1議会費
485,930,000 972,000 0 0 486,902,000 461,461,786 0 0 25,440,214 1議会費
485,930,000 972,000 0 0 486,902,000 461,461,786 0 0 25,440,214 1議会費
485,930,000 972,000 0 0 486,902,000 461,461,786 0 0 25,440,214 ○人件費
96,106,000 92,972,712 0 0 3,133,288 2給料
48,652,736 48,241,976 0 0 410,760
○ 行政職給
45,118,076 ○ 技能労務職給
3,123,900 3職員手当
29,118,264 28,767,547 0 0 350,717
○ 扶養手当
2,147,800
等 ○ 管理職手当
1,910,688 ○ 地域手当
1,570,125 ○ 住居手当
546,000 ○ 通勤手当
1,008,950 ○ 時間外勤務手当
1,867,927 ○ 特殊勤務手当
3,500 ○ 期末手当
12,216,093 ○ 勤勉手当
7,496,464 4共済費
18,335,000 15,963,189 0 0 2,371,811
○ 市町村職員共済組合負担金
15,963,189 ○事務局運営
6,143,000 5,185,144 0 0 957,856 経費
9旅費
966,000 551,546 0 0 414,454
○ 一般旅費
551,546 11需用費
2,133,230 1,922,047 0 0 211,183
○ 消耗品費
1,614,405 ○ 自動車燃料費
168,773 ○ 食糧費
106,469 ○ 施設その他修繕料
32,400 12役務費
304,000 192,749 0 0 111,251
○ 情報通信費
129,837 ○ 筆耕料
25,920 ○ 手数料
36,992 13委託料
52,000 51,840 0 0 160
○ 保守委託料
51,840 14使用料及
1,590,270 1,408,262 0 0 182,008
○ 使用料
41,030
び賃借料 ○ 借上料
26,460 ○ 自動車その他借上料
1,002,898 ○ 事務機器借上料
337,874 18備品購入
20,000 16,200 0 0 3,800
○ 図書購入費
16,200 費
19負担金、
1,077,500 1,042,500 0 0 35,000
○ 負担金
1,041,000
補助及び ○ 研修等負担金
1,500 交付金
第 1款 議会費 第 1項 議会費 事故繰越し
○議会運営経
384,653,000 363,303,930 0 0 21,349,070 費
1報酬
164,724,000 163,061,668 0 0 1,662,332
○ 議長報酬
6,311,677 ○ 副議長報酬
5,473,225 ○ 常任委員会委員長等報酬
26,667,415 ○ 議員報酬
124,609,351 3職員手当
67,168,000 62,940,330 0 0 4,227,670
○ 議員期末手当
62,940,330 等
4共済費
110,490,000 103,610,000 0 0 6,880,000
○ 市議会議員共済会負担金
103,610,000 8報償費
155,430 135,000 0 0 20,430
○ 講師等謝金
120,000 ○ 報償金
15,000 9旅費
10,580,000 7,212,452 0 0 3,367,548
○ 費用弁償
7,212,452 10交際費
1,000,000 508,644 0 0 491,356
○ 議長交際費
508,644 11需用費
3,394,000 3,055,903 0 0 338,097
○ 印刷費
2,885,587 ○ 施設その他修繕料
170,316 12役務費
395,000 370,580 0 0 24,420
○ 郵便料
130,000 ○ 情報通信費
205,492 ○ 自動車任意保険料
26,448 ○ 広告料
8,640 13委託料
7,379,570 5,962,407 0 0 1,417,163
○ 委託料
5,476,407 ○ 保守委託料
486,000 14使用料及
1,237,000 1,027,728 0 0 209,272
○ 使用料
777,600
び賃借料 ○ 自動車その他借上料
46,764 ○ 情報機器借上料
203,364 18備品購入
5,600,000 4,693,680 0 0 906,320
○ 器具購入費
4,693,680 費
19負担金、
12,530,000 10,725,538 0 0 1,804,462
○ 常任委員会等交付金
補助及び
266,943
交付金 ○ 議員団交付金
383,878 ○ 政務活動費交付金
10,074,717 2総務費
8,560,858,000 715,371,000 16,372,000 1,154,674 9,293,755,674 8,578,592,223 0 370,751,800 344,411,651 1総務管理費
6,949,691,000 579,917,000 16,372,000 181,126,318 7,727,106,318 7,221,007,502 0 323,096,800 183,002,016 1一般管理費
3,192,335,000 158,088,000 0 180,852,847 3,531,275,847 3,485,874,329 0 0 45,401,518
第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○人件費
3,170,097,847 3,170,097,847 0 0 0
○ 同項内 2目人件費から予算
流用
5,918 ○ 同項内 4目人件費から予算
流用
331,116 ○ 同項内 5目人件費から予
算流用
88,155 ○ 同項内 9目人件費から予算
流用
882 ○ 同項内 10目人件費から予算
流用
74,172 ○ 同項内 12目人件費から予算
流用
85,054 ○ 同項内 13目人件費から予算
流用
36,822 ○ 同項内 16目人件費から予算
流用
18,594 ○ 同項内 18目人件費から予算
流用
240,490 ○ 同款内 2項 1目人件費か
ら予算流用
143,912,253 ○ 同款内 2項 2目人件費か
ら予算流用
1,127,230 ○ 同款内 3項 1目人件費か
ら予算流用
34,932,161
2給料
834,387,149 834,387,149 0 0 0
○ 市長給
11,040,000 ○ 副市長給
9,312,000 ○ 行政職給
800,171,549 ○ 技能労務職給
9,440,400 ○ 医療職給
4,423,200 3職員手当
2,043,352,234 2,043,352,234 0 0 0
○ 扶養手当
21,756,827
等 ○ 管理職手当
25,630,149 ○ 地域手当
26,452,909 ○ 住居手当
13,745,718 ○ 通勤手当
12,669,230 ○ 時間外勤務手当
28,479,457 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○ 特殊勤務手当
212,000 ○ 期末手当
218,073,221 ○ 勤勉手当
127,842,109 ○ 退職手当
1,478,470,614 ○ 児童手当
90,020,000 4共済費
292,358,464 292,358,464 0 0 0
○ 市町村職員共済組合負担金
271,771,838 ○ 地方公務員災害補償基金負
担金
14,491,190 ○ 労災保険料
114,287 ○ 雇用保険料
887,749 ○ 健康保険・厚生年金保険料
5,093,400 ○秘書業務経
7,852,842 6,572,813 0 0 1,280,029
○ 同目内条例等表彰事業へ予
費 算流用
408,158 9旅費
329,000 138,549 0 0 190,451
○ 一般旅費
138,549 10交際費
2,700,000 1,942,960 0 0 757,040
○ 市長交際費
1,742,960 ○ 弔祭料
200,000 11需用費
1,665,842 1,443,499 0 0 222,343
○ 消耗品費
692,398 ○ 印刷費
15,120 ○ 自動車燃料費
652,959 ○ 器具修繕料
83,022 12役務費
48,000 38,880 0 0 9,120
○ 広告料
38,880 14使用料及
1,067,000 995,925 0 0 71,075
○ 借上料
23,328
び賃借料 ○ 自動車その他借上料
927,936 ○ 事務機器借上料
44,661 19負担金、
2,043,000 2,013,000 0 0 30,000
○ 負担金
2,013,000 補助及び
交付金
○庁用物品購
27,401,000 18,711,430 0 0 8,689,570 入等経費
11需用費
25,110,000 18,138,166 0 0 6,971,834
○ 消耗品費
2,996,267 ○ 被服費
13,279,293 ○ 印刷費
1,511,568 ○ 食糧費
312,158 ○ 器具修繕料
38,880 12役務費
208,000 65,664 0 0 142,336
○ 手数料
65,664 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
18備品購入
2,083,000 507,600 0 0 1,575,400
○ 器具購入費
507,600 費
○庶務業務経
99,838,000 76,634,262 0 0 23,203,738 費
7賃金
3,864,000 3,798,560 0 0 65,440
○ 臨時職員賃金
3,798,560 8報償費
1,418,000 1,274,400 0 0 143,600
○ 弁護士謝金
1,274,400 9旅費
57,000 34,430 0 0 22,570
○ 一般旅費
34,430 11需用費
3,833,000 3,158,100 0 0 674,900
○ 消耗品費
1,150,358 ○ 自動車燃料費
1,093,570 ○ 自動車修繕料
914,172 12役務費
64,677,000 45,491,593 0 0 19,185,407
○ 郵便料
24,777,098 ○ 情報通信費
17,586,615 ○ 自動車損害保険料
565,030 ○ 賠償責任保険料
1,090,948 ○ 火災保険料
599,975 ○ 自動車任意保険料
840,907 ○ 手数料
31,020 13委託料
22,563,150 19,701,022 0 0 2,862,128
○ 委託料
17,909,576 ○ 保守委託料
1,791,446 14使用料及
3,027,850 2,794,057 0 0 233,793
○ 自動車その他借上料
び賃借料
1,063,850 ○ 事務機器借上料
1,289,603 ○ テレビ受信料
440,604 19負担金、
240,000 227,000 0 0 13,000
○ 負担金
146,000
補助及び ○ 研修等負担金
81,000 交付金
27公課費
158,000 155,100 0 0 2,900
○ 自動車重量税
155,100 ○人事業務経
65,050,000 59,973,126 0 0 5,076,874 費
1報酬
2,709,000 2,558,050 0 0 150,950
○ 委員等報酬
100,200 ○ 非常勤嘱託報酬
2,457,850 5災害補償
18,560 16,560 0 0 2,000
○ 休業補償費
16,560 費
7賃金
55,237,000 51,801,939 0 0 3,435,061
○ 臨時職員賃金
51,801,939 8報償費
1,832,000 1,510,000 0 0 322,000 ○ 謝金
700,000 ○ 退職慰労金
810,000 9旅費
679,000 504,376 0 0 174,624
○ 一般旅費
504,376 11需用費
1,529,157 1,405,693 0 0 123,464
○ 消耗品費
1,243,156 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○ 印刷費
134,157 ○ 食糧費
28,380 12役務費
1,833,283 1,015,732 0 0 817,551
○ 手数料
1,015,732 13委託料
960,000 959,040 0 0 960
○ 委託料
959,040 14使用料及
100,000 100,000 0 0 0
○ 使用料
100,000 び賃借料
19負担金、
152,000 101,736 0 0 50,264
○ 研修等負担金
101,736 補助及び
交付金
○福利厚生業
42,382,000 40,465,899 0 0 1,916,101 務経費
1報酬
2,100,000 2,100,000 0 0 0
○ 産業医報酬
2,100,000 9旅費
44,000 21,654 0 0 22,346
○ 一般旅費
21,654 11需用費
892,000 782,378 0 0 109,622
○ 消耗品費
109,844 ○ 光熱水費
40,734 ○ 施設その他修繕料
631,800 12役務費
14,633,000 13,950,877 0 0 682,123
○ 傷害保険料
1,518,000 ○ 手数料
12,432,877 13委託料
297,000 194,990 0 0 102,010
○ 除草委託料
194,990 14使用料及
16,416,000 16,416,000 0 0 0
○ 土地借上料
16,416,000 び賃借料
19負担金、
8,000,000 7,000,000 0 0 1,000,000
○ 交付金
7,000,000 補助及び
交付金
○条例等表彰
1,475,158 1,475,158 0 0 0
○ 同目内秘書業務経費から予
事業 算流用
408,158 1報酬
59,700 59,700 0 0 0
○ 委員等報酬
59,700 8報償費
51,740 51,740 0 0 0
○ 講師等謝金
40,000 ○ 謝金
11,740 11需用費
1,337,368 1,337,368 0 0 0
○ 消耗品費
236,795 ○ 記念品費
763,009 ○ 印刷費
337,564 14使用料及
26,350 26,350 0 0 0
○ 使用料
26,350 び賃借料
○研修業務経
7,748,000 5,673,920 0 0 2,074,080 費
8報償費
638,000 278,392 0 0 359,608
○ 講師等謝金
111,172 ○ 謝金
167,220 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
9旅費
2,957,000 2,624,928 0 0 332,072
○ 一般旅費
25,540 ○ 研修旅費
2,599,388 11需用費
330,000 285,526 0 0 44,474
○ 消耗品費
209,999 ○ 印刷費
6,480 ○ 自動車燃料費
36,347 ○ 食糧費
3,000 ○ 自動車修繕料
29,700 13委託料
2,144,000 1,266,018 0 0 877,982
○ 委託料
1,266,018 14使用料及
41,000 14,460 0 0 26,540
○ 使用料
14,460 び賃借料
19負担金、
1,638,000 1,204,596 0 0 433,404
○ 研修等負担金
1,199,196
補助及び ○ 補助金
5,400 交付金
○市民生活支
12,601,000 12,057,798 0 0 543,202 援事業
1報酬
7,913,000 7,677,200 0 0 235,800 ○ 報酬
2,927,000 ○ 事務嘱託報酬
4,750,200 8報償費
1,968,000 1,856,000 0 0 112,000
○ 講師等謝金
56,000 ○ 弁護士謝金
1,680,000 ○ 税理士謝金
120,000 9旅費
648,000 569,526 0 0 78,474
○ 費用弁償
515,768 ○ 一般旅費
53,758 11需用費
1,597,000 1,520,108 0 0 76,892
○ 消耗品費
1,197,350 ○ 印刷費
322,758 12役務費
145,000 136,011 0 0 8,989
○ 情報通信費
136,011 14使用料及
128,000 121,353 0 0 6,647
○ 事務機器借上料
121,353 び賃借料
19負担金、
202,000 177,600 0 0 24,400
○ 負担金
30,000
補助及び ○ 研修等負担金
7,600
交付金 ○ 団体補助金
140,000 ○職員退職手
6,669,000 4,135,706 0 0 2,533,294 当基金積立
事業
25積立金
6,669,000 4,135,706 0 0 2,533,294
○ 基金積立金
4,135,706 ○公共用地先
90,161,000 90,076,370 0 0 84,630 行取得特別
会計繰出事
業
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
28繰出金
90,161,000 90,076,370 0 0 84,630
○ 特別会計繰出金
90,076,370 2文書広報費
132,862,000 3,968,000 3,009,000 △50,261 139,788,739 134,749,363 0 0 5,039,376 ○人件費
262,082 262,082 0 0 0
○ 同項内 1目人件費へ予算流
用
5,918 4共済費
262,082 262,082 0 0 0
○ 雇用保険料
25,000 ○ 健康保険・厚生年金保険料
237,082 ○広報発行事
89,964,000 87,752,756 0 0 2,211,244 業
8報償費
226,000 165,000 0 0 61,000
○ 報償金
165,000 9旅費
43,358 38,034 0 0 5,324
○ 一般旅費
38,034 11需用費
17,597,642 16,270,145 0 0 1,327,497
○ 消耗品費
427,905 ○ 印刷費
15,782,398 ○ 自動車燃料費
35,032 ○ 食糧費
10,900 ○ 自動車修繕料
13,910 12役務費
110,000 100,773 0 0 9,227
○ 情報通信費
75,600 ○ 傷害保険料
6,111 ○ 手数料
19,062 13委託料
68,265,000 68,084,390 0 0 180,610
○ 委託料
64,840,102 ○ 保守委託料
3,244,288 14使用料及
3,541,000 2,936,256 0 0 604,744
○ 使用料
106,272
び賃借料 ○ 情報機器借上料
2,829,984 18備品購入
139,000 116,158 0 0 22,842
○ 器具購入費
116,158 費
19負担金、
42,000 42,000 0 0 0
○ 負担金
42,000 補助及び
交付金
○文書管理業
25,123,000 23,891,036 0 0 1,231,964 務経費
1報酬
1,583,400 1,583,400 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
1,583,400 7賃金
550,000 549,900 0 0 100
○ 臨時職員賃金
549,900 9旅費
54,000 48,000 0 0 6,000
○ 費用弁償
48,000 11需用費
6,518,600 6,394,174 0 0 124,426
○ 消耗品費
5,886,734 ○ 自動車燃料費
256,012 ○ 自動車修繕料
89,180 ○ 器具修繕料
26,168 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○ 施設その他修繕料
136,080 12役務費
7,000 6,216 0 0 784
○ 情報通信費
6,216 13委託料
2,163,000 1,431,647 0 0 731,353
○ 委託料
750,803 ○ 保守委託料
434,160 ○ 警備委託料
246,684 14使用料及
14,040,000 13,696,887 0 0 343,113
○ 使用料
1,696,464
び賃借料 ○ 事務機器借上料
12,000,423 18備品購入
200,000 174,212 0 0 25,788
○ 器具購入費
158,012
費 ○ 図書購入費
16,200 27公課費
7,000 6,600 0 0 400
○ 自動車重量税
6,600 ○非核平和都
4,268,000 4,237,967 0 0 30,033 市推進事業
8報償費
10,000 10,000 0 0 0
○ 講師等謝金
10,000 9旅費
24,000 14,288 0 0 9,712
○ 一般旅費
14,288 11需用費
210,000 209,990 0 0 10
○ 消耗品費
209,990 14使用料及
53,000 33,140 0 0 19,860
○ 自動車その他借上料
び賃借料
15,140 ○ 入場料
18,000 19負担金、
2,000 2,000 0 0 0
○ 負担金
2,000 補助及び
交付金
25積立金
3,969,000 3,968,549 0 0 451
○ 基金積立金
3,968,549 ○情報公開個
624,000 321,224 0 0 302,776 人情報保護
事業
1報酬
313,000 178,600 0 0 134,400
○ 委員等報酬
178,600 9旅費
3,000 0 0 0 3,000 11需用費
109,000 12,215 0 0 96,785
○ 消耗品費
9,715 ○ 食糧費
2,500 14使用料及
199,000 130,409 0 0 68,591
○ 事務機器借上料
130,409 び賃借料
○ケーブルテ
5,143,000 5,142,857 0 0 143 レビ番組放
映事業
13委託料
5,143,000 5,142,857 0 0 143
○ 委託料
5,142,857 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○「暑さ対策
440,000 429,941 0 0 10,059 」デジタル
サイネージ
事業
11需用費
24,000 15,491 0 0 8,509
○ 光熱水費
15,491 12役務費
92,000 90,450 0 0 1,550
○ 情報通信費
90,450 13委託料
324,000 324,000 0 0 0
○ 保守委託料
324,000 ○「熊谷市誕
10,955,657 9,709,200 0 0 1,246,457
○ 同項内 16目国際理解促進
生10周年 事業へ予算流用
44,343 記念」市勢
要覧発行事
業
13委託料
10,955,657 9,709,200 0 0 1,246,457
○ 委託料
9,709,200 ○「地方創生
3,009,000 3,002,300 0 0 6,700 」あっぱれ
・アピール
・FM-N
ACK5番
組放送事業
(繰越明許 9旅費
5,000 2,300 0 0 2,700
○ 一般旅費
2,300 分) 11需用費
4,000 0 0 0 4,000 13委託料
3,000,000 3,000,000 0 0 0
○ 委託料
3,000,000 3財政管理費
8,412,000 0 0 0 8,412,000 5,813,027 0 0 2,598,973 ○財政業務経
1,052,000 695,451 0 0 356,549 費
9旅費
79,000 29,348 0 0 49,652
○ 一般旅費
29,348 11需用費
373,000 277,690 0 0 95,310
○ 消耗品費
277,690 14使用料及
600,000 388,413 0 0 211,587
○ 事務機器借上料
388,413 び賃借料
○減債基金積
7,360,000 5,117,576 0 0 2,242,424 立事業
25積立金
7,360,000 5,117,576 0 0 2,242,424
○ 基金積立金
5,117,576 4会計管理費
39,205,000 0 0 △331,116 38,873,884 37,633,987 0 0 1,239,897 ○人件費
1,583,884 1,583,884 0 0 0
○ 同項内 1目人件費へ予算流
用
331,116 4共済費
1,583,884 1,583,884 0 0 0
○ 雇用保険料
138,920 ○ 健康保険・厚生年金保険料
1,444,964 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○会計業務経
37,290,000 36,050,103 0 0 1,239,897 費
1報酬
11,082,600 11,082,600 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
11,082,600 7賃金
319,000 301,790 0 0 17,210
○ 臨時職員賃金
301,790 9旅費
474,480 458,822 0 0 15,658
○ 費用弁償
439,480 ○ 一般旅費
19,342 11需用費
10,156,000 9,989,609 0 0 166,391
○ 消耗品費
9,805,145 ○ 印刷費
184,464 12役務費
1,367,000 1,264,200 0 0 102,800
○ 動産保険料
461,923 ○ 手数料
802,277 13委託料
12,708,920 11,791,364 0 0 917,556
○ 委託料
10,192,964 ○ プログラム作成委託料
1,468,800 ○ 保守委託料
129,600 14使用料及
346,000 328,379 0 0 17,621
○ 使用料
129,600
び賃借料 ○ 事務機器借上料
198,779 18備品購入
80,000 77,339 0 0 2,661
○ 器具購入費
77,339 費
19負担金、
6,000 6,000 0 0 0
○ 負担金
6,000 補助及び
交付金
24投資及び
750,000 750,000 0 0 0
○ 事務取扱資金
750,000 出資金
5財産管理費
2,292,754,000 0 0 1,066,519 2,293,820,519 2,040,892,196 0 230,430,800 22,497,523 ○人件費
881,845 881,845 0 0 0
○ 同項内 1目人件費へ予算
流用
88,155
4共済費
881,845 881,845 0 0 0
○ 雇用保険料
76,647 ○ 健康保険・厚生年金保険料
805,198 ○財産管理業
13,784,000 9,912,670 0 0 3,871,330 務経費
9旅費
39,000 18,308 0 0 20,692
○ 一般旅費
18,308 11需用費
821,000 675,692 0 0 145,308
○ 消耗品費
211,761 ○ 光熱水費
540 ○ 自動車燃料費
49,369 ○ 自動車修繕料
87,646 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○ 施設その他修繕料
326,376 12役務費
1,913,000 1,836,800 0 0 76,200
○ 手数料
1,836,800 13委託料
7,450,680 4,013,920 0 0 3,436,760
○ 委託料
146,880 ○ 測量委託料
1,084,092 ○ 管理委託料
865,926 ○ 除草委託料
1,917,022 14使用料及
300,000 274,674 0 0 25,326
○ 土地借上料
274,674 び賃借料
15工事請負
1,678,320 1,512,000 0 0 166,320
○ 工事請負費
1,512,000 費
16原材料費
30,000 29,916 0 0 84
○ 土砂等購入費
29,916 19負担金、
1,544,000 1,543,560 0 0 440
○ 負担金
1,523,680
補助及び ○ 受益者負担金
19,880 交付金
27公課費
8,000 7,800 0 0 200
○ 自動車重量税
7,800 ○本庁舎維持
124,014,000 117,002,341 0 0 7,011,659 管理経費
1報酬
5,332,800 5,332,800 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
5,332,800 9旅費
270,000 270,000 0 0 0
○ 費用弁償
264,000 ○ 一般旅費
6,000 11需用費
46,779,200 40,764,906 0 0 6,014,294
○ 消耗品費
1,002,042 ○ 被服費
3,687 ○ 光熱水費
34,274,170 ○ 器具修繕料
30,240 ○ 施設その他修繕料
5,454,767 12役務費
904,000 685,561 0 0 218,439
○ 手数料
685,561 13委託料
70,002,000 69,256,970 0 0 745,030
○ 委託料
116,640 ○ 調査委託料
982,800 ○ 管理委託料
58,228,550 ○ 保守委託料
9,496,980 ○ 清掃委託料
432,000 14使用料及
6,000 5,700 0 0 300
○ 借上料
5,700 び賃借料
18備品購入
720,000 686,404 0 0 33,596
○ 器具購入費
686,404 費
○大里庁舎維
12,066,000 10,605,799 0 0 1,460,201 持管理経費
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
11需用費
5,270,000 4,187,000 0 0 1,083,000
○ 消耗品費
116,840 ○ 光熱水費
3,444,408 ○ 施設その他修繕料
625,752 12役務費
385,000 276,736 0 0 108,264
○ 手数料
276,736 13委託料
6,381,000 6,112,974 0 0 268,026
○ 管理委託料
4,853,520 ○ 保守委託料
837,000 ○ 清掃委託料
319,680 ○ 除草委託料
102,774 14使用料及
30,000 29,089 0 0 911
○ テレビ受信料
29,089 び賃借料
○妻沼庁舎維
32,748,000 31,731,826 0 0 1,016,174 持管理経費
11需用費
9,469,000 8,827,321 0 0 641,679
○ 消耗品費
103,187 ○ 光熱水費
7,324,394 ○ 施設その他修繕料
1,399,740 12役務費
380,000 350,448 0 0 29,552
○ 手数料
350,448 13委託料
22,377,000 22,181,256 0 0 195,744
○ 管理委託料
19,607,400 ○ 保守委託料
1,007,856 ○ 清掃委託料
270,000 ○ 除草委託料
1,296,000 14使用料及
22,000 21,817 0 0 183
○ テレビ受信料
21,817 び賃借料
18備品購入
500,000 350,984 0 0 149,016
○ 器具購入費
350,984 費
○江南庁舎維
22,095,674 20,802,219 0 0 1,293,455
○ 予備費から予算充用
持管理経費
1,154,674 11需用費
11,019,674 9,758,453 0 0 1,261,221
○ 消耗品費
162,204 ○ 光熱水費
7,468,820 ○ 燃料費
86,315 ○ 施設その他修繕料
2,041,114 12役務費
588,000 583,080 0 0 4,920
○ 手数料
583,080 13委託料
10,437,000 10,419,933 0 0 17,067
○ 調査委託料
129,600 ○ 管理委託料
5,618,160 ○ 保守委託料
3,763,692 ○ 警備委託料
83,712 ○ 清掃委託料
468,720 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○ 除草委託料
356,049 14使用料及
51,000 40,753 0 0 10,247
○ 使用料
11,664
び賃借料 ○ テレビ受信料
29,089 ○本庁舎耐震
2,088,231,000 1,849,955,496 0 230,430,800 7,844,704 化事業
7賃金
3,800,000 1,293,050 0 0 2,506,950
○ 臨時職員賃金
1,293,050 11需用費
5,200,000 5,156,086 0 0 43,914
○ 消耗品費
199,966 ○ 施設補修費
3,958,200 ○ 施設その他修繕料
997,920 12役務費
3,145,027 2,489,443 0 0 655,584
○ 情報通信費
745,027 ○ 手数料
1,744,416 13委託料
42,765,973 25,112,052 0 13,510,800 4,143,121
○ 委託料
25,112,052 14使用料及
1,300,000 804,865 0 0 495,135
○ 借上料
476,280
び賃借料 ○ 事務機器借上料
328,585 15工事請負
2,032,020,000 1,815,100,000 0 216,920,000 0
○ 工事請負費
1,815,100,000 費
6財政調整基金積
21,101,000 0 0 0 21,101,000 9,204,769 0 0 11,896,231
立金 ○財政調整基
21,101,000 9,204,769 0 0 11,896,231 金積立事業
25積立金
21,101,000 9,204,769 0 0 11,896,231
○ 基金積立金
9,204,769 7企画費
301,543,000 32,600,000 13,363,000 0 347,506,000 304,056,516 0 9,666,000 33,783,484 ○人件費
3,000 3,000 0 0 0 4共済費
3,000 3,000 0 0 0
○ 雇用保険料
3,000 ○政策推進業
47,136,000 35,829,925 0 9,666,000 1,640,075 務経費
1報酬
603,000 342,400 0 0 260,600
○ 委員等報酬
342,400 8報償費
143,000 138,616 0 0 4,384 ○ 謝金
138,616 9旅費
365,000 353,710 0 0 11,290
○ 費用弁償
2,300 ○ 一般旅費
351,410 11需用費
1,421,100 1,159,247 0 0 261,853
○ 消耗品費
960,695 ○ 光熱水費
118,845 ○ 自動車燃料費
36,516 ○ 食糧費
8,850 ○ 自動車修繕料
15,981 ○ 器具修繕料
18,360 12役務費
4,865,216 4,310,732 0 0 554,484
○ 情報通信費
3,758,400 ○ 手数料
552,332 13委託料
32,363,784 22,188,070 0 9,666,000 509,714
○ 委託料
22,188,070 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
14使用料及
3,900 3,900 0 0 0
○ 使用料
3,900 び賃借料
19負担金、
7,371,000 7,333,250 0 0 37,750
○ 負担金
7,333,250 補助及び
交付金
○政策研究業
100,000 20,379 0 0 79,621 務経費
9旅費
29,000 0 0 0 29,000 11需用費
71,000 20,379 0 0 50,621
○ 消耗品費
20,379 ○大里広域市
37,486,000 37,485,353 0 0 647 町村圏組合
負担事業
19負担金、
37,486,000 37,485,353 0 0 647
○ 組合負担金
37,485,353 補助及び
交付金
○公共施設建
18,971,000 14,992,936 0 0 3,978,064 設基金積立
事業
25積立金
18,971,000 14,992,936 0 0 3,978,064
○ 基金積立金
14,992,936 ○総合交通体
102,602,000 94,093,766 0 0 8,508,234 系整備促進
事業
14使用料及
2,000 2,000 0 0 0
○ 土地借上料
2,000 び賃借料
19負担金、
102,600,000 94,091,766 0 0 8,508,234
○ 負担金
2,973,774
補助及び ○ 補助金
91,117,992 交付金
○ハートフル
200,000 119,870 0 0 80,130 ・ミーティ
ング事業
7賃金
12,000 3,006 0 0 8,994
○ 臨時職員賃金
3,006 8報償費
24,000 0 0 0 24,000 11需用費
159,000 115,864 0 0 43,136
○ 消耗品費
56,830 ○ 食糧費
59,034 14使用料及
5,000 1,000 0 0 4,000
○ 使用料
1,000 び賃借料
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○くまがや市
6,196,000 5,917,816 0 0 278,184 民まごころ
運動推進事
業
11需用費
6,000 5,816 0 0 184
○ 食糧費
5,816 19負担金、
6,190,000 5,912,000 0 0 278,000
○ 推進奨励金
5,912,000 補助及び
交付金
○くまがや市
177,000 58,878 0 0 118,122 民まごころ
運動推進基
金積立事業
25積立金
177,000 58,878 0 0 118,122
○ 基金積立金
58,878 ○事務管理経
509,000 214,016 0 0 294,984 費
1報酬
313,000 81,900 0 0 231,100
○ 委員等報酬
81,900 9旅費
35,000 22,030 0 0 12,970
○ 一般旅費
22,030 11需用費
161,000 110,086 0 0 50,914
○ 消耗品費
109,006 ○ 食糧費
1,080 ○高度情報化
7,540,000 7,046,506 0 0 493,494 推進事業
9旅費
40,000 39,430 0 0 570
○ 一般旅費
39,430 13委託料
7,500,000 7,007,076 0 0 492,924
○ 委託料
7,007,076 ○市民活動推
6,197,000 4,563,963 0 0 1,633,037 進事業
8報償費
14,000 11,137 0 0 2,863
○ 講師等謝金
11,137 9旅費
45,000 13,032 0 0 31,968
○ 一般旅費
13,032 11需用費
2,690,000 2,238,824 0 0 451,176
○ 消耗品費
1,976,394 ○ 印刷費
122,040 ○ 自動車燃料費
70,808 ○ 食糧費
3,888 ○ 自動車修繕料
65,694 12役務費
1,097,000 770,270 0 0 326,730
○ 賠償責任保険料
595,310 ○ 手数料
174,960 13委託料
26,000 26,000 0 0 0
○ 委託料
26,000 19負担金、
2,313,000 1,493,000 0 0 820,000
○ 負担金
10,000
補助及び ○ 補助金
1,483,000 交付金
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
27公課費
12,000 11,700 0 0 300
○ 自動車重量税
11,700 ○超低床ノン
1,791,000 1,112,000 0 0 679,000 ステップバ
ス導入促進
補助事業
19負担金、
1,791,000 1,112,000 0 0 679,000
○ 補助金
1,112,000 補助及び
交付金
○あっぱれ・
1,710,000 1,614,277 0 0 95,723 アピール・
あついぞ!
熊谷事業
8報償費
30,000 30,000 0 0 0 ○ 謝金
30,000 11需用費
1,680,000 1,584,277 0 0 95,723
○ 消耗品費
1,315,357 ○ 印刷費
268,920 ○「暑さ対策
3,598,440 3,598,440 0 0 0
○ 同目内北部地域振興交流拠
」熱中症予 点施設(仮称)基礎調査事
防グッズ配 業から予算流用
38,440 布事業
11需用費
3,421,440 3,421,440 0 0 0
○ 消耗品費
3,421,440 23償還金、
177,000 177,000 0 0 0
○ 返納金
177,000 利子及び
割引料
○「暑さ対策
1,120,000 1,019,000 0 0 101,000 」涼しさ体
感アート事
業
11需用費
20,000 20,000 0 0 0
○ 消耗品費
20,000 13委託料
1,100,000 999,000 0 0 101,000
○ 委託料
999,000 ○北部地域振
2,851,040 2,268,000 0 0 583,040
○ 同目内「熊谷市誕生10周
興交流拠点 年記念」金子兜太句碑設置
施設(仮称 事業へ予算流用
210,520
)基礎調査 ○ 同目内「暑さ対策」熱中症
事業 予防グッズ配布事業へ予算
流用
38,440 9旅費
100,000 0 0 0 100,000 13委託料
2,751,040 2,268,000 0 0 483,040
○ 委託料
2,268,000 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○地域づくり
2,000,000 1,599,865 0 0 400,135 応援事業
8報償費
2,000,000 1,599,865 0 0 400,135
○ 報償金
1,599,865 ○クールシェ
800,000 622,296 0 0 177,704 ア推進事業
19負担金、
800,000 622,296 0 0 177,704
○ 負担金
622,296 補助及び
交付金
○アセットマ
954,000 903,739 0 0 50,261 ネジメント
計画策定事
業
7賃金
534,000 508,220 0 0 25,780
○ 臨時職員賃金
508,220 9旅費
20,000 0 0 0 20,000 11需用費
400,000 395,519 0 0 4,481
○ 消耗品費
395,519 ○共助の取組
2,355,000 2,128,103 0 0 226,897 マッチング
事業
1報酬
1,583,400 1,583,400 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
1,583,400 4共済費
270,391 270,391 0 0 0
○ 雇用保険料
25,009 ○ 健康保険・厚生年金保険料
245,382 9旅費
184,000 148,036 0 0 35,964
○ 費用弁償
137,388 ○ 一般旅費
10,648 11需用費
187,209 53,947 0 0 133,262
○ 消耗品費
50,501 ○ 印刷費
560 ○ 器具修繕料
2,886 12役務費
130,000 72,329 0 0 57,671
○ 郵便料
9,020 ○ 情報通信費
63,309 ○「熊谷市誕
8,519,000 8,197,536 0 0 321,464 生10周年
記念」記念
式典事業
7賃金
500,000 462,800 0 0 37,200
○ 臨時職員賃金
462,800 8報償費
103,000 71,080 0 0 31,920
○ 講師等謝金
40,000 ○ 謝金
31,080 11需用費
6,474,430 6,263,902 0 0 210,528
○ 消耗品費
850,664 ○ 記念品費
4,834,500 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○ 印刷費
556,426 ○ 食糧費
22,312 12役務費
915,570 915,570 0 0 0
○ 筆耕料
375,570 ○ 広告料
540,000 13委託料
337,000 336,284 0 0 716
○ 委託料
336,284 14使用料及
189,000 147,900 0 0 41,100
○ 使用料
147,900 び賃借料
○「熊谷市誕
480,000 0 0 0 480,000 生10周年
記念」公開
テレビ番組
事業
11需用費
480,000 0 0 0 480,000 ○「熊谷市誕
1,240,000 1,039,000 0 0 201,000 生10周年
記念」階段
アート事業
11需用費
40,000 40,000 0 0 0
○ 消耗品費
40,000 13委託料
1,200,000 999,000 0 0 201,000
○ 委託料
999,000 ○「熊谷市誕
2,030,520 2,030,520 0 0 0
○ 同目内北部地域振興交流拠
生10周年 点施設(仮称)基礎調査事
記念」金子 業から予算流用
210,520 兜太句碑設
置事業
8報償費
120,000 120,000 0 0 0 ○ 謝金
120,000 11需用費
268,920 268,920 0 0 0
○ 印刷費
56,160 ○ 施設その他修繕料
212,760 15工事請負
1,641,600 1,641,600 0 0 0
○ 工事請負費
1,641,600 費
○「熊谷市誕
1,030,000 587,905 0 0 442,095 生10周年
記念」親善
大使シンポ
ジウム事業
8報償費
891,695 450,000 0 0 441,695
○ 講師等謝金
450,000 11需用費
3,305 3,305 0 0 0
○ 消耗品費
1,230 ○ 食糧費
2,075 13委託料
130,000 129,600 0 0 400
○ 委託料
129,600 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
14使用料及
5,000 5,000 0 0 0
○ 借上料
5,000 び賃借料
○「熊谷市誕
260,000 12,400 0 0 247,600 生10周年
記念」ゆう
ゆうバス事
業
19負担金、
260,000 12,400 0 0 247,600
○ 交付金
12,400 補助及び
交付金
○「熊谷市誕
570,000 443,408 0 0 126,592 生10周年
記念」秩父
鉄道記念号
運行事業
11需用費
520,000 393,408 0 0 126,592
○ 消耗品費
393,408 12役務費
50,000 50,000 0 0 0
○ 手数料
50,000 ○熊谷市誕生
1,387,000 870,214 0 0 516,786 10周年記
念実施事業
11需用費
480,974 467,974 0 0 13,000
○ 消耗品費
457,974 ○ 食糧費
10,000 12役務費
18,000 18,000 0 0 0
○ 郵便料
18,000 19負担金、
888,026 384,240 0 0 503,786
○ 補助金
384,240 補助及び
交付金
○ワンストッ
74,330,000 65,225,173 0 0 9,104,827 プ総合窓口
事業
11需用費
1,545,350 1,545,350 0 0 0
○ 印刷費
314,150 ○ 施設その他修繕料
1,231,200 12役務費
150,690 147,226 0 0 3,464
○ 手数料
147,226 13委託料
8,804,106 5,183,792 0 0 3,620,314
○ 委託料
5,179,488 ○ 保守委託料
4,304 14使用料及
355,894 355,894 0 0 0
○ 事務機器借上料
355,894 び賃借料
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
18備品購入
63,473,960 57,992,911 0 0 5,481,049
○ 器具購入費
57,992,911 費
○「地方創生
11,293,000 10,162,832 0 0 1,130,168 」総合戦略
策定事業(
繰越明許分
)
8報償費
244,200 244,200 0 0 0 ○ 謝金
244,200 9旅費
17,000 0 0 0 17,000 11需用費
55,420 47,432 0 0 7,988
○ 消耗品費
42,012 ○ 食糧費
5,420 13委託料
10,976,380 9,871,200 0 0 1,105,180
○ 委託料
9,871,200 ○「地方創生
2,070,000 275,400 0 0 1,794,600 」熊谷で暮
らす・転入
促進パンフ
レット作製
事業(繰越
明許分) 8報償費
120,000 0 0 0 120,000 9旅費
50,000 0 0 0 50,000 11需用費
1,900,000 275,400 0 0 1,624,600
○ 印刷費
275,400 8公平委員会費
736,000 0 0 0 736,000 689,350 0 0 46,650 ○公平委員会
736,000 689,350 0 0 46,650 業務経費
1報酬
522,000 522,000 0 0 0
○ 委員等報酬
522,000 9旅費
76,000 56,850 0 0 19,150
○ 費用弁償
25,950 ○ 一般旅費
30,900 10交際費
5,000 0 0 0 5,000 11需用費
3,000 0 0 0 3,000 19負担金、
130,000 110,500 0 0 19,500
○ 負担金
110,500 補助及び
交付金
9交通安全対策費
27,417,000 0 0 △882 27,416,118 25,530,369 0 0 1,885,749 ○人件費
7,118 7,118 0 0 0
○ 同項内 1目人件費へ予算流
用
882 4共済費
7,118 7,118 0 0 0
○ 雇用保険料
7,118 ○交通安全対
15,327,329 14,657,330 0 0 669,999
○ 同目内交通災害共済事業へ
策業務経費 予算流用
130,671 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
1報酬
10,243,040 9,689,900 0 0 553,140 ○ 報酬
9,689,900 9旅費
54,000 50,304 0 0 3,696
○ 費用弁償
24,480 ○ 一般旅費
25,824 11需用費
1,624,289 1,542,976 0 0 81,313
○ 消耗品費
446,289 ○ 被服費
593,568 ○ 自動車燃料費
210,850 ○ 食糧費
7,365 ○ 自動車修繕料
284,904 12役務費
47,000 46,750 0 0 250
○ 手数料
46,750 14使用料及
30,000 0 0 0 30,000 び賃借料
19負担金、
3,299,600 3,298,000 0 0 1,600
○ 負担金
39,000
補助及び ○ 団体補助金
2,219,000
交付金 ○ 交付金
1,040,000 27公課費
29,400 29,400 0 0 0
○ 自動車重量税
29,400 ○放置自転車
8,023,000 7,344,417 0 0 678,583 等対策事業
1報酬
60,000 0 0 0 60,000 9旅費
6,000 0 0 0 6,000 11需用費
408,000 109,313 0 0 298,687
○ 消耗品費
61,837 ○ 印刷費
44,280 ○ 燃料費
3,196 13委託料
7,529,000 7,215,104 0 0 313,896
○ 委託料
7,215,104 19負担金、
20,000 20,000 0 0 0
○ 負担金
20,000 補助及び
交付金
○交通災害共
1,815,151 1,815,151 0 0 0
○ 同目内くまがや交通安全フ
済事業 ェア事業から予算流用
54,480 ○ 同目内交通安全対策業務経
費から予算流用
130,671 7賃金
520,100 520,100 0 0 0
○ 臨時職員賃金
520,100 8報償費
1,128,200 1,128,200 0 0 0
○ 奨励金
1,128,200 9旅費
2,670 2,670 0 0 0
○ 一般旅費
2,670 11需用費
60,480 60,480 0 0 0
○ 消耗品費
60,480 12役務費
103,701 103,701 0 0 0
○ 手数料
103,701 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○くまがや交
2,243,520 1,706,353 0 0 537,167
○ 同目内交通災害共済事業へ
通安全フェ 予算流用
54,480 ア事業
11需用費
244,000 214,358 0 0 29,642
○ 消耗品費
2,678 ○ 印刷費
211,680 12役務費
15,000 14,215 0 0 785
○ 賠償責任保険料
14,215 13委託料
1,815,520 1,414,800 0 0 400,720
○ 委託料
1,414,800 14使用料及
169,000 62,980 0 0 106,020
○ 使用料
62,980 び賃借料
10人権政策費
39,950,000 0 0 △74,172 39,875,828 38,648,488 0 0 1,227,340 ○人件費
756,828 756,828 0 0 0
○ 同項内 1目人件費へ予算流
用
74,172 4共済費
756,828 756,828 0 0 0
○ 雇用保険料
32,473 ○ 健康保険・厚生年金保険料
724,355 ○人権政策業
4,708,000 4,086,213 0 0 621,787 務経費
1報酬
1,746,000 1,665,300 0 0 80,700
○ 委員等報酬
81,900 ○ 事務嘱託報酬
1,583,400 8報償費
72,000 42,000 0 0 30,000
○ 報償金
42,000 9旅費
1,376,000 985,616 0 0 390,384
○ 費用弁償
491,100 ○ 一般旅費
494,516 11需用費
1,244,000 1,162,697 0 0 81,303
○ 消耗品費
859,673 ○ 印刷費
154,994 ○ 自動車燃料費
67,866 ○ 食糧費
2,700 ○ 自動車修繕料
77,464 12役務費
1,000 0 0 0 1,000 19負担金、
262,000 224,000 0 0 38,000
○ 負担金
200,000
補助及び ○ 研修等負担金
24,000 交付金
27公課費
7,000 6,600 0 0 400
○ 自動車重量税
6,600 ○人権問題啓
2,293,000 2,025,114 0 0 267,886 発事業
8報償費
165,000 112,260 0 0 52,740
○ 講師等謝金
50,000 ○ 謝金
62,260 11需用費
912,000 803,732 0 0 108,268
○ 消耗品費
495,108 ○ 印刷費
307,624 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○ 食糧費
1,000 13委託料
800,000 738,520 0 0 61,480
○ 委託料
738,520 14使用料及
274,000 228,602 0 0 45,398
○ 使用料
169,850
び賃借料 ○ 借上料
58,752 18備品購入
142,000 142,000 0 0 0
○ 器具購入費
142,000 費
○同和対策事
24,783,000 24,783,000 0 0 0 業振興補助
事業
19負担金、
24,783,000 24,783,000 0 0 0
○ 補助金
24,783,000 補助及び
交付金
○人権擁護業
1,218,000 1,191,282 0 0 26,718 務経費
9旅費
26,000 11,742 0 0 14,258
○ 一般旅費
11,742 11需用費
197,000 184,540 0 0 12,460
○ 消耗品費
184,540 19負担金、
995,000 995,000 0 0 0
○ 負担金
995,000 補助及び
交付金
○隣保館管理
6,117,000 5,806,051 0 0 310,949 運営経費
1報酬
3,232,000 3,166,800 0 0 65,200
○ 事務嘱託報酬
3,166,800 8報償費
300,000 300,000 0 0 0
○ 講師等謝金
300,000 9旅費
330,000 311,592 0 0 18,408
○ 費用弁償
302,360 ○ 一般旅費
9,232 11需用費
1,550,000 1,424,757 0 0 125,243
○ 消耗品費
173,177 ○ 光熱水費
873,805 ○ 食糧費
3,888 ○ 施設その他修繕料
373,887 12役務費
138,000 62,008 0 0 75,992
○ 情報通信費
36,002 ○ 手数料
26,006 13委託料
316,000 306,520 0 0 9,480
○ 調査委託料
70,000 ○ 保守委託料
66,960 ○ 清掃委託料
169,560 14使用料及
70,000 60,374 0 0 9,626
○ 使用料
14,904
び賃借料 ○ 事務機器借上料
45,470 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
19負担金、
181,000 174,000 0 0 7,000
○ 負担金
135,000
補助及び ○ 研修等負担金
39,000 交付金
11情報管理費
503,598,000 83,000,000 0 0 586,598,000 468,228,940 0 83,000,000 35,369,060 ○情報管理業
390,002,000 358,547,012 0 0 31,454,988 務経費
9旅費
200,000 179,500 0 0 20,500
○ 一般旅費
37,252 ○ 研修旅費
142,248 11需用費
7,360,000 6,202,587 0 0 1,157,413
○ 消耗品費
5,286,754 ○ 印刷費
598,752 ○ 器具修繕料
317,081 12役務費
35,300,000 34,398,334 0 0 901,666
○ 情報通信費
34,338,934 ○ 手数料
59,400 13委託料
120,700,000 111,904,675 0 0 8,795,325
○ 委託料
79,263,441 ○ 保守委託料
32,641,234 14使用料及
226,142,000 205,562,385 0 0 20,579,615
○ 使用料
42,360,138
び賃借料 ○ 借上料
835,488 ○ 情報機器借上料
162,366,759 19負担金、
300,000 299,531 0 0 469
○ 負担金
299,531 補助及び
交付金
○マイナンバ
113,596,000 109,681,928 0 0 3,914,072 ー制度シス
テム整備事
業
13委託料
101,000,000 100,769,400 0 0 230,600
○ 委託料
15,859,800 ○ プログラム作成委託料
84,909,600 14使用料及
3,430,600 952,128 0 0 2,478,472
○ 情報機器借上料
952,128 び賃借料
18備品購入
869,400 869,400 0 0 0
○ 器具購入費
869,400 費
19負担金、
8,296,000 7,091,000 0 0 1,205,000
○ 負担金
7,091,000 補助及び
交付金
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○情報セキュ
83,000,000 0 0 83,000,000 0 リティ強化
対策事業
13委託料
79,220,000 0 0 79,220,000 0 14使用料及
3,780,000 0 0 3,780,000 0 び賃借料
12男女共同参画推
13,551,000 0 0 △85,054 13,465,946 12,515,148 0 0 950,798
進センター費 ○人件費
446,946 446,946 0 0 0
○ 同項内 1目人件費へ予算流
用
85,054 4共済費
446,946 446,946 0 0 0
○ 雇用保険料
42,959 ○ 健康保険・厚生年金保険料
403,987 ○男女共同参
6,242,000 5,763,742 0 0 478,258 画推進事業
1報酬
3,388,000 3,286,200 0 0 101,800
○ 委員等報酬
119,400 ○ 事務嘱託報酬
3,166,800 8報償費
665,720 432,620 0 0 233,100
○ 講師等謝金
274,000 ○ 弁護士謝金
64,800 ○ 謝金
93,820 9旅費
173,732 143,640 0 0 30,092
○ 費用弁償
98,732 ○ 一般旅費
44,908 11需用費
1,165,468 1,052,642 0 0 112,826
○ 消耗品費
189,827 ○ 印刷費
811,036 ○ 自動車燃料費
36,625 ○ 食糧費
11,580 ○ 自動車修繕料
3,574 12役務費
34,000 33,750 0 0 250
○ 傷害保険料
22,950 ○ 手数料
10,800 13委託料
493,080 493,080 0 0 0
○ 委託料
493,080 14使用料及
142,000 141,810 0 0 190
○ 使用料
141,810 び賃借料
19負担金、
180,000 180,000 0 0 0
○ 団体補助金
180,000 補助及び
交付金
○男女共同参
6,777,000 6,304,460 0 0 472,540 画推進セン
ター管理運
営経費
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
11需用費
800,000 450,991 0 0 349,009
○ 消耗品費
51,727 ○ 光熱水費
238,344 ○ 施設その他修繕料
160,920 12役務費
208,000 172,752 0 0 35,248
○ 情報通信費
172,752 13委託料
2,131,000 2,074,758 0 0 56,242
○ 管理委託料
1,386,582 ○ 警備委託料
32,400 ○ 清掃委託料
655,776 14使用料及
228,000 216,603 0 0 11,397
○ 事務機器借上料
216,603 び賃借料
19負担金、
3,350,000 3,349,356 0 0 644
○ 負担金
3,349,356 補助及び
交付金
23償還金、
20,000 0 0 0 20,000 利子及び
割引料
24投資及び
40,000 40,000 0 0 0
○ 業務取扱資金
40,000 出資金
13コミュニティ施
43,906,000 0 0 △36,822 43,869,178 42,408,053 0 0 1,461,125
設費 ○人件費
230,178 230,178 0 0 0
○ 同項内 1目人件費へ予算流
用
36,822 4共済費
230,178 230,178 0 0 0
○ 雇用保険料
21,405 ○ 健康保険・厚生年金保険料
208,773 ○熊谷コミュ
12,851,000 12,640,880 0 0 210,120 ニティセン
ター管理運
営経費
11需用費
1,900,000 1,750,680 0 0 149,320
○ 施設その他修繕料
1,750,680 13委託料
10,951,000 10,890,200 0 0 60,800
○ 調査委託料
70,200 ○ 管理運営委託料
10,820,000 ○大里コミュ
8,914,000 8,250,271 0 0 663,729 ニティセン
ター管理運
営経費
11需用費
3,553,000 3,193,047 0 0 359,953
○ 消耗品費
43,464 ○ 印刷費
19,440 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○ 光熱水費
2,790,383 ○ 施設その他修繕料
339,760 12役務費
402,000 339,085 0 0 62,915
○ 情報通信費
62,895 ○ 手数料
276,190 13委託料
4,681,000 4,507,900 0 0 173,100
○ 調査委託料
140,400 ○ 管理委託料
2,093,776 ○ 保守委託料
825,444 ○ 警備委託料
388,800 ○ 清掃委託料
1,059,480 14使用料及
278,000 210,239 0 0 67,761
○ 使用料
43,392
び賃借料 ○ 事務機器借上料
166,847 ○江南コミュ
1,641,000 1,600,475 0 0 40,525 ニティセン
ター管理運
営経費
11需用費
921,000 889,669 0 0 31,331
○ 消耗品費
17,653 ○ 印刷費
8,100 ○ 光熱水費
629,156 ○ 施設その他修繕料
234,760 12役務費
7,000 7,000 0 0 0
○ 手数料
7,000 13委託料
713,000 703,806 0 0 9,194
○ 保守委託料
6,480 ○ 清掃委託料
697,326 ○大里ふれあ
8,003,000 7,532,649 0 0 470,351 いセンター
管理運営経
費
1報酬
1,548,044 1,451,000 0 0 97,044
○ 事務嘱託報酬
1,451,000 9旅費
39,000 7,040 0 0 31,960
○ 費用弁償
7,040 11需用費
2,244,000 1,958,294 0 0 285,706
○ 消耗品費
36,827 ○ 光熱水費
922,046 ○ 施設その他修繕料
999,421 12役務費
266,000 239,457 0 0 26,543
○ 情報通信費
78,352 ○ 手数料
161,105 13委託料
3,730,956 3,710,092 0 0 20,864
○ 調査委託料
75,600 ○ 管理委託料
2,279,956 ○ 保守委託料
822,096 ○ 警備委託料
181,440 ○ 清掃委託料
351,000 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
14使用料及
175,000 166,766 0 0 8,234
○ 使用料
15,540
び賃借料 ○ 事務機器借上料
136,681 ○ テレビ受信料
14,545 ○市民活動支
12,230,000 12,153,600 0 0 76,400 援センター
管理運営経
費
11需用費
356,000 291,600 0 0 64,400
○ 施設その他修繕料
291,600 13委託料
11,874,000 11,862,000 0 0 12,000
○ 管理運営委託料
11,862,000 14自転車駐車場費
48,922,000 0 0 0 48,922,000 47,923,930 0 0 998,070 ○自転車駐車
48,922,000 47,923,930 0 0 998,070 場維持管理
経費
9旅費
12,000 0 0 0 12,000 11需用費
2,167,000 2,003,434 0 0 163,566
○ 消耗品費
1,091,133 ○ 印刷費
31,233 ○ 光熱水費
744,697 ○ 燃料費
61,473 ○ 施設その他修繕料
74,898 12役務費
48,000 47,592 0 0 408
○ 情報通信費
47,592 13委託料
25,247,000 24,624,580 0 0 622,420
○ 管理運営委託料
21,504,309 ○ 保守委託料
58,471 ○ 警備委託料
3,061,800 14使用料及
21,448,000 21,248,324 0 0 199,676
○ 借上料
21,248,324 び賃借料
15諸費
166,844,000 117,300,000 0 0 284,144,000 272,125,548 0 0 12,018,452 ○自治会活動
6,596,000 6,591,450 0 0 4,550 推進事業
11需用費
96,000 91,450 0 0 4,550
○ 消耗品費
91,450 19負担金、
6,500,000 6,500,000 0 0 0
○ 交付金
6,500,000 補助及び
交付金
○自衛官募集
50,000 45,000 0 0 5,000 事業
9旅費
5,000 0 0 0 5,000
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
19負担金、
45,000 45,000 0 0 0
○ 負担金
45,000 補助及び
交付金
○コミュニテ
510,000 510,000 0 0 0 ィづくり推
進事業
19負担金、
510,000 510,000 0 0 0
○ 負担金
10,000
補助及び ○ 団体補助金
500,000 交付金
○集会所等建
3,188,000 3,188,000 0 0 0 設費補助事
業
19負担金、
3,188,000 3,188,000 0 0 0
○ 補助金
3,188,000 補助及び
交付金
○コミュニテ
2,500,000 2,500,000 0 0 0 ィ助成事業
19負担金、
2,500,000 2,500,000 0 0 0
○ 交付金
2,500,000 補助及び
交付金
○市税等還付
271,300,000 259,291,098 0 0 12,008,902 返還事業
23償還金、
271,300,000 259,291,098 0 0 12,008,902
○ 還付金
240,462,498
利子及び ○ 還付加算金
1,709,800
割引料 ○ 返還金
17,118,800 16国際交流推進費
7,915,000 731,000 0 25,749 8,671,749 8,671,749 0 0 0 ○人件費
656,406 656,406 0 0 0
○ 同項内 1目人件費へ予算流
用
18,594 4共済費
656,406 656,406 0 0 0
○ 雇用保険料
54,825 ○ 健康保険・厚生年金保険料
601,581 ○国際理解促
8,015,343 8,015,343 0 0 0
○ 同項内 2目「熊谷市誕生
進事業 10周年記念」市勢要覧発
行事業から予算流用
44,343 1報酬
3,999,600 3,999,600 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
3,999,600 8報償費
15,000 15,000 0 0 0
○ 報償金
15,000 9旅費
163,842 163,842 0 0 0
○ 費用弁償
77,310 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○ 一般旅費
86,532 11需用費
65,031 65,031 0 0 0
○ 消耗品費
24,291 ○ 食糧費
40,740 19負担金、
2,600,000 2,600,000 0 0 0
○ 補助金
2,600,000 補助及び
交付金
25積立金
1,171,870 1,171,870 0 0 0
○ 基金積立金
1,171,870 17契約管理費
7,651,000 0 0 0 7,651,000 7,235,879 0 0 415,121 ○契約業務経
7,651,000 7,235,879 0 0 415,121 費
8報償費
75,000 75,000 0 0 0 ○ 謝金
75,000 9旅費
58,000 11,280 0 0 46,720
○ 一般旅費
11,280 11需用費
560,000 343,481 0 0 216,519
○ 消耗品費
234,912 ○ 自動車燃料費
43,013 ○ 食糧費
1,296 ○ 自動車修繕料
64,260 13委託料
2,354,000 2,353,104 0 0 896
○ 保守委託料
2,353,104 14使用料及
3,093,000 2,962,737 0 0 130,263
○ 使用料
17,100
び賃借料 ○ 事務機器借上料
152,721 ○ 情報機器借上料
2,792,916 19負担金、
1,499,000 1,478,577 0 0 20,423
○ 負担金
1,478,577 補助及び
交付金
27公課費
12,000 11,700 0 0 300
○ 自動車重量税
11,700 18スポーツ振興費
100,989,000 184,230,000 0 △240,490 284,978,510 278,805,861 0 0 6,172,649 ○人件費
559,510 559,510 0 0 0
○ 同項内 1目人件費へ予算流
用
240,490 4共済費
559,510 559,510 0 0 0
○ 雇用保険料
71,183 ○ 健康保険・厚生年金保険料
488,327 ○スポーツ推
12,659,000 12,072,503 0 0 586,497 進事業
1報酬
4,865,460 4,648,200 0 0 217,260
○ 委員等報酬
156,400 ○ 報酬
1,325,000 ○ 事務嘱託報酬
3,166,800 8報償費
488,000 440,000 0 0 48,000
○ 講師等謝金
20,000 ○ 謝金
420,000 9旅費
314,540 299,333 0 0 15,207
○ 費用弁償
229,540 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○ 一般旅費
69,793 11需用費
977,000 952,070 0 0 24,930
○ 消耗品費
402,872 ○ 印刷費
191,808 ○ 自動車燃料費
123,723 ○ 食糧費
151,540 ○ 自動車修繕料
82,127 12役務費
130,000 129,840 0 0 160
○ 傷害保険料
129,840 13委託料
2,980,000 2,980,000 0 0 0
○ 委託料
2,980,000 14使用料及
99,360 99,360 0 0 0
○ 借上料
99,360 び賃借料
19負担金、
2,792,640 2,512,000 0 0 280,640
○ 負担金
111,000
補助及び ○ 研修等負担金
10,500
交付金 ○ 補助金
1,270,500 ○ 団体補助金
1,120,000 27公課費
12,000 11,700 0 0 300
○ 自動車重量税
11,700 ○ラグビータ
6,494,000 6,236,877 0 0 257,123 ウン熊谷推
進事業
8報償費
140,000 115,000 0 0 25,000 ○ 謝金
115,000 9旅費
34,000 16,854 0 0 17,146
○ 一般旅費
16,854 11需用費
1,047,000 975,469 0 0 71,531
○ 消耗品費
828,006 ○ 印刷費
109,728 ○ 食糧費
37,735 13委託料
497,000 496,800 0 0 200
○ 委託料
496,800 14使用料及
488,000 344,754 0 0 143,246
○ 使用料
49,610
び賃借料 ○ 借上料
266,544 ○ 土地借上料
28,600 19負担金、
4,288,000 4,288,000 0 0 0
○ 負担金
288,000
補助及び ○ 補助金
4,000,000 交付金
○熊谷市体育
5,000,000 5,000,000 0 0 0 協会補助事
業
19負担金、
5,000,000 5,000,000 0 0 0
○ 団体補助金
5,000,000 補助及び
交付金
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
○熊谷さくら
5,000,000 5,000,000 0 0 0 マラソン大
会事業
19負担金、
5,000,000 5,000,000 0 0 0
○ 補助金
5,000,000 補助及び
交付金
○高校女子サ
4,000,000 4,000,000 0 0 0 ッカー大会
(めぬまカ
ップ)事業
19負担金、
4,000,000 4,000,000 0 0 0
○ 補助金
4,000,000 補助及び
交付金
○ラグビーワ
182,830,000 179,349,104 0 0 3,480,896 ールドカッ
プ準備事業
9旅費
1,300,000 1,272,074 0 0 27,926
○ 一般旅費
1,272,074 11需用費
349,970 190,500 0 0 159,470
○ 消耗品費
190,500 19負担金、
70,700,000 67,406,500 0 0 3,293,500
○ 負担金
53,406,500
補助及び ○ 交付金
14,000,000 交付金
25積立金
110,480,030 110,480,030 0 0 0
○ 基金積立金
110,480,030 ○武道館管理
3,250,000 3,061,462 0 0 188,538 運営経費
11需用費
1,187,000 1,055,487 0 0 131,513
○ 消耗品費
64,698 ○ 光熱水費
744,873 ○ 施設その他修繕料
245,916 12役務費
102,000 88,679 0 0 13,321
○ 情報通信費
75,679 ○ 手数料
13,000 13委託料
1,926,000 1,882,326 0 0 43,674
○ 管理委託料
1,157,646 ○ 保守委託料
112,320 ○ 警備委託料
388,800 ○ 清掃委託料
223,560 14使用料及
35,000 34,970 0 0 30
○ 使用料
34,970 び賃借料
○体育施設等
62,285,000 61,671,000 0 0 614,000 管理運営経
費
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 事故繰越し
13委託料
62,285,000 61,671,000 0 0 614,000
○ 管理運営委託料
61,671,000 ○スポーツ振
1,401,000 1,400,405 0 0 595 興基金積立
事業
25積立金
1,401,000 1,400,405 0 0 595
○ 基金積立金
1,400,405 ○口腔外傷防
1,500,000 455,000 0 0 1,045,000 止用具(マ
ウスガード
)補助事業
19負担金、
1,500,000 455,000 0 0 1,045,000
○ 補助金
455,000 補助及び
交付金
2徴税費
822,901,000 0 0 △145,039,483 677,861,517 659,459,684 0 0 18,401,833 1税務総務費
641,154,000 0 0 △143,912,253 497,241,747 496,873,472 0 0 368,275 ○人件費
483,182,747 483,182,747 0 0 0
○ 同款内 1項 1目人件費へ
予算流用
143,912,253 2給料
253,915,516 253,915,516 0 0 0
○ 行政職給
253,915,516 3職員手当
147,000,672 147,000,672 0 0 0
○ 扶養手当
5,108,500
等 ○ 管理職手当
2,964,564 ○ 地域手当
7,864,502 ○ 住居手当
4,702,500 ○ 通勤手当
5,082,588 ○ 時間外勤務手当
19,212,604 ○ 特殊勤務手当
4,635,600 ○ 期末手当
60,032,817 ○ 勤勉手当
37,396,997 4共済費
82,266,559 82,266,559 0 0 0
○ 市町村職員共済組合負担金
80,711,705 ○ 雇用保険料
118,198 ○ 健康保険・厚生年金保険料
1,436,656 ○税務業務経
14,059,000 13,690,725 0 0 368,275 費
1報酬
9,281,000 8,972,500 0 0 308,500
○ 事務嘱託報酬
8,972,500 9旅費
324,000 300,240 0 0 23,760
○ 費用弁償
300,240 10交際費
10,000 0 0 0 10,000
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 第 2項 徴税費 事故繰越し
11需用費
2,000 0 0 0 2,000 19負担金、
4,442,000 4,417,985 0 0 24,015
○ 負担金
4,417,985 補助及び
交付金
2賦課徴収費
181,747,000 0 0 △1,127,230 180,619,770 162,586,212 0 0 18,033,558 ○人件費
2,679,770 2,679,770 0 0 0
○ 同款内 1項 1目人件費へ
予算流用
1,127,230 4共済費
2,679,770 2,679,770 0 0 0
○ 雇用保険料
278,109 ○ 健康保険・厚生年金保険料
2,401,661 ○市民税等賦
43,550,000 37,265,322 0 0 6,284,678 課事業
7賃金
3,160,000 2,900,915 0 0 259,085
○ 臨時職員賃金
2,900,915 9旅費
97,000 60,256 0 0 36,744
○ 一般旅費
60,256 11需用費
6,024,000 4,844,632 0 0 1,179,368
○ 消耗品費
1,511,641 ○ 印刷費
3,122,582 ○ 自動車燃料費
61,280 ○ 自動車修繕料
149,129 12役務費
412,000 315,878 0 0 96,122
○ 運搬料
315,878 13委託料
26,168,000 21,577,669 0 0 4,590,331
○ 委託料
5,040,299 ○ プログラム作成委託料
12,456,720 ○ パンチ委託料
4,080,650 14使用料及
7,640,000 7,517,172 0 0 122,828
○ 使用料
6,872,180
び賃借料 ○ 事務機器借上料
310,264 ○ 情報機器借上料
334,728 24投資及び
40,000 40,000 0 0 0
○ 事務取扱資金
40,000 出資金
27公課費
9,000 8,800 0 0 200
○ 自動車重量税
8,800 ○資産税等賦
21,391,000 18,078,126 0 0 3,312,874 課事業
7賃金
104,400 104,400 0 0 0
○ 臨時職員賃金
104,400 8報償費
54,000 54,000 0 0 0
○ 弁護士謝金
54,000 9旅費
115,000 103,628 0 0 11,372
○ 一般旅費
103,628 11需用費
2,810,000 1,912,325 0 0 897,675
○ 消耗品費
865,001 ○ 印刷費
514,895 ○ 自動車燃料費
255,824 ○ 自動車修繕料
276,605 第 2款 総務費 第 2項 徴税費 事故繰越し
13委託料
14,731,600 12,487,734 0 0 2,243,866
○ 委託料
12,011,916 ○ プログラム作成委託料
272,160 ○ パンチ委託料
203,658 14使用料及
3,345,000 3,224,239 0 0 120,761
○ 事務機器借上料
442,159
び賃借料 ○ 情報機器借上料
2,782,080 19負担金、
158,000 120,000 0 0 38,000
○ 負担金
120,000 補助及び
交付金
24投資及び
52,000 52,000 0 0 0
○ 事務取扱資金
52,000 出資金
27公課費
21,000 19,800 0 0 1,200
○ 自動車重量税
19,800 ○土地評価基
15,000,000 13,878,000 0 0 1,122,000 礎資料作成
事業
13委託料
15,000,000 13,878,000 0 0 1,122,000
○ 委託料
13,878,000 ○固定資産(
8,997,000 8,983,548 0 0 13,452 土地)標準
地鑑定事業
12役務費
8,997,000 8,983,548 0 0 13,452
○ 手数料
8,983,548 ○市税等徴収
35,975,000 30,303,706 0 0 5,671,294 事業
1報酬
13,500,000 10,307,201 0 0 3,192,799 ○ 報酬
10,307,201 7賃金
1,056,000 955,130 0 0 100,870
○ 臨時職員賃金
955,130 9旅費
686,000 583,406 0 0 102,594
○ 費用弁償
488,280 ○ 一般旅費
95,126 11需用費
5,409,750 4,601,639 0 0 808,111
○ 消耗品費
408,706 ○ 印刷費
2,622,672 ○ 自動車燃料費
931,314 ○ 自動車修繕料
610,198 ○ 器具修繕料
28,749 12役務費
3,911,000 3,247,488 0 0 663,512
○ 情報通信費
57,839 ○ 手数料
3,189,649 13委託料
10,122,000 9,607,394 0 0 514,606
○ 委託料
9,607,394 14使用料及
427,250 246,898 0 0 180,352
○ 事務機器借上料
246,898 び賃借料
第 2款 総務費 第 2項 徴税費 事故繰越し
19負担金、
360,000 253,150 0 0 106,850
○ 交付金
253,150 補助及び
交付金
24投資及び
475,000 475,000 0 0 0
○ 事務取扱資金
475,000 出資金
27公課費
28,000 26,400 0 0 1,600
○ 自動車重量税
26,400 ○納税コール
10,035,000 8,406,180 0 0 1,628,820 センター運
営事業
11需用費
20,000 0 0 0 20,000 13委託料
10,000,000 8,391,600 0 0 1,608,400
○ 委託料
8,391,600 14使用料及
15,000 14,580 0 0 420
○ 使用料
14,580 び賃借料
○家屋現況図
42,992,000 42,991,560 0 0 440 作成事業(
GIS対応
)
13委託料
42,992,000 42,991,560 0 0 440
○ 委託料
42,991,560 3戸籍住民基本台帳費
371,641,000 131,854,000 0 △37,703,375 465,791,625 337,928,193 0 47,655,000 80,208,432 1戸籍住民基本台
371,641,000 131,854,000 0 △37,703,375 465,791,625 337,928,193 0 47,655,000 80,208,432
帳費 ○人件費
246,601,625 169,813,297 0 0 76,788,328
○ 同款内 1項 1目人件費へ
予算流用
34,932,161 ○ 同款内 4項 1目人件費へ
予算流用
1,843,708 ○ 同款内 5項 1目人件費へ
予算流用
927,506 2給料
109,860,873 88,324,938 0 0 21,535,935
○ 行政職給
88,324,938 3職員手当
77,572,752 46,102,184 0 0 31,470,568
○ 扶養手当
1,566,400
等 ○ 管理職手当
2,195,136 ○ 地域手当
2,762,557 ○ 住居手当
1,248,500 ○ 通勤手当
2,107,204 ○ 時間外勤務手当
2,574,650 ○ 期末手当
20,669,940 ○ 勤勉手当
12,977,797 4共済費
59,168,000 35,386,175 0 0 23,781,825
○ 市町村職員共済組合負担金
27,658,596 ○ 雇用保険料
696,852 第 2款 総務費 第 2項 徴税費 第 3項 戸籍住民基本台帳費 事故繰越し