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平成27年度熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)

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(1)

1議会費

485,930,000 972,000 0 0 486,902,000 461,461,786 0 0 25,440,214 1議会費

485,930,000 972,000 0 0 486,902,000 461,461,786 0 0 25,440,214 1議会費

485,930,000 972,000 0 0 486,902,000 461,461,786 0 0 25,440,214 ○人件費

96,106,000 92,972,712 0 0 3,133,288 2給料

48,652,736 48,241,976 0 0 410,760

○ 行政職給

45,118,076 ○ 技能労務職給

3,123,900 3職員手当

29,118,264 28,767,547 0 0 350,717

○ 扶養手当

2,147,800

等 ○ 管理職手当

1,910,688 ○ 地域手当

1,570,125 ○ 住居手当

546,000 ○ 通勤手当

1,008,950 ○ 時間外勤務手当

1,867,927 ○ 特殊勤務手当

3,500 ○ 期末手当

12,216,093 ○ 勤勉手当

7,496,464 4共済費

18,335,000 15,963,189 0 0 2,371,811

○ 市町村職員共済組合負担金

15,963,189 ○事務局運営

6,143,000 5,185,144 0 0 957,856 経費

9旅費

966,000 551,546 0 0 414,454

○ 一般旅費

551,546 11需用費

2,133,230 1,922,047 0 0 211,183

○ 消耗品費

1,614,405 ○ 自動車燃料費

168,773 ○ 食糧費

106,469 ○ 施設その他修繕料

32,400 12役務費

304,000 192,749 0 0 111,251

○ 情報通信費

129,837 ○ 筆耕料

25,920 ○ 手数料

36,992 13委託料

52,000 51,840 0 0 160

○ 保守委託料

51,840 14使用料及

1,590,270 1,408,262 0 0 182,008

○ 使用料

41,030

び賃借料 ○ 借上料

26,460 ○ 自動車その他借上料

1,002,898 ○ 事務機器借上料

337,874 18備品購入

20,000 16,200 0 0 3,800

○ 図書購入費

16,200 費

19負担金、

1,077,500 1,042,500 0 0 35,000

○ 負担金

1,041,000

補助及び ○ 研修等負担金

1,500 交付金

第 1款 議会費 第 1項 議会費 事故繰越し

(2)

○議会運営経

384,653,000 363,303,930 0 0 21,349,070 費

1報酬

164,724,000 163,061,668 0 0 1,662,332

○ 議長報酬

6,311,677 ○ 副議長報酬

5,473,225 ○ 常任委員会委員長等報酬

26,667,415 ○ 議員報酬

124,609,351 3職員手当

67,168,000 62,940,330 0 0 4,227,670

○ 議員期末手当

62,940,330 等

4共済費

110,490,000 103,610,000 0 0 6,880,000

○ 市議会議員共済会負担金

103,610,000 8報償費

155,430 135,000 0 0 20,430

○ 講師等謝金

120,000 ○ 報償金

15,000 9旅費

10,580,000 7,212,452 0 0 3,367,548

○ 費用弁償

7,212,452 10交際費

1,000,000 508,644 0 0 491,356

○ 議長交際費

508,644 11需用費

3,394,000 3,055,903 0 0 338,097

○ 印刷費

2,885,587 ○ 施設その他修繕料

170,316 12役務費

395,000 370,580 0 0 24,420

○ 郵便料

130,000 ○ 情報通信費

205,492 ○ 自動車任意保険料

26,448 ○ 広告料

8,640 13委託料

7,379,570 5,962,407 0 0 1,417,163

○ 委託料

5,476,407 ○ 保守委託料

486,000 14使用料及

1,237,000 1,027,728 0 0 209,272

○ 使用料

777,600

び賃借料 ○ 自動車その他借上料

46,764 ○ 情報機器借上料

203,364 18備品購入

5,600,000 4,693,680 0 0 906,320

○ 器具購入費

4,693,680 費

19負担金、

12,530,000 10,725,538 0 0 1,804,462

○ 常任委員会等交付金

補助及び

266,943

交付金 ○ 議員団交付金

383,878 ○ 政務活動費交付金

10,074,717 2総務費

8,560,858,000 715,371,000 16,372,000 1,154,674 9,293,755,674 8,578,592,223 0 370,751,800 344,411,651 1総務管理費

6,949,691,000 579,917,000 16,372,000 181,126,318 7,727,106,318 7,221,007,502 0 323,096,800 183,002,016 1一般管理費

3,192,335,000 158,088,000 0 180,852,847 3,531,275,847 3,485,874,329 0 0 45,401,518

第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(3)

○人件費

3,170,097,847 3,170,097,847 0 0 0

○ 同項内 2目人件費から予算

流用

5,918 ○ 同項内 4目人件費から予算

流用

331,116 ○ 同項内 5目人件費から予

算流用

88,155 ○ 同項内 9目人件費から予算

流用

882 ○ 同項内 10目人件費から予算

流用

74,172 ○ 同項内 12目人件費から予算

流用

85,054 ○ 同項内 13目人件費から予算

流用

36,822 ○ 同項内 16目人件費から予算

流用

18,594 ○ 同項内 18目人件費から予算

流用

240,490 ○ 同款内 2項 1目人件費か

ら予算流用

143,912,253 ○ 同款内 2項 2目人件費か

ら予算流用

1,127,230 ○ 同款内 3項 1目人件費か

ら予算流用

34,932,161

2給料

834,387,149 834,387,149 0 0 0

○ 市長給

11,040,000 ○ 副市長給

9,312,000 ○ 行政職給

800,171,549 ○ 技能労務職給

9,440,400 ○ 医療職給

4,423,200 3職員手当

2,043,352,234 2,043,352,234 0 0 0

○ 扶養手当

21,756,827

等 ○ 管理職手当

25,630,149 ○ 地域手当

26,452,909 ○ 住居手当

13,745,718 ○ 通勤手当

12,669,230 ○ 時間外勤務手当

28,479,457 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(4)

○ 特殊勤務手当

212,000 ○ 期末手当

218,073,221 ○ 勤勉手当

127,842,109 ○ 退職手当

1,478,470,614 ○ 児童手当

90,020,000 4共済費

292,358,464 292,358,464 0 0 0

○ 市町村職員共済組合負担金

271,771,838 ○ 地方公務員災害補償基金負

担金

14,491,190 ○ 労災保険料

114,287 ○ 雇用保険料

887,749 ○ 健康保険・厚生年金保険料

5,093,400 ○秘書業務経

7,852,842 6,572,813 0 0 1,280,029

○ 同目内条例等表彰事業へ予

費 算流用

408,158 9旅費

329,000 138,549 0 0 190,451

○ 一般旅費

138,549 10交際費

2,700,000 1,942,960 0 0 757,040

○ 市長交際費

1,742,960 ○ 弔祭料

200,000 11需用費

1,665,842 1,443,499 0 0 222,343

○ 消耗品費

692,398 ○ 印刷費

15,120 ○ 自動車燃料費

652,959 ○ 器具修繕料

83,022 12役務費

48,000 38,880 0 0 9,120

○ 広告料

38,880 14使用料及

1,067,000 995,925 0 0 71,075

○ 借上料

23,328

び賃借料 ○ 自動車その他借上料

927,936 ○ 事務機器借上料

44,661 19負担金、

2,043,000 2,013,000 0 0 30,000

○ 負担金

2,013,000 補助及び

交付金

○庁用物品購

27,401,000 18,711,430 0 0 8,689,570 入等経費

11需用費

25,110,000 18,138,166 0 0 6,971,834

○ 消耗品費

2,996,267 ○ 被服費

13,279,293 ○ 印刷費

1,511,568 ○ 食糧費

312,158 ○ 器具修繕料

38,880 12役務費

208,000 65,664 0 0 142,336

○ 手数料

65,664 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(5)

18備品購入

2,083,000 507,600 0 0 1,575,400

○ 器具購入費

507,600 費

○庶務業務経

99,838,000 76,634,262 0 0 23,203,738 費

7賃金

3,864,000 3,798,560 0 0 65,440

○ 臨時職員賃金

3,798,560 8報償費

1,418,000 1,274,400 0 0 143,600

○ 弁護士謝金

1,274,400 9旅費

57,000 34,430 0 0 22,570

○ 一般旅費

34,430 11需用費

3,833,000 3,158,100 0 0 674,900

○ 消耗品費

1,150,358 ○ 自動車燃料費

1,093,570 ○ 自動車修繕料

914,172 12役務費

64,677,000 45,491,593 0 0 19,185,407

○ 郵便料

24,777,098 ○ 情報通信費

17,586,615 ○ 自動車損害保険料

565,030 ○ 賠償責任保険料

1,090,948 ○ 火災保険料

599,975 ○ 自動車任意保険料

840,907 ○ 手数料

31,020 13委託料

22,563,150 19,701,022 0 0 2,862,128

○ 委託料

17,909,576 ○ 保守委託料

1,791,446 14使用料及

3,027,850 2,794,057 0 0 233,793

○ 自動車その他借上料

び賃借料

1,063,850 ○ 事務機器借上料

1,289,603 ○ テレビ受信料

440,604 19負担金、

240,000 227,000 0 0 13,000

○ 負担金

146,000

補助及び ○ 研修等負担金

81,000 交付金

27公課費

158,000 155,100 0 0 2,900

○ 自動車重量税

155,100 ○人事業務経

65,050,000 59,973,126 0 0 5,076,874 費

1報酬

2,709,000 2,558,050 0 0 150,950

○ 委員等報酬

100,200 ○ 非常勤嘱託報酬

2,457,850 5災害補償

18,560 16,560 0 0 2,000

○ 休業補償費

16,560 費

7賃金

55,237,000 51,801,939 0 0 3,435,061

○ 臨時職員賃金

51,801,939 8報償費

1,832,000 1,510,000 0 0 322,000 ○ 謝金

700,000 ○ 退職慰労金

810,000 9旅費

679,000 504,376 0 0 174,624

○ 一般旅費

504,376 11需用費

1,529,157 1,405,693 0 0 123,464

○ 消耗品費

1,243,156 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(6)

○ 印刷費

134,157 ○ 食糧費

28,380 12役務費

1,833,283 1,015,732 0 0 817,551

○ 手数料

1,015,732 13委託料

960,000 959,040 0 0 960

○ 委託料

959,040 14使用料及

100,000 100,000 0 0 0

○ 使用料

100,000 び賃借料

19負担金、

152,000 101,736 0 0 50,264

○ 研修等負担金

101,736 補助及び

交付金

○福利厚生業

42,382,000 40,465,899 0 0 1,916,101 務経費

1報酬

2,100,000 2,100,000 0 0 0

○ 産業医報酬

2,100,000 9旅費

44,000 21,654 0 0 22,346

○ 一般旅費

21,654 11需用費

892,000 782,378 0 0 109,622

○ 消耗品費

109,844 ○ 光熱水費

40,734 ○ 施設その他修繕料

631,800 12役務費

14,633,000 13,950,877 0 0 682,123

○ 傷害保険料

1,518,000 ○ 手数料

12,432,877 13委託料

297,000 194,990 0 0 102,010

○ 除草委託料

194,990 14使用料及

16,416,000 16,416,000 0 0 0

○ 土地借上料

16,416,000 び賃借料

19負担金、

8,000,000 7,000,000 0 0 1,000,000

○ 交付金

7,000,000 補助及び

交付金

○条例等表彰

1,475,158 1,475,158 0 0 0

○ 同目内秘書業務経費から予

事業 算流用

408,158 1報酬

59,700 59,700 0 0 0

○ 委員等報酬

59,700 8報償費

51,740 51,740 0 0 0

○ 講師等謝金

40,000 ○ 謝金

11,740 11需用費

1,337,368 1,337,368 0 0 0

○ 消耗品費

236,795 ○ 記念品費

763,009 ○ 印刷費

337,564 14使用料及

26,350 26,350 0 0 0

○ 使用料

26,350 び賃借料

○研修業務経

7,748,000 5,673,920 0 0 2,074,080 費

8報償費

638,000 278,392 0 0 359,608

○ 講師等謝金

111,172 ○ 謝金

167,220 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(7)

9旅費

2,957,000 2,624,928 0 0 332,072

○ 一般旅費

25,540 ○ 研修旅費

2,599,388 11需用費

330,000 285,526 0 0 44,474

○ 消耗品費

209,999 ○ 印刷費

6,480 ○ 自動車燃料費

36,347 ○ 食糧費

3,000 ○ 自動車修繕料

29,700 13委託料

2,144,000 1,266,018 0 0 877,982

○ 委託料

1,266,018 14使用料及

41,000 14,460 0 0 26,540

○ 使用料

14,460 び賃借料

19負担金、

1,638,000 1,204,596 0 0 433,404

○ 研修等負担金

1,199,196

補助及び ○ 補助金

5,400 交付金

○市民生活支

12,601,000 12,057,798 0 0 543,202 援事業

1報酬

7,913,000 7,677,200 0 0 235,800 ○ 報酬

2,927,000 ○ 事務嘱託報酬

4,750,200 8報償費

1,968,000 1,856,000 0 0 112,000

○ 講師等謝金

56,000 ○ 弁護士謝金

1,680,000 ○ 税理士謝金

120,000 9旅費

648,000 569,526 0 0 78,474

○ 費用弁償

515,768 ○ 一般旅費

53,758 11需用費

1,597,000 1,520,108 0 0 76,892

○ 消耗品費

1,197,350 ○ 印刷費

322,758 12役務費

145,000 136,011 0 0 8,989

○ 情報通信費

136,011 14使用料及

128,000 121,353 0 0 6,647

○ 事務機器借上料

121,353 び賃借料

19負担金、

202,000 177,600 0 0 24,400

○ 負担金

30,000

補助及び ○ 研修等負担金

7,600

交付金 ○ 団体補助金

140,000 ○職員退職手

6,669,000 4,135,706 0 0 2,533,294 当基金積立

事業

25積立金

6,669,000 4,135,706 0 0 2,533,294

○ 基金積立金

4,135,706 ○公共用地先

90,161,000 90,076,370 0 0 84,630 行取得特別

会計繰出事

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(8)

28繰出金

90,161,000 90,076,370 0 0 84,630

○ 特別会計繰出金

90,076,370 2文書広報費

132,862,000 3,968,000 3,009,000 △50,261 139,788,739 134,749,363 0 0 5,039,376 ○人件費

262,082 262,082 0 0 0

○ 同項内 1目人件費へ予算流

5,918 4共済費

262,082 262,082 0 0 0

○ 雇用保険料

25,000 ○ 健康保険・厚生年金保険料

237,082 ○広報発行事

89,964,000 87,752,756 0 0 2,211,244 業

8報償費

226,000 165,000 0 0 61,000

○ 報償金

165,000 9旅費

43,358 38,034 0 0 5,324

○ 一般旅費

38,034 11需用費

17,597,642 16,270,145 0 0 1,327,497

○ 消耗品費

427,905 ○ 印刷費

15,782,398 ○ 自動車燃料費

35,032 ○ 食糧費

10,900 ○ 自動車修繕料

13,910 12役務費

110,000 100,773 0 0 9,227

○ 情報通信費

75,600 ○ 傷害保険料

6,111 ○ 手数料

19,062 13委託料

68,265,000 68,084,390 0 0 180,610

○ 委託料

64,840,102 ○ 保守委託料

3,244,288 14使用料及

3,541,000 2,936,256 0 0 604,744

○ 使用料

106,272

び賃借料 ○ 情報機器借上料

2,829,984 18備品購入

139,000 116,158 0 0 22,842

○ 器具購入費

116,158 費

19負担金、

42,000 42,000 0 0 0

○ 負担金

42,000 補助及び

交付金

○文書管理業

25,123,000 23,891,036 0 0 1,231,964 務経費

1報酬

1,583,400 1,583,400 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

1,583,400 7賃金

550,000 549,900 0 0 100

○ 臨時職員賃金

549,900 9旅費

54,000 48,000 0 0 6,000

○ 費用弁償

48,000 11需用費

6,518,600 6,394,174 0 0 124,426

○ 消耗品費

5,886,734 ○ 自動車燃料費

256,012 ○ 自動車修繕料

89,180 ○ 器具修繕料

26,168 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(9)

○ 施設その他修繕料

136,080 12役務費

7,000 6,216 0 0 784

○ 情報通信費

6,216 13委託料

2,163,000 1,431,647 0 0 731,353

○ 委託料

750,803 ○ 保守委託料

434,160 ○ 警備委託料

246,684 14使用料及

14,040,000 13,696,887 0 0 343,113

○ 使用料

1,696,464

び賃借料 ○ 事務機器借上料

12,000,423 18備品購入

200,000 174,212 0 0 25,788

○ 器具購入費

158,012

費 ○ 図書購入費

16,200 27公課費

7,000 6,600 0 0 400

○ 自動車重量税

6,600 ○非核平和都

4,268,000 4,237,967 0 0 30,033 市推進事業

8報償費

10,000 10,000 0 0 0

○ 講師等謝金

10,000 9旅費

24,000 14,288 0 0 9,712

○ 一般旅費

14,288 11需用費

210,000 209,990 0 0 10

○ 消耗品費

209,990 14使用料及

53,000 33,140 0 0 19,860

○ 自動車その他借上料

び賃借料

15,140 ○ 入場料

18,000 19負担金、

2,000 2,000 0 0 0

○ 負担金

2,000 補助及び

交付金

25積立金

3,969,000 3,968,549 0 0 451

○ 基金積立金

3,968,549 ○情報公開個

624,000 321,224 0 0 302,776 人情報保護

事業

1報酬

313,000 178,600 0 0 134,400

○ 委員等報酬

178,600 9旅費

3,000 0 0 0 3,000 11需用費

109,000 12,215 0 0 96,785

○ 消耗品費

9,715 ○ 食糧費

2,500 14使用料及

199,000 130,409 0 0 68,591

○ 事務機器借上料

130,409 び賃借料

○ケーブルテ

5,143,000 5,142,857 0 0 143 レビ番組放

映事業

13委託料

5,143,000 5,142,857 0 0 143

○ 委託料

5,142,857 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(10)

○「暑さ対策

440,000 429,941 0 0 10,059 」デジタル

サイネージ

事業

11需用費

24,000 15,491 0 0 8,509

○ 光熱水費

15,491 12役務費

92,000 90,450 0 0 1,550

○ 情報通信費

90,450 13委託料

324,000 324,000 0 0 0

○ 保守委託料

324,000 ○「熊谷市誕

10,955,657 9,709,200 0 0 1,246,457

○ 同項内 16目国際理解促進

生10周年 事業へ予算流用

44,343 記念」市勢

要覧発行事

13委託料

10,955,657 9,709,200 0 0 1,246,457

○ 委託料

9,709,200 ○「地方創生

3,009,000 3,002,300 0 0 6,700 」あっぱれ

・アピール

・FM-N

ACK5番

組放送事業

(繰越明許 9旅費

5,000 2,300 0 0 2,700

○ 一般旅費

2,300 分) 11需用費

4,000 0 0 0 4,000 13委託料

3,000,000 3,000,000 0 0 0

○ 委託料

3,000,000 3財政管理費

8,412,000 0 0 0 8,412,000 5,813,027 0 0 2,598,973 ○財政業務経

1,052,000 695,451 0 0 356,549 費

9旅費

79,000 29,348 0 0 49,652

○ 一般旅費

29,348 11需用費

373,000 277,690 0 0 95,310

○ 消耗品費

277,690 14使用料及

600,000 388,413 0 0 211,587

○ 事務機器借上料

388,413 び賃借料

○減債基金積

7,360,000 5,117,576 0 0 2,242,424 立事業

25積立金

7,360,000 5,117,576 0 0 2,242,424

○ 基金積立金

5,117,576 4会計管理費

39,205,000 0 0 △331,116 38,873,884 37,633,987 0 0 1,239,897 ○人件費

1,583,884 1,583,884 0 0 0

○ 同項内 1目人件費へ予算流

331,116 4共済費

1,583,884 1,583,884 0 0 0

○ 雇用保険料

138,920 ○ 健康保険・厚生年金保険料

1,444,964 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(11)

○会計業務経

37,290,000 36,050,103 0 0 1,239,897 費

1報酬

11,082,600 11,082,600 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

11,082,600 7賃金

319,000 301,790 0 0 17,210

○ 臨時職員賃金

301,790 9旅費

474,480 458,822 0 0 15,658

○ 費用弁償

439,480 ○ 一般旅費

19,342 11需用費

10,156,000 9,989,609 0 0 166,391

○ 消耗品費

9,805,145 ○ 印刷費

184,464 12役務費

1,367,000 1,264,200 0 0 102,800

○ 動産保険料

461,923 ○ 手数料

802,277 13委託料

12,708,920 11,791,364 0 0 917,556

○ 委託料

10,192,964 ○ プログラム作成委託料

1,468,800 ○ 保守委託料

129,600 14使用料及

346,000 328,379 0 0 17,621

○ 使用料

129,600

び賃借料 ○ 事務機器借上料

198,779 18備品購入

80,000 77,339 0 0 2,661

○ 器具購入費

77,339 費

19負担金、

6,000 6,000 0 0 0

○ 負担金

6,000 補助及び

交付金

24投資及び

750,000 750,000 0 0 0

○ 事務取扱資金

750,000 出資金

5財産管理費

2,292,754,000 0 0 1,066,519 2,293,820,519 2,040,892,196 0 230,430,800 22,497,523 ○人件費

881,845 881,845 0 0 0

○ 同項内 1目人件費へ予算

流用

88,155

4共済費

881,845 881,845 0 0 0

○ 雇用保険料

76,647 ○ 健康保険・厚生年金保険料

805,198 ○財産管理業

13,784,000 9,912,670 0 0 3,871,330 務経費

9旅費

39,000 18,308 0 0 20,692

○ 一般旅費

18,308 11需用費

821,000 675,692 0 0 145,308

○ 消耗品費

211,761 ○ 光熱水費

540 ○ 自動車燃料費

49,369 ○ 自動車修繕料

87,646 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(12)

○ 施設その他修繕料

326,376 12役務費

1,913,000 1,836,800 0 0 76,200

○ 手数料

1,836,800 13委託料

7,450,680 4,013,920 0 0 3,436,760

○ 委託料

146,880 ○ 測量委託料

1,084,092 ○ 管理委託料

865,926 ○ 除草委託料

1,917,022 14使用料及

300,000 274,674 0 0 25,326

○ 土地借上料

274,674 び賃借料

15工事請負

1,678,320 1,512,000 0 0 166,320

○ 工事請負費

1,512,000 費

16原材料費

30,000 29,916 0 0 84

○ 土砂等購入費

29,916 19負担金、

1,544,000 1,543,560 0 0 440

○ 負担金

1,523,680

補助及び ○ 受益者負担金

19,880 交付金

27公課費

8,000 7,800 0 0 200

○ 自動車重量税

7,800 ○本庁舎維持

124,014,000 117,002,341 0 0 7,011,659 管理経費

1報酬

5,332,800 5,332,800 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

5,332,800 9旅費

270,000 270,000 0 0 0

○ 費用弁償

264,000 ○ 一般旅費

6,000 11需用費

46,779,200 40,764,906 0 0 6,014,294

○ 消耗品費

1,002,042 ○ 被服費

3,687 ○ 光熱水費

34,274,170 ○ 器具修繕料

30,240 ○ 施設その他修繕料

5,454,767 12役務費

904,000 685,561 0 0 218,439

○ 手数料

685,561 13委託料

70,002,000 69,256,970 0 0 745,030

○ 委託料

116,640 ○ 調査委託料

982,800 ○ 管理委託料

58,228,550 ○ 保守委託料

9,496,980 ○ 清掃委託料

432,000 14使用料及

6,000 5,700 0 0 300

○ 借上料

5,700 び賃借料

18備品購入

720,000 686,404 0 0 33,596

○ 器具購入費

686,404 費

○大里庁舎維

12,066,000 10,605,799 0 0 1,460,201 持管理経費

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(13)

11需用費

5,270,000 4,187,000 0 0 1,083,000

○ 消耗品費

116,840 ○ 光熱水費

3,444,408 ○ 施設その他修繕料

625,752 12役務費

385,000 276,736 0 0 108,264

○ 手数料

276,736 13委託料

6,381,000 6,112,974 0 0 268,026

○ 管理委託料

4,853,520 ○ 保守委託料

837,000 ○ 清掃委託料

319,680 ○ 除草委託料

102,774 14使用料及

30,000 29,089 0 0 911

○ テレビ受信料

29,089 び賃借料

○妻沼庁舎維

32,748,000 31,731,826 0 0 1,016,174 持管理経費

11需用費

9,469,000 8,827,321 0 0 641,679

○ 消耗品費

103,187 ○ 光熱水費

7,324,394 ○ 施設その他修繕料

1,399,740 12役務費

380,000 350,448 0 0 29,552

○ 手数料

350,448 13委託料

22,377,000 22,181,256 0 0 195,744

○ 管理委託料

19,607,400 ○ 保守委託料

1,007,856 ○ 清掃委託料

270,000 ○ 除草委託料

1,296,000 14使用料及

22,000 21,817 0 0 183

○ テレビ受信料

21,817 び賃借料

18備品購入

500,000 350,984 0 0 149,016

○ 器具購入費

350,984 費

○江南庁舎維

22,095,674 20,802,219 0 0 1,293,455

○ 予備費から予算充用

持管理経費

1,154,674 11需用費

11,019,674 9,758,453 0 0 1,261,221

○ 消耗品費

162,204 ○ 光熱水費

7,468,820 ○ 燃料費

86,315 ○ 施設その他修繕料

2,041,114 12役務費

588,000 583,080 0 0 4,920

○ 手数料

583,080 13委託料

10,437,000 10,419,933 0 0 17,067

○ 調査委託料

129,600 ○ 管理委託料

5,618,160 ○ 保守委託料

3,763,692 ○ 警備委託料

83,712 ○ 清掃委託料

468,720 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(14)

○ 除草委託料

356,049 14使用料及

51,000 40,753 0 0 10,247

○ 使用料

11,664

び賃借料 ○ テレビ受信料

29,089 ○本庁舎耐震

2,088,231,000 1,849,955,496 0 230,430,800 7,844,704 化事業

7賃金

3,800,000 1,293,050 0 0 2,506,950

○ 臨時職員賃金

1,293,050 11需用費

5,200,000 5,156,086 0 0 43,914

○ 消耗品費

199,966 ○ 施設補修費

3,958,200 ○ 施設その他修繕料

997,920 12役務費

3,145,027 2,489,443 0 0 655,584

○ 情報通信費

745,027 ○ 手数料

1,744,416 13委託料

42,765,973 25,112,052 0 13,510,800 4,143,121

○ 委託料

25,112,052 14使用料及

1,300,000 804,865 0 0 495,135

○ 借上料

476,280

び賃借料 ○ 事務機器借上料

328,585 15工事請負

2,032,020,000 1,815,100,000 0 216,920,000 0

○ 工事請負費

1,815,100,000 費

6財政調整基金積

21,101,000 0 0 0 21,101,000 9,204,769 0 0 11,896,231

立金 ○財政調整基

21,101,000 9,204,769 0 0 11,896,231 金積立事業

25積立金

21,101,000 9,204,769 0 0 11,896,231

○ 基金積立金

9,204,769 7企画費

301,543,000 32,600,000 13,363,000 0 347,506,000 304,056,516 0 9,666,000 33,783,484 ○人件費

3,000 3,000 0 0 0 4共済費

3,000 3,000 0 0 0

○ 雇用保険料

3,000 ○政策推進業

47,136,000 35,829,925 0 9,666,000 1,640,075 務経費

1報酬

603,000 342,400 0 0 260,600

○ 委員等報酬

342,400 8報償費

143,000 138,616 0 0 4,384 ○ 謝金

138,616 9旅費

365,000 353,710 0 0 11,290

○ 費用弁償

2,300 ○ 一般旅費

351,410 11需用費

1,421,100 1,159,247 0 0 261,853

○ 消耗品費

960,695 ○ 光熱水費

118,845 ○ 自動車燃料費

36,516 ○ 食糧費

8,850 ○ 自動車修繕料

15,981 ○ 器具修繕料

18,360 12役務費

4,865,216 4,310,732 0 0 554,484

○ 情報通信費

3,758,400 ○ 手数料

552,332 13委託料

32,363,784 22,188,070 0 9,666,000 509,714

○ 委託料

22,188,070 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(15)

14使用料及

3,900 3,900 0 0 0

○ 使用料

3,900 び賃借料

19負担金、

7,371,000 7,333,250 0 0 37,750

○ 負担金

7,333,250 補助及び

交付金

○政策研究業

100,000 20,379 0 0 79,621 務経費

9旅費

29,000 0 0 0 29,000 11需用費

71,000 20,379 0 0 50,621

○ 消耗品費

20,379 ○大里広域市

37,486,000 37,485,353 0 0 647 町村圏組合

負担事業

19負担金、

37,486,000 37,485,353 0 0 647

○ 組合負担金

37,485,353 補助及び

交付金

○公共施設建

18,971,000 14,992,936 0 0 3,978,064 設基金積立

事業

25積立金

18,971,000 14,992,936 0 0 3,978,064

○ 基金積立金

14,992,936 ○総合交通体

102,602,000 94,093,766 0 0 8,508,234 系整備促進

事業

14使用料及

2,000 2,000 0 0 0

○ 土地借上料

2,000 び賃借料

19負担金、

102,600,000 94,091,766 0 0 8,508,234

○ 負担金

2,973,774

補助及び ○ 補助金

91,117,992 交付金

○ハートフル

200,000 119,870 0 0 80,130 ・ミーティ

ング事業

7賃金

12,000 3,006 0 0 8,994

○ 臨時職員賃金

3,006 8報償費

24,000 0 0 0 24,000 11需用費

159,000 115,864 0 0 43,136

○ 消耗品費

56,830 ○ 食糧費

59,034 14使用料及

5,000 1,000 0 0 4,000

○ 使用料

1,000 び賃借料

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(16)

○くまがや市

6,196,000 5,917,816 0 0 278,184 民まごころ

運動推進事

11需用費

6,000 5,816 0 0 184

○ 食糧費

5,816 19負担金、

6,190,000 5,912,000 0 0 278,000

○ 推進奨励金

5,912,000 補助及び

交付金

○くまがや市

177,000 58,878 0 0 118,122 民まごころ

運動推進基

金積立事業

25積立金

177,000 58,878 0 0 118,122

○ 基金積立金

58,878 ○事務管理経

509,000 214,016 0 0 294,984 費

1報酬

313,000 81,900 0 0 231,100

○ 委員等報酬

81,900 9旅費

35,000 22,030 0 0 12,970

○ 一般旅費

22,030 11需用費

161,000 110,086 0 0 50,914

○ 消耗品費

109,006 ○ 食糧費

1,080 ○高度情報化

7,540,000 7,046,506 0 0 493,494 推進事業

9旅費

40,000 39,430 0 0 570

○ 一般旅費

39,430 13委託料

7,500,000 7,007,076 0 0 492,924

○ 委託料

7,007,076 ○市民活動推

6,197,000 4,563,963 0 0 1,633,037 進事業

8報償費

14,000 11,137 0 0 2,863

○ 講師等謝金

11,137 9旅費

45,000 13,032 0 0 31,968

○ 一般旅費

13,032 11需用費

2,690,000 2,238,824 0 0 451,176

○ 消耗品費

1,976,394 ○ 印刷費

122,040 ○ 自動車燃料費

70,808 ○ 食糧費

3,888 ○ 自動車修繕料

65,694 12役務費

1,097,000 770,270 0 0 326,730

○ 賠償責任保険料

595,310 ○ 手数料

174,960 13委託料

26,000 26,000 0 0 0

○ 委託料

26,000 19負担金、

2,313,000 1,493,000 0 0 820,000

○ 負担金

10,000

補助及び ○ 補助金

1,483,000 交付金

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(17)

27公課費

12,000 11,700 0 0 300

○ 自動車重量税

11,700 ○超低床ノン

1,791,000 1,112,000 0 0 679,000 ステップバ

ス導入促進

補助事業

19負担金、

1,791,000 1,112,000 0 0 679,000

○ 補助金

1,112,000 補助及び

交付金

○あっぱれ・

1,710,000 1,614,277 0 0 95,723 アピール・

あついぞ!

熊谷事業

8報償費

30,000 30,000 0 0 0 ○ 謝金

30,000 11需用費

1,680,000 1,584,277 0 0 95,723

○ 消耗品費

1,315,357 ○ 印刷費

268,920 ○「暑さ対策

3,598,440 3,598,440 0 0 0

○ 同目内北部地域振興交流拠

」熱中症予 点施設(仮称)基礎調査事

防グッズ配 業から予算流用

38,440 布事業

11需用費

3,421,440 3,421,440 0 0 0

○ 消耗品費

3,421,440 23償還金、

177,000 177,000 0 0 0

○ 返納金

177,000 利子及び

割引料

○「暑さ対策

1,120,000 1,019,000 0 0 101,000 」涼しさ体

感アート事

11需用費

20,000 20,000 0 0 0

○ 消耗品費

20,000 13委託料

1,100,000 999,000 0 0 101,000

○ 委託料

999,000 ○北部地域振

2,851,040 2,268,000 0 0 583,040

○ 同目内「熊谷市誕生10周

興交流拠点 年記念」金子兜太句碑設置

施設(仮称 事業へ予算流用

210,520

)基礎調査 ○ 同目内「暑さ対策」熱中症

事業 予防グッズ配布事業へ予算

流用

38,440 9旅費

100,000 0 0 0 100,000 13委託料

2,751,040 2,268,000 0 0 483,040

○ 委託料

2,268,000 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(18)

○地域づくり

2,000,000 1,599,865 0 0 400,135 応援事業

8報償費

2,000,000 1,599,865 0 0 400,135

○ 報償金

1,599,865 ○クールシェ

800,000 622,296 0 0 177,704 ア推進事業

19負担金、

800,000 622,296 0 0 177,704

○ 負担金

622,296 補助及び

交付金

○アセットマ

954,000 903,739 0 0 50,261 ネジメント

計画策定事

7賃金

534,000 508,220 0 0 25,780

○ 臨時職員賃金

508,220 9旅費

20,000 0 0 0 20,000 11需用費

400,000 395,519 0 0 4,481

○ 消耗品費

395,519 ○共助の取組

2,355,000 2,128,103 0 0 226,897 マッチング

事業

1報酬

1,583,400 1,583,400 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

1,583,400 4共済費

270,391 270,391 0 0 0

○ 雇用保険料

25,009 ○ 健康保険・厚生年金保険料

245,382 9旅費

184,000 148,036 0 0 35,964

○ 費用弁償

137,388 ○ 一般旅費

10,648 11需用費

187,209 53,947 0 0 133,262

○ 消耗品費

50,501 ○ 印刷費

560 ○ 器具修繕料

2,886 12役務費

130,000 72,329 0 0 57,671

○ 郵便料

9,020 ○ 情報通信費

63,309 ○「熊谷市誕

8,519,000 8,197,536 0 0 321,464 生10周年

記念」記念

式典事業

7賃金

500,000 462,800 0 0 37,200

○ 臨時職員賃金

462,800 8報償費

103,000 71,080 0 0 31,920

○ 講師等謝金

40,000 ○ 謝金

31,080 11需用費

6,474,430 6,263,902 0 0 210,528

○ 消耗品費

850,664 ○ 記念品費

4,834,500 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(19)

○ 印刷費

556,426 ○ 食糧費

22,312 12役務費

915,570 915,570 0 0 0

○ 筆耕料

375,570 ○ 広告料

540,000 13委託料

337,000 336,284 0 0 716

○ 委託料

336,284 14使用料及

189,000 147,900 0 0 41,100

○ 使用料

147,900 び賃借料

○「熊谷市誕

480,000 0 0 0 480,000 生10周年

記念」公開

テレビ番組

事業

11需用費

480,000 0 0 0 480,000 ○「熊谷市誕

1,240,000 1,039,000 0 0 201,000 生10周年

記念」階段

アート事業

11需用費

40,000 40,000 0 0 0

○ 消耗品費

40,000 13委託料

1,200,000 999,000 0 0 201,000

○ 委託料

999,000 ○「熊谷市誕

2,030,520 2,030,520 0 0 0

○ 同目内北部地域振興交流拠

生10周年 点施設(仮称)基礎調査事

記念」金子 業から予算流用

210,520 兜太句碑設

置事業

8報償費

120,000 120,000 0 0 0 ○ 謝金

120,000 11需用費

268,920 268,920 0 0 0

○ 印刷費

56,160 ○ 施設その他修繕料

212,760 15工事請負

1,641,600 1,641,600 0 0 0

○ 工事請負費

1,641,600 費

○「熊谷市誕

1,030,000 587,905 0 0 442,095 生10周年

記念」親善

大使シンポ

ジウム事業

8報償費

891,695 450,000 0 0 441,695

○ 講師等謝金

450,000 11需用費

3,305 3,305 0 0 0

○ 消耗品費

1,230 ○ 食糧費

2,075 13委託料

130,000 129,600 0 0 400

○ 委託料

129,600 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(20)

14使用料及

5,000 5,000 0 0 0

○ 借上料

5,000 び賃借料

○「熊谷市誕

260,000 12,400 0 0 247,600 生10周年

記念」ゆう

ゆうバス事

19負担金、

260,000 12,400 0 0 247,600

○ 交付金

12,400 補助及び

交付金

○「熊谷市誕

570,000 443,408 0 0 126,592 生10周年

記念」秩父

鉄道記念号

運行事業

11需用費

520,000 393,408 0 0 126,592

○ 消耗品費

393,408 12役務費

50,000 50,000 0 0 0

○ 手数料

50,000 ○熊谷市誕生

1,387,000 870,214 0 0 516,786 10周年記

念実施事業

11需用費

480,974 467,974 0 0 13,000

○ 消耗品費

457,974 ○ 食糧費

10,000 12役務費

18,000 18,000 0 0 0

○ 郵便料

18,000 19負担金、

888,026 384,240 0 0 503,786

○ 補助金

384,240 補助及び

交付金

○ワンストッ

74,330,000 65,225,173 0 0 9,104,827 プ総合窓口

事業

11需用費

1,545,350 1,545,350 0 0 0

○ 印刷費

314,150 ○ 施設その他修繕料

1,231,200 12役務費

150,690 147,226 0 0 3,464

○ 手数料

147,226 13委託料

8,804,106 5,183,792 0 0 3,620,314

○ 委託料

5,179,488 ○ 保守委託料

4,304 14使用料及

355,894 355,894 0 0 0

○ 事務機器借上料

355,894 び賃借料

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(21)

18備品購入

63,473,960 57,992,911 0 0 5,481,049

○ 器具購入費

57,992,911 費

○「地方創生

11,293,000 10,162,832 0 0 1,130,168 」総合戦略

策定事業(

繰越明許分

8報償費

244,200 244,200 0 0 0 ○ 謝金

244,200 9旅費

17,000 0 0 0 17,000 11需用費

55,420 47,432 0 0 7,988

○ 消耗品費

42,012 ○ 食糧費

5,420 13委託料

10,976,380 9,871,200 0 0 1,105,180

○ 委託料

9,871,200 ○「地方創生

2,070,000 275,400 0 0 1,794,600 」熊谷で暮

らす・転入

促進パンフ

レット作製

事業(繰越

明許分)  8報償費

120,000 0 0 0 120,000 9旅費

50,000 0 0 0 50,000 11需用費

1,900,000 275,400 0 0 1,624,600

○ 印刷費

275,400 8公平委員会費

736,000 0 0 0 736,000 689,350 0 0 46,650 ○公平委員会

736,000 689,350 0 0 46,650 業務経費

1報酬

522,000 522,000 0 0 0

○ 委員等報酬

522,000 9旅費

76,000 56,850 0 0 19,150

○ 費用弁償

25,950 ○ 一般旅費

30,900 10交際費

5,000 0 0 0 5,000 11需用費

3,000 0 0 0 3,000 19負担金、

130,000 110,500 0 0 19,500

○ 負担金

110,500 補助及び

交付金

9交通安全対策費

27,417,000 0 0 △882 27,416,118 25,530,369 0 0 1,885,749 ○人件費

7,118 7,118 0 0 0

○ 同項内 1目人件費へ予算流

882 4共済費

7,118 7,118 0 0 0

○ 雇用保険料

7,118 ○交通安全対

15,327,329 14,657,330 0 0 669,999

○ 同目内交通災害共済事業へ

策業務経費 予算流用

130,671 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(22)

1報酬

10,243,040 9,689,900 0 0 553,140 ○ 報酬

9,689,900 9旅費

54,000 50,304 0 0 3,696

○ 費用弁償

24,480 ○ 一般旅費

25,824 11需用費

1,624,289 1,542,976 0 0 81,313

○ 消耗品費

446,289 ○ 被服費

593,568 ○ 自動車燃料費

210,850 ○ 食糧費

7,365 ○ 自動車修繕料

284,904 12役務費

47,000 46,750 0 0 250

○ 手数料

46,750 14使用料及

30,000 0 0 0 30,000 び賃借料

19負担金、

3,299,600 3,298,000 0 0 1,600

○ 負担金

39,000

補助及び ○ 団体補助金

2,219,000

交付金 ○ 交付金

1,040,000 27公課費

29,400 29,400 0 0 0

○ 自動車重量税

29,400 ○放置自転車

8,023,000 7,344,417 0 0 678,583 等対策事業

1報酬

60,000 0 0 0 60,000 9旅費

6,000 0 0 0 6,000 11需用費

408,000 109,313 0 0 298,687

○ 消耗品費

61,837 ○ 印刷費

44,280 ○ 燃料費

3,196 13委託料

7,529,000 7,215,104 0 0 313,896

○ 委託料

7,215,104 19負担金、

20,000 20,000 0 0 0

○ 負担金

20,000 補助及び

交付金

○交通災害共

1,815,151 1,815,151 0 0 0

○ 同目内くまがや交通安全フ

済事業 ェア事業から予算流用

54,480 ○ 同目内交通安全対策業務経

費から予算流用

130,671 7賃金

520,100 520,100 0 0 0

○ 臨時職員賃金

520,100 8報償費

1,128,200 1,128,200 0 0 0

○ 奨励金

1,128,200 9旅費

2,670 2,670 0 0 0

○ 一般旅費

2,670 11需用費

60,480 60,480 0 0 0

○ 消耗品費

60,480 12役務費

103,701 103,701 0 0 0

○ 手数料

103,701 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(23)

○くまがや交

2,243,520 1,706,353 0 0 537,167

○ 同目内交通災害共済事業へ

通安全フェ 予算流用

54,480 ア事業

11需用費

244,000 214,358 0 0 29,642

○ 消耗品費

2,678 ○ 印刷費

211,680 12役務費

15,000 14,215 0 0 785

○ 賠償責任保険料

14,215 13委託料

1,815,520 1,414,800 0 0 400,720

○ 委託料

1,414,800 14使用料及

169,000 62,980 0 0 106,020

○ 使用料

62,980 び賃借料

10人権政策費

39,950,000 0 0 △74,172 39,875,828 38,648,488 0 0 1,227,340 ○人件費

756,828 756,828 0 0 0

○ 同項内 1目人件費へ予算流

74,172 4共済費

756,828 756,828 0 0 0

○ 雇用保険料

32,473 ○ 健康保険・厚生年金保険料

724,355 ○人権政策業

4,708,000 4,086,213 0 0 621,787 務経費

1報酬

1,746,000 1,665,300 0 0 80,700

○ 委員等報酬

81,900 ○ 事務嘱託報酬

1,583,400 8報償費

72,000 42,000 0 0 30,000

○ 報償金

42,000 9旅費

1,376,000 985,616 0 0 390,384

○ 費用弁償

491,100 ○ 一般旅費

494,516 11需用費

1,244,000 1,162,697 0 0 81,303

○ 消耗品費

859,673 ○ 印刷費

154,994 ○ 自動車燃料費

67,866 ○ 食糧費

2,700 ○ 自動車修繕料

77,464 12役務費

1,000 0 0 0 1,000 19負担金、

262,000 224,000 0 0 38,000

○ 負担金

200,000

補助及び ○ 研修等負担金

24,000 交付金

27公課費

7,000 6,600 0 0 400

○ 自動車重量税

6,600 ○人権問題啓

2,293,000 2,025,114 0 0 267,886 発事業

8報償費

165,000 112,260 0 0 52,740

○ 講師等謝金

50,000 ○ 謝金

62,260 11需用費

912,000 803,732 0 0 108,268

○ 消耗品費

495,108 ○ 印刷費

307,624 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(24)

○ 食糧費

1,000 13委託料

800,000 738,520 0 0 61,480

○ 委託料

738,520 14使用料及

274,000 228,602 0 0 45,398

○ 使用料

169,850

び賃借料 ○ 借上料

58,752 18備品購入

142,000 142,000 0 0 0

○ 器具購入費

142,000 費

○同和対策事

24,783,000 24,783,000 0 0 0 業振興補助

事業

19負担金、

24,783,000 24,783,000 0 0 0

○ 補助金

24,783,000 補助及び

交付金

○人権擁護業

1,218,000 1,191,282 0 0 26,718 務経費

9旅費

26,000 11,742 0 0 14,258

○ 一般旅費

11,742 11需用費

197,000 184,540 0 0 12,460

○ 消耗品費

184,540 19負担金、

995,000 995,000 0 0 0

○ 負担金

995,000 補助及び

交付金

○隣保館管理

6,117,000 5,806,051 0 0 310,949 運営経費

1報酬

3,232,000 3,166,800 0 0 65,200

○ 事務嘱託報酬

3,166,800 8報償費

300,000 300,000 0 0 0

○ 講師等謝金

300,000 9旅費

330,000 311,592 0 0 18,408

○ 費用弁償

302,360 ○ 一般旅費

9,232 11需用費

1,550,000 1,424,757 0 0 125,243

○ 消耗品費

173,177 ○ 光熱水費

873,805 ○ 食糧費

3,888 ○ 施設その他修繕料

373,887 12役務費

138,000 62,008 0 0 75,992

○ 情報通信費

36,002 ○ 手数料

26,006 13委託料

316,000 306,520 0 0 9,480

○ 調査委託料

70,000 ○ 保守委託料

66,960 ○ 清掃委託料

169,560 14使用料及

70,000 60,374 0 0 9,626

○ 使用料

14,904

び賃借料 ○ 事務機器借上料

45,470 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(25)

19負担金、

181,000 174,000 0 0 7,000

○ 負担金

135,000

補助及び ○ 研修等負担金

39,000 交付金

11情報管理費

503,598,000 83,000,000 0 0 586,598,000 468,228,940 0 83,000,000 35,369,060 ○情報管理業

390,002,000 358,547,012 0 0 31,454,988 務経費

9旅費

200,000 179,500 0 0 20,500

○ 一般旅費

37,252 ○ 研修旅費

142,248 11需用費

7,360,000 6,202,587 0 0 1,157,413

○ 消耗品費

5,286,754 ○ 印刷費

598,752 ○ 器具修繕料

317,081 12役務費

35,300,000 34,398,334 0 0 901,666

○ 情報通信費

34,338,934 ○ 手数料

59,400 13委託料

120,700,000 111,904,675 0 0 8,795,325

○ 委託料

79,263,441 ○ 保守委託料

32,641,234 14使用料及

226,142,000 205,562,385 0 0 20,579,615

○ 使用料

42,360,138

び賃借料 ○ 借上料

835,488 ○ 情報機器借上料

162,366,759 19負担金、

300,000 299,531 0 0 469

○ 負担金

299,531 補助及び

交付金

○マイナンバ

113,596,000 109,681,928 0 0 3,914,072 ー制度シス

テム整備事

13委託料

101,000,000 100,769,400 0 0 230,600

○ 委託料

15,859,800 ○ プログラム作成委託料

84,909,600 14使用料及

3,430,600 952,128 0 0 2,478,472

○ 情報機器借上料

952,128 び賃借料

18備品購入

869,400 869,400 0 0 0

○ 器具購入費

869,400 費

19負担金、

8,296,000 7,091,000 0 0 1,205,000

○ 負担金

7,091,000 補助及び

交付金

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(26)

○情報セキュ

83,000,000 0 0 83,000,000 0 リティ強化

対策事業

13委託料

79,220,000 0 0 79,220,000 0 14使用料及

3,780,000 0 0 3,780,000 0 び賃借料

12男女共同参画推

13,551,000 0 0 △85,054 13,465,946 12,515,148 0 0 950,798

進センター費 ○人件費

446,946 446,946 0 0 0

○ 同項内 1目人件費へ予算流

85,054 4共済費

446,946 446,946 0 0 0

○ 雇用保険料

42,959 ○ 健康保険・厚生年金保険料

403,987 ○男女共同参

6,242,000 5,763,742 0 0 478,258 画推進事業

1報酬

3,388,000 3,286,200 0 0 101,800

○ 委員等報酬

119,400 ○ 事務嘱託報酬

3,166,800 8報償費

665,720 432,620 0 0 233,100

○ 講師等謝金

274,000 ○ 弁護士謝金

64,800 ○ 謝金

93,820 9旅費

173,732 143,640 0 0 30,092

○ 費用弁償

98,732 ○ 一般旅費

44,908 11需用費

1,165,468 1,052,642 0 0 112,826

○ 消耗品費

189,827 ○ 印刷費

811,036 ○ 自動車燃料費

36,625 ○ 食糧費

11,580 ○ 自動車修繕料

3,574 12役務費

34,000 33,750 0 0 250

○ 傷害保険料

22,950 ○ 手数料

10,800 13委託料

493,080 493,080 0 0 0

○ 委託料

493,080 14使用料及

142,000 141,810 0 0 190

○ 使用料

141,810 び賃借料

19負担金、

180,000 180,000 0 0 0

○ 団体補助金

180,000 補助及び

交付金

○男女共同参

6,777,000 6,304,460 0 0 472,540 画推進セン

ター管理運

営経費

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(27)

11需用費

800,000 450,991 0 0 349,009

○ 消耗品費

51,727 ○ 光熱水費

238,344 ○ 施設その他修繕料

160,920 12役務費

208,000 172,752 0 0 35,248

○ 情報通信費

172,752 13委託料

2,131,000 2,074,758 0 0 56,242

○ 管理委託料

1,386,582 ○ 警備委託料

32,400 ○ 清掃委託料

655,776 14使用料及

228,000 216,603 0 0 11,397

○ 事務機器借上料

216,603 び賃借料

19負担金、

3,350,000 3,349,356 0 0 644

○ 負担金

3,349,356 補助及び

交付金

23償還金、

20,000 0 0 0 20,000 利子及び

割引料

24投資及び

40,000 40,000 0 0 0

○ 業務取扱資金

40,000 出資金

13コミュニティ施

43,906,000 0 0 △36,822 43,869,178 42,408,053 0 0 1,461,125

設費 ○人件費

230,178 230,178 0 0 0

○ 同項内 1目人件費へ予算流

36,822 4共済費

230,178 230,178 0 0 0

○ 雇用保険料

21,405 ○ 健康保険・厚生年金保険料

208,773 ○熊谷コミュ

12,851,000 12,640,880 0 0 210,120 ニティセン

ター管理運

営経費

11需用費

1,900,000 1,750,680 0 0 149,320

○ 施設その他修繕料

1,750,680 13委託料

10,951,000 10,890,200 0 0 60,800

○ 調査委託料

70,200 ○ 管理運営委託料

10,820,000 ○大里コミュ

8,914,000 8,250,271 0 0 663,729 ニティセン

ター管理運

営経費

11需用費

3,553,000 3,193,047 0 0 359,953

○ 消耗品費

43,464 ○ 印刷費

19,440 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(28)

○ 光熱水費

2,790,383 ○ 施設その他修繕料

339,760 12役務費

402,000 339,085 0 0 62,915

○ 情報通信費

62,895 ○ 手数料

276,190 13委託料

4,681,000 4,507,900 0 0 173,100

○ 調査委託料

140,400 ○ 管理委託料

2,093,776 ○ 保守委託料

825,444 ○ 警備委託料

388,800 ○ 清掃委託料

1,059,480 14使用料及

278,000 210,239 0 0 67,761

○ 使用料

43,392

び賃借料 ○ 事務機器借上料

166,847 ○江南コミュ

1,641,000 1,600,475 0 0 40,525 ニティセン

ター管理運

営経費

11需用費

921,000 889,669 0 0 31,331

○ 消耗品費

17,653 ○ 印刷費

8,100 ○ 光熱水費

629,156 ○ 施設その他修繕料

234,760 12役務費

7,000 7,000 0 0 0

○ 手数料

7,000 13委託料

713,000 703,806 0 0 9,194

○ 保守委託料

6,480 ○ 清掃委託料

697,326 ○大里ふれあ

8,003,000 7,532,649 0 0 470,351 いセンター

管理運営経

1報酬

1,548,044 1,451,000 0 0 97,044

○ 事務嘱託報酬

1,451,000 9旅費

39,000 7,040 0 0 31,960

○ 費用弁償

7,040 11需用費

2,244,000 1,958,294 0 0 285,706

○ 消耗品費

36,827 ○ 光熱水費

922,046 ○ 施設その他修繕料

999,421 12役務費

266,000 239,457 0 0 26,543

○ 情報通信費

78,352 ○ 手数料

161,105 13委託料

3,730,956 3,710,092 0 0 20,864

○ 調査委託料

75,600 ○ 管理委託料

2,279,956 ○ 保守委託料

822,096 ○ 警備委託料

181,440 ○ 清掃委託料

351,000 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(29)

14使用料及

175,000 166,766 0 0 8,234

○ 使用料

15,540

び賃借料 ○ 事務機器借上料

136,681 ○ テレビ受信料

14,545 ○市民活動支

12,230,000 12,153,600 0 0 76,400 援センター

管理運営経

11需用費

356,000 291,600 0 0 64,400

○ 施設その他修繕料

291,600 13委託料

11,874,000 11,862,000 0 0 12,000

○ 管理運営委託料

11,862,000 14自転車駐車場費

48,922,000 0 0 0 48,922,000 47,923,930 0 0 998,070 ○自転車駐車

48,922,000 47,923,930 0 0 998,070 場維持管理

経費

9旅費

12,000 0 0 0 12,000 11需用費

2,167,000 2,003,434 0 0 163,566

○ 消耗品費

1,091,133 ○ 印刷費

31,233 ○ 光熱水費

744,697 ○ 燃料費

61,473 ○ 施設その他修繕料

74,898 12役務費

48,000 47,592 0 0 408

○ 情報通信費

47,592 13委託料

25,247,000 24,624,580 0 0 622,420

○ 管理運営委託料

21,504,309 ○ 保守委託料

58,471 ○ 警備委託料

3,061,800 14使用料及

21,448,000 21,248,324 0 0 199,676

○ 借上料

21,248,324 び賃借料

15諸費

166,844,000 117,300,000 0 0 284,144,000 272,125,548 0 0 12,018,452 ○自治会活動

6,596,000 6,591,450 0 0 4,550 推進事業

11需用費

96,000 91,450 0 0 4,550

○ 消耗品費

91,450 19負担金、

6,500,000 6,500,000 0 0 0

○ 交付金

6,500,000 補助及び

交付金

○自衛官募集

50,000 45,000 0 0 5,000 事業

9旅費

5,000 0 0 0 5,000

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(30)

19負担金、

45,000 45,000 0 0 0

○ 負担金

45,000 補助及び

交付金

○コミュニテ

510,000 510,000 0 0 0 ィづくり推

進事業

19負担金、

510,000 510,000 0 0 0

○ 負担金

10,000

補助及び ○ 団体補助金

500,000 交付金

○集会所等建

3,188,000 3,188,000 0 0 0 設費補助事

19負担金、

3,188,000 3,188,000 0 0 0

○ 補助金

3,188,000 補助及び

交付金

○コミュニテ

2,500,000 2,500,000 0 0 0 ィ助成事業

19負担金、

2,500,000 2,500,000 0 0 0

○ 交付金

2,500,000 補助及び

交付金

○市税等還付

271,300,000 259,291,098 0 0 12,008,902 返還事業

23償還金、

271,300,000 259,291,098 0 0 12,008,902

○ 還付金

240,462,498

利子及び ○ 還付加算金

1,709,800

割引料 ○ 返還金

17,118,800 16国際交流推進費

7,915,000 731,000 0 25,749 8,671,749 8,671,749 0 0 0 ○人件費

656,406 656,406 0 0 0

○ 同項内 1目人件費へ予算流

18,594 4共済費

656,406 656,406 0 0 0

○ 雇用保険料

54,825 ○ 健康保険・厚生年金保険料

601,581 ○国際理解促

8,015,343 8,015,343 0 0 0

○ 同項内 2目「熊谷市誕生

進事業 10周年記念」市勢要覧発

行事業から予算流用

44,343 1報酬

3,999,600 3,999,600 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

3,999,600 8報償費

15,000 15,000 0 0 0

○ 報償金

15,000 9旅費

163,842 163,842 0 0 0

○ 費用弁償

77,310 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(31)

○ 一般旅費

86,532 11需用費

65,031 65,031 0 0 0

○ 消耗品費

24,291 ○ 食糧費

40,740 19負担金、

2,600,000 2,600,000 0 0 0

○ 補助金

2,600,000 補助及び

交付金

25積立金

1,171,870 1,171,870 0 0 0

○ 基金積立金

1,171,870 17契約管理費

7,651,000 0 0 0 7,651,000 7,235,879 0 0 415,121 ○契約業務経

7,651,000 7,235,879 0 0 415,121 費

8報償費

75,000 75,000 0 0 0 ○ 謝金

75,000 9旅費

58,000 11,280 0 0 46,720

○ 一般旅費

11,280 11需用費

560,000 343,481 0 0 216,519

○ 消耗品費

234,912 ○ 自動車燃料費

43,013 ○ 食糧費

1,296 ○ 自動車修繕料

64,260 13委託料

2,354,000 2,353,104 0 0 896

○ 保守委託料

2,353,104 14使用料及

3,093,000 2,962,737 0 0 130,263

○ 使用料

17,100

び賃借料 ○ 事務機器借上料

152,721 ○ 情報機器借上料

2,792,916 19負担金、

1,499,000 1,478,577 0 0 20,423

○ 負担金

1,478,577 補助及び

交付金

27公課費

12,000 11,700 0 0 300

○ 自動車重量税

11,700 18スポーツ振興費

100,989,000 184,230,000 0 △240,490 284,978,510 278,805,861 0 0 6,172,649 ○人件費

559,510 559,510 0 0 0

○ 同項内 1目人件費へ予算流

240,490 4共済費

559,510 559,510 0 0 0

○ 雇用保険料

71,183 ○ 健康保険・厚生年金保険料

488,327 ○スポーツ推

12,659,000 12,072,503 0 0 586,497 進事業

1報酬

4,865,460 4,648,200 0 0 217,260

○ 委員等報酬

156,400 ○ 報酬

1,325,000 ○ 事務嘱託報酬

3,166,800 8報償費

488,000 440,000 0 0 48,000

○ 講師等謝金

20,000 ○ 謝金

420,000 9旅費

314,540 299,333 0 0 15,207

○ 費用弁償

229,540 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(32)

○ 一般旅費

69,793 11需用費

977,000 952,070 0 0 24,930

○ 消耗品費

402,872 ○ 印刷費

191,808 ○ 自動車燃料費

123,723 ○ 食糧費

151,540 ○ 自動車修繕料

82,127 12役務費

130,000 129,840 0 0 160

○ 傷害保険料

129,840 13委託料

2,980,000 2,980,000 0 0 0

○ 委託料

2,980,000 14使用料及

99,360 99,360 0 0 0

○ 借上料

99,360 び賃借料

19負担金、

2,792,640 2,512,000 0 0 280,640

○ 負担金

111,000

補助及び ○ 研修等負担金

10,500

交付金 ○ 補助金

1,270,500 ○ 団体補助金

1,120,000 27公課費

12,000 11,700 0 0 300

○ 自動車重量税

11,700 ○ラグビータ

6,494,000 6,236,877 0 0 257,123 ウン熊谷推

進事業

8報償費

140,000 115,000 0 0 25,000 ○ 謝金

115,000 9旅費

34,000 16,854 0 0 17,146

○ 一般旅費

16,854 11需用費

1,047,000 975,469 0 0 71,531

○ 消耗品費

828,006 ○ 印刷費

109,728 ○ 食糧費

37,735 13委託料

497,000 496,800 0 0 200

○ 委託料

496,800 14使用料及

488,000 344,754 0 0 143,246

○ 使用料

49,610

び賃借料 ○ 借上料

266,544 ○ 土地借上料

28,600 19負担金、

4,288,000 4,288,000 0 0 0

○ 負担金

288,000

補助及び ○ 補助金

4,000,000 交付金

○熊谷市体育

5,000,000 5,000,000 0 0 0 協会補助事

19負担金、

5,000,000 5,000,000 0 0 0

○ 団体補助金

5,000,000 補助及び

交付金

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(33)

○熊谷さくら

5,000,000 5,000,000 0 0 0 マラソン大

会事業

19負担金、

5,000,000 5,000,000 0 0 0

○ 補助金

5,000,000 補助及び

交付金

○高校女子サ

4,000,000 4,000,000 0 0 0 ッカー大会

(めぬまカ

ップ)事業

19負担金、

4,000,000 4,000,000 0 0 0

○ 補助金

4,000,000 補助及び

交付金

○ラグビーワ

182,830,000 179,349,104 0 0 3,480,896 ールドカッ

プ準備事業

9旅費

1,300,000 1,272,074 0 0 27,926

○ 一般旅費

1,272,074 11需用費

349,970 190,500 0 0 159,470

○ 消耗品費

190,500 19負担金、

70,700,000 67,406,500 0 0 3,293,500

○ 負担金

53,406,500

補助及び ○ 交付金

14,000,000 交付金

25積立金

110,480,030 110,480,030 0 0 0

○ 基金積立金

110,480,030 ○武道館管理

3,250,000 3,061,462 0 0 188,538 運営経費

11需用費

1,187,000 1,055,487 0 0 131,513

○ 消耗品費

64,698 ○ 光熱水費

744,873 ○ 施設その他修繕料

245,916 12役務費

102,000 88,679 0 0 13,321

○ 情報通信費

75,679 ○ 手数料

13,000 13委託料

1,926,000 1,882,326 0 0 43,674

○ 管理委託料

1,157,646 ○ 保守委託料

112,320 ○ 警備委託料

388,800 ○ 清掃委託料

223,560 14使用料及

35,000 34,970 0 0 30

○ 使用料

34,970 び賃借料

○体育施設等

62,285,000 61,671,000 0 0 614,000 管理運営経

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し

(34)

13委託料

62,285,000 61,671,000 0 0 614,000

○ 管理運営委託料

61,671,000 ○スポーツ振

1,401,000 1,400,405 0 0 595 興基金積立

事業

25積立金

1,401,000 1,400,405 0 0 595

○ 基金積立金

1,400,405 ○口腔外傷防

1,500,000 455,000 0 0 1,045,000 止用具(マ

ウスガード

)補助事業

19負担金、

1,500,000 455,000 0 0 1,045,000

○ 補助金

455,000 補助及び

交付金

2徴税費

822,901,000 0 0 △145,039,483 677,861,517 659,459,684 0 0 18,401,833 1税務総務費

641,154,000 0 0 △143,912,253 497,241,747 496,873,472 0 0 368,275 ○人件費

483,182,747 483,182,747 0 0 0

○ 同款内 1項 1目人件費へ

予算流用

143,912,253 2給料

253,915,516 253,915,516 0 0 0

○ 行政職給

253,915,516 3職員手当

147,000,672 147,000,672 0 0 0

○ 扶養手当

5,108,500

等 ○ 管理職手当

2,964,564 ○ 地域手当

7,864,502 ○ 住居手当

4,702,500 ○ 通勤手当

5,082,588 ○ 時間外勤務手当

19,212,604 ○ 特殊勤務手当

4,635,600 ○ 期末手当

60,032,817 ○ 勤勉手当

37,396,997 4共済費

82,266,559 82,266,559 0 0 0

○ 市町村職員共済組合負担金

80,711,705 ○ 雇用保険料

118,198 ○ 健康保険・厚生年金保険料

1,436,656 ○税務業務経

14,059,000 13,690,725 0 0 368,275 費

1報酬

9,281,000 8,972,500 0 0 308,500

○ 事務嘱託報酬

8,972,500 9旅費

324,000 300,240 0 0 23,760

○ 費用弁償

300,240 10交際費

10,000 0 0 0 10,000

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 第 2項 徴税費 事故繰越し

(35)

11需用費

2,000 0 0 0 2,000 19負担金、

4,442,000 4,417,985 0 0 24,015

○ 負担金

4,417,985 補助及び

交付金

2賦課徴収費

181,747,000 0 0 △1,127,230 180,619,770 162,586,212 0 0 18,033,558 ○人件費

2,679,770 2,679,770 0 0 0

○ 同款内 1項 1目人件費へ

予算流用

1,127,230 4共済費

2,679,770 2,679,770 0 0 0

○ 雇用保険料

278,109 ○ 健康保険・厚生年金保険料

2,401,661 ○市民税等賦

43,550,000 37,265,322 0 0 6,284,678 課事業

7賃金

3,160,000 2,900,915 0 0 259,085

○ 臨時職員賃金

2,900,915 9旅費

97,000 60,256 0 0 36,744

○ 一般旅費

60,256 11需用費

6,024,000 4,844,632 0 0 1,179,368

○ 消耗品費

1,511,641 ○ 印刷費

3,122,582 ○ 自動車燃料費

61,280 ○ 自動車修繕料

149,129 12役務費

412,000 315,878 0 0 96,122

○ 運搬料

315,878 13委託料

26,168,000 21,577,669 0 0 4,590,331

○ 委託料

5,040,299 ○ プログラム作成委託料

12,456,720 ○ パンチ委託料

4,080,650 14使用料及

7,640,000 7,517,172 0 0 122,828

○ 使用料

6,872,180

び賃借料 ○ 事務機器借上料

310,264 ○ 情報機器借上料

334,728 24投資及び

40,000 40,000 0 0 0

○ 事務取扱資金

40,000 出資金

27公課費

9,000 8,800 0 0 200

○ 自動車重量税

8,800 ○資産税等賦

21,391,000 18,078,126 0 0 3,312,874 課事業

7賃金

104,400 104,400 0 0 0

○ 臨時職員賃金

104,400 8報償費

54,000 54,000 0 0 0

○ 弁護士謝金

54,000 9旅費

115,000 103,628 0 0 11,372

○ 一般旅費

103,628 11需用費

2,810,000 1,912,325 0 0 897,675

○ 消耗品費

865,001 ○ 印刷費

514,895 ○ 自動車燃料費

255,824 ○ 自動車修繕料

276,605 第 2款 総務費 第 2項 徴税費 事故繰越し

(36)

13委託料

14,731,600 12,487,734 0 0 2,243,866

○ 委託料

12,011,916 ○ プログラム作成委託料

272,160 ○ パンチ委託料

203,658 14使用料及

3,345,000 3,224,239 0 0 120,761

○ 事務機器借上料

442,159

び賃借料 ○ 情報機器借上料

2,782,080 19負担金、

158,000 120,000 0 0 38,000

○ 負担金

120,000 補助及び

交付金

24投資及び

52,000 52,000 0 0 0

○ 事務取扱資金

52,000 出資金

27公課費

21,000 19,800 0 0 1,200

○ 自動車重量税

19,800 ○土地評価基

15,000,000 13,878,000 0 0 1,122,000 礎資料作成

事業

13委託料

15,000,000 13,878,000 0 0 1,122,000

○ 委託料

13,878,000 ○固定資産(

8,997,000 8,983,548 0 0 13,452 土地)標準

地鑑定事業

12役務費

8,997,000 8,983,548 0 0 13,452

○ 手数料

8,983,548 ○市税等徴収

35,975,000 30,303,706 0 0 5,671,294 事業

1報酬

13,500,000 10,307,201 0 0 3,192,799 ○ 報酬

10,307,201 7賃金

1,056,000 955,130 0 0 100,870

○ 臨時職員賃金

955,130 9旅費

686,000 583,406 0 0 102,594

○ 費用弁償

488,280 ○ 一般旅費

95,126 11需用費

5,409,750 4,601,639 0 0 808,111

○ 消耗品費

408,706 ○ 印刷費

2,622,672 ○ 自動車燃料費

931,314 ○ 自動車修繕料

610,198 ○ 器具修繕料

28,749 12役務費

3,911,000 3,247,488 0 0 663,512

○ 情報通信費

57,839 ○ 手数料

3,189,649 13委託料

10,122,000 9,607,394 0 0 514,606

○ 委託料

9,607,394 14使用料及

427,250 246,898 0 0 180,352

○ 事務機器借上料

246,898 び賃借料

第 2款 総務費 第 2項 徴税費 事故繰越し

(37)

19負担金、

360,000 253,150 0 0 106,850

○ 交付金

253,150 補助及び

交付金

24投資及び

475,000 475,000 0 0 0

○ 事務取扱資金

475,000 出資金

27公課費

28,000 26,400 0 0 1,600

○ 自動車重量税

26,400 ○納税コール

10,035,000 8,406,180 0 0 1,628,820 センター運

営事業

11需用費

20,000 0 0 0 20,000 13委託料

10,000,000 8,391,600 0 0 1,608,400

○ 委託料

8,391,600 14使用料及

15,000 14,580 0 0 420

○ 使用料

14,580 び賃借料

○家屋現況図

42,992,000 42,991,560 0 0 440 作成事業(

GIS対応

13委託料

42,992,000 42,991,560 0 0 440

○ 委託料

42,991,560 3戸籍住民基本台帳費

371,641,000 131,854,000 0 △37,703,375 465,791,625 337,928,193 0 47,655,000 80,208,432 1戸籍住民基本台

371,641,000 131,854,000 0 △37,703,375 465,791,625 337,928,193 0 47,655,000 80,208,432

帳費 ○人件費

246,601,625 169,813,297 0 0 76,788,328

○ 同款内 1項 1目人件費へ

予算流用

34,932,161 ○ 同款内 4項 1目人件費へ

予算流用

1,843,708 ○ 同款内 5項 1目人件費へ

予算流用

927,506 2給料

109,860,873 88,324,938 0 0 21,535,935

○ 行政職給

88,324,938 3職員手当

77,572,752 46,102,184 0 0 31,470,568

○ 扶養手当

1,566,400

等 ○ 管理職手当

2,195,136 ○ 地域手当

2,762,557 ○ 住居手当

1,248,500 ○ 通勤手当

2,107,204 ○ 時間外勤務手当

2,574,650 ○ 期末手当

20,669,940 ○ 勤勉手当

12,977,797 4共済費

59,168,000 35,386,175 0 0 23,781,825

○ 市町村職員共済組合負担金

27,658,596 ○ 雇用保険料

696,852 第 2款 総務費 第 2項 徴税費 第 3項 戸籍住民基本台帳費 事故繰越し

参照

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(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

中学生 高校生 若年者 中高年 高齢者 0~5歳 6~15歳 16~18歳 19~39歳 40~65歳

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

年度当初、入所利用者 68 名中 43 名が 65 歳以上(全体の 63%)うち 75 歳以上が 17

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

2018 年、ジョイセフはこれまで以上に SDGs への意識を強く持って活動していく。定款に 定められた 7 つの公益事業すべてが SDGs

 2018年度の実利用者92名 (昨年比+ 7 名) ,男性46%,女 性54%の比率で,年齢は40歳代から100歳代までで,中央 値は79.9歳 (昨年比-2.1歳)