1議会費
485,615,000 △1「貫盤監「貫000 0 0 472,963,000 453,007,926 0 0 19,955,074
1議会費
485,615,000 △1「貫盤監「貫000 0 0 472,963,000 453,007,926 0 0 19,955,074
1議会費
485,615,000 △1「貫盤監「貫000 0 0 472,963,000 453,007,926 0 0 19,955,074 ○人件費
100,938,000 94,444,684 0 0 6,493,316 2給料
53,480,000 49,122,474 0 0 4,357,526○ 行 職給
46,408,419
○ 技能労務職給
2,714,055 3職員手当
29,093,000 29,284,389 0 0 △1重1貫」里重
○ 扶養手当
2,414,640
等 ○ 管理職手当
1,899,258
○ 地域手当
1,682,525
○ 居手当
720,000
○ 通勤手当
923,900
○ 時間外勤務手当
1,750,656
○ 期 手当
13,103,899
○ 勤勉手当
6,789,511 4共済費
18,365,000 16,037,821 0 0 2,327,179○ 職員共済組 担金
16,037,821
○ 務 運営
6,360,000 5,042,367 0 0 1,317,633
経費
9旅費
1,101,000 709,010 0 0 391,990○ 般旅費
709,010 11需用費
1,616,000 1,233,448 0 0 382,552○ 消耗品費
827,824
○ 自動車燃料費
195,013
○ 食糧費
205,361
○ 施設 他修 料
5,250 12役務費
529,000 377,352 0 0 151,648○ 情報通信費
354,832
○ 手数料
22,520 14使用料及
1,640,000 1,307,557 0 0 332,443○ 自動車 他借 料 借料
1,021,300
○ 務機器借 料
286,257 18備品購入
20,000 0 0 0 20,000
費
19 担金
1,454,000 1,415,000 0 0 39,000○ 担金
1,414,000
補助及 ○ 研修等 担金
1,000
交付金 ○議会運営経
365,665,000 353,520,875 0 0 12,144,125
費
1報酬
174,624,000 171,537,126 0 0 3,086,874○ 議長報酬
6,522,066
○ 副議長報酬
5,655,666
第 1款 議会費 第 1項 議会費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○ 常任委員会委員長等報酬
27,556,330
○ 議員報酬
131,803,064 3職員手当
68,977,000 67,175,580 0 0 1,801,420○ 議員期 手当
67,175,580
等
4共済費
87,297,000 87,296,600 0 0 400○ 議会議員共済会 担金
87,296,600 8報償費
15,000 15,000 0 0 0○ 報償金
15,000 9旅費
10,213,000 6,871,310 0 0 3,341,690○ 費用弁償
6,871,310 10交 費
1,200,000 531,545 0 0 668,455○ 議長交 費
531,545 11需用費
2,501,500 2,376,774 0 0 124,726○ 印 費
2,376,774 12役務費
314,500 312,219 0 0 2,281○ 郵便料
135,000
○ 情報通信費
127,260
○ 自動車任意保険料
31,059
○ 広告料
18,900 13委 料
8,551,000 6,939,903 0 0 1,611,097○ 委 料
6,130,493
○ 保 委 料
809,410 14使用料及
302,000 301,644 0 0 356○ 情報機器借 料
301,644
借料
19 担金
11,670,000 10,163,174 0 0 1,506,826○ 常任委員会等交付金 補助及
285,346
交付金 ○ 議員団交付金
583,972
○ 務活動費交付金
9,293,856 2総務費
5,938,341,000 1,522,943,000 0 4,333,980 7,465,617,980 7,126,805,771 0 0 338,812,209 1総務管理費
4,498,378,000 1,520,143,000 0 4,333,980 6,022,854,980 5,791,571,575 0 0 231,283,405 1 般管理費
3,122,933,000 376,107,000 0 △「」「貫40「 3,498,807,598 3,342,351,645 0 0 156,455,953 ○人件費
3,156,405,598 3,043,705,346 0 0 112,700,252○ 項 「目人件費 予算 流用
228,375
○ 項 7目人件費 予算 流用
79
○ 項 1里目人件費 予算 流用
3,948 2給料
730,776,889 680,223,187 0 0 50,553,702○ 長給
9,384,000
○ 副 長給
8,613,600
○ 行 職給
649,638,955
○ 技能労務職給
8,736,768
○ 療職給
3,849,864
第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
3職員手当
2,146,957,111 2,125,113,643 0 0 21,843,468○ 扶養手当
20,004,600
等 ○ 管理職手当
26,456,346
○ 地域手当
22,944,579
○ 居手当
12,056,500
○ 通勤手当
9,352,190
○ 時間外勤務手当
26,417,097
○ 特 勤務手当
148,500
○ 期 手当
181,793,516
○ 勤勉手当
90,452,204
○ 職手当
1,642,768,111
○ 児童手当
92,720,000 4共済費
278,671,598 238,368,516 0 0 40,303,082○ 職員共済組 担金
221,202,623
○ 地方公務員災害補償基金 担金
11,814,867
○ 労災保険料
144,091
○ 用保険料
664,241
○ 健 保険 厚生 金保険料
4,542,694
○秘書業務経
8,218,000 7,711,892 0 0 506,108
費
9旅費
389,000 278,280 0 0 110,720○ 般旅費
278,280 10交 費
2,700,000 2,438,925 0 0 261,075○ 長交 費
1,938,925
○ 祭料
500,000 11需用費
1,696,823 1,585,370 0 0 111,453○ 消耗品費
836,766
○ 印 費
25,641
○ 自動車燃料費
700,283
○ 自動車修 料
22,680 12役務費
48,300 48,300 0 0 0○ 広告料
48,300 14使用料及
1,120,877 1,119,717 0 0 1,160○ 借 料
22,680
借料 ○ 自動車 他借 料
902,160
○ 務機器借 料
194,877 18備品購入
63,000 61,300 0 0 1,700○ 器具購入費
61,300
費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
19 担金
2,200,000 2,180,000 0 0 20,000○ 担金
2,180,000
補助及 交付金 ○庁用物品購
44,724,000 32,355,665 0 0 12,368,335
入等経費
11需用費
42,289,000 30,613,870 0 0 11,675,130○ 消耗品費
2,697,307
○ 被服費
26,360,572
○ 印 費
1,260,771
○ 食糧費
241,460
○ 器具修 料
53,760 12役務費
235,000 55,700 0 0 179,300○ 手数料
55,700 18備品購入
2,200,000 1,686,095 0 0 513,905○ 器具購入費
1,686,095
費 ○ 務業務経
96,672,000 80,735,279 0 0 15,936,721
費
1報酬
1,604,000 1,603,200 0 0 800○ 務嘱 報酬
1,603,200 7 金
3,786,000 3,688,365 0 0 97,635○ 臨時職員 金
3,688,365 8報償費
1,827,000 1,323,000 0 0 504,000○ 弁護士謝金
1,323,000 9旅費
135,000 70,810 0 0 64,190○ 費用弁償
48,960
○ 般旅費
21,850 11需用費
4,592,000 4,023,210 0 0 568,790○ 消耗品費
1,412,515
○ 自動車燃料費
1,667,484
○ 自動車修 料
943,211 12役務費
58,328,294 47,814,796 0 0 10,513,498○ 郵便料
26,223,515
○ 情報通信費
18,387,289
○ 自動車損害保険料
548,300
○ 賠償 任保険料
1,099,831
○ 火災保険料
633,465
○ 自動車任意保険料
893,456
○ 手数料
28,940 13委 料
22,566,706 19,090,075 0 0 3,476,631○ 委 料
17,196,369
○ 保 委 料
1,893,706 14使用料及
3,376,000 2,703,323 0 0 672,677○ 自動車 他借 料 借料
899,710
○ 務機器借 料
1,334,488
○ 信料
469,125
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
19 担金
235,000 229,600 0 0 5,400○ 担金
154,000
補助及 ○ 研修等 担金
75,600
交付金
27公課費
222,000 188,900 0 0 33,100○ 自動車 税
188,900
○人 業務経
62,575,086 59,292,477 0 0 3,282,609○ 目 職員 職手当基金積
費 立 業 予算流用
179,914 1報酬
2,696,000 2,532,570 0 0 163,430○ 委員等報酬
86,000
○ 非常勤嘱 報酬
2,446,570 5災害補償
9,660 7,660 0 0 2,000○ 休業補償費
7,660
費
7 金
52,899,086 51,915,509 0 0 983,577○ 臨時職員 金
51,915,509 8報償費
1,811,000 1,560,000 0 0 251,000○ 謝金
700,000
○ 職慰労金
860,000 9旅費
777,000 522,990 0 0 254,010○ 般旅費
522,990 11需用費
1,823,340 1,623,258 0 0 200,082○ 消耗品費
1,532,390
○ 印 費
62,196
○ 食糧費
28,672 12役務費
2,121,000 757,040 0 0 1,363,960○ 手数料
757,040 13委 料
305,000 304,500 0 0 500○ 作成委 料
304,500 14使用料及
30,000 400 0 0 29,600○ 自動車 他借 料
400
借料
19 担金
103,000 68,550 0 0 34,450○ 担金
15,000
補助及 ○ 研修等 担金
53,550
交付金 ○福利厚生業
42,027,000 40,981,328 0 0 1,045,672
務経費
1報酬
2,100,000 2,100,000 0 0 0○ 産業 報酬
2,100,000 9旅費
53,000 31,430 0 0 21,570○ 般旅費
31,430 11需用費
717,000 139,828 0 0 577,172○ 消耗品費
96,441
○ 熱水費
43,387 12役務費
14,456,000 14,009,709 0 0 446,291○ 傷害保険料
1,546,600
○ 手数料
12,463,109 13委 料
285,000 284,361 0 0 639○ 除草委 料
284,361 14使用料及
16,416,000 16,416,000 0 0 0○ 土地借 料
16,416,000
借料
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
19 担金
8,000,000 8,000,000 0 0 0○ 交付金
8,000,000
補助及 交付金 ○条例等表彰
1,433,000 1,164,572 0 0 268,428
業
1報酬
149,000 67,100 0 0 81,900○ 委員等報酬
67,100 8報償費
53,000 51,720 0 0 1,280○ 謝金
51,720 11需用費
1,177,000 997,802 0 0 179,198○ 消耗品費
194,972
○ 念品費
736,680
○ 印 費
66,150 14使用料及
54,000 47,950 0 0 6,050○ 使用料
47,950
借料 ○研修業務経
7,418,000 5,410,086 0 0 2,007,914
費
8報償費
640,000 289,529 0 0 350,471○ 講師等謝金
132,124
○ 謝金
157,405 9旅費
2,980,000 2,346,120 0 0 633,880○ 般旅費
12,100
○ 研修旅費
2,334,020 11需用費
367,000 168,090 0 0 198,910○ 消耗品費
101,293
○ 印 費
6,930
○ 自動車燃料費
46,620
○ 食糧費
1,750
○ 自動車修 料
11,497 13委 料
1,543,000 1,366,630 0 0 176,370○ 委 料
1,366,630 14使用料及
35,000 16,900 0 0 18,100○ 使用料
16,900
借料
19 担金
1,853,000 1,222,817 0 0 630,183○ 研修等 担金
1,212,317
補助及 ○ 補助金
10,500
交付金 ○ 民生活支
13,083,000 12,642,223 0 0 440,777
援 業
1報酬
7,858,000 7,707,100 0 0 150,900○ 報酬
3,005,500
○ 務嘱 報酬
4,701,600 8報償費
1,968,000 1,884,000 0 0 84,000○ 講師等謝金
84,000
○ 弁護士謝金
1,680,000
○ 税理士謝金
120,000 9旅費
663,000 553,440 0 0 109,560○ 費用弁償
505,500
○ 般旅費
47,940
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
11需用費
1,999,446 1,958,185 0 0 41,261○ 消耗品費
1,617,122
○ 印 費
339,333
○ 食糧費
1,730 12役務費
114,554 114,554 0 0 0○ 情報通信費
114,554 14使用料及
310,000 254,944 0 0 55,056○ 務機器借 料
254,944
借料
19 担金
170,000 170,000 0 0 0○ 担金
30,000
補助及 ○ 団体補助金
140,000
交付金 ○職員 職手
3,503,914 3,503,914 0 0 0○ 目 人 業務経費 予
当基金積立 算流用
179,914
業
25積立金
3,503,914 3,503,914 0 0 0○ 基金積立金
3,503,914
○公共用地
62,748,000 54,848,863 0 0 7,899,137
行 得特別 会計繰出 業
28繰出金
62,748,000 54,848,863 0 0 7,899,137○ 特別会計繰出金
54,848,863 2文書広報費
133,424,000 460,000 0 228,375 134,112,375 122,826,314 0 0 11,286,061
○人件費
231,375 231,375 0 0 0○ 項 1目人件費 予 算流用
228,375 4共済費
231,375 231,375 0 0 0○ 健 保険 厚生 金保険料
231,375
○広報 行
93,154,000 85,508,308 0 0 7,645,692
業
8報償費
436,000 368,000 0 0 68,000○ 報償金
368,000 9旅費
32,000 13,130 0 0 18,870○ 般旅費
13,130 11需用費
20,761,000 16,145,374 0 0 4,615,626○ 消耗品費
341,344
○ 印 費
15,657,517
○ 自動車燃料費
49,755
○ 食糧費
11,232
○ 自動車修 料
60,635
○ 器具修 料
24,891 12役務費
83,000 50,132 0 0 32,868○ 情報通信費
44,100
○ 傷害保険料
6,032 13委 料
68,658,000 65,748,612 0 0 2,909,388○ 委 料
62,622,552
○ 保 委 料
3,126,060
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
14使用料及
3,089,000 3,088,260 0 0 740○ 使用料
103,320
借料 ○ 情報機器借 料
2,984,940 18備品購入
44,000 44,000 0 0 0○ 器具購入費
44,000
費
19 担金
42,000 42,000 0 0 0○ 担金
42,000
補助及 交付金
27公課費
9,000 8,800 0 0 200○ 自動車 税
8,800
○文書管理業
25,261,000 23,775,370 0 0 1,485,630
務経費
1報酬
1,760,000 1,467,504 0 0 292,496○ 務嘱 報酬
1,467,504 7 金
543,000 542,880 0 0 120○ 臨時職員 金
542,880 9旅費
62,000 53,260 0 0 8,740○ 費用弁償
48,000
○ 般旅費
5,260 11需用費
6,894,000 6,372,076 0 0 521,924○ 消耗品費
6,023,868
○ 自動車燃料費
269,872
○ 自動車修 料
78,336 12役務費
7,000 6,048 0 0 952○ 情報通信費
6,048 13委 料
2,111,000 2,087,856 0 0 23,144○ 委 料
1,411,872
○ 保 委 料
409,500
○ 警備委 料
266,484 14使用料及
13,806,000 13,211,711 0 0 594,289○ 使用料
2,494,800
借料 ○ 務機器借 料
10,716,911 18備品購入
70,000 27,435 0 0 42,565○ 図書購入費
27,435
費
27公課費
8,000 6,600 0 0 1,400○ 自動車 税
6,600
○非 和都
674,000 663,715 0 0 10,285
推進 業
9旅費
9,000 9,000 0 0 0○ 般旅費
9,000 11需用費
83,980 83,076 0 0 904○ 消耗品費
83,076 12役務費
63,000 63,000 0 0 0○ 手数料
63,000 14使用料及
40,020 34,020 0 0 6,000○ 自動車 他借 料 借料
19,300
○ 入場料
14,720 25積立金
478,000 474,619 0 0 3,381○ 基金積立金
474,619
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○情報公開個
643,000 530,956 0 0 112,044
人情報保護 業
1報酬
202,000 119,900 0 0 82,100○ 委員等報酬
119,900 9旅費
5,000 4,720 0 0 280○ 般旅費
4,720 11需用費
134,000 104,750 0 0 29,250○ 消耗品費
11,370
○ 印 費
92,400
○ 食糧費
980 14使用料及
302,000 301,586 0 0 414○ 務機器借 料
301,586
借料 ○あ
1,009,000 1,004,776 0 0 4,224
F - K 番組
業
9旅費
5,000 4,580 0 0 420○ 般旅費
4,580 11需用費
4,000 2,696 0 0 1,304○ 消耗品費
2,696 13委 料
1,000,000 997,500 0 0 2,500○ 委 料
997,500
○
5,000,000 5,000,000 0 0 0
番組 業
13委 料
5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 委 料
5,000,000
○ 暑 策
2,270,000 2,155,430 0 0 114,570
& 時 計 業
7 金
160,000 159,210 0 0 790○ 臨時職員 金
159,210 11需用費
35,000 22,220 0 0 12,780○ 消耗品費
22,220 13委 料
2,075,000 1,974,000 0 0 101,000○ 委 料
1,575,000
○ 保 委 料
399,000
○ 暑 策
5,870,000 3,956,384 0 0 1,913,616
設置 業
11需用費
65,000 13,701 0 0 51,299○ 熱水費
13,701 12役務費
116,450 113,328 0 0 3,122○ 情報通信費
113,328 13委 料
4,657,275 3,675,000 0 0 982,275○ 委 料
3,675,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
18備品購入
85,275 85,275 0 0 0○ 器具購入費
85,275
費
19 担金
946,000 69,080 0 0 876,920○ 担金
69,080
補助及 交付金
3 管理費
6,334,000 0 0 0 6,334,000 6,065,142 0 0 268,858
○ 業務経
975,046 706,188 0 0 268,858○ 目 減債基金積立 業
費 予算流用
109,954 9旅費
90,000 36,490 0 0 53,510○ 般旅費
36,490 11需用費
399,750 273,039 0 0 126,711○ 消耗品費
273,039 12役務費
5,250 5,250 0 0 0○ 手数料
5,250 14使用料及
480,046 391,409 0 0 88,637○ 務機器借 料
391,409
借料 ○減債基金積
5,358,954 5,358,954 0 0 0○ 目 業務経費 予
立 業 算流用
109,954 25積立金
5,358,954 5,358,954 0 0 0○ 基金積立金
5,358,954 4会計管理費
41,249,000 0 0 0 41,249,000 38,174,981 0 0 3,074,019
○人件費
1,564,000 1,550,140 0 0 13,860 4共済費
1,564,000 1,550,140 0 0 13,860○ 用保険料
135,442
○ 健 保険 厚生 金保険料
1,414,698
○会計業務経
39,685,000 36,624,841 0 0 3,060,159
費
1報酬
9,404,000 9,403,200 0 0 800○ 務嘱 報酬
9,403,200 7 金
315,000 301,890 0 0 13,110○ 臨時職員 金
301,890 9旅費
552,120 544,750 0 0 7,370○ 費用弁償
517,120
○ 般旅費
27,630 11需用費
12,319,000 11,783,252 0 0 535,748○ 消耗品費
11,521,172
○ 印 費
262,080 12役務費
1,379,000 1,312,774 0 0 66,226○ 動産保険料
464,381
○ 手数料
848,393 13委 料
14,379,327 11,951,753 0 0 2,427,574○ 委 料
11,941,253
○ 保 委 料
10,500 14使用料及
230,000 220,669 0 0 9,331○ 使用料
126,000
借料 ○ 務機器借 料
94,669 18備品購入
350,553 350,553 0 0 0○ 器具購入費
350,553
費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
19 担金
6,000 6,000 0 0 0○ 担金
6,000
補助及 交付金
24投資及
750,000 750,000 0 0 0○ 務 扱資金
750,000
出資金
5 産管理費
218,618,000 12,960,000 0 1,549,800 233,127,800 222,767,184 0 0 10,360,616
○人件費
892,000 856,194 0 0 35,806 4共済費
892,000 856,194 0 0 35,806○ 用保険料
71,461
○ 健 保険 厚生 金保険料
784,733
○ 産管理業
13,598,000 10,609,499 0 0 2,988,501
務経費
9旅費
39,000 31,030 0 0 7,970○ 般旅費
31,030 11需用費
823,000 548,157 0 0 274,843○ 消耗品費
177,551
○ 自動車燃料費
72,912
○ 自動車修 料
52,414
○ 施設 他修 料
245,280 12役務費
2,333,000 1,895,485 0 0 437,515○ 手数料
1,895,485 13委 料
8,123,868 5,880,853 0 0 2,243,015○ 測 委 料
2,260,847
○ 管理委 料
727,650
○ 除草委 料
2,892,356 14使用料及
300,000 275,692 0 0 24,308○ 土地借 料
275,692
借料
16原 料費
20,000 19,950 0 0 50○ 土砂等購入費
19,950 19 担金
1,952,132 1,951,732 0 0 400○ 担金
1,639,132
補助及 ○ 益者 担金
312,600
交付金
27公課費
7,000 6,600 0 0 400○ 自動車 税
6,600
○ 庁舎維持
127,799,000 123,938,527 0 0 3,860,473
管理経費
1報酬
5,331,000 5,330,400 0 0 600○ 務嘱 報酬
5,330,400 9旅費
248,000 242,010 0 0 5,990○ 費用弁償
237,600
○ 般旅費
4,410 11需用費
46,768,625 43,918,580 0 0 2,850,045○ 消耗品費
839,805
○ 被服費
15,598
○ 施設補修費
2,874,900
○ 熱水費
38,458,171
○ 器具修 料
67,179
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○ 施設 他修 料
1,662,927 12役務費
617,600 616,738 0 0 862○ 手数料
616,738 13委 料
71,756,905 70,754,814 0 0 1,002,091○ 委 料
380,520
○ 調査委 料
1,512,000
○ 管理委 料
59,740,209
○ 保 委 料
9,122,085 14使用料及
6,468 6,468 0 0 0○ 借 料
6,468
借料
15工 請
2,667,000 2,667,000 0 0 0○ 改修工 請 費
2,667,000
費
19 担金
403,402 402,517 0 0 885○ 担金
402,517
補助及 交付金 ○大 庁舎維
16,806,000 15,555,698 0 0 1,250,302
持管理経費
11需用費
5,801,000 5,189,180 0 0 611,820○ 消耗品費
39,770
○ 熱水費
4,012,990
○ 施設 他修 料
1,136,420 12役務費
354,000 269,410 0 0 84,590○ 手数料
269,410 13委 料
7,053,050 6,500,600 0 0 552,450○ 調査委 料
120,000
○ 管理委 料
5,155,500
○ 保 委 料
816,900
○ 清掃委 料
310,800
○ 除草委 料
97,400 14使用料及
29,000 27,558 0 0 1,442○ 信料
27,558
借料
15工 請
3,568,950 3,568,950 0 0 0○ 改修工 請 費
3,568,950
費 ○妻 庁舎維
34,708,000 34,654,822 0 0 53,178
持管理経費
11需用費
10,665,020 10,640,734 0 0 24,286○ 消耗品費
119,789
○ 施設補修費
1,270,500
○ 熱水費
7,583,553
○ 燃料費
993
○ 施設 他修 料
1,643,839
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○ 消耗品費 大雪 応
22,060 12役務費
467,350 467,320 0 0 30○ 手数料
354,970
○ 手数料 大雪 応
112,350 13委 料
23,553,630 23,526,098 0 0 27,532○ 管理委 料
20,913,488
○ 保 委 料
985,110
○ 清掃委 料
367,500
○ 除草委 料
1,260,000 14使用料及
22,000 20,670 0 0 1,330○ 信料
20,670
借料 ○江 庁舎維
23,510,000 22,051,528 0 0 1,458,472
持管理経費
11需用費
10,388,000 9,735,041 0 0 652,959○ 消耗品費
154,028
○ 施設補修費
102,270
○ 熱水費
8,531,223
○ 燃料費
11,340
○ 施設 他修 料
936,180 12役務費
623,588 605,888 0 0 17,700○ 手数料
546,300
○ 手数料 大雪 応
59,588 13委 料
12,448,412 11,662,581 0 0 785,831○ 調査委 料
243,600
○ 管理委 料
3,931,830
○ 保 委 料
4,168,941
○ 警備委 料
85,680
○ 清掃委 料
2,844,030
○ 除草委 料
388,500 14使用料及
50,000 48,018 0 0 1,982○ 使用料
20,460
借料 ○ 信料
27,558
○ 庁舎耐震
14,265,000 13,551,116 0 0 713,884
業
8報償費
1,300,000 587,000 0 0 713,000○ 謝金
587,000 11需用費
5,000 4,116 0 0 884○ 食糧費
4,116 13委 料
12,960,000 12,960,000 0 0 0○ 設計委 料
12,960,000
○ 風
1,549,800 1,549,800 0 0 0○ 予備費 予算充用 号 貸付
1,549,800
有建物 旧 業
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
11需用費
1,549,800 1,549,800 0 0 0○ 施設補修費
1,549,800 6 調整基金積
9,158,000 0 0 0 9,158,000 7,979,890 0 0 1,178,110
立金 ○ 調整基
9,158,000 7,979,890 0 0 1,178,110
金積立 業
25積立金
9,158,000 7,979,890 0 0 1,178,110○ 基金積立金
7,979,890 7企 費
156,354,000 996,616,000 0 79 1,152,970,079 1,140,140,491 0 0 12,829,588
○人件費
79 79 0 0 0○ 項 1目人件費 予
算流用
79 4共済費
79 79 0 0 0○ 用保険料
79
○ 策推進業
12,183,000 12,065,621 0 0 117,379
務経費
1報酬
571,779 454,400 0 0 117,379○ 委員等報酬
454,400 8報償費
0 0 0 0 0
9旅費
226,540 226,540 0 0 0○ 費用弁償
2,300
○ 般旅費
224,240 11需用費
911,276 911,276 0 0 0○ 消耗品費
709,246
○ 熱水費
125,188
○ 自動車燃料費
48,345
○ 食糧費
7,262
○ 自動車修 料
21,235 12役務費
2,520,000 2,520,000 0 0 0○ 情報通信費
2,520,000 13委 料
434,000 434,000 0 0 0○ 委 料
434,000 19 担金
6,779,379 6,779,379 0 0 0○ 担金
6,779,379
補助及 交付金
22補償 補
740,026 740,026 0 0 0○ 賠償金
740,026
填及 賠 償金 ○ 策研究業
110,000 32,473 0 0 77,527
務経費
9旅費
36,000 5,420 0 0 30,580○ 般旅費
5,420 11需用費
74,000 27,053 0 0 46,947○ 消耗品費
27,053
○大 広域
31,993,000 31,992,618 0 0 382
圏組 担 業
19 担金
31,993,000 31,992,618 0 0 382○ 組 担金
31,992,618
補助及 交付金
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○公共施設建
1,006,082,000 1,001,560,008 0 0 4,521,992
設基金積立 業
25積立金
1,006,082,000 1,001,560,008 0 0 4,521,992○ 基金積立金
1,001,560,008
○総 交通体
69,290,000 64,880,377 0 0 4,409,623
系整備 進 業
8報償費
200,000 178,600 0 0 21,400○ 謝金
178,600 11需用費
288,000 278,610 0 0 9,390○ 印 費
270,690
○ 食糧費
7,920 14使用料及
2,000 2,000 0 0 0○ 土地借 料
2,000
借料
19 担金
68,800,000 64,421,167 0 0 4,378,833○ 補助金
64,421,167
補助及 交付金 ○
229,000 105,156 0 0 123,844
ン 業
7 金
12,000 2,940 0 0 9,060○ 臨時職員 金
2,940 8報償費
24,000 0 0 0 24,000 11需用費
188,000 102,216 0 0 85,784○ 消耗品費
20,820
○ 食糧費
81,396 14使用料及
5,000 0 0 0 5,000
借料 ○
4,506,000 4,505,922 0 0 78
民 運動推進 業
11需用費
6,000 5,922 0 0 78○ 食糧費
5,922 19 担金
4,500,000 4,500,000 0 0 0○ 推進奨励金
4,500,000
補助及 交付金 ○
96,000 92,245 0 0 3,755
民 運動推進基 金積立 業
25積立金
96,000 92,245 0 0 3,755○ 基金積立金
92,245
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○ 務管理経
579,000 486,731 0 0 92,269
費
1報酬
417,000 393,700 0 0 23,300○ 委員等報酬
393,700 9旅費
6,000 3,780 0 0 2,220○ 般旅費
3,780 11需用費
156,000 89,251 0 0 66,749○ 消耗品費
84,177
○ 食糧費
5,074
○高 情報
5,445,000 4,656,849 0 0 788,151
推進 業
9旅費
45,000 44,100 0 0 900○ 般旅費
44,100 13委 料
5,400,000 4,612,749 0 0 787,251○ 委 料
4,612,749
○ 民活動推
5,985,922 5,985,922 0 0 0○ 目 超 床 ン
進 業 入 進補助 業
予算流用
139,922 8報償費
10,700 10,700 0 0 0○ 謝金
10,700 9旅費
29,370 29,370 0 0 0○ 般旅費
29,370 11需用費
3,450,192 3,450,192 0 0 0○ 消耗品費
3,268,373
○ 自動車燃料費
97,966
○ 食糧費
3,906
○ 自動車修 料
79,947 12役務費
970,760 970,760 0 0 0○ 賠償 任保険料
831,010
○ 手数料
139,750 13委 料
33,000 33,000 0 0 0○ 委 料
33,000 19 担金
1,482,000 1,482,000 0 0 0○ 担金
13,000
補助及 ○ 補助金
1,469,000
交付金
27公課費
9,900 9,900 0 0 0○ 自動車 税
9,900
○超 床 ン
3,092,078 1,204,000 0 0 1,888,078○ 目 民活動推進 業 予算流用
139,922
入 進 補助 業
19 担金
3,092,078 1,204,000 0 0 1,888,078○ 補助金
1,204,000
補助及 交付金 ○あ
1,430,000 1,241,968 0 0 188,032
あ い ! 熊谷 業
8報償費
30,000 30,000 0 0 0○ 謝金
30,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
11需用費
1,400,000 1,211,968 0 0 188,032○ 消耗品費
1,004,935
○ 印 費
207,033
○ 暑 策
1,600,000 1,501,500 0 0 98,500
熱中症予
防 配
業
11需用費
1,600,000 1,501,500 0 0 98,500○ 消耗品費
1,501,500
○ 暑 策
1,200,000 1,045,800 0 0 154,200
涼 体 感 業
13委 料
1,200,000 1,045,800 0 0 154,200○ 委 料
1,045,800
○ 部地域振
5,180,000 4,973,560 0 0 206,440
興交流拠 施設 仮称
基礎調査 業
9旅費
180,000 38,560 0 0 141,440○ 般旅費
38,560 13委 料
5,000,000 4,935,000 0 0 65,000○ 委 料
4,935,000
○地域
1,800,000 1,683,752 0 0 116,248
応援 業
8報償費
1,800,000 1,683,752 0 0 116,248○ 報償金
1,683,752
○
750,000 741,510 0 0 8,490
推進 業
19 担金
750,000 741,510 0 0 8,490○ 担金
741,510
補助及 交付金 ○ 谷 地
1,419,000 1,384,400 0 0 34,600
新 設置推 進 業
9旅費
34,000 0 0 0 34,000 19 担金
1,385,000 1,384,400 0 0 600○ 担金
1,384,400
補助及 交付金
8公 委員会費
764,000 0 0 0 764,000 685,310 0 0 78,690
○公 委員会
764,000 685,310 0 0 78,690
業務経費
1報酬
522,000 522,000 0 0 0○ 委員等報酬
522,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
9旅費
84,000 53,810 0 0 30,190○ 費用弁償
24,800
○ 般旅費
29,010 10交 費
15,000 0 0 0 15,000 11需用費
3,000 0 0 0 3,000 19 担金
140,000 109,500 0 0 30,500○ 担金
109,500
補助及 交付金
9恩給及 職
1,246,000 0 0 0 1,246,000 1,245,200 0 0 800
金費 ○恩給支給
1,246,000 1,245,200 0 0 800
業
6恩給及
1,246,000 1,245,200 0 0 800○ 隠料
1,245,200
職 金
10交通 全 策費
27,360,000 0 0 0 27,360,000 25,561,510 0 0 1,798,490
○人件費
10,000 9,188 0 0 812 4共済費
10,000 9,188 0 0 812○ 用保険料
9,188
○交通 全
15,576,000 14,762,627 0 0 813,373
策業務経費
1報酬
10,403,000 9,814,100 0 0 588,900○ 報酬
9,814,100 9旅費
59,000 42,270 0 0 16,730○ 費用弁償
20,860
○ 般旅費
21,410 11需用費
1,682,000 1,516,757 0 0 165,243○ 消耗品費
646,315
○ 被服費
390,180
○ 自動車燃料費
195,003
○ 食糧費
26,586
○ 自動車修 料
258,673 12役務費
49,000 42,000 0 0 7,000○ 手数料
42,000 14使用料及
30,000 0 0 0 30,000
借料
19 担金
3,324,000 3,322,000 0 0 2,000○ 担金
42,000
補助及 ○ 団体補助金
2,240,000
交付金 ○ 交付金
1,040,000 27公課費
29,000 25,500 0 0 3,500○ 自動車 税
25,500
○ 置自転車
8,210,000 7,436,634 0 0 773,366
等 策 業
1報酬
60,000 0 0 0 60,000 9旅費
6,000 5,900 0 0 100○ 般旅費
5,900 11需用費
616,000 121,725 0 0 494,275○ 消耗品費
40,811
○ 印 費
73,132
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○ 燃料費
7,782 13委 料
7,508,000 7,289,009 0 0 218,991○ 委 料
7,289,009 19 担金
20,000 20,000 0 0 0○ 担金
20,000
補助及 交付金 ○交通災害共
1,725,000 1,597,421 0 0 127,579
済 業
7 金
500,000 469,800 0 0 30,200○ 臨時職員 金
469,800 8報償費
1,095,000 1,013,010 0 0 81,990○ 奨励金
1,013,010 9旅費
3,000 2,630 0 0 370○ 般旅費
2,630 11需用費
15,000 14,741 0 0 259○ 消耗品費
14,741 12役務費
112,000 97,240 0 0 14,760○ 手数料
97,240
○ 交
1,839,000 1,755,640 0 0 83,360
通 全 業
11需用費
390,000 306,640 0 0 83,360○ 消耗品費
105,040
○ 印 費
201,600 13委 料
1,449,000 1,449,000 0 0 0○ 委 料
1,449,000 11人権 策費
45,495,000 0 0 0 45,495,000 44,006,004 0 0 1,488,996
○人件費
795,000 782,075 0 0 12,925 4共済費
795,000 782,075 0 0 12,925○ 用保険料
74,153
○ 健 保険 厚生 金保険料
707,922
○人権 策業
4,807,000 3,879,290 0 0 927,710
務経費
1報酬
1,732,000 1,634,300 0 0 97,700○ 委員等報酬
67,100
○ 務嘱 報酬
1,567,200 8報償費
72,000 44,000 0 0 28,000○ 報償金
44,000 9旅費
1,545,000 790,720 0 0 754,280○ 費用弁償
324,820
○ 般旅費
465,900 11需用費
1,188,000 1,141,670 0 0 46,330○ 消耗品費
859,901
○ 印 費
149,992
○ 自動車燃料費
74,556
○ 食糧費
2,450
○ 自動車修 料
54,771 12役務費
1,000 0 0 0 1,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
19 担金
262,000 262,000 0 0 0○ 担金
200,000
補助及 ○ 研修等 担金
62,000
交付金
27公課費
7,000 6,600 0 0 400○ 自動車 税
6,600
○人権問 啓
2,343,000 2,024,024 0 0 318,976
業
8報償費
165,000 57,020 0 0 107,980○ 謝金
57,020 11需用費
952,000 759,204 0 0 192,796○ 消耗品費
455,449
○ 印 費
303,755 12役務費
63,000 63,000 0 0 0○ 手数料
63,000 13委 料
800,000 799,850 0 0 150○ 委 料
799,850 14使用料及
226,000 213,700 0 0 12,300○ 使用料
168,550
借料 ○ 借 料
45,150 18備品購入
137,000 131,250 0 0 5,750○ 器具購入費
131,250
費 ○ 和 策
30,601,000 30,601,000 0 0 0
業振興補助 業
19 担金
30,601,000 30,601,000 0 0 0○ 補助金
30,601,000
補助及 交付金 ○人権擁護業
1,224,000 1,216,022 0 0 7,978
務経費
9旅費
20,000 15,200 0 0 4,800○ 般旅費
15,200 11需用費
199,000 196,622 0 0 2,378○ 消耗品費
196,622 19 担金
1,005,000 1,004,200 0 0 800○ 担金
1,004,200
補助及 交付金 ○隣保館管理
5,725,000 5,503,593 0 0 221,407
運営経費
1報酬
3,203,000 3,134,400 0 0 68,600○ 務嘱 報酬
3,134,400 8報償費
300,000 300,000 0 0 0○ 講師等謝金
300,000 9旅費
337,000 310,280 0 0 26,720○ 費用弁償
299,180
○ 般旅費
11,100 11需用費
1,171,000 1,098,804 0 0 72,196○ 消耗品費
139,432
○ 熱水費
911,427
○ 食糧費
2,835
○ 施設 他修 料
45,110
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
12役務費
110,000 74,125 0 0 35,875○ 情報通信費
35,095
○ 手数料
39,030 13委 料
356,000 346,400 0 0 9,600○ 調査委 料
117,500
○ 保 委 料
64,050
○ 清掃委 料
164,850 14使用料及
67,000 58,584 0 0 8,416○ 使用料
14,484
借料 ○ 務機器借 料
44,100 19 担金
181,000 181,000 0 0 0○ 担金
135,000
補助及 ○ 研修等 担金
46,000
交付金
12情報管理費
346,400,000 0 0 0 346,400,000 335,199,729 0 0 11,200,271
○情報管理業
346,400,000 335,199,729 0 0 11,200,271
務経費
9旅費
203,000 133,020 0 0 69,980○ 般旅費
29,090
○ 研修旅費
103,930 11需用費
7,663,000 6,861,080 0 0 801,920○ 消耗品費
5,393,563
○ 印 費
414,225
○ 器具修 料
389,692
○ 施設 他修 料
663,600 12役務費
36,778,000 33,914,681 0 0 2,863,319○ 情報通信費
33,893,691
○ 手数料
20,990 13委 料
112,134,000 109,280,262 0 0 2,853,738○ 委 料
72,255,954
○ 作成委 料
2,559,900
○ 保 委 料
34,464,408 14使用料及
189,322,000 184,711,155 0 0 4,610,845○ 使用料
36,831,606
借料 ○ 借 料
3,431,652
○ 情報機器借 料
144,447,897 19 担金
300,000 299,531 0 0 469○ 担金
299,531
補助及 交付金
13男女共 参 推
12,849,000 0 0 0 12,849,000 12,198,379 0 0 650,621
進 ン 費 ○人件費
517,000 505,315 0 0 11,685 4共済費
517,000 505,315 0 0 11,685○ 用保険料
42,570
○ 健 保険 厚生 金保険料
462,745
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○男女共 参
5,999,000 5,752,859 0 0 246,141
推進 業
1報酬
3,359,000 3,328,300 0 0 30,700○ 委員等報酬
193,900
○ 務嘱 報酬
3,134,400 8報償費
685,000 659,530 0 0 25,470○ 講師等謝金
409,000
○ 弁護士謝金
78,750
○ 謝金
171,780 9旅費
107,000 82,450 0 0 24,550○ 費用弁償
35,650
○ 般旅費
46,800 11需用費
1,013,000 931,179 0 0 81,821○ 消耗品費
180,210
○ 印 費
679,549
○ 自動車燃料費
29,689
○ 食糧費
22,096
○ 自動車修 料
19,635 12役務費
34,000 31,150 0 0 2,850○ 傷害保険料
20,650
○ 手数料
10,500 13委 料
479,000 410,150 0 0 68,850○ 委 料
410,150 14使用料及
142,000 130,100 0 0 11,900○ 使用料
130,100
借料
19 担金
180,000 180,000 0 0 0○ 団体補助金
180,000
補助及 交付金 ○男女共 参
6,333,000 5,940,205 0 0 392,795
推進 ン 管理運 営経費
11需用費
444,000 299,131 0 0 144,869○ 消耗品費
75,687
○ 印 費
840
○ 熱水費
222,604 12役務費
200,000 178,742 0 0 21,258○ 情報通信費
178,742 13委 料
2,086,000 2,078,348 0 0 7,652○ 管理委 料
1,408,448
○ 警備委 料
31,500
○ 清掃委 料
638,400 14使用料及
250,000 54,811 0 0 195,189○ 務機器借 料
54,811
借料
18備品購入
35,000 31,185 0 0 3,815○ 器具購入費
31,185
費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
19 担金
3,258,000 3,257,988 0 0 12○ 担金
3,257,988
補助及 交付金
23償還金
20,000 0 0 0 20,000
利子及 割 料
24投資及
40,000 40,000 0 0 0○ 業務 扱資金
40,000
出資金
14 ュニ 施
57,292,000 0 0 907,200 58,199,200 51,733,478 0 0 6,465,722
設費 ○人件費
259,000 252,615 0 0 6,385 4共済費
259,000 252,615 0 0 6,385○ 用保険料
21,240
○ 健 保険 厚生 金保険料
231,375
○熊谷 ュ
26,481,000 21,548,160 0 0 4,932,840
ニ ン
管理運 営経費
11需用費
500,000 493,500 0 0 6,500○ 施設補修費
493,500 12役務費
15,500 15,500 0 0 0○ 手数料
15,500 13委 料
9,085,750 9,085,750 0 0 0○ 委 料
309,750
○ 調査委 料
126,000
○ 管理運営委 料
8,650,000 15工 請
16,685,750 11,760,000 0 0 4,925,750○ 工 請 費
11,760,000
費
19 担金
194,000 193,410 0 0 590○ 担金
193,410
補助及 交付金 ○大 ュ
9,219,000 8,453,077 0 0 765,923
ニ ン
管理運 営経費
11需用費
3,816,000 3,311,455 0 0 504,545○ 消耗品費
34,381
○ 印 費
21,924
○ 熱水費
2,978,468
○ 施設 他修 料
276,682 12役務費
392,000 360,383 0 0 31,617○ 情報通信費
58,894
○ 手数料
301,489 13委 料
4,766,000 4,547,139 0 0 218,861○ 調査委 料
255,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○ 管理委 料
2,081,364
○ 保 委 料
810,915
○ 警備委 料
378,000
○ 清掃委 料
1,021,860 14使用料及
245,000 234,100 0 0 10,900○ 使用料
39,380
借料 ○ 務機器借 料
194,720
○江 ュ
1,545,000 1,519,892 0 0 25,108
ニ ン
管理運 営経費
11需用費
809,000 796,703 0 0 12,297○ 消耗品費
13,317
○ 印 費
7,875
○ 熱水費
613,009
○ 施設 他修 料
156,265
○ 消耗品費 大雪 応
6,237 12役務費
7,000 7,000 0 0 0○ 手数料
7,000 13委 料
729,000 716,189 0 0 12,811○ 保 委 料
6,195
○ 清掃委 料
709,994
○大 ふ あ
7,848,000 7,112,534 0 0 735,466
い ン 管理運営経 費
1報酬
1,568,000 1,567,200 0 0 800○ 務嘱 報酬
1,567,200 9旅費
39,000 11,520 0 0 27,480○ 費用弁償
11,520 11需用費
2,054,000 1,578,970 0 0 475,030○ 消耗品費
54,728
○ 熱水費
1,188,557
○ 施設 他修 料
335,685 12役務費
283,000 235,340 0 0 47,660○ 情報通信費
75,685
○ 手数料
159,655 13委 料
3,722,000 3,557,114 0 0 164,886○ 調査委 料
65,000
○ 管理委 料
2,158,404
○ 保 委 料
805,560
○ 警備委 料
176,400
○ 清掃委 料
351,750 14使用料及
182,000 162,390 0 0 19,610○ 使用料
13,860
借料 ○ 務機器借 料
134,748
○ 信料
13,782
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○ 民活動支
11,940,000 11,940,000 0 0 0
援 ン 管理運営経 費
13委 料
11,940,000 11,940,000 0 0 0○ 管理運営委 料
11,940,000
○ 風
907,200 907,200 0 0 0○ 予備費 予算充用
号 ュ
907,200
ニ 施設 旧 業
11需用費
907,200 907,200 0 0 0○ 施設補修費
756,000
○ 施設 他修 料
151,200 15自転車駐車場費
48,020,000 0 0 0 48,020,000 47,459,487 0 0 560,513
○自転車駐車
48,020,000 47,459,487 0 0 560,513
場維持管理 経費
9旅費
12,000 2,450 0 0 9,550○ 般旅費
2,450 11需用費
2,444,000 1,982,928 0 0 461,072○ 消耗品費
1,097,411
○ 印 費
30,238
○ 熱水費
758,889
○ 燃料費
80,640
○ 施設 他修 料
15,750 12役務費
48,000 45,088 0 0 2,912○ 情報通信費
45,088 13委 料
24,701,000 24,614,731 0 0 86,269○ 管理運営委 料
21,543,334
○ 保 委 料
56,847
○ 警備委 料
3,014,550 14使用料及
20,815,000 20,814,290 0 0 710○ 借 料
20,814,290
借料
16諸費
134,736,000 134,000,000 0 0 268,736,000 261,407,657 0 0 7,328,343
○自 会活動
6,596,000 6,588,380 0 0 7,620
推進 業
11需用費
96,000 88,380 0 0 7,620○ 消耗品費
88,380 19 担金
6,500,000 6,500,000 0 0 0○ 交付金
6,500,000
補助及 交付金 ○自衛官募
50,000 49,660 0 0 340
業
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
9旅費
5,000 4,660 0 0 340○ 般旅費
4,660 19 担金
45,000 45,000 0 0 0○ 担金
45,000
補助及 交付金 ○ ュニ
510,000 510,000 0 0 0
推 進 業
19 担金
510,000 510,000 0 0 0○ 担金
10,000
補助及 ○ 団体補助金
500,000
交付金 ○ 会所等建
19,080,000 19,079,000 0 0 1,000
設費補助 業
19 担金
19,080,000 19,079,000 0 0 1,000○ 補助金
19,079,000
補助及 交付金 ○ ュニ
7,500,000 5,000,000 0 0 2,500,000
助成 業
19 担金
7,500,000 5,000,000 0 0 2,500,000○ 交付金
5,000,000
補助及 交付金 ○ 税等還付
235,000,000 230,180,617 0 0 4,819,383
返還 業
23償還金
235,000,000 230,180,617 0 0 4,819,383○ 還付金
218,628,217
利子及 ○ 還付 算金
8,443,100
割 料 ○ 返還金
3,109,300 17国 交流推進費
10,187,000 0 0 0 10,187,000 8,877,862 0 0 1,309,138
○人件費
664,000 634,346 0 0 29,654 4共済費
664,000 634,346 0 0 29,654○ 用保険料
54,432
○ 健 保険 厚生 金保険料
579,914
○国 理解
9,523,000 8,243,516 0 0 1,279,484
進 業
1報酬
3,968,000 3,967,200 0 0 800○ 務嘱 報酬
3,967,200 8報償費
165,000 116,000 0 0 49,000○ 報償金
15,000
○ 謝金
101,000 9旅費
1,082,000 534,545 0 0 547,455○ 費用弁償
87,050
○ 般旅費
447,495
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
11需用費
820,000 293,362 0 0 526,638○ 消耗品費
121,500
○ 印 費
85,050
○ 食糧費
86,812 14使用料及
137,000 76,900 0 0 60,100○ 使用料
76,900
借料
19 担金
3,150,000 3,150,000 0 0 0○ 補助金
3,150,000
補助及 交付金
25積立金
201,000 105,509 0 0 95,491○ 基金積立金
105,509 18契約管理費
9,825,000 0 0 3,948 9,828,948 8,787,905 0 0 1,041,043
○人件費
3,948 3,948 0 0 0○ 項 1目人件費 予 算流用
3,948 4共済費
3,948 3,948 0 0 0○ 用保険料
3,948
○契約業務経
9,825,000 8,783,957 0 0 1,041,043
費
8報償費
75,000 75,000 0 0 0○ 謝金
75,000 9旅費
62,000 26,340 0 0 35,660○ 般旅費
26,340 11需用費
501,000 343,570 0 0 157,430○ 消耗品費
215,135
○ 自動車燃料費
49,344
○ 食糧費
1,260
○ 自動車修 料
77,831 13委 料
2,078,000 2,077,740 0 0 260○ 保 委 料
2,077,740 14使用料及
3,056,000 3,032,722 0 0 23,278○ 使用料
15,300
借料 ○ 務機器借 料
224,506
○ 情報機器借 料
2,792,916 18備品購入
170,000 147,000 0 0 23,000○ 器具購入費
147,000
費
19 担金
3,869,000 3,070,185 0 0 798,815○ 担金
3,070,185
補助及 交付金
27公課費
14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税
11,400 19 振興費
116,134,000 0 0 1,876,980 118,010,980 114,103,407 0 0 3,907,573
○人件費
785,000 533,311 0 0 251,689 4共済費
785,000 533,311 0 0 251,689○ 用保険料
70,566
○ 健 保険 厚生 金保険料
462,745
○ 推
11,132,000 10,881,127 0 0 250,873
進 業
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
1報酬
4,659,000 4,565,600 0 0 93,400○ 委員等報酬
171,200
○ 報酬
1,260,000
○ 務嘱 報酬
3,134,400 9旅費
443,036 353,720 0 0 89,316○ 費用弁償
220,740
○ 般旅費
132,980 11需用費
608,464 563,557 0 0 44,907○ 消耗品費
96,351
○ 印 費
189,000
○ 自動車燃料費
134,242
○ 自動車修 料
143,964 12役務費
11,000 0 0 0 11,000 13委 料
2,980,000 2,980,000 0 0 0○ 委 料
2,980,000 19 担金
2,418,500 2,408,350 0 0 10,150○ 担金
64,850
補助及 ○ 研修等 担金
5,000
交付金 ○ 補助金
718,500
○ 団体補助金
1,620,000 27公課費
12,000 9,900 0 0 2,100○ 自動車 税
9,900
○地域
1,870,000 1,683,768 0 0 186,232
活動活性 業
8報償費
488,000 387,100 0 0 100,900○ 講師等謝金
25,000
○ 報償金
30,000
○ 謝金
332,100 9旅費
89,000 55,620 0 0 33,380○ 費用弁償
55,620 11需用費
155,000 111,068 0 0 43,932○ 消耗品費
76,568
○ 食糧費
34,500 12役務費
130,000 127,980 0 0 2,020○ 傷害保険料
127,980 19 担金
1,008,000 1,002,000 0 0 6,000○ 研修等 担金
2,000
補助及 ○ 補助金
1,000,000
交付金 ○
6,500,000 6,140,599 0 0 359,401
ン熊谷推 進 業
8報償費
140,000 90,000 0 0 50,000○ 謝金
90,000 9旅費
28,000 16,300 0 0 11,700○ 般旅費
16,300 11需用費
999,000 935,264 0 0 63,736○ 消耗品費
772,879
○ 印 費
140,385
○ 食糧費
22,000 13委 料
483,000 483,000 0 0 0○ 委 料
483,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
14使用料及
574,000 340,035 0 0 233,965○ 使用料
67,310
借料 ○ 借 料
244,125
○ 土地借 料
28,600 19 担金
4,276,000 4,276,000 0 0 0○ 担金
276,000
補助及 ○ 補助金
4,000,000
交付金 ○熊谷 体育
5,000,000 5,000,000 0 0 0
協会補助 業
19 担金
5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 補助金
5,000,000
補助及 交付金 ○熊谷
5,000,000 5,000,000 0 0 0
ン大 会 業
19 担金
5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 団体補助金
5,000,000
補助及 交付金 ○高校女子
4,000,000 4,000,000 0 0 0
大会
業
19 担金
4,000,000 4,000,000 0 0 0○ 団体補助金
4,000,000
補助及 交付金
○ ワ
5,116,000 2,351,840 0 0 2,764,160
招致 業
1報酬
1,568,000 1,243,200 0 0 324,800○ 務嘱 報酬
1,243,200 9旅費
48,000 8,640 0 0 39,360○ 費用弁償
8,640 19 担金
3,500,000 1,100,000 0 0 2,400,000○ 交付金
1,100,000
補助及 交付金 ○武道館管理
3,191,000 3,096,132 0 0 94,868
運営経費
11需用費
1,142,000 1,067,411 0 0 74,589○ 消耗品費
44,945
○ 印 費
16,170
○ 熱水費
695,159
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○ 施設 他修 料
311,137 12役務費
83,000 76,273 0 0 6,727○ 情報通信費
63,273
○ 手数料
13,000 13委 料
1,884,000 1,871,572 0 0 12,428○ 管理委 料
1,149,865
○ 保 委 料
108,780
○ 警備委 料
378,000
○ 清掃委 料
234,927 14使用料及
42,000 41,076 0 0 924○ 使用料
41,076
借料
18備品購入
40,000 39,800 0 0 200○ 器具購入費
39,800
費 ○体育施設等
73,540,000 73,539,650 0 0 350
管理運営経 費
11需用費
14,000,000 13,999,650 0 0 350○ 施設補修費
13,999,650 13委 料
59,540,000 59,540,000 0 0 0○ 管理運営委 料
59,540,000
○ 風
1,876,980 1,876,980 0 0 0○ 予備費 予算充用 号 体育施
1,876,980
設 旧 業
11需用費
1,876,980 1,876,980 0 0 0○ 施設 他修 料
1,876,980 2 税費
820,729,000 2,793,000 0 0 823,522,000 769,843,851 0 0 53,678,149 1税務総務費
632,474,000 0 0 0 632,474,000 599,160,682 0 0 33,313,318
○人件費
615,449,242 582,135,924 0 0 33,313,318○ 目 税務業務経費 予算 流用
4,770,758 2給料
314,928,242 300,063,028 0 0 14,865,214○ 行 職給
300,063,028 3職員手当
191,927,000 185,152,942 0 0 6,774,058○ 扶養手当
7,531,700
等 ○ 管理職手当
3,516,336
○ 地域手当
9,746,833
○ 居手当
6,351,000
○ 通勤手当
5,612,440
○ 時間外勤務手当
32,721,715
○ 特 勤務手当
5,412,000
○ 期 手当
74,938,710
○ 勤勉手当
39,322,208
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
4共済費
108,594,000 96,919,954 0 0 11,674,046○ 職員共済組 担金
95,942,344
○ 用保険料
56,397
○ 健 保険 厚生 金保険料
921,213
○税務業務経
17,024,758 17,024,758 0 0 0○ 目 人件費 予算流用 費
4,770,758 1報酬
7,753,100 7,753,100 0 0 0○ 委員等報酬
39,500
○ 務嘱 報酬
7,713,600 9旅費
181,140 181,140 0 0 0○ 費用弁償
181,140 10交 費
0 0 0 0 0
11需用費
390 390 0 0 0○ 食糧費
390 19 担金
9,090,128 9,090,128 0 0 0○ 担金
4,290,128
補助及 ○ 務交付金
4,800,000
交付金
2賦課 収費
188,255,000 2,793,000 0 0 191,048,000 170,683,169 0 0 20,364,831
○人件費
3,600,000 3,238,081 0 0 361,919 4共済費
3,600,000 3,238,081 0 0 361,919○ 用保険料
322,980
○ 健 保険 厚生 金保険料
2,915,101
○ 民税等賦
29,318,000 24,450,368 0 0 4,867,632
課 業
7 金
3,873,240 3,873,240 0 0 0○ 臨時職員 金
3,873,240 9旅費
68,000 67,420 0 0 580○ 般旅費
67,420 11需用費
5,376,600 4,355,944 0 0 1,020,656○ 消耗品費
1,143,469
○ 印 費
2,922,146
○ 自動車燃料費
50,431
○ 自動車修 料
140,148
○ 器具修 料
99,750 12役務費
408,000 342,148 0 0 65,852○ 運 料
342,148 13委 料
10,249,960 6,530,998 0 0 3,718,962○ 委 料
3,102,181
○ ン 委 料
3,428,817 14使用料及
9,001,000 8,939,418 0 0 61,582○ 使用料
8,333,600
借料 ○ 務機器借 料
605,818 18備品購入
33,600 33,600 0 0 0○ 器具購入費
33,600
費
第 「款 総務費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
19 担金
278,800 278,800 0 0 0○ 補助金 大雪 応 補助及
278,800
交付金
24投資及
20,000 20,000 0 0 0○ 務 扱資金
20,000
出資金
27公課費
8,800 8,800 0 0 0○ 自動車 税
8,800
○資産税等賦
22,679,000 17,619,431 0 0 5,059,569
課 業
7 金
50,000 49,590 0 0 410○ 臨時職員 金
49,590 9旅費
129,000 101,080 0 0 27,920○ 般旅費
101,080 11需用費
2,829,000 2,150,126 0 0 678,874○ 消耗品費
900,388
○ 印 費
516,935
○ 自動車燃料費
394,420
○ 自動車修 料
278,533
○ 器具修 料
59,850 13委 料
15,263,000 11,172,990 0 0 4,090,010○ 委 料
11,006,822
○ ン 委 料
166,168 14使用料及
3,348,000 3,251,844 0 0 96,156○ 務機器借 料
469,764
借料 ○ 情報機器借 料
2,782,080 18備品購入
842,000 684,001 0 0 157,999○ 器具購入費
684,001
費
19 担金
143,000 138,000 0 0 5,000○ 担金
120,000
補助及 ○ 研修等 担金
18,000
交付金
24投資及
52,000 52,000 0 0 0○ 務 扱資金
52,000
出資金
27公課費
23,000 19,800 0 0 3,200○ 自動車 税
19,800
○土地評価基
28,650,000 27,615,000 0 0 1,035,000
礎資料作成 業
13委 料
28,650,000 27,615,000 0 0 1,035,000○ 委 料
27,615,000
○固定資産
54,000,000 52,204,582 0 0 1,795,418
土地 標準 地鑑定 業
12役務費
54,000,000 52,204,582 0 0 1,795,418○ 手数料
52,204,582
○ 税等 収
42,767,000 37,150,982 0 0 5,616,018
業
1報酬
13,986,150 12,698,230 0 0 1,287,920○ 報酬
12,698,230
第 「款 総務費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
7 金
870,000 865,650 0 0 4,350○ 臨時職員 金
865,650 9旅費
715,850 604,943 0 0 110,907○ 費用弁償
503,403
○ 般旅費
101,540 11需用費
5,415,000 4,301,310 0 0 1,113,690○ 消耗品費
372,644
○ 印 費
2,225,748
○ 自動車燃料費
1,308,455
○ 自動車修 料
394,463 12役務費
4,247,000 3,108,050 0 0 1,138,950○ 情報通信費
61,518
○ 手数料
3,046,532 13委 料
11,026,000 10,253,844 0 0 772,156○ 委 料
9,254,244
○ 保 委 料
999,600 14使用料及
493,000 415,090 0 0 77,910○ 務機器借 料
415,090
借料
18備品購入
3,378,000 2,271,255 0 0 1,106,745○ 器具購入費
225,750
費 ○ 自動車購入費
2,045,505 19 担金
360,000 358,700 0 0 1,300○ 交付金
358,700
補助及 交付金
22補償 補
1,793,000 1,792,310 0 0 690○ 自動車 故賠償金 填及 賠
1,792,310
償金
24投資及
475,000 475,000 0 0 0○ 務 扱資金
475,000
出資金
27公課費
8,000 6,600 0 0 1,400○ 自動車 税
6,600
○納税
10,034,000 8,404,725 0 0 1,629,275
ン 運 営 業
11需用費
19,000 6,300 0 0 12,700○ 消耗品費
6,300 13委 料
10,000,000 8,384,250 0 0 1,615,750○ 委 料
8,384,250 14使用料及
15,000 14,175 0 0 825○ 使用料
14,175
借料
3戸籍 民基 帳費
377,028,000 0 0 0 377,028,000 350,849,341 0 0 26,178,659 1戸籍 民基
377,028,000 0 0 0 377,028,000 350,849,341 0 0 26,178,659
帳費 ○人件費
284,093,000 260,235,386 0 0 23,857,614 2給料
149,598,000 138,864,614 0 0 10,733,386○ 行 職給
138,864,614 3職員手当
75,984,000 69,883,295 0 0 6,100,705○ 扶養手当
2,072,838
等 ○ 管理職手当
3,167,082
○ 地域手当
4,529,521
第 「款 総務費 第 「項 税費 第 」項 戸籍 民基 帳費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○ 居手当
1,272,000
○ 通勤手当
2,887,850
○ 時間外勤務手当
4,126,013
○ 期 手当
33,920,717
○ 勤勉手当
17,907,274 4共済費
58,511,000 51,487,477 0 0 7,023,523○ 職員共済組 担金
44,271,340
○ 用保険料
725,796
○ 健 保険 厚生 金保険料
6,490,341
○戸籍等業務
85,919,000 84,807,397 0 0 1,111,603
経費
1報酬
45,327,000 45,240,007 0 0 86,993○ 務嘱 報酬
45,240,007 7 金
2,115,000 2,073,210 0 0 41,790○ 臨時職員 金
2,073,210 9旅費
1,486,000 1,363,156 0 0 122,844○ 費用弁償
1,301,170
○ 般旅費
61,986 11需用費
6,127,377 5,769,492 0 0 357,885○ 消耗品費
3,538,377
○ 印 費
1,830,386
○ 熱水費
175,828
○ 燃料費
76,513
○ 器具修 料
44,194
○ 施設 他修 料
104,194 12役務費
1,353,839 1,353,839 0 0 0○ 情報通信費
1,353,839 13委 料
17,271,784 16,823,520 0 0 448,264○ 委 料
6,176,100
○ 保 委 料
10,647,420 14使用料及
11,501,000 11,447,873 0 0 53,127○ 使用料
1,073,530
借料 ○ 務機器借 料
766,843
○ 情報機器借 料
9,607,500 18備品購入
231,000 231,000 0 0 0○ 器具購入費
231,000
費
19 担金
86,000 85,300 0 0 700○ 担金
85,300
補助及 交付金
24投資及
420,000 420,000 0 0 0○ 業務 扱資金
420,000
出資金
第 「款 総務費 第 」項 戸籍 民基 帳費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金
○ 民基
7,016,000 5,806,558 0 0 1,209,442
帳 ワ
業務経 費
11需用費
2,195,000 1,300,252 0 0 894,748○ 消耗品費
1,300,252 13委 料
1,852,000 1,851,234 0 0 766○ 保 委 料
1,851,234 14使用料及
2,969,000 2,655,072 0 0 313,928○ 情報機器借 料
2,655,072
借料
4選挙費
177,869,000 0 0 0 177,869,000 154,803,490 0 0 23,065,510 1選挙管理委員会
46,269,000 0 0 0 46,269,000 43,250,191 0 0 3,018,809
費 ○人件費
43,655,000 40,752,297 0 0 2,902,703 2給料
23,312,000 21,859,257 0 0 1,452,743○ 行 職給
21,859,257 3職員手当
12,379,000 11,815,897 0 0 563,103○ 扶養手当
406,800
等 ○ 管理職手当
1,177,848
○ 地域手当
739,818
○ 居手当
430,000
○ 通勤手当
274,800
○ 時間外勤務手当
12,694
○ 期 手当
5,728,688
○ 勤勉手当
3,045,249 4共済費
7,964,000 7,077,143 0 0 886,857○ 職員共済組 担金
7,077,143
○ 務 運営
680,000 657,063 0 0 22,937
経費
7 金
104,000 101,790 0 0 2,210○ 臨時職員 金
101,790 9旅費
31,907 26,880 0 0 5,027○ 般旅費
26,880 11需用費
435,093 435,093 0 0 0○ 消耗品費
355,743
○ 印 費
35,700
○ 器具修 料
43,650 19 担金
109,000 93,300 0 0 15,700○ 担金
93,300
補助及 交付金 ○委員会運営
1,934,000 1,840,831 0 0 93,169
経費
1報酬
1,753,111 1,753,111 0 0 0○ 委員等報酬
1,753,111 9旅費
85,889 57,720 0 0 28,169○ 費用弁償
57,720 10交 費
20,000 0 0 0 20,000
第 「款 総務費 第 」項 戸籍 民基 帳費 第 4項 選挙費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越
故繰越
繰越明許費
節 金