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平成26年度9月補正予算(案)のポイント

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Academic year: 2018

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(1)

浦安市 財務部 財政課 平成 25 年 2 月 今回の 補正の 主な内容 としては 、少子 化対策基 金事業と してこ どもの予 防接種ス ケジュ ー ル 作 成 支 援 事 業 及 び 公 的 介 護 施 設 等 整 備 費 補 助 金 や 予 防 接 種 法 施 行 令 の 改 正 に 対 応 す る 水 痘 、 高齢者肺 炎球菌 感染症予 防接種事 業、社 会保障・ 税番号制 度にか かる各種 システム 改修経 費 を新たに 計上す るほか、 退職手当 に係る 千葉県市 町村総合 事務組 合におけ る市町村 負担金 条 例の改正 による 負担金の 返還及び 減額、 また契約 差金など の本年 度執行状 況等を踏 まえた 所 要の経費 を計上 し、編成 したもの です。

各会計補正予算

平成 26 年度9月補正予算案のポイント

議案第1号~第5号)

補正前の額 補正予算額 計

7 7,21 7,0 0 0 △ 9 31 ,22 0 7 6,2 85 ,7 80

1 3,03 8,1 0 0 △ 7 ,35 0 1 3,0 30 ,7 50

7,29 8,8 0 0 1 66 ,69 0 7,4 65 ,4 90

51 0,7 0 0 △ 1 ,87 0 5 08 ,8 30

7,01 0,5 0 0 △ 15 ,41 0 6,9 95 ,0 90

( 保 険 事 業 勘 定 ) 5,77 7,5 0 0 △ 14 ,62 0 5,7 62 ,8 80

( 介 護 サー ビ ス事 業 勘定 ) 1,23 3,0 0 0 △ 79 0 1,2 32 ,2 10

1,01 2,6 0 0 △ 1 ,39 0 1,0 11 ,2 10

2 8,87 0,7 0 0 1 40 ,67 0 2 9,0 11 ,3 70

10 6,08 7,7 0 0 △ 7 90 ,55 0 10 5,2 97 ,1 50 (△印は減)(単位 千円)

全 会 計 ( 計) 会 計 区 分

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険

公 共 下 水 道 事 業

墓 地 公 園 事 業

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療 特

(2)

議案第1号

平成26年度浦安市一般会計補正予算(第2号)

1 歳出予算の補正

2 債務負担行為の補正

追加

事 項 期 間 限 度 額

陸 上 競 技 場 指 定 管 理 料 (市民スポーツ課)

平成 26 年度~ 平成 30 年度

194,707 千円に物価変動等による増減 額を加算した額の範囲内

3 地方債の補正

変更

4 歳出補正予算の主な内容

(1)各款

社会保障・税番号制度システム対応分関連事業【新規】

(一般会計分) 14,980千円

①民生費

障がい福祉システム経費 5,490千円

国民年金事務電算処理経費 1,400千円

補正前予算額 補正予算額 計

5 議 会 費 379,150 △ 6,750 372,400 地 方特 例交 付金 △ 13,900

10 総 務 費 8,720,660 △ 1,168,700 7,551,960 国 庫 支 出 金 35,320

15 民 生 費 27,411,910 △ 15,200 27,396,710 県 支 出 金 10,800

20 衛 生 費 5,160,590 43,760 5,204,350 繰 入 金 △ 10,910

35 土 木 費 7,520,370 164,820 7,685,190 繰 越 金 65,110

45 教 育 費 15,165,200 △ 5,120 15,160,080 諸 収 入 △ 1,027,940

50 公 債 費 3,380,160 55,970 3,436,130 市 債 10,300

9,478,960 - 9,478,960

77,217,000 △ 931,220 76,285,780

合 計

区 分

補正されなかった款 に係る額

補正予算額の財源内訳 (△印は減)(単位 千円)

(単位 千円)

起債の目的

補正前限度額

補正後限度額

(3)

こども福祉システム経費 4,890千円

生活保護システム経費 1,220千円

②衛生費

健康管理システム経費 1,980千円

(2)総務費 【△ 1,168,700千円】

①総合事務組合負担金 △1,168,700千円

(3)民生費 【△15,200円】

①補助金

公的介護施設等整備費補助金【新規】 10,800千円

(4)衛生費 【43,760千円】

①少子化対策基金事業

こどもの予防接種スケジュール作成支援事業【新規】 900千円

②水痘予防接種事業【新規】 32,580千円

高齢者肺炎球菌感染症予防接種事業【新規】 10,000千円

財源内訳:県支出金10,800千円

内容:県補助金である、地域密着型施設等の開設準備支援等事業交付金を

原資として、市内で整備を進めているグループホームに対し補助を

することにより、円滑な施設整備を図る。

財源内訳:一般財源42,580千円

内容:予防接種法施行令が改正され、平成26年10月1日から、水痘予防接

種及び高齢者肺炎球菌感染症予防接種が予防接種法に基づく定期の

予防接種となることに伴い予防接種を行う。 財源内訳:国庫支出金10,810千円、一般財源4,170千円

内容:社会保障・税番号制度に対応するため、各種業務システムの共通番

号格納領域の拡張や団体内統合宛名及び中間サーバとの連携用イン

ターフェースの開発等を行う。

財源内訳:繰入金900千円

内容:子育てをする母親が、携帯情報端末により簡単に予防接種のスケジ

ュール管理ができるサービスを実施することにより、子育てをする

(4)

(5)公債費 【55,970千円】

①地方債償還元金 77,980千円

②地方債償還利子 △22,010千円

議案第2号

平成26年度浦安市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

1 歳出予算の補正

2 歳出補正予算の主な内容

(1)総務費

①国民健康保険システム経費

(社会保障・税番号制度システム対応分)【新規】 6,400千円

議案第3号

平成26年度浦安市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)

1 歳出予算の補正

補正前予算額 補正予算額 計

5 2,084,730 △ 14,980 2,069,750 繰 入 金 166,690

15 1,041,800 181,670 1,223,470

4,172,270 - 4,172,270

7,298,800 166,690 7,465,490

(△印は減)(単位 千円)

補正されなかった 款に係る額

合 計

区 分 補正予算額の財源内訳

総 務 費

公 債 費

補正前予算額 補正予算額 計

5 総 務 費 253,320 △ 7,350 245,970 国 庫 支 出 金 4,260

12,784,780 - 12,784,780 繰 入 金 △ 11,610

13,038,100 △ 7,350 13,030,750

合 計

区 分

補正されなかった款 に係る額

補正予算額の財源内訳 (△印は減)(単位 千円)

財源内訳:国庫支出金4,260千円、繰入金2,140千円

内容:社会保障・税番号制度に対応するため、各種業務システムの共通番

号格納領域の拡張や団体内統合宛名及び中間サーバとの連携用イン

(5)

議案第4号

平成26年度浦安市墓地公園事業特別会計補正予算(第1号)

1 歳出予算の補正

議案第5号

平成 26 年度浦安市介護保険特別会計補正予算(第2号)

Ⅰ 保険事業勘定

1 歳出予算の補正

2 歳出補正予算の主な内容

(1)総務費

①介護保険システム経費

(社会保障・税番号制度システム対応分)【新規】 6,100千円

Ⅱ 介護サービス事業勘定

1 歳出予算の補正

補正前予算額 補正予算額 計

5 94,500 △ 790 93,710 繰 入 金 △ 790

1,138,500 - 1,138,500

1,233,000 △ 790 1,232,210

(△印は減)(単位 千円)

補正されなかった 款に係る額

合 計

区 分 補正予算額の財源内訳

総 務 費

補正前予算額 補正予算額 計

5 総 務 費 113,280 △ 1,870 111,410 繰 入 金 △ 1,870

397,420 - 397,420

510,700 △ 1,870 508,830

合 計

区 分

補正されなかった款 に係る額

補正予算額の財源内訳 (△印は減)(単位 千円)

財源内訳:国庫支出金4,060千円、繰入金2,040千円

内容:社会保障・税番号制度に対応するため、各種業務システムの共通番

号格納領域の拡張や団体内統合宛名及び中間サーバとの連携用イン

ターフェースの開発等を行う。

補正前予算額 補正予算額 計

5 総 務 費 210,100 △ 14,620 195,480 国 庫 支 出 金 4,060

5,567,400 - 5,567,400 繰 入 金 △ 18,680

5,777,500 △ 14,620 5,762,880

合 計

区 分

補正されなかった款 に係る額

(6)

議案第6号

平成 26 年度浦安市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

1 歳出予算の補正

2 歳出補正予算の主な内容

(1)総務費

①後期高齢者医療システム経費

(社会保障・税番号制度システム対応分)【新規】 1,980千円

補正前予算額 補正予算額 計

5 63,350 △ 1,390 61,960 国 庫 支 出 金 1,320

949,250 - 949,250 繰 入 金 △ 2,710

1,012,600 △ 1,390 1,011,210

(△印は減)(単位 千円)

補正されなかった 款に係る額

合 計

区 分 補正予算額の財源内訳

総 務 費

財源内訳:国庫支出金1,320千円、繰入金660千円

内容:社会保障・税番号制度に対応するため、各種業務システムの共通番

号格納領域の拡張や団体内統合宛名及び中間サーバとの連携用イン

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