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平成22年度熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)

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(1)

1議会費

447,400,000 0 0 0 447,400,000 437,670,600 0 0 9,729,400 1議会費

447,400,000 0 0 0 447,400,000 437,670,600 0 0 9,729,400 1議会費

447,400,000 0 0 0 447,400,000 437,670,600 0 0 9,729,400

○人件費

98,039,857 98,039,857 0 0 0○ 目 議会運営経費 予 算流用

4,517,857 2給料

53,121,773 53,121,773 0 0 0○ 行 職給

50,614,973

○ 技能労務職給

2,506,800 3職員手当

28,079,817 28,079,817 0 0 0○ 扶養手当

2,029,630

等 ○ 管理職手当

2,087,818

○ 地域手当

1,717,152

○ 居手当

786,235

○ 通勤手当

902,670

○ 時間外勤務手当

1,104,597

○ 特 勤務手当

1,500

○ 期 手当

12,899,004

○ 勤勉手当

6,551,211 4共済費

16,838,267 16,838,267 0 0 0○ 市 職員共済組 担金

16,838,267

○ 務 運営

7,964,000 5,782,932 0 0 2,181,068

経費

8報償費

100,000 50,000 0 0 50,000○ 講師等謝金

50,000 9旅費

1,094,000 814,210 0 0 279,790○ 一般旅費

814,210 11需用費

2,208,000 1,905,250 0 0 302,750○ 消耗品費

1,145,104

○ 自動車燃料費

206,338

○ 食糧費

102,437

○ 自動車修繕料

391,521

○ 施設 他修繕料

59,850 12役務費

554,000 428,180 0 0 125,820○ 情報通信費

372,490

○ 手数料

55,690 14使用料及

500,000 309,866 0 0 190,134○ 自動車 他借 料 借料

38,500

○ 務機器借 料

271,366 15工 請

0 0 0 0 0

18備品購入

1,817,000 686,426 0 0 1,130,574○ 器具購入費

671,726

費 ○ 図書購入費

14,700

第 1款 議会費 第 1項 議会費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(2)

19 担金

1,640,000 1,549,000 0 0 91,000○ 担金

1,549,000

補助及 交付金

27 課費

51,000 40,000 0 0 11,000○ 自動車 税

40,000

○議会運営経

341,396,143 333,847,811 0 0 7,548,332○ 目 人件費へ予算流用 費

4,517,857 1報酬

195,328,254 195,328,254 0 0 0○ 議長報酬

6,522,066

○ 副議長報酬

5,655,666

○ 常任委員会委員長等報酬

27,510,039

○ 議員報酬

155,640,483 3職員手当

77,810,889 77,508,480 0 0 302,409○ 議員期 手当

77,508,480

4共済費

32,544,000 32,395,500 0 0 148,500○ 市議会議員共済会 担金

32,395,500 9旅費

9,681,000 7,922,829 0 0 1,758,171○ 費用弁償

7,922,829 10交 費

1,200,000 590,525 0 0 609,475○ 議長交 費

590,525 11需用費

2,794,000 2,632,079 0 0 161,921○ 費

2,632,079 12役務費

305,000 302,844 0 0 2,156○ 郵便料

130,000

○ 情報通信費

127,260

○ 自動車損害保険料

22,470

○ 自動車任意保険料

23,114 13委 料

8,547,000 6,084,529 0 0 2,462,471○ 委 料

6,084,529 14使用料及

236,000 235,872 0 0 128○ 情報機器借 料

235,872

借料

19 担金

12,950,000 10,846,899 0 0 2,103,101○ 常任委員会等交付金 補助及

232,662

交付金 ○ 議員団交付金

577,090

○ 務調査費交付金

10,037,147 2総務費

6,341,667,000 1,505,128,000 17,000,000 1,717,500 7,865,512,500 7,372,380,623 0 650,000 492,481,877 1総務管理費

4,775,609,000 1,514,178,000 17,000,000 1,717,500 6,308,504,500 5,994,554,720 0 650,000 313,299,780 1一般管理費

3,324,878,000 366,272,000 0 △4,」監0 3,691,145,650 3,586,963,442 0 650,000 103,532,208 ○人件費

3,084,165,650 3,029,451,412 0 0 54,714,238○ 項 1」目人件費へ予算 流用

3,900

○ 項 14目人件費へ予算 流用

450 2給料

763,856,000 722,454,069 0 0 41,401,931○ 市長給

11,328,000

第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(3)

○ 副市長給

9,552,000

○ 行 職給

685,099,373

○ 技能労務職給

11,866,900

○ 療職給

4,607,796 3職員手当

2,066,682,000 2,062,618,208 0 0 4,063,792○ 扶養手当

21,891,300

等 ○ 管理職手当

27,007,978

○ 地域手当

23,140,105

○ 居手当

11,004,700

○ 通勤手当

10,057,840

○ 時間外勤務手当

21,825,329

○ 特 勤務手当

691,500

○ 期 手当

185,766,177

○ 勤勉手当

93,606,368

○ 職手当

1,572,453,911

○ 児童手当

7,150,000

○ 子 手当

88,023,000 4共済費

253,627,650 244,379,135 0 0 9,248,515○ 市 職員共済組 担金

228,015,243

○ 地方 務員災害補償基金 担金

10,826,708

○ 用保険料

310,000

○ 健 保険 厚生 金保険料

5,227,184

○秘書業務経

7,527,000 6,406,380 0 0 1,120,620

9旅費

300,000 264,630 0 0 35,370○ 一般旅費

264,630 10交 費

3,000,000 2,130,225 0 0 869,775○ 市長交 費

1,830,225

○ 祭料

300,000 11需用費

1,493,500 1,377,431 0 0 116,069○ 消耗品費

650,541

○ 費

40,845

○ 自動車燃料費

548,838

○ 自動車修繕料

137,207 12役務費

73,500 73,500 0 0 0○ 広告料

73,500 14使用料及

242,000 233,594 0 0 8,406○ 借 料

22,680

借料 ○ 務機器借 料

210,914

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(4)

19 担金

2,418,000 2,327,000 0 0 91,000○ 担金

2,327,000

補助及 交付金 ○庁用物品購

45,000,000 34,327,694 0 0 10,672,306

入等経費

11需用費

42,700,000 32,328,894 0 0 10,371,106○ 消耗品費

2,567,720

○ 被服費

27,514,826

○ 費

1,933,918

○ 食糧費

226,645

○ 器具修繕料

85,785 12役務費

200,000 137,360 0 0 62,640○ 手数料

137,360 18備品購入

2,100,000 1,861,440 0 0 238,560○ 器具購入費

1,861,440

費 ○ 務業務経

110,306,000 83,817,907 0 0 26,488,093

7 金

1,865,000 1,834,380 0 0 30,620○ 臨時職員 金

1,834,380 8報償費

1,932,000 1,302,000 0 0 630,000○ 弁護士謝金

1,302,000 9旅費

100,000 19,620 0 0 80,380○ 一般旅費

19,620 11需用費

5,636,000 4,069,188 0 0 1,566,812○ 消耗品費

1,511,619

○ 自動車燃料費

1,595,660

○ 自動車修繕料

961,909 12役務費

64,575,200 48,363,508 0 0 16,211,692○ 郵便料

28,717,110

○ 情報通信費

16,441,025

○ 自動車損害保険料

632,500

○ 賠償責任保険料

1,115,267

○ 火災保険料

508,022

○ 自動車任意保険料

917,769

○ 手数料

31,815 13委 料

27,562,000 22,327,490 0 0 5,234,510○ 委 料

21,186,373

○ 保 委 料

1,141,117 14使用料及

7,941,000 5,414,721 0 0 2,526,279○ 借 料

2,646,882

借料 ○ 自動車 他借 料

215,450

○ 務機器借 料

2,210,959

○ 信料

341,430 18備品購入

42,800 42,800 0 0 0○ 器具購入費

42,800

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(5)

19 担金

293,000 239,800 0 0 53,200○ 担金

160,000

補助及 ○ 研修等 担金

79,800

交付金

27 課費

359,000 204,400 0 0 154,600○ 自動車 税

204,400

○人 業務経

53,329,000 51,276,730 0 0 2,052,270

1報酬

7,016,000 6,651,089 0 0 364,911○ 委員等報酬

69,000

○ 非常勤嘱 報酬

6,582,089 5災害補償

35,594 35,594 0 0 0○ 療養補償費

35,594

7 金

39,134,295 39,134,295 0 0 0○ 臨時職員 金

39,134,295 8報償費

1,441,705 1,280,000 0 0 161,705○ 謝金

950,000

○ 職慰労金

330,000 9旅費

879,000 792,800 0 0 86,200○ 費用弁償

210,000

○ 一般旅費

582,800 11需用費

1,796,306 1,609,098 0 0 187,208○ 消耗品費

1,406,809

○ 費

168,459

○ 食糧費

33,830 12役務費

2,934,000 1,691,754 0 0 1,242,246○ 手数料

1,691,754 19 担金

92,100 82,100 0 0 10,000○ 担金

25,000

補助及 ○ 研修等 担金

57,100

交付金 ○福利厚生業

44,167,000 42,154,939 0 0 2,012,061

務経費

1報酬

2,100,000 2,100,000 0 0 0○ 産業 報酬

2,100,000 11需用費

632,200 419,801 0 0 212,399○ 消耗品費

83,422

○ 熱水費

33,979

○ 施設 他修繕料

302,400 12役務費

15,717,000 13,917,977 0 0 1,799,023○ 傷害保険料

1,614,800

○ 手数料

12,303,177 13委 料

285,000 284,361 0 0 639○ 除草委 料

284,361 14使用料及

16,416,000 16,416,000 0 0 0○ 土地借 料

16,416,000

借料

19 担金

9,016,800 9,016,800 0 0 0○ 担金

16,800

補助及 ○ 交付金

9,000,000

交付金 ○条例等表彰

1,861,000 1,365,125 0 0 495,875

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(6)

1報酬

149,000 67,100 0 0 81,900○ 委員等報酬

67,100 8報償費

43,000 42,140 0 0 860○ 謝金

42,140 11需用費

1,620,000 1,213,135 0 0 406,865○ 消耗品費

101,290

○ 念品費

1,000,755

○ 費

111,090 14使用料及

49,000 42,750 0 0 6,250○ 使用料

42,750

借料 ○研修業務経

7,749,000 6,033,981 0 0 1,715,019

8報償費

516,600 296,200 0 0 220,400○ 講師等謝金

127,600

○ 謝金

168,600 9旅費

3,202,000 3,038,338 0 0 163,662○ 研修旅費

3,038,338 11需用費

367,000 351,793 0 0 15,207○ 消耗品費

235,958

○ 自動車燃料費

55,525

○ 食糧費

2,250

○ 自動車修繕料

58,060 12役務費

240 240 0 0 0○ 手数料

240 13委 料

1,883,400 791,320 0 0 1,092,080○ 委 料

791,320 14使用料及

12,000 6,400 0 0 5,600○ 使用料

6,400

借料

19 担金

1,758,760 1,542,090 0 0 216,670○ 研修等 担金

1,490,815

補助及 ○ 補助金

51,275

交付金

27 課費

9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税

7,600

○市民生活支

11,316,000 11,043,947 0 0 272,053

援 業

1報酬

7,353,000 7,353,000 0 0 0○ 務嘱 報酬

7,353,000 8報償費

2,045,000 1,892,000 0 0 153,000○ 講師等謝金

162,000

○ 弁護士謝金

1,610,000

○ 税理士謝金

120,000 9旅費

666,000 598,140 0 0 67,860○ 費用弁償

551,980

○ 一般旅費

46,160 11需用費

462,000 459,790 0 0 2,210○ 消耗品費

459,790 12役務費

100,000 92,612 0 0 7,388○ 情報通信費

92,612 14使用料及

310,000 298,070 0 0 11,930○ 務機器借 料

298,070

借料

18備品購入

200,000 170,335 0 0 29,665○ 器具購入費

170,335

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(7)

19 担金

180,000 180,000 0 0 0○ 担金

30,000

補助及 ○ 団体補助金

150,000

交付金 ○職員 職手

17,191,000 13,201,792 0 0 3,989,208

当基金積立 業

25積立金

17,191,000 13,201,792 0 0 3,989,208○ 基金積立金

13,201,792

○ 共用地

54,884,000 54,883,535 0 0 465

行 得特別 会計繰出 業

28繰出金

54,884,000 54,883,535 0 0 465○ 特別会計繰出金

54,883,535

○総 務組

253,000,000 253,000,000 0 0 0

職手当 担金精算 業

23償還金

253,000,000 253,000,000 0 0 0○ 精算金

253,000,000

利子及 割 料 ○

650,000 0 0 650,000 0

消費生 活啓 業

11需用費

650,000 0 0 650,000 0 2文書広報費

131,030,000 △「,重4貸,000 0 0 128,083,000 115,764,388 0 0 12,318,612 ○広報 行

88,393,000 79,247,084 0 0 9,145,916

8報償費

442,000 400,000 0 0 42,000○ 報償金

400,000 9旅費

32,000 15,700 0 0 16,300○ 一般旅費

15,700 11需用費

21,569,000 17,057,509 0 0 4,511,491○ 消耗品費

356,475

○ 費

16,552,941

○ 自動車燃料費

38,110

○ 食糧費

21,656

○ 自動車修繕料

54,087

○ 器具修繕料

34,240 12役務費

4,000 4,000 0 0 0○ 傷害保険料

4,000 13委 料

63,784,000 60,617,125 0 0 3,166,875○ 委 料

59,575,105

○ 保 委 料

1,042,020

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(8)

14使用料及

2,366,000 994,980 0 0 1,371,020○ 情報機器借 料

994,980

借料

18備品購入

145,000 108,170 0 0 36,830○ 器具購入費

108,170

19 担金

42,000 42,000 0 0 0○ 担金

42,000

補助及 交付金

27 課費

9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税

7,600

○ 熊谷

5,000,000 5,000,000 0 0 0

番組 業

13委 料

5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 委 料

5,000,000

○文書管理業

25,342,000 23,029,645 0 0 2,312,355

務経費

7 金

546,960 546,960 0 0 0○ 臨時職員 金

546,960 9旅費

3,000 0 0 0 3,000 11需用費

8,958,040 7,228,154 0 0 1,729,886○ 消耗品費

7,099,019

○ 自動車燃料費

65,260

○ 自動車修繕料

63,875 12役務費

7,000 6,048 0 0 952○ 情報通信費

6,048 13委 料

4,656,000 4,654,287 0 0 1,713○ 委 料

3,965,703

○ 保 委 料

422,100

○ 警備委 料

266,484 14使用料及

11,092,000 10,554,770 0 0 537,230○ 使用料

1,675,800

借料 ○ 務機器借 料

8,878,970 18備品購入

70,000 31,826 0 0 38,174○ 図書購入費

31,826

27 課費

9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税

7,600

○非 和都

830,000 786,446 0 0 43,554

市推進 業

9旅費

9,000 9,000 0 0 0○ 一般旅費

9,000 11需用費

86,000 78,750 0 0 7,250○ 消耗品費

78,750 12役務費

53,000 21,000 0 0 32,000○ 手数料

21,000 14使用料及

38,000 34,430 0 0 3,570○ 自動車 他借 料 借料

22,700

○ 入場料

11,730 25積立金

644,000 643,266 0 0 734○ 基金積立金

643,266

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(9)

○情報 開個

571,000 343,948 0 0 227,052

人情報保護 業

1報酬

239,000 89,300 0 0 149,700○ 委員等報酬

89,300 9旅費

3,780 3,780 0 0 0○ 一般旅費

3,780 11需用費

14,220 14,107 0 0 113○ 消耗品費

14,107 13委 料

32,000 0 0 0 32,000 14使用料及

282,000 236,761 0 0 45,239○ 務機器借 料

236,761

借料 ○市民意識調

2,100,000 1,522,500 0 0 577,500

査 業

13委 料

2,100,000 1,522,500 0 0 577,500○ 委 料

1,522,500

○あ

1,010,000 998,360 0 0 11,640

- A 番組 業

9旅費

5,000 0 0 0 5,000 11需用費

5,000 860 0 0 4,140○ 消耗品費

860 13委 料

1,000,000 997,500 0 0 2,500○ 委 料

997,500

○ 緊急 用

4,837,000 4,836,405 0 0 595

対策 広報 電子 業

13委 料

4,837,000 4,836,405 0 0 595○ 委 料

4,836,405 3 管理費

5,707,000 0 0 0 5,707,000 4,486,137 0 0 1,220,863

○ 業務経

1,202,000 813,624 0 0 388,376

9旅費

100,000 46,270 0 0 53,730○ 一般旅費

46,270 11需用費

436,000 336,564 0 0 99,436○ 消耗品費

336,564 14使用料及

666,000 430,790 0 0 235,210○ 務機器借 料

430,790

借料 ○減債基金積

4,505,000 3,672,513 0 0 832,487

立 業

25積立金

4,505,000 3,672,513 0 0 832,487○ 基金積立金

3,672,513 4会計管理費

43,077,000 0 0 0 43,077,000 39,970,867 0 0 3,106,133

○人件費

1,616,000 1,515,498 0 0 100,502 4共済費

1,616,000 1,515,498 0 0 100,502○ 用保険料

93,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(10)

○ 健 保険 厚生 金保険料

1,422,498

○会計業務経

28,856,000 27,639,409 0 0 1,216,591

1報酬

10,865,480 10,140,000 0 0 725,480○ 務嘱 報酬

10,140,000 7 金

344,000 324,220 0 0 19,780○ 臨時職員 金

324,220 9旅費

428,520 409,640 0 0 18,880○ 費用弁償

395,520

○ 一般旅費

14,120 11需用費

13,986,000 13,647,852 0 0 338,148○ 消耗品費

13,329,387

○ 費

318,465 12役務費

1,189,000 1,182,323 0 0 6,677○ 動産保険料

468,653

○ 手数料

713,670 13委 料

632,000 574,280 0 0 57,720○ 委 料

574,280 14使用料及

356,000 340,599 0 0 15,401○ 使用料

126,000

借料 ○ 務機器借 料

214,599 18備品購入

299,000 264,495 0 0 34,505○ 器具購入費

264,495

19 担金

6,000 6,000 0 0 0○ 担金

6,000

補助及 交付金

24投資及

750,000 750,000 0 0 0○ 務 扱資金

750,000

出資金 ○会計業務効

12,605,000 10,815,960 0 0 1,789,040

率 推進 業

12役務費

150,000 43,359 0 0 106,641○ 手数料

43,359 13委 料

12,300,000 10,657,416 0 0 1,642,584○ 委 料

9,360,666

○ 作成委 料

1,296,750 18備品購入

155,000 115,185 0 0 39,815○ 器具購入費

115,185

5 産管理費

234,974,000 0 17,000,000 0 251,974,000 231,021,883 0 0 20,952,117

○人件費

790,000 608,535 0 0 181,465 4共済費

790,000 608,535 0 0 181,465○ 用保険料

62,000

○ 健 保険 厚生 金保険料

546,535

○ 産管理業

12,580,000 10,522,291 0 0 2,057,709

務経費

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(11)

9旅費

40,000 25,750 0 0 14,250○ 一般旅費

25,750 11需用費

458,000 278,228 0 0 179,772○ 消耗品費

121,606

○ 自動車燃料費

56,852

○ 自動車修繕料

50,000

○ 施設 他修繕料

49,770 12役務費

1,963,000 1,868,500 0 0 94,500○ 手数料

1,868,500 13委 料

7,593,000 5,874,797 0 0 1,718,203○ 委 料

245,250

○ 測 委 料

1,387,631

○ 管理委 料

513,150

○ 除草委 料

3,728,766 14使用料及

300,000 288,904 0 0 11,096○ 土地借 料

288,904

借料

16原 料費

20,000 0 0 0 20,000 19 担金

2,197,000 2,178,512 0 0 18,488○ 担金

1,481,632

補助及 ○ 益者 担金

696,880

交付金

27 課費

9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税

7,600

○ 庁舎維持

137,604,000 129,791,989 0 0 7,812,011

管理経費

1報酬

5,331,000 4,219,900 0 0 1,111,100○ 務嘱 報酬

4,219,900 9旅費

57,400 57,400 0 0 0○ 費用弁償

54,400

○ 一般旅費

3,000 11需用費

48,160,372 47,902,052 0 0 258,320○ 消耗品費

834,893

○ 施設補修費

2,917,254

○ 熱水費

42,056,877

○ 燃料費

98,700

○ 器具修繕料

40,383

○ 施設 他修繕料

1,953,945 12役務費

642,888 642,888 0 0 0○ 手数料

642,888 13委 料

72,622,340 68,965,389 0 0 3,656,951○ 管理委 料

60,359,305

○ 保 委 料

8,606,084 14使用料及

290,000 286,860 0 0 3,140○ 使用料

13,860

借料 ○ 借 料

273,000 15工 請

10,500,000 7,717,500 0 0 2,782,500○ 改修工 請 費

7,717,500

費 ○大 庁舎維

16,624,000 14,020,927 0 0 2,603,073

持管理経費

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(12)

11需用費

6,711,000 5,816,944 0 0 894,056○ 消耗品費

96,920

○ 熱水費

4,507,935

○ 施設 他修繕料

1,212,089 12役務費

522,000 293,984 0 0 228,016○ 手数料

293,984 13委 料

9,361,000 7,880,179 0 0 1,480,821○ 管理委 料

6,535,200

○ 保 委 料

856,800

○ 清掃委 料

333,900

○ 除草委 料

154,279 14使用料及

30,000 29,820 0 0 180○ 信料

29,820

借料 ○妻 庁舎維

32,347,000 30,039,367 0 0 2,307,633

持管理経費

11需用費

10,827,000 9,205,950 0 0 1,621,050○ 消耗品費

443,073

○ 施設補修費

833,490

○ 熱水費

6,726,334

○ 燃料費

1,323

○ 施設 他修繕料

1,201,730 12役務費

546,000 412,424 0 0 133,576○ 手数料

412,424 13委 料

20,663,000 20,219,384 0 0 443,616○ 管理委 料

17,751,000

○ 保 委 料

1,260,210

○ 清掃委 料

367,500

○ 除草委 料

840,674 14使用料及

223,000 116,349 0 0 106,651○ 使用料

93,984

借料 ○ 信料

22,365 18備品購入

88,000 85,260 0 0 2,740○ 器具購入費

85,260

費 ○江 庁舎維

35,029,000 30,813,774 0 0 4,215,226

持管理経費

11需用費

13,673,996 11,910,374 0 0 1,763,622○ 消耗品費

344,137

○ 施設補修費

598,500

○ 熱水費

9,072,651

○ 燃料費

19,960

○ 器具修繕料

5,880

○ 施設 他修繕料

1,869,246 12役務費

881,000 802,920 0 0 78,080○ 手数料

802,920

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(13)

13委 料

15,273,004 13,753,054 0 0 1,519,950○ 管理委 料

4,377,450

○ 保 委 料

5,229,210

○ 警備委 料

471,744

○ 清掃委 料

3,674,650 14使用料及

201,000 199,926 0 0 1,074○ 使用料

20,460

借料 ○ 借 料

149,646

○ 信料

29,820 15工 請

5,000,000 4,147,500 0 0 852,500○ 工 請 費

4,147,500

○ 細

17,000,000 15,225,000 0 0 1,775,000

庁舎 施設修繕 業 繰越明 許

15工 請

17,000,000 15,225,000 0 0 1,775,000○ 改修工 請 費 費

15,225,000 6 調整基金積

18,303,000 50,853,000 0 0 69,156,000 64,089,111 0 0 5,066,889

立金 ○ 調整基

69,156,000 64,089,111 0 0 5,066,889

金積立 業

25積立金

69,156,000 64,089,111 0 0 5,066,889○ 基金積立金

64,089,111 7企 費

136,470,000 1,100,000,000 0 0 1,236,470,000 1,219,927,031 0 0 16,542,969

○ 策推進業

7,416,000 6,262,202 0 0 1,153,798

務経費

1報酬

1,264,000 550,600 0 0 713,400○ 委員等報酬

550,600 8報償費

297,000 0 0 0 297,000 9旅費

310,000 245,310 0 0 64,690○ 一般旅費

245,310 11需用費

922,375 903,239 0 0 19,136○ 消耗品費

717,999

○ 自動車燃料費

50,223

○ 食糧費

11,662

○ 自動車修繕料

94,375

○ 器具修繕料

28,980 12役務費

2,520,000 2,520,000 0 0 0○ 情報通信費

2,520,000 19 担金

2,069,000 2,013,053 0 0 55,947○ 担金

2,013,053

補助及 交付金

27 課費

33,625 30,000 0 0 3,625○ 自動車 税

30,000

○ 策研究業

221,000 43,779 0 0 177,221

務経費

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(14)

9旅費

141,000 13,330 0 0 127,670○ 一般旅費

13,330 11需用費

80,000 30,449 0 0 49,551○ 消耗品費

30,449

○大 広域市

35,185,000 35,184,574 0 0 426

圏組 担 業

19 担金

35,185,000 35,184,574 0 0 426○ 組 担金

35,184,574

補助及 交付金 ○ 共施設建

1,100,002,000 1,100,000,885 0 0 1,115

設基金積立 業

25積立金

1,100,002,000 1,100,000,885 0 0 1,115○ 基金積立金

1,100,000,885

○総 交通体

46,819,000 44,677,813 0 0 2,141,187

系整備 進 業

8報償費

802,000 192,400 0 0 609,600○ 謝金

192,400 11需用費

15,000 8,868 0 0 6,132○ 食糧費

8,868 13委 料

2,500,000 1,822,695 0 0 677,305○ 委 料

1,822,695 14使用料及

2,000 2,000 0 0 0○ 土地借 料

2,000

借料

19 担金

43,500,000 42,651,850 0 0 848,150○ 補助金

42,651,850

補助及 交付金 ○

284,000 77,680 0 0 206,320

ン 業

7 金

30,000 11,640 0 0 18,360○ 臨時職員 金

11,640 8報償費

36,000 0 0 0 36,000 11需用費

212,000 62,460 0 0 149,540○ 消耗品費

6,300

○ 食糧費

56,160 14使用料及

6,000 3,580 0 0 2,420○ 使用料

3,580

借料

○ 市

4,506,000 4,500,000 0 0 6,000

民 運動推進 業

11需用費

6,000 0 0 0 6,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(15)

19 担金

4,500,000 4,500,000 0 0 0○ 推進奨励金

4,500,000

補助及 交付金

○ 市

285,000 204,255 0 0 80,745

民 運動推進基 金積立 業

25積立金

285,000 204,255 0 0 80,745○ 基金積立金

204,255

○ 務管理経

580,000 327,317 0 0 252,683

1報酬

405,907 171,200 0 0 234,707○ 委員等報酬

171,200 9旅費

19,000 5,260 0 0 13,740○ 一般旅費

5,260 11需用費

155,093 150,857 0 0 4,236○ 消耗品費

149,093

○ 食糧費

1,764

○高 情報

7,350,000 6,891,368 0 0 458,632

推進 業

9旅費

50,000 46,760 0 0 3,240○ 一般旅費

46,760 13委 料

7,300,000 6,844,608 0 0 455,392○ 委 料

6,844,608

○熊谷新時代

2,000,000 1,129,241 0 0 870,759

ち 業

8報償費

2,000,000 1,129,241 0 0 870,759○ 報償金

1,129,241

○市民活動推

5,132,000 4,658,228 0 0 473,772

進 業

8報償費

22,000 0 0 0 22,000 9旅費

40,000 29,350 0 0 10,650○ 一般旅費

29,350 11需用費

1,184,135 1,167,050 0 0 17,085○ 消耗品費

983,367

○ 自動車燃料費

90,135

○ 食糧費

3,920

○ 自動車修繕料

89,628 12役務費

1,371,865 1,203,435 0 0 168,430○ 賠償責任保険料

1,188,210

○ 手数料

15,225 19 担金

2,500,000 2,246,993 0 0 253,007○ 補助金

2,246,993

補助及 交付金

27 課費

14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税

11,400

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(16)

○超 床 ン

2,000,000 1,318,000 0 0 682,000

入 進 補助 業

19 担金

2,000,000 1,318,000 0 0 682,000○ 補助金

1,318,000

補助及 交付金 ○あ

1,400,000 1,183,707 0 0 216,293

あ い ! 熊谷 業

8報償費

30,000 30,000 0 0 0○ 謝金

30,000 11需用費

1,370,000 1,153,707 0 0 216,293○ 消耗品費

891,480

○ 費

262,227

○地

23,290,000 13,467,982 0 0 9,822,018

対応 業

19 担金

23,290,000 13,467,982 0 0 9,822,018○ 担金

13,467,982

補助及 交付金

8 委員会費

786,000 0 0 0 786,000 689,081 0 0 96,919

○ 委員会

786,000 689,081 0 0 96,919

業務経費

1報酬

522,000 515,031 0 0 6,969○ 委員等報酬

515,031 9旅費

91,000 56,050 0 0 34,950○ 費用弁償

27,450

○ 一般旅費

28,600 10交 費

30,000 0 0 0 30,000 11需用費

3,000 0 0 0 3,000 19 担金

140,000 118,000 0 0 22,000○ 担金

118,000

補助及 交付金

9恩給及 職

1,246,000 0 0 0 1,246,000 1,245,200 0 0 800

金費 ○恩給支給

1,246,000 1,245,200 0 0 800

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(17)

6恩給及

1,246,000 1,245,200 0 0 800○ 隠料

1,245,200

職 金

10交通 全対策費

27,459,000 0 0 0 27,459,000 25,689,133 0 0 1,769,867

○交通 全対

16,062,000 14,657,419 0 0 1,404,581

策業務経費

1報酬

10,000,000 9,036,100 0 0 963,900○ 報酬

9,036,100 8報償費

48,000 48,000 0 0 0○ 報償金

48,000 9旅費

86,000 44,500 0 0 41,500○ 費用弁償

20,380

○ 一般旅費

24,120 11需用費

1,898,000 1,602,719 0 0 295,281○ 消耗品費

728,994

○ 被服費

384,373

○ 自動車燃料費

206,002

○ 食糧費

78,960

○ 自動車修繕料

204,390 12役務費

42,000 42,000 0 0 0○ 手数料

42,000 14使用料及

60,000 0 0 0 60,000

借料

18備品購入

189,000 189,000 0 0 0○ 器具購入費

189,000

19 担金

3,673,000 3,672,500 0 0 500○ 担金

55,500

補助及 ○ 団体補助金

2,577,000

交付金 ○ 交付金

1,040,000 27 課費

66,000 22,600 0 0 43,400○ 自動車 税

22,600

○ 置自転車

9,327,000 8,998,647 0 0 328,353

等対策 業

1報酬

268,000 126,800 0 0 141,200○ 委員等報酬

126,800 9旅費

10,000 5,280 0 0 4,720○ 一般旅費

5,280 11需用費

324,000 271,157 0 0 52,843○ 消耗品費

136,946

○ 費

81,690

○ 燃料費

15,393

○ 食糧費

3,528

○ 施設 他修繕料

33,600 13委 料

8,700,000 8,575,410 0 0 124,590○ 委 料

8,575,410 19 担金

25,000 20,000 0 0 5,000○ 担金

20,000

補助及 交付金 ○交通災害共

2,070,000 2,033,067 0 0 36,933

済 業

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(18)

7 金

600,000 595,980 0 0 4,020○ 臨時職員 金

595,980 8報償費

1,320,000 1,290,960 0 0 29,040○ 奨励金

1,290,960 9旅費

3,000 2,630 0 0 370○ 一般旅費

2,630 11需用費

20,000 17,812 0 0 2,188○ 消耗品費

17,812 12役務費

127,000 125,685 0 0 1,315○ 手数料

125,685 11人権 策費

60,288,000 0 0 0 60,288,000 56,904,085 0 0 3,383,915

○人件費

693,000 669,796 0 0 23,204 4共済費

693,000 669,796 0 0 23,204○ 用保険料

31,000

○ 健 保険 厚生 金保険料

638,796

○人権 策業

4,953,000 4,132,517 0 0 820,483

務経費

1報酬

1,724,000 1,634,500 0 0 89,500○ 委員等報酬

74,500

○ 務嘱 報酬

1,560,000 8報償費

117,000 47,000 0 0 70,000○ 報償金

47,000 9旅費

1,515,000 1,035,120 0 0 479,880○ 費用弁償

436,320

○ 一般旅費

598,800 11需用費

1,328,000 1,155,897 0 0 172,103○ 消耗品費

928,207

○ 費

149,996

○ 自動車燃料費

59,371

○ 自動車修繕料

18,323 12役務費

1,000 0 0 0 1,000 19 担金

268,000 260,000 0 0 8,000○ 担金

200,000

補助及 ○ 研修等 担金

60,000

交付金 ○人権問 啓

2,870,000 2,500,104 0 0 369,896

8報償費

135,000 82,220 0 0 52,780○ 謝金

82,220 11需用費

1,581,766 1,524,599 0 0 57,167○ 消耗品費

1,038,766

○ 費

351,483

○ 食糧費

1,000

○ 施設 他修繕料

133,350 12役務費

21,000 21,000 0 0 0○ 手数料

21,000 13委 料

621,234 454,700 0 0 166,534○ 委 料

454,700 14使用料及

290,000 261,500 0 0 28,500○ 使用料

167,000

借料 ○ 借 料

94,500 18備品購入

221,000 156,085 0 0 64,915○ 器具購入費

156,085

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(19)

○ 和対策

38,760,000 37,787,000 0 0 973,000

業振興補助 業

19 担金

38,760,000 37,787,000 0 0 973,000○ 補助金

37,787,000

補助及 交付金 ○人権擁護業

1,254,000 1,188,871 0 0 65,129

務経費

9旅費

50,000 42,300 0 0 7,700○ 一般旅費

42,300 11需用費

189,000 131,971 0 0 57,029○ 消耗品費

131,971 19 担金

1,015,000 1,014,600 0 0 400○ 担金

1,014,600

補助及 交付金 ○隣保館管理

11,758,000 10,625,797 0 0 1,132,203

運営経費

1報酬

3,188,000 3,172,300 0 0 15,700○ 委員等報酬

52,300

○ 務嘱 報酬

3,120,000 8報償費

300,000 300,000 0 0 0○ 講師等謝金

300,000 9旅費

212,000 138,590 0 0 73,410○ 費用弁償

125,970

○ 一般旅費

12,620 11需用費

7,286,000 6,315,237 0 0 970,763○ 消耗品費

166,760

○ 費

8,820

○ 施設補修費

5,197,500

○ 熱水費

845,947

○ 食糧費

2,760

○ 施設 他修繕料

93,450 12役務費

100,000 73,183 0 0 26,817○ 情報通信費

37,233

○ 手数料

35,950 13委 料

360,000 347,245 0 0 12,755○ 調査委 料

109,000

○ 保 委 料

66,360

○ 清掃委 料

171,885 14使用料及

137,000 119,242 0 0 17,758○ 使用料

27,720

借料 ○ 務機器借 料

91,522 19 担金

175,000 160,000 0 0 15,000○ 担金

145,000

補助及 ○ 研修等 担金

15,000

交付金

12情報管理費

331,740,000 0 0 0 331,740,000 303,841,713 0 0 27,898,287

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(20)

○情報管理業

331,740,000 303,841,713 0 0 27,898,287

務経費

9旅費

145,000 142,630 0 0 2,370○ 一般旅費

47,590

○ 研修旅費

95,040 11需用費

9,220,000 7,372,198 0 0 1,847,802○ 消耗品費

5,344,963

○ 費

1,457,348

○ 器具修繕料

569,887 12役務費

40,804,000 40,037,298 0 0 766,702○ 情報通信費

39,749,709

○ 手数料

287,589 13委 料

115,245,000 110,523,564 0 0 4,721,436○ 委 料

70,148,394

○ 作成委 料

1,111,950

○ 保 委 料

39,263,220 14使用料及

166,026,000 145,466,023 0 0 20,559,977○ 使用料

49,967,788

借料 ○ 借 料

3,622,752

○ 情報機器借 料

91,875,483 19 担金

300,000 300,000 0 0 0○ 担金

300,000

補助及 交付金

13男女共 参 推

12,860,000 0 0 3,900 12,863,900 12,059,374 0 0 804,526

進 ン 費 ○人件費

464,900 464,900 0 0 0○ 項 1目人件費 予 算流用

3,900 4共済費

464,900 464,900 0 0 0○ 用保険料

31,000

○ 健 保険 厚生 金保険料

433,900

○男女共 参

5,984,000 5,431,364 0 0 552,636

推進 業

1報酬

3,322,000 3,246,800 0 0 75,200○ 委員等報酬

126,800

○ 務嘱 報酬

3,120,000 8報償費

605,000 508,220 0 0 96,780○ 講師等謝金

317,000

○ 弁護士謝金

94,500

○ 謝金

96,720 9旅費

120,000 93,740 0 0 26,260○ 費用弁償

32,210

○ 一般旅費

61,530 11需用費

1,183,000 1,079,834 0 0 103,166○ 消耗品費

206,029

○ 費

749,107

○ 自動車燃料費

19,811

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(21)

○ 食糧費

19,194

○ 自動車修繕料

85,693 12役務費

20,000 19,950 0 0 50○ 傷害保険料

19,950 13委 料

400,000 165,720 0 0 234,280○ 委 料

165,720 14使用料及

145,000 129,500 0 0 15,500○ 使用料

129,500

借料

19 担金

180,000 180,000 0 0 0○ 団体補助金

180,000

補助及 交付金

27 課費

9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税

7,600

○男女共 参

6,415,000 6,163,110 0 0 251,890

推進 ン 管理運 営経費

11需用費

692,815 555,128 0 0 137,687○ 消耗品費

69,998

○ 費

840

○ 熱水費

259,590

○ 器具修繕料

98,700

○ 施設 他修繕料

126,000 12役務費

200,000 172,440 0 0 27,560○ 情報通信費

172,440 13委 料

2,079,000 2,012,369 0 0 66,631○ 管理委 料

1,313,825

○ 警備委 料

37,800

○ 清掃委 料

660,744 14使用料及

125,185 125,185 0 0 0○ 務機器借 料

125,185

借料

19 担金

3,258,000 3,257,988 0 0 12○ 担金

3,257,988

補助及 交付金

23償還金

20,000 0 0 0 20,000

利子及 割 料

24投資及

40,000 40,000 0 0 0○ 業務 扱資金

40,000

出資金

14コ ュニ 施

42,497,000 0 0 1,717,950 44,214,950 42,746,078 0 0 1,468,872

設費 ○人件費

232,450 232,450 0 0 0○ 項 1目人件費 予 算流用

450 4共済費

232,450 232,450 0 0 0○ 用保険料

15,500

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(22)

○ 健 保険 厚生 金保険料

216,950

○熊谷コ ュ

9,619,000 9,406,000 0 0 213,000

ニ ン

管理運 営経費

13委 料

9,619,000 9,406,000 0 0 213,000○ 調査委 料

567,000

○ 管理運営委 料

8,839,000

○大 コ ュ

9,513,000 9,021,371 0 0 491,629

ニ ン

管理運 営経費

11需用費

4,057,458 3,920,585 0 0 136,873○ 消耗品費

49,589

○ 施設補修費

829,500

○ 熱水費

2,841,964

○ 施設 他修繕料

199,532 12役務費

377,877 355,745 0 0 22,132○ 情報通信費

57,868

○ 手数料

297,877 13委 料

4,961,333 4,664,637 0 0 296,696○ 調査委 料

198,000

○ 管理委 料

2,118,172

○ 保 委 料

878,115

○ 警備委 料

378,000

○ 清掃委 料

1,092,350 14使用料及

116,332 80,404 0 0 35,928○ 使用料

46,332

借料 ○ 務機器借 料

34,072

○江 コ ュ

1,356,000 1,329,593 0 0 26,407

ニ ン

管理運 営経費

11需用費

651,000 625,356 0 0 25,644○ 消耗品費

5,706

○ 費

16,000

○ 熱水費

568,895

○ 施設 他修繕料

34,755 12役務費

7,000 7,000 0 0 0○ 手数料

7,000 13委 料

698,000 697,237 0 0 763○ 清掃委 料

697,237

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(23)

○大 ふ あ

7,986,000 7,563,301 0 0 422,699

い ン 管理運営経 費

1報酬

1,560,000 1,560,000 0 0 0○ 務嘱 報酬

1,560,000 9旅費

39,000 11,520 0 0 27,480○ 費用弁償

11,520 11需用費

2,187,212 1,999,105 0 0 188,107○ 消耗品費

49,828

○ 施設補修費

645,750

○ 熱水費

968,773

○ 燃料費

31,104

○ 施設 他修繕料

303,650 12役務費

308,000 263,632 0 0 44,368○ 情報通信費

81,672

○ 手数料

181,960 13委 料

3,810,180 3,668,450 0 0 141,730○ 調査委 料

51,500

○ 管理委 料

2,163,540

○ 保 委 料

836,010

○ 警備委 料

176,400

○ 清掃委 料

441,000 14使用料及

81,608 60,594 0 0 21,014○ 使用料

16,608

借料 ○ 務機器借 料

29,076

○ 信料

14,910

○市民活動支

15,508,500 15,193,363 0 0 315,137○ 予備費 予算充用 援 ン

1,717,500

管理運営経 費

13委 料

11,991,000 11,991,000 0 0 0○ 管理運営委 料

11,991,000 15工 請

3,517,500 3,202,363 0 0 315,137○ 工 請 費

3,202,363

15自転車駐車場費

48,759,000 0 0 0 48,759,000 48,257,336 0 0 501,664

○自転車駐車

48,759,000 48,257,336 0 0 501,664

場維持管理 経費

9旅費

20,000 14,700 0 0 5,300○ 一般旅費

14,700 11需用費

2,465,204 1,975,060 0 0 490,144○ 消耗品費

1,121,272

○ 費

34,812

○ 熱水費

711,246

○ 燃料費

96,180

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(24)

○ 施設 他修繕料

11,550 12役務費

50,000 45,226 0 0 4,774○ 情報通信費

45,226 13委 料

24,657,796 24,657,130 0 0 666○ 管理運営委 料

21,543,334

○ 保 委 料

215,796

○ 警備委 料

2,898,000 14使用料及

21,566,000 21,565,220 0 0 780○ 借 料

21,565,220

借料

16諸費

337,562,000 0 0 0 337,562,000 223,910,188 0 0 113,651,812

○自 会活動

6,850,000 6,839,845 0 0 10,155

推進 業

11需用費

350,000 339,845 0 0 10,155○ 消耗品費

339,845 19 担金

6,500,000 6,500,000 0 0 0○ 交付金

6,500,000

補助及 交付金 ○市税還付

327,000,000 213,387,713 0 0 113,612,287

23償還金

327,000,000 213,387,713 0 0 113,612,287○ 還付金

207,122,213

利子及 ○ 還付 算金

6,265,500

割 料 ○自衛官募

77,000 47,630 0 0 29,370

9旅費

13,000 2,630 0 0 10,370○ 一般旅費

2,630 11需用費

7,000 0 0 0 7,000 19 担金

57,000 45,000 0 0 12,000○ 担金

45,000

補助及 交付金 ○コ ュニ

510,000 510,000 0 0 0

推 進 業

19 担金

510,000 510,000 0 0 0○ 担金

10,000

補助及 ○ 団体補助金

500,000

交付金 ○ 会所等建

3,125,000 3,125,000 0 0 0

設費補助 業

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(25)

19 担金

3,125,000 3,125,000 0 0 0○ 補助金

3,125,000

補助及 交付金

17 ン

1,449,000 0 0 0 1,449,000 1,220,804 0 0 228,196

ン 推進費 ○

759,000 626,239 0 0 132,761

ン ン 用地活用 業

9旅費

53,000 3,450 0 0 49,550○ 一般旅費

3,450 11需用費

272,000 189,045 0 0 82,955○ 消耗品費

23,682

○ 熱水費

165,363 13委 料

434,000 433,744 0 0 256○ 委 料

433,744

690,000 594,565 0 0 95,435

ン ン 建設基金 積立 業

25積立金

690,000 594,565 0 0 95,435○ 基金積立金

594,565 18国 交流推進費

7,852,000 0 0 0 7,852,000 7,640,514 0 0 211,486

○人件費

570,000 565,272 0 0 4,728 4共済費

570,000 565,272 0 0 4,728○ 用保険料

31,000

○ 健 保険 厚生 金保険料

534,272

○国 理解

7,282,000 7,075,242 0 0 206,758

進 業

1報酬

3,953,000 3,952,800 0 0 200○ 務嘱 報酬

3,952,800 8報償費

75,000 25,000 0 0 50,000○ 報償金

25,000 9旅費

107,000 98,730 0 0 8,270○ 費用弁償

81,050

○ 一般旅費

17,680 11需用費

50,000 42,156 0 0 7,844○ 消耗品費

39,982

○ 食糧費

2,174 19 担金

2,600,000 2,600,000 0 0 0○ 補助金

2,600,000

補助及 交付金

25積立金

497,000 356,556 0 0 140,444○ 基金積立金

356,556 19契約管理費

8,672,000 0 0 0 8,672,000 8,128,355 0 0 543,645

○契約業務経

6,364,000 6,206,135 0 0 157,865

7 金

310,000 294,980 0 0 15,020○ 臨時職員 金

294,980

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(26)

8報償費

75,000 75,000 0 0 0○ 謝金

75,000 9旅費

39,000 24,780 0 0 14,220○ 一般旅費

24,780 11需用費

369,050 310,360 0 0 58,690○ 消耗品費

163,278

○ 費

5,775

○ 自動車燃料費

62,569

○ 食糧費

1,260

○ 自動車修繕料

77,478 12役務費

124,950 124,950 0 0 0○ 手数料

124,950 13委 料

1,872,000 1,871,856 0 0 144○ 保 委 料

1,871,856 14使用料及

3,560,000 3,492,809 0 0 67,191○ 使用料

97,340

借料 ○ 自動車 他借 料

600

○ 務機器借 料

247,389

○ 情報機器借 料

3,147,480 27 課費

14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税

11,400

○電子入

2,308,000 1,922,220 0 0 385,780

入 業

9旅費

40,000 21,860 0 0 18,140○ 一般旅費

21,860 11需用費

16,000 14,066 0 0 1,934○ 消耗品費

14,066 19 担金

2,252,000 1,886,294 0 0 365,706○ 担金

1,886,294

補助及 交付金

2徴税費

903,372,000 0 0 0 903,372,000 774,256,925 0 0 129,115,075 1税務総務費

708,054,000 0 0 0 708,054,000 607,690,503 0 0 100,363,497

○人件費

685,019,000 588,360,182 0 0 96,658,818 2給料

357,788,000 310,490,502 0 0 47,297,498○ 行 職給

310,490,502 3職員手当

218,583,000 179,384,083 0 0 39,198,917○ 扶養手当

9,165,007

等 ○ 管理職手当

5,120,292

○ 地域手当

9,743,223

○ 居手当

5,049,588

○ 通勤手当

5,943,660

○ 時間外勤務手当

24,504,833

○ 特 勤務手当

5,488,200

○ 期 手当

75,197,904

○ 勤勉手当

39,171,376 4共済費

108,648,000 98,485,597 0 0 10,162,403○ 市 職員共済組 担金

98,253,147

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 第 「項 徴税費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(27)

○ 用保険料

15,500

○ 健 保険 厚生 金保険料

216,950

○税務業務経

23,035,000 19,330,321 0 0 3,704,679

1報酬

3,590,000 3,115,800 0 0 474,200○ 務嘱 報酬

3,115,800 9旅費

102,000 51,840 0 0 50,160○ 費用弁償

51,840 10交 費

10,000 0 0 0 10,000 11需用費

2,000 0 0 0 2,000 19 担金

19,331,000 16,162,681 0 0 3,168,319○ 担金

4,462,681

補助及 ○ 務交付金

11,700,000

交付金

2賦課徴 費

195,318,000 0 0 0 195,318,000 166,566,422 0 0 28,751,578

○人件費

3,663,000 3,606,843 0 0 56,157 4共済費

3,663,000 3,606,843 0 0 56,157○ 用保険料

279,000

○ 健 保険 厚生 金保険料

3,327,843

○市民税等賦

52,803,000 41,290,768 0 0 11,512,232

課 業

7 金

3,122,000 2,712,010 0 0 409,990○ 臨時職員 金

2,712,010 9旅費

61,000 49,050 0 0 11,950○ 一般旅費

49,050 11需用費

5,739,000 4,695,864 0 0 1,043,136○ 消耗品費

1,285,683

○ 費

3,146,716

○ 自動車燃料費

63,218

○ 自動車修繕料

194,997

○ 器具修繕料

5,250 12役務費

642,000 320,807 0 0 321,193○ 運搬料

320,807 13委 料

37,851,037 28,129,274 0 0 9,721,763○ 委 料

3,783,937

○ 作成委 料

19,051,200

○ ン 委 料

4,546,513

○ 保 委 料

747,624 14使用料及

5,340,963 5,340,963 0 0 0○ 使用料

4,727,900

借料 ○ 務機器借 料

613,063 24投資及

20,000 20,000 0 0 0○ 務 扱資金

20,000

出資金

27 課費

27,000 22,800 0 0 4,200○ 自動車 税

22,800

第 「款 総務費 第 「項 徴税費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(28)

○資産税等賦

26,940,000 19,682,108 0 0 7,257,892

課 業

7 金

50,000 49,880 0 0 120○ 臨時職員 金

49,880 9旅費

129,000 74,110 0 0 54,890○ 一般旅費

74,110 11需用費

2,804,000 2,122,597 0 0 681,403○ 消耗品費

916,387

○ 費

573,720

○ 自動車燃料費

315,740

○ 自動車修繕料

316,750 13委 料

19,326,000 13,556,707 0 0 5,769,293○ 委 料

10,467,237

○ 作成委 料

2,969,400

○ ン 委 料

120,070 14使用料及

4,067,000 3,466,933 0 0 600,067○ 使用料

321,300

借料 ○ 務機器借 料

465,613

○ 情報機器借 料

2,680,020 18備品購入

365,000 217,081 0 0 147,919○ 器具購入費

217,081

19 担金

120,000 120,000 0 0 0○ 担金

120,000

補助及 交付金

24投資及

52,000 52,000 0 0 0○ 務 扱資金

52,000

出資金

27 課費

27,000 22,800 0 0 4,200○ 自動車 税

22,800

○土地評価基

3,000,000 2,877,000 0 0 123,000

礎資料作成 業

13委 料

3,000,000 2,877,000 0 0 123,000○ 委 料

2,877,000

○固定資産

53,500,000 51,155,485 0 0 2,344,515

土地 標準 地鑑定 業

12役務費

53,500,000 51,155,485 0 0 2,344,515○ 手数料

51,155,485

○市税等徴

42,474,000 35,568,875 0 0 6,905,125

1報酬

16,609,670 15,814,500 0 0 795,170○ 報酬

15,814,500 7 金

860,000 858,280 0 0 1,720○ 臨時職員 金

858,280 9旅費

811,330 735,230 0 0 76,100○ 費用弁償

631,260

○ 一般旅費

103,970 11需用費

6,760,000 5,302,956 0 0 1,457,044○ 消耗品費

569,650

第 「款 総務費 第 「項 徴税費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(29)

○ 費

2,636,225

○ 自動車燃料費

1,243,660

○ 自動車修繕料

853,421 12役務費

4,076,000 3,273,177 0 0 802,823○ 情報通信費

58,201

○ 手数料

3,214,976 13委 料

10,916,000 7,989,249 0 0 2,926,751○ 委 料

7,490,849

○ ン 委 料

483,175

○ 保 委 料

15,225 14使用料及

460,000 408,483 0 0 51,517○ 自動車 他借 料

200

借料 ○ 務機器借 料

408,283 19 担金

360,000 294,000 0 0 66,000○ 交付金

294,000

補助及 交付金

23償還金

1,000,000 299,400 0 0 700,600○ 還付 算金

299,400

利子及 割 料

24投資及

490,000 490,000 0 0 0○ 務 扱資金

490,000

出資金

27 課費

131,000 103,600 0 0 27,400○ 自動車 税

103,600

○路線価付設

2,100,000 1,995,000 0 0 105,000

13委 料

2,100,000 1,995,000 0 0 105,000○ 委 料

1,995,000

○ 緊急 用

10,838,000 10,390,343 0 0 447,657

対策 納税

コ ン

運営 業

11需用費

480,000 412,966 0 0 67,034○ 消耗品費

412,966 12役務費

147,000 134,400 0 0 12,600○ 手数料

134,400 13委 料

9,751,000 9,406,687 0 0 344,313○ 委 料

9,406,687 18備品購入

460,000 436,290 0 0 23,710○ 器具購入費

436,290

3戸籍 民基 台帳費

375,074,000 0 0 0 375,074,000 349,932,565 0 0 25,141,435 1戸籍 民基 台

375,074,000 0 0 0 375,074,000 349,932,565 0 0 25,141,435

帳費 ○人件費

304,251,627 280,271,258 0 0 23,980,369○ 目 戸籍等業務経費へ予 算流用

351,373 2給料

161,759,627 150,572,640 0 0 11,186,987○ 行 職給

150,572,640

第 「款 総務費 第 「項 徴税費 第 」項 戸籍 民基 台帳費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(30)

3職員手当

86,409,000 75,709,937 0 0 10,699,063○ 扶養手当

3,617,000

等 ○ 管理職手当

3,856,943

○ 地域手当

4,741,369

○ 居手当

1,154,100

○ 通勤手当

2,589,030

○ 時間外勤務手当

2,579,783

○ 特 勤務手当

185,000

○ 期 手当

37,242,562

○ 勤勉手当

19,744,150 4共済費

56,083,000 53,988,681 0 0 2,094,319○ 市 職員共済組 担金

47,804,705

○ 用保険料

310,000

○ 健 保険 厚生 金保険料

5,873,976

○戸籍等業務

66,769,373 66,769,373 0 0 0○ 目 人件費 予算流用 経費

351,373 1報酬

43,675,800 43,675,800 0 0 0○ 務嘱 報酬

43,675,800 7 金

2,045,940 2,045,940 0 0 0○ 臨時職員 金

2,045,940 9旅費

1,375,883 1,375,883 0 0 0○ 費用弁償

1,297,800

○ 一般旅費

78,083 11需用費

6,199,589 6,199,589 0 0 0○ 消耗品費

3,883,964

○ 費

1,868,757

○ 熱水費

208,551

○ 燃料費

59,660

○ 器具修繕料

131,565

○ 施設 他修繕料

47,092 12役務費

1,707,747 1,707,747 0 0 0○ 情報通信費

1,707,747 13委 料

9,124,920 9,124,920 0 0 0○ 保 委 料

9,124,920 14使用料及

2,100,594 2,100,594 0 0 0○ 使用料

1,073,530

借料 ○ 務機器借 料

1,027,064 18備品購入

33,600 33,600 0 0 0○ 器具購入費

33,600

19 担金

85,300 85,300 0 0 0○ 担金

85,300

補助及 交付金

24投資及

420,000 420,000 0 0 0○ 業務 扱資金

420,000

出資金

第 「款 総務費 第 」項 戸籍 民基 台帳費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(31)

○ 民基 台

3,548,000 2,542,917 0 0 1,005,083

帳 ワ

整備 業

11需用費

2,300,000 1,581,300 0 0 718,700○ 消耗品費

1,581,300 13委 料

498,000 414,567 0 0 83,433○ 委 料

67,059

○ 保 委 料

347,508 18備品購入

750,000 547,050 0 0 202,950○ 器具購入費

547,050

費 ○外国人 録

505,000 349,017 0 0 155,983

9旅費

30,000 25,100 0 0 4,900○ 一般旅費

25,100 11需用費

470,000 318,917 0 0 151,083○ 消耗品費

119,102

○ 費

199,815 19 担金

5,000 5,000 0 0 0○ 担金

5,000

補助及 交付金

4選挙費

139,566,000 △重,0監0,000 0 △監里里,4」貸 129,927,563 119,855,986 0 0 10,071,577

1選挙管理委員会

57,495,000 0 0 △監里里,4」貸 56,906,563 48,165,397 0 0 8,741,166

費 ○人件費

52,562,563 44,138,641 0 0 8,423,922○ 款 監項 1目人件費へ 予算流用

588,437 2給料

27,917,617 24,018,021 0 0 3,899,596○ 行 職給

24,018,021 3職員手当

16,190,000 12,489,162 0 0 3,700,838○ 扶養手当

464,400

等 ○ 管理職手当

1,222,362

○ 地域手当

771,135

○ 居手当

216,000

○ 通勤手当

378,000

○ 時間外勤務手当

5,312

○ 特 勤務手当

18,500

○ 期 手当

6,131,248

○ 勤勉手当

3,282,205 4共済費

8,454,946 7,631,458 0 0 823,488○ 市 職員共済組 担金

7,631,458

○ 務 運営

2,466,000 2,213,936 0 0 252,064

経費

7 金

104,000 100,620 0 0 3,380○ 臨時職員 金

100,620 9旅費

69,000 41,200 0 0 27,800○ 一般旅費

41,200 11需用費

530,000 309,216 0 0 220,784○ 消耗品費

250,087

第 「款 総務費 第 」項 戸籍 民基 台帳費 第 4項 選挙費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(32)

○ 費

24,622

○ 器具修繕料

34,507 13委 料

1,654,000 1,654,000 0 0 0○ 作成委 料

1,654,000 19 担金

109,000 108,900 0 0 100○ 担金

108,900

補助及 交付金 ○委員会運営

1,878,000 1,812,820 0 0 65,180

経費

1報酬

1,752,000 1,752,000 0 0 0○ 委員等報酬

1,752,000 9旅費

76,000 30,820 0 0 45,180○ 費用弁償

30,820 10交 費

20,000 0 0 0 20,000 19 担金

30,000 30,000 0 0 0○ 担金

30,000

補助及 交付金

2選挙啓 費

108,000 0 0 0 108,000 75,187 0 0 32,813

○選挙啓

108,000 75,187 0 0 32,813

9旅費

3,000 2,630 0 0 370○ 一般旅費

2,630 11需用費

65,000 32,557 0 0 32,443○ 消耗品費

32,557 19 担金

40,000 40,000 0 0 0○ 団体補助金

40,000

補助及 交付金

3土地改良 総代

154,000 0 0 0 154,000 139,344 0 0 14,656

選挙費 ○土地改良

154,000 139,344 0 0 14,656

総代選挙 業

1報酬

74,000 74,000 0 0 0○ 報酬

74,000 3職員手当

12,000 0 0 0 12,000

9旅費

12,000 10,500 0 0 1,500○ 費用弁償

10,500 11需用費

56,000 54,844 0 0 1,156○ 消耗品費

54,844 4参議院議員通常

62,835,000 △重,0監0,000 0 0 53,785,000 53,775,431 0 0 9,569

選挙費 ○参議院議員

53,785,000 53,775,431 0 0 9,569

通常選挙 業

1報酬

7,398,000 7,397,600 0 0 400○ 報酬

7,397,600

第 「款 総務費 第 4項 選挙費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(33)

3職員手当

22,620,000 22,619,188 0 0 812○ 時間外勤務手当 等

22,619,188 7 金

2,345,000 2,344,360 0 0 640○ 臨時職員 金

2,344,360 8報償費

54,000 54,000 0 0 0○ 報償金

54,000 9旅費

47,000 45,820 0 0 1,180○ 費用弁償

35,630

○ 一般旅費

10,190 11需用費

3,147,000 3,143,965 0 0 3,035○ 消耗品費

1,139,650

○ 費

872,065

○ 自動車燃料費

9,935

○ 食糧費

572,090

○ 器具修繕料

460,225

○ 施設 他修繕料

90,000 12役務費

4,188,000 4,186,504 0 0 1,496○ 郵便料

3,947,053

○ 情報通信費

122,526

○ 手数料

116,925 13委 料

10,800,000 10,799,672 0 0 328○ 委 料

10,799,672 14使用料及

1,963,000 1,962,017 0 0 983○ 使用料

159,900

借料 ○ 借 料

1,182,750

○ 自動車 他借 料

619,367 18備品購入

1,223,000 1,222,305 0 0 695○ 器具購入費

1,222,305

5埼玉 議会議員

16,508,000 0 0 0 16,508,000 15,902,153 0 0 605,847

一般選挙費 ○埼玉 議会

16,508,000 15,902,153 0 0 605,847

議員一般選 挙 業

3職員手当

1,300,000 1,116,681 0 0 183,319○ 時間外勤務手当

1,116,681

7 金

350,000 336,260 0 0 13,740○ 臨時職員 金

336,260 9旅費

58,000 43,920 0 0 14,080○ 費用弁償

27,000

○ 一般旅費

16,920 11需用費

2,479,274 2,369,371 0 0 109,903○ 消耗品費

1,163,789

○ 費

743,274

○ 自動車燃料費

4,139

○ 器具修繕料

458,169 12役務費

3,980,000 3,797,594 0 0 182,406○ 郵便料

3,717,594

○ 手数料

80,000 13委 料

5,500,000 5,487,327 0 0 12,673○ 委 料

5,487,327

第 「款 総務費 第 4項 選挙費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

(34)

14使用料及

84,000 73,500 0 0 10,500○ 自動車 他借 料 借料

73,500 18備品購入

2,756,726 2,677,500 0 0 79,226○ 器具購入費

2,677,500

6熊谷市議会議員

2,466,000 0 0 0 2,466,000 1,798,474 0 0 667,526

一般選挙費 ○熊谷市議会

2,466,000 1,798,474 0 0 667,526

議員一般選 挙 業

11需用費

1,819,000 1,798,474 0 0 20,526○ 消耗品費

568,609

○ 費

1,229,865 13委 料

647,000 0 0 0 647,000 5統計調査費

106,214,000 0 0 588,437 106,802,437 92,900,651 0 0 13,901,786 1統計調査総務費

24,092,000 0 0 588,437 24,680,437 24,668,337 0 0 12,100

○人件費

24,650,437 24,650,437 0 0 0○ 款 4項 1目人件費 予算流用

588,437 2給料

13,667,614 13,667,614 0 0 0○ 行 職給

13,667,614 3職員手当

6,638,769 6,638,769 0 0 0○ 扶養手当

303,600

等 ○ 管理職手当

306,341

○ 地域手当

428,321

○ 居手当

54,000

○ 通勤手当

264,160

○ 時間外勤務手当

35,924

○ 特 勤務手当

4,500

○ 期 手当

3,414,693

○ 勤勉手当

1,827,230 4共済費

4,344,054 4,344,054 0 0 0○ 市 職員共済組 担金

4,344,054

○統計業務経

30,000 17,900 0 0 12,100

9旅費

19,000 6,900 0 0 12,100○ 一般旅費

6,900 19 担金

11,000 11,000 0 0 0○ 担金

11,000

補助及 交付金

2 民 録異動人

90,000 0 0 0 90,000 87,000 0 0 3,000

口統計費 ○ 民 録異

90,000 87,000 0 0 3,000

動人口統計 業

9旅費

3,000 0 0 0 3,000

第 「款 総務費 第 4項 選挙費 第 監項 統計調査費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(35)

11需用費

87,000 87,000 0 0 0○ 消耗品費

87,000 3人口動態統計費

156,000 0 0 0 156,000 155,630 0 0 370

○人口動態統

156,000 155,630 0 0 370

計 業

9旅費

3,000 2,630 0 0 370○ 一般旅費

2,630 11需用費

153,000 153,000 0 0 0○ 消耗品費

153,000 4工業統計調査費

1,853,000 0 0 0 1,853,000 1,015,759 0 0 837,241

○工業統計調

1,853,000 1,015,759 0 0 837,241

査 業

1報酬

1,633,000 939,494 0 0 693,506○ 報酬

939,494 7 金

50,000 0 0 0 50,000 8報償費

85,000 56,130 0 0 28,870○ 報償金

56,130 9旅費

5,000 2,300 0 0 2,700○ 一般旅費

2,300 11需用費

68,000 9,815 0 0 58,185○ 消耗品費

6,483

○ 食糧費

3,332 12役務費

12,000 8,020 0 0 3,980○ 郵便料

8,020 5教育統計費

30,000 0 0 0 30,000 29,559 0 0 441

○教育統計

30,000 29,559 0 0 441

9旅費

8,000 7,560 0 0 440○ 一般旅費

7,560 11需用費

22,000 21,999 0 0 1○ 消耗品費

21,999 6統計調査員確保

92,000 0 0 0 92,000 44,400 0 0 47,600

対策費 ○統計調査員

92,000 44,400 0 0 47,600

確保対策 業

8報償費

10,000 0 0 0 10,000 9旅費

20,000 10,680 0 0 9,320○ 費用弁償

8,380

○ 一般旅費

2,300 11需用費

29,000 720 0 0 28,280○ 食糧費

720 12役務費

33,000 33,000 0 0 0○ 郵便料

33,000 7経済 ンサ 費

36,000 0 0 0 36,000 0 0 0 36,000

○経済 ンサ

36,000 0 0 0 36,000

7 金

25,000 0 0 0 25,000 9旅費

3,000 0 0 0 3,000 11需用費

7,000 0 0 0 7,000 12役務費

1,000 0 0 0 1,000

第 「款 総務費 第 監項 統計調査費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

参照

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中学生 高校生 若年者 中高年 高齢者 0~5歳 6~15歳 16~18歳 19~39歳 40~65歳

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

年度当初、入所利用者 68 名中 43 名が 65 歳以上(全体の 63%)うち 75 歳以上が 17

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

2018 年、ジョイセフはこれまで以上に SDGs への意識を強く持って活動していく。定款に 定められた 7 つの公益事業すべてが SDGs

 2018年度の実利用者92名 (昨年比+ 7 名) ,男性46%,女 性54%の比率で,年齢は40歳代から100歳代までで,中央 値は79.9歳 (昨年比-2.1歳)

出石成人 出石第2 五色 赤穂 丹南 三木 平均年齢(歳) 43.5 68.3 53.1 48.5 53.4 50.6 最高年齢(歳) 60 88 89 77 87 72 平均障害支援区分 5.5 5.7 5.5 5.2

2. 第199回企業会計基準委員会 (平成22年4月9日)–