議案第40号
平成30年度吉賀町一般会計予算
平成30年度吉賀町一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳 出それぞれ6,410 ,146千円と
定める。
2
歳入歳出予算の款項の区分及び当該 区分 ごとの金額 は、「 第1表
歳入歳
出予算」による。
(債務負担行為)
第2条
地方自治法 第214条の規定により債務を負担 することができる事項、
期間及び限度額は、「第4表
債務負担行為」による。
(地方債)
第3条
地方自治法第230条第1項の規定 により起こすことができる地方債
の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第5表
地方
債」による。
(一時借入金)
第4条
地方自治法第235条の3第2項の規定による 一時借 入金の借入の最
高額は、1,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第5条
地方自治法第220条第2項ただし 書の規定により歳出予算の各項の
経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)
に係る予算額に過不足 を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費
の各項間の流用。
平成30年3月5日提出
1 565,226
1 町民税 234,726
2 固定資産税 266,533
3 軽自動車税 22,169
4 町たばこ税 37,000
5 入湯税 4,798
2 58,611
1 地方揮発油譲与税 17,486
2 自動車重量譲与税 41,125
3 1,414
1 利子割交付金 1,414
4 1,770
1 配当割交付金 1,770
5 2,012
1 株式等譲渡所得割交付金 2,012
6 116,565
1 地方消費税交付金 116,565
7 10,091
1 自動車取得税交付金 10,091
8 1,375
1 地方特例交付金 1,375
9 3,047,318
1 地方交付税 3,047,318
10 828
1 交通安全対策特別交付金 828
11 44,902
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金 町税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
金 額
千円 款
第1表 歳入歳出予算
歳 入
1 分担金 13,600
2 負担金 31,302
12 101,704
1 使用料 85,351
2 手数料 16,353
13 601,230
1 国庫負担金 334,733
2 国庫補助金 264,303
3 委託金 2,194
14 404,221
1 県負担金 193,886
2 県補助金 184,270
3 委託金 26,065
15 18,416
1 財産運用収入 15,634
2 財産売払収入 2,782
16 3,151
1 寄附金 3,151
17 623,988
1 特別会計繰入金 14,000
2 基金繰入金 609,988
18 1
1 繰越金 1
19 43,654
1 延滞金、加算金及び過料 200
2 町預金利子 5
繰越金
諸収入
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
款 項 金 額
3 貸付金元利収入 13,828
4 受託事業収入 2,365
5 雑入 27,256
20 763,669
1 町債 763,669
6,410,146 千円
町債
歳 入 合 計
1 72,788
1 議会費 72,788
2 946,927
1 総務管理費 869,414
2 徴税費 50,838
3 戸籍住民基本台帳費 18,227
4 選挙費 5,725
5 統計調査費 841
6 監査委員費 1,882
3 1,586,698
1 社会福祉費 992,877
2 児童福祉費 510,224
3 生活保護費 83,597
4 749,710
1 保健衛生費 383,586
2 清掃費 221,124
3 水道事業費 145,000
5 3,842
1 労働諸費 3,842
6 533,652
1 農業費 358,467
2 林業費 171,727
3 水産業費 3,458
7 156,397
1 商工費 156,397
8 土木費 807,379
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費 款
歳 出
項 金 額
千円
1 土木管理費 233,877
2 道路橋梁費 394,250
3 河川費 22,526
4 都市計画費 59
5 住宅費 156,667
9 268,802
1 消防費 268,802
10 623,210
1 教育総務費 238,306
2 小学校費 67,993
3 中学校費 70,691
4 社会教育費 119,753
5 保健体育費 126,467
12 654,741
1 公債費 654,741
14 6,000
1 予備費 6,000
6,410,146 消防費
教育費
公債費
予備費
歳 出 合 計
項 金 額
千円
第4表 債務負担行為
(単位:千円)
子ども・子育て支援事業計画策定 平成31年度から平成31年度まで
3,500
第
5表 地方債
(単位:千円)
限
度
額
起 債 の 方 法
利
率
償
還
の
方
法
1
公共事業等債
3,700
2
公営住宅建設事業債
77,400
3
合併特例事業債
72,000
4
過疎対策事業債
439,500
5
緊急防災・減災事業債
24,300
6
臨時財政対策債
146,769
政府資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合にはその債権
者と協定するも
のによる。ただ
し、財政の都合
により据置期間
及び償還期限を
短縮し、又は繰
上償還もしくは
低利に借換する
ことができる。
起
債
の
目
的
証書借入
又は
証券発行
年利
3.0%
以内
1
総 括
(歳 入)
1 町税 565,226 547,962 17,264
2 地方譲与税 58,611 56,650 1,961
3 利子割交付金 1,414 740 674
4 配当割交付金 1,770 2,172 △402
5 株式等譲渡所得割交付金 2,012 1,135 877
6 地方消費税交付金 116,565 110,052 6,513
7 自動車取得税交付金 10,091 6,849 3,242
8 地方特例交付金 1,375 1,166 209
9 地方交付税 3,047,318 3,154,479 △107,161
10 交通安全対策特別交付金 828 855 △27
11 分担金及び負担金 44,902 44,278 624
12 使用料及び手数料 101,704 96,159 5,545
13 国庫支出金 601,230 526,900 74,330
14 県支出金 404,221 368,169 36,052
15 財産収入 18,416 15,126 3,290
16 寄附金 3,151 3,151 0
17 繰入金 623,988 576,063 47,925
18 繰越金 1 1 0
19 諸収入 43,654 131,899 △88,245
20 町債 763,669 1,183,144 △419,475
6,410,146 6,826,950 △416,804 歳 入 合 計
歳入歳出予算事項別明細書
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較
(
歳 出)
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 議会費 72,788 69,487 3,301 72,788
2 総務費 946,927 1,244,710 △297,783 42,010 93,700 155,437 655,780
3 民生費 1,586,698 1,568,718 17,980 562,391 33,000 93,930 897,377
4 衛生費 749,710 773,375 △23,665 7,510 8,200 164,302 569,698
5 労働費 3,842 3,866 △24 3,000 842
6 農林水産業費 533,652 485,163 48,489 117,318 67,800 53,223 295,311
7 商工費 156,397 175,406 △19,009 3,000 42,500 39,803 71,094
8 土木費 807,379 822,053 △14,674 251,869 248,700 7,610 299,200
9 消防費 268,802 252,075 16,727 3,945 33,800 8,494 222,563
10 教育費 623,210 655,975 △32,765 7,147 89,200 93,759 433,104
12 公債費 654,741 770,122 △115,381 2,988 38,399 613,354
14 予備費 6,000 6,000 0 6,000
6,410,146 6,826,950 △416,804 998,178 616,900 657,957 4,137,111
歳 出 合 計
特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
款 比 較
千円
本年度予算額
千円
前年度予算額
千円
1款 町税 37,000 37,000 0
計
現年度課税分 37,000
1 現年度分 37,000
1 町たばこ税 37,000 37,000 0
4項 町たばこ税
37,000千円1款 町税
565,226千円22,169 22,184 △15 計
滞納繰越分 103
2 滞納繰越分 103
現年度課税分 22,066
1 現年度分 22,066
1 軽自動車税 22,169 22,184 △15
3項 軽自動車税
22,169千円1款 町税
565,226千円266,533 253,123 13,410 計
現年度課税分 5,127
1 現年度分 5,127
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 5,127 5,129 △2
滞納繰越分 1,769
2 滞納繰越分 1,769
現年度課税分 259,637
1 現年度分 259,637
1 固定資産税 261,406 247,994 13,412
2項 固定資産税
266,533千円1款 町税
565,226千円234,726 230,789 3,937 計
滞納繰越分 288
2 滞納繰越分 288
現年度課税分 27,856
1 現年度分 27,856
2 法人 28,144 28,096 48
滞納繰越分 1,814
2 滞納繰越分 1,814
現年度課税分 204,768
1 現年度分 204,768
1 個人 206,582 202,693 3,889
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
565,226千円 234,726千円
千円
1款 町税
1項 町民税
2 歳 入
千円 千円
節
区 分 金 額
1款 町税 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 1,770 2,172 △402
計
配当割交付金 1,770
1 配当割交付金 1,770
1 配当割交付金 1,770 2,172 △402
1項 配当割交付金
1,770千円4款 配当割交付金
1,770千円1,414 740 674 計
利子割交付金 1,414
1 利子割交付金 1,414
1 利子割交付金 1,414 740 674
1項 利子割交付金
1,414千円3款 利子割交付金
1,414千円41,125 38,668 2,457 計
与税
自動車重量譲 41,125
1 自動車重量譲与税 41,125
1 自動車重量譲与税 41,125 38,668 2,457
2項 自動車重量譲与税
41,125千円2款 地方譲与税
58,611千円17,486 17,982 △496 計
与税
地方揮発油譲 17,486
1 地方揮発油譲与税 17,486
1 地方揮発油譲与税 17,486 17,982 △496
1項 地方揮発油譲与税
17,486千円2款 地方譲与税
58,611千円4,798 4,866 △68 計
現年度課税分 4,798
1 現年度分 4,798
1 入湯税 4,798 4,866 △68
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
565,226千円 4,798千円
千円
1款 町税
5項 入湯税
千円 千円
節
区 分 金 額
5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 7款 自動車取得税交付金 8款 地方特例交付金 9款 地方交付税 普通交付税 2,746,216
1 普通交付税 2,746,216
1 地方交付税 3,047,318 3,154,479 △107,161
1項 地方交付税
3,047,318千円9款 地方交付税
3,047,318千円1,375 1,166 209 計
例交付金
減収補てん特 1,375
2 住宅借入金等特別税額控除分 1,375
1 地方特例交付金 1,375 1,166 209
1項 地方特例交付金
1,375千円8款 地方特例交付金
1,375千円10,091 6,849 3,242 計
交付金
自動車取得税 10,091
1 自動車取得税交付金 10,091
1 自動車取得税交付金 10,091 6,849 3,242
1項 自動車取得税交付金
10,091千円7款 自動車取得税交付金
10,091千円116,565 110,052 6,513 計
付金
地方消費税交 116,565
1 地方消費税交付金 116,565
1 地方消費税交付金 116,565 110,052 6,513
1項 地方消費税交付金
116,565千円6款 地方消費税交付金
116,565千円2,012 1,135 877 計
得割交付金
株式等譲渡所 2,012
1 株式等譲渡所得割交付金 2,012
1 株式等譲渡所得割交付金 2,012 1,135 877
千円 千円
2,012千円 2,012千円
千円
5款 株式等譲渡所得割交付金
1項 株式等譲渡所得割交付金
金 額
説 明
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
9款 地方交付税 10款 交通安全対策特別交付金 11款 分担金及び負担金
担金 後期高齢者医療広域連合派遣経費負担金 5,000
社会福祉費負 28,700
1 老人施設措置費負担金 23,700
2 民生費負担金 28,726 27,293 1,433
11款 分担金及び負担金
44,902千円2項 負担金
31,302千円計 13,600 16,110 △2,510
防災費分担金 10
1 防災無線個別受信機取付分担金 10
8 消防費分担金 10 10 0
担金
土木管理費分 197
4 急傾斜地崩壊対策事業分担金 197
7 土木費分担金 197 125 72
農業競争力強化基盤整備事業分担金 3,750
農地環境整備事業分担金 6,000
農業基盤整備促進事業分担金 1,393
農業費分担金 13,393
1 中山間地域総合整備事業分担金 2,250
5 農林水産業費分担金 13,393 15,975 △2,582
1項 分担金
13,600千円11款 分担金及び負担金
44,902千円828 855 △27
計
特別交付金
交通安全対策 828
1 交通安全対策特別交付金 828
1 交通安全対策特別交付金 828 855 △27
1項 交通安全対策特別交付金
828千円10款 交通安全対策特別交付金
828千円3,047,318 3,154,479 △107,161 計
特別交付税 301,102
2 特別交付税 301,102
千円 千円
3,047,318千円 3,047,318千円
千円
9款 地方交付税
1項 地方交付税
金 額
説 明
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
11款 分担金及び負担金 12款 使用料及び手数料 宅使用料
滞納繰越分住 1,611
3 滞納繰越分町営住宅使用料 1,611
住宅使用料 58,253
2 町営住宅使用料 58,253
料
道路敷等使用 1,381
1 道路敷等占用料 1,381
7 土木使用料 61,245 61,867 △622
右ケ谷キャンプ場使用料 110
林業使用料 210
2 林業総合センター使用料 100
農業使用料 108
1 ふれあい会館使用料 108
5 農林水産使用料 318 286 32
通夜使用料 621
料 葬儀使用料 1,259
保健衛生使用 3,830
1 火葬使用料 1,950
3 衛生使用料 3,830 3,960 △130
住宅使用料 3,774
2 町営住宅使用料 3,774
電気自動車用急速充電(使用料 54
交)研修センター使用料 528
料 携帯電話基地局等施設使用料 225
総務管理使用 1,114
1 行政財産使用料 307
1 総務使用料 4,888 4,796 92
1項 使用料
85,351千円12款 使用料及び手数料
101,704千円31,302 28,168 3,134 計
担金 検診負担金 1,851
保健衛生費負 2,576
1 後期高齢者医療制度特別対策補助金 725
3 衛生費負担金 2,576 875 1,701
担金
児童福祉費負 26
2 子育て支援負担金 26
44,902千円 31,302千円
千円
11款 分担金及び負担金
2項 負担金
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
12款 使用料及び手数料
通知カード手数料 25
諸証明手数料 67
印鑑証明手数料 600
台帳手数料 住民基本台帳手数料 840
戸籍住民基本 3,273
3 戸籍手数料 1,740
閲覧手数料 160
督促手数料 130
税務手数料 660
2 諸証明手数料 370
閲覧手数料 10
諸証明手数料 2
料 屋外広告物許可手数料 50
総務管理手数 152
1 臨時運行ナンバー手数料 90
1 総務手数料 4,085 3,915 170
2項 手数料
16,353千円12款 使用料及び手数料
101,704千円85,351 79,976 5,375 計
サクラマス交)センター使用料 12,672
真田グラウンド使用料 430
蔵木グラウンドゴルフ場使用料 500
大野原運動交)広場使用料 400
柿木体育館使用料 120
六日市体育館使用料 360
公民館使用料 30
学校グラウンド照明使用料 36
スクールバス使用料 150
柿木基幹集落センター使用料 12
教育使用料 15,070
1 六日市基幹集落センター使用料 360
9 教育使用料 15,070 9,067 6,003
千円 千円
101,704千円 85,351千円
千円
12款 使用料及び手数料
1項 使用料
金 額
説 明
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
12款 使用料及び手数料 13款 国庫支出金
施設型給付費負担金 121,313
母子生活支援施設入所措置費負担金 285
児童扶養手当給付費負担金 6,706
特例給付負担金 740
庫負担金 非被用者児童手当負担金 6,656
児童福祉費国 187,906
2 被用者児童手当負担金 47,372
介護保険低所得者保険料軽減負担金 889
生活困窮者自立支援制度負担金 3,903
障がい者自立支援給付費等負担金 561
障がい者自立支援医療費負担金 1,570
障がい者訓練等給付費負担金 42,937
障がい者介護給付費負担金 33,913
庫負担金 特別障がい者手当等給付費負担金 3,399
社会福祉費国 93,809
1 国民健康保険基盤安定事業費負担金 6,637
1 民生費国庫負担金 334,433 321,513 12,920
13款 国庫支出金
601,230千円1項 国庫負担金
334,733千円計 16,353 16,183 170
諸証明手数料 4
林業手数料 6
1 火入れ許可手数料 2
4 農林水産手数料 6 6 0
浄化槽清掃業許可手数料 5
一般廃棄物収集運搬業許可手数料 10
清掃手数料 12,015
2 ごみ処理手数料 12,000
料 狂犬病予防注射済票交付手数料 187
保健衛生手数 247
1 犬登録手数料 60
3 衛生手数料 12,262 12,262 0
個人番号カード手数料 1
千円 千円
101,704千円 16,353千円
千円
12款 使用料及び手数料
2項 手数料
金 額
説 明
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
13款 国庫支出金 助金
農業費国庫補 10,000
1 山村活性化支援交付金 10,000
5 農林水産業費国庫補助金 10,000 0 10,000
庫補助金
保健衛生費国 1,824
1 循環型社会形成推進交付金 1,824
3 衛生費国庫補助金 1,824 388 1,436
庫補助金
生活保護費国 2,057
3 生活保護適正実施推進事業費等補助金 2,057
婚姻による新生活支援事業費補助金 540
庫補助金 地域子ども・子育て支援交付金 16,312
児童福祉費国 17,052
2 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 200
地域生活支援事業費補助金 4,942
地域福祉増進事業補助金 996
庫補助金 社会福祉法人等減免事業補助金 150
社会福祉費国 6,329
1 障がい者自立支援事業費等 241
2 民生費国庫補助金 25,438 23,065 2,373
庫補助金
総務管理費国 13,085
1 地方創生推進交付金 13,085
1 総務費国庫補助金 13,085 0 13,085
2項 国庫補助金
264,303千円13款 国庫支出金
601,230千円334,733 321,813 12,920 計
庫負担金
保健衛生費国 300
1 未熟児養育医療事業費負担金 300
2 衛生費国庫負担金 300 300 0
庫負担金
生活保護費国 52,718
3 生活保護費負担金 52,718
地域型保育給付費負担金 4,834
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
601,230千円 334,733千円
千円
13款 国庫支出金
1項 国庫負担金
千円 千円
節
区 分 金 額
13款 国庫支出金 2,194 1,924 270
計
託金
児童福祉費委 45
2 特別扶養手当事務費委託金 45
託金
社会福祉費委 1,940
1 国民年金事務費委託金 1,940
2 民生費委託金 1,985 1,715 270
台帳費委託金
戸籍住民基本 209
1 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 209
1 総務費委託金 209 209 0
3項 委託金
2,194千円13款 国庫支出金
601,230千円264,303 203,163 61,140 計
へき地生徒援助費補助金 70
補助金 理科教育等振興事業補助金 545
中学校費国庫 725
3 特別支援教育就学奨励費補助金 110
へき地児童援助費補助金 130
補助金 理科教育等振興事業費補助金 558
小学校費国庫 770
2 特別支援教育就学奨励費補助金 82
9 教育費国庫補助金 1,495 1,196 299
助金
住宅費国庫補 67,425
2 社会資本整備総合交付金 67,425
庫補助金
道路橋梁費国 145,036
1 社会資本整備総合交付金 145,036
7 土木費国庫補助金 212,461 178,514 33,947
千円 千円
601,230千円 264,303千円
千円
13款 国庫支出金
2項 国庫補助金
金 額
説 明
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
14款 県支出金
補助金 太陽光発電等導入支援事業補助金 2,630
総務管理費県 20,434
1 生活バス路線確保対策事業費負担金 6,343
1 総務費県補助金 20,434 17,610 2,824
2項 県補助金
184,270千円14款 県支出金
404,221千円193,886 179,865 14,021 計
金
土木費県負担 32,805
1 地籍調査事業費負担金 32,805
4 土木費県負担金 32,805 25,470 7,335
負担金
保健衛生費県 150
1 未熟児養育医療事業費負担金 150
2 衛生費県負担金 150 150 0
負担金
生活保護費県 171
3 生活保護費負担金 171
地域型保育給付費負担金 2,417
施設型給付費負担金 60,754
母子生活支援施設入所措置費負担金 142
特例給付負担金 185
負担金 非被用者児童手当負担金 1,664
児童福祉費県 70,283
2 被用者児童手当負担金 5,121
島根県子ども発達支援事業費補助金 1,037
介護保険低所得者保険料軽減負担金 444
後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金 27,814
障がい者自立支援給付費等負担金 280
障がい者自立支援医療費負担金 785
障がい者訓練等給付費 21,468
負担金 障がい者介護給付費 16,956
社会福祉費県 90,477
1 国民健康保険基盤安定事業負担金 21,693
404,221千円 193,886千円
千円
14款 県支出金
1項 県負担金
1 民生費県負担金 160,931 154,245 6,686
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
14款 県支出金
環境保全型農業直接支払交付金 4,164
経営所得安定対策事業補助金 2,439
需給調整円滑化推進交付金 225
金 中山間地域等直接支払交付金 22,405
農業費県補助 92,144
1 農業委員会交付金 1,897
5 農林水産業費県補助金 106,315 98,688 7,627
地域自死対策緊急強化市町村事業費補助金 394
産科医等確保支援事業費補助金 80
補助金 健康増進事業費補助金 565
保健衛生費県 5,166
1 乳幼児医療費補助金 4,127
3 衛生費県補助金 5,166 4,142 1,024
第1子・第2子保育料軽減事業費補助金 2,732
しまね結婚・子育て交付金 1,237
しまねすくすく子育て支援事業補助金 1,793 地域子ども・子育て支援事業補助金 16,312
補助金 保育所緊急整備事業費補助金 3,326
児童福祉費県 26,967
2 第3子以降保育料軽減事業費補助金 1,567
医療介護総合確保促進基金市町村支援事業費補助金 300
難聴児補聴(給付事業補助金 40
高等技能訓練促進費等事業補助金 900
地域生活支援事業費補助金 2,471
補助金 福祉医療費補助金 7,159
社会福祉費県 11,402
1 老人クラブ活動事業補助金 532
2 民生費県補助金 38,369 34,035 4,334
萩・石見空港東京線運行支援事業費交付金 58
しまね縁結び市町村事業費交付金 600
石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,473
定住支援体制整備推進交付金 2,000
携帯電話等エリア整備事業費補助金 930
電源立地地域対策交付金 4,400
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
404,221千円 184,270千円
千円
14款 県支出金
2項 県補助金
千円 千円
節
区 分 金 額
14款 県支出金
補助金 ふるさと教育推進事業 790
社会教育費県 1,288
4 子育て協働プロジェクト事業補助金 498
補助金 部活動地域指導者活用支援事業補助金 133
教育総務費県 224
1 いじめ対応支援事業補助金 91
9 教育費県補助金 1,512 1,528 △16
補助金
土木管理費県 7,213
2 生活排水処理普及促進交付金 7,213
7 土木費県補助金 7,213 0 7,213
金
商工費県補助 3,000
1 地域商業等支援事業費補助金 3,000
6 商工費県補助金 3,000 2,000 1,000
きのこの里づくり事業補助金 2,633
合板・製材・集成材国際競争力強化対策事業補助金 6,332
ふるさとの森再生事業補助金 433
金 市町村森林所有者情報整備事業補助金 1,286
林業費県補助 14,171
2 森林整備地域活動支援交付金 3,487
農村地域防災減災事業補助金 2,500
農地利用最適化交付金 2,990
県単農地集積促進事業補助金 8,500
機構集積支援事業補助金 542
多面的機能支払交付金 9,202
農業経営法人化支援事業費補助金 400
機構集積協力金 880
集落営農体制強化スピードアップ事業補助金 3,433
農業基盤整備促進事業補助金 6,503
農業次世代人材投資事業交付金 7,500
半農半Ⅹ支援事業補助金 2,700
新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金 15,864
千円 千円
404,221千円 184,270千円
千円
14款 県支出金
2項 県補助金
金 額
説 明
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
14款 県支出金 徴税費委託金 8,475
2 県民税徴収取扱事務費委託金 8,475
託金 フォトしまね配布事務費委託金 168
総務管理費委 195
1 自衛官募集事務費委託金 27
1 総務費委託金 14,599 9,400 5,199
3項 委託金
26,065千円14款 県支出金
404,221千円184,270 167,183 17,087 計
紮廃目累 紮廃目累 0 7,178 △7,178
下水道交付金
福祉医療費助成事業一般事務費 58
有害鳥獣対策 739
国民健康保険財政健全化対策 559
建築確認申請 14
その他交付金 1,416
2 大規模行為の届出等 46
自立支援医療費支給事務 44
農地転用事務 58
母子・寡婦福祉資金の貸付に関する事務 70
特定路外駐車場に関する事務 14
一般旅券の発給等 150
公的個人認証サービス手数料徴収事務 1
人口移動調査 20
屋外広告物の許可等 27
都市計画施設等の区域内の建築の許可 7
鳥獣飼養の登録 4
交付金 有害鳥獣捕獲の許可 202
事務処理特例 845
1 墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可 248
11 しまね市町村総合交付金 2,261 2,002 259
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
404,221千円 184,270千円
千円
14款 県支出金
2項 県補助金
千円 千円
節
区 分 金 額
14款 県支出金 26,065 21,121 4,944
計
金
中学校費委託 1,020
3 学校図書館支援事業委託金 1,020
金
小学校費委託 1,620
2 学校図書館支援事業委託金 1,620
託金
教育総務費委 1,500
1 スクールソーシャルワーカー活用事業費委託金 1,500
7 教育費委託金 4,140 4,390 △250
河川費委託金 5,000
2 河川浄化事業費委託金 5,000
委託金
道路橋梁費県 2,000
1 県道除雪費委託金 2,000
6 土木費委託金 7,000 7,000 0
託金 人権啓発事業委託金 296
社会福祉費委 326
1 特別弔慰金支給事務市町村交付金 30
2 民生費委託金 326 331 △5
経済センサス委託金 81
住宅土地統計 440
農林業センサス委託金 33
国勢調査費委託金 23
学校基本調査費委託金 27
託金 工業統計費委託金 130
統計調査費委 750
4 人口動態調査費委託金 16
金 在外選挙人名簿登録事務費委託金 1
選挙費県委託 5,179
3 知事県議会議員選挙費委託金 5,178
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
404,221千円 26,065千円
千円
14款 県支出金
3項 委託金
千円 千円
節
区 分 金 額
15款 財産収入 2,782 2 2,780
計
物品売払収入 1
1 物品売払収入 1
2 物品売払収入 1 1 0
立木売払収入 2,780
2 立木売払収入 2,780
収入
土地建物売払 1
1 土地売払収入 1
1 不動産売払収入 2,781 1 2,780
2項 財産売払収入
2,782千円15款 財産収入
18,416千円15,634 15,124 510 計
配当金 5
2 配当金 5
まちづくり基金利子 7,670
土地開発基金利子 27
人材育成基金利子 15
ふるさと水と土保全対策基金利子 1
地域福祉基金利子 87
ふるさと創生基金利子 75
減債基金利子 150
利子 9,366
1 財政調整基金利子 1,341
2 利子及び配当金 9,371 9,419 △48
収入
教員住宅貸付 4,970
4 教員住宅貸付収入 4,970
収入
土地建物貸付 1,293
1 普通財産貸付収入 1,293
18,416千円 15,634千円
千円
15款 財産収入
1項 財産運用収入
1 財産貸付収入 6,263 5,705 558
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
16款 寄附金 17款 繰入金 609,988 562,063 47,925
計
金繰入金
まちづくり基 258,100
1 まちづくり基金繰入金 258,100
8 まちづくり基金繰入金 258,100 248,600 9,500
繰入金
地域福祉基金 102,700
1 地域福祉基金繰入金 102,700
5 地域福祉基金繰入金 102,700 127,467 △24,767
基金繰入金
ふるさと応援 1,455
1 ふるさと応援基金繰入金 1,455
4 ふるさと応援基金繰入金 1,455 1,511 △56
基金繰入金
ふるさと創生 100,000
1 ふるさと創生基金繰入金 100,000
3 ふるさと創生基金繰入金 100,000 100,000 0
繰入金
財政調整基金 147,733
1 財政調整基金繰入金 147,733
1 財政調整基金繰入金 147,733 84,485 63,248
2項 基金繰入金
609,988千円17款 繰入金
623,988千円14,000 14,000 0 計
入金
業特別会計繰
小水力発電事 14,000
1 小水力発電事業特別会計繰入金 14,000
1 小水力発電事業特別会計繰入金 14,000 14,000 0
1項 特別会計繰入金
14,000千円17款 繰入金
623,988千円3,151 3,151 0 計
指定寄附金 3,150
2 指定寄附金 3,150
一般寄附金 1
1 一般寄附金 1
1 寄附金 3,151 3,151 0
千円 千円
3,151千円 3,151千円
千円
16款 寄附金
1項 寄附金
説 明
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
節
18款 繰越金 19款 諸収入 収入
商工費貸付金 6,055
1 小規模企業育成資金預託金元利収入 6,055
5 商工費貸付金収入 6,055 6,055 0
収入
農業費貸付金 2,580
1 農地有効利用支援整備事業運営資金貸付金収入 2,580
4 農林水産業費貸付金収入 2,580 4,180 △1,600
金収入 務管理費貸付
滞納繰越分総 758
2 滞納繰越分社会福祉士等修学資金貸付金収入 758
付金収入 サンエム定住促進施設建設資金貸付金収入 2,000 総務管理費貸 4,435
1 社会福祉士等修学資金貸付金収入 2,435
1 総務費貸付金収入 5,193 5,694 △501
3項 貸付金元利収入
13,828千円19款 諸収入
43,654千円5 40 △35
計
町預金利子 5
1 一時預金利子 5
1 町預金利子 5 40 △35
2項 町預金利子
5千円19款 諸収入
43,654千円200 200 0
計
延滞金 200
1 延滞金 200
1 延滞金 200 200 0
1項 延滞金、加算金及び過料
200千円19款 諸収入
43,654千円1 1 0
計
繰越金 1
1 純繰越金 1
1 繰越金 1 1 0
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1千円 1千円
千円
18款 繰越金
1項 繰越金
千円 千円
節
区 分 金 額
19款 諸収入
滞納繰越分徴収金 1
滞納繰越分返還金 1
入 徴収金 1
生活保護費雑 4
3 返還金 1
入
社会福祉費雑 2,890
1 高額療養費分受入金 2,890
7 民生費雑入 2,894 0 2,894
空き家活用型若者移住促進住宅利用収入 240 定住促進賃貸住宅建設資金借換返還金 230
ふるさと応援団収入金 120
広報売払料 48
新市町村振興宝くじ交付金 3,100
町村会職員研修促進補助金 500
入 自治研修所委託費助成金 635
総務管理費雑 5,024
1 広告料 151
6 総務費雑入 5,024 0 5,024
弁償金 1
1 弁償金 1
2 弁償金 1 1 0
5項 雑入
27,256千円19款 諸収入
43,654千円2,365 4,227 △1,862 計
業収入
林業費受託事 2,365
1 公社造林受託事業収入 2,365
1 農林水産業費受託事業収入 2,365 4,227 △1,862
19款 諸収入
43,654千円4項 受託事業収入
2,365千円計 13,828 80,973 △67,145
紮廃目累 紮廃目累 43,654千円
13,828千円
千円
19款 諸収入
3項 貸付金元利収入
0 65,044 △65,044 衛生費貸付金収入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
19款 諸収入 20款 町債
学校施設整備事業 13,100
益田広域消防設備整備負担金 3,300
33,000 過疎債 439,500
1 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設整備事業 1 過疎債 439,500 646,300 △206,800
1項 町債
763,669千円20款 町債
763,669千円27,256 46,459 △19,203 計
雑入 778
1 雑入 778
15 雑入 778 46,458 △45,680
入
社会教育費雑 31
2 町史等売払 31
入
教育総務費雑 9,064
1 職員給食費徴収金 9,064
13 教育費雑入 9,095 0 9,095
雑入
非常備消防費 5,000
2 消防団員退職報償金 5,000
12 消防費雑入 5,000 0 5,000
住宅費雑入 50
5 公営住宅退去修繕料収入 50
11 土木費雑入 50 0 50
商工費雑入 50
1 石見観光振興協議会助成金 50
10 商工費雑入 50 0 50
林業費雑入 40
2 個人負担金 40
個人負担金 1
地域食材供給施設電気料 900
農業費雑入 1,119
1 農業者年金業務受託金 218
9 農林水産業費雑入 1,159 0 1,159
高額療養費分受入金 100
入 在宅当番医制負担金 1,647
保健衛生費雑 3,205
1 返還金 1,458
43,654千円 27,256千円
千円
19款 諸収入
5項 雑入
8 衛生費雑入 3,205 0 3,205
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
20款 町債 紮廃目累
紮廃目累 0 22,000 △22,000
総務債
債
臨時財政対策 146,769
1 臨時財政対策債 146,769
15 臨時財政対策債 146,769 153,244 △6,475
災事業債
緊急防災・減 24,300
2 防災設備等整備事業 24,300
11 消防債 24,300 0 24,300
事業債
公営住宅建設 77,400
4 公営住宅整備事業 77,400
公共事業等債 3,700
1 県土木事業負担金 3,700
10 土木債 81,100 62,700 18,400
河川改良単独事業 10,300
債 町道新設改良単独整備事業 19,200
合併特例事業 72,000
1 彫刻の道整備事業 42,500
3 合併特例事業債 72,000 298,900 △226,900
アユ種苗生産施設整備事業 3,100
長五郎橋改良事業 8,700
七村橋改良事業 14,300
町道新設改良補助整備事業 49,600
農業競争力強化基盤整備事業 5,000
林業振興施設整備事業 51,500
町道新設改良単独事業 65,500
スポーツ公園整備事業 29,500
鹿足郡不燃物組合設備整備負担金 8,200
六日市体育館改良事業 25,200
大野原運動交)広場整備事業 21,400
過疎地域自立促進特別事業 93,700
中山間地域総合整備事業 2,200
農地環境整備事業 6,000
消防施設等整備事業 6,200
千円 千円
763,669千円 763,669千円
千円
20款 町債
1項 町債
金 額
説 明
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
20款 町債 763,669 1,183,144 △419,475
計
千円 千円
763,669千円 763,669千円
千円
20款 町債
1項 町債
金 額
説 明
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1款 議会費 0
69,487 72,788
計 3,301 0 0 72,788
一般職共済組合負担金 1,493
退職手当組合負担金 831
管理職手当 500
勤勉手当 827
期末手当 1,194
通勤手当 29
一般職給料 5,009
9,883 001 人件費
011000 総務課(給与) 及び交付金
鹿足郡町村議会議長会負担金* 205
19 負担金、補継 1,837
18 続品購入費 99 島根県町村議会議長会 1,632
庁用器具費 99
借料
使用料 19
施設設続保守委託料 79
14 使用料及び賃 19
13 委託料 1,567 業務運営関係委託料 1,488
手数料 56
印刷製本費 910
12 役務費 56
11 需用費 1,361 消耗品費 451
議会交際費 150
普通旅費 505
10 交際費 150
9 旅費 4,040 費用弁償 3,535
議員共済会負担金 11,182
議員期末手当 9,594
4 共済費 12,675
3 職員手当等 12,975 議員報酬 31,242
嘱託職員 1,758
62,905 002 議会費
2 給料 5,009
1 議会費 72,788 72,788
説 明 金 額
千円 千円
3,301
69,487 1 報酬 33,000 010400 議会事務局
72,788千円 72,788千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
3 歳 出
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
1款 議会費
2款 総務費
社会保険料 25,313
35,714 003 人事管理事業費
平和首長会議会費 2
浜田高等学校定時制・通信制支援協議会負担金* 20
20 扶継費 145
鹿足郡町村会負担金 287
島根県市町村総合事務組合経常負担金 341
及び交付金
19 負担金、補継 1,517 庁用器具費 70
使用料 1,130
18 続品購入費 70
施設設続保守委託料 357
業務運営関係委託料 5,724
借料
14 使用料及び賃 1,271 手数料 226
広告料 26
13 委託料 10,519
通信運搬費 9,444
12 役務費 10,646 修繕料 781
印刷製本費 916
11 需用費 9,328
食糧費 87
10 交際費 1,000 燃料費 4
消耗品費 6,911
9 旅費 5,431
町交際費 1,000
8 報償費 820 費用弁償 102
報償金 250
1,635
7 賃金 1,415 諸収入
諸収入 政治倫理調査会 38
5 災害補償費 500 行政改革推進委員 253
1
行政不服審査会委員 26
手数料 手数料
4 共済費 75,236 使用料及び
使用料及び 指定管理者選定委員会委員 303
3 職員手当等 96,905 002 一般事務事業費 28,298
5,000
宿日直手当 1,084
負担金 負担金
2 給料 114,585 分担金及び
分担金及び 001 人件費 1,084
010800 総務課 323,372
6,636 1 報酬 620
△38,696 368,704
1 一般管理費 330,008
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
1項 総務管理費
869,414千円946,927千円
目 本年度予算額
一般財源 その他
千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
国県支出金
2款 総務費
期末手当 23,737
通勤手当 2,784
住居手当 1,529
扶養手当 3,294
特別職退職手当組合負担金 4,461
特別職期末手当 4,819
特別職通勤手当 183
一般職給料 98,655
特別職給料 15,930
259,129 001 人件費
011000 総務課(給与)
研修負担金 853
業務運営関係委託料 1,435
普通旅費 2,408
費用弁償 8
報償金 150
4,854 004 職員研修事業費
職員健康診断継成 145
島根県市町村総合事務組合公務災害認定審査負担金 14
業務運営関係委託料 3,003
損害保険料 603
共済保険料 312
手数料 10
印刷製本費 294
普通旅費 2,495
報償金 410
臨時雇用賃金 1,415
療養補償 500
労働災害保険料 1,200
説 明 金 額
千円 千円
869,414千円 946,927千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費
システム保守委託料 292
13 委託料 3,373 業務運営関係委託料 87
消耗品費 309
12 役務費 2,087
費用弁償 22
11 需用費 4,000 個人情報保護審議会委員 89
情報公開審査会委員 26
168 199
9 旅費 76
県支出金 諸収入 004 文書管理事業費 2,710
報費 県支出金 諸収入
1 報酬 115 010800 総務課 22,681
5,874
2 文書広報情 28,555 168 199 28,188
使用料 141
通信運搬費 25
燃料費 156
消耗品費 179
普通旅費 418
報償金 10
929 002 一般事務事業費
012400 柿木地域振興室
地方公務員災害補償基金負担金 730
旧恩給組合負担金 131
追加費用共済組合負担金 14,561
特定健康診査等負担金 34
一般職共済組合負担金 29,810
特別職共済組合負担金 3,457
退職手当組合特別負担金 2,601
児童手当 9,605
退職手当組合負担金 16,737
管理職手当 1,997
時間外勤務手当 8,141
勤勉手当 15,933
説 明 金 額
千円 千円
869,414千円 946,927千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費
手数料 871
印刷製本費 131
消耗品費 20
1,022 002 会計管理費
12 役務費 871
11 需用費 151 011200 出納室 △16
1,038
4 会計管理費 1,022 1,022
使用料 156
借料
システム保守委託料 195
業務運営関係委託料 4,104
14 使用料及び賃 156
13 委託料 4,299 消耗品費 35
普通旅費 458
4,948 003 財政管理費
11 需用費 35
9 旅費 458 010800 総務課 △1,034
5,982
3 財政管理費 4,948 4,948
鹿足郡事務組合負担金(CATV) 15,721
CATV新規加入者継成金 1,620
施設設続保守委託料 416
普通旅費 28
17,785 005 ケーブルテレビ事業費
システム保守委託料 1,824
業務運営関係委託料 432
通信運搬費 2,087
印刷製本費 3,524
消耗品費 167
普通旅費 26
及び交付金
19 負担金、補継 17,341 003 広報・広聴事業費 8,060 011600 企画課
18 続品購入費 200
機械器具費 200
借料 使用料 1,363
システム改修委託料 322
説 明 金 額
千円 千円
14 使用料及び賃 1,363 869,414千円
946,927千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費
光熱水費 26
臨時雇用賃金 275
4,156 006 普通財産管理費
施設設続保守委託料 21
火災保険料 21
修繕料 202
244 005 新宮住宅管理費
公課費 103
28 繰出金 28 使用料 3,161
自動車損害保険料 2,236
修繕料 1,918
27 公課費 103
25 積立金 105,856 燃料費 1,631
費用弁償 900
及び交付金
臨時雇用賃金 1,250
19 負担金、補継 246
嘱託職員 5,729
18 続品購入費 1,213 004 公用車維持管理費 16,928
庁用器具費 1,113
15 工事請負費 6,588
使用料 89
清掃委託料 544
借料
14 使用料及び賃 5,889 施設設続整続委託料 441
14,000
施設設続保守委託料 1,779
繰入金 繰入金
13 委託料 5,716
2,210 損害保険料 208
1,000
寄附金 12 役務費 3,593 修繕料
寄附金
光熱水費 6,572
9,366
11 需用費 16,647 財産収入
財産収入 消耗品費 298
9 旅費 900 臨時雇用賃金 1,283
244
嘱託職員 3,825
手数料 80,300 手数料
7 賃金 2,808
町債 使用料及び使用料及び 003 庁舎維持管理費 17,152
町債
5 財産管理費 164,444 80,300 25,820 58,324
説 明 金 額
千円 千円
△262,624
427,068 1 報酬 14,857 010800 総務課
869,414千円 946,927千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費
施設設続保守委託料 858
業務運営関係委託料 361
修繕料 824
光熱水費 4,116
消耗品費 60
嘱託職員 5,303
11,957 003 庁舎維持管理費
012400 柿木地域振興室
土地開発基金 28
ふるさと応援基金積立金 2,211
人材育成基金積立金 16
地域福祉基金積立金 88
まちづくり基金積立金 101,971
ふるさと水と土保全対策基金積立金 1
ふるさと創生基金積立金 76
減債基金積立金 151
財政調整基金積立金 1,342
105,884 008 基金積立金
農業集落排水受益者分担金 200
水道受益者分担金 46
建設工事費 6,588
設計委託料 1,289
8,123 007 普通財産整続事業費
不動産賃借料 2,539
清掃委託料 177
施設設続保守委託料 11
損害保険料 619
火災保険料 309
手数料 200
説 明 金 額
千円 千円
869,414千円 946,927千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費
外部システム利用負担金 1,302
使用料 25,284
システム改修委託料 31,034
システム保守委託料 33,693
通信運搬費 1,271
修繕料 100
消耗品費 137
普通旅費 107
94,494 003 基幹系システム運営管理費
島根県電子調達システム負担金 495
しまね電子申請サービス負担金 112
及び交付金
19 負担金、補継 5,379 しまねセキュリティクラウド利用負担金 1,859
地方公共団体情報システム負担金 45
18 続品購入費 200
ソフトウェア購入費 100
借料 機械器具費 100
14 使用料及び賃 25,371 施設設続保守委託料 290
修繕料 797
印刷製本費 1,297
13 委託料 65,700
12 役務費 1,271 消耗品費 1,004
普通旅費 77
6,176 002 電算管理費
11 需用費 3,335
9 旅費 184 010800 総務課 27,390
74,050
8 電算管理費 101,440 101,440
興学資金基金特別会計 59
金費 003 興学資金基金特別会計繰出金 59
28 繰出金 59 010800 総務課 59
0
6 興学資金基 59 59
庁用器具費 100
使用料 100
清掃委託料 235
説 明 金 額
千円 千円
869,414千円 946,927千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費
自治振興交付金 10,000
18 続品購入費 100 自治振興奨励金 8,037
自治会活動保険補継金 901
普通旅費 64
13 委託料 1,565
12 役務費 1,228 報償金 500
自治委員 8,906
需用費
28,408 004 地区組織活動費
11 1,100
9 旅費 400 011600 企画課
損害保険料 1,210
10,000
8 報償費 700
繰入金
繰入金 005 自治振興施設管理費 1,210
010800 総務課 22,937
10,000 1 報酬 8,906
△52,567 85,504
10 自治振興費 32,937
吉賀高校通学費補継金 5,673
吉賀高校振興会補継金 3,500
吉賀高校国内研修補継金 1,400
業務運営関係委託料 10,255
及び交付金
通信運搬費 50
19 負担金、補継 10,573
消耗品費 100
13 委託料 10,255 普通旅費 320
費用弁償 764
12 役務費 50
スクールカウンセラー 452
11 需用費 100 支援室コーディネーター 3,316
支援室嘱託職員 3,426
13,085 12,400 3,771
9 旅費 1,084
国庫支出金 町債 繰入金 002 吉賀高校支援事業費 29,256
国庫支出金 町債 繰入金
1 報酬 7,194 010800 総務課 29,256
0
9 吉賀高校費 29,256 13,085 12,400 3,771
使用料 87
システム保守委託料 683
770 004 情報系システム運営管理費
番号カード関連事務交付金 1,566
説 明 金 額
千円 千円
869,414千円 946,927千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費
使用料 553
業務運営関係委託料 540
手数料 118
及び交付金
19 負担金、補継 6,187 修繕料 25
印刷製本費 481
18 続品購入費 241
食糧費 71
借料 燃料費 240
14 使用料及び賃 553 消耗品費 655
普通旅費 478
費用弁償 60
13 委託料 540
12 役務費 346 報償金 45
総合戦略推進委員 379
需用費
10,073 002 企画総務費
11 1,472
9 旅費 538 011600 企画課
損害保険料 228
1,024
8 報償費 45
繰入金
繰入金 002 企画総務費 228
010800 総務課 9,277
1,024 1 報酬 379
△23,844 34,145
11 企画総務費 10,301
印刷製本費 100
普通旅費 92
費用弁償 244
報償金 200
636 003 地域自治区費
012400 柿木地域振興室
機械器具費 100
指定管理料 1,024
施設設続保守委託料 541
手数料 18
及び交付金 修繕料 1,000
2,683 005 自治振興施設管理費
19 負担金、補継 18,938
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費
869,414千円946,927千円
目 本年度予算額 比 較
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
2款 総務費
燃料費 6
普通旅費 52
5,228 003 エネルギー対策事業費
船車賃借料 235
車両運行委託料 20
業務運営関係委託料 300
手数料 638
広告料 324
通信運搬費 44
食糧費 9
及び交付金
19 負担金、補継 4,540 消耗品費 380
普通旅費 5
18 続品購入費 769
報償金 100
15 工事請負費 8,502 002 町民文化祭事業費 2,055
011600 企画課 借料
使用料 101
14 使用料及び賃 951
システム保守委託料 275
13 委託料 1,535 業務運営関係委託料 940
印刷製本費 998
12 役務費 1,012
普通旅費 5
11 需用費 1,418 004 えぇもん知ってもらおうプロジェクト事業費 2,319
損害保険料 6
7,030 940
9 旅費 62
県支出金 寄附金 003 エネルギー対策事業費 6
対策費 県支出金 寄附金
8 報償費 100 010800 総務課 3,517
15,372
12 まちづくり 18,889 7,030 940 10,919
げんき地域づくり事業補継金 1,600
島根県立大学支援協議会負担金 3
島根県過疎地域対策協議会負担金* 140
益田地区広域市町村圏事務組合負担金 4,444
庁用器具費 241
説 明 金 額
千円 千円
869,414千円 946,927千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費
21 貸付金 13,380 修繕料 25
燃料費 168
及び交付金
消耗品費 50
普通旅費 1,270
19 負担金、補継 44,691
18 続品購入費 10 費用弁償 732
報償金 300
借料
よしか移集支援員 3,718
14 使用料及び賃 948
よしか暮らし相談員 1,926
13 委託料 10,297 002 定住推進費 27,451
011600 企画課
12 役務費 126
240 業務運営関係委託料 3,800
424
諸収入 11 需用費 825 費用弁償
諸収入
社会保険料 624
64,321
9 旅費 4,499 繰入金
繰入金 地域おこし協力隊員 4,565
8 報償費 636 005 地域おこし協力隊事業費 9,413
313
社会福祉士等修学資金貸付金 13,380
600 手数料手数料
4 共済費 1,977
県支出金 使用料及び
県支出金 使用料及び 002 定住推進費 13,380
010800 総務課 30,500
600 64,874 1 報酬 18,585
△539 96,513
13 定住推進費 95,974
発電関係市町村全国協議会負担金 10
庁用器具費 769
解体撤去工事費 3,292
建設工事費 5,210
9,281 007 電源立地地域対策事業費
016000 教育委員会
太陽熱利用設続導入促進補継金 1,500
木質バイオマス熱利用設続導入促進事業補継金 1,330
太陽光発電導入促進事業補継金 1,700
使用料 615
修繕料 25
説 明 金 額
千円 千円
869,414千円 946,927千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費 18,899 005 地域おこし協力隊事業費
014400 産業課
修繕料 200
光熱水費 113
313 006 定住推進施設費
島根県企業誘致対策協議会負担金* 51
企業誘致視察補継金 350
企業立地促進継成金 6,390
施設設続保守委託料 33
手数料 5
通信運搬費 41
修繕料 100
消耗品費 10
普通旅費 600
報償金 336
7,916 004 企業誘致事業費
空き家家財等処分推進事業補継金 1,300
空き家活用集落担い手確保事業補継金 17,000
不動産賃借料 240
業務運営関係委託料 50
火災保険料 12
18,602 003 空家再生事業費
民間賃貸住宅建設補継金 12,000
移住希望者来町支援事業補継金 350
子育て世代住宅取得資金利子補給金 1,650
出会い創出応援事業補継金 900
UIターン子育て支援事業補継金 3,700
使用料 594
通信運搬費 68
説 明 金 額
千円 千円
869,414千円 946,927千円
目 本年度予算額
千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
千円
千円 千円
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源