 102,216 0 0 85,784○ 消耗品費

20,820

○ 食糧費

81,396 14使用料及

5,000 0 0 0 5,000

借料 ○

4,506,000 4,505,922 0 0 78

民 運動推進 業

11需用費

6,000 5,922 0 0 78○ 食糧費

5,922 19 担金

4,500,000 4,500,000 0 0 0○ 推進奨励金

4,500,000

補助及 交付金 ○

96,000 92,245 0 0 3,755

民 運動推進基 金積立 業

25積立金

96,000 92,245 0 0 3,755○ 基金積立金

92,245

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(16)

○ 務管理経

579,000 486,731 0 0 92,269

1報酬

417,000 393,700 0 0 23,300○ 委員等報酬

393,700 9旅費

6,000 3,780 0 0 2,220○ 般旅費

3,780 11需用費

156,000 89,251 0 0 66,749○ 消耗品費

84,177

○ 食糧費

5,074

○高 情報

5,445,000 4,656,849 0 0 788,151

推進 業

9旅費

45,000 44,100 0 0 900○ 般旅費

44,100 13委 料

5,400,000 4,612,749 0 0 787,251○ 委 料

4,612,749

○ 民活動推

5,985,922 5,985,922 0 0 0○ 目 超 床 ン

進 業 入 進補助 業

予算流用

139,922 8報償費

10,700 10,700 0 0 0○ 謝金

10,700 9旅費

29,370 29,370 0 0 0○ 般旅費

29,370 11需用費

3,450,192 3,450,192 0 0 0○ 消耗品費

3,268,373

○ 自動車燃料費

97,966

○ 食糧費

3,906

○ 自動車修 料

79,947 12役務費

970,760 970,760 0 0 0○ 賠償 任保険料

831,010

○ 手数料

139,750 13委 料

33,000 33,000 0 0 0○ 委 料

33,000 19 担金

1,482,000 1,482,000 0 0 0○ 担金

13,000

補助及 ○ 補助金

1,469,000

交付金

27公課費

9,900 9,900 0 0 0○ 自動車 税

9,900

○超 床 ン

3,092,078 1,204,000 0 0 1,888,078○ 目 民活動推進 業 予算流用

139,922

入 進 補助 業

19 担金

3,092,078 1,204,000 0 0 1,888,078○ 補助金

1,204,000

補助及 交付金 ○あ

1,430,000 1,241,968 0 0 188,032

あ い ! 熊谷 業

8報償費

30,000 30,000 0 0 0○ 謝金

30,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(17)

11需用費

1,400,000 1,211,968 0 0 188,032○ 消耗品費

1,004,935

○ 印 費

207,033

○ 暑 策

1,600,000 1,501,500 0 0 98,500

熱中症予

防 配

11需用費

1,600,000 1,501,500 0 0 98,500○ 消耗品費

1,501,500

○ 暑 策

1,200,000 1,045,800 0 0 154,200

涼 体 感 業

13委 料

1,200,000 1,045,800 0 0 154,200○ 委 料

1,045,800

○ 部地域振

5,180,000 4,973,560 0 0 206,440

興交流拠 施設 仮称

基礎調査 業

9旅費

180,000 38,560 0 0 141,440○ 般旅費

38,560 13委 料

5,000,000 4,935,000 0 0 65,000○ 委 料

4,935,000

○地域

1,800,000 1,683,752 0 0 116,248

応援 業

8報償費

1,800,000 1,683,752 0 0 116,248○ 報償金

1,683,752

750,000 741,510 0 0 8,490

推進 業

19 担金

750,000 741,510 0 0 8,490○ 担金

741,510

補助及 交付金 ○ 谷 地

1,419,000 1,384,400 0 0 34,600

新 設置推 進 業

9旅費

34,000 0 0 0 34,000 19 担金

1,385,000 1,384,400 0 0 600○ 担金

1,384,400

補助及 交付金

8公 委員会費

764,000 0 0 0 764,000 685,310 0 0 78,690

○公 委員会

764,000 685,310 0 0 78,690

業務経費

1報酬

522,000 522,000 0 0 0○ 委員等報酬

522,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(18)

9旅費

84,000 53,810 0 0 30,190○ 費用弁償

24,800

○ 般旅費

29,010 10交 費

15,000 0 0 0 15,000 11需用費

3,000 0 0 0 3,000 19 担金

140,000 109,500 0 0 30,500○ 担金

109,500

補助及 交付金

9恩給及 職

1,246,000 0 0 0 1,246,000 1,245,200 0 0 800

金費 ○恩給支給

1,246,000 1,245,200 0 0 800

6恩給及

1,246,000 1,245,200 0 0 800○ 隠料

1,245,200

職 金

10交通 全 策費

27,360,000 0 0 0 27,360,000 25,561,510 0 0 1,798,490

○人件費

10,000 9,188 0 0 812 4共済費

10,000 9,188 0 0 812○ 用保険料

9,188

○交通 全

15,576,000 14,762,627 0 0 813,373

策業務経費

1報酬

10,403,000 9,814,100 0 0 588,900○ 報酬

9,814,100 9旅費

59,000 42,270 0 0 16,730○ 費用弁償

20,860

○ 般旅費

21,410 11需用費

1,682,000 1,516,757 0 0 165,243○ 消耗品費

646,315

○ 被服費

390,180

○ 自動車燃料費

195,003

○ 食糧費

26,586

○ 自動車修 料

258,673 12役務費

49,000 42,000 0 0 7,000○ 手数料

42,000 14使用料及

30,000 0 0 0 30,000

借料

19 担金

3,324,000 3,322,000 0 0 2,000○ 担金

42,000

補助及 ○ 団体補助金

2,240,000

交付金 ○ 交付金

1,040,000 27公課費

29,000 25,500 0 0 3,500○ 自動車 税

25,500

○ 置自転車

8,210,000 7,436,634 0 0 773,366

等 策 業

1報酬

60,000 0 0 0 60,000 9旅費

6,000 5,900 0 0 100○ 般旅費

5,900 11需用費

616,000 121,725 0 0 494,275○ 消耗品費

40,811

○ 印 費

73,132

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(19)

○ 燃料費

7,782 13委 料

7,508,000 7,289,009 0 0 218,991○ 委 料

7,289,009 19 担金

20,000 20,000 0 0 0○ 担金

20,000

補助及 交付金 ○交通災害共

1,725,000 1,597,421 0 0 127,579

済 業

7 金

500,000 469,800 0 0 30,200○ 臨時職員 金

469,800 8報償費

1,095,000 1,013,010 0 0 81,990○ 奨励金

1,013,010 9旅費

3,000 2,630 0 0 370○ 般旅費

2,630 11需用費

15,000 14,741 0 0 259○ 消耗品費

14,741 12役務費

112,000 97,240 0 0 14,760○ 手数料

97,240

○ 交

1,839,000 1,755,640 0 0 83,360

通 全 業

11需用費

390,000 306,640 0 0 83,360○ 消耗品費

105,040

○ 印 費

201,600 13委 料

1,449,000 1,449,000 0 0 0○ 委 料

1,449,000 11人権 策費

45,495,000 0 0 0 45,495,000 44,006,004 0 0 1,488,996

○人件費

795,000 782,075 0 0 12,925 4共済費

795,000 782,075 0 0 12,925○ 用保険料

74,153

○ 健 保険 厚生 金保険料

707,922

○人権 策業

4,807,000 3,879,290 0 0 927,710

務経費

1報酬

1,732,000 1,634,300 0 0 97,700○ 委員等報酬

67,100

○ 務嘱 報酬

1,567,200 8報償費

72,000 44,000 0 0 28,000○ 報償金

44,000 9旅費

1,545,000 790,720 0 0 754,280○ 費用弁償

324,820

○ 般旅費

465,900 11需用費

1,188,000 1,141,670 0 0 46,330○ 消耗品費

859,901

○ 印 費

149,992

○ 自動車燃料費

74,556

○ 食糧費

2,450

○ 自動車修 料

54,771 12役務費

1,000 0 0 0 1,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(20)

19 担金

262,000 262,000 0 0 0○ 担金

200,000

補助及 ○ 研修等 担金

62,000

交付金

27公課費

7,000 6,600 0 0 400○ 自動車 税

6,600

○人権問 啓

2,343,000 2,024,024 0 0 318,976

8報償費

165,000 57,020 0 0 107,980○ 謝金

57,020 11需用費

952,000 759,204 0 0 192,796○ 消耗品費

455,449

○ 印 費

303,755 12役務費

63,000 63,000 0 0 0○ 手数料

63,000 13委 料

800,000 799,850 0 0 150○ 委 料

799,850 14使用料及

226,000 213,700 0 0 12,300○ 使用料

168,550

借料 ○ 借 料

45,150 18備品購入

137,000 131,250 0 0 5,750○ 器具購入費

131,250

費 ○ 和 策

30,601,000 30,601,000 0 0 0

業振興補助 業

19 担金

30,601,000 30,601,000 0 0 0○ 補助金

30,601,000

補助及 交付金 ○人権擁護業

1,224,000 1,216,022 0 0 7,978

務経費

9旅費

20,000 15,200 0 0 4,800○ 般旅費

15,200 11需用費

199,000 196,622 0 0 2,378○ 消耗品費

196,622 19 担金

1,005,000 1,004,200 0 0 800○ 担金

1,004,200

補助及 交付金 ○隣保館管理

5,725,000 5,503,593 0 0 221,407

運営経費

1報酬

3,203,000 3,134,400 0 0 68,600○ 務嘱 報酬

3,134,400 8報償費

300,000 300,000 0 0 0○ 講師等謝金

300,000 9旅費

337,000 310,280 0 0 26,720○ 費用弁償

299,180

○ 般旅費

11,100 11需用費

1,171,000 1,098,804 0 0 72,196○ 消耗品費

139,432

○ 熱水費

911,427

○ 食糧費

2,835

○ 施設 他修 料

45,110

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(21)

12役務費

110,000 74,125 0 0 35,875○ 情報通信費

35,095

○ 手数料

39,030 13委 料

356,000 346,400 0 0 9,600○ 調査委 料

117,500

○ 保 委 料

64,050

○ 清掃委 料

164,850 14使用料及

67,000 58,584 0 0 8,416○ 使用料

14,484

借料 ○ 務機器借 料

44,100 19 担金

181,000 181,000 0 0 0○ 担金

135,000

補助及 ○ 研修等 担金

46,000

交付金

12情報管理費

346,400,000 0 0 0 346,400,000 335,199,729 0 0 11,200,271

○情報管理業

346,400,000 335,199,729 0 0 11,200,271

務経費

9旅費

203,000 133,020 0 0 69,980○ 般旅費

29,090

○ 研修旅費

103,930 11需用費

7,663,000 6,861,080 0 0 801,920○ 消耗品費

5,393,563

○ 印 費

414,225

○ 器具修 料

389,692

○ 施設 他修 料

663,600 12役務費

36,778,000 33,914,681 0 0 2,863,319○ 情報通信費

33,893,691

○ 手数料

20,990 13委 料

112,134,000 109,280,262 0 0 2,853,738○ 委 料

72,255,954

○ 作成委 料

2,559,900

○ 保 委 料

34,464,408 14使用料及

189,322,000 184,711,155 0 0 4,610,845○ 使用料

36,831,606

借料 ○ 借 料

3,431,652

○ 情報機器借 料

144,447,897 19 担金

300,000 299,531 0 0 469○ 担金

299,531

補助及 交付金

13男女共 参 推

12,849,000 0 0 0 12,849,000 12,198,379 0 0 650,621

進 ン 費 ○人件費

517,000 505,315 0 0 11,685 4共済費

517,000 505,315 0 0 11,685○ 用保険料

42,570

○ 健 保険 厚生 金保険料

462,745

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(22)

○男女共 参

5,999,000 5,752,859 0 0 246,141

推進 業

1報酬

3,359,000 3,328,300 0 0 30,700○ 委員等報酬

193,900

○ 務嘱 報酬

3,134,400 8報償費

685,000 659,530 0 0 25,470○ 講師等謝金

409,000

○ 弁護士謝金

78,750

○ 謝金

171,780 9旅費

107,000 82,450 0 0 24,550○ 費用弁償

35,650

○ 般旅費

46,800 11需用費

1,013,000 931,179 0 0 81,821○ 消耗品費

180,210

○ 印 費

679,549

○ 自動車燃料費

29,689

○ 食糧費

22,096

○ 自動車修 料

19,635 12役務費

34,000 31,150 0 0 2,850○ 傷害保険料

20,650

○ 手数料

10,500 13委 料

479,000 410,150 0 0 68,850○ 委 料

410,150 14使用料及

142,000 130,100 0 0 11,900○ 使用料

130,100

借料

19 担金

180,000 180,000 0 0 0○ 団体補助金

180,000

補助及 交付金 ○男女共 参

6,333,000 5,940,205 0 0 392,795

推進 ン 管理運 営経費

11需用費

444,000 299,131 0 0 144,869○ 消耗品費

75,687

○ 印 費

840

○ 熱水費

222,604 12役務費

200,000 178,742 0 0 21,258○ 情報通信費

178,742 13委 料

2,086,000 2,078,348 0 0 7,652○ 管理委 料

1,408,448

○ 警備委 料

31,500

○ 清掃委 料

638,400 14使用料及

250,000 54,811 0 0 195,189○ 務機器借 料

54,811

借料

18備品購入

35,000 31,185 0 0 3,815○ 器具購入費

31,185

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(23)

19 担金

3,258,000 3,257,988 0 0 12○ 担金

3,257,988

補助及 交付金

23償還金

20,000 0 0 0 20,000

利子及 割 料

24投資及

40,000 40,000 0 0 0○ 業務 扱資金

40,000

出資金

14 ュニ 施

57,292,000 0 0 907,200 58,199,200 51,733,478 0 0 6,465,722

設費 ○人件費

259,000 252,615 0 0 6,385 4共済費

259,000 252,615 0 0 6,385○ 用保険料

21,240

○ 健 保険 厚生 金保険料

231,375

○熊谷 ュ

26,481,000 21,548,160 0 0 4,932,840

ニ ン

管理運 営経費

11需用費

500,000 493,500 0 0 6,500○ 施設補修費

493,500 12役務費

15,500 15,500 0 0 0○ 手数料

15,500 13委 料

9,085,750 9,085,750 0 0 0○ 委 料

309,750

○ 調査委 料

126,000

○ 管理運営委 料

8,650,000 15工 請

16,685,750 11,760,000 0 0 4,925,750○ 工 請 費

11,760,000

19 担金

194,000 193,410 0 0 590○ 担金

193,410

補助及 交付金 ○大 ュ

9,219,000 8,453,077 0 0 765,923

ニ ン

管理運 営経費

11需用費

3,816,000 3,311,455 0 0 504,545○ 消耗品費

34,381

○ 印 費

21,924

○ 熱水費

2,978,468

○ 施設 他修 料

276,682 12役務費

392,000 360,383 0 0 31,617○ 情報通信費

58,894

○ 手数料

301,489 13委 料

4,766,000 4,547,139 0 0 218,861○ 調査委 料

255,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(24)

○ 管理委 料

2,081,364

○ 保 委 料

810,915

○ 警備委 料

378,000

○ 清掃委 料

1,021,860 14使用料及

245,000 234,100 0 0 10,900○ 使用料

39,380

借料 ○ 務機器借 料

194,720

○江 ュ

1,545,000 1,519,892 0 0 25,108

ニ ン

管理運 営経費

11需用費

809,000 796,703 0 0 12,297○ 消耗品費

13,317

○ 印 費

7,875

○ 熱水費

613,009

○ 施設 他修 料

156,265

○ 消耗品費 大雪 応

6,237 12役務費

7,000 7,000 0 0 0○ 手数料

7,000 13委 料

729,000 716,189 0 0 12,811○ 保 委 料

6,195

○ 清掃委 料

709,994

○大 ふ あ

7,848,000 7,112,534 0 0 735,466

い ン 管理運営経 費

1報酬

1,568,000 1,567,200 0 0 800○ 務嘱 報酬

1,567,200 9旅費

39,000 11,520 0 0 27,480○ 費用弁償

11,520 11需用費

2,054,000 1,578,970 0 0 475,030○ 消耗品費

54,728

○ 熱水費

1,188,557

○ 施設 他修 料

335,685 12役務費

283,000 235,340 0 0 47,660○ 情報通信費

75,685

○ 手数料

159,655 13委 料

3,722,000 3,557,114 0 0 164,886○ 調査委 料

65,000

○ 管理委 料

2,158,404

○ 保 委 料

805,560

○ 警備委 料

176,400

○ 清掃委 料

351,750 14使用料及

182,000 162,390 0 0 19,610○ 使用料

13,860

借料 ○ 務機器借 料

134,748

○ 信料

13,782

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(25)

○ 民活動支

11,940,000 11,940,000 0 0 0

援 ン 管理運営経 費

13委 料

11,940,000 11,940,000 0 0 0○ 管理運営委 料

11,940,000

○ 風

907,200 907,200 0 0 0○ 予備費 予算充用

号 ュ

907,200

ニ 施設 旧 業

11需用費

907,200 907,200 0 0 0○ 施設補修費

756,000

○ 施設 他修 料

151,200 15自転車駐車場費

48,020,000 0 0 0 48,020,000 47,459,487 0 0 560,513

○自転車駐車

48,020,000 47,459,487 0 0 560,513

場維持管理 経費

9旅費

12,000 2,450 0 0 9,550○ 般旅費

2,450 11需用費

2,444,000 1,982,928 0 0 461,072○ 消耗品費

1,097,411

○ 印 費

30,238

○ 熱水費

758,889

○ 燃料費

80,640

○ 施設 他修 料

15,750 12役務費

48,000 45,088 0 0 2,912○ 情報通信費

45,088 13委 料

24,701,000 24,614,731 0 0 86,269○ 管理運営委 料

21,543,334

○ 保 委 料

56,847

○ 警備委 料

3,014,550 14使用料及

20,815,000 20,814,290 0 0 710○ 借 料

20,814,290

借料

16諸費

134,736,000 134,000,000 0 0 268,736,000 261,407,657 0 0 7,328,343

○自 会活動

6,596,000 6,588,380 0 0 7,620

推進 業

11需用費

96,000 88,380 0 0 7,620○ 消耗品費

88,380 19 担金

6,500,000 6,500,000 0 0 0○ 交付金

6,500,000

補助及 交付金 ○自衛官募

50,000 49,660 0 0 340

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(26)

9旅費

5,000 4,660 0 0 340○ 般旅費

4,660 19 担金

45,000 45,000 0 0 0○ 担金

45,000

補助及 交付金 ○ ュニ

510,000 510,000 0 0 0

推 進 業

19 担金

510,000 510,000 0 0 0○ 担金

10,000

補助及 ○ 団体補助金

500,000

交付金 ○ 会所等建

19,080,000 19,079,000 0 0 1,000

設費補助 業

19 担金

19,080,000 19,079,000 0 0 1,000○ 補助金

19,079,000

補助及 交付金 ○ ュニ

7,500,000 5,000,000 0 0 2,500,000

助成 業

19 担金

7,500,000 5,000,000 0 0 2,500,000○ 交付金

5,000,000

補助及 交付金 ○ 税等還付

235,000,000 230,180,617 0 0 4,819,383

返還 業

23償還金

235,000,000 230,180,617 0 0 4,819,383○ 還付金

218,628,217

利子及 ○ 還付 算金

8,443,100

割 料 ○ 返還金

3,109,300 17国 交流推進費

10,187,000 0 0 0 10,187,000 8,877,862 0 0 1,309,138

○人件費

664,000 634,346 0 0 29,654 4共済費

664,000 634,346 0 0 29,654○ 用保険料

54,432

○ 健 保険 厚生 金保険料

579,914

○国 理解

9,523,000 8,243,516 0 0 1,279,484

進 業

1報酬

3,968,000 3,967,200 0 0 800○ 務嘱 報酬

3,967,200 8報償費

165,000 116,000 0 0 49,000○ 報償金

15,000

○ 謝金

101,000 9旅費

1,082,000 534,545 0 0 547,455○ 費用弁償

87,050

○ 般旅費

447,495

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(27)

11需用費

820,000 293,362 0 0 526,638○ 消耗品費

121,500

○ 印 費

85,050

○ 食糧費

86,812 14使用料及

137,000 76,900 0 0 60,100○ 使用料

76,900

借料

19 担金

3,150,000 3,150,000 0 0 0○ 補助金

3,150,000

補助及 交付金

25積立金

201,000 105,509 0 0 95,491○ 基金積立金

105,509 18契約管理費

9,825,000 0 0 3,948 9,828,948 8,787,905 0 0 1,041,043

○人件費

3,948 3,948 0 0 0○ 項 1目人件費 予 算流用

3,948 4共済費

3,948 3,948 0 0 0○ 用保険料

3,948

○契約業務経

9,825,000 8,783,957 0 0 1,041,043

8報償費

75,000 75,000 0 0 0○ 謝金

75,000 9旅費

62,000 26,340 0 0 35,660○ 般旅費

26,340 11需用費

501,000 343,570 0 0 157,430○ 消耗品費

215,135

○ 自動車燃料費

49,344

○ 食糧費

1,260

○ 自動車修 料

77,831 13委 料

2,078,000 2,077,740 0 0 260○ 保 委 料

2,077,740 14使用料及

3,056,000 3,032,722 0 0 23,278○ 使用料

15,300

借料 ○ 務機器借 料

224,506

○ 情報機器借 料

2,792,916 18備品購入

170,000 147,000 0 0 23,000○ 器具購入費

147,000

19 担金

3,869,000 3,070,185 0 0 798,815○ 担金

3,070,185

補助及 交付金

27公課費

14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税

11,400 19 振興費

116,134,000 0 0 1,876,980 118,010,980 114,103,407 0 0 3,907,573

○人件費

785,000 533,311 0 0 251,689 4共済費

785,000 533,311 0 0 251,689○ 用保険料

70,566

○ 健 保険 厚生 金保険料

462,745

○ 推

11,132,000 10,881,127 0 0 250,873

進 業

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(28)

1報酬

4,659,000 4,565,600 0 0 93,400○ 委員等報酬

171,200

○ 報酬

1,260,000

○ 務嘱 報酬

3,134,400 9旅費

443,036 353,720 0 0 89,316○ 費用弁償

220,740

○ 般旅費

132,980 11需用費

608,464 563,557 0 0 44,907○ 消耗品費

96,351

○ 印 費

189,000

○ 自動車燃料費

134,242

○ 自動車修 料

143,964 12役務費

11,000 0 0 0 11,000 13委 料

2,980,000 2,980,000 0 0 0○ 委 料

2,980,000 19 担金

2,418,500 2,408,350 0 0 10,150○ 担金

64,850

補助及 ○ 研修等 担金

5,000

交付金 ○ 補助金

718,500

○ 団体補助金

1,620,000 27公課費

12,000 9,900 0 0 2,100○ 自動車 税

9,900

○地域

1,870,000 1,683,768 0 0 186,232

活動活性 業

8報償費

488,000 387,100 0 0 100,900○ 講師等謝金

25,000

○ 報償金

30,000

○ 謝金

332,100 9旅費

89,000 55,620 0 0 33,380○ 費用弁償

55,620 11需用費

155,000 111,068 0 0 43,932○ 消耗品費

76,568

○ 食糧費

34,500 12役務費

130,000 127,980 0 0 2,020○ 傷害保険料

127,980 19 担金

1,008,000 1,002,000 0 0 6,000○ 研修等 担金

2,000

補助及 ○ 補助金

1,000,000

交付金 ○

6,500,000 6,140,599 0 0 359,401

ン熊谷推 進 業

8報償費

140,000 90,000 0 0 50,000○ 謝金

90,000 9旅費

28,000 16,300 0 0 11,700○ 般旅費

16,300 11需用費

999,000 935,264 0 0 63,736○ 消耗品費

772,879

○ 印 費

140,385

○ 食糧費

22,000 13委 料

483,000 483,000 0 0 0○ 委 料

483,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(29)

14使用料及

574,000 340,035 0 0 233,965○ 使用料

67,310

借料 ○ 借 料

244,125

○ 土地借 料

28,600 19 担金

4,276,000 4,276,000 0 0 0○ 担金

276,000

補助及 ○ 補助金

4,000,000

交付金 ○熊谷 体育

5,000,000 5,000,000 0 0 0

協会補助 業

19 担金

5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 補助金

5,000,000

補助及 交付金 ○熊谷

5,000,000 5,000,000 0 0 0

ン大 会 業

19 担金

5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 団体補助金

5,000,000

補助及 交付金 ○高校女子

4,000,000 4,000,000 0 0 0

大会

19 担金

4,000,000 4,000,000 0 0 0○ 団体補助金

4,000,000

補助及 交付金

○ ワ

5,116,000 2,351,840 0 0 2,764,160

招致 業

1報酬

1,568,000 1,243,200 0 0 324,800○ 務嘱 報酬

1,243,200 9旅費

48,000 8,640 0 0 39,360○ 費用弁償

8,640 19 担金

3,500,000 1,100,000 0 0 2,400,000○ 交付金

1,100,000

補助及 交付金 ○武道館管理

3,191,000 3,096,132 0 0 94,868

運営経費

11需用費

1,142,000 1,067,411 0 0 74,589○ 消耗品費

44,945

○ 印 費

16,170

○ 熱水費

695,159

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(30)

○ 施設 他修 料

311,137 12役務費

83,000 76,273 0 0 6,727○ 情報通信費

63,273

○ 手数料

13,000 13委 料

1,884,000 1,871,572 0 0 12,428○ 管理委 料

1,149,865

○ 保 委 料

108,780

○ 警備委 料

378,000

○ 清掃委 料

234,927 14使用料及

42,000 41,076 0 0 924○ 使用料

41,076

借料

18備品購入

40,000 39,800 0 0 200○ 器具購入費

39,800

費 ○体育施設等

73,540,000 73,539,650 0 0 350

管理運営経 費

11需用費

14,000,000 13,999,650 0 0 350○ 施設補修費

13,999,650 13委 料

59,540,000 59,540,000 0 0 0○ 管理運営委 料

59,540,000

○ 風

1,876,980 1,876,980 0 0 0○ 予備費 予算充用 号 体育施

1,876,980

設 旧 業

11需用費

1,876,980 1,876,980 0 0 0○ 施設 他修 料

1,876,980 2 税費

820,729,000 2,793,000 0 0 823,522,000 769,843,851 0 0 53,678,149 1税務総務費

632,474,000 0 0 0 632,474,000 599,160,682 0 0 33,313,318

○人件費

615,449,242 582,135,924 0 0 33,313,318○ 目 税務業務経費 予算 流用

4,770,758 2給料

314,928,242 300,063,028 0 0 14,865,214○ 行 職給

300,063,028 3職員手当

191,927,000 185,152,942 0 0 6,774,058○ 扶養手当

7,531,700

等 ○ 管理職手当

3,516,336

○ 地域手当

9,746,833

○ 居手当

6,351,000

○ 通勤手当

5,612,440

○ 時間外勤務手当

32,721,715

○ 特 勤務手当

5,412,000

○ 期 手当

74,938,710

○ 勤勉手当

39,322,208

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(31)

4共済費

108,594,000 96,919,954 0 0 11,674,046○ 職員共済組 担金

95,942,344

○ 用保険料

56,397

○ 健 保険 厚生 金保険料

921,213

○税務業務経

17,024,758 17,024,758 0 0 0○ 目 人件費 予算流用 費

4,770,758 1報酬

7,753,100 7,753,100 0 0 0○ 委員等報酬

39,500

○ 務嘱 報酬

7,713,600 9旅費

181,140 181,140 0 0 0○ 費用弁償

181,140 10交 費

0 0 0 0 0

11需用費

390 390 0 0 0○ 食糧費

390 19 担金

9,090,128 9,090,128 0 0 0○ 担金

4,290,128

補助及 ○ 務交付金

4,800,000

交付金

2賦課 収費

188,255,000 2,793,000 0 0 191,048,000 170,683,169 0 0 20,364,831

○人件費

3,600,000 3,238,081 0 0 361,919 4共済費

3,600,000 3,238,081 0 0 361,919○ 用保険料

322,980

○ 健 保険 厚生 金保険料

2,915,101

○ 民税等賦

29,318,000 24,450,368 0 0 4,867,632

課 業

7 金

3,873,240 3,873,240 0 0 0○ 臨時職員 金

3,873,240 9旅費

68,000 67,420 0 0 580○ 般旅費

67,420 11需用費

5,376,600 4,355,944 0 0 1,020,656○ 消耗品費

1,143,469

○ 印 費

2,922,146

○ 自動車燃料費

50,431

○ 自動車修 料

140,148

○ 器具修 料

99,750 12役務費

408,000 342,148 0 0 65,852○ 運 料

342,148 13委 料

10,249,960 6,530,998 0 0 3,718,962○ 委 料

3,102,181

○ ン 委 料

3,428,817 14使用料及

9,001,000 8,939,418 0 0 61,582○ 使用料

8,333,600

借料 ○ 務機器借 料

605,818 18備品購入

33,600 33,600 0 0 0○ 器具購入費

33,600

第 「款 総務費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(32)

19 担金

278,800 278,800 0 0 0○ 補助金 大雪 応 補助及

278,800

交付金

24投資及

20,000 20,000 0 0 0○ 務 扱資金

20,000

出資金

27公課費

8,800 8,800 0 0 0○ 自動車 税

8,800

○資産税等賦

22,679,000 17,619,431 0 0 5,059,569

課 業

7 金

50,000 49,590 0 0 410○ 臨時職員 金

49,590 9旅費

129,000 101,080 0 0 27,920○ 般旅費

101,080 11需用費

2,829,000 2,150,126 0 0 678,874○ 消耗品費

900,388

○ 印 費

516,935

○ 自動車燃料費

394,420

○ 自動車修 料

278,533

○ 器具修 料

59,850 13委 料

15,263,000 11,172,990 0 0 4,090,010○ 委 料

11,006,822

○ ン 委 料

166,168 14使用料及

3,348,000 3,251,844 0 0 96,156○ 務機器借 料

469,764

借料 ○ 情報機器借 料

2,782,080 18備品購入

842,000 684,001 0 0 157,999○ 器具購入費

684,001

19 担金

143,000 138,000 0 0 5,000○ 担金

120,000

補助及 ○ 研修等 担金

18,000

交付金

24投資及

52,000 52,000 0 0 0○ 務 扱資金

52,000

出資金

27公課費

23,000 19,800 0 0 3,200○ 自動車 税

19,800

○土地評価基

28,650,000 27,615,000 0 0 1,035,000

礎資料作成 業

13委 料

28,650,000 27,615,000 0 0 1,035,000○ 委 料

27,615,000

○固定資産

54,000,000 52,204,582 0 0 1,795,418

土地 標準 地鑑定 業

12役務費

54,000,000 52,204,582 0 0 1,795,418○ 手数料

52,204,582

○ 税等 収

42,767,000 37,150,982 0 0 5,616,018

1報酬

13,986,150 12,698,230 0 0 1,287,920○ 報酬

12,698,230

第 「款 総務費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(33)

7 金

870,000 865,650 0 0 4,350○ 臨時職員 金

865,650 9旅費

715,850 604,943 0 0 110,907○ 費用弁償

503,403

○ 般旅費

101,540 11需用費

5,415,000 4,301,310 0 0 1,113,690○ 消耗品費

372,644

○ 印 費

2,225,748

○ 自動車燃料費

1,308,455

○ 自動車修 料

394,463 12役務費

4,247,000 3,108,050 0 0 1,138,950○ 情報通信費

61,518

○ 手数料

3,046,532 13委 料

11,026,000 10,253,844 0 0 772,156○ 委 料

9,254,244

○ 保 委 料

999,600 14使用料及

493,000 415,090 0 0 77,910○ 務機器借 料

415,090

借料

18備品購入

3,378,000 2,271,255 0 0 1,106,745○ 器具購入費

225,750

費 ○ 自動車購入費

2,045,505 19 担金

360,000 358,700 0 0 1,300○ 交付金

358,700

補助及 交付金

22補償 補

1,793,000 1,792,310 0 0 690○ 自動車 故賠償金 填及 賠

1,792,310

償金

24投資及

475,000 475,000 0 0 0○ 務 扱資金

475,000

出資金

27公課費

8,000 6,600 0 0 1,400○ 自動車 税

6,600

○納税

10,034,000 8,404,725 0 0 1,629,275

ン 運 営 業

11需用費

19,000 6,300 0 0 12,700○ 消耗品費

6,300 13委 料

10,000,000 8,384,250 0 0 1,615,750○ 委 料

8,384,250 14使用料及

15,000 14,175 0 0 825○ 使用料

14,175

借料

3戸籍 民基 帳費

377,028,000 0 0 0 377,028,000 350,849,341 0 0 26,178,659 1戸籍 民基

377,028,000 0 0 0 377,028,000 350,849,341 0 0 26,178,659

帳費 ○人件費

284,093,000 260,235,386 0 0 23,857,614 2給料

149,598,000 138,864,614 0 0 10,733,386○ 行 職給

138,864,614 3職員手当

75,984,000 69,883,295 0 0 6,100,705○ 扶養手当

2,072,838

等 ○ 管理職手当

3,167,082

○ 地域手当

4,529,521

第 「款 総務費 第 「項 税費 第 」項 戸籍 民基 帳費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(34)

○ 居手当

1,272,000

○ 通勤手当

2,887,850

○ 時間外勤務手当

4,126,013

○ 期 手当

33,920,717

○ 勤勉手当

17,907,274 4共済費

58,511,000 51,487,477 0 0 7,023,523○ 職員共済組 担金

44,271,340

○ 用保険料

725,796

○ 健 保険 厚生 金保険料

6,490,341

○戸籍等業務

85,919,000 84,807,397 0 0 1,111,603

経費

1報酬

45,327,000 45,240,007 0 0 86,993○ 務嘱 報酬

45,240,007 7 金

2,115,000 2,073,210 0 0 41,790○ 臨時職員 金

2,073,210 9旅費

1,486,000 1,363,156 0 0 122,844○ 費用弁償

1,301,170

○ 般旅費

61,986 11需用費

6,127,377 5,769,492 0 0 357,885○ 消耗品費

3,538,377

○ 印 費

1,830,386

○ 熱水費

175,828

○ 燃料費

76,513

○ 器具修 料

44,194

○ 施設 他修 料

104,194 12役務費

1,353,839 1,353,839 0 0 0○ 情報通信費

1,353,839 13委 料

17,271,784 16,823,520 0 0 448,264○ 委 料

6,176,100

○ 保 委 料

10,647,420 14使用料及

11,501,000 11,447,873 0 0 53,127○ 使用料

1,073,530

借料 ○ 務機器借 料

766,843

○ 情報機器借 料

9,607,500 18備品購入

231,000 231,000 0 0 0○ 器具購入費

231,000

19 担金

86,000 85,300 0 0 700○ 担金

85,300

補助及 交付金

24投資及

420,000 420,000 0 0 0○ 業務 扱資金

420,000

出資金

第 「款 総務費 第 」項 戸籍 民基 帳費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

(35)

○ 民基

7,016,000 5,806,558 0 0 1,209,442

帳 ワ

業務経 費

11需用費

2,195,000 1,300,252 0 0 894,748○ 消耗品費

1,300,252 13委 料

1,852,000 1,851,234 0 0 766○ 保 委 料

1,851,234 14使用料及

2,969,000 2,655,072 0 0 313,928○ 情報機器借 料

2,655,072

借料

4選挙費

177,869,000 0 0 0 177,869,000 154,803,490 0 0 23,065,510 1選挙管理委員会

46,269,000 0 0 0 46,269,000 43,250,191 0 0 3,018,809

費 ○人件費

43,655,000 40,752,297 0 0 2,902,703 2給料

23,312,000 21,859,257 0 0 1,452,743○ 行 職給

21,859,257 3職員手当

12,379,000 11,815,897 0 0 563,103○ 扶養手当

406,800

等 ○ 管理職手当

1,177,848

○ 地域手当

739,818

○ 居手当

430,000

○ 通勤手当

274,800

○ 時間外勤務手当

12,694

○ 期 手当

5,728,688

○ 勤勉手当

3,045,249 4共済費

7,964,000 7,077,143 0 0 886,857○ 職員共済組 担金

7,077,143

○ 務 運営

680,000 657,063 0 0 22,937

経費

7 金

104,000 101,790 0 0 2,210○ 臨時職員 金

101,790 9旅費

31,907 26,880 0 0 5,027○ 般旅費

26,880 11需用費

435,093 435,093 0 0 0○ 消耗品費

355,743

○ 印 費

35,700

○ 器具修 料

43,650 19 担金

109,000 93,300 0 0 15,700○ 担金

93,300

補助及 交付金 ○委員会運営

1,934,000 1,840,831 0 0 93,169

経費

1報酬

1,753,111 1,753,111 0 0 0○ 委員等報酬

1,753,111 9旅費

85,889 57,720 0 0 28,169○ 費用弁償

57,720 10交 費

20,000 0 0 0 20,000

第 「款 総務費 第 」項 戸籍 民基 帳費 第 4項 選挙費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓 繰越

故繰越

繰越明許費

節 金

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