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11子育てしやすい環境を整備する

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Academic year: 2018

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(1)

1, 306, 605 2, 934, 447

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する 保育所(園)定員の適正配置

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

保育が必要な児童、その保護者、保育士等 2.取組の意図、目標

7 6

0. 00 1, 414, 027

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

児童福祉法、施行令、児童福祉施設最低基準 保健福祉部

所管名

2 11

21101

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

こども室

5, 392, 824

26 年

11

29 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

1, 097, 592

稲留 京子

24

4, 384, 469

取組類型

中村 誠

3 2

2, 905, 876

大綱

1, 514, 460 4, 319, 903

21

127. 98

作成

0. 00

17

30 15

1, 008, 355

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 昭和

14

27 4

144. 42

予算

部長名

13

20

23

2, 870, 009 5, 417, 495

18

22

予算

26年度

29 16 公立保育所民営化事業

民間保育所運営費補助事業

子ども・子育て支援新制度システム管理事務 保育所入所事務

公立保育所栄養指導事務 民間保育所運営費委託事業 民間保育所等施設整備事業

公立保育所管理運営事業 児童OAシステム管理事務 保育料徴定徴収事務 民間保育所等許認可事業 公立保育所職員研修事業 公立保育所運営指導事務

公立保育所庶務関連事務

①平成25年度から平成27年度まで、毎年1箇所ずつ民営化を実施する計画に変更した。

②すみれ保育所を民営化して開設した池田すみれごども園の運営等に関し、事業者と調整する必要がある。 ③平成27年度にひなぎく保育所を円滑に民営化する。

保育が必要な児童に対して市内保育所(園)で保育を実施し、仕事と家庭の両立を図るなど子育て世帯の支 援を行なう。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

①平成27年度にひなぎく保育所を民営化するに当たり、決定した移管先事業者と保育の引継ぎを行う。 ②平成26年4 月に開設した池田すみれこども園において、移管先事業者と連携し、円滑な運営を図る。 ③平成27年度からの子ど も・子育て新制度の本格施行に向けて、システム構築等、準備を行う。 ④保育所の定員の弾力化等を活用し、待機児 童の解消を目指すとともに、保育所利用率( 保育所入所児童数/ 就学前児童数× 100) の向上を図る。 ⑤民間保育所の施 設整備を行う。 ⑥民間保育所での保育の実施に対し、委託料及び補助金を支出する。 ⑦認可外保育施設に対する立 入調査を実施する。 ⑧公立保育所の耐震診断及び耐震補強設計業務を行う。 ⑨公立保育所の管理、運営、庶務業務 等を行う。 ⑩保育の質を高めるため、計画的に職員研修を実施する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

市立保育所民営化方針、こどもプラン後期行動計画

①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 162. 15 24年度

1, 454, 175 4, 388, 622 5, 695, 227 予算

月 日

(2)

4月1日現在の保育所入所待機児童数(新基準)。 人

保育所入所待機児童数

平成25から27年度に3か所の民営化を予定しており、定員の弾力等により、年度途中の待機児童数は解消 する。

設定 根拠

4月1日現在の保育所入所児童数。 4月1日現在の保育所入所申請数。

実績値及び目標値

備 考 人

4, 015 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

保育所入所児童数

4, 774

25年度 26年度

② 指 標 名

27年度 24年度

4, 757 人

指 標 名

保育所入所希望者

①民営化選定委員会( ひなぎく) 開催(6回と現地調査2回)と移管事業 者決定

②保護者説明会等の開催(すみれ7回、ひなぎく1回) ③保育所入所児童数(H26. 3)

(公立1, 013人、民間3, 333人、計4, 346人)

④三者懇談会の開催(もくれん4回、なでしこ1回、たちばな2回、 計7回)

⑤保育料徴収率 (現年度)98. 5% (過年度)22. 6%

⑥民間保育所施設整備費補助金   ( 大規模改修)

   第3きんもくせい7, 495千円、なでしこ98, 186千円、    本町12, 907千円、豊野19, 045千円、寝屋川東8, 426千円、    神田30, 249千円、第2アカシヤ45, 391千円

  ( 新築) 認定こども園池田すみれこども園243, 038千円  H24年度からの繰越明許分

  ( 改築)

   池田138, 132千円、たちばな180, 274千円、    アカシヤ142, 711千円

※ ただし、( 新築) についてはH26年度に繰越明許 ①民営化選考委員会( もくれん) 開催(6回と現地調査2回)と移管事業者

決定

②保護者説明会等の開催(すみれ5回、ひなぎく1回) ③保育所入所児童数(H25. 3)

(公立1, 105人、民間3, 180人、計4, 285人)

④三者懇談会の開催(もくれん5回、なでしこ1回、すずらん2回、計 8回)

⑤保育料徴収率 (現年度)97. 7% (過年度)22. 8%

⑥民間保育所施設整備費補助金   ( 改築) 桜木97, 344千円

  ( 大規模改修) かえで12, 521千円、国松4, 640千円、         ひまわり51, 817千円

 [ H24年度6月補正]

  ( 大規模改修) ゆりかご23, 971千円、しらゆり50, 809千円、         すずらん52, 353千円

 ( 改築) 池田138, 132千円、たちばな180, 274千円、      アカシヤ151, 848千円

 ※ ただし、( 改築) についてはH25年度に繰越明許

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

99. 9% 102. 1%

23年度

100. 4%

4, 818

備 考 24年度

26年度

実績値

- 0

25年度

0

4, 774

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

4, 362

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

3, 748

25年度

4, 100

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

11

4, 015

0

27年度

-15 0

26年度

0. 0%

11  ※ 記入年度以降は目標値とします。

3, 879 単位

100. 0% 指 標 名

年度

4, 015 単位

22年度

4, 030 3, 877

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

平成24年度に保育所の新設と増改築(移転)等を予定しており、あわせて130名の定員増となる。 定 義(説 明) 、計算式

4, 626

10 500. 0%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

99. 6% 3, 998

2 23年度

(3)

30, 901 80, 294

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する 地域子育て支援拠点の拡充1

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

就学前児童とその保護者、子育て応援リーダー等地域で子育てを支援する人 2.取組の意図、目標

7 6

1. 00 29, 268

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

児童福祉法 保健福祉部

所管名

2 11

21102

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

こども室

153, 900

26 年

11

54 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

34, 411

稲留 京子

24

113, 663

取組類型

西岡 宏治

3 2

75, 969

大綱

21, 198 105, 237

21

4. 76

作成

1. 00

17

30 15

40, 237

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 昭和

14

27 4

4. 17

予算

部長名

13

20

23

92, 465 139, 648

18

22

予算

26年度

29 16 民間保育所子育て支援センター事業

子育て応援リーダー事業 つどいの広場事業

たんぽぽ保育所子育て支援センター事務

こどもセンター施設・管理事業 公立保育所地域子育て支援事業 民間保育所地域子育て支援事業 ねやがわパパコンテスト事業 赤ちゃんの駅事業

地域子育て支援拠点(子育て支援センター、つどいの広場)は子育て家庭の居場所として活用されており、今後、拡充していく。子育 て総合情報誌「子育てナビ」を平成17年度より毎年度発行し、市のホームページと併せ、平成21年11月からは携帯サイトでも子育て情 報を随時提供しており、さらに利用しやすい情報を提供していく必要がある。子育て応援リーダーを活用し、市民との協働による支援 活動を広げていく必要がある。

地域で子育てを支えることにより、子育て家庭の育児に関する不安や負担感を軽減し、楽しんで子育てがで きる環境を整備する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・新たに第二中学校区、中木田中学校区に地域子育て支援拠点施設を増設する。また、子育て支援センター等連絡会議 での意見交換等を活性化し、事業の充実を図る。・子育て応援リーダーに、地域で活躍する場を提供することにより、 市民と協働して地域の孤立した家庭や要支援家庭へのサポートなど子育て支援を広げていく。・子育て支援事業を進め るに当たっては、こんにちは赤ちゃん、養育支援訪問事業などと連携し、きめ細やかな支援の充実を図る。・公立保育 所7か所及び民間保育所31か所における地域子育て支援事業の充実を図る。・ねやがわパパコンテストを実施し、父親 の育児参加に関心をもってもらい、楽しく子育てを行うきっかけ作りを提供する。・総合情報誌「子育てナビ」の発行 及びWEB版「子育てナビ」、市ホームページや携帯サイト等により子育て支援情報を積極的に提供する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市こどもプラン後期行動計画

①事業費計

千円 特定財源

千円

1. 00 3. 50 24年度

27, 040 107, 334 138, 235 予算

月 日

(4)

全保育所の地域交流事業の利用人数/ 保育所の数 人

保育所の地域交流事業の利用者 数

(1保育所当たり平均人数)

地域交流事業の充実度や、利用者の満足度を量るための一つの指標として、利用人数の把握が有効であ る。

設定 根拠

子育て支援センターやつどいの広場の開設数。各中学校区に1ヵ所開設す る。

公立、民間保育所での、広場や赤ちゃん教室等地域交流事業の開催回数の 合計。

実績値及び目標値

備 考 箇所

8 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

地域子育て支援拠点の箇所数

580

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

405 回

指 標 名

保育所の地域交流事業の延べ開 催回数(所庭開放除く)

地域子育て支援拠点延べ利用者数

        126, 691人 民間保育所地域子育て交流事業27ヵ所で実施。 公立保育所地域子育て交流事業 8ヶ所で実施。     延べ利用者数      16, 161人 子育てナビ2013年度版 7, 000部発行

ねやがわパパコンテストを実施。

子育て応援リーダーズバンク 登録者120名 子育て応援リーダー活動回数  1, 706回 地域子育て支援拠点延べ利用者数

        118, 337人 民間保育所地域子育て交流事業26ヵ所で実施。 公立保育所地域子育て交流事業 9ヶ所で実施。     延べ利用者数      10, 951人 子育てナビ2012年度版 6, 100部発行 ねやがわパパコンテストを実施。 子育て応援リーダー養成講座を8回実施。 子育て応援リーダーズバンク 登録者120名 子育て応援リーダー活動回数  1, 334回

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

100. 0% 0. 0%

23年度

125. 0%

400

備 考 24年度

26年度

実績値

- 1, 370

25年度

1, 350

575

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

553

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

6

25年度

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

1, 270

8

1, 320

27年度

-462 378

26年度

0. 0%

256  ※ 記入年度以降は目標値とします。

6 単位

20. 2% 35. 00% 指 標 名

年度

8 単位

22年度

10 6

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

身近な場所で子育て支援を受けるために各中学校区に1ヶ所の子育て支援拠点施設を開設することを目標 として設定した。

定 義(説 明) 、計算式

0 402

1, 300 24. 0%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

100. 0% 8

312 23年度

(5)

37, 700 5, 964

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する 地域子育て支援拠点の拡充2

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

・おやこほっとステーション

  0歳から小学校就学前の子ども及びその保護者 ・ファミリー・サポート・センター

  0歳から小学校6年生までの子ども及びその保護者、援助を行う人 2.取組の意図、目標

7 6

8. 00 900

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

児童福祉法 保健福祉部

所管名

2 11

21102

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

こどもセンター

54, 578

26 年

11

13 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

44, 552

稲留 京子

24

9, 085

取組類型

南 浩明

3 2

6, 144

大綱

763 7, 044

21

3. 00

作成

8. 00

17

30 15

45, 493

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 平成

14

27 4

3. 00

予算

部長名

13

20

23

8, 322 51, 596

18

22

予算

26年度

29 16 あそびの広場事業

情報提供事業 講座事業

ファミリー・サポート・センター事業

育児サークル支援事業 子育てネットワーク関連事業 こどもセンター施設管理事業 こどもセンター施設整備事業

・ニーズに応じた事業の充実 ・相談事業の充実

・ボランティア、育児支援グループの育成

・ファミリー・サポート・センターの提供会員養成講習会の実施 ・おやこほっとステーション

  子育てについての不安感等をやわらげ、子どもの健やかな育ちを促進する。 ・ファミリー・サポート・センター

  児童の預かり等の援助を受けたい人と援助を行いたい人との相互援助活動の調整を行い、地域での子育 て支援を促進する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・子育て家庭の育児に関する相談に応じるとともに、子育て情報の提供を行う。 ・子どもと保護者が一緒に遊べ、保護者同士が交流できる場を提供する。

・ファミリーサポートセンター事業の安全性を高めるため、提供会員への研修を実施する。 ・保護者向けの講座、講演会等を開催する。

・子育て支援活動を行うサークル等の活動を支援するなど、地域の子育て支援機能を充実する。 ・関係機関との連携を促進する。

・保育等の利用についての情報提供や相談など、利用者に対する支援機能を充実する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市こどもプラン後期行動計画

①事業費計

千円 特定財源

千円

8. 00 2. 00 24年度

1, 264 7, 228 44, 928 予算

月 26 4 23 日

(6)

23年度目標値=22年度実績値× 1. 05% 24年度以降も同じ

人 こどもセンター(ファミリー・ サポート・センター)会員数

会員数(特に提供会員)を増やすことで、利用しやすくなり、ニーズに応えることができる。 設定

根拠

23年度目標値=22年度実績値× 1. 02% 24年度以降も同じ

ほっとステーションにおける事業数(大分類)

実績値及び目標値

備 考 人

55, 000 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

こどもセンター(ほっとステー ション)利用者延べ人数

15

24 24 24

25年度 26年度 24

② 指 標 名

ファミリー・サポート・セン ターの説明会数

27年度 24年度

14 件

指 標 名

広場、講座等取り組み件数

年間延べ利用者数  69, 166人  ・ほっと広場   46, 043人  ・おやこ広場    3, 384人  ・赤ちゃん交流会  5, 725人  ・まなびの広場   2, 088人  ・食育講座     1, 444人  ・その他     10, 482人 年間延べ利用者数  59, 556人

 ・ほっと広場   42, 567人  ・おやこ広場    2, 548人  ・赤ちゃん交流会  5, 389人  ・まなびの広場   1, 048人  ・食育講座     1, 804人  ・その他      6, 200人

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

103. 1% 0. 0%

23年度 回

130. 5%

15

備 考 24年度

26年度

実績値

- 987

25年度

940

15

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

13

24  ※ 記入年度以降は目標値とします。

51, 339

25年度

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

811

53, 000

895

27年度

-926 772

26年度

0. 0%

892  ※ 記入年度以降は目標値とします。

51, 000 単位

110. 0% 103. 50% 指 標 名

年度

54, 000 単位

22年度

69, 166 52, 598

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

相談事業を重視すると共にニーズにあった広場・講座などを設けることで利用者数の増加に つながる

定 義(説 明) 、計算式

24

センター以外での出張合同説明会数を含む 13

852 101. 3%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

114. 5% 59, 556

863 23年度

(7)

10, 213 90, 755

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する ひとり親医療助成業務

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

65歳未満で、規定する所得制限以内であり、18歳未満の子どもがいるひとり親家庭で、一定条件がある父・ 母・養育者と18歳に達して以降最初の3月31日までの子ども

2.取組の意図、目標 7

6

0. 20 88, 743

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例・ 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施 行規則

市民生活部

所管名

2 11

21103

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

保険事業室

185, 725

26 年

11

55 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

8, 144

池 利昭

24

177, 299

取組類型

今岡 崇

3 2

91, 046

大綱

87, 460 179, 789

21

1. 00

作成

0. 20

17

30 15

8, 426

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 昭和

14

27 4

1. 00

予算

部長名

13

20

23

89, 839 187, 933

18

22

予算

26年度

29 16 ひとり親家庭医療助成事務

一定の条件を満たすひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と児童の健全な 育成を図る。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・市民に分かりやすい助成制度のチラシ作成するとともに、市広報紙・市ホームページに掲載し市民への 周知を図る。

・該当する申請者に医療証を交付するとともに、医療証で医療機関に受診された人に対して助成制度に基 づき医療費の助成を行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 50 1. 10 24年度

88, 526 179, 281 189, 494 予算

月 日

(8)

設定 根拠

公費負担額/ 月平均対象者数/ 12 対象者数/ 12

実績値及び目標値

備 考 円

2, 471 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

1人当たり公費負担額

6, 000

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

5, 862 人

指 標 名

月平均対象者数

①医療証の交付(継続は11月1日、新規はその都度)、 変更・廃止等の処理

②制度の周知(広報1回掲載、市ホームページに常時掲 載、市民課・各市民センター・堀溝サービス窓口で転入 者等に案内ビラ配布)

③医療費の助成 ④各種の事務処理 ①医療証の交付(継続は11月1日、新規はその都度)、

変更・廃止等の処理

②制度の周知(広報1回掲載、市ホームページに常時掲 載、市民課・各市民センター・堀溝サービス窓口で転入 者等に案内ビラ配布)

③医療費の助成 ④各種の事務処理

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

93. 9% 0. 0%

23年度

99. 6%

5, 907

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

6, 000

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

5, 581

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

2, 251

25年度

0

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

2, 471

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

2, 471 単位

指 標 名

年度

2, 471 単位

22年度

2, 461 2, 320

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 定 義(説 明) 、計算式

0 5, 768

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

93. 4% 2, 307

0 23年度

(9)

13, 436 130, 818

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する 子ども医療助成業務

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

小学校卒業(12歳に達した以降の最初の3月31日まで)までの子どもに対し、医療費の一部を助成。 医師が入院養育を必要と認めた、出生時の体重2,000g以下の未熟児などに対する医療給付 2.取組の意図、目標

7 6

0. 20 599, 473

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例・寝屋川市 子どもの医療費の助成に関する条例施行規則 市民生活部

所管名

2 11

21104

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

保険事業室

661, 250

26 年

11

5 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

11, 944

池 利昭

24

646, 762

取組類型

今岡 崇

3 2

121, 442

大綱

510, 171 720, 915

21

1. 70

作成

0. 40

17

30 15

14, 488

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 平成

14

27 4

1. 50

予算

部長名

13

20

23

136, 591 732, 859

18

22

予算

26年度

29 16 乳幼児医療助成事務

未熟児養育医療給付事務

平成19年10月から、通院の対象年齢を3歳未満から6歳に達して以降最初の3月31日までに引き上げ。

平成23年9月から、入・通院の対象年齢を12歳に達して以降最初の3月31日までに引き上げ及び、所得制限の廃止。 平成25年4月より未熟児養育医療給付事務が大阪府から事務移譲

子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、子どもの福 祉の増進を図る。

種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に対して、その未熟性がなくな り、健康に成長することを図る。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・市民に分かりやすい助成制度のチラシを作成するとともに、市広報紙や市ホームページに掲載し、市民 への周知を図る。

・該当する申請者に医療証を交付するとともに、医療証で医療機関に受診された人に対して助成制度に基 づき医療費の助成を行う。

・大阪府から事務移譲された未熟児養育医療給付事務について、引き続き市民への周知を図る。

・未熟児養育医療給付対象となるため申請された人に対して書類審査し、医療券を交付するとともに医療 給付を行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 50 1. 50 24年度

619, 360 750, 178 763, 614 予算

月 日

(10)

設定 根拠

公費負担額/ 月平均対象者数/ 12 対象者数/ 12

実績値及び目標値

備 考 円

2, 486 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

1人当たり公費負担額

25, 000

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

22, 752 人

指 標 名

月平均対象者数

①医療証の交付(継続は8月1日交付、新規はその都 度)、変更・廃止等の処理

②制度の周知(広報1回掲載、市ホームページに常時掲 載、市民課・各市民センター・堀溝サービス窓口で、転入 者・出生届提出者等に案内ビラ配布)

③医療費の助成 ④各種の事務処理 ①医療証の交付(継続は8月1日交付、新規はその都

度)、変更・廃止等の処理

②制度の周知(広報1回掲載、市ホームページに常時掲 載、市民課・各市民センター・堀溝サービス窓口で、転入 者・出生届提出者等に案内ビラ配布)

③医療費の助成 ④各種の事務処理

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

63. 8% 0. 0%

23年度

113. 6%

22, 570

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

25, 000

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

11, 098

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

2, 251

25年度

0

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

2, 486

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

2, 486 単位

指 標 名

年度

2, 486 単位

22年度

2, 825 1, 585

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

平成23年9月より対象者を拡充し 対象者の公費負担が6か月分のた め、一人当たり公費負担額は、目標 値より、下がっています。 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 定 義(説 明) 、計算式

0 23, 576

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

86. 0% 2, 138

0 23年度

(11)

3, 224 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する 「こどもプラン」の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

概ね18歳未満の子どもを育成する家庭。 2.取組の意図、目標

7 6

0. 00 2, 990

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

次世代育成支援対策推進法、子ども・子育て支 援法

保健福祉部

所管名

2 11

21105

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

こども室

49, 704

26 年

11

16 3.内部管理業務

8 5

25 12

1

取組項目名

10, 184

稲留 京子

24

31, 976

取組類型

西岡 宏治

3 2

0

大綱

2, 684 2, 990

21

2. 25

作成

0. 00

17

30 15

17, 728

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 平成

14

27 4

1. 34

予算

部長名

13

20

23

29, 292 13, 174

18

22

予算

26年度

29 16 次世代育成支援行動計画推進事務

子ども・子育て支援事業計画策定業務

①こどもプラン前期行動計画( 平成17年度- 平成21年度) の見直しを行い、後期行動計画(平成22年度から平成26年度) を策定した。

②平成27年度からの「子ども・子育て支援事業計画」( 平成27年度- 平成31年度) の策定に向け、ニーズ調査を実施し、 「子ども・子育て会議」において内容を検討していく。

次代を担う子どもが心身ともに健やかに育つ環境を整備するため、具体的施策を推進する。 3.これまでの見直し、改善、懸案事項など

健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

平成

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 子ども・子育て支援事業計画(平成27年度- 平成31年度)の策定に向け、平成25年度に実施したニーズ調 査の結果を踏まえ、子ども・子育て会議において、審議を行い計画を策定する。また、「こどもプラン後 期行動計画」(平成22年度- 平成26年度)については、子ども・子育て会議及びこどもプラン庁内推進委員 会において、子育て支援策の取組項目の成果や取組目標の点検を行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

26

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市こどもプラン後期行動計画

①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 40 24年度

129 129 3, 353 予算

月 日

(12)

設定 根拠

こどもプランにおいて目標事業量を設定している事業(13事業)のうち、目 標を達成している事業の割合。

年間の開催数

実績値及び目標値

備 考 %

-27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

こどもプラン目標事業量設定事 業の進捗率

0

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

2 回

指 標 名

こどもプラン推進地域協議会、 子ども・子育て会議の開催回数

・子ども・子育て会議を4回開催

 ニーズ調査項目や計画内容の検討、後期行動計画の取 り組み、意見交換

・庁内推進委員会を1回開催

子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 妊産婦へのアンケート調査

子育て支援団体へのヒアリング実施 ・こどもプラン推進地域協議会を2回開催

 後期行動計画の取り組み、意見交換 ・庁内推進委員会を1回開催

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

100. 0% 0. 0%

23年度

119. 0%

4

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

4

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

2

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

69

25年度

0

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

84

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

69 単位

指 標 名

年度

100 単位

22年度

100 69

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

特に国が目標事業量を定めることとしている事業(13事業)の目標値を達成することにより、次世代育成 支援体制の強化を図ることができる。

定 義(説 明) 、計算式

0 2

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

100. 0% 76

0 23年度

(13)

27, 031 4, 151

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する 孤立しがちな家庭への支援

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

生後4ヶ月までの乳児のいる全ての家庭、養育支援が必要な家庭、出産前後に支援者がいない家庭、孤立し がちな家庭

2.取組の意図、目標 7

6

3. 00 0

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

児童福祉法 保健福祉部

所管名

2 11

21106

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

こども室

28, 332

26 年

11

20 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

23, 357

稲留 京子

24

3, 668

取組類型

西岡 宏治

3 2

4, 182

大綱

581 4, 182

21

2. 09

作成

3. 00

17

30 15

24, 664

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 平成

14

27 4

2. 00

予算

部長名

13

20

23

3, 087 27, 539

18

22

予算

26年度

29 16 こんにちは赤ちゃん事業

子育て応援サポーター事業 養育支援訪問育児・家事援助事業 養育支援訪問事業

親支援プログラム事業

平成20年度より、こんにちは赤ちゃん訪問事業、平成21年度より、養育支援訪問事業、平成22年度より、養育支援訪問育児援助・家事 援助事業、子育て応援サポーター事業を開始した。平成23年度より養育支援訪問育児援助・家事援助の事業内容を見直し、期間、回数 を拡大した。平成24年度より、親支援プログラムトレーナーを養成し、子育てに悩む市民を対象にプログラムを実施した。

子育ての不安や負担感の軽減を図るため、各種訪問事業等による支援を行い、各機関と連携を図りながら、 虐待の未然防止にもつなげる。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん訪問」を実施する。

・養育支援が必要である家庭を保育士等が訪問し、養育に関する指導、助言等を行う養育支援訪問事業を実施する。 ・出産前2か月から出産後6か月で親族等の支援者がいない家庭や、養育支援訪問家庭等で特に必要とする家庭に対 し、育児援助・家事援助のためのヘルパーを派遣する。

・各種訪問事業や子育て支援施設等で把握した育児に不安を抱える家庭等をサポートし、また、子育て支援施設等の資 質向上を図るため、保育士等の子育て応援サポーターを派遣する。

・子育てに悩む市民を対象に親支援プログラムトレーナーがプログラムを実施することにより、子どものしつけ方のコ ツや自分自身をコントロールする方法を効果的に学んでもらい、児童虐待の未然防止を図る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市こどもプラン後期行動計画

①事業費計

千円 特定財源

千円

3. 00 2. 35 24年度

0 4, 151 31, 182 予算

月 日

(14)

終結数/ 訪問件数 %

養育支援訪問終結率

養育訪問を実施したうち、他の支援に繋げる等、養育環境が確保されたことで終結となった割合を増加さ せていく。

設定 根拠

面談実施数/ 全訪問対象数

4ヶ月までの乳児のいる全家庭訪問数 (新生児訪問数等含む、不在を除く。)

実績値及び目標値

備 考 %

90. 6 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

こんにちは赤ちゃん訪問の面談 実施率

1, 800

402 383 423

25年度 26年度 480

② 指 標 名

養育支援訪問事業訪問件数

27年度 24年度

1, 767 件

指 標 名

こんにちは赤ちゃん事業訪問件 数

・こんにちは赤ちゃん訪問   訪問実数 1, 610件 ・養育支援訪問

  延べ訪問数 423件 ・育児援助・家事援助   20ケース 延べ612時間 ・子育て応援サポーター

  子育て支援施設への同行訪問等 214件 ・親支援プログラム

  3週連続講座 2回 ・こんにちは赤ちゃん訪問

  訪問実数 1, 767件 ・養育支援訪問

  延べ訪問数 383件 ・育児援助・家事援助   18ケース 延べ438時間 ・子育て応援サポーター

  子育て支援施設への同行訪問等 203件 ・親支援プログラム

  3週連続講座 1回

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

97. 1% 0. 0%

23年度 件

96. 0%

1, 610

備 考 24年度

26年度

実績値

- 6

25年度

5. 8

1, 800

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

1, 730

500  ※ 記入年度以降は目標値とします。

88. 6

25年度

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

5. 2

90. 4

5. 6

27年度

-4. 84 4. 7

26年度

0. 0%

4. 11  ※ 記入年度以降は目標値とします。

90. 2 単位

79. 0% 86. 40% 指 標 名

年度

90. 5 単位

22年度

86. 8 87. 6

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

乳児家庭全戸訪問は、情報提供や子育て家庭の状況把握等を目的とする事業であるため、訪問方法の工夫 等により、面談実施率を90%以上とすることを目指す。

定 義(説 明) 、計算式

413

養育支援を必要とする家庭を把握し、指導助言のため保育士等が訪問した延 べ訪問件数。

1, 777

5. 4 89. 6%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

96. 0% 86. 7

4. 84 23年度

(15)

15, 591 745

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する 児童虐待防止ネットワークの 強化

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

虐待を疑われる、または虐待を受けている子どもとその保護者に関わる関係機関職員及び市民 2.取組の意図、目標

7 6

1. 00 115

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

児童福祉法、児童虐待防止法 保健福祉部

所管名

2 11

21107

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

こども室

25, 829

26 年

11

9 3.内部管理業務

8 5

25 12

1

取組項目名

14, 879

稲留 京子

24

641

取組類型

西岡 宏治

3 2

599

大綱

116 714

21

2. 85

作成

1. 00

17

30 15

25, 188

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 平成

14

27 4

1. 60

予算

部長名

13

20

23

525 15, 593

18

22

予算

26年度

29 16 要保護児童対策地域協議会事務

・協議会実務者会議において定期的なケース進行管理を実施し、ネットワーク強化を図ってきた。 ・関係機関・団体が共通認識をもって活動できるように研修会や個別事例を通じて理解を深める。 ・ネットワークがさらに効果的に機能するように要保護児童対策地域協議会の活動の充実を図る。 ・児童虐待防止のため、今後も積極的に啓発活動を行っていく必要がある。

児童虐待に関する市民意識の向上を図るとともに、虐待問題に関わる関係機関職員が、虐待を受けている子 どもと保護者に適切に対応できるようになることにより、児童虐待の未然防止や早期発見が効果的にでき る。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・啓発活動(市広報紙による啓発、駅前啓発及び市民向けの講演会の開催)を効果的に行う。 ・市職員向け、関係機関向け研修会を開催し、職員等の資質向上を図る。

・協議会対象児童の拡大(要支援児童・特定妊婦を追加)により、更なるネットワーク強化を図る。 ・関係機関との連携強化(関係機関の拡充、実務者会議・ケース検討会議等の充実)を図る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市こどもプラン後期行動計画

①事業費計

千円 特定財源

千円

1. 00 1. 60 24年度

116 861 16, 452 予算

月 日

(16)

講演会を含む要保護児童対策地域協議会の参加人数 人

要保護児童対策地域協議会参加 者数(実務者会議、代表者会 議、講演会)

情報共有と機関連携の成果並びに関係機関職員の虐待対応スキル向上の成果を示す。 設定

根拠

終結件数/ 被虐待児台帳計上件数

虐待を受けている児童を協議会で把握し、対象者の情報共有を行うととも に関係機関の連携をとり、適切な支援を行う。

実績値及び目標値

備 考 %

37 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

要保護児童対策地域協議会にお ける被虐待児台帳の終結率

300

115 152 154

25年度 26年度 100

② 指 標 名

要保護児童対策地域協議会にお ける会議の開催件数

27年度 24年度

327 件

指 標 名

要保護児童対策地域協議会被虐 待児台帳計上件数

・児童虐待防止キャンペーンの実施

(11月の児童虐待防止推進月間にあわせ、市内四駅前で の街頭啓発、公用車へのオレンジリボンのマグネット貼 付や職員向けの研修や市民向けの講演会を開催した。) ・要保護児童対策地域協議会運営(代表者会議2回、実務 者会議12回、ケース検討会議140回、進行管理会議4回、 研修会3回)

・児童虐待防止キャンペーンの実施

(11月の児童虐待防止推進月間にあわせ、市内四駅前で の街頭啓発、公用車へのオレンジリボンのマグネット貼 付や職員向けの研修や市民向けの講演会を開催した。) ・要保護児童対策地域協議会運営(代表者会議2回、実務 者会議12回、ケース検討会議136回、進行管理会議4回、 研修会2回)

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

97. 4% 0. 0%

23年度 件

36. 7%

341

備 考 24年度

26年度

実績値

- 300

25年度

300

300

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

289

100  ※ 記入年度以降は目標値とします。

38. 4

25年度

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

300

36

300

27年度

-522 565

26年度

0. 0%

644  ※ 記入年度以降は目標値とします。

35 単位

214. 7% 174. 00% 指 標 名

年度

36. 5 単位

22年度

13. 2 34. 1

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 終結になることにより、児童虐待件数が下がる。

定 義(説 明) 、計算式

117

実務者会議、代表者会議、個別ケース検討会議を開催し、関係機関で連携 し、適切な支援につなげる。

279

300 161. 0%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

98. 0% 34. 8

483 23年度

(17)

18, 709 3, 574, 784

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する 子育て家庭への経済的支援

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

・中学校修了前までの子どもを養育する家庭

・身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を養育する者 ・経済的な理由で入院助産ができない妊産婦

2.取組の意図、目標 7

6

1. 00 638, 611

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

児童手当法・児童福祉法・特別児童扶養手当等 の支給に関する法律

保健福祉部

所管名

2 11

21108

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

こども室

3, 998, 475

26 11

1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

15, 639

稲留 京子

24

3, 982, 979

取組類型

西岡 宏治

3 2

3, 464, 072

大綱

616, 951 4, 102, 683

21

1. 62

作成

1. 00

17

30 15

15, 496

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 不明

14

27 4

1. 70

予算

部長名

13

20

23

3, 366, 028 4, 118, 322

18

22

予算

26年度

29 16 児童手当支給事業

児童手当OAシステム管理事務 助産の実施事業

特別児童扶養手当支給事務

・対象者に対する個人通知の送付、市民課等での窓口資料の見直しによる制度周知の徹底 ・効率的に業務を進めるために人員配置及び業務分担を見直す必要がある。

子育て世帯への経済的な支援施策について広く周知し、対象者がもれなく支援を受けられるようにする。 3.これまでの見直し、改善、懸案事項など

健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・中学校修了前の児童を養育する家庭に児童手当を支給する。6月の現況届について、提出漏れがないよ う周知を図るとともに適正な事務執行に努める。

・身体又は精神に障害を有する20歳未満の児童を養育する保護者に特別扶養手当を支給し、経済的支援を 行うため、受付事務を正確かつ迅速に行う。

・経済的理由により入院助産ができない妊産婦を抱える家庭に経済的支援を行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

1. 20 1. 92 24年度

642, 181 4, 216, 965 4, 235, 674 予算

月 日

(18)

11月定時払支給対象者/ 所得状況届対象者(所得オーバー含む) %

所得状況届による11月の支給の 有無判明者の割合

期限までに更新手続きを行う受給資格者の割合が多いほど、大阪府への進達手続きがスムーズにでき、受 給者の福祉の向上につながる。

設定 根拠

10月定時払支給対象者/ 現況届対象者

その年度の支給対象となる件数(制度改正がある場合は受給資格を有する 世帯となる数)

実績値及び目標値

備 考 %

90 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

現況届等の提出により10月に支 給できた受給者の割合

19, 000

521 578 593

25年度 26年度 550

② 指 標 名

特別児童扶養手当所得状況届送 付件数

27年度 24年度

18, 330 件

指 標 名

児童手当現況届送付件数

・児童手当支給事業  対象児童数 30, 731人  支給額 4, 005, 810, 000円

・特別児童扶養手当支給事務

 受給者数 617人 新規申請 81件 ・助産の実施

 利用者 37人 助産施設措置費 17, 195, 391円 ・児童手当支給事業

 対象児童数 30, 807人  支給額 4, 112, 982, 000円

・特別児童扶養手当支給事務

 受給者数 578人 新規申請 47件 ・助産の実施

 利用者 26人 助産施設措置費 11, 696, 627円

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

108. 1% 0. 0%

23年度 件

109. 8%

18, 115

備 考 24年度

26年度

実績値

- 95

25年度

95

19, 000

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

18, 702

550  ※ 記入年度以降は目標値とします。

78. 8

25年度

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

95

90

95

27年度

-96. 6 90. 9

26年度

0. 0%

93. 9  ※ 記入年度以降は目標値とします。

90 単位

98. 8% 101. 70% 指 標 名

年度

90 単位

22年度

98. 8 97. 3

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

手当の受給資格のある世帯が、支給を受けるべき時期にもれなく受給できるようにすることが制度の趣旨 に沿った支援となる。

定 義(説 明) 、計算式

543

その年度の8月1日現在に特別児童扶養手当の受給資格がある者 18, 814

95 104. 5%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

110. 9% 99. 8

99. 3 23年度

(19)

20, 059 156

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する 家庭児童相談の充実

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

・18歳未満の子どもの養育や学校生活などで悩みをもつ子どもと保護者・幼稚園、小学校、中学校などの 教諭・保育所(園)の保育士、看護師・その他、保健師など

2.取組の意図、目標 7

6

4. 00 467

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

厚生労働省事務次官通知「家庭児童相談室の設 置運営について」( 要綱)

保健福祉部

所管名

2 11

21109

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

こども室

13, 852

26 年

11

40 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

19, 616

稲留 京子

24

534

取組類型

西岡 宏治

3 2

64

大綱

518 531

21

0. 65

作成

3. 00

17

30 15

13, 318

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 昭和

14

27 4

1. 15

予算

部長名

13

20

23

16 20, 147

18

22

予算

26年度

29 16 家庭児童相談室相談事業

・保護者同意のもと、関係機関との連携を強化しながら相談ケースへの対応を効果的に実施する必要がある。 ・当事者自身の問題解決力を高めるために、より適切な相談・援助を実施する必要がある。

・虐待相談については、要保護児童対策地域協議会で連携し、早期発見・未然防止に努める必要がある。

18歳未満の子どもと保護者、関係機関職員に対して、相談や指導・助言を行い、状況の改善や問題解決を 図ること。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・家庭児童相談(電話相談・面接相談・訪問面接・心理査定・関係機関連携)を行う。 ・児童虐待相談(電話相談・面接相談・通告受理)を行う。

・市民に虐待の内容や相談場所・通告義務等を知ってもらうため、市広報紙による啓発を行う。 ・児童虐待対応のため、訪問調査・関係機関連携を実施する。

・家庭児童相談システムで児童の情報を一元化することにより、事務の効率化を図り、相談業務を充実す る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市こどもプラン後期行動計画

①事業費計

千円 特定財源

千円

4. 00 1. 15 24年度

516 672 20, 731 予算

月 日

(20)

設定 根拠

相談・助言等の対応の結果、状況の改善なり、問題解決が図られた件数 家庭児童相談室に相談のあった件数(新規相談を含む)

実績値及び目標値

備 考 %

16. 7 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

相談による改善・問題解決率

1, 100

12 12 9

25年度 26年度 12

② 指 標 名

広報掲載及びパンフレット等の 配布回数

27年度 24年度

1, 165 件

指 標 名

相談件数

広報活動(広報紙9回) 相談件数 1, 287件 広報活動(広報紙7回)

相談件数 1, 165件 発達巡回相談件数 497件

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

96. 8% 0. 0%

23年度 回

96. 9%

1, 287

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

1, 100

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

989

12

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

15. 2

25年度

0

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

16. 1

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

15. 5 単位

指 標 名

年度

16. 4 単位

22年度

15. 6 15. 0

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

相談を受けて助言等を行った結果、状況の改善や問題の解決につながった件数の割合を増加させる 定 義(説 明) 、計算式

13

広報掲載やパンフレットの配布により家庭児童相談について周知する。 1, 020

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

69. 6% 11. 0

0 23年度

(21)

97, 659 199, 633

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

子育てしやすい環境を整備する 保育サービスの充実

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

保育が必要な児童、保護者等 2.取組の意図、目標

7 6

24. 00 228, 845

事業期間 総合

計画

体系

担当課長

根 拠

法 令

児童福祉法 保健福祉部

所管名

2 11

21110

28

施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

こども室

520, 504

26 11

1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

73, 160

稲留 京子

24

448, 634

取組類型

中村 誠

3 2

204, 777

大綱

227, 755 433, 622

21

1. 84

作成

21. 00

17

30 15

71, 870

9

19

◇ 取組にかかる費用 ∼ 不明

14

27 4

1. 04

予算

部長名

13

20

23

220, 879 506, 782

18

22

予算

26年度

29 16 公立保育所時間延長型保育事業

民間保育所障害児保育事業 公立保育所障害児保育事業 民間保育所時間延長型保育事業

一時預かり・特定保育事業 休日・夜間保育事業 病児・病後児保育事業 子育て短期支援利用事業

①民間保育園( 所) での障害児保育の実施か所数、受入児童数をさらに増加させる。

②延長保育時間、一時預かり事業、休日保育などの保育サービスについて保育ニーズを把握した上で、今後 の供給量を検討する。

多様な子育てニーズに、柔軟に対応する。 3.これまでの見直し、改善、懸案事項など

健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・保育所(園)で障害児の発達巡回相談を実施し、障害児保育を充実する。

・民間保育所に対して各補助事業に関する申請、実績確認を行った上で適正な補助金交付を行う。 ・認定こども園として民営化した池田すみれこども園において、延長保育時間を拡大する。 ・ニーズ調査に基づく子ども・子育て支援事業計画を策定する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要

②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市こどもプラン(後期行動計画)

①事業費計

千円 特定財源

千円

31. 00 1. 74 24年度

217, 697 417, 330 514, 989 予算

月 日

(22)

設定 根拠

巡回発達相談の延べ回数を示す

巡回発達相談の実施園を示す(市内保育所・園42箇所)

実績値及び目標値

備 考 回

520 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

巡回発達相談の実施回数

42

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

37 所

( 園) 指 標 名

各保育所(園)の巡回発達相談 実施園数

①保育時間延長(加算分)(11時間超保育) (公立)30分:8か所

(民間)30分:21か所、1時間:11か所、2- 3時間:1か所、4- 5 時間:1か所

②一時保育(民間7か所)

 利用者:5, 273人、事業費14, 000千円 ③特定保育(民間7か所)

 利用者: 797人、事業費 2, 310千円 ④休日保育(民間2か所)

 利用者: 307人、事業費 3, 000千円 ⑤障害児保育(公立8か所、民間24か所)  (公立):40人

 (民間):54人 事業費62, 449千円

⑥病児・病後児保育(体調不良児対応型)(民間12か所)  利用者:3, 308人、事業費45, 489千円

⑦病児・病後児保育事業(病児・病後児対応型)(2か所)  利用者:1, 653人、事業費24, 300千円

①保育時間延長(加算分)(11時間超保育) (公立)30分:9か所

(民間)30分:21か所、1時間:10か所、2- 3時間:0か所、4- 5時 間:1か所

②一時保育(民間7か所)

 利用者:5, 368人、事業費15, 240千円 ③特定保育(民間7か所)

 利用者: 774人、事業費 1, 890千円 ④休日保育(民間2か所)

 利用者: 145人、事業費 3, 000千円 ⑤障害児保育(公立9か所、民間22か所)  (公立):44人

 (民間):52人 事業費58, 249千円

⑥病児・病後児保育(体調不良児対応型)(民間11か所)  利用者:2, 867人、事業費42, 014千円

⑦乳幼児健康支援一時預かり事業[病児・病後児保育事業(病児・病後 児対応型)((2か所)

 利用者:1, 778人、事業費24, 300千円

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

100. 0% 0. 0%

23年度

101. 6%

36

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

42

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

31

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

474

25年度

0

1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

500

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

480 単位

指 標 名

年度

510 単位

22年度

508 480

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度

◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

児童の発達診断、保育内容の検討・保護者支援を行い、全市の障害児及び配慮を要する子の保育の充実を 図る

定 義(説 明) 、計算式

0 32

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

97. 1% 476

0 23年度

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