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平成 30 年度新宮町一般会計補正予算 平成 30 年度新宮町一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ511,546 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,470,182 千

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(1)

平成30年度新宮町一般会計補正予算

平成30年度新宮町一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによ

る。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ511,546千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,470,182千

円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(継 続 費の 補 正)

第2条 継続費の変更は、「第2表継続費補正」による。

(繰 越 明許 費 )

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第3表繰越明許費」による。

(債 務 負担 行 為の 補 正)

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、

「第4表債務負担行為補正」による。

(地 方 債の 補 正)

第5条 地方債の追加及び変更は、「第5表地方債補正」による。

平成31年3月4日提出

新宮町長 長 﨑 武 利

- 1 -

(2)

12 192,689 △974 191,715 1 負担金 192,689 △974 191,715 13 216,983 1,690 218,673 1 使用料 97,132 1,754 98,886 2 手数料 119,851 △64 119,787 14 2,222,609 △284,362 1,938,247 1 国庫負担金 1,701,532 △8,548 1,692,984 2 国庫補助金 514,906 △275,814 239,092 15 788,189 6,813 795,002 1 県負担金 524,972 6,702 531,674 2 県補助金 213,460 284 213,744 3 委託金 49,757 △173 49,584 18 1,224,370 78,746 1,303,116 1 特別会計繰入金 644 309 953 2 基金繰入金 1,223,726 78,437 1,302,163 19 184,840 161,818 346,658 1 繰越金 184,840 161,818 346,658 20 116,068 25,923 141,991 4 雑入 114,136 25,923 140,059 21 2,146,517 △501,200 1,645,317 1 町債 2,146,517 △501,200 1,645,317 14,981,728 △511,546 14,470,182 計 千円 項 補正前の額 千円 繰越金 補 正 額 千円

第1表  歳入歳出予算補正

歳  入

款 諸収入 町債 歳  入  合  計 2 -分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 県支出金 繰入金

(3)

1 88,818 △2,104 86,714 1 議会費 88,818 △2,104 86,714 2 2,529,322 △3,751 2,525,571 1 総務管理費 2,313,867 △2,871 2,310,996 3 戸籍住民基本台帳費 58,378 △248 58,130 4 選挙費 14,784 40 14,824 5 統計調査費 5,286 △135 5,151 6 監査委員費 5,253 △537 4,716 3 3,813,768 △6,263 3,807,505 1 社会福祉費 1,766,601 △9,851 1,756,750 2 児童福祉費 2,047,167 3,588 2,050,755 4 1,075,542 △12,552 1,062,990 1 保健衛生費 363,533 421 363,954 2 清掃費 712,009 △12,973 699,036 6 79,410 △2,555 76,855 1 農業費 49,136 △513 48,623 3 水産業費 27,824 △2,042 25,782 8 1,500,175 △528,707 971,468 1 土木管理費 66,763 △1,232 65,531 2 道路橋梁費 141,903 △2,605 139,298 4 都市計画費 956,927 △514,288 442,639 5 下水道費 262,403 △5,854 256,549 6 住宅費 59,383 △4,728 54,655 9 511,622 △9,300 502,322 1 消防費 511,622 △9,300 502,322 10 3,908,280 112,534 4,020,814

歳  出

款 計 千円 項 補正前の額 千円 補 正 額 千円 議会費 総務費 民生費 衛生費 農林水産業費 土木費 消防費 教育費 3

(4)

-1 教育総務費 243,139 121,904 365,043 2 小学校費 380,379 3,750 384,129 3 中学校費 2,620,359 1,034 2,621,393 5 幼稚園費 324,626 422 325,048 6 社会教育費 297,930 △14,587 283,343 7 保健体育費 28,473 11 28,484 12 867,841 △29,535 838,306 1 公債費 867,841 △29,535 838,306 13 475,649 △29,313 446,336 1 繰出金 29,313 △29,313 0 2 公営企業支出金 61,234 0 61,234 14,981,728 △511,546 14,470,182 千円 千円 款 項 補正前の額 4 -補 正 額 計 千円 公債費 諸支出金 歳  出  合  計

(5)

第2表  継続費補正

1 変更 (単位:千円)

第3表  繰越明許費

(単位:千円) 6,362 2 総務費 3 戸籍住民基本台 地方公共団体情報システム機構負担金 3,253   帳費 5 -1 教育総務費 8 土木費 4 都市計画費 新宮ふれあいの丘公園整備事業 55,211 1 総務管理費 15,770 30年度 3,748 14,798 30年度 3,489 32年度 5,605 32年度 4,947 6 住宅費 34,659 31年度 24,261 18,900 8 土木費 2 総務費 款 事 業 名 第6次総合計画策 定委託料 町営住宅建築設計 委託料 項 補   正   前 補   正   後 総  額 年 度 年 割 額 総  額 年 度 年 割 額 31年度 13,230 30年度 10,398 30年度 5,670 31年度 6,372 31年度 10 教育費 特別教室等空調設備整備事業 121,500 款 項 事     業     名 金    額

(6)

第4表  債務負担行為補正

1 追加 (単位:千円) 2 変更 (単位:千円) 沖田中央公園清掃等委託料 平成31年度 3,056 各種予防接種委託料(乳幼児予防接種) 平成31年度 95,538 可燃物袋製作委託料 平成31年度 16,666 漁港管理委託料 平成31年度 8,611 平成31年度 2,200 妊婦一般健康診査委託料 平成31年度 37,083 傷害保険料 平成31年度 1,515 コミュニティ活動災害保障保険料 健診予約受付業務委託料 平成31年度 2,492 事     項 期     間 限  度  額 粕屋北部消防組合が平成30年度に発行した 地方債の償還に係る経費 平成31年度から 平成37年度まで 6 -173 JR用地借地料 平成31年度から 平成33年度まで 180 救急医療業務委託料 平成31年度 3,865 各種予防接種委託料(成人予防接種) 平成31年度 17,432 JR新宮中央駅前自由通路昇降機等保守点 検委託料 平成31年度から 平成32年度まで 償還に係る経費を粕屋北部消防 組合規約第12条の規定により算 定した額 道路パトロール委託料 平成31年度 6,059 JR新宮中央駅自由通路等清掃委託料 平成31年度 5,581 補正前に同じ 5,633 事     項 補   正   前 補   正   後 期   間 限度額 期   間 限度額 選挙公報配布委託料 平成31年度 435 補正前に同じ 511

(7)

第5表  地方債補正

1 追加 (単位:千円) 2 変更 (単位:千円) 公 園 整 備 事 業 住 宅 建 設 事 業 公 営 企 業 出 資 債 2,000 都 市 再 生 利率見直し 新 設 中 学 校 においては、当該見直 くは繰上償還または低利債に借り  し後の利率       換えすることができる。     方式で借り入れる政府  銀行その他の場合には、その債 資金及び地方公共団体 権者とその都度協定し記載する。 金融機構資金について、  ただし、町財政の都合により据 利率見直しを行った後 置期間及び償還年限を短縮し若し 限 度 額 起債の方法 利     率 償  還  の  方  法 学校教育施設等整備事業 37,000 証書借入 年3.0%以内  政府資金については、その融資  ただし、利率見直し 条件による。          起 債 の 目 的 じ ん 芥 処 理 施 設 除 却 事 業 利率見直し よる。    起 債 の 方  法 利   率 償還の方法 限 度 額 起債の目的 補     正     前 補    正    後 限 度 額 整 備 事 業 ついては、そ に 同 じ に 同 じ に 同 じ 医 療 機 器 800 証書借入 年3.0%以内  政府資金に 起 債 の 方  法 利  率 償 還 の 方  法 0 700 補 正 前 補 正 前 補 正 前 整 備 事 業 入れる政府 の場合には、 漁 業 施 設 方式で借り  銀行その他 900 0 資金及び地 その債権者と 13,900  ただし、 の融資条件に 整 備 事 業 金について、  ただし、町 社 会 資 本 金融機構資 し記載する。 財政の都合に 整 備 計 画 事 業 を行った後 より据置期間 に借り換えす 防 災 施 設 後の利率  くは繰上償還 整 備 事 業     または低利債 当該見直し を短縮し若し においては、 100 る。     187,600 121,000 97,600 17,500 6,000 1,270,200 27,900 42,000 78,000 0 5,400 1,025,200 及び償還年限 7 -建 設 事 業 ることができ 方公共団体 その都度協定

(8)

1 総  括

(歳  入)

12 分担金及び負担金 192,689 △974 191,715 13 使用料及び手数料 216,983 1,690 218,673 14 国庫支出金 2,222,609 △284,362 1,938,247 15 県支出金 788,189 6,813 795,002 18 繰入金 1,224,370 78,746 1,303,116 19 繰越金 184,840 161,818 346,658 20 諸収入 116,068 25,923 141,991 21 町債 2,146,517 △501,200 1,645,317 14,981,728 △511,546 14,470,182 千円 歳  入  合  計 8 千円 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補 正 額 計

(9)
(10)

(歳  出)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 1 議会費 88,818 △2,104 86,714 △2,104 2 総務費 2,529,322 △3,751 2,525,571 △17,080 20,227 △6,898 3 民生費 3,813,768 △6,263 3,807,505 15,787 220 △22,270 4 衛生費 1,075,542 △12,552 1,062,990 △14,000 1,448 6 農林水産業費 79,410 △2,555 76,855 △1,395 △900 △62 △198 8 土木費 1,500,175 △528,707 971,468 △293,468 △275,800 △157 40,718 9 消防費 511,622 △9,300 502,322 △10 △600 △1,970 △6,720 10 教育費 3,908,280 112,534 4,020,814 18,617 △208,000 50,761 251,156 12 公債費 867,841 △29,535 838,306 △29,535 13 諸支出金 475,649 △29,313 446,336 △1,900 △27,413 14,981,728 △511,546 14,470,182 △277,549 △501,200 69,019 198,184 補 正 額 の 財 源 内 訳 特        定        財        源 一 般 財 源 千円 千円 款 計 千円 千円 補正前の額 千円 補 正 額 千円 歳  出  合  計 - 10 - 11 千円

(11)

千円 千円

12款 分担金及び負担金

 1項 負担金

千円 △974千円 △974千円 千円 目 補正前の額 節 区  分 金  額 説      明

2  歳 入

1 民生費負担金 175,802 42 175,844 千円 補 正 額 計 老人福祉費負 42 1 高齢者対策福祉費負担金 42 担金 2 土木費負担金 14,722 △1,016 13,706 1 駐輪場施設管 △1,016 駐輪場施設管理費負担金 △1,016 理費負担金 計 192,689 △974 191,715 1,754千円

13款 使用料及び手数料

1,690千円

 1項 使用料

2 民生使用料 3,967 178 4,145 2 福祉センター 178 福祉センター使用料 178 使用料 4 農林水産業使用料 17,101 2,566 19,667 1 漁港施設使用 2,566 駐車場使用料 2,566 料 5 土木使用料 26,412 749 27,161 1 道路使用料 535 道路占用料 535 駐輪場使用料 214 2 駐輪場使用料 214 6 教育使用料 48,842 △1,739 47,103 4 社会教育施設 △1,739 そぴあしんぐう使用料 △1,739 使用料 計 97,132 1,754 98,886 △64千円

13款 使用料及び手数料

1,690千円

 2項 手数料

1 総務手数料 12,044 △174 11,870 4 印鑑手数料 △174 印鑑証明手数料 △174 4 土木手数料 860 110 970 1 屋外広告物許 110 屋外広告物許可申請手数料 110 可申請手数料 計 119,851 △64 119,787 - 12 - 13 - 12款 分担金及び負担金 13款 使用料及び手数料

(12)

千円 千円

14款 国庫支出金

 1項 国庫負担金

千円 △284,362千円 △8,548千円 千円 目 補正前の額 節 区  分 金  額 説      明 1 総務費国庫負担金 20,000 △11,300 8,700 千円 補 正 額 計 国土調査費負 △11,300 1 地籍調査費負担金 △11,300 担金 2 民生費国庫負担金 1,131,674 2,752 1,134,426 1 社会福祉総務 2,209 保険基盤安定負担金 2,209 費負担金 障害者福祉費 543 2 障害者自立支援給付費負担金 543 負担金 計 1,701,532 △8,548 1,692,984 △275,814千円

14款 国庫支出金

△284,362千円

 2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金 12,852 66 12,918 1 電算管理費補 66 社会保障・税番号制度システム整備補助金 66 助金 2 民生費国庫補助金 51,364 380 51,744 3 障害者福祉費 380 地域生活支援事業費補助金 380 補助金 4 農林水産業費国庫補助金 4,970 △1,090 3,880 2 漁港管理費補 △1,090 水産物供給基盤機能保全事業補助金 △200 助金 農山漁村地域整備交付金 △890 5 土木費国庫補助金 393,273 △293,494 99,779 1 社会資本整備 △293,494 社会資本整備総合交付金 △293,494 事業費補助金 7 教育費国庫補助金 48,995 18,324 67,319 1 学校教育費補 18,534 冷房設備対応臨時特例交付金 18,534 助金 文化財保護費 △210 4 文化財発掘調査事業費補助金 △210 補助金 計 514,906 △275,814 239,092 - 14 - 15 - 14款 国庫支出金

(13)

15款 県支出金

 1項 県負担金

千円 6,813千円 6,702千円 千円 目 補正前の額 補 正 額 計 千円 節 区  分 金  額 説      明 千円 千円 1 総務費県負担金 10,000 △5,650 4,350 1 国土調査費負 △5,650 地籍調査費負担金 △5,650 担金 2 民生費県負担金 500,525 12,352 512,877 1 社会福祉総務 12,888 国民健康保険保険基盤安定負担金 12,888 費負担金 障害者福祉費 271 2 障害者自立支援給付費負担金 271 負担金 後期高齢者医 △807 3 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 △807 療対策費負担 金 計 524,972 6,702 531,674 284千円

15款 県支出金

6,813千円

 2項 県補助金

1 総務費県補助金 6,200 3 6,203 2 公有地拡大及 3 土地対策費補助金 3 び土地利用調 整費補助金 2 民生費県補助金 180,290 303 180,593 1 老人福祉費補 113 高齢者社会活動推進等事業費補助金 113 助金 障害者福祉費 190 3 地域生活支援事業費補助金 190 補助金 5 農林水産業費県補助金 4,923 △305 4,618 2 農業振興費補 △17 経営所得安定対策等推進事業費補助金 △17 助金 漁港管理費補 △288 4 農山漁村地域整備交付金 △288 助金 - 16 - 17 - 15款 県支出金

(14)

15款 県支出金

 2項 県補助金

千円 6,813千円 284千円 千円 目 補正前の額 補 正 額 計 千円 節 区  分 金  額 説      明 千円 千円 7 消防費県補助金 463 △10 453 2 消防施設費補 △10 石油貯蔵施設立地対策等補助金 △10 助金 8 教育費県補助金 16,883 293 17,176 1 学校教育費補 233 スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 233 助金 図書館費補助 60 6 子どもの読書活動推進事業補助金 60 金 計 213,460 284 213,744 △173千円

15款 県支出金

6,813千円

 3項 委託金

1 総務費委託金 49,671 △196 49,475 4 指定統計調査 △196 住宅・土地統計調査事務委託金 △130 費委託金 農林業センサス事務委託金 △2 漁業センサス事務委託金 △73 経済センサス事務委託金 9 3 土木費委託金 12 23 35 1 都市計画総務 23 建築確認事務委託金 23 費委託金 計 49,757 △173 49,584 309千円

18款 繰入金

78,746千円

 1項 特別会計繰入金

1 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 644 309 953 1 住宅新築資金 309 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 309 等貸付事業特 別会計繰入金 計 644 309 953 - 18 - 19 - 15款 県支出金 18款 繰入金

(15)

千円 千円

18款 繰入金

 2項 基金繰入金

千円 78,746千円 78,437千円 千円 目 補正前の額 節 区  分 金  額 説      明 2 財政調整基金繰入金 788,456 28,437 816,893 千円 補 正 額 計 財政調整基金 28,437 1 財政調整基金繰入金 28,437 繰入金 3 ふるさと応援基金繰入金 408,000 50,000 458,000 1 ふるさと応援 50,000 ふるさと応援基金繰入金 50,000 基金繰入金 計 1,223,726 78,437 1,302,163 161,818千円

19款 繰越金

161,818千円

 1項 繰越金

1 繰越金 184,840 161,818 346,658 1 繰越金 161,818 前年度繰越金 161,818 計 184,840 161,818 346,658 25,923千円

20款 諸収入

25,923千円

 4項 雑入

3 雑入 97,635 25,923 123,558 1 雑入 25,923 雑入 5,100 消防団員退職報償金 △1,970 コミュニティ助成金 2,500 大蔵池管理費負担金 △108 非常勤職員公務災害補償保険金 20,401 計 114,136 25,923 140,059 △501,200千円

21款 町債

△501,200千円

 1項 町債

1 衛生債 33,100 △14,000 19,100 1 保健衛生事業 △100 医療機器整備事業債 △100 債 - 20 - 21 - 18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入 21款 町債

(16)

千円 千円

21款 町債

 1項 町債

千円 △501,200千円 △501,200千円 千円 目 補正前の額 節 区  分 金  額 説      明 千円 補 正 額 計 塵芥処理事業 △13,900 2 じん芥処理施設除却事業債 △13,900 債 2 農林水産業債 900 △900 0 1 農林水産業債 △900 漁業施設整備事業債 △900 3 土木債 423,700 △275,800 147,900 1 公園整備事業 △159,700 公園整備事業債 △159,700 債 社会資本整備 △79,000 2 社会資本整備事業債 △79,000 事業債 都市再生整備 △19,600 3 都市再生整備計画事業債 △19,600 計画事業債 住宅事業債 △17,500 4 住宅建設事業債 △17,500 4 消防債 22,100 △600 21,500 2 防災施設整備 △600 防災施設整備事業債 △600 事業債 5 教育債 1,270,200 △208,000 1,062,200 1 中学校施設整 △245,000 新設中学校建設事業債 △245,000 備事業債 学校教育施設 37,000 2 学校教育施設等整備事業債 37,000 等整備事業債 6 公営企業出資債 2,000 △1,900 100 1 公営企業出資 △1,900 福岡地区水道企業団一般会計出資債 △1,900 債 計 2,146,517 △501,200 1,645,317 - 22 - 23 - 21款 町債

(17)

千円 千円 目 補正前の額

3  歳 出

千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

 1款 議会費

 1項 議会費

△2,104千円 △2,104千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 △2,104 1 議会費 88,818 86,714 △2,104 9 旅費 △1,732 費用弁償 △1,567 △165 特別旅費 △372 需用費 11 印刷製本費 △372 86,714 88,818 △2,104 計 0 0 △2,104 △3,751千円 △2,871千円 0

 1項 総務管理費

 2款 総務費

32,693 1 一般管理費 1,914,279 1,946,972 20,401 12,292 3 職員手当等 1,853 時間外勤務手当 1,853 893 共済費 4 社会保険料 893 20,402 災害補償費 5 災害補償費 20,402 △1,179 役務費 12 傷害保険料 △465 △677 コミュニティ活動災害保障保険料 △2 非常勤職員公務災害補償保険料 △29 全国町村会総合賠償補償保険料 △3 筆耕料 △3 安全運転管理者等講習手数料 △758 委託料 13 職員健康診断委託料 △292 △201 職員研修委託料 △156 職員採用試験委託料 △106 古紙回収委託料 △3 ストレスチェック実施委託料 6,672 使用料及び賃 14 ポータルサイト使用料 6,672 借料 △30 負担金補助及 19 賀詞交歓会運営助成金 △30 び交付金   1款 議会費  2款 総務費 25 24

(18)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

 2款 総務費

 1項 総務管理費

△2,871千円 △3,751千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 4,840 補償補填及び 22 補償補填及び賠償金 4,840 賠償金 △3,236 5 財産管理費 66,896 63,660 △3,236 11 需用費 750 光熱水費 750 △850 役務費 12 電話料金 △850 △3,855 委託料 13 警備委託料 △2,273 △293 庁舎清掃衛生業務委託料 △1,289 電話交換手等派遣委託料 760 使用料及び賃 14 コピー使用料 760 借料 △41 備品購入費 18 公用車購入費 △41 △316 △316 6 企画費 4,631 4,315 11 需用費 △57 印刷製本費 △57 △259 総合計画策定委託料 △259 委託料 13 △7,130 7 電算管理費 137,154 130,024 △7,130 12 役務費 △307 セキュリティクラウド通信回線料 △307 △336 委託料 13 パソコン等保守委託料 △336 △556 使用料及び賃 14 パソコン・プリンターリース料 △232 借料 システム利用料 △324 △5,931 備品購入費 18 電算用備品購入費 △5,931 △70 △70 8 交通安全対 4,760 4,690 11 需用費 △70 食糧費 △70 策費 △22,355 10 国土調査費 41,336 18,981 △16,950 △5,405 13 委託料 △22,292 地籍調査委託料 △22,292  (決算見込額)16,383,600-(予算額)38,676,000   2款 総務費 27 26

(19)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

 2款 総務費

 1項 総務管理費

△2,871千円 △3,751千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 △63 負担金補助及 19 福岡県国土調査推進協議会負担金 △63 び交付金 △768 11 まちづくり 24,267 23,499 △768 9 旅費 △181 費用弁償 △181 事業費 △49 需用費 11 食糧費 △49 △108 使用料及び賃 14 車借上料 △108 借料 △430 負担金補助及 19 行政区運営補助金 △430 び交付金 △1,689 12 コミュニテ 66,856 65,167 △1,689 9 旅費 △99 特別旅費 △99 ィバス管理 △1,590 備品購入費 18 コミュニティバス購入費 △1,590 費 2,310,996 2,313,867 △2,871 計 △16,950 0 20,401 △6,322 △3,751千円 △248千円

 3項 戸籍住民基本台帳費

 2款 総務費

66 1 戸籍住民基 49,849 49,915 66 △174 174 19 負担金補助及 66 地方公共団体情報システム機構負担金 66 本台帳費 び交付金 △314 2 住居表示費 8,529 8,215 △314 9 旅費 △20 費用弁償 △20 △294 委託料 13 住居表示整備事業委託料 △294 58,130 58,378 △248 計 66 0 △174 △140   2款 総務費 29 28

(20)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

 2款 総務費

 4項 選挙費

40千円 △3,751千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 94 1 選挙管理委 5,395 5,489 94 3 職員手当等 94 時間外勤務手当 47 47 員会費 通勤手当 △130 2 選挙啓発費 494 364 △130 9 旅費 △130 費用弁償 △130 76 3 県知事県議 7,401 7,477 76 13 委託料 76 選挙公報配布委託料 76 会議員選挙 費 14,824 14,784 40 計 0 0 0 40 △3,751千円 △135千円

 5項 統計調査費

 2款 総務費

△135 2 指定統計調 1,799 1,664 △196 61 1 報酬 △135 調査員・指導員報酬 △135 査費 5,151 5,286 △135 計 △196 0 0 61 △3,751千円 △537千円

 6項 監査委員費

 2款 総務費

△537 1 監査委員費 5,253 4,716 △537 7 賃金 △537 臨時雇賃金 △537 4,716 5,253 △537 計 0 0 0 △537 △6,263千円 △9,851千円

 1項 社会福祉費

 3款 民生費

△2,759 1 社会福祉総 315,476 312,717 15,097 △17,856 13 委託料 △3,940 地域福祉計画等策定委託料 △2,134 務費 自殺対策計画策定委託料 △1,806 1,181 繰出金 28 国民健康保険特別会計繰出金 1,181   2款 総務費  3款 民生費 31 30

(21)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

 3款 民生費

 1項 社会福祉費

△9,851千円 △6,263千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 △995 2 福祉センタ 30,413 29,418 178 △1,173 11 需用費 373 燃料費 104 269 ー管理費 修繕料 △1,368 委託料 13 窓口等受付業務委託料 △666 △702 福祉センター長寿命化計画策定委託料 △4,413 △4,568 4 老人福祉費 141,031 136,618 113 42 3 職員手当等 2 特殊勤務手当 2 △113 賃金 7 非常勤職員賃金 △113 △210 報償費 8 講師謝礼 △150 △60 委員謝礼 151 需用費 11 食糧費 △10 137 印刷製本費 24 光熱水費 △3,626 委託料 13 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 △18 △793 高齢者福祉計画策定委託料 △2,815 施設整備工事設計委託料 △55 負担金補助及 19 町敬老大会補助金 △45 び交付金 町老人クラブ高齢者支援事業補助金 △10 △562 扶助費 20 ねたきり老人扶助費 480 △370 敬老金 △672 老人福祉施設入所者扶助費 △390 5 人権・同和 26,552 26,162 △390 11 需用費 △72 印刷製本費 △72 政策費 △318 人権フェスティバル業務委託料 △318 委託料 13 1,499 6 重度障害者 97,808 99,307 1,499 20 扶助費 1,499 重度障害者医療費 1,499 医療対策費   3款 民生費 - 32 - 33

(22)

千円 千円 千円 千円 千円 千円 目 補正前の額 千円 補正額 地方債 計 区  分 国県支出金 千円 説      明 金  額

 3款 民生費

 1項 社会福祉費

△9,851千円 △6,263千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 特    定    財    源 1,507 7 障害者福祉 608,498 610,005 1,384 千円 123 3 職員手当等 18 時間外勤務手当 18 費 72 賃金 7 非常勤職員賃金 72 330 委託料 13 地域生活支援事業委託料 762 △432 障害者福祉サービス費報酬算定業務委託料 1,087 扶助費 20 身体障害者(児)補装具費支給費 1,087 9,438 9,438 8 介護保険事 229,084 238,522 19 負担金補助及 9,438 県介護保険広域連合負担金 9,438 業費 び交付金 △13,738 9 後期高齢者 304,089 290,351 △807 △12,931 19 負担金補助及 △10,700 後期高齢者医療療養給付費負担金 △10,700 び交付金 医療対策費 △3,038 繰出金 28 後期高齢者医療特別会計繰出金 △3,038 1,756,750 1,766,601 △9,851 計 15,787 0 △25,858 △6,263千円 3,588千円 220

 2項 児童福祉費

 3款 民生費

3,664 1 児童福祉総 1,651,427 1,655,091 3,664 19 負担金補助及 3,664 障害児保育事業補助金 3,847 務費 び交付金 届出保育施設等運営費補助金 △135 △48 認可保育所調理員等ノロウイルス検査補助金 37 37 3 児童福祉施 112,211 112,248 11 需用費 100 消耗品費 100 設費 2 役務費 12 火災保険料 2 △65 使用料及び賃 14 学童保育所用備品借上料 △65 借料 △113 4 シーオーレ 66,771 66,658 △113 18 備品購入費 △113 公用車購入費 △113 新宮管理費   3款 民生費 35 34

(23)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

 3款 民生費

 2項 児童福祉費

3,588千円 △6,263千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 2,050,755 2,047,167 3,588 計 0 0 0 3,588 △12,552千円 421千円

 1項 保健衛生費

 4款 衛生費

1,037 1 保健衛生総 84,593 85,630 △100 1,137 28 繰出金 1,037 相島診療所事業特別会計繰出金 1,037 務費 △114 2 予防費 30,907 30,793 △114 13 委託料 △114 託児サービス業務委託料 △114 △502 6 環境衛生費 21,011 20,509 △502 19 負担金補助及 △502 火葬場使用料補助金 △502 び交付金 363,954 363,533 421 計 0 △100 0 521 △12,552千円 △12,973千円

 2項 清掃費

 4款 衛生費

△12,973 2 塵芥処理費 619,268 606,295 △13,900 927 13 委託料 △10,284 可燃物袋製作委託料 △8,232 △2,052 ごみ処理基本計画策定委託料 △2,689 工事請負費 15 相島じん芥処理場解体工事費 △2,689 699,036 712,009 △12,973 計 0 △13,900 927 △2,555千円 △513千円 0

 1項 農業費

 6款 農林水産業費

△122 1 農業委員会 9,704 9,582 △122 9 旅費 △59 費用弁償 △59 費 △18 需用費 11 食糧費 △18 △45 使用料及び賃 14 車借上料 △45 借料   3款 民生費  4款 衛生費  6款 農林水産業費 37 36

(24)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

 6款 農林水産業費

 1項 農業費

△513千円 △2,555千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 △400 3 農業振興費 9,810 9,410 △17 △383 19 負担金補助及 △400 オリーブ苗木助成事業補助金 △400 び交付金 9 4 農地費 25,090 25,099 △108 117 19 負担金補助及 9 県土地改良事業連合会負担金 9 び交付金 48,623 49,136 △513 計 △17 0 △108 △388 △2,555千円 △2,042千円

 3項 水産業費

 6款 農林水産業費

△710 1 水産業総務 8,234 7,524 △710 28 繰出金 △710 相島漁業集落環境整備事業特別会計繰出金 △710 費 △1,332 3 漁港管理費 17,677 16,345 △1,378 △900 46 900 13 委託料 △1,332 漁港海岸清掃委託料 △98 △207 水産物供給基盤機能保全事業実施設計委託料 △1,027 漁港海岸長寿命化計画策定委託料 25,782 27,824 △2,042 計 △1,378 △900 190 △528,707千円 △1,232千円 46

 1項 土木管理費

 8款 土木費

△1,232 1 土木総務費 66,763 65,531 △1,232 3 職員手当等 4 通勤手当 4 △1,134 委託料 13 道路台帳管理委託料 △1,134 △102 負担金補助及 19 県道路協会費 △56 び交付金 県河川協会費 △9 △21 県海岸協会費 △16 県砂防協会費 65,531 66,763 △1,232 計 0 0 0 △1,232   6款 農林水産業費  8款 土木費 39 38

(25)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

 8款 土木費

 2項 道路橋梁費

△2,605千円 △528,707千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 △792 1 道路維持費 92,789 91,997 535 △1,327 11 需用費 125 光熱水費 125 △917 委託料 13 街路樹管理委託料 △657 △191 JR新宮中央駅自由通路等管理委託料 △69 保安林解除申請書作成委託料 0 1,000 2 道路新設改 13,500 13,500 △1,000 財源更正 良費 △1,741 4 駐輪場施設 19,936 18,195 214 △1,955 13 委託料 △1,849 指定管理者管理委託料 △1,849 管理費 108 負担金補助及 19 駐輪場使用料負担金 108 び交付金 △72 5 駐輪対策費 5,664 5,592 △72 14 使用料及び賃 △72 駐輪場借地料 △72 借料 139,298 141,903 △2,605 計 △1,000 0 749 △2,354 △528,707千円 △514,288千円

 4項 都市計画費

 8款 土木費

△7,105 1 都市計画総 68,229 61,124 26 110 △7,241 13 委託料 △7,105 都市計画決定図書作成委託料 △3,586 務費 地図情報システム更新委託料 △216 △3,000 都市計画マスタープラン策定委託料 △303 スマートIC設置検討調査委託料 △345,656 △8,456 2 公園費 473,012 127,356 △177,500 △159,700 11 需用費 127 光熱水費 127 2 役務費 12 火災保険料 2 △2,063 委託料 13 植木管理委託料 △2,063 △343,722 工事請負費 15 公園整備工事費 △343,722   8款 土木費 41 40

(26)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

 8款 土木費

 4項 都市計画費

△514,288千円 △528,707千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 △151,850 3 社会資本整 300,736 148,886 △114,994 △79,000 42,144 13 委託料 △7,980 実施設計委託料 △7,980 備事業費 △95,600 工事請負費 15 社会資本整備事業工事費 △95,600 △46,560 公有財産購入 17 道路用地購入費 △46,560 費 △1,710 補償補填及び 22 家屋等補償費 △1,710 賠償金 △9,677 4 都市再生整 114,950 105,273 △19,600 △1,016 10,939 13 委託料 △9,677 都市再生整備計画策定委託料 △7,409 △2,268 備計画事業 都市再生整備計画事後評価委託料 費 442,639 956,927 △514,288 計 △292,468 △258,300 △906 37,386 △528,707千円 △5,854千円

 5項 下水道費

 8款 土木費

△5,854 1 公共下水道 262,403 256,549 △5,854 19 負担金補助及 △5,854 公共下水道事業負担金 △5,854 費 び交付金 256,549 262,403 △5,854 計 0 0 0 △5,854 △528,707千円 △4,728千円

 6項 住宅費

 8款 土木費

△4,728 2 住宅建設費 44,879 40,151 △17,500 12,772 13 委託料 △4,728 町営住宅建築設計委託料 △4,728 54,655 59,383 △4,728 計 0 △17,500 0 12,772   8款 土木費 43 42

(27)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

 9款 消防費

 1項 消防費

△9,300千円 △9,300千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 △2,242 2 非常備消防 51,929 49,687 △1,970 △272 3 職員手当等 42 時間外勤務手当 42 費 △1,970 報償費 8 消防団員退職者報償金 △1,970 △230 需用費 11 食糧費 △230 △84 負担金補助及 19 消防団員指導者研修会負担金 △84 び交付金 △4,026 3 消防施設費 34,690 30,664 △10 △4,016 13 委託料 △605 消防施設設計委託料 △605 △681 使用料及び賃 14 船舶借上料 △681 借料 △2,740 負担金補助及 19 消火栓設置工事負担金 △2,740 び交付金 △3,032 4 防災費 29,613 26,581 △600 △2,432 13 委託料 △1,945 防災行政無線施設保守点検委託料 △182 △1,763 湊井堰改修工事設計委託料 △119 工事請負費 15 防災施設整備工事費 △119 △668 備品購入費 18 防災用備品購入費 △668 △300 負担金補助及 19 木造戸建て住宅耐震改修補助金 △300 び交付金 502,322 511,622 △9,300 計 △10 △600 △1,970 △6,720 112,534千円 121,904千円

 1項 教育総務費

10款 教育費

121,904 2 事務局費 240,824 362,728 18,767 37,000 66,137 3 職員手当等 575 時間外勤務手当 575 △1,500 共済費 4 社会保険料 △1,500   9款 消防費 10款 教育費 45 44

(28)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

10款 教育費

 1項 教育総務費

121,904千円 112,534千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 1,329 需用費 11 消耗品費 1,329 19,440 委託料 13 施設整備工事設計等委託料 19,440 102,060 施設整備工事費 102,060 工事請負費 15 365,043 243,139 121,904 計 18,767 37,000 0 66,137 112,534千円 3,750千円

 2項 小学校費

10款 教育費

276 2 立花小学校 36,423 36,699 276 11 需用費 246 光熱水費 246 管理費 30 使用料及び賃 14 コピー使用料 30 借料 1,425 4 新宮小学校 106,924 108,349 1,425 11 需用費 1,355 光熱水費 1,355 管理費 70 備品購入費 18 学校管理用備品購入費 70 187 187 6 相島小学校 14,778 14,965 11 需用費 187 光熱水費 187 管理費 1,862 10 新宮北小学 95,749 97,611 1,862 11 需用費 1,348 消耗品費 614 734 校管理費 光熱水費 514 備品購入費 18 学校管理用備品購入費 514 384,129 380,379 3,750 計 0 0 3,750 112,534千円 1,034千円 0

 3項 中学校費

10款 教育費

548 1 中学校総務 8,166 8,714 548 20 扶助費 548 要保護及び準要保護生徒扶助費 548 費  10款 教育費 47 46

(29)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

10款 教育費

 3項 中学校費

1,034千円 112,534千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 486 2 本校管理費 133,954 134,440 486 11 需用費 486 光熱水費 486 0 195,000 6 新設校建設 2,466,540 2,466,540 △245,000 50,000 財源更正 費 2,621,393 2,620,359 1,034 計 0 △245,000 50,000 196,034 112,534千円 422千円

 5項 幼稚園費

10款 教育費

287 3 新宮幼稚園 76,402 76,689 287 11 需用費 287 光熱水費 287 費 135 4 新宮東幼稚 66,045 66,180 135 11 需用費 135 光熱水費 135 園費 325,048 324,626 422 計 0 0 0 422 112,534千円 △14,587千円

 6項 社会教育費

10款 教育費

2,500 1 社会教育総 67,826 70,326 2,500 19 負担金補助及 2,500 文化振興財団補助金 2,500 務費 び交付金 △300 2 青少年育成 9,825 9,525 △300 19 負担金補助及 △300 地域通学合宿助成金 △300 費 び交付金 △227 6 文化財保護 7,625 7,398 △210 △17 9 旅費 △2 費用弁償 15 費 特別旅費 △17 △306 委託料 13 相島海事遺産潜水調査委託料 △306 △50 使用料及び賃 14 船舶借上料 △50 借料  10款 教育費 49 48

(30)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

10款 教育費

 6項 社会教育費

△14,587千円 112,534千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 131 負担金補助及 19 横大路家住宅指定文化財管理事業補助金 131 び交付金 △69 7 図書館費 47,574 47,505 60 △129 13 委託料 △69 図書マーク作成委託料 △69 △16,491 △14,752 10 そぴあしん 102,608 86,117 △1,739 7 賃金 △250 非常勤職員賃金 △250 ぐう管理費 △9,789 委託料 13 施設整備工事設計委託料 △4,403 △2,132 施設維持管理委託料 △294 庭園植木管理等委託料 △1,632 ホール系機器保守点検委託料 △1,328 警備委託料 △6,452 施設整備工事費 △6,452 工事請負費 15 283,343 297,930 △14,587 計 △150 0 761 △15,198 112,534千円 11千円

 7項 保健体育費

10款 教育費

△322 1 保健体育総 5,380 5,058 △322 9 旅費 △322 費用弁償 △322 務費 △105 2 体育大会費 3,121 3,016 △105 14 使用料及び賃 △105 車借上料 △105 借料 438 3 体育施設費 19,972 20,410 438 11 需用費 540 光熱水費 540 △102 委託料 13 運動施設管理棟清掃委託料 △102 28,484 28,473 11 計 0 0 0 11  10款 教育費 51 50

(31)

千円 千円 目 補正前の額 千円 千円 千円 千円 補正額 地方債 計 区  分 金  額 説      明 千円 千円 千円

12款 公債費

 1項 公債費

△29,535千円 △29,535千円 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特    定    財    源 △29,535 2 利子 101,401 71,866 △29,535 23 償還金利子及 △29,535 前年度借入分 △29,535 び割引料 838,306 867,841 △29,535 計 0 0 0 △29,535 △29,313千円 △29,313千円

 1項 繰出金

13款 諸支出金

△29,313 1 繰出金 29,313 0 △29,313 28 繰出金 △29,313 渡船事業特別会計繰出金 △29,313 0 29,313 △29,313 計 0 0 0 △29,313 △29,313千円 0千円

 2項 公営企業支出金

13款 諸支出金

0 1 公営企業支 61,234 61,234 △1,900 1,900 財源更正 出金 61,234 61,234 0 計 0 △1,900 0 1,900  12款 公債費 13款 諸支出金 53 52

(32)

-1 一般職 (1)総括 ( ) ( ) ( )  注)( )内は、再任用短時間勤務職員を外書き。 (千円) (千円) (2)給料及び職員手当の増減額の明細 区  分 給  料 職員手当 0 増 減 事 由 別 内 訳 増 減 額 (千円) 0 2,588 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 扶養手当 13,242 13,242 (千円) 0 地域手当 (千円) 8 区   分  県市町村職員退職手当組合負担金  県市町村職員退職手当組合負担金 備       考 111,325 千円 111,325 千円 172,567 職員手当 区  分 比  較 補 正 前 の 内 訳 補 正 後 比   較 1,009,726 2,588 補 正 後 172,567 合   計 (千円) 共 済 費 1,012,314 補 正 前 0

給与費明細書

補 正 後 補 正 前 比   較 (千円) 8 140 0 0 (人) 140 2,588 (千円) 区   分 職 員 数 報   酬 給   料 343,508 職 員 手 当 346,096 給         与        費 計 (千円) (千円) 837,159 0 839,747 (千円) 493,651 493,651 2,588 備  考 そ の 他 の 増 減 分 (千円) 説       明 昇 給 に 伴 う 増 加 分 そ の 他 の 増 減 分 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 異動等に伴う増 2,588 0 0 0

54

-51 31,462 31,462 0 管 理 職 手  当 11,359 11,359 0 住居手当 (千円) 9,994 9,994 0 区  分 特殊勤務 手  当 宿 日 直 手  当 期末手当 勤勉手当 管理職員 特別勤務手当 時間外勤務 手   当 (千円) 61,297 58,762 2,535 通勤手当 (千円) 5,312 5,261 職員手当 (千円) (千円) (千円) (千円) 補 正 後 116 0 125,893 86,679 742 補 正 前 114 0 125,893 86,679 742 の 内 訳 比  較 2 0 0 0 0

参照

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