2015.12
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策
(
月 補 正
)
主 要 な 施 策 (12月補正)
Ⅱ 平成27年度一般会計款別予算額調 4 頁
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調 6 頁
○ 主要な施策一覧表
総 括 表 9 頁
復 興 編 11 頁
ま ち づ く り 編
目 次
○ 平成27年度12月補正予算の概要
Ⅰ 平成27年度各会計予算総括表 3 頁
0 まちづくりにあたって 23 頁
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう 29 頁
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう 35 頁
45 頁
53 頁
平成27年度12月補正予算の概要
- 1 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
167,402,066 1,782,281 169,184,347
国 民 健 康 事業勘定 42,504,135 42,504,135
保 険 事 業 直診勘定 60,965 60,965
3,628,922 3,628,922
30,187,628 30,187,628
118,705 118,705
18,416,058 18,416,058
12,594,627 12,594,627
332,574 332,574
16,921,163 1,454,915 18,376,078
431,280 431,280
251,081 251,081
820 820
1,665 1,665
4,078 4,078
14,901 14,901
11,155 11,155
125,479,757 1,454,915 126,934,672 18,666,837 60,918 18,727,755 33,630,484 2,572 33,633,056 52,297,321 63,490 52,360,811 345,179,144 3,300,686 348,479,830
24,489,684 24,489,684
320,689,460 3,300,686 323,990,146
※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。
磐 崎 財 産 区
Ⅰ 平成27年度各会計予算総括表
会 計 名
一 般 会 計
特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 土 地 区 画 整 理 事 業
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
合 計 各会計相互の繰出繰入
純 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
小 計 企
業 会 計
水 道 事 業
病 院 事 業
小 計
- 3 -
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
%
1 市 税 48,461,598 48,461,598 28.6
2 地 方 譲 与 税 1,211,180 1,211,180 0.7
3 利 子 割 交 付 金 65,185 65,185 0.0
4 配 当 割 交 付 金 80,815 80,815 0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 31,793 31,793 0.0
6 地方消費税交付金 5,269,695 5,269,695 3.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 167,356 167,356 0.1 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 150,859 150,859 0.1
9 地 方 特 例 交 付 金 139,156 139,156 0.1
10 地 方 交 付 税 27,172,687 1,010,450 28,183,137 16.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 71,000 71,000 0.0
12 分担金及び負担金 1,491,317 1,491,317 0.9
13 使用料及び手数料 2,629,495 2,629,495 1.6
14 国 庫 支 出 金 21,441,314 460,589 21,901,903 12.9
15 県 支 出 金 15,847,310 208,176 16,055,486 9.5
16 財 産 収 入 297,841 297,841 0.2
17 寄 附 金 39,655 39,655 0.0
18 繰 入 金 16,175,594 116,337 16,291,931 9.6
19 繰 越 金 7,290,831 7,290,831 4.3
20 諸 収 入 7,257,158 △ 25,171 7,231,987 4.3
21 市 債 12,110,227 11,900 12,122,127 7.2
167,402,066 1,782,281 169,184,347 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
Ⅱ 平成27年度一般
(歳 入) (単位 千円)
款
歳 入 合 計
- 4 -
- 4 -
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
市 税
地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地方消費税交付金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入 △ 25,171
市 債
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
Ⅱ 平成27年度一般
(歳 入) (単位 千円)
款
歳 入 合 計
(歳 出)
補正前の額 補正額 計 特 定 財 源 構成比
国県支出金 地方債 その他
%
1 議 会 費 770,589 770,589 0.5
2 総 務 費 21,300,529 81,430 21,381,959 14,966 △ 25,171 91,635 12.6
3 民 生 費 46,617,606 294 46,617,900 123 171 27.6
4 衛 生 費 16,110,969 1,367,540 17,478,509 483,026 884,514 10.3
5 労 働 費 129,176 129,176 0.1
6 農 林 水 産 業 費 4,784,284 34,383 4,818,667 34,383 2.8
7 商 工 費 5,903,401 1,000 5,904,401 1,000 3.5
8 土 木 費 31,460,263 16,898 31,477,161 12,674 4,224 18.6
9 消 防 費 10,020,488 490 10,020,978 490 5.9
10 教 育 費 15,564,780 190,157 15,754,937 176,667 13,490 9.3
11 災 害 復 旧 費 2,592,015 90,089 2,682,104 △ 53,564 11,900 131,753 1.6
12 公 債 費 11,647,956 11,647,956 6.9
13 諸 支 出 金 10 10 0.0
14 予 備 費 500,000 500,000 0.3
167,402,066 1,782,281 169,184,347 668,765 11,900 △25,171 1,126,787 100.0 歳 出 合 計
会計款別予算額調
(単位 千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳
款
一般財源
- 5 -
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
19,801,621 11.8 19,801,621 11.7
2 28,355,831 16.9 △ 4,230 28,351,601 16.8
3 3,228,925 1.9 3,228,925 1.9
4 26,053,887 15.6 38,663 26,092,550 15.4
5 12,308,297 7.4 34,133 12,342,430 7.3
6 普 通 建 設 事 業 費 30,328,230 18.1 1,623,626 31,951,856 18.9
補 助 事 業 費 23,279,792 13.9 1,581,126 24,860,918 14.7
単 独 事 業 費 7,048,438 4.2 42,500 7,090,938 4.2
7 災 害 復 旧 事 業 費 2,592,015 1.5 90,089 2,682,104 1.6 32,920,245 19.7 1,713,715 34,633,960 20.5
8 11,647,956 7.0 11,647,956 6.9
9 8,319,797 5.0 8,319,797 4.9
10 1,238,015 0.7 1,238,015 0.7
11 4,255,519 2.5 4,255,519 2.5
12 18,771,973 11.2 18,771,973 11.1
13 500,000 0.3 500,000 0.3
167,402,066 100.0 1,782,281 169,184,347 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
積 立 金
Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調
(単位 千円)
1 人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建 設 事 業 費
小 計
公 債 費
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
合 計
- 6 -
- 6 -
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
△ 4,230
普 通 建 設 事 業 費 補 助 事 業 費 単 独 事 業 費 災 害 復 旧 事 業 費
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
積 立 金
Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調
(単位 千円)
人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建 設
事
業
費
小 計
公 債 費
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
合 計
主 要 な 施 策 一 覧 表
- 7 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
63,635,158 179,655 63,814,813 65,754 113,901
93,900,159 1,596,946 95,497,105 570,351 1,026,595
0 524,471 △9,856 514,615 △9,856
Ⅰ 8,269,935 1,367,540 9,637,475 483,026 884,514
Ⅱ 68,812,165 126,063 68,938,228 40,268 85,795
Ⅲ 2,437,021 2,437,021
Ⅳ 8,385,738 77,816 8,463,554 12,674 65,142
Ⅴ 2,104,305 35,383 2,139,688 34,383 1,000
Ⅵ 3,366,524 3,366,524
157,535,317 1,776,601 159,311,918 636,105 1,140,496
交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)
合 計 まちづくりにあ たって(共通基盤
(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)
学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)
魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)
活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)
まちづくり編
総 括 表
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
復興編
- 9 -- 9 -
復興編
- 11 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 被災者の生活再 建
6,153,852 490 6,154,342 490
2 生活環境の整 備・充実
26,976,956 27,377 27,004,333 △86,224 113,601
3 社会基盤の再 生・強化
22,302,233 151,788 22,454,021 151,488 300
4 経済・産業の再 生・創造
8,188,194 8,188,194
5 復興の推進 13,923 13,923
63,635,158 179,655 63,814,813 65,754 113,901
復興編
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 13 -
復興編
1 被災者の生活再建
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
490 490
⑦ 適切な放射線対策の実施 490 490 ア 仮置場等放射線量常時監視事業 490 490
490 490
行 政 経 営 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 14 -
- 14 -
復興編
1 被災者の生活再建
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
⑦ 適切な放射線対策の実施
ア 仮置場等放射線量常時監視事業 行 政 経 営 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
9款1項6目 43,199 43,689
(変更)
○仮置場の新設に伴う常時測定装置の追加(33→35台) 摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
- 15 -
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
27,377 △ 86,224 113,601
③ 教育環境の整備・充実 27,377 △ 86,224 113,601 ア 過年度発生災害復旧費(補助) 27,377 △ 86,224 113,601
27,377 △ 86,224 113,601
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 16 -
- 16 -
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 86,224
③ 教育環境の整備・充実 △ 86,224 ア 過年度発生災害復旧費(補助) △ 86,224
△ 86,224 教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
11款4項1目 2,585,022 2,612,399
(変更)
○敷地造成工事の工期延長に伴う年割額の減 ・豊間中学校
○武道場改築工事 ・江名中学校
○屋内運動場改築工事及びプール改修工事 ・田人中学校
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
- 17 -
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
151,788 151,488 300
① 生活基盤の再生 151,788 151,488 300
ア 鹿島公民館交流施設整備事業 116,621 116,621
イ コミュニティ交流広場整備事業 35,167 34,867 300
151,788 151,488 300
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 18 -
- 18 -
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 生活基盤の再生
ア 鹿島公民館交流施設整備事業
イ コミュニティ交流広場整備事業 教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
10款5項8目 0 116,621
(新規)
○交流施設整備工事
・鹿島公民館講堂 鉄骨造平屋 240㎡
10款6項6目 0 35,167
(新規)
○コミュニティ交流広場整備事業 ・交流広場整備工事設計委託 ・後宿公園トイレ改修工事
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
- 19 -
まちづくり編
- 21 -
0 まちづくりにあたって
- 23 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 認め合い尊重す る社会の実現
10,517 10,517
2 情報化社会の形 成
302,361 △9,856 292,505 △9,856
3 開かれた市政の 推進
140,449 140,449
4 適正な土地利用 の推進
66,215 66,215
5 まちづくりにあ たって
4,929 4,929
524,471 △9,856 514,615 △9,856
0 まちづくりにあたって
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 25 -
0 まちづくりにあたって
0-2 情報化社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 9,856 △ 9,856
② 行政情報化の推進 △ 9,856 △ 9,856
ア マイナンバーカードによるコン △ 9,856 △ 9,856 ビニでの証明書交付事業
△ 9,856 △ 9,856
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 26 -
- 26 -
0 まちづくりにあたって
0-2 情報化社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 9,856 △ 9,856
② 行政情報化の推進 △ 9,856 △ 9,856
ア マイナンバーカードによるコン △ 9,856 △ 9,856 ビニでの証明書交付事業
△ 9,856 △ 9,856
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款3項1目 9,856 0
(変更)
〇システム構成の変更による稼働時期の見直しに伴う事業費の減 摘 要
一般会計 科目 (特別会計名称)
- 27 -
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
- 29 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 低炭素社会の形 成
1,466 1,466
2 循環型社会の形 成
3,742,684 1,367,540 5,110,224 483,026 884,514
3 自然共生社会の 形成
4,525,785 4,525,785
8,269,935 1,367,540 9,637,475 483,026 884,514
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 31 -
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
Ⅰ-2 循環型社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1,367,540 483,026 884,514
② 発生した廃棄物の適正処理 1,367,540 483,026 884,514 ア 北部清掃センター長寿命化事業 1,367,540 483,026 884,514
1,367,540 483,026 884,514
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 32 -
- 32 -
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
Ⅰ-2 循環型社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 発生した廃棄物の適正処理 ア 北部清掃センター長寿命化事業
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款2項4目 0 1,367,540
(新規)
○北部清掃センターの機能保全と延命化を図るための基幹的設備改良工事 摘 要
一般会計 科目 (特別会計名称)
- 33 -
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
- 35 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 地域医療対策の 推進
10,423 10,423
2
認めあい支えあ う地域福祉の推 進
224,512 224,512
3 生涯にわたる健 康づくりの推進
1,670,679 1,670,679
4 子育て支援の推 進
5,711,855 38,369 5,750,224 25,179 13,190
5 高齢者保健福祉 の充実
1,237,359 1,237,359
6 障がい者保健福 祉の充実
1,770,647 294 1,770,941 123 171
7 防災体制の充 実・強化
575,815 87,400 663,215 14,966 72,434
8 平穏な暮らしの 実現
57,610,875 57,610,875
68,812,165 126,063 68,938,228 40,268 85,795
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 37 -
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-4 子育て支援の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
38,369 25,179 13,190
① 安心して子どもを生み育てられる 38,369 25,179 13,190 環境づくり
ア 私立幼稚園施設型給付費(新制 38,369 25,179 13,190 度分)
38,369 25,179 13,190
こ ど も み ら い 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 38 -
- 38 -
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-4 子育て支援の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 安心して子どもを生み育てられる 環境づくり
ア 私立幼稚園施設型給付費(新制 度分)
こ ど も み ら い 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
10款1項6目 54,616 92,985
(変更)
○特定教育・保育施設となる私立幼稚園への施設型給付費の支給 摘 要
一般会計 科目 (特別会計名称)
- 39 -
Ⅱ-6 障がい者保健福祉の充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
294 123 171
① 自分らしく暮らすための支援 294 123 171
ア 軽度・中等度難聴児補聴器購入 294 123 171
費等助成事業
294 123 171
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 40 -
- 40 -
Ⅱ-6 障がい者保健福祉の充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 自分らしく暮らすための支援 ア 軽度・中等度難聴児補聴器購入
費等助成事業
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
3款1項11目 0 294
(新規)
○身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象に補聴器の 購入及び修理に要する費用の一部を助成
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
- 41 -
Ⅱ-7 防災体制の充実・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
87,400 14,966 72,434
① 地域防災体制の充実 87,400 14,966 72,434 ア 本庁舎等耐震化改修事業 87,400 14,966 72,434
87,400 14,966 72,434
総 務 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 42 -
- 42 -
Ⅱ-7 防災体制の充実・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 地域防災体制の充実 ア 本庁舎等耐震化改修事業
総 務 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項1目 1,319 88,719
(変更)
○耐震改修事業及び浸水対策等設備改修事業(工事基本設計委託) ・いわき市役所本庁舎
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
- 43 -
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
- 45 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 魅力あふれる地 域づくりの推進
85,516 85,516
2 快適で安心な住 空間の創出
2,685,015 16,898 2,701,913 12,674 4,224
3 安全で安定した 水の供給
5,615,207 60,918 5,676,125 60,918
8,385,738 77,816 8,463,554 12,674 65,142
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 47 -
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
16,898 12,674 4,224
④ 緑豊かで安全な都市空間の形成 16,898 12,674 4,224 ア 不特定多数利用者建築物耐震化 16,898 12,674 4,224
支援事業
16,898 12,674 4,224
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 48 -
- 48 -
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
④ 緑豊かで安全な都市空間の形成 ア 不特定多数利用者建築物耐震化
支援事業
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
8款1項2目 0 16,898
(新規)
○不特定多数利用者建築物に係る耐震補強設計費用の一部を補助 摘 要
一般会計 科目 (特別会計名称)
- 49 -
Ⅳ-3 安全で安定した水の供給
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
60,918 60,918
② 安定した水の供給 60,918 60,918
ア 水道事業 60,918 60,918
60,918 60,918
水 道 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 50 -
- 50 -
Ⅳ-3 安全で安定した水の供給
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 安定した水の供給 ア 水道事業
水 道 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
水道事業会計 5,519,220 5,580,138
(変更)
○その他の拡張事業(1,434,127→1,495,045千円) ・配水施設整備
小名浜定西配水管新設 小名浜住吉配水管新設 ・浄水施設整備
大滝江筋用水路整備トンネル工
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
- 51 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
- 53 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 農業の振興 926,805 34,383 961,188 34,383
2 林業の振興 222,235 222,235
3 水産業の振興 155,586 155,586
4 工業の振興 216 216
5 商業・サービス 業の振興
730,186 730,186
6 港湾の整備・利 用の促進
10,538 10,538
7 安定した雇用の 確保
51,084 51,084
8 観光の振興 7,655 1,000 8,655 1,000
2,104,305 35,383 2,139,688 34,383 1,000
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 55 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-1 農業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 34,383 34,383
① 持続的で力強い農業の土台づくり 34,383 34,383 ア 農地集積協力金交付事業 34,383 34,383
34,383 34,383 農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 56 -
- 56 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-1 農業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 持続的で力強い農業の土台づくり ア 農地集積協力金交付事業
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款1項3目 11,793 46,176
(変更)
○農地中間管理機構への農地の集積・集約を加速するため、機構に農地を貸し付 けた地域、個人へ協力金を交付
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
- 57 -
Ⅴ-8 観光の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1,000 1,000
① 魅力ある地域資源を活かした観光 1,000 1,000
誘客の推進
ア 映画「超高速!参勤交代」を応 1,000 1,000
援する会負担金
1,000 1,000
商 工 観 光 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 58 -
- 58 -
Ⅴ-8 観光の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 魅力ある地域資源を活かした観光 誘客の推進
ア 映画「超高速!参勤交代」を応 援する会負担金
商 工 観 光 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
7款1項6目 0 1,000
(新規)
○映画「超高速!参勤交代」を応援する会に対する負担金 摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
- 59 -