決
算
書
一
般
会
計
平成28年度 野田市一般会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 市税 22,147,727,000
01 市民税 9,700,167,000
02 固定資産税 9,971,982,000
03 軽自動車税 302,708,000
04 たばこ税 1,140,461,000
05 特別土地保有税 1,000
06 都市計画税 1,032,408,000
02 地方譲与税 393,800,000
01 地方揮発油譲与税 113,100,000
02 自動車重量譲与税 280,700,000
03 利子割交付金 27,100,000
01 利子割交付金 27,100,000
04 地方消費税交付金 2,518,600,000
01 地方消費税交付金 2,518,600,000
05 配当割交付金 134,800,000
01 配当割交付金 134,800,000
06 株式等譲渡所得割交付金 93,400,000
01 株式等譲渡所得割交付金 93,400,000
07 ゴルフ場利用税交付金 158,900,000
01 ゴルフ場利用税交付金 158,900,000
08 自動車取得税交付金 104,600,000
01 自動車取得税交付金 104,600,000
09 地方特例交付金 101,140,000
01 地方特例交付金 101,140,000
10 地方交付税 4,507,858,000
款 項
平成28年度 野田市一般会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 市税 22,147,727,000
01 市民税 9,700,167,000
02 固定資産税 9,971,982,000
03 軽自動車税 302,708,000
04 たばこ税 1,140,461,000
05 特別土地保有税 1,000
06 都市計画税 1,032,408,000
02 地方譲与税 393,800,000
01 地方揮発油譲与税 113,100,000
02 自動車重量譲与税 280,700,000
03 利子割交付金 27,100,000
01 利子割交付金 27,100,000
04 地方消費税交付金 2,518,600,000
01 地方消費税交付金 2,518,600,000
05 配当割交付金 134,800,000
01 配当割交付金 134,800,000
06 株式等譲渡所得割交付金 93,400,000
01 株式等譲渡所得割交付金 93,400,000
07 ゴルフ場利用税交付金 158,900,000
01 ゴルフ場利用税交付金 158,900,000
08 自動車取得税交付金 104,600,000
01 自動車取得税交付金 104,600,000
09 地方特例交付金 101,140,000
01 地方特例交付金 101,140,000
10 地方交付税 4,507,858,000
款 項
(単位 円)
調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予算現額と収入済額 との比較
24,045,376,962
250,917
22,352,256,095 70,296,222 1,623,075,562 204,529,095
10,579,318,773
68,917
9,612,980,223 42,146,105 924,261,362 △87,186,777
10,871,090,044
147,964
10,235,698,608 24,259,422 611,279,978 263,716,608
336,455,311
18,800
310,495,977 1,392,500 24,585,634 7,787,977
1,140,898,507 1,140,898,507 437,507
△1,000
1,117,614,327
15,236
1,052,182,780 2,498,195 62,948,588 19,774,780
391,386,000 391,386,000 △2,414,000
114,321,000 114,321,000 1,221,000
277,065,000 277,065,000 △3,635,000
18,058,000 18,058,000 △9,042,000
18,058,000 18,058,000 △9,042,000
2,431,633,000 2,431,633,000 △86,967,000
2,431,633,000 2,431,633,000 △86,967,000
79,194,000 79,194,000 △55,606,000
79,194,000 79,194,000 △55,606,000
58,485,000 58,485,000 △34,915,000
58,485,000 58,485,000 △34,915,000
174,440,753 174,440,753 15,540,753
174,440,753 174,440,753 15,540,753
104,468,000 104,468,000 △132,000
104,468,000 104,468,000 △132,000
101,140,000 101,140,000
101,140,000 101,140,000
4,562,523,000 4,562,523,000 54,665,000
還 付 未 済 額
収 入 済 額
予 算 現 額
01 地方交付税 4,507,858,000
11 交通安全対策特別交付金 21,412,000
01 交通安全対策特別交付金 21,412,000
12 分担金及び負担金 629,172,000
01 負担金 629,172,000
13 使用料及び手数料 1,081,758,000
01 使用料 647,290,000
02 手数料 434,468,000
14 国庫支出金 8,626,258,000
01 国庫負担金 5,821,946,000
02 国庫補助金 2,769,470,000
03 委託金 34,842,000
15 県支出金 3,066,604,000
01 県負担金 1,814,563,000
02 県補助金 909,006,000
03 委託金 343,035,000
16 財産収入 22,997,000
01 財産運用収入 11,499,000
02 財産売払収入 11,498,000
17 寄附金 29,972,000
01 寄附金 29,972,000
18 繰入金 1,295,558,000
01 基金繰入金 1,295,519,000
02 特別会計繰入金 39,000
19 繰越金 2,005,021,098
款 項
予 算 現 額
01 地方交付税 4,507,858,000
11 交通安全対策特別交付金 21,412,000
01 交通安全対策特別交付金 21,412,000
12 分担金及び負担金 629,172,000
01 負担金 629,172,000
13 使用料及び手数料 1,081,758,000
01 使用料 647,290,000
02 手数料 434,468,000
14 国庫支出金 8,626,258,000
01 国庫負担金 5,821,946,000
02 国庫補助金 2,769,470,000
03 委託金 34,842,000
15 県支出金 3,066,604,000
01 県負担金 1,814,563,000
02 県補助金 909,006,000
03 委託金 343,035,000
16 財産収入 22,997,000
01 財産運用収入 11,499,000
02 財産売払収入 11,498,000
17 寄附金 29,972,000
01 寄附金 29,972,000
18 繰入金 1,295,558,000
01 基金繰入金 1,295,519,000
02 特別会計繰入金 39,000
19 繰越金 2,005,021,098
款 項
(単位 円)
調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予算現額と収入済額 との比較
4,562,523,000 4,562,523,000 54,665,000
19,926,000 19,926,000 △1,486,000
19,926,000 19,926,000 △1,486,000
634,752,832 613,096,678 975,200 20,680,954 △16,075,322
634,752,832 613,096,678 975,200 20,680,954 △16,075,322
1,082,513,392 1,075,457,847 7,055,545 △6,300,153
648,601,652 641,546,107 7,055,545 △5,743,893
433,911,740 433,911,740 △556,260
7,396,765,347 7,396,765,347 △1,229,492,653
5,808,214,457 5,808,214,457 △13,731,543
1,552,872,717 1,552,872,717 △1,216,597,283
35,678,173 35,678,173 836,173
2,915,091,370 2,915,091,370 △151,512,630
1,794,906,777 1,794,906,777 △19,656,223
781,231,186 781,231,186 △127,774,814
338,953,407 338,953,407 △4,081,593
20,423,408 20,158,510 264,898 △2,838,490
8,541,353 8,276,455 264,898 △3,222,545
11,882,055 11,882,055 384,055
28,111,545 28,111,545 △1,860,455
28,111,545 28,111,545 △1,860,455
1,289,624,325 1,289,624,325 △5,933,675
1,289,585,325 1,289,585,325 △5,933,675
39,000 39,000
2,005,021,267 2,005,021,267 169
還 付 未 済 額
収 入 済 額
予 算 現 額
01 繰越金 2,005,021,098
20 諸収入 1,344,934,000
01 延滞金加算金及び過料 14,002,000
02 市預金利子 874,000
03 貸付金元利収入 226,097,000
04 雑入 1,103,961,000
21 市債 8,129,600,000
01 市債 8,129,600,000
歳 入 合 計 56,441,211,098
款 項
予 算 現 額
01 繰越金 2,005,021,098
20 諸収入 1,344,934,000
01 延滞金加算金及び過料 14,002,000
02 市預金利子 874,000
03 貸付金元利収入 226,097,000
04 雑入 1,103,961,000
21 市債 8,129,600,000
01 市債 8,129,600,000
歳 入 合 計 56,441,211,098
款 項
(単位 円)
調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予算現額と収入済額 との比較
2,005,021,267 2,005,021,267 169
1,590,248,259 1,358,952,348 89,000 231,206,911 14,018,348
24,739,370 24,739,370 10,737,370
153,965 153,965 △720,035
401,591,402 216,431,815 185,159,587 △9,665,185
1,163,763,522 1,117,627,198 89,000 46,047,324 13,666,198
5,010,200,000 5,010,200,000 △3,119,400,000
5,010,200,000 5,010,200,000 △3,119,400,000
53,959,382,460
250,917
52,005,989,085 71,360,422 1,882,283,870 △4,435,222,013 還 付 未 済 額
収 入 済 額
(歳 出)
予 算 現 額
01 議会費 373,122,541
01 議会費 373,122,541
02 総務費 4,617,995,993
01 総務管理費 3,280,012,789
02 徴税費 610,146,041
03 戸籍住民基本台帳費 466,253,638
04 選挙費 196,477,525
05 統計調査費 27,369,000
06 監査委員費 37,737,000
03 民生費 20,963,341,165
01 社会福祉費 6,001,624,934
02 老人福祉費 3,606,438,821
03 児童福祉費 8,062,489,554
04 生活保護費 3,274,273,856
05 災害救助費 18,514,000
04 衛生費 3,868,366,127
01 保健衛生費 1,722,829,127
02 清掃費 2,133,275,000
03 上水道費 12,262,000
05 労働費 73,760,506
01 労働諸費 73,760,506
06 農林水産業費 947,173,520
01 農業費 945,822,520
02 林業費 1,351,000
07 商工費 365,768,325
款 項
(歳 出)
予 算 現 額
01 議会費 373,122,541
01 議会費 373,122,541
02 総務費 4,617,995,993
01 総務管理費 3,280,012,789
02 徴税費 610,146,041
03 戸籍住民基本台帳費 466,253,638
04 選挙費 196,477,525
05 統計調査費 27,369,000
06 監査委員費 37,737,000
03 民生費 20,963,341,165
01 社会福祉費 6,001,624,934
02 老人福祉費 3,606,438,821
03 児童福祉費 8,062,489,554
04 生活保護費 3,274,273,856
05 災害救助費 18,514,000
04 衛生費 3,868,366,127
01 保健衛生費 1,722,829,127
02 清掃費 2,133,275,000
03 上水道費 12,262,000
05 労働費 73,760,506
01 労働諸費 73,760,506
06 農林水産業費 947,173,520
01 農業費 945,822,520
02 林業費 1,351,000
07 商工費 365,768,325
款 項
(単位 円)
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
365,142,811 7,979,730 7,979,730
365,142,811 7,979,730 7,979,730
4,490,235,785 13,229,336 114,530,872 127,760,208
3,200,489,073 1,392,336 78,131,380 79,523,716
604,143,152 6,002,889 6,002,889
432,889,138 11,837,000 21,527,500 33,364,500
190,924,618 5,552,907 5,552,907
24,281,548 3,087,452 3,087,452
37,508,256 228,744 228,744
19,763,511,416 633,793,981 566,035,768 1,199,829,749
5,299,581,290 500,614,981 201,428,663 702,043,644
3,404,919,717 126,969,000 74,550,104 201,519,104
7,885,780,405 6,210,000 170,499,149 176,709,149
3,158,038,688 116,235,168 116,235,168
15,191,316 3,322,684 3,322,684
3,710,156,691 9,800 158,199,636 158,209,436
1,637,716,465 85,112,662 85,112,662
2,060,579,226 9,800 72,685,974 72,695,774
11,861,000 401,000 401,000
72,359,927 1,400,579 1,400,579
72,359,927 1,400,579 1,400,579
896,149,741 2,311,200 48,712,579 51,023,779
894,845,541 2,311,200 48,665,779 50,976,979
1,304,200 46,800 46,800
362,052,676 3,715,649 3,715,649
予 算 現 額
01 商工費 365,768,325
08 土木費 6,279,426,544
01 土木管理費 212,707,000
02 道路橋りょう費 1,846,678,936
03 河川費 174,914,234
04 都市計画費 3,974,363,094
05 住宅費 70,763,280
09 消防費 1,807,919,616
01 消防費 1,807,919,616
10 教育費 10,025,162,154
01 教育総務費 780,211,055
02 小学校費 3,349,367,929
03 中学校費 2,121,584,943
04 幼稚園費 468,567,187
05 社会教育費 1,503,998,329
06 保健体育費 1,801,432,711
11 災害復旧費 3,145,880
01 公共土木施設災害復旧費 1,000
02 文教施設災害復旧費 3,144,880
12 公債費 5,129,534,000
01 公債費 5,129,534,000
13 諸支出金 1,923,698,000
01 基金費 1,923,697,000
02 用地取得事業費 1,000
14 予備費 62,796,727
款 項
予 算 現 額
01 商工費 365,768,325
08 土木費 6,279,426,544
01 土木管理費 212,707,000
02 道路橋りょう費 1,846,678,936
03 河川費 174,914,234
04 都市計画費 3,974,363,094
05 住宅費 70,763,280
09 消防費 1,807,919,616
01 消防費 1,807,919,616
10 教育費 10,025,162,154
01 教育総務費 780,211,055
02 小学校費 3,349,367,929
03 中学校費 2,121,584,943
04 幼稚園費 468,567,187
05 社会教育費 1,503,998,329
06 保健体育費 1,801,432,711
11 災害復旧費 3,145,880
01 公共土木施設災害復旧費 1,000
02 文教施設災害復旧費 3,144,880
12 公債費 5,129,534,000
01 公債費 5,129,534,000
13 諸支出金 1,923,698,000
01 基金費 1,923,697,000
02 用地取得事業費 1,000
14 予備費 62,796,727
款 項
(単位 円)
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
362,052,676 3,715,649 3,715,649
5,433,651,225 738,610,943 107,164,376 845,775,319
209,904,391 2,802,609 2,802,609
1,493,398,404 299,809,976 53,470,556 353,280,532
87,241,804 85,000,000 2,672,430 87,672,430
3,573,524,677 353,800,967 47,037,450 400,838,417
69,581,949 1,181,331 1,181,331
1,766,133,867 26,000,000 15,785,749 41,785,749
1,766,133,867 26,000,000 15,785,749 41,785,749
7,012,411,422 2,878,871,000 133,879,732 3,012,750,732
742,335,204 37,875,851 37,875,851
620,047,217 2,716,613,000 12,707,712 2,729,320,712
2,030,162,838 80,825,000 10,597,105 91,422,105
385,393,242 81,433,000 1,740,945 83,173,945
1,474,989,041 29,009,288 29,009,288
1,759,483,880 41,948,831 41,948,831
3,143,880 2,000 2,000
1,000 1,000
3,143,880 1,000 1,000
5,056,988,972 72,545,028 72,545,028
5,056,988,972 72,545,028 72,545,028
1,922,458,356 1,239,644 1,239,644
1,922,458,356 1,238,644 1,238,644
1,000 1,000
62,796,727 62,796,727
予 算 現 額
01 予備費 62,796,727
歳 出 合 計 56,441,211,098
歳入歳出差引残額 1,151,592,316円
款 項
予 算 現 額
01 予備費 62,796,727
歳 出 合 計 56,441,211,098
歳入歳出差引残額 1,151,592,316円
款 項
(単位 円)
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
62,796,727 62,796,727
50,854,396,769 4,292,826,260 1,293,988,069 5,586,814,329
平成28年度 野田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 国民健康保険税 4,493,929,000
01 国民健康保険税 4,493,929,000
02 一部負担金 4,000
01 一部負担金 4,000
03 国庫支出金 4,410,281,000
01 国庫負担金 3,819,277,000
02 国庫補助金 591,004,000
04 療養給付費交付金 441,298,000
01 療養給付費交付金 441,298,000
05 県支出金 1,083,447,000
01 県負担金 144,555,000
02 県補助金 938,892,000
06 共同事業交付金 4,628,533,000
01 共同事業交付金 4,628,533,000
07 前期高齢者交付金 6,187,002,000
01 前期高齢者交付金 6,187,002,000
08 財産収入 911,000
01 財産運用収入 911,000
09 繰入金 1,973,197,000
01 他会計繰入金 1,380,197,000
02 基金繰入金 593,000,000
10 繰越金 330,417,000
01 繰越金 330,417,000
11 諸収入 45,296,000
01 延滞金加算金及び過料 20,603,000
款 項
平成28年度 野田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 国民健康保険税 4,493,929,000
01 国民健康保険税 4,493,929,000
02 一部負担金 4,000
01 一部負担金 4,000
03 国庫支出金 4,410,281,000
01 国庫負担金 3,819,277,000
02 国庫補助金 591,004,000
04 療養給付費交付金 441,298,000
01 療養給付費交付金 441,298,000
05 県支出金 1,083,447,000
01 県負担金 144,555,000
02 県補助金 938,892,000
06 共同事業交付金 4,628,533,000
01 共同事業交付金 4,628,533,000
07 前期高齢者交付金 6,187,002,000
01 前期高齢者交付金 6,187,002,000
08 財産収入 911,000
01 財産運用収入 911,000
09 繰入金 1,973,197,000
01 他会計繰入金 1,380,197,000
02 基金繰入金 593,000,000
10 繰越金 330,417,000
01 繰越金 330,417,000
11 諸収入 45,296,000
01 延滞金加算金及び過料 20,603,000
款 項
(単位 円)
調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予算現額と収入済額 との比較
6,871,327,459
1,773,471
4,707,487,139 119,815,353 2,045,798,438 213,558,139
6,871,327,459
1,773,471
4,707,487,139 119,815,353 2,045,798,438 213,558,139
△4,000
△4,000
3,828,630,351 3,828,630,351 △581,650,649
3,161,770,351 3,161,770,351 △657,506,649
666,860,000 666,860,000 75,856,000
468,423,149 468,423,149 27,125,149
468,423,149 468,423,149 27,125,149
1,140,013,825 1,140,013,825 56,566,825
145,514,825 145,514,825 959,825
994,499,000 994,499,000 55,607,000
4,463,338,550 4,463,338,550 △165,194,450
4,463,338,550 4,463,338,550 △165,194,450
6,193,875,577 6,193,875,577 6,873,577
6,193,875,577 6,193,875,577 6,873,577
457,441 457,441 △453,559
457,441 457,441 △453,559
1,892,490,791 1,892,490,791 △80,706,209
1,299,490,791 1,299,490,791 △80,706,209
593,000,000 593,000,000
330,417,277 330,417,277 277
330,417,277 330,417,277 277
65,315,605 58,400,280 1,365,030 5,550,295 13,104,280
25,352,050 25,352,050 4,749,050
還 付 未 済 額
収 入 済 額
予 算 現 額
02 預金利子 1,000
03 雑入 24,692,000
歳 入 合 計 23,594,315,000
款 項
予 算 現 額
02 預金利子 1,000
03 雑入 24,692,000
歳 入 合 計 23,594,315,000
款 項
(単位 円)
調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予算現額と収入済額 との比較
△1,000
39,963,555 33,048,230 1,365,030 5,550,295 8,356,230
25,254,290,025
1,773,471
23,083,534,380 121,180,383 2,051,348,733 △510,780,620 還 付 未 済 額
収 入 済 額
(歳 出)
予 算 現 額
01 総務費 170,913,000
01 総務管理費 155,759,000
02 徴税費 14,657,000
03 運営協議会費 497,000
02 保険給付費 14,687,730,000
01 療養諸費 12,825,051,000
02 高額療養費 1,749,080,000
03 移送費 450,000
04 出産育児諸費 96,649,000
05 葬祭諸費 16,500,000
03 老人保健拠出金 93,000
01 老人保健拠出金 93,000
04 介護納付金 852,365,000
01 介護納付金 852,365,000
05 共同事業拠出金 4,773,768,000
01 共同事業拠出金 4,773,768,000
06 前期高齢者納付金等 1,847,990
01 前期高齢者納付金等 1,847,990
07 後期高齢者支援金等 2,533,937,000
01 後期高齢者支援金 2,533,937,000
08 保健事業費 158,299,000
01 保健事業費 158,299,000
09 基金積立金 1,629,000
01 基金積立金 1,629,000
10 公債費 206,000
款 項
(歳 出)
予 算 現 額
01 総務費 170,913,000
01 総務管理費 155,759,000
02 徴税費 14,657,000
03 運営協議会費 497,000
02 保険給付費 14,687,730,000
01 療養諸費 12,825,051,000
02 高額療養費 1,749,080,000
03 移送費 450,000
04 出産育児諸費 96,649,000
05 葬祭諸費 16,500,000
03 老人保健拠出金 93,000
01 老人保健拠出金 93,000
04 介護納付金 852,365,000
01 介護納付金 852,365,000
05 共同事業拠出金 4,773,768,000
01 共同事業拠出金 4,773,768,000
06 前期高齢者納付金等 1,847,990
01 前期高齢者納付金等 1,847,990
07 後期高齢者支援金等 2,533,937,000
01 後期高齢者支援金 2,533,937,000
08 保健事業費 158,299,000
01 保健事業費 158,299,000
09 基金積立金 1,629,000
01 基金積立金 1,629,000
10 公債費 206,000
款 項
(単位 円)
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
165,107,820 5,805,180 5,805,180
152,150,673 3,608,327 3,608,327
12,807,647 1,849,353 1,849,353
149,500 347,500 347,500
13,239,702,166 1,448,027,834 1,448,027,834
11,512,062,334 1,312,988,666 1,312,988,666
1,653,591,802 95,488,198 95,488,198
295,000 155,000 155,000
60,153,030 36,495,970 36,495,970
13,600,000 2,900,000 2,900,000
67,145 25,855 25,855
67,145 25,855 25,855
848,315,510 4,049,490 4,049,490
848,315,510 4,049,490 4,049,490
4,481,357,094 292,410,906 292,410,906
4,481,357,094 292,410,906 292,410,906
1,846,813 1,177 1,177
1,846,813 1,177 1,177
2,526,572,212 7,364,788 7,364,788
2,526,572,212 7,364,788 7,364,788
126,861,940 31,437,060 31,437,060
126,861,940 31,437,060 31,437,060
1,175,964 453,036 453,036
1,175,964 453,036 453,036
206,000 206,000
予 算 現 額
01 公債費 206,000
11 諸支出金 155,197,826
01 償還金及び還付加算金 155,197,826
12 予備費 258,329,184
01 予備費 258,329,184
歳 出 合 計 23,594,315,000
歳入歳出差引残額 1,539,666,303円
款 項
予 算 現 額
01 公債費 206,000
11 諸支出金 155,197,826
01 償還金及び還付加算金 155,197,826
12 予備費 258,329,184
01 予備費 258,329,184
歳 出 合 計 23,594,315,000
歳入歳出差引残額 1,539,666,303円
款 項
(単位 円)
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
206,000 206,000
152,861,413 2,336,413 2,336,413
152,861,413 2,336,413 2,336,413
258,329,184 258,329,184
258,329,184 258,329,184
21,543,868,077 2,050,446,923 2,050,446,923
平成28年度 野田市下水道事業特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 分担金及び負担金 46,534,000
01 負担金 46,534,000
02 使用料及び手数料 1,260,089,000
01 使用料 1,259,789,000
02 手数料 300,000
03 国庫支出金 422,100,000
01 国庫補助金 422,100,000
04 繰入金 1,381,099,000
01 他会計繰入金 1,381,099,000
05 繰越金 51,152,000
01 繰越金 51,152,000
06 諸収入 103,000
01 延滞金加算金及び過料 101,000
02 預金利子 1,000
03 雑入 1,000
07 市債 786,900,000
01 市債 786,900,000
歳 入 合 計 3,947,977,000
款 項
平成28年度 野田市下水道事業特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 分担金及び負担金 46,534,000
01 負担金 46,534,000
02 使用料及び手数料 1,260,089,000
01 使用料 1,259,789,000
02 手数料 300,000
03 国庫支出金 422,100,000
01 国庫補助金 422,100,000
04 繰入金 1,381,099,000
01 他会計繰入金 1,381,099,000
05 繰越金 51,152,000
01 繰越金 51,152,000
06 諸収入 103,000
01 延滞金加算金及び過料 101,000
02 預金利子 1,000
03 雑入 1,000
07 市債 786,900,000
01 市債 786,900,000
歳 入 合 計 3,947,977,000
款 項
(単位 円)
調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予算現額と収入済額 との比較
95,412,914 47,462,080 47,950,834 928,080
95,412,914 47,462,080 47,950,834 928,080
1,303,909,922 1,258,345,936 1,404,928 44,159,058 △1,743,064
1,303,750,322 1,258,186,336 1,404,928 44,159,058 △1,602,664
159,600 159,600 △140,400
276,765,600 276,765,600 △145,334,400
276,765,600 276,765,600 △145,334,400
1,381,099,000 1,381,099,000
1,381,099,000 1,381,099,000
51,258,062 51,258,062 106,062
51,258,062 51,258,062 106,062
1,062,332 1,062,332 959,332
53,700 53,700 △47,300
△1,000
1,008,632 1,008,632 1,007,632
583,900,000 583,900,000 △203,000,000
583,900,000 583,900,000 △203,000,000
3,693,407,830 3,599,893,010 1,404,928 92,109,892 △348,083,990 還 付 未 済 額
収 入 済 額
(歳 出)
予 算 現 額
01 総務費 293,542,980
01 総務管理費 293,542,980
02 維持管理費 73,043,000
01 維持管理費 73,043,000
03 下水道事業費 1,874,889,000
01 下水道事業費 1,874,889,000
04 公債費 1,699,853,000
01 公債費 1,699,853,000
05 予備費 6,649,020
01 予備費 6,649,020
歳 出 合 計 3,947,977,000
歳入歳出差引残額 50,139,105円
款 項
(歳 出)
予 算 現 額
01 総務費 293,542,980
01 総務管理費 293,542,980
02 維持管理費 73,043,000
01 維持管理費 73,043,000
03 下水道事業費 1,874,889,000
01 下水道事業費 1,874,889,000
04 公債費 1,699,853,000
01 公債費 1,699,853,000
05 予備費 6,649,020
01 予備費 6,649,020
歳 出 合 計 3,947,977,000
歳入歳出差引残額 50,139,105円
款 項
(単位 円)
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
292,278,550 1,264,430 1,264,430
292,278,550 1,264,430 1,264,430
68,864,632 4,178,368 4,178,368
68,864,632 4,178,368 4,178,368
1,495,004,336 312,548,000 67,336,664 379,884,664
1,495,004,336 312,548,000 67,336,664 379,884,664
1,693,606,387 6,246,613 6,246,613
1,693,606,387 6,246,613 6,246,613
6,649,020 6,649,020
6,649,020 6,649,020
3,549,753,905 312,548,000 85,675,095 398,223,095
平成28年度 野田市用地取得特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 財産収入 33,421,000
01 財産売払収入 33,421,000
02 繰入金 1,000
01 他会計繰入金 1,000
03 繰越金 116,918,000
01 繰越金 116,918,000
04 諸収入 1,000
01 預金利子 1,000
歳 入 合 計 150,341,000
款 項
平成28年度 野田市用地取得特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 財産収入 33,421,000
01 財産売払収入 33,421,000
02 繰入金 1,000
01 他会計繰入金 1,000
03 繰越金 116,918,000
01 繰越金 116,918,000
04 諸収入 1,000
01 預金利子 1,000
歳 入 合 計 150,341,000
款 項
(単位 円)
調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予算現額と収入済額 との比較
33,421,700 33,421,700 700
33,421,700 33,421,700 700
△1,000
△1,000
116,918,931 116,918,931 931
116,918,931 116,918,931 931
2,749 2,749 1,749
2,749 2,749 1,749
150,343,380 150,343,380 2,380
還 付 未 済 額
収 入 済 額
(歳 出)
予 算 現 額
01 土地取得費 48,871,000
01 土地取得費 48,871,000
02 予備費 101,470,000
01 予備費 101,470,000
歳 出 合 計 150,341,000
歳入歳出差引残額 122,180,752円
款 項
(歳 出)
予 算 現 額
01 土地取得費 48,871,000
01 土地取得費 48,871,000
02 予備費 101,470,000
01 予備費 101,470,000
歳 出 合 計 150,341,000
歳入歳出差引残額 122,180,752円
款 項
(単位 円)
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
28,162,628 20,708,372 20,708,372
28,162,628 20,708,372 20,708,372
101,470,000 101,470,000
101,470,000 101,470,000
28,162,628 122,178,372 122,178,372
平成28年度 野田市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 保険料 2,656,069,000
01 介護保険料 2,656,069,000
02 分担金及び負担金 13,063,000
01 負担金 13,063,000
03 使用料及び手数料 1,000
01 手数料 1,000
04 国庫支出金 1,843,534,000
01 国庫負担金 1,681,190,000
02 国庫補助金 162,344,000
05 支払基金交付金 2,603,284,000
01 支払基金交付金 2,603,284,000
06 県支出金 1,424,903,000
01 県負担金 1,378,113,000
02 県補助金 46,790,000
07 財産収入 143,000
01 財産運用収入 143,000
08 繰入金 1,485,155,000
01 一般会計繰入金 1,485,155,000
09 繰越金 14,294,000
01 繰越金 14,294,000
10 諸収入 592,000
01 延滞金加算金及び過料 156,000
02 預金利子 1,000
03 雑入 435,000
歳 入 合 計 10,041,038,000
款 項
平成28年度 野田市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 保険料 2,656,069,000
01 介護保険料 2,656,069,000
02 分担金及び負担金 13,063,000
01 負担金 13,063,000
03 使用料及び手数料 1,000
01 手数料 1,000
04 国庫支出金 1,843,534,000
01 国庫負担金 1,681,190,000
02 国庫補助金 162,344,000
05 支払基金交付金 2,603,284,000
01 支払基金交付金 2,603,284,000
06 県支出金 1,424,903,000
01 県負担金 1,378,113,000
02 県補助金 46,790,000
07 財産収入 143,000
01 財産運用収入 143,000
08 繰入金 1,485,155,000
01 一般会計繰入金 1,485,155,000
09 繰越金 14,294,000
01 繰越金 14,294,000
10 諸収入 592,000
01 延滞金加算金及び過料 156,000
02 預金利子 1,000
03 雑入 435,000
歳 入 合 計 10,041,038,000
款 項
(単位 円)
調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予算現額と収入済額 との比較
2,752,845,135
2,652,400
2,653,704,210 18,058,633 83,734,692 △2,364,790
2,752,845,135
2,652,400
2,653,704,210 18,058,633 83,734,692 △2,364,790
12,863,740 12,849,940 13,800 △213,060
12,863,740 12,849,940 13,800 △213,060
△1,000
△1,000
1,866,421,054 1,866,421,054 22,887,054
1,681,190,304 1,681,190,304 304
185,230,750 185,230,750 22,886,750
2,596,942,000 2,596,942,000 △6,342,000
2,596,942,000 2,596,942,000 △6,342,000
1,424,915,943 1,424,915,943 12,943
1,378,113,743 1,378,113,743 743
46,802,200 46,802,200 12,200
55,505 55,505 △87,495
55,505 55,505 △87,495
1,442,846,818 1,442,846,818 △42,308,182
1,442,846,818 1,442,846,818 △42,308,182
14,294,009 14,294,009 9
14,294,009 14,294,009 9
307,079 307,079 △284,921
188,600 188,600 32,600
△1,000
118,479 118,479 △316,521
10,111,491,283
2,652,400
10,012,336,558 18,058,633 83,748,492 △28,701,442 還 付 未 済 額
収 入 済 額
(歳 出)
予 算 現 額
01 総務費 252,826,224
01 総務管理費 148,654,224
02 徴収費 7,195,000
03 介護認定審査会費 90,383,000
04 趣旨普及費 5,421,000
05 計画推進等委員会費 1,173,000
02 保険給付費 9,345,360,000
01 介護サービス等諸費 8,421,111,000
02 介護予防サービス等諸費 296,388,000
03 その他諸費 8,393,000
04 高額介護サービス等費 198,111,000
05
高額医療合算介護サービス等
費 26,775,000
06 特定入所者介護サービス等費 394,582,000
03 地域支援事業費 313,773,000
01
介護予防・生活支援サービス
事業費 132,231,000
02 一般介護予防事業費 35,764,000
03 包括的支援事業・任意事業費 145,373,000
04 その他諸費 405,000
04 基金積立金 90,188,000
01 基金積立金 90,188,000
05 公債費 313,000
01 公債費 313,000
06 諸支出金 15,685,000
01 償還金及び還付加算金 15,646,000
02 繰出金 39,000
款 項
(歳 出)
予 算 現 額
01 総務費 252,826,224
01 総務管理費 148,654,224
02 徴収費 7,195,000
03 介護認定審査会費 90,383,000
04 趣旨普及費 5,421,000
05 計画推進等委員会費 1,173,000
02 保険給付費 9,345,360,000
01 介護サービス等諸費 8,421,111,000
02 介護予防サービス等諸費 296,388,000
03 その他諸費 8,393,000
04 高額介護サービス等費 198,111,000
05
高額医療合算介護サービス等
費 26,775,000
06 特定入所者介護サービス等費 394,582,000
03 地域支援事業費 313,773,000
01
介護予防・生活支援サービス
事業費 132,231,000
02 一般介護予防事業費 35,764,000
03 包括的支援事業・任意事業費 145,373,000
04 その他諸費 405,000
04 基金積立金 90,188,000
01 基金積立金 90,188,000
05 公債費 313,000
01 公債費 313,000
06 諸支出金 15,685,000
01 償還金及び還付加算金 15,646,000
02 繰出金 39,000
款 項
(単位 円)
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
237,658,173 4,634,000 10,534,051 15,168,051
143,789,059 4,865,165 4,865,165
6,452,938 742,062 742,062
85,928,497 4,454,503 4,454,503
775,008 4,634,000 11,992 4,645,992
712,671 460,329 460,329
9,110,178,126 235,181,874 235,181,874
8,250,245,713 170,865,287 170,865,287
247,185,143 49,202,857 49,202,857
7,648,108 744,892 744,892
194,458,290 3,652,710 3,652,710
22,110,434 4,664,566 4,664,566
388,530,438 6,051,562 6,051,562
283,685,665 30,087,335 30,087,335
114,971,295 17,259,705 17,259,705
29,378,957 6,385,043 6,385,043
139,112,437 6,260,563 6,260,563
222,976 182,024 182,024
90,188,000
90,188,000
313,000 313,000
313,000 313,000
15,421,329 263,671 263,671
15,382,329 263,671 263,671
39,000
予 算 現 額
07 予備費 22,892,776
01 予備費 22,892,776
歳 出 合 計 10,041,038,000
歳入歳出差引残額 275,205,265円
款 項
予 算 現 額
07 予備費 22,892,776
01 予備費 22,892,776
歳 出 合 計 10,041,038,000
歳入歳出差引残額 275,205,265円
款 項
(単位 円)
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
22,892,776 22,892,776
22,892,776 22,892,776
9,737,131,293 4,634,000 299,272,707 303,906,707
平成28年度 野田市次木親野井特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 分担金及び負担金 27,693,000
01 地元負担金 27,693,000
02 使用料及び手数料 28,000
01 使用料 28,000
03 繰入金 246,076,000
01 他会計繰入金 246,076,000
04 繰越金 20,562,200
01 繰越金 20,562,200
05 諸収入 24,185,000
01 雑入 24,185,000
06 市債 3,400,000
01 市債 3,400,000
歳 入 合 計 321,944,200
款 項
平成28年度 野田市次木親野井特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 分担金及び負担金 27,693,000
01 地元負担金 27,693,000
02 使用料及び手数料 28,000
01 使用料 28,000
03 繰入金 246,076,000
01 他会計繰入金 246,076,000
04 繰越金 20,562,200
01 繰越金 20,562,200
05 諸収入 24,185,000
01 雑入 24,185,000
06 市債 3,400,000
01 市債 3,400,000
歳 入 合 計 321,944,200
款 項
(単位 円)
調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予算現額と収入済額 との比較
27,737,100 27,737,100 44,100
27,737,100 27,737,100 44,100
29,300 29,300 1,300
29,300 29,300 1,300
235,314,000 235,314,000 △10,762,000
235,314,000 235,314,000 △10,762,000
20,562,675 20,562,675 475
20,562,675 20,562,675 475
388,746 385,338 3,408 △23,799,662
388,746 385,338 3,408 △23,799,662
3,000,000 3,000,000 △400,000
3,000,000 3,000,000 △400,000
287,031,821 287,028,413 3,408 △34,915,787
還 付 未 済 額
収 入 済 額
(歳 出)
予 算 現 額
01 総務費 56,056,216
01 総務管理費 56,056,216
02 土地区画整理事業費 112,445,200
01 土地区画整理事業費 112,445,200
03 公債費 152,650,000
01 公債費 152,650,000
04 予備費 792,784
01 予備費 792,784
歳 出 合 計 321,944,200
歳入歳出差引残額 28,435,411円
款 項
(歳 出)
予 算 現 額
01 総務費 56,056,216
01 総務管理費 56,056,216
02 土地区画整理事業費 112,445,200
01 土地区画整理事業費 112,445,200
03 公債費 152,650,000
01 公債費 152,650,000
04 予備費 792,784
01 予備費 792,784
歳 出 合 計 321,944,200
歳入歳出差引残額 28,435,411円
款 項
(単位 円)
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
48,825,801 5,460,498 1,769,917 7,230,415
48,825,801 5,460,498 1,769,917 7,230,415
57,478,712 22,305,200 32,661,288 54,966,488
57,478,712 22,305,200 32,661,288 54,966,488
152,288,489 361,511 361,511
152,288,489 361,511 361,511
792,784 792,784
792,784 792,784
258,593,002 27,765,698 35,585,500 63,351,198
平成28年度 野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 後期高齢者医療保険料 1,188,986,000
01 後期高齢者医療保険料 1,188,986,000
02 使用料及び手数料 1,000
01 手数料 1,000
03 国庫支出金
01 国庫補助金
04 繰入金 277,978,000
01 一般会計繰入金 277,978,000
05 繰越金 10,793,000
01 繰越金 10,793,000
06 諸収入 5,879,000
01 延滞金加算金及び過料 101,000
02 償還金及び還付加算金 4,100,000
03 預金利子 13,000
04 雑入 1,665,000
歳 入 合 計 1,483,637,000
款 項
平成28年度 野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
(歳 入)
予 算 現 額
01 後期高齢者医療保険料 1,188,986,000
01 後期高齢者医療保険料 1,188,986,000
02 使用料及び手数料 1,000
01 手数料 1,000
03 国庫支出金
01 国庫補助金
04 繰入金 277,978,000
01 一般会計繰入金 277,978,000
05 繰越金 10,793,000
01 繰越金 10,793,000
06 諸収入 5,879,000
01 延滞金加算金及び過料 101,000
02 償還金及び還付加算金 4,100,000
03 預金利子 13,000
04 雑入 1,665,000
歳 入 合 計 1,483,637,000
款 項
(単位 円)
調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予算現額と収入済額 との比較
1,21 ,04 , 0
1, 14, 00
1,1 , 8,2 2 ,8 , 00 1 ,8 ,218 ,012,2 2 1,21 ,04 , 0
1, 14, 00
1,1 , 8,2 2 ,8 , 00 1 ,8 ,218 ,012,2 2
△1,000
△1,000
2 ,1 0, 22 2 ,1 0, 22 △10,787,078
2 ,1 0, 22 2 ,1 0, 22 △10,787,078
10, , 8 10, , 8 8 10, , 8 10, , 8 8
,4 ,4 ,4 ,4 △2,423,547
22 , 00 22 , 00 128, 00
1, 1, 00 1, 1, 00 △2,168,100
, 4 , 4 △9,054
1,28 , 0 1,28 , 0 △375,293
1,4 4,48 , 08
1, 14, 00
1,4 ,4 , 0 ,8 , 00 1 ,8 ,218 △8,199,010 還 付 未 済 額
収 入 済 額
(歳 出)
予 算 現 額 01 総務費 4, 8,00 01 総務管理費 0, 22,00 02 徴収費 4, ,000 02
後期高齢者医療広域連合納付
金 1,441,418,000 01
後期高齢者医療広域連合納付
金 1,441,418,000 0 諸支出金 4,100,000 01 償還金及び還付加算金 4,100,000 04 予備費 ,120, 1 01 予備費 ,120, 1
歳 出 合 計 1,48 , ,000
歳入歳出差引残額 4,042,128円
款 項
(歳 出)
予 算 現 額 01 総務費 4, 8,00 01 総務管理費 0, 22,00 02 徴収費 4, ,000 02
後期高齢者医療広域連合納付
金 1,441,418,000 01
後期高齢者医療広域連合納付
金 1,441,418,000 0 諸支出金 4,100,000 01 償還金及び還付加算金 4,100,000 04 予備費 ,120, 1 01 予備費 ,120, 1
歳 出 合 計 1,48 , ,000
歳入歳出差引残額 4,042,128円
款 項
(単位 円) 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
予算現額と支出済額との 比較
4,1 1, 41 8 ,4 8 8 ,4 8 0,08 , 8 2 4,241 2 4,241 4,04 , 2,22 2,22 1,4 , 2, 21 ,08 ,2 ,08 ,2 1,4 , 2, 21 ,08 ,2 ,08 ,2
1, 1, 00 2,1 8,400 2,1 8,400 1, 1, 00 2,1 8,400 2,1 8,400 ,120, 1 ,120, 1 ,120, 1 ,120, 1
1,4 1, ,8 2 12,241,1 8 12,241,1 8