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平成28年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書 平成29年9月定例会提出議案|野田市ホームページ

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(1)

(2)
(3)

  平成28年度  野田市一般会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 市税 22,147,727,000

01 市民税 9,700,167,000

02 固定資産税 9,971,982,000

03 軽自動車税 302,708,000

04 たばこ税 1,140,461,000

05 特別土地保有税 1,000

06 都市計画税 1,032,408,000

02 地方譲与税 393,800,000

01 地方揮発油譲与税 113,100,000

02 自動車重量譲与税 280,700,000

03 利子割交付金 27,100,000

01 利子割交付金 27,100,000

04 地方消費税交付金 2,518,600,000

01 地方消費税交付金 2,518,600,000

05 配当割交付金 134,800,000

01 配当割交付金 134,800,000

06 株式等譲渡所得割交付金 93,400,000

01 株式等譲渡所得割交付金 93,400,000

07 ゴルフ場利用税交付金 158,900,000

01 ゴルフ場利用税交付金 158,900,000

08 自動車取得税交付金 104,600,000

01 自動車取得税交付金 104,600,000

09 地方特例交付金 101,140,000

01 地方特例交付金 101,140,000

10 地方交付税 4,507,858,000

款 項

(4)

  平成28年度  野田市一般会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 市税 22,147,727,000

01 市民税 9,700,167,000

02 固定資産税 9,971,982,000

03 軽自動車税 302,708,000

04 たばこ税 1,140,461,000

05 特別土地保有税 1,000

06 都市計画税 1,032,408,000

02 地方譲与税 393,800,000

01 地方揮発油譲与税 113,100,000

02 自動車重量譲与税 280,700,000

03 利子割交付金 27,100,000

01 利子割交付金 27,100,000

04 地方消費税交付金 2,518,600,000

01 地方消費税交付金 2,518,600,000

05 配当割交付金 134,800,000

01 配当割交付金 134,800,000

06 株式等譲渡所得割交付金 93,400,000

01 株式等譲渡所得割交付金 93,400,000

07 ゴルフ場利用税交付金 158,900,000

01 ゴルフ場利用税交付金 158,900,000

08 自動車取得税交付金 104,600,000

01 自動車取得税交付金 104,600,000

09 地方特例交付金 101,140,000

01 地方特例交付金 101,140,000

10 地方交付税 4,507,858,000

款 項

(単位 円) 

調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額 との比較

24,045,376,962

250,917

22,352,256,095 70,296,222 1,623,075,562 204,529,095

10,579,318,773

68,917

9,612,980,223 42,146,105 924,261,362 △87,186,777

10,871,090,044

147,964

10,235,698,608 24,259,422 611,279,978 263,716,608

336,455,311

18,800

310,495,977 1,392,500 24,585,634 7,787,977

1,140,898,507 1,140,898,507 437,507

△1,000

1,117,614,327

15,236

1,052,182,780 2,498,195 62,948,588 19,774,780

391,386,000 391,386,000 △2,414,000

114,321,000 114,321,000 1,221,000

277,065,000 277,065,000 △3,635,000

18,058,000 18,058,000 △9,042,000

18,058,000 18,058,000 △9,042,000

2,431,633,000 2,431,633,000 △86,967,000

2,431,633,000 2,431,633,000 △86,967,000

79,194,000 79,194,000 △55,606,000

79,194,000 79,194,000 △55,606,000

58,485,000 58,485,000 △34,915,000

58,485,000 58,485,000 △34,915,000

174,440,753 174,440,753 15,540,753

174,440,753 174,440,753 15,540,753

104,468,000 104,468,000 △132,000

104,468,000 104,468,000 △132,000

101,140,000 101,140,000

101,140,000 101,140,000

4,562,523,000 4,562,523,000 54,665,000

還 付 未 済 額

収 入 済 額

(5)

予 算 現 額

01 地方交付税 4,507,858,000

11 交通安全対策特別交付金 21,412,000

01 交通安全対策特別交付金 21,412,000

12 分担金及び負担金 629,172,000

01 負担金 629,172,000

13 使用料及び手数料 1,081,758,000

01 使用料 647,290,000

02 手数料 434,468,000

14 国庫支出金 8,626,258,000

01 国庫負担金 5,821,946,000

02 国庫補助金 2,769,470,000

03 委託金 34,842,000

15 県支出金 3,066,604,000

01 県負担金 1,814,563,000

02 県補助金 909,006,000

03 委託金 343,035,000

16 財産収入 22,997,000

01 財産運用収入 11,499,000

02 財産売払収入 11,498,000

17 寄附金 29,972,000

01 寄附金 29,972,000

18 繰入金 1,295,558,000

01 基金繰入金 1,295,519,000

02 特別会計繰入金 39,000

19 繰越金 2,005,021,098

款 項

(6)

予 算 現 額

01 地方交付税 4,507,858,000

11 交通安全対策特別交付金 21,412,000

01 交通安全対策特別交付金 21,412,000

12 分担金及び負担金 629,172,000

01 負担金 629,172,000

13 使用料及び手数料 1,081,758,000

01 使用料 647,290,000

02 手数料 434,468,000

14 国庫支出金 8,626,258,000

01 国庫負担金 5,821,946,000

02 国庫補助金 2,769,470,000

03 委託金 34,842,000

15 県支出金 3,066,604,000

01 県負担金 1,814,563,000

02 県補助金 909,006,000

03 委託金 343,035,000

16 財産収入 22,997,000

01 財産運用収入 11,499,000

02 財産売払収入 11,498,000

17 寄附金 29,972,000

01 寄附金 29,972,000

18 繰入金 1,295,558,000

01 基金繰入金 1,295,519,000

02 特別会計繰入金 39,000

19 繰越金 2,005,021,098

款 項

(単位 円) 

調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額 との比較

4,562,523,000 4,562,523,000 54,665,000

19,926,000 19,926,000 △1,486,000

19,926,000 19,926,000 △1,486,000

634,752,832 613,096,678 975,200 20,680,954 △16,075,322

634,752,832 613,096,678 975,200 20,680,954 △16,075,322

1,082,513,392 1,075,457,847 7,055,545 △6,300,153

648,601,652 641,546,107 7,055,545 △5,743,893

433,911,740 433,911,740 △556,260

7,396,765,347 7,396,765,347 △1,229,492,653

5,808,214,457 5,808,214,457 △13,731,543

1,552,872,717 1,552,872,717 △1,216,597,283

35,678,173 35,678,173 836,173

2,915,091,370 2,915,091,370 △151,512,630

1,794,906,777 1,794,906,777 △19,656,223

781,231,186 781,231,186 △127,774,814

338,953,407 338,953,407 △4,081,593

20,423,408 20,158,510 264,898 △2,838,490

8,541,353 8,276,455 264,898 △3,222,545

11,882,055 11,882,055 384,055

28,111,545 28,111,545 △1,860,455

28,111,545 28,111,545 △1,860,455

1,289,624,325 1,289,624,325 △5,933,675

1,289,585,325 1,289,585,325 △5,933,675

39,000 39,000

2,005,021,267 2,005,021,267 169

還 付 未 済 額

収 入 済 額

(7)

予 算 現 額

01 繰越金 2,005,021,098

20 諸収入 1,344,934,000

01 延滞金加算金及び過料 14,002,000

02 市預金利子 874,000

03 貸付金元利収入 226,097,000

04 雑入 1,103,961,000

21 市債 8,129,600,000

01 市債 8,129,600,000

歳  入  合  計 56,441,211,098

款 項

(8)

予 算 現 額

01 繰越金 2,005,021,098

20 諸収入 1,344,934,000

01 延滞金加算金及び過料 14,002,000

02 市預金利子 874,000

03 貸付金元利収入 226,097,000

04 雑入 1,103,961,000

21 市債 8,129,600,000

01 市債 8,129,600,000

歳  入  合  計 56,441,211,098

款 項

(単位 円) 

調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額 との比較

2,005,021,267 2,005,021,267 169

1,590,248,259 1,358,952,348 89,000 231,206,911 14,018,348

24,739,370 24,739,370 10,737,370

153,965 153,965 △720,035

401,591,402 216,431,815 185,159,587 △9,665,185

1,163,763,522 1,117,627,198 89,000 46,047,324 13,666,198

5,010,200,000 5,010,200,000 △3,119,400,000

5,010,200,000 5,010,200,000 △3,119,400,000

53,959,382,460

250,917

52,005,989,085 71,360,422 1,882,283,870 △4,435,222,013 還 付 未 済 額

収 入 済 額

(9)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 議会費 373,122,541

01 議会費 373,122,541

02 総務費 4,617,995,993

01 総務管理費 3,280,012,789

02 徴税費 610,146,041

03 戸籍住民基本台帳費 466,253,638

04 選挙費 196,477,525

05 統計調査費 27,369,000

06 監査委員費 37,737,000

03 民生費 20,963,341,165

01 社会福祉費 6,001,624,934

02 老人福祉費 3,606,438,821

03 児童福祉費 8,062,489,554

04 生活保護費 3,274,273,856

05 災害救助費 18,514,000

04 衛生費 3,868,366,127

01 保健衛生費 1,722,829,127

02 清掃費 2,133,275,000

03 上水道費 12,262,000

05 労働費 73,760,506

01 労働諸費 73,760,506

06 農林水産業費 947,173,520

01 農業費 945,822,520

02 林業費 1,351,000

07 商工費 365,768,325

款 項

(10)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 議会費 373,122,541

01 議会費 373,122,541

02 総務費 4,617,995,993

01 総務管理費 3,280,012,789

02 徴税費 610,146,041

03 戸籍住民基本台帳費 466,253,638

04 選挙費 196,477,525

05 統計調査費 27,369,000

06 監査委員費 37,737,000

03 民生費 20,963,341,165

01 社会福祉費 6,001,624,934

02 老人福祉費 3,606,438,821

03 児童福祉費 8,062,489,554

04 生活保護費 3,274,273,856

05 災害救助費 18,514,000

04 衛生費 3,868,366,127

01 保健衛生費 1,722,829,127

02 清掃費 2,133,275,000

03 上水道費 12,262,000

05 労働費 73,760,506

01 労働諸費 73,760,506

06 農林水産業費 947,173,520

01 農業費 945,822,520

02 林業費 1,351,000

07 商工費 365,768,325

款 項

(単位 円) 

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

365,142,811 7,979,730 7,979,730

365,142,811 7,979,730 7,979,730

4,490,235,785 13,229,336 114,530,872 127,760,208

3,200,489,073 1,392,336 78,131,380 79,523,716

604,143,152 6,002,889 6,002,889

432,889,138 11,837,000 21,527,500 33,364,500

190,924,618 5,552,907 5,552,907

24,281,548 3,087,452 3,087,452

37,508,256 228,744 228,744

19,763,511,416 633,793,981 566,035,768 1,199,829,749

5,299,581,290 500,614,981 201,428,663 702,043,644

3,404,919,717 126,969,000 74,550,104 201,519,104

7,885,780,405 6,210,000 170,499,149 176,709,149

3,158,038,688 116,235,168 116,235,168

15,191,316 3,322,684 3,322,684

3,710,156,691 9,800 158,199,636 158,209,436

1,637,716,465 85,112,662 85,112,662

2,060,579,226 9,800 72,685,974 72,695,774

11,861,000 401,000 401,000

72,359,927 1,400,579 1,400,579

72,359,927 1,400,579 1,400,579

896,149,741 2,311,200 48,712,579 51,023,779

894,845,541 2,311,200 48,665,779 50,976,979

1,304,200 46,800 46,800

362,052,676 3,715,649 3,715,649

(11)

予 算 現 額

01 商工費 365,768,325

08 土木費 6,279,426,544

01 土木管理費 212,707,000

02 道路橋りょう費 1,846,678,936

03 河川費 174,914,234

04 都市計画費 3,974,363,094

05 住宅費 70,763,280

09 消防費 1,807,919,616

01 消防費 1,807,919,616

10 教育費 10,025,162,154

01 教育総務費 780,211,055

02 小学校費 3,349,367,929

03 中学校費 2,121,584,943

04 幼稚園費 468,567,187

05 社会教育費 1,503,998,329

06 保健体育費 1,801,432,711

11 災害復旧費 3,145,880

01 公共土木施設災害復旧費 1,000

02 文教施設災害復旧費 3,144,880

12 公債費 5,129,534,000

01 公債費 5,129,534,000

13 諸支出金 1,923,698,000

01 基金費 1,923,697,000

02 用地取得事業費 1,000

14 予備費 62,796,727

款 項

(12)

予 算 現 額

01 商工費 365,768,325

08 土木費 6,279,426,544

01 土木管理費 212,707,000

02 道路橋りょう費 1,846,678,936

03 河川費 174,914,234

04 都市計画費 3,974,363,094

05 住宅費 70,763,280

09 消防費 1,807,919,616

01 消防費 1,807,919,616

10 教育費 10,025,162,154

01 教育総務費 780,211,055

02 小学校費 3,349,367,929

03 中学校費 2,121,584,943

04 幼稚園費 468,567,187

05 社会教育費 1,503,998,329

06 保健体育費 1,801,432,711

11 災害復旧費 3,145,880

01 公共土木施設災害復旧費 1,000

02 文教施設災害復旧費 3,144,880

12 公債費 5,129,534,000

01 公債費 5,129,534,000

13 諸支出金 1,923,698,000

01 基金費 1,923,697,000

02 用地取得事業費 1,000

14 予備費 62,796,727

款 項

(単位 円) 

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

362,052,676 3,715,649 3,715,649

5,433,651,225 738,610,943 107,164,376 845,775,319

209,904,391 2,802,609 2,802,609

1,493,398,404 299,809,976 53,470,556 353,280,532

87,241,804 85,000,000 2,672,430 87,672,430

3,573,524,677 353,800,967 47,037,450 400,838,417

69,581,949 1,181,331 1,181,331

1,766,133,867 26,000,000 15,785,749 41,785,749

1,766,133,867 26,000,000 15,785,749 41,785,749

7,012,411,422 2,878,871,000 133,879,732 3,012,750,732

742,335,204 37,875,851 37,875,851

620,047,217 2,716,613,000 12,707,712 2,729,320,712

2,030,162,838 80,825,000 10,597,105 91,422,105

385,393,242 81,433,000 1,740,945 83,173,945

1,474,989,041 29,009,288 29,009,288

1,759,483,880 41,948,831 41,948,831

3,143,880 2,000 2,000

1,000 1,000

3,143,880 1,000 1,000

5,056,988,972 72,545,028 72,545,028

5,056,988,972 72,545,028 72,545,028

1,922,458,356 1,239,644 1,239,644

1,922,458,356 1,238,644 1,238,644

1,000 1,000

62,796,727 62,796,727

(13)

予 算 現 額

01 予備費 62,796,727

歳  出  合  計 56,441,211,098

歳入歳出差引残額 1,151,592,316円

款 項

(14)

予 算 現 額

01 予備費 62,796,727

歳  出  合  計 56,441,211,098

歳入歳出差引残額 1,151,592,316円

款 項

(単位 円) 

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

62,796,727 62,796,727

50,854,396,769 4,292,826,260 1,293,988,069 5,586,814,329

(15)
(16)
(17)

  平成28年度  野田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 国民健康保険税 4,493,929,000

01 国民健康保険税 4,493,929,000

02 一部負担金 4,000

01 一部負担金 4,000

03 国庫支出金 4,410,281,000

01 国庫負担金 3,819,277,000

02 国庫補助金 591,004,000

04 療養給付費交付金 441,298,000

01 療養給付費交付金 441,298,000

05 県支出金 1,083,447,000

01 県負担金 144,555,000

02 県補助金 938,892,000

06 共同事業交付金 4,628,533,000

01 共同事業交付金 4,628,533,000

07 前期高齢者交付金 6,187,002,000

01 前期高齢者交付金 6,187,002,000

08 財産収入 911,000

01 財産運用収入 911,000

09 繰入金 1,973,197,000

01 他会計繰入金 1,380,197,000

02 基金繰入金 593,000,000

10 繰越金 330,417,000

01 繰越金 330,417,000

11 諸収入 45,296,000

01 延滞金加算金及び過料 20,603,000

款 項

(18)

  平成28年度  野田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 国民健康保険税 4,493,929,000

01 国民健康保険税 4,493,929,000

02 一部負担金 4,000

01 一部負担金 4,000

03 国庫支出金 4,410,281,000

01 国庫負担金 3,819,277,000

02 国庫補助金 591,004,000

04 療養給付費交付金 441,298,000

01 療養給付費交付金 441,298,000

05 県支出金 1,083,447,000

01 県負担金 144,555,000

02 県補助金 938,892,000

06 共同事業交付金 4,628,533,000

01 共同事業交付金 4,628,533,000

07 前期高齢者交付金 6,187,002,000

01 前期高齢者交付金 6,187,002,000

08 財産収入 911,000

01 財産運用収入 911,000

09 繰入金 1,973,197,000

01 他会計繰入金 1,380,197,000

02 基金繰入金 593,000,000

10 繰越金 330,417,000

01 繰越金 330,417,000

11 諸収入 45,296,000

01 延滞金加算金及び過料 20,603,000

款 項

(単位 円) 

調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額 との比較

6,871,327,459

1,773,471

4,707,487,139 119,815,353 2,045,798,438 213,558,139

6,871,327,459

1,773,471

4,707,487,139 119,815,353 2,045,798,438 213,558,139

△4,000

△4,000

3,828,630,351 3,828,630,351 △581,650,649

3,161,770,351 3,161,770,351 △657,506,649

666,860,000 666,860,000 75,856,000

468,423,149 468,423,149 27,125,149

468,423,149 468,423,149 27,125,149

1,140,013,825 1,140,013,825 56,566,825

145,514,825 145,514,825 959,825

994,499,000 994,499,000 55,607,000

4,463,338,550 4,463,338,550 △165,194,450

4,463,338,550 4,463,338,550 △165,194,450

6,193,875,577 6,193,875,577 6,873,577

6,193,875,577 6,193,875,577 6,873,577

457,441 457,441 △453,559

457,441 457,441 △453,559

1,892,490,791 1,892,490,791 △80,706,209

1,299,490,791 1,299,490,791 △80,706,209

593,000,000 593,000,000

330,417,277 330,417,277 277

330,417,277 330,417,277 277

65,315,605 58,400,280 1,365,030 5,550,295 13,104,280

25,352,050 25,352,050 4,749,050

還 付 未 済 額

収 入 済 額

(19)

予 算 現 額

02 預金利子 1,000

03 雑入 24,692,000

歳  入  合  計 23,594,315,000

款 項

(20)

予 算 現 額

02 預金利子 1,000

03 雑入 24,692,000

歳  入  合  計 23,594,315,000

款 項

(単位 円) 

調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額 との比較

△1,000

39,963,555 33,048,230 1,365,030 5,550,295 8,356,230

25,254,290,025

1,773,471

23,083,534,380 121,180,383 2,051,348,733 △510,780,620 還 付 未 済 額

収 入 済 額

(21)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 総務費 170,913,000

01 総務管理費 155,759,000

02 徴税費 14,657,000

03 運営協議会費 497,000

02 保険給付費 14,687,730,000

01 療養諸費 12,825,051,000

02 高額療養費 1,749,080,000

03 移送費 450,000

04 出産育児諸費 96,649,000

05 葬祭諸費 16,500,000

03 老人保健拠出金 93,000

01 老人保健拠出金 93,000

04 介護納付金 852,365,000

01 介護納付金 852,365,000

05 共同事業拠出金 4,773,768,000

01 共同事業拠出金 4,773,768,000

06 前期高齢者納付金等 1,847,990

01 前期高齢者納付金等 1,847,990

07 後期高齢者支援金等 2,533,937,000

01 後期高齢者支援金 2,533,937,000

08 保健事業費 158,299,000

01 保健事業費 158,299,000

09 基金積立金 1,629,000

01 基金積立金 1,629,000

10 公債費 206,000

款 項

(22)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 総務費 170,913,000

01 総務管理費 155,759,000

02 徴税費 14,657,000

03 運営協議会費 497,000

02 保険給付費 14,687,730,000

01 療養諸費 12,825,051,000

02 高額療養費 1,749,080,000

03 移送費 450,000

04 出産育児諸費 96,649,000

05 葬祭諸費 16,500,000

03 老人保健拠出金 93,000

01 老人保健拠出金 93,000

04 介護納付金 852,365,000

01 介護納付金 852,365,000

05 共同事業拠出金 4,773,768,000

01 共同事業拠出金 4,773,768,000

06 前期高齢者納付金等 1,847,990

01 前期高齢者納付金等 1,847,990

07 後期高齢者支援金等 2,533,937,000

01 後期高齢者支援金 2,533,937,000

08 保健事業費 158,299,000

01 保健事業費 158,299,000

09 基金積立金 1,629,000

01 基金積立金 1,629,000

10 公債費 206,000

款 項

(単位 円) 

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

165,107,820 5,805,180 5,805,180

152,150,673 3,608,327 3,608,327

12,807,647 1,849,353 1,849,353

149,500 347,500 347,500

13,239,702,166 1,448,027,834 1,448,027,834

11,512,062,334 1,312,988,666 1,312,988,666

1,653,591,802 95,488,198 95,488,198

295,000 155,000 155,000

60,153,030 36,495,970 36,495,970

13,600,000 2,900,000 2,900,000

67,145 25,855 25,855

67,145 25,855 25,855

848,315,510 4,049,490 4,049,490

848,315,510 4,049,490 4,049,490

4,481,357,094 292,410,906 292,410,906

4,481,357,094 292,410,906 292,410,906

1,846,813 1,177 1,177

1,846,813 1,177 1,177

2,526,572,212 7,364,788 7,364,788

2,526,572,212 7,364,788 7,364,788

126,861,940 31,437,060 31,437,060

126,861,940 31,437,060 31,437,060

1,175,964 453,036 453,036

1,175,964 453,036 453,036

206,000 206,000

(23)

予 算 現 額

01 公債費 206,000

11 諸支出金 155,197,826

01 償還金及び還付加算金 155,197,826

12 予備費 258,329,184

01 予備費 258,329,184

歳  出  合  計 23,594,315,000

歳入歳出差引残額 1,539,666,303円

款 項

(24)

予 算 現 額

01 公債費 206,000

11 諸支出金 155,197,826

01 償還金及び還付加算金 155,197,826

12 予備費 258,329,184

01 予備費 258,329,184

歳  出  合  計 23,594,315,000

歳入歳出差引残額 1,539,666,303円

款 項

(単位 円) 

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

206,000 206,000

152,861,413 2,336,413 2,336,413

152,861,413 2,336,413 2,336,413

258,329,184 258,329,184

258,329,184 258,329,184

21,543,868,077 2,050,446,923 2,050,446,923

(25)
(26)
(27)

  平成28年度  野田市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 分担金及び負担金 46,534,000

01 負担金 46,534,000

02 使用料及び手数料 1,260,089,000

01 使用料 1,259,789,000

02 手数料 300,000

03 国庫支出金 422,100,000

01 国庫補助金 422,100,000

04 繰入金 1,381,099,000

01 他会計繰入金 1,381,099,000

05 繰越金 51,152,000

01 繰越金 51,152,000

06 諸収入 103,000

01 延滞金加算金及び過料 101,000

02 預金利子 1,000

03 雑入 1,000

07 市債 786,900,000

01 市債 786,900,000

歳  入  合  計 3,947,977,000

款 項

(28)

  平成28年度  野田市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 分担金及び負担金 46,534,000

01 負担金 46,534,000

02 使用料及び手数料 1,260,089,000

01 使用料 1,259,789,000

02 手数料 300,000

03 国庫支出金 422,100,000

01 国庫補助金 422,100,000

04 繰入金 1,381,099,000

01 他会計繰入金 1,381,099,000

05 繰越金 51,152,000

01 繰越金 51,152,000

06 諸収入 103,000

01 延滞金加算金及び過料 101,000

02 預金利子 1,000

03 雑入 1,000

07 市債 786,900,000

01 市債 786,900,000

歳  入  合  計 3,947,977,000

款 項

(単位 円) 

調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額 との比較

95,412,914 47,462,080 47,950,834 928,080

95,412,914 47,462,080 47,950,834 928,080

1,303,909,922 1,258,345,936 1,404,928 44,159,058 △1,743,064

1,303,750,322 1,258,186,336 1,404,928 44,159,058 △1,602,664

159,600 159,600 △140,400

276,765,600 276,765,600 △145,334,400

276,765,600 276,765,600 △145,334,400

1,381,099,000 1,381,099,000

1,381,099,000 1,381,099,000

51,258,062 51,258,062 106,062

51,258,062 51,258,062 106,062

1,062,332 1,062,332 959,332

53,700 53,700 △47,300

△1,000

1,008,632 1,008,632 1,007,632

583,900,000 583,900,000 △203,000,000

583,900,000 583,900,000 △203,000,000

3,693,407,830 3,599,893,010 1,404,928 92,109,892 △348,083,990 還 付 未 済 額

収 入 済 額

(29)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 総務費 293,542,980

01 総務管理費 293,542,980

02 維持管理費 73,043,000

01 維持管理費 73,043,000

03 下水道事業費 1,874,889,000

01 下水道事業費 1,874,889,000

04 公債費 1,699,853,000

01 公債費 1,699,853,000

05 予備費 6,649,020

01 予備費 6,649,020

歳  出  合  計 3,947,977,000

歳入歳出差引残額 50,139,105円

款 項

(30)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 総務費 293,542,980

01 総務管理費 293,542,980

02 維持管理費 73,043,000

01 維持管理費 73,043,000

03 下水道事業費 1,874,889,000

01 下水道事業費 1,874,889,000

04 公債費 1,699,853,000

01 公債費 1,699,853,000

05 予備費 6,649,020

01 予備費 6,649,020

歳  出  合  計 3,947,977,000

歳入歳出差引残額 50,139,105円

款 項

(単位 円) 

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

292,278,550 1,264,430 1,264,430

292,278,550 1,264,430 1,264,430

68,864,632 4,178,368 4,178,368

68,864,632 4,178,368 4,178,368

1,495,004,336 312,548,000 67,336,664 379,884,664

1,495,004,336 312,548,000 67,336,664 379,884,664

1,693,606,387 6,246,613 6,246,613

1,693,606,387 6,246,613 6,246,613

6,649,020 6,649,020

6,649,020 6,649,020

3,549,753,905 312,548,000 85,675,095 398,223,095

(31)
(32)
(33)

  平成28年度  野田市用地取得特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 財産収入 33,421,000

01 財産売払収入 33,421,000

02 繰入金 1,000

01 他会計繰入金 1,000

03 繰越金 116,918,000

01 繰越金 116,918,000

04 諸収入 1,000

01 預金利子 1,000

歳  入  合  計 150,341,000

款 項

(34)

  平成28年度  野田市用地取得特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 財産収入 33,421,000

01 財産売払収入 33,421,000

02 繰入金 1,000

01 他会計繰入金 1,000

03 繰越金 116,918,000

01 繰越金 116,918,000

04 諸収入 1,000

01 預金利子 1,000

歳  入  合  計 150,341,000

款 項

(単位 円) 

調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額 との比較

33,421,700 33,421,700 700

33,421,700 33,421,700 700

△1,000

△1,000

116,918,931 116,918,931 931

116,918,931 116,918,931 931

2,749 2,749 1,749

2,749 2,749 1,749

150,343,380 150,343,380 2,380

還 付 未 済 額

収 入 済 額

(35)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 土地取得費 48,871,000

01 土地取得費 48,871,000

02 予備費 101,470,000

01 予備費 101,470,000

歳  出  合  計 150,341,000

歳入歳出差引残額 122,180,752円

款 項

(36)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 土地取得費 48,871,000

01 土地取得費 48,871,000

02 予備費 101,470,000

01 予備費 101,470,000

歳  出  合  計 150,341,000

歳入歳出差引残額 122,180,752円

款 項

(単位 円) 

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

28,162,628 20,708,372 20,708,372

28,162,628 20,708,372 20,708,372

101,470,000 101,470,000

101,470,000 101,470,000

28,162,628 122,178,372 122,178,372

(37)
(38)
(39)

  平成28年度  野田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 保険料 2,656,069,000

01 介護保険料 2,656,069,000

02 分担金及び負担金 13,063,000

01 負担金 13,063,000

03 使用料及び手数料 1,000

01 手数料 1,000

04 国庫支出金 1,843,534,000

01 国庫負担金 1,681,190,000

02 国庫補助金 162,344,000

05 支払基金交付金 2,603,284,000

01 支払基金交付金 2,603,284,000

06 県支出金 1,424,903,000

01 県負担金 1,378,113,000

02 県補助金 46,790,000

07 財産収入 143,000

01 財産運用収入 143,000

08 繰入金 1,485,155,000

01 一般会計繰入金 1,485,155,000

09 繰越金 14,294,000

01 繰越金 14,294,000

10 諸収入 592,000

01 延滞金加算金及び過料 156,000

02 預金利子 1,000

03 雑入 435,000

歳  入  合  計 10,041,038,000

款 項

(40)

  平成28年度  野田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 保険料 2,656,069,000

01 介護保険料 2,656,069,000

02 分担金及び負担金 13,063,000

01 負担金 13,063,000

03 使用料及び手数料 1,000

01 手数料 1,000

04 国庫支出金 1,843,534,000

01 国庫負担金 1,681,190,000

02 国庫補助金 162,344,000

05 支払基金交付金 2,603,284,000

01 支払基金交付金 2,603,284,000

06 県支出金 1,424,903,000

01 県負担金 1,378,113,000

02 県補助金 46,790,000

07 財産収入 143,000

01 財産運用収入 143,000

08 繰入金 1,485,155,000

01 一般会計繰入金 1,485,155,000

09 繰越金 14,294,000

01 繰越金 14,294,000

10 諸収入 592,000

01 延滞金加算金及び過料 156,000

02 預金利子 1,000

03 雑入 435,000

歳  入  合  計 10,041,038,000

款 項

(単位 円) 

調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額 との比較

2,752,845,135

2,652,400

2,653,704,210 18,058,633 83,734,692 △2,364,790

2,752,845,135

2,652,400

2,653,704,210 18,058,633 83,734,692 △2,364,790

12,863,740 12,849,940 13,800 △213,060

12,863,740 12,849,940 13,800 △213,060

△1,000

△1,000

1,866,421,054 1,866,421,054 22,887,054

1,681,190,304 1,681,190,304 304

185,230,750 185,230,750 22,886,750

2,596,942,000 2,596,942,000 △6,342,000

2,596,942,000 2,596,942,000 △6,342,000

1,424,915,943 1,424,915,943 12,943

1,378,113,743 1,378,113,743 743

46,802,200 46,802,200 12,200

55,505 55,505 △87,495

55,505 55,505 △87,495

1,442,846,818 1,442,846,818 △42,308,182

1,442,846,818 1,442,846,818 △42,308,182

14,294,009 14,294,009 9

14,294,009 14,294,009 9

307,079 307,079 △284,921

188,600 188,600 32,600

△1,000

118,479 118,479 △316,521

10,111,491,283

2,652,400

10,012,336,558 18,058,633 83,748,492 △28,701,442 還 付 未 済 額

収 入 済 額

(41)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 総務費 252,826,224

01 総務管理費 148,654,224

02 徴収費 7,195,000

03 介護認定審査会費 90,383,000

04 趣旨普及費 5,421,000

05 計画推進等委員会費 1,173,000

02 保険給付費 9,345,360,000

01 介護サービス等諸費 8,421,111,000

02 介護予防サービス等諸費 296,388,000

03 その他諸費 8,393,000

04 高額介護サービス等費 198,111,000

05

高額医療合算介護サービス等

費 26,775,000

06 特定入所者介護サービス等費 394,582,000

03 地域支援事業費 313,773,000

01

介護予防・生活支援サービス

事業費 132,231,000

02 一般介護予防事業費 35,764,000

03 包括的支援事業・任意事業費 145,373,000

04 その他諸費 405,000

04 基金積立金 90,188,000

01 基金積立金 90,188,000

05 公債費 313,000

01 公債費 313,000

06 諸支出金 15,685,000

01 償還金及び還付加算金 15,646,000

02 繰出金 39,000

款 項

(42)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 総務費 252,826,224

01 総務管理費 148,654,224

02 徴収費 7,195,000

03 介護認定審査会費 90,383,000

04 趣旨普及費 5,421,000

05 計画推進等委員会費 1,173,000

02 保険給付費 9,345,360,000

01 介護サービス等諸費 8,421,111,000

02 介護予防サービス等諸費 296,388,000

03 その他諸費 8,393,000

04 高額介護サービス等費 198,111,000

05

高額医療合算介護サービス等

費 26,775,000

06 特定入所者介護サービス等費 394,582,000

03 地域支援事業費 313,773,000

01

介護予防・生活支援サービス

事業費 132,231,000

02 一般介護予防事業費 35,764,000

03 包括的支援事業・任意事業費 145,373,000

04 その他諸費 405,000

04 基金積立金 90,188,000

01 基金積立金 90,188,000

05 公債費 313,000

01 公債費 313,000

06 諸支出金 15,685,000

01 償還金及び還付加算金 15,646,000

02 繰出金 39,000

款 項

(単位 円) 

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

237,658,173 4,634,000 10,534,051 15,168,051

143,789,059 4,865,165 4,865,165

6,452,938 742,062 742,062

85,928,497 4,454,503 4,454,503

775,008 4,634,000 11,992 4,645,992

712,671 460,329 460,329

9,110,178,126 235,181,874 235,181,874

8,250,245,713 170,865,287 170,865,287

247,185,143 49,202,857 49,202,857

7,648,108 744,892 744,892

194,458,290 3,652,710 3,652,710

22,110,434 4,664,566 4,664,566

388,530,438 6,051,562 6,051,562

283,685,665 30,087,335 30,087,335

114,971,295 17,259,705 17,259,705

29,378,957 6,385,043 6,385,043

139,112,437 6,260,563 6,260,563

222,976 182,024 182,024

90,188,000

90,188,000

313,000 313,000

313,000 313,000

15,421,329 263,671 263,671

15,382,329 263,671 263,671

39,000

(43)

予 算 現 額

07 予備費 22,892,776

01 予備費 22,892,776

歳  出  合  計 10,041,038,000

歳入歳出差引残額 275,205,265円

款 項

(44)

予 算 現 額

07 予備費 22,892,776

01 予備費 22,892,776

歳  出  合  計 10,041,038,000

歳入歳出差引残額 275,205,265円

款 項

(単位 円) 

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

22,892,776 22,892,776

22,892,776 22,892,776

9,737,131,293 4,634,000 299,272,707 303,906,707

(45)
(46)
(47)

  平成28年度  野田市次木親野井特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 分担金及び負担金 27,693,000

01 地元負担金 27,693,000

02 使用料及び手数料 28,000

01 使用料 28,000

03 繰入金 246,076,000

01 他会計繰入金 246,076,000

04 繰越金 20,562,200

01 繰越金 20,562,200

05 諸収入 24,185,000

01 雑入 24,185,000

06 市債 3,400,000

01 市債 3,400,000

歳  入  合  計 321,944,200

款 項

(48)

  平成28年度  野田市次木親野井特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 分担金及び負担金 27,693,000

01 地元負担金 27,693,000

02 使用料及び手数料 28,000

01 使用料 28,000

03 繰入金 246,076,000

01 他会計繰入金 246,076,000

04 繰越金 20,562,200

01 繰越金 20,562,200

05 諸収入 24,185,000

01 雑入 24,185,000

06 市債 3,400,000

01 市債 3,400,000

歳  入  合  計 321,944,200

款 項

(単位 円) 

調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額 との比較

27,737,100 27,737,100 44,100

27,737,100 27,737,100 44,100

29,300 29,300 1,300

29,300 29,300 1,300

235,314,000 235,314,000 △10,762,000

235,314,000 235,314,000 △10,762,000

20,562,675 20,562,675 475

20,562,675 20,562,675 475

388,746 385,338 3,408 △23,799,662

388,746 385,338 3,408 △23,799,662

3,000,000 3,000,000 △400,000

3,000,000 3,000,000 △400,000

287,031,821 287,028,413 3,408 △34,915,787

還 付 未 済 額

収 入 済 額

(49)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 総務費 56,056,216

01 総務管理費 56,056,216

02 土地区画整理事業費 112,445,200

01 土地区画整理事業費 112,445,200

03 公債費 152,650,000

01 公債費 152,650,000

04 予備費 792,784

01 予備費 792,784

歳  出  合  計 321,944,200

歳入歳出差引残額 28,435,411円

款 項

(50)

 (歳 出)

予 算 現 額

01 総務費 56,056,216

01 総務管理費 56,056,216

02 土地区画整理事業費 112,445,200

01 土地区画整理事業費 112,445,200

03 公債費 152,650,000

01 公債費 152,650,000

04 予備費 792,784

01 予備費 792,784

歳  出  合  計 321,944,200

歳入歳出差引残額 28,435,411円

款 項

(単位 円) 

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

48,825,801 5,460,498 1,769,917 7,230,415

48,825,801 5,460,498 1,769,917 7,230,415

57,478,712 22,305,200 32,661,288 54,966,488

57,478,712 22,305,200 32,661,288 54,966,488

152,288,489 361,511 361,511

152,288,489 361,511 361,511

792,784 792,784

792,784 792,784

258,593,002 27,765,698 35,585,500 63,351,198

(51)
(52)
(53)

  平成28年度  野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 後期高齢者医療保険料 1,188,986,000

01 後期高齢者医療保険料 1,188,986,000

02 使用料及び手数料 1,000

01 手数料 1,000

03 国庫支出金

01 国庫補助金

04 繰入金 277,978,000

01 一般会計繰入金 277,978,000

05 繰越金 10,793,000

01 繰越金 10,793,000

06 諸収入 5,879,000

01 延滞金加算金及び過料 101,000

02 償還金及び還付加算金 4,100,000

03 預金利子 13,000

04 雑入 1,665,000

歳  入  合  計 1,483,637,000

款 項

(54)

  平成28年度  野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

 (歳 入)

予 算 現 額

01 後期高齢者医療保険料 1,188,986,000

01 後期高齢者医療保険料 1,188,986,000

02 使用料及び手数料 1,000

01 手数料 1,000

03 国庫支出金

01 国庫補助金

04 繰入金 277,978,000

01 一般会計繰入金 277,978,000

05 繰越金 10,793,000

01 繰越金 10,793,000

06 諸収入 5,879,000

01 延滞金加算金及び過料 101,000

02 償還金及び還付加算金 4,100,000

03 預金利子 13,000

04 雑入 1,665,000

歳  入  合  計 1,483,637,000

款 項

(単位 円) 

調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額 との比較

1,21 ,04 , 0

1, 14, 00

1,1 , 8,2 2 ,8 , 00 1 ,8 ,218 ,012,2 2 1,21 ,04 , 0

1, 14, 00

1,1 , 8,2 2 ,8 , 00 1 ,8 ,218 ,012,2 2

△1,000

△1,000

2 ,1 0, 22 2 ,1 0, 22 △10,787,078

2 ,1 0, 22 2 ,1 0, 22 △10,787,078

10, , 8 10, , 8 8 10, , 8 10, , 8 8

,4 ,4 ,4 ,4 △2,423,547

22 , 00 22 , 00 128, 00

1, 1, 00 1, 1, 00 △2,168,100

, 4 , 4 △9,054

1,28 , 0 1,28 , 0 △375,293

1,4 4,48 , 08

1, 14, 00

1,4 ,4 , 0 ,8 , 00 1 ,8 ,218 △8,199,010 還 付 未 済 額

収 入 済 額

(55)

 (歳 出)

予 算 現 額 01 総務費 4, 8,00 01 総務管理費 0, 22,00 02 徴収費 4, ,000 02

後期高齢者医療広域連合納付

金 1,441,418,000 01

後期高齢者医療広域連合納付

金 1,441,418,000 0 諸支出金 4,100,000 01 償還金及び還付加算金 4,100,000 04 予備費 ,120, 1 01 予備費 ,120, 1

歳  出  合  計 1,48 , ,000

歳入歳出差引残額 4,042,128円

款 項

(56)

 (歳 出)

予 算 現 額 01 総務費 4, 8,00 01 総務管理費 0, 22,00 02 徴収費 4, ,000 02

後期高齢者医療広域連合納付

金 1,441,418,000 01

後期高齢者医療広域連合納付

金 1,441,418,000 0 諸支出金 4,100,000 01 償還金及び還付加算金 4,100,000 04 予備費 ,120, 1 01 予備費 ,120, 1

歳  出  合  計 1,48 , ,000

歳入歳出差引残額 4,042,128円

款 項

(単位 円)  支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

予算現額と支出済額との 比較

4,1 1, 41 8 ,4 8 8 ,4 8 0,08 , 8 2 4,241 2 4,241 4,04 , 2,22 2,22 1,4 , 2, 21 ,08 ,2 ,08 ,2 1,4 , 2, 21 ,08 ,2 ,08 ,2

1, 1, 00 2,1 8,400 2,1 8,400 1, 1, 00 2,1 8,400 2,1 8,400 ,120, 1 ,120, 1 ,120, 1 ,120, 1

1,4 1, ,8 2 12,241,1 8 12,241,1 8

参照

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