1議会費
447,400,000 0 0 0 447,400,000 437,670,600 0 0 9,729,400 1議会費
447,400,000 0 0 0 447,400,000 437,670,600 0 0 9,729,400 1議会費
447,400,000 0 0 0 447,400,000 437,670,600 0 0 9,729,400
○人件費
98,039,857 98,039,857 0 0 0○ 目 議会運営経費 予 算流用
4,517,857 2給料
53,121,773 53,121,773 0 0 0○ 行 職給
50,614,973
○ 技能労務職給
2,506,800 3職員手当
28,079,817 28,079,817 0 0 0○ 扶養手当
2,029,630
等 ○ 管理職手当
2,087,818
○ 地域手当
1,717,152
○ 居手当
786,235
○ 通勤手当
902,670
○ 時間外勤務手当
1,104,597
○ 特 勤務手当
1,500
○ 期 手当
12,899,004
○ 勤勉手当
6,551,211 4共済費
16,838,267 16,838,267 0 0 0○ 市 職員共済組 担金
16,838,267
○ 務 運営
7,964,000 5,782,932 0 0 2,181,068
経費
8報償費
100,000 50,000 0 0 50,000○ 講師等謝金
50,000 9旅費
1,094,000 814,210 0 0 279,790○ 一般旅費
814,210 11需用費
2,208,000 1,905,250 0 0 302,750○ 消耗品費
1,145,104
○ 自動車燃料費
206,338
○ 食糧費
102,437
○ 自動車修繕料
391,521
○ 施設 他修繕料
59,850 12役務費
554,000 428,180 0 0 125,820○ 情報通信費
372,490
○ 手数料
55,690 14使用料及
500,000 309,866 0 0 190,134○ 自動車 他借 料 借料
38,500
○ 務機器借 料
271,366 15工 請
0 0 0 0 0
費
18備品購入
1,817,000 686,426 0 0 1,130,574○ 器具購入費
671,726
費 ○ 図書購入費
14,700
第 1款 議会費 第 1項 議会費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
19 担金
1,640,000 1,549,000 0 0 91,000○ 担金
1,549,000
補助及 交付金
27 課費
51,000 40,000 0 0 11,000○ 自動車 税
40,000
○議会運営経
341,396,143 333,847,811 0 0 7,548,332○ 目 人件費へ予算流用 費
4,517,857 1報酬
195,328,254 195,328,254 0 0 0○ 議長報酬
6,522,066
○ 副議長報酬
5,655,666
○ 常任委員会委員長等報酬
27,510,039
○ 議員報酬
155,640,483 3職員手当
77,810,889 77,508,480 0 0 302,409○ 議員期 手当
77,508,480
等
4共済費
32,544,000 32,395,500 0 0 148,500○ 市議会議員共済会 担金
32,395,500 9旅費
9,681,000 7,922,829 0 0 1,758,171○ 費用弁償
7,922,829 10交 費
1,200,000 590,525 0 0 609,475○ 議長交 費
590,525 11需用費
2,794,000 2,632,079 0 0 161,921○ 費
2,632,079 12役務費
305,000 302,844 0 0 2,156○ 郵便料
130,000
○ 情報通信費
127,260
○ 自動車損害保険料
22,470
○ 自動車任意保険料
23,114 13委 料
8,547,000 6,084,529 0 0 2,462,471○ 委 料
6,084,529 14使用料及
236,000 235,872 0 0 128○ 情報機器借 料
235,872
借料
19 担金
12,950,000 10,846,899 0 0 2,103,101○ 常任委員会等交付金 補助及
232,662
交付金 ○ 議員団交付金
577,090
○ 務調査費交付金
10,037,147 2総務費
6,341,667,000 1,505,128,000 17,000,000 1,717,500 7,865,512,500 7,372,380,623 0 650,000 492,481,877 1総務管理費
4,775,609,000 1,514,178,000 17,000,000 1,717,500 6,308,504,500 5,994,554,720 0 650,000 313,299,780 1一般管理費
3,324,878,000 366,272,000 0 △4,」監0 3,691,145,650 3,586,963,442 0 650,000 103,532,208 ○人件費
3,084,165,650 3,029,451,412 0 0 54,714,238○ 項 1」目人件費へ予算 流用
3,900
○ 項 14目人件費へ予算 流用
450 2給料
763,856,000 722,454,069 0 0 41,401,931○ 市長給
11,328,000
第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 副市長給
9,552,000
○ 行 職給
685,099,373
○ 技能労務職給
11,866,900
○ 療職給
4,607,796 3職員手当
2,066,682,000 2,062,618,208 0 0 4,063,792○ 扶養手当
21,891,300
等 ○ 管理職手当
27,007,978
○ 地域手当
23,140,105
○ 居手当
11,004,700
○ 通勤手当
10,057,840
○ 時間外勤務手当
21,825,329
○ 特 勤務手当
691,500
○ 期 手当
185,766,177
○ 勤勉手当
93,606,368
○ 職手当
1,572,453,911
○ 児童手当
7,150,000
○ 子 手当
88,023,000 4共済費
253,627,650 244,379,135 0 0 9,248,515○ 市 職員共済組 担金
228,015,243
○ 地方 務員災害補償基金 担金
10,826,708
○ 用保険料
310,000
○ 健 保険 厚生 金保険料
5,227,184
○秘書業務経
7,527,000 6,406,380 0 0 1,120,620
費
9旅費
300,000 264,630 0 0 35,370○ 一般旅費
264,630 10交 費
3,000,000 2,130,225 0 0 869,775○ 市長交 費
1,830,225
○ 祭料
300,000 11需用費
1,493,500 1,377,431 0 0 116,069○ 消耗品費
650,541
○ 費
40,845
○ 自動車燃料費
548,838
○ 自動車修繕料
137,207 12役務費
73,500 73,500 0 0 0○ 広告料
73,500 14使用料及
242,000 233,594 0 0 8,406○ 借 料
22,680
借料 ○ 務機器借 料
210,914
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
19 担金
2,418,000 2,327,000 0 0 91,000○ 担金
2,327,000
補助及 交付金 ○庁用物品購
45,000,000 34,327,694 0 0 10,672,306
入等経費
11需用費
42,700,000 32,328,894 0 0 10,371,106○ 消耗品費
2,567,720
○ 被服費
27,514,826
○ 費
1,933,918
○ 食糧費
226,645
○ 器具修繕料
85,785 12役務費
200,000 137,360 0 0 62,640○ 手数料
137,360 18備品購入
2,100,000 1,861,440 0 0 238,560○ 器具購入費
1,861,440
費 ○ 務業務経
110,306,000 83,817,907 0 0 26,488,093
費
7 金
1,865,000 1,834,380 0 0 30,620○ 臨時職員 金
1,834,380 8報償費
1,932,000 1,302,000 0 0 630,000○ 弁護士謝金
1,302,000 9旅費
100,000 19,620 0 0 80,380○ 一般旅費
19,620 11需用費
5,636,000 4,069,188 0 0 1,566,812○ 消耗品費
1,511,619
○ 自動車燃料費
1,595,660
○ 自動車修繕料
961,909 12役務費
64,575,200 48,363,508 0 0 16,211,692○ 郵便料
28,717,110
○ 情報通信費
16,441,025
○ 自動車損害保険料
632,500
○ 賠償責任保険料
1,115,267
○ 火災保険料
508,022
○ 自動車任意保険料
917,769
○ 手数料
31,815 13委 料
27,562,000 22,327,490 0 0 5,234,510○ 委 料
21,186,373
○ 保 委 料
1,141,117 14使用料及
7,941,000 5,414,721 0 0 2,526,279○ 借 料
2,646,882
借料 ○ 自動車 他借 料
215,450
○ 務機器借 料
2,210,959
○ 信料
341,430 18備品購入
42,800 42,800 0 0 0○ 器具購入費
42,800
費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
19 担金
293,000 239,800 0 0 53,200○ 担金
160,000
補助及 ○ 研修等 担金
79,800
交付金
27 課費
359,000 204,400 0 0 154,600○ 自動車 税
204,400
○人 業務経
53,329,000 51,276,730 0 0 2,052,270
費
1報酬
7,016,000 6,651,089 0 0 364,911○ 委員等報酬
69,000
○ 非常勤嘱 報酬
6,582,089 5災害補償
35,594 35,594 0 0 0○ 療養補償費
35,594
費
7 金
39,134,295 39,134,295 0 0 0○ 臨時職員 金
39,134,295 8報償費
1,441,705 1,280,000 0 0 161,705○ 謝金
950,000
○ 職慰労金
330,000 9旅費
879,000 792,800 0 0 86,200○ 費用弁償
210,000
○ 一般旅費
582,800 11需用費
1,796,306 1,609,098 0 0 187,208○ 消耗品費
1,406,809
○ 費
168,459
○ 食糧費
33,830 12役務費
2,934,000 1,691,754 0 0 1,242,246○ 手数料
1,691,754 19 担金
92,100 82,100 0 0 10,000○ 担金
25,000
補助及 ○ 研修等 担金
57,100
交付金 ○福利厚生業
44,167,000 42,154,939 0 0 2,012,061
務経費
1報酬
2,100,000 2,100,000 0 0 0○ 産業 報酬
2,100,000 11需用費
632,200 419,801 0 0 212,399○ 消耗品費
83,422
○ 熱水費
33,979
○ 施設 他修繕料
302,400 12役務費
15,717,000 13,917,977 0 0 1,799,023○ 傷害保険料
1,614,800
○ 手数料
12,303,177 13委 料
285,000 284,361 0 0 639○ 除草委 料
284,361 14使用料及
16,416,000 16,416,000 0 0 0○ 土地借 料
16,416,000
借料
19 担金
9,016,800 9,016,800 0 0 0○ 担金
16,800
補助及 ○ 交付金
9,000,000
交付金 ○条例等表彰
1,861,000 1,365,125 0 0 495,875
業
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
1報酬
149,000 67,100 0 0 81,900○ 委員等報酬
67,100 8報償費
43,000 42,140 0 0 860○ 謝金
42,140 11需用費
1,620,000 1,213,135 0 0 406,865○ 消耗品費
101,290
○ 念品費
1,000,755
○ 費
111,090 14使用料及
49,000 42,750 0 0 6,250○ 使用料
42,750
借料 ○研修業務経
7,749,000 6,033,981 0 0 1,715,019
費
8報償費
516,600 296,200 0 0 220,400○ 講師等謝金
127,600
○ 謝金
168,600 9旅費
3,202,000 3,038,338 0 0 163,662○ 研修旅費
3,038,338 11需用費
367,000 351,793 0 0 15,207○ 消耗品費
235,958
○ 自動車燃料費
55,525
○ 食糧費
2,250
○ 自動車修繕料
58,060 12役務費
240 240 0 0 0○ 手数料
240 13委 料
1,883,400 791,320 0 0 1,092,080○ 委 料
791,320 14使用料及
12,000 6,400 0 0 5,600○ 使用料
6,400
借料
19 担金
1,758,760 1,542,090 0 0 216,670○ 研修等 担金
1,490,815
補助及 ○ 補助金
51,275
交付金
27 課費
9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税
7,600
○市民生活支
11,316,000 11,043,947 0 0 272,053
援 業
1報酬
7,353,000 7,353,000 0 0 0○ 務嘱 報酬
7,353,000 8報償費
2,045,000 1,892,000 0 0 153,000○ 講師等謝金
162,000
○ 弁護士謝金
1,610,000
○ 税理士謝金
120,000 9旅費
666,000 598,140 0 0 67,860○ 費用弁償
551,980
○ 一般旅費
46,160 11需用費
462,000 459,790 0 0 2,210○ 消耗品費
459,790 12役務費
100,000 92,612 0 0 7,388○ 情報通信費
92,612 14使用料及
310,000 298,070 0 0 11,930○ 務機器借 料
298,070
借料
18備品購入
200,000 170,335 0 0 29,665○ 器具購入費
170,335
費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
19 担金
180,000 180,000 0 0 0○ 担金
30,000
補助及 ○ 団体補助金
150,000
交付金 ○職員 職手
17,191,000 13,201,792 0 0 3,989,208
当基金積立 業
25積立金
17,191,000 13,201,792 0 0 3,989,208○ 基金積立金
13,201,792
○ 共用地
54,884,000 54,883,535 0 0 465
行 得特別 会計繰出 業
28繰出金
54,884,000 54,883,535 0 0 465○ 特別会計繰出金
54,883,535
○総 務組
253,000,000 253,000,000 0 0 0
職手当 担金精算 業
23償還金
253,000,000 253,000,000 0 0 0○ 精算金
253,000,000
利子及 割 料 ○
650,000 0 0 650,000 0
消費生 活啓 業
11需用費
650,000 0 0 650,000 0 2文書広報費
131,030,000 △「,重4貸,000 0 0 128,083,000 115,764,388 0 0 12,318,612 ○広報 行
88,393,000 79,247,084 0 0 9,145,916
業
8報償費
442,000 400,000 0 0 42,000○ 報償金
400,000 9旅費
32,000 15,700 0 0 16,300○ 一般旅費
15,700 11需用費
21,569,000 17,057,509 0 0 4,511,491○ 消耗品費
356,475
○ 費
16,552,941
○ 自動車燃料費
38,110
○ 食糧費
21,656
○ 自動車修繕料
54,087
○ 器具修繕料
34,240 12役務費
4,000 4,000 0 0 0○ 傷害保険料
4,000 13委 料
63,784,000 60,617,125 0 0 3,166,875○ 委 料
59,575,105
○ 保 委 料
1,042,020
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
14使用料及
2,366,000 994,980 0 0 1,371,020○ 情報機器借 料
994,980
借料
18備品購入
145,000 108,170 0 0 36,830○ 器具購入費
108,170
費
19 担金
42,000 42,000 0 0 0○ 担金
42,000
補助及 交付金
27 課費
9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税
7,600
○ 熊谷
5,000,000 5,000,000 0 0 0
番組 業
13委 料
5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 委 料
5,000,000
○文書管理業
25,342,000 23,029,645 0 0 2,312,355
務経費
7 金
546,960 546,960 0 0 0○ 臨時職員 金
546,960 9旅費
3,000 0 0 0 3,000 11需用費
8,958,040 7,228,154 0 0 1,729,886○ 消耗品費
7,099,019
○ 自動車燃料費
65,260
○ 自動車修繕料
63,875 12役務費
7,000 6,048 0 0 952○ 情報通信費
6,048 13委 料
4,656,000 4,654,287 0 0 1,713○ 委 料
3,965,703
○ 保 委 料
422,100
○ 警備委 料
266,484 14使用料及
11,092,000 10,554,770 0 0 537,230○ 使用料
1,675,800
借料 ○ 務機器借 料
8,878,970 18備品購入
70,000 31,826 0 0 38,174○ 図書購入費
31,826
費
27 課費
9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税
7,600
○非 和都
830,000 786,446 0 0 43,554
市推進 業
9旅費
9,000 9,000 0 0 0○ 一般旅費
9,000 11需用費
86,000 78,750 0 0 7,250○ 消耗品費
78,750 12役務費
53,000 21,000 0 0 32,000○ 手数料
21,000 14使用料及
38,000 34,430 0 0 3,570○ 自動車 他借 料 借料
22,700
○ 入場料
11,730 25積立金
644,000 643,266 0 0 734○ 基金積立金
643,266
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○情報 開個
571,000 343,948 0 0 227,052
人情報保護 業
1報酬
239,000 89,300 0 0 149,700○ 委員等報酬
89,300 9旅費
3,780 3,780 0 0 0○ 一般旅費
3,780 11需用費
14,220 14,107 0 0 113○ 消耗品費
14,107 13委 料
32,000 0 0 0 32,000 14使用料及
282,000 236,761 0 0 45,239○ 務機器借 料
236,761
借料 ○市民意識調
2,100,000 1,522,500 0 0 577,500
査 業
13委 料
2,100,000 1,522,500 0 0 577,500○ 委 料
1,522,500
○あ
1,010,000 998,360 0 0 11,640
- A 番組 業
9旅費
5,000 0 0 0 5,000 11需用費
5,000 860 0 0 4,140○ 消耗品費
860 13委 料
1,000,000 997,500 0 0 2,500○ 委 料
997,500
○ 緊急 用
4,837,000 4,836,405 0 0 595
対策 広報 電子 業
13委 料
4,837,000 4,836,405 0 0 595○ 委 料
4,836,405 3 管理費
5,707,000 0 0 0 5,707,000 4,486,137 0 0 1,220,863
○ 業務経
1,202,000 813,624 0 0 388,376
費
9旅費
100,000 46,270 0 0 53,730○ 一般旅費
46,270 11需用費
436,000 336,564 0 0 99,436○ 消耗品費
336,564 14使用料及
666,000 430,790 0 0 235,210○ 務機器借 料
430,790
借料 ○減債基金積
4,505,000 3,672,513 0 0 832,487
立 業
25積立金
4,505,000 3,672,513 0 0 832,487○ 基金積立金
3,672,513 4会計管理費
43,077,000 0 0 0 43,077,000 39,970,867 0 0 3,106,133
○人件費
1,616,000 1,515,498 0 0 100,502 4共済費
1,616,000 1,515,498 0 0 100,502○ 用保険料
93,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
○ 健 保険 厚生 金保険料
1,422,498
○会計業務経
28,856,000 27,639,409 0 0 1,216,591
費
1報酬
10,865,480 10,140,000 0 0 725,480○ 務嘱 報酬
10,140,000 7 金
344,000 324,220 0 0 19,780○ 臨時職員 金
324,220 9旅費
428,520 409,640 0 0 18,880○ 費用弁償
395,520
○ 一般旅費
14,120 11需用費
13,986,000 13,647,852 0 0 338,148○ 消耗品費
13,329,387
○ 費
318,465 12役務費
1,189,000 1,182,323 0 0 6,677○ 動産保険料
468,653
○ 手数料
713,670 13委 料
632,000 574,280 0 0 57,720○ 委 料
574,280 14使用料及
356,000 340,599 0 0 15,401○ 使用料
126,000
借料 ○ 務機器借 料
214,599 18備品購入
299,000 264,495 0 0 34,505○ 器具購入費
264,495
費
19 担金
6,000 6,000 0 0 0○ 担金
6,000
補助及 交付金
24投資及
750,000 750,000 0 0 0○ 務 扱資金
750,000
出資金 ○会計業務効
12,605,000 10,815,960 0 0 1,789,040
率 推進 業
12役務費
150,000 43,359 0 0 106,641○ 手数料
43,359 13委 料
12,300,000 10,657,416 0 0 1,642,584○ 委 料
9,360,666
○ 作成委 料
1,296,750 18備品購入
155,000 115,185 0 0 39,815○ 器具購入費
115,185
費
5 産管理費
234,974,000 0 17,000,000 0 251,974,000 231,021,883 0 0 20,952,117
○人件費
790,000 608,535 0 0 181,465 4共済費
790,000 608,535 0 0 181,465○ 用保険料
62,000
○ 健 保険 厚生 金保険料
546,535
○ 産管理業
12,580,000 10,522,291 0 0 2,057,709
務経費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
9旅費
40,000 25,750 0 0 14,250○ 一般旅費
25,750 11需用費
458,000 278,228 0 0 179,772○ 消耗品費
121,606
○ 自動車燃料費
56,852
○ 自動車修繕料
50,000
○ 施設 他修繕料
49,770 12役務費
1,963,000 1,868,500 0 0 94,500○ 手数料
1,868,500 13委 料
7,593,000 5,874,797 0 0 1,718,203○ 委 料
245,250
○ 測 委 料
1,387,631
○ 管理委 料
513,150
○ 除草委 料
3,728,766 14使用料及
300,000 288,904 0 0 11,096○ 土地借 料
288,904
借料
16原 料費
20,000 0 0 0 20,000 19 担金
2,197,000 2,178,512 0 0 18,488○ 担金
1,481,632
補助及 ○ 益者 担金
696,880
交付金
27 課費
9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税
7,600
○ 庁舎維持
137,604,000 129,791,989 0 0 7,812,011
管理経費
1報酬
5,331,000 4,219,900 0 0 1,111,100○ 務嘱 報酬
4,219,900 9旅費
57,400 57,400 0 0 0○ 費用弁償
54,400
○ 一般旅費
3,000 11需用費
48,160,372 47,902,052 0 0 258,320○ 消耗品費
834,893
○ 施設補修費
2,917,254
○ 熱水費
42,056,877
○ 燃料費
98,700
○ 器具修繕料
40,383
○ 施設 他修繕料
1,953,945 12役務費
642,888 642,888 0 0 0○ 手数料
642,888 13委 料
72,622,340 68,965,389 0 0 3,656,951○ 管理委 料
60,359,305
○ 保 委 料
8,606,084 14使用料及
290,000 286,860 0 0 3,140○ 使用料
13,860
借料 ○ 借 料
273,000 15工 請
10,500,000 7,717,500 0 0 2,782,500○ 改修工 請 費
7,717,500
費 ○大 庁舎維
16,624,000 14,020,927 0 0 2,603,073
持管理経費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
11需用費
6,711,000 5,816,944 0 0 894,056○ 消耗品費
96,920
○ 熱水費
4,507,935
○ 施設 他修繕料
1,212,089 12役務費
522,000 293,984 0 0 228,016○ 手数料
293,984 13委 料
9,361,000 7,880,179 0 0 1,480,821○ 管理委 料
6,535,200
○ 保 委 料
856,800
○ 清掃委 料
333,900
○ 除草委 料
154,279 14使用料及
30,000 29,820 0 0 180○ 信料
29,820
借料 ○妻 庁舎維
32,347,000 30,039,367 0 0 2,307,633
持管理経費
11需用費
10,827,000 9,205,950 0 0 1,621,050○ 消耗品費
443,073
○ 施設補修費
833,490
○ 熱水費
6,726,334
○ 燃料費
1,323
○ 施設 他修繕料
1,201,730 12役務費
546,000 412,424 0 0 133,576○ 手数料
412,424 13委 料
20,663,000 20,219,384 0 0 443,616○ 管理委 料
17,751,000
○ 保 委 料
1,260,210
○ 清掃委 料
367,500
○ 除草委 料
840,674 14使用料及
223,000 116,349 0 0 106,651○ 使用料
93,984
借料 ○ 信料
22,365 18備品購入
88,000 85,260 0 0 2,740○ 器具購入費
85,260
費 ○江 庁舎維
35,029,000 30,813,774 0 0 4,215,226
持管理経費
11需用費
13,673,996 11,910,374 0 0 1,763,622○ 消耗品費
344,137
○ 施設補修費
598,500
○ 熱水費
9,072,651
○ 燃料費
19,960
○ 器具修繕料
5,880
○ 施設 他修繕料
1,869,246 12役務費
881,000 802,920 0 0 78,080○ 手数料
802,920
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
13委 料
15,273,004 13,753,054 0 0 1,519,950○ 管理委 料
4,377,450
○ 保 委 料
5,229,210
○ 警備委 料
471,744
○ 清掃委 料
3,674,650 14使用料及
201,000 199,926 0 0 1,074○ 使用料
20,460
借料 ○ 借 料
149,646
○ 信料
29,820 15工 請
5,000,000 4,147,500 0 0 852,500○ 工 請 費
4,147,500
費
○ 細
17,000,000 15,225,000 0 0 1,775,000
庁舎 施設修繕 業 繰越明 許
15工 請
17,000,000 15,225,000 0 0 1,775,000○ 改修工 請 費 費
15,225,000 6 調整基金積
18,303,000 50,853,000 0 0 69,156,000 64,089,111 0 0 5,066,889
立金 ○ 調整基
69,156,000 64,089,111 0 0 5,066,889
金積立 業
25積立金
69,156,000 64,089,111 0 0 5,066,889○ 基金積立金
64,089,111 7企 費
136,470,000 1,100,000,000 0 0 1,236,470,000 1,219,927,031 0 0 16,542,969
○ 策推進業
7,416,000 6,262,202 0 0 1,153,798
務経費
1報酬
1,264,000 550,600 0 0 713,400○ 委員等報酬
550,600 8報償費
297,000 0 0 0 297,000 9旅費
310,000 245,310 0 0 64,690○ 一般旅費
245,310 11需用費
922,375 903,239 0 0 19,136○ 消耗品費
717,999
○ 自動車燃料費
50,223
○ 食糧費
11,662
○ 自動車修繕料
94,375
○ 器具修繕料
28,980 12役務費
2,520,000 2,520,000 0 0 0○ 情報通信費
2,520,000 19 担金
2,069,000 2,013,053 0 0 55,947○ 担金
2,013,053
補助及 交付金
27 課費
33,625 30,000 0 0 3,625○ 自動車 税
30,000
○ 策研究業
221,000 43,779 0 0 177,221
務経費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
9旅費
141,000 13,330 0 0 127,670○ 一般旅費
13,330 11需用費
80,000 30,449 0 0 49,551○ 消耗品費
30,449
○大 広域市
35,185,000 35,184,574 0 0 426
圏組 担 業
19 担金
35,185,000 35,184,574 0 0 426○ 組 担金
35,184,574
補助及 交付金 ○ 共施設建
1,100,002,000 1,100,000,885 0 0 1,115
設基金積立 業
25積立金
1,100,002,000 1,100,000,885 0 0 1,115○ 基金積立金
1,100,000,885
○総 交通体
46,819,000 44,677,813 0 0 2,141,187
系整備 進 業
8報償費
802,000 192,400 0 0 609,600○ 謝金
192,400 11需用費
15,000 8,868 0 0 6,132○ 食糧費
8,868 13委 料
2,500,000 1,822,695 0 0 677,305○ 委 料
1,822,695 14使用料及
2,000 2,000 0 0 0○ 土地借 料
2,000
借料
19 担金
43,500,000 42,651,850 0 0 848,150○ 補助金
42,651,850
補助及 交付金 ○
284,000 77,680 0 0 206,320
ン 業
7 金
30,000 11,640 0 0 18,360○ 臨時職員 金
11,640 8報償費
36,000 0 0 0 36,000 11需用費
212,000 62,460 0 0 149,540○ 消耗品費
6,300
○ 食糧費
56,160 14使用料及
6,000 3,580 0 0 2,420○ 使用料
3,580
借料
○ 市
4,506,000 4,500,000 0 0 6,000
民 運動推進 業
11需用費
6,000 0 0 0 6,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
19 担金
4,500,000 4,500,000 0 0 0○ 推進奨励金
4,500,000
補助及 交付金
○ 市
285,000 204,255 0 0 80,745
民 運動推進基 金積立 業
25積立金
285,000 204,255 0 0 80,745○ 基金積立金
204,255
○ 務管理経
580,000 327,317 0 0 252,683
費
1報酬
405,907 171,200 0 0 234,707○ 委員等報酬
171,200 9旅費
19,000 5,260 0 0 13,740○ 一般旅費
5,260 11需用費
155,093 150,857 0 0 4,236○ 消耗品費
149,093
○ 食糧費
1,764
○高 情報
7,350,000 6,891,368 0 0 458,632
推進 業
9旅費
50,000 46,760 0 0 3,240○ 一般旅費
46,760 13委 料
7,300,000 6,844,608 0 0 455,392○ 委 料
6,844,608
○熊谷新時代
2,000,000 1,129,241 0 0 870,759
ち 業
8報償費
2,000,000 1,129,241 0 0 870,759○ 報償金
1,129,241
○市民活動推
5,132,000 4,658,228 0 0 473,772
進 業
8報償費
22,000 0 0 0 22,000 9旅費
40,000 29,350 0 0 10,650○ 一般旅費
29,350 11需用費
1,184,135 1,167,050 0 0 17,085○ 消耗品費
983,367
○ 自動車燃料費
90,135
○ 食糧費
3,920
○ 自動車修繕料
89,628 12役務費
1,371,865 1,203,435 0 0 168,430○ 賠償責任保険料
1,188,210
○ 手数料
15,225 19 担金
2,500,000 2,246,993 0 0 253,007○ 補助金
2,246,993
補助及 交付金
27 課費
14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税
11,400
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
○超 床 ン
2,000,000 1,318,000 0 0 682,000
入 進 補助 業
19 担金
2,000,000 1,318,000 0 0 682,000○ 補助金
1,318,000
補助及 交付金 ○あ
1,400,000 1,183,707 0 0 216,293
あ い ! 熊谷 業
8報償費
30,000 30,000 0 0 0○ 謝金
30,000 11需用費
1,370,000 1,153,707 0 0 216,293○ 消耗品費
891,480
○ 費
262,227
○地
23,290,000 13,467,982 0 0 9,822,018
対応 業
19 担金
23,290,000 13,467,982 0 0 9,822,018○ 担金
13,467,982
補助及 交付金
8 委員会費
786,000 0 0 0 786,000 689,081 0 0 96,919
○ 委員会
786,000 689,081 0 0 96,919
業務経費
1報酬
522,000 515,031 0 0 6,969○ 委員等報酬
515,031 9旅費
91,000 56,050 0 0 34,950○ 費用弁償
27,450
○ 一般旅費
28,600 10交 費
30,000 0 0 0 30,000 11需用費
3,000 0 0 0 3,000 19 担金
140,000 118,000 0 0 22,000○ 担金
118,000
補助及 交付金
9恩給及 職
1,246,000 0 0 0 1,246,000 1,245,200 0 0 800
金費 ○恩給支給
1,246,000 1,245,200 0 0 800
業
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
6恩給及
1,246,000 1,245,200 0 0 800○ 隠料
1,245,200
職 金
10交通 全対策費
27,459,000 0 0 0 27,459,000 25,689,133 0 0 1,769,867
○交通 全対
16,062,000 14,657,419 0 0 1,404,581
策業務経費
1報酬
10,000,000 9,036,100 0 0 963,900○ 報酬
9,036,100 8報償費
48,000 48,000 0 0 0○ 報償金
48,000 9旅費
86,000 44,500 0 0 41,500○ 費用弁償
20,380
○ 一般旅費
24,120 11需用費
1,898,000 1,602,719 0 0 295,281○ 消耗品費
728,994
○ 被服費
384,373
○ 自動車燃料費
206,002
○ 食糧費
78,960
○ 自動車修繕料
204,390 12役務費
42,000 42,000 0 0 0○ 手数料
42,000 14使用料及
60,000 0 0 0 60,000
借料
18備品購入
189,000 189,000 0 0 0○ 器具購入費
189,000
費
19 担金
3,673,000 3,672,500 0 0 500○ 担金
55,500
補助及 ○ 団体補助金
2,577,000
交付金 ○ 交付金
1,040,000 27 課費
66,000 22,600 0 0 43,400○ 自動車 税
22,600
○ 置自転車
9,327,000 8,998,647 0 0 328,353
等対策 業
1報酬
268,000 126,800 0 0 141,200○ 委員等報酬
126,800 9旅費
10,000 5,280 0 0 4,720○ 一般旅費
5,280 11需用費
324,000 271,157 0 0 52,843○ 消耗品費
136,946
○ 費
81,690
○ 燃料費
15,393
○ 食糧費
3,528
○ 施設 他修繕料
33,600 13委 料
8,700,000 8,575,410 0 0 124,590○ 委 料
8,575,410 19 担金
25,000 20,000 0 0 5,000○ 担金
20,000
補助及 交付金 ○交通災害共
2,070,000 2,033,067 0 0 36,933
済 業
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
7 金
600,000 595,980 0 0 4,020○ 臨時職員 金
595,980 8報償費
1,320,000 1,290,960 0 0 29,040○ 奨励金
1,290,960 9旅費
3,000 2,630 0 0 370○ 一般旅費
2,630 11需用費
20,000 17,812 0 0 2,188○ 消耗品費
17,812 12役務費
127,000 125,685 0 0 1,315○ 手数料
125,685 11人権 策費
60,288,000 0 0 0 60,288,000 56,904,085 0 0 3,383,915
○人件費
693,000 669,796 0 0 23,204 4共済費
693,000 669,796 0 0 23,204○ 用保険料
31,000
○ 健 保険 厚生 金保険料
638,796
○人権 策業
4,953,000 4,132,517 0 0 820,483
務経費
1報酬
1,724,000 1,634,500 0 0 89,500○ 委員等報酬
74,500
○ 務嘱 報酬
1,560,000 8報償費
117,000 47,000 0 0 70,000○ 報償金
47,000 9旅費
1,515,000 1,035,120 0 0 479,880○ 費用弁償
436,320
○ 一般旅費
598,800 11需用費
1,328,000 1,155,897 0 0 172,103○ 消耗品費
928,207
○ 費
149,996
○ 自動車燃料費
59,371
○ 自動車修繕料
18,323 12役務費
1,000 0 0 0 1,000 19 担金
268,000 260,000 0 0 8,000○ 担金
200,000
補助及 ○ 研修等 担金
60,000
交付金 ○人権問 啓
2,870,000 2,500,104 0 0 369,896
業
8報償費
135,000 82,220 0 0 52,780○ 謝金
82,220 11需用費
1,581,766 1,524,599 0 0 57,167○ 消耗品費
1,038,766
○ 費
351,483
○ 食糧費
1,000
○ 施設 他修繕料
133,350 12役務費
21,000 21,000 0 0 0○ 手数料
21,000 13委 料
621,234 454,700 0 0 166,534○ 委 料
454,700 14使用料及
290,000 261,500 0 0 28,500○ 使用料
167,000
借料 ○ 借 料
94,500 18備品購入
221,000 156,085 0 0 64,915○ 器具購入費
156,085
費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 和対策
38,760,000 37,787,000 0 0 973,000
業振興補助 業
19 担金
38,760,000 37,787,000 0 0 973,000○ 補助金
37,787,000
補助及 交付金 ○人権擁護業
1,254,000 1,188,871 0 0 65,129
務経費
9旅費
50,000 42,300 0 0 7,700○ 一般旅費
42,300 11需用費
189,000 131,971 0 0 57,029○ 消耗品費
131,971 19 担金
1,015,000 1,014,600 0 0 400○ 担金
1,014,600
補助及 交付金 ○隣保館管理
11,758,000 10,625,797 0 0 1,132,203
運営経費
1報酬
3,188,000 3,172,300 0 0 15,700○ 委員等報酬
52,300
○ 務嘱 報酬
3,120,000 8報償費
300,000 300,000 0 0 0○ 講師等謝金
300,000 9旅費
212,000 138,590 0 0 73,410○ 費用弁償
125,970
○ 一般旅費
12,620 11需用費
7,286,000 6,315,237 0 0 970,763○ 消耗品費
166,760
○ 費
8,820
○ 施設補修費
5,197,500
○ 熱水費
845,947
○ 食糧費
2,760
○ 施設 他修繕料
93,450 12役務費
100,000 73,183 0 0 26,817○ 情報通信費
37,233
○ 手数料
35,950 13委 料
360,000 347,245 0 0 12,755○ 調査委 料
109,000
○ 保 委 料
66,360
○ 清掃委 料
171,885 14使用料及
137,000 119,242 0 0 17,758○ 使用料
27,720
借料 ○ 務機器借 料
91,522 19 担金
175,000 160,000 0 0 15,000○ 担金
145,000
補助及 ○ 研修等 担金
15,000
交付金
12情報管理費
331,740,000 0 0 0 331,740,000 303,841,713 0 0 27,898,287
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
○情報管理業
331,740,000 303,841,713 0 0 27,898,287
務経費
9旅費
145,000 142,630 0 0 2,370○ 一般旅費
47,590
○ 研修旅費
95,040 11需用費
9,220,000 7,372,198 0 0 1,847,802○ 消耗品費
5,344,963
○ 費
1,457,348
○ 器具修繕料
569,887 12役務費
40,804,000 40,037,298 0 0 766,702○ 情報通信費
39,749,709
○ 手数料
287,589 13委 料
115,245,000 110,523,564 0 0 4,721,436○ 委 料
70,148,394
○ 作成委 料
1,111,950
○ 保 委 料
39,263,220 14使用料及
166,026,000 145,466,023 0 0 20,559,977○ 使用料
49,967,788
借料 ○ 借 料
3,622,752
○ 情報機器借 料
91,875,483 19 担金
300,000 300,000 0 0 0○ 担金
300,000
補助及 交付金
13男女共 参 推
12,860,000 0 0 3,900 12,863,900 12,059,374 0 0 804,526
進 ン 費 ○人件費
464,900 464,900 0 0 0○ 項 1目人件費 予 算流用
3,900 4共済費
464,900 464,900 0 0 0○ 用保険料
31,000
○ 健 保険 厚生 金保険料
433,900
○男女共 参
5,984,000 5,431,364 0 0 552,636
推進 業
1報酬
3,322,000 3,246,800 0 0 75,200○ 委員等報酬
126,800
○ 務嘱 報酬
3,120,000 8報償費
605,000 508,220 0 0 96,780○ 講師等謝金
317,000
○ 弁護士謝金
94,500
○ 謝金
96,720 9旅費
120,000 93,740 0 0 26,260○ 費用弁償
32,210
○ 一般旅費
61,530 11需用費
1,183,000 1,079,834 0 0 103,166○ 消耗品費
206,029
○ 費
749,107
○ 自動車燃料費
19,811
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 食糧費
19,194
○ 自動車修繕料
85,693 12役務費
20,000 19,950 0 0 50○ 傷害保険料
19,950 13委 料
400,000 165,720 0 0 234,280○ 委 料
165,720 14使用料及
145,000 129,500 0 0 15,500○ 使用料
129,500
借料
19 担金
180,000 180,000 0 0 0○ 団体補助金
180,000
補助及 交付金
27 課費
9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税
7,600
○男女共 参
6,415,000 6,163,110 0 0 251,890
推進 ン 管理運 営経費
11需用費
692,815 555,128 0 0 137,687○ 消耗品費
69,998
○ 費
840
○ 熱水費
259,590
○ 器具修繕料
98,700
○ 施設 他修繕料
126,000 12役務費
200,000 172,440 0 0 27,560○ 情報通信費
172,440 13委 料
2,079,000 2,012,369 0 0 66,631○ 管理委 料
1,313,825
○ 警備委 料
37,800
○ 清掃委 料
660,744 14使用料及
125,185 125,185 0 0 0○ 務機器借 料
125,185
借料
19 担金
3,258,000 3,257,988 0 0 12○ 担金
3,257,988
補助及 交付金
23償還金
20,000 0 0 0 20,000
利子及 割 料
24投資及
40,000 40,000 0 0 0○ 業務 扱資金
40,000
出資金
14コ ュニ 施
42,497,000 0 0 1,717,950 44,214,950 42,746,078 0 0 1,468,872
設費 ○人件費
232,450 232,450 0 0 0○ 項 1目人件費 予 算流用
450 4共済費
232,450 232,450 0 0 0○ 用保険料
15,500
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
○ 健 保険 厚生 金保険料
216,950
○熊谷コ ュ
9,619,000 9,406,000 0 0 213,000
ニ ン
管理運 営経費
13委 料
9,619,000 9,406,000 0 0 213,000○ 調査委 料
567,000
○ 管理運営委 料
8,839,000
○大 コ ュ
9,513,000 9,021,371 0 0 491,629
ニ ン
管理運 営経費
11需用費
4,057,458 3,920,585 0 0 136,873○ 消耗品費
49,589
○ 施設補修費
829,500
○ 熱水費
2,841,964
○ 施設 他修繕料
199,532 12役務費
377,877 355,745 0 0 22,132○ 情報通信費
57,868
○ 手数料
297,877 13委 料
4,961,333 4,664,637 0 0 296,696○ 調査委 料
198,000
○ 管理委 料
2,118,172
○ 保 委 料
878,115
○ 警備委 料
378,000
○ 清掃委 料
1,092,350 14使用料及
116,332 80,404 0 0 35,928○ 使用料
46,332
借料 ○ 務機器借 料
34,072
○江 コ ュ
1,356,000 1,329,593 0 0 26,407
ニ ン
管理運 営経費
11需用費
651,000 625,356 0 0 25,644○ 消耗品費
5,706
○ 費
16,000
○ 熱水費
568,895
○ 施設 他修繕料
34,755 12役務費
7,000 7,000 0 0 0○ 手数料
7,000 13委 料
698,000 697,237 0 0 763○ 清掃委 料
697,237
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○大 ふ あ
7,986,000 7,563,301 0 0 422,699
い ン 管理運営経 費
1報酬
1,560,000 1,560,000 0 0 0○ 務嘱 報酬
1,560,000 9旅費
39,000 11,520 0 0 27,480○ 費用弁償
11,520 11需用費
2,187,212 1,999,105 0 0 188,107○ 消耗品費
49,828
○ 施設補修費
645,750
○ 熱水費
968,773
○ 燃料費
31,104
○ 施設 他修繕料
303,650 12役務費
308,000 263,632 0 0 44,368○ 情報通信費
81,672
○ 手数料
181,960 13委 料
3,810,180 3,668,450 0 0 141,730○ 調査委 料
51,500
○ 管理委 料
2,163,540
○ 保 委 料
836,010
○ 警備委 料
176,400
○ 清掃委 料
441,000 14使用料及
81,608 60,594 0 0 21,014○ 使用料
16,608
借料 ○ 務機器借 料
29,076
○ 信料
14,910
○市民活動支
15,508,500 15,193,363 0 0 315,137○ 予備費 予算充用 援 ン
1,717,500
管理運営経 費
13委 料
11,991,000 11,991,000 0 0 0○ 管理運営委 料
11,991,000 15工 請
3,517,500 3,202,363 0 0 315,137○ 工 請 費
3,202,363
費
15自転車駐車場費
48,759,000 0 0 0 48,759,000 48,257,336 0 0 501,664
○自転車駐車
48,759,000 48,257,336 0 0 501,664
場維持管理 経費
9旅費
20,000 14,700 0 0 5,300○ 一般旅費
14,700 11需用費
2,465,204 1,975,060 0 0 490,144○ 消耗品費
1,121,272
○ 費
34,812
○ 熱水費
711,246
○ 燃料費
96,180
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
○ 施設 他修繕料
11,550 12役務費
50,000 45,226 0 0 4,774○ 情報通信費
45,226 13委 料
24,657,796 24,657,130 0 0 666○ 管理運営委 料
21,543,334
○ 保 委 料
215,796
○ 警備委 料
2,898,000 14使用料及
21,566,000 21,565,220 0 0 780○ 借 料
21,565,220
借料
16諸費
337,562,000 0 0 0 337,562,000 223,910,188 0 0 113,651,812
○自 会活動
6,850,000 6,839,845 0 0 10,155
推進 業
11需用費
350,000 339,845 0 0 10,155○ 消耗品費
339,845 19 担金
6,500,000 6,500,000 0 0 0○ 交付金
6,500,000
補助及 交付金 ○市税還付
327,000,000 213,387,713 0 0 113,612,287
業
23償還金
327,000,000 213,387,713 0 0 113,612,287○ 還付金
207,122,213
利子及 ○ 還付 算金
6,265,500
割 料 ○自衛官募
77,000 47,630 0 0 29,370
業
9旅費
13,000 2,630 0 0 10,370○ 一般旅費
2,630 11需用費
7,000 0 0 0 7,000 19 担金
57,000 45,000 0 0 12,000○ 担金
45,000
補助及 交付金 ○コ ュニ
510,000 510,000 0 0 0
推 進 業
19 担金
510,000 510,000 0 0 0○ 担金
10,000
補助及 ○ 団体補助金
500,000
交付金 ○ 会所等建
3,125,000 3,125,000 0 0 0
設費補助 業
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
19 担金
3,125,000 3,125,000 0 0 0○ 補助金
3,125,000
補助及 交付金
17 ン
1,449,000 0 0 0 1,449,000 1,220,804 0 0 228,196
ン 推進費 ○
759,000 626,239 0 0 132,761
ン ン 用地活用 業
9旅費
53,000 3,450 0 0 49,550○ 一般旅費
3,450 11需用費
272,000 189,045 0 0 82,955○ 消耗品費
23,682
○ 熱水費
165,363 13委 料
434,000 433,744 0 0 256○ 委 料
433,744
○
690,000 594,565 0 0 95,435
ン ン 建設基金 積立 業
25積立金
690,000 594,565 0 0 95,435○ 基金積立金
594,565 18国 交流推進費
7,852,000 0 0 0 7,852,000 7,640,514 0 0 211,486
○人件費
570,000 565,272 0 0 4,728 4共済費
570,000 565,272 0 0 4,728○ 用保険料
31,000
○ 健 保険 厚生 金保険料
534,272
○国 理解
7,282,000 7,075,242 0 0 206,758
進 業
1報酬
3,953,000 3,952,800 0 0 200○ 務嘱 報酬
3,952,800 8報償費
75,000 25,000 0 0 50,000○ 報償金
25,000 9旅費
107,000 98,730 0 0 8,270○ 費用弁償
81,050
○ 一般旅費
17,680 11需用費
50,000 42,156 0 0 7,844○ 消耗品費
39,982
○ 食糧費
2,174 19 担金
2,600,000 2,600,000 0 0 0○ 補助金
2,600,000
補助及 交付金
25積立金
497,000 356,556 0 0 140,444○ 基金積立金
356,556 19契約管理費
8,672,000 0 0 0 8,672,000 8,128,355 0 0 543,645
○契約業務経
6,364,000 6,206,135 0 0 157,865
費
7 金
310,000 294,980 0 0 15,020○ 臨時職員 金
294,980
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
8報償費
75,000 75,000 0 0 0○ 謝金
75,000 9旅費
39,000 24,780 0 0 14,220○ 一般旅費
24,780 11需用費
369,050 310,360 0 0 58,690○ 消耗品費
163,278
○ 費
5,775
○ 自動車燃料費
62,569
○ 食糧費
1,260
○ 自動車修繕料
77,478 12役務費
124,950 124,950 0 0 0○ 手数料
124,950 13委 料
1,872,000 1,871,856 0 0 144○ 保 委 料
1,871,856 14使用料及
3,560,000 3,492,809 0 0 67,191○ 使用料
97,340
借料 ○ 自動車 他借 料
600
○ 務機器借 料
247,389
○ 情報機器借 料
3,147,480 27 課費
14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税
11,400
○電子入
2,308,000 1,922,220 0 0 385,780
入 業
9旅費
40,000 21,860 0 0 18,140○ 一般旅費
21,860 11需用費
16,000 14,066 0 0 1,934○ 消耗品費
14,066 19 担金
2,252,000 1,886,294 0 0 365,706○ 担金
1,886,294
補助及 交付金
2徴税費
903,372,000 0 0 0 903,372,000 774,256,925 0 0 129,115,075 1税務総務費
708,054,000 0 0 0 708,054,000 607,690,503 0 0 100,363,497
○人件費
685,019,000 588,360,182 0 0 96,658,818 2給料
357,788,000 310,490,502 0 0 47,297,498○ 行 職給
310,490,502 3職員手当
218,583,000 179,384,083 0 0 39,198,917○ 扶養手当
9,165,007
等 ○ 管理職手当
5,120,292
○ 地域手当
9,743,223
○ 居手当
5,049,588
○ 通勤手当
5,943,660
○ 時間外勤務手当
24,504,833
○ 特 勤務手当
5,488,200
○ 期 手当
75,197,904
○ 勤勉手当
39,171,376 4共済費
108,648,000 98,485,597 0 0 10,162,403○ 市 職員共済組 担金
98,253,147
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 第 「項 徴税費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 用保険料
15,500
○ 健 保険 厚生 金保険料
216,950
○税務業務経
23,035,000 19,330,321 0 0 3,704,679
費
1報酬
3,590,000 3,115,800 0 0 474,200○ 務嘱 報酬
3,115,800 9旅費
102,000 51,840 0 0 50,160○ 費用弁償
51,840 10交 費
10,000 0 0 0 10,000 11需用費
2,000 0 0 0 2,000 19 担金
19,331,000 16,162,681 0 0 3,168,319○ 担金
4,462,681
補助及 ○ 務交付金
11,700,000
交付金
2賦課徴 費
195,318,000 0 0 0 195,318,000 166,566,422 0 0 28,751,578
○人件費
3,663,000 3,606,843 0 0 56,157 4共済費
3,663,000 3,606,843 0 0 56,157○ 用保険料
279,000
○ 健 保険 厚生 金保険料
3,327,843
○市民税等賦
52,803,000 41,290,768 0 0 11,512,232
課 業
7 金
3,122,000 2,712,010 0 0 409,990○ 臨時職員 金
2,712,010 9旅費
61,000 49,050 0 0 11,950○ 一般旅費
49,050 11需用費
5,739,000 4,695,864 0 0 1,043,136○ 消耗品費
1,285,683
○ 費
3,146,716
○ 自動車燃料費
63,218
○ 自動車修繕料
194,997
○ 器具修繕料
5,250 12役務費
642,000 320,807 0 0 321,193○ 運搬料
320,807 13委 料
37,851,037 28,129,274 0 0 9,721,763○ 委 料
3,783,937
○ 作成委 料
19,051,200
○ ン 委 料
4,546,513
○ 保 委 料
747,624 14使用料及
5,340,963 5,340,963 0 0 0○ 使用料
4,727,900
借料 ○ 務機器借 料
613,063 24投資及
20,000 20,000 0 0 0○ 務 扱資金
20,000
出資金
27 課費
27,000 22,800 0 0 4,200○ 自動車 税
22,800
第 「款 総務費 第 「項 徴税費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
○資産税等賦
26,940,000 19,682,108 0 0 7,257,892
課 業
7 金
50,000 49,880 0 0 120○ 臨時職員 金
49,880 9旅費
129,000 74,110 0 0 54,890○ 一般旅費
74,110 11需用費
2,804,000 2,122,597 0 0 681,403○ 消耗品費
916,387
○ 費
573,720
○ 自動車燃料費
315,740
○ 自動車修繕料
316,750 13委 料
19,326,000 13,556,707 0 0 5,769,293○ 委 料
10,467,237
○ 作成委 料
2,969,400
○ ン 委 料
120,070 14使用料及
4,067,000 3,466,933 0 0 600,067○ 使用料
321,300
借料 ○ 務機器借 料
465,613
○ 情報機器借 料
2,680,020 18備品購入
365,000 217,081 0 0 147,919○ 器具購入費
217,081
費
19 担金
120,000 120,000 0 0 0○ 担金
120,000
補助及 交付金
24投資及
52,000 52,000 0 0 0○ 務 扱資金
52,000
出資金
27 課費
27,000 22,800 0 0 4,200○ 自動車 税
22,800
○土地評価基
3,000,000 2,877,000 0 0 123,000
礎資料作成 業
13委 料
3,000,000 2,877,000 0 0 123,000○ 委 料
2,877,000
○固定資産
53,500,000 51,155,485 0 0 2,344,515
土地 標準 地鑑定 業
12役務費
53,500,000 51,155,485 0 0 2,344,515○ 手数料
51,155,485
○市税等徴
42,474,000 35,568,875 0 0 6,905,125
業
1報酬
16,609,670 15,814,500 0 0 795,170○ 報酬
15,814,500 7 金
860,000 858,280 0 0 1,720○ 臨時職員 金
858,280 9旅費
811,330 735,230 0 0 76,100○ 費用弁償
631,260
○ 一般旅費
103,970 11需用費
6,760,000 5,302,956 0 0 1,457,044○ 消耗品費
569,650
第 「款 総務費 第 「項 徴税費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 費
2,636,225
○ 自動車燃料費
1,243,660
○ 自動車修繕料
853,421 12役務費
4,076,000 3,273,177 0 0 802,823○ 情報通信費
58,201
○ 手数料
3,214,976 13委 料
10,916,000 7,989,249 0 0 2,926,751○ 委 料
7,490,849
○ ン 委 料
483,175
○ 保 委 料
15,225 14使用料及
460,000 408,483 0 0 51,517○ 自動車 他借 料
200
借料 ○ 務機器借 料
408,283 19 担金
360,000 294,000 0 0 66,000○ 交付金
294,000
補助及 交付金
23償還金
1,000,000 299,400 0 0 700,600○ 還付 算金
299,400
利子及 割 料
24投資及
490,000 490,000 0 0 0○ 務 扱資金
490,000
出資金
27 課費
131,000 103,600 0 0 27,400○ 自動車 税
103,600
○路線価付設
2,100,000 1,995,000 0 0 105,000
業
13委 料
2,100,000 1,995,000 0 0 105,000○ 委 料
1,995,000
○ 緊急 用
10,838,000 10,390,343 0 0 447,657
対策 納税
コ ン
運営 業
11需用費
480,000 412,966 0 0 67,034○ 消耗品費
412,966 12役務費
147,000 134,400 0 0 12,600○ 手数料
134,400 13委 料
9,751,000 9,406,687 0 0 344,313○ 委 料
9,406,687 18備品購入
460,000 436,290 0 0 23,710○ 器具購入費
436,290
費
3戸籍 民基 台帳費
375,074,000 0 0 0 375,074,000 349,932,565 0 0 25,141,435 1戸籍 民基 台
375,074,000 0 0 0 375,074,000 349,932,565 0 0 25,141,435
帳費 ○人件費
304,251,627 280,271,258 0 0 23,980,369○ 目 戸籍等業務経費へ予 算流用
351,373 2給料
161,759,627 150,572,640 0 0 11,186,987○ 行 職給
150,572,640
第 「款 総務費 第 「項 徴税費 第 」項 戸籍 民基 台帳費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
3職員手当
86,409,000 75,709,937 0 0 10,699,063○ 扶養手当
3,617,000
等 ○ 管理職手当
3,856,943
○ 地域手当
4,741,369
○ 居手当
1,154,100
○ 通勤手当
2,589,030
○ 時間外勤務手当
2,579,783
○ 特 勤務手当
185,000
○ 期 手当
37,242,562
○ 勤勉手当
19,744,150 4共済費
56,083,000 53,988,681 0 0 2,094,319○ 市 職員共済組 担金
47,804,705
○ 用保険料
310,000
○ 健 保険 厚生 金保険料
5,873,976
○戸籍等業務
66,769,373 66,769,373 0 0 0○ 目 人件費 予算流用 経費
351,373 1報酬
43,675,800 43,675,800 0 0 0○ 務嘱 報酬
43,675,800 7 金
2,045,940 2,045,940 0 0 0○ 臨時職員 金
2,045,940 9旅費
1,375,883 1,375,883 0 0 0○ 費用弁償
1,297,800
○ 一般旅費
78,083 11需用費
6,199,589 6,199,589 0 0 0○ 消耗品費
3,883,964
○ 費
1,868,757
○ 熱水費
208,551
○ 燃料費
59,660
○ 器具修繕料
131,565
○ 施設 他修繕料
47,092 12役務費
1,707,747 1,707,747 0 0 0○ 情報通信費
1,707,747 13委 料
9,124,920 9,124,920 0 0 0○ 保 委 料
9,124,920 14使用料及
2,100,594 2,100,594 0 0 0○ 使用料
1,073,530
借料 ○ 務機器借 料
1,027,064 18備品購入
33,600 33,600 0 0 0○ 器具購入費
33,600
費
19 担金
85,300 85,300 0 0 0○ 担金
85,300
補助及 交付金
24投資及
420,000 420,000 0 0 0○ 業務 扱資金
420,000
出資金
第 「款 総務費 第 」項 戸籍 民基 台帳費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 民基 台
3,548,000 2,542,917 0 0 1,005,083
帳 ワ
整備 業
11需用費
2,300,000 1,581,300 0 0 718,700○ 消耗品費
1,581,300 13委 料
498,000 414,567 0 0 83,433○ 委 料
67,059
○ 保 委 料
347,508 18備品購入
750,000 547,050 0 0 202,950○ 器具購入費
547,050
費 ○外国人 録
505,000 349,017 0 0 155,983
業
9旅費
30,000 25,100 0 0 4,900○ 一般旅費
25,100 11需用費
470,000 318,917 0 0 151,083○ 消耗品費
119,102
○ 費
199,815 19 担金
5,000 5,000 0 0 0○ 担金
5,000
補助及 交付金
4選挙費
139,566,000 △重,0監0,000 0 △監里里,4」貸 129,927,563 119,855,986 0 0 10,071,577
1選挙管理委員会
57,495,000 0 0 △監里里,4」貸 56,906,563 48,165,397 0 0 8,741,166
費 ○人件費
52,562,563 44,138,641 0 0 8,423,922○ 款 監項 1目人件費へ 予算流用
588,437 2給料
27,917,617 24,018,021 0 0 3,899,596○ 行 職給
24,018,021 3職員手当
16,190,000 12,489,162 0 0 3,700,838○ 扶養手当
464,400
等 ○ 管理職手当
1,222,362
○ 地域手当
771,135
○ 居手当
216,000
○ 通勤手当
378,000
○ 時間外勤務手当
5,312
○ 特 勤務手当
18,500
○ 期 手当
6,131,248
○ 勤勉手当
3,282,205 4共済費
8,454,946 7,631,458 0 0 823,488○ 市 職員共済組 担金
7,631,458
○ 務 運営
2,466,000 2,213,936 0 0 252,064
経費
7 金
104,000 100,620 0 0 3,380○ 臨時職員 金
100,620 9旅費
69,000 41,200 0 0 27,800○ 一般旅費
41,200 11需用費
530,000 309,216 0 0 220,784○ 消耗品費
250,087
第 「款 総務費 第 」項 戸籍 民基 台帳費 第 4項 選挙費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
○ 費
24,622
○ 器具修繕料
34,507 13委 料
1,654,000 1,654,000 0 0 0○ 作成委 料
1,654,000 19 担金
109,000 108,900 0 0 100○ 担金
108,900
補助及 交付金 ○委員会運営
1,878,000 1,812,820 0 0 65,180
経費
1報酬
1,752,000 1,752,000 0 0 0○ 委員等報酬
1,752,000 9旅費
76,000 30,820 0 0 45,180○ 費用弁償
30,820 10交 費
20,000 0 0 0 20,000 19 担金
30,000 30,000 0 0 0○ 担金
30,000
補助及 交付金
2選挙啓 費
108,000 0 0 0 108,000 75,187 0 0 32,813
○選挙啓
108,000 75,187 0 0 32,813
業
9旅費
3,000 2,630 0 0 370○ 一般旅費
2,630 11需用費
65,000 32,557 0 0 32,443○ 消耗品費
32,557 19 担金
40,000 40,000 0 0 0○ 団体補助金
40,000
補助及 交付金
3土地改良 総代
154,000 0 0 0 154,000 139,344 0 0 14,656
選挙費 ○土地改良
154,000 139,344 0 0 14,656
総代選挙 業
1報酬
74,000 74,000 0 0 0○ 報酬
74,000 3職員手当
12,000 0 0 0 12,000
等
9旅費
12,000 10,500 0 0 1,500○ 費用弁償
10,500 11需用費
56,000 54,844 0 0 1,156○ 消耗品費
54,844 4参議院議員通常
62,835,000 △重,0監0,000 0 0 53,785,000 53,775,431 0 0 9,569
選挙費 ○参議院議員
53,785,000 53,775,431 0 0 9,569
通常選挙 業
1報酬
7,398,000 7,397,600 0 0 400○ 報酬
7,397,600
第 「款 総務費 第 4項 選挙費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
3職員手当
22,620,000 22,619,188 0 0 812○ 時間外勤務手当 等
22,619,188 7 金
2,345,000 2,344,360 0 0 640○ 臨時職員 金
2,344,360 8報償費
54,000 54,000 0 0 0○ 報償金
54,000 9旅費
47,000 45,820 0 0 1,180○ 費用弁償
35,630
○ 一般旅費
10,190 11需用費
3,147,000 3,143,965 0 0 3,035○ 消耗品費
1,139,650
○ 費
872,065
○ 自動車燃料費
9,935
○ 食糧費
572,090
○ 器具修繕料
460,225
○ 施設 他修繕料
90,000 12役務費
4,188,000 4,186,504 0 0 1,496○ 郵便料
3,947,053
○ 情報通信費
122,526
○ 手数料
116,925 13委 料
10,800,000 10,799,672 0 0 328○ 委 料
10,799,672 14使用料及
1,963,000 1,962,017 0 0 983○ 使用料
159,900
借料 ○ 借 料
1,182,750
○ 自動車 他借 料
619,367 18備品購入
1,223,000 1,222,305 0 0 695○ 器具購入費
1,222,305
費
5埼玉 議会議員
16,508,000 0 0 0 16,508,000 15,902,153 0 0 605,847
一般選挙費 ○埼玉 議会
16,508,000 15,902,153 0 0 605,847
議員一般選 挙 業
3職員手当
1,300,000 1,116,681 0 0 183,319○ 時間外勤務手当
1,116,681
等
7 金
350,000 336,260 0 0 13,740○ 臨時職員 金
336,260 9旅費
58,000 43,920 0 0 14,080○ 費用弁償
27,000
○ 一般旅費
16,920 11需用費
2,479,274 2,369,371 0 0 109,903○ 消耗品費
1,163,789
○ 費
743,274
○ 自動車燃料費
4,139
○ 器具修繕料
458,169 12役務費
3,980,000 3,797,594 0 0 182,406○ 郵便料
3,717,594
○ 手数料
80,000 13委 料
5,500,000 5,487,327 0 0 12,673○ 委 料
5,487,327
第 「款 総務費 第 4項 選挙費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
14使用料及
84,000 73,500 0 0 10,500○ 自動車 他借 料 借料
73,500 18備品購入
2,756,726 2,677,500 0 0 79,226○ 器具購入費
2,677,500
費
6熊谷市議会議員
2,466,000 0 0 0 2,466,000 1,798,474 0 0 667,526
一般選挙費 ○熊谷市議会
2,466,000 1,798,474 0 0 667,526
議員一般選 挙 業
11需用費
1,819,000 1,798,474 0 0 20,526○ 消耗品費
568,609
○ 費
1,229,865 13委 料
647,000 0 0 0 647,000 5統計調査費
106,214,000 0 0 588,437 106,802,437 92,900,651 0 0 13,901,786 1統計調査総務費
24,092,000 0 0 588,437 24,680,437 24,668,337 0 0 12,100
○人件費
24,650,437 24,650,437 0 0 0○ 款 4項 1目人件費 予算流用
588,437 2給料
13,667,614 13,667,614 0 0 0○ 行 職給
13,667,614 3職員手当
6,638,769 6,638,769 0 0 0○ 扶養手当
303,600
等 ○ 管理職手当
306,341
○ 地域手当
428,321
○ 居手当
54,000
○ 通勤手当
264,160
○ 時間外勤務手当
35,924
○ 特 勤務手当
4,500
○ 期 手当
3,414,693
○ 勤勉手当
1,827,230 4共済費
4,344,054 4,344,054 0 0 0○ 市 職員共済組 担金
4,344,054
○統計業務経
30,000 17,900 0 0 12,100
費
9旅費
19,000 6,900 0 0 12,100○ 一般旅費
6,900 19 担金
11,000 11,000 0 0 0○ 担金
11,000
補助及 交付金
2 民 録異動人
90,000 0 0 0 90,000 87,000 0 0 3,000
口統計費 ○ 民 録異
90,000 87,000 0 0 3,000
動人口統計 業
9旅費
3,000 0 0 0 3,000
第 「款 総務費 第 4項 選挙費 第 監項 統計調査費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
11需用費
87,000 87,000 0 0 0○ 消耗品費
87,000 3人口動態統計費
156,000 0 0 0 156,000 155,630 0 0 370
○人口動態統
156,000 155,630 0 0 370
計 業
9旅費
3,000 2,630 0 0 370○ 一般旅費
2,630 11需用費
153,000 153,000 0 0 0○ 消耗品費
153,000 4工業統計調査費
1,853,000 0 0 0 1,853,000 1,015,759 0 0 837,241
○工業統計調
1,853,000 1,015,759 0 0 837,241
査 業
1報酬
1,633,000 939,494 0 0 693,506○ 報酬
939,494 7 金
50,000 0 0 0 50,000 8報償費
85,000 56,130 0 0 28,870○ 報償金
56,130 9旅費
5,000 2,300 0 0 2,700○ 一般旅費
2,300 11需用費
68,000 9,815 0 0 58,185○ 消耗品費
6,483
○ 食糧費
3,332 12役務費
12,000 8,020 0 0 3,980○ 郵便料
8,020 5教育統計費
30,000 0 0 0 30,000 29,559 0 0 441
○教育統計
30,000 29,559 0 0 441
業
9旅費
8,000 7,560 0 0 440○ 一般旅費
7,560 11需用費
22,000 21,999 0 0 1○ 消耗品費
21,999 6統計調査員確保
92,000 0 0 0 92,000 44,400 0 0 47,600
対策費 ○統計調査員
92,000 44,400 0 0 47,600
確保対策 業
8報償費
10,000 0 0 0 10,000 9旅費
20,000 10,680 0 0 9,320○ 費用弁償
8,380
○ 一般旅費
2,300 11需用費
29,000 720 0 0 28,280○ 食糧費
720 12役務費
33,000 33,000 0 0 0○ 郵便料
33,000 7経済 ンサ 費
36,000 0 0 0 36,000 0 0 0 36,000
○経済 ンサ
36,000 0 0 0 36,000
業
7 金
25,000 0 0 0 25,000 9旅費
3,000 0 0 0 3,000 11需用費
7,000 0 0 0 7,000 12役務費
1,000 0 0 0 1,000
第 「款 総務費 第 監項 統計調査費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費