平成25年度
い わ き 市
主 要 な 施 策 (10月補正)
Ⅲ 平成25年度一般会計性質別予算額調
総 括 表
ま ち づ く り 編
復 興 編
○ 主要な施策一覧表
37
頁
49 頁
43
25 頁
0 まちづくりにあたって
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
頁
4
6
3 頁
○ 平成25年度10月補正予算の概要
頁
Ⅱ 平成25年度一般会計款別予算額調
Ⅰ 平成25年度各会計予算総括表
頁
9 頁
頁
11
31 頁
- 1 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
199,284,075 13,696,496 212,980,571
国 民 健 康 事業勘定
40,819,254 40,819,254保 険 事 業 直診勘定
64,198 64,1983,297,273 11,641 3,308,914
29,134,269 160,948 29,295,217
116,831 18,907 135,738
17,925,646 230,850 18,156,496
13,661,089 46,956 13,708,045
315,927 315,927
18,357,716 521,138 18,878,854
365,549 5,981 371,530
355,270 0 355,270
607 12 619
3,415 1,003 4,418
3,872 346 4,218
10,279 64 10,343
9,920 428 10,348
小 計
124,441,115 998,274 125,439,38916,272,427 16,272,427
22,416,201 22,416,201
小 計
38,688,628 0 38,688,628362,413,818 14,694,770 377,108,588 21,478,904 △ 28,951 21,449,953 340,934,914 14,723,721 355,658,635
※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。
純 計
一 般 会 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
合 計
介 護 保 険
競 輪 事 業
各会計相互の繰出繰入
病 院 事 業
企
業
会
計
水 道 事 業
土 地 区 画 整 理 事 業
会 計 名
特
別
会
計
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業
後 期 高 齢 者 医 療
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
地 域 汚 水 処 理 事 業
- 3 -
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
%
1 市 税
44,273,681 44,273,681 20.82 地 方 譲 与 税
1,348,761 1,348,761 0.63 利 子 割 交 付 金
79,362 79,362 0.04 配 当 割 交 付 金
46,456 46,456 0.05
株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金
3,076,527 3,076,527 1.47 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
147,468 147,468 0.18 自 動 車 取 得 税 交 付 金
311,071 311,071 0.19 地 方 特 例 交 付 金
145,510 145,510 0.110 地 方 交 付 税
25,400,864 2,497,941 27,898,805 13.111
交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.012 分 担 金 及 び 負 担 金
1,500,976 1,500,976 0.713 使 用 料 及 び 手 数 料
2,488,937 2,488,937 1.214 国 庫 支 出 金
28,840,820 7,082,458 35,923,278 16.915 県 支 出 金
38,198,824 90,441 38,289,265 18.016 財 産 収 入
413,384 48,062 461,446 0.217 寄 附 金
93,744 2,389 96,133 0.018 繰 入 金
29,549,310 129,648 29,678,958 13.919 繰 越 金
1,000,000 3,549,700 4,549,700 2.120 諸 収 入
7,100,329 904,414 8,004,743 3.821 市 債
15,178,613 △ 608,557 14,570,056 6.8199,284,075 13,696,496 212,980,571 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 合 計
(単位 千円)
Ⅱ 平成25年度一般
款
(歳 入)
- 4 -
(歳 出)
補正前の額 補正額 計 特 定 財 源 構成比
国県支出金 地方債 その他
%
1 議 会 費 713,242 713,242 0.3
2 総 務 費 18,265,601 4,712,832 22,978,433 5,914 43,821 4,663,097 10.8
3 民 生 費 45,462,659 52,434 45,515,093 52,200 234 21.4
4 衛 生 費 21,756,168 7,491,753 29,247,921 6,742,872 748,881 13.7
5 労 働 費 510,112 510,112 0.2
6 農 林 水 産 業 費 5,768,448 40,251 5,808,699 2,474 △26,700 64,477 2.7
7 商 工 費 5,978,256 912,040 6,890,296 881,000 31,040 3.2
8 土 木 費 40,084,698 △69,004 40,015,694 6,900 51,166 △127,070 18.8
9 消 防 費 31,030,855 31,030,855 14.6
10 教 育 費 13,346,837 19,967 13,366,804 13,400 2,155 4,412 6.3
11 災 害 復 旧 費 956,518 536,223 1,492,741 369,439 15,600 151,184 0.7
12 公 債 費 14,910,671 14,910,671 7.0
13 諸 支 出 金 10 10 0.0
14 予 備 費 500,000 500,000 0.2
199,284,075 13,696,496 212,980,571 7,172,899 9,200 978,376 5,536,021 100.0 歳 出 合 計
一般財源 (単位 千円) 補正額の財源内訳
款
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
%
1 市 税
44,273,681 44,273,681 20.82 地 方 譲 与 税
1,348,761 1,348,761 0.63 利 子 割 交 付 金
79,362 79,362 0.04 配 当 割 交 付 金
46,456 46,456 0.05
株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金
3,076,527 3,076,527 1.47 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
147,468 147,468 0.18 自 動 車 取 得 税 交 付 金
311,071 311,071 0.19 地 方 特 例 交 付 金
145,510 145,510 0.110 地 方 交 付 税
25,400,864 2,497,941 27,898,805 13.111
交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.012 分 担 金 及 び 負 担 金
1,500,976 1,500,976 0.713 使 用 料 及 び 手 数 料
2,488,937 2,488,937 1.214 国 庫 支 出 金
28,840,820 7,082,458 35,923,278 16.915 県 支 出 金
38,198,824 90,441 38,289,265 18.016 財 産 収 入
413,384 48,062 461,446 0.217 寄 附 金
93,744 2,389 96,133 0.018 繰 入 金
29,549,310 129,648 29,678,958 13.919 繰 越 金
1,000,000 3,549,700 4,549,700 2.120 諸 収 入
7,100,329 904,414 8,004,743 3.821 市 債
15,178,613 △ 608,557 14,570,056 6.8199,284,075 13,696,496 212,980,571 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 合 計
(単位 千円)
款
(歳 入)
- 5 -
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
19,943,686 10.0 19,943,686 9.4
2
56,075,385 28.1 7,494,227 63,569,612 29.83
2,454,121 1.2 2,454,121 1.24
26,485,704 13.3 26,485,704 12.45
11,712,543 5.9 209,810 11,922,353 5.66 普 通 建 設 事 業 費
37,545,299 18.8 145,210 37,690,509 17.7補 助 事 業 費
32,437,998 16.3 73,410 32,511,408 15.3単 独 事 業 費
5,107,301 2.6 71,800 5,179,101 2.47 災 害 復 旧 事 業 費
956,518 0.5 536,223 1,492,741 0.7 38,501,817 19.3 681,433 39,183,250 18.48
14,910,671 7.5 14,910,671 7.09
5,627,588 2.8 4,639,977 10,267,565 4.810
1,785,415 0.9 1,785,415 0.811
4,901,531 2.5 800,000 5,701,531 2.712
16,385,614 8.2 △ 128,951 16,256,663 7.613
500,000 0.3 500,000 0.2199,284,075 100.0 13,696,496 212,980,571 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
合 計
繰 出 金
予 備 費
1 人 件 費
公 債 費
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
小 計
(単位 千円)
Ⅲ 平成25年度一般会計性質別予算額調
建
設
事
業
費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
- 6 -
主 要 な 施 策 一 覧 表
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
19,943,686 10.0 19,943,686 9.4
2
56,075,385 28.1 7,494,227 63,569,612 29.83
2,454,121 1.2 2,454,121 1.24
26,485,704 13.3 26,485,704 12.45
11,712,543 5.9 209,810 11,922,353 5.66 普 通 建 設 事 業 費
37,545,299 18.8 145,210 37,690,509 17.7補 助 事 業 費
32,437,998 16.3 73,410 32,511,408 15.3単 独 事 業 費
5,107,301 2.6 71,800 5,179,101 2.47 災 害 復 旧 事 業 費
956,518 0.5 536,223 1,492,741 0.7 38,501,817 19.3 681,433 39,183,250 18.48
14,910,671 7.5 14,910,671 7.09
5,627,588 2.8 4,639,977 10,267,565 4.810
1,785,415 0.9 1,785,415 0.811
4,901,531 2.5 800,000 5,701,531 2.712
16,385,614 8.2 △ 128,951 16,256,663 7.613
500,000 0.3 500,000 0.2199,284,075 100.0 13,696,496 212,980,571 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
合 計
繰 出 金
予 備 費
1 人 件 費
公 債 費
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
小 計
(単位 千円)
建
設
事
業
費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
- 7 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
83,861,687 1,032,509 84,894,196 5,425 20,300 960,888 45,896
94,589,250 267,830 94,857,080 20,378 △15,400 196,160 66,692
0 276,567 5,914 282,481 5,914
Ⅰ 6,497,309 27,190 6,524,499 14,464 11,300 1,426
Ⅱ 75,749,288 5,620 75,754,908 5,620
Ⅲ 1,669,453 1,669,453
Ⅳ 6,811,646 190,540 7,002,186 190,540
Ⅴ 1,622,310 38,566 1,660,876 △26,700 65,266
Ⅵ 1,962,677 1,962,677
178,450,937 1,300,339 179,751,276 25,803 4,900 1,157,048 112,588 合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
復興編
まちづくり編
まちづくりにあ たって(共通基盤
(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)
学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)
魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)
活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)
交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)
- 9 -
- 11 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
被災者の生活再 建
20,509,552 58,549 20,568,101 2,951 6,900 48,648 50
2
生活環境の整 備・充実
33,665,080 17,812 33,682,892 13,400 4,412
3
社会基盤の再 生・強化
19,581,944 40,310 19,622,254 31,240 9,070
4
経済・産業の再 生・創造
10,086,710 915,838 11,002,548 2,474 881,000 32,364
5 復興の推進 18,401 18,401
83,861,687 1,032,509 84,894,196 5,425 20,300 960,888 45,896 合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 13 -
復興編
1 被災者の生活再建
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
2,951 2,951
④ 被災者の見守りと心のケア
2,951 2,951ア 保健師活動費
2,951 2,95155,598 6,900 48,648 50
② 住宅に係る支援
55,598 6,900 48,648 50ア 災害公営住宅整備事業
55,598 6,900 48,648 5058,549 2,951 6,900 48,648 50
保 健 福 祉 部
土 木 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 14 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款1項3目
9,912 12,863(変更)
○市民の健康保持増進を図るため、健康状態を把握・分析するシステムを構築
(補正前) (補正後)
8款6項2目
18,725,811 18,781,409(変更)
○災害公営住宅整備事業
・造成工事
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
1 被災者の生活再建
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
2,951 2,951
④ 被災者の見守りと心のケア
2,951 2,951ア 保健師活動費
2,951 2,95155,598 6,900 48,648 50
② 住宅に係る支援
55,598 6,900 48,648 50ア 災害公営住宅整備事業
55,598 6,900 48,648 5058,549 2,951 6,900 48,648 50
保 健 福 祉 部
土 木 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 15 -
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
17,812 13,400 4,412
③ 教育環境の整備・充実
17,812 13,400 4,412ア 校舎地震補強事業
17,812 13,400 4,41217,812 13,400 4,412
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 16 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
10款2項3目
732,490 750,302(変更)
○補強箇所の増に伴う事業費の増(53→62箇所)
・錦小学校
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
17,812 13,400 4,412
③ 教育環境の整備・充実
17,812 13,400 4,412ア 校舎地震補強事業
17,812 13,400 4,41217,812 13,400 4,412
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 17 -
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
40,310 31,240 9,070
① 生活基盤の再生
40,310 31,240 9,070ア 土地区画整理事業
40,310 31,240 9,07040,310 31,240 9,070
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 18 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
土地区画整理事
14,223,706 14,264,016業特別会計 (変更)
○久之浜震災復興土地区画整理事業(3,336,754→3,377,064千円)
・橋梁実施設計委託の実施
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
40,310 31,240 9,070
① 生活基盤の再生
40,310 31,240 9,070ア 土地区画整理事業
40,310 31,240 9,07040,310 31,240 9,070
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 19 -
4 経済・産業の再生・創造
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
3,798 2,474 1,324
① 農林水産業への支援
3,798 2,474 1,324ア 農業経営高度化支援事業費補助
1,324 1,324金
イ ふくしま森林再生事業
2,474 2,474912,040 881,000 31,040
② 商工業への支援
881,000 881,000ア 市中小企業融資制度(災害対策
800,000 800,000特別資金)預託金
イ 市中小企業融資制度(災害対策
81,000 81,000特別資金)信用保証料補助金
⑤ 新たな産業の集積等
31,040 31,040ア 工場等立地奨励金
31,040 31,040915,838 2,474 881,000 32,364
農 林 水 産 部
商 工 観 光 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 20 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款1項7目
0 1,324(新規)
○農地集積に係る調整等を行う土地改良区に対し、補助金を交付
6款2項2目
0 2,474(新規)
○森林・林業の再生を図るため、間伐等の森林整備や路網整備に係る計画を策定
・全体計画の策定
(補正前) (補正後)
7款1項2目
800,000 1,600,000(変更)
○震災により影響を受けた中小企業者の再建を支援するため、融資枠の拡大に必
要な預託金を増額
7款1項2目
37,000 118,000(変更)
○融資枠の拡大に伴う信用保証料補助金の増
7款1項3目
383,415 414,455(変更)
○交付対象事業者の増に伴う奨励金の増(9→12社)
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
3,798 2,474 1,324
① 農林水産業への支援
3,798 2,474 1,324ア 農業経営高度化支援事業費補助
1,324 1,324金
イ ふくしま森林再生事業
2,474 2,474912,040 881,000 31,040
② 商工業への支援
881,000 881,000ア 市中小企業融資制度(災害対策
800,000 800,000特別資金)預託金
イ 市中小企業融資制度(災害対策
81,000 81,000特別資金)信用保証料補助金
⑤ 新たな産業の集積等
31,040 31,040ア 工場等立地奨励金
31,040 31,040915,838 2,474 881,000 32,364
農 林 水 産 部
商 工 観 光 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 21 -
- 23 -
- 25 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
認め合い尊重す る社会の実現
6,782 6,782
2
情報化社会の形 成
41,951 5,914 47,865 5,914
3
開かれた市政の 推進
91,774 91,774
4
適正な土地利用 の推進
136,060 136,060
276,567 5,914 282,481 5,914
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 27 -
0 まちづくりにあたって
0-2 情報化社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
5,914 5,914
③ 情報化推進基盤の強化
5,914 5,914ア 電波遮へい対策事業費等補助金
5,914 5,9145,914 5,914
市 民 協 働 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 28 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項7目
16,857 22,771(変更)
○補助対象施設の増(2→3施設)
・横川テレビ共同受信施設組合
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
0-2 情報化社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
5,914 5,914
③ 情報化推進基盤の強化
5,914 5,914ア 電波遮へい対策事業費等補助金
5,914 5,9145,914 5,914
市 民 協 働 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 29 -
- 31 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
低炭素社会の形 成
1,537 1,537
2
循環型社会の形 成
1,410,509 1,410,509
3
自然共生社会の 形成
5,085,263 27,190 5,112,453 14,464 11,300 1,426
6,497,309 27,190 6,524,499 14,464 11,300 1,426
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 33 -
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
Ⅰ-3 自然共生社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
27,190 14,464 11,300 1,426
③ 大気、水等の保全
27,190 14,464 11,300 1,426ア 下水道事業
27,190 14,464 11,300 1,42627,190 14,464 11,300 1,426
生 活 環 境 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 34 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
下水道事業特別
4,349,344 4,376,534会計 (変更)
○インフレスライド適用に伴う事業費の増
・神谷幹線築造事業(第2工区)
・北部浄化センター建設事業(高速ろ過土木)
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅰ-3 自然共生社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
27,190 14,464 11,300 1,426
③ 大気、水等の保全
27,190 14,464 11,300 1,426ア 下水道事業
27,190 14,464 11,300 1,42627,190 14,464 11,300 1,426
生 活 環 境 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 35 -
- 37 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
地域医療対策の 推進
2,612,247 2,612,247
2
認めあい支えあ う地域福祉の推 進
217,461 217,461
3
生涯にわたる健 康づくりの推進
1,560,100 1,560,100
4
子育て支援の推 進
1,657,823 1,657,823
5
高齢者保健福祉 の充実
1,750,596 1,750,596
6
障がい者保健福 祉の充実
1,325,377 1,325,377
7
防災体制の充 実・強化
306,637 306,637
8
平穏な暮らしの 実現
66,319,047 5,620 66,324,667 5,620
75,749,288 5,620 75,754,908 5,620
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 39 -
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
5,620 5,620
③ 社会保障制度の適正運営の確立
5,620 5,620ア 後期高齢者医療事業
5,620 5,6205,620 5,620
市 民 協 働 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 40 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
後期高齢者医療
2,524,364 2,529,984特別会計 (変更)
○前年度繰越金の増に伴う後期高齢者医療保険料納付金の増
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
5,620 5,620
③ 社会保障制度の適正運営の確立
5,620 5,620ア 後期高齢者医療事業
5,620 5,6205,620 5,620
市 民 協 働 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 41 -
- 43 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
魅力あふれる地 域づくりの推進
35,520 35,520
2
快適で安心な住 空間の創出
2,090,114 190,540 2,280,654 190,540
3
安全で安定した 水の供給
4,686,012 4,686,012
6,811,646 190,540 7,002,186 190,540
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 45 -
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
190,540 190,540
① 効率的な都市機能の集約
190,540 190,540ア 土地区画整理事業
190,540 190,540190,540 190,540
都 市 建 設 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 46 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
土地区画整理事
1,117,656 1,308,196業特別会計 (変更)
○泉第三土地区画整理事業(272,793→462,793千円)
・埋蔵文化財発掘調査業務委託
一式 一式
・区画道路築造工事
L=890m W=4.5~8.0m L=1,240m W=4.5~8.0m
・区画道路舗装工事
L=800m W=6.0m L=1,450m W=6.0m
・1号公園整備工事
A=7,200㎡
・宅地整地工事
A=28,000㎡ A=36,000㎡
・建物移転補償
5戸9棟 7戸14棟
(変更)
○勿来第一土地区画整理事業(825,827→826,367千円)
・区画道路舗装工事
L=450m W=6.0m L=474m W=6.0m
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
190,540 190,540
① 効率的な都市機能の集約
190,540 190,540ア 土地区画整理事業
190,540 190,540190,540 190,540
都 市 建 設 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 47 -
- 49 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 農業の振興 375,143 28,524 403,667 △26,700 55,224
2 林業の振興 293,840 10,000 303,840 10,000
3 水産業の振興 157,923 42 157,965 42
4 工業の振興 13,989 13,989
5
商業・サービス 業の振興
705,809 705,809
6
港湾の整備・利 用の促進
12,404 12,404
7
安定した雇用の 確保
55,141 55,141
8 観光の振興 8,061 8,061
1,622,310 38,566 1,660,876 △26,700 65,266
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 51 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-1 農業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
28,524 △ 26,700 55,224
① 持続的で力強い農業の土台づくり
28,524 △ 26,700 55,224ア 経営体育成基盤整備事業(県営
6,000 △ 11,500 17,500事業負担金)
イ 広域営農団地農道整備事業(県
6,666 △ 500 7,166営事業負担金)
ウ 基幹農道整備事業(県営事業負
8,058 △ 6,000 14,058担金)
エ 湛水防除事業(県営事業負担金
7,800 △ 8,700 16,500)
28,524 △ 26,700 55,224
農 林 水 産 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 52 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款1項7目
12,813 18,813(変更)
○県営事業の増に伴う負担金の増
6款1項7目
14,934 21,600(変更)
○県営事業の増に伴う負担金の増
6款1項7目
6,610 14,668(変更)
○県営事業の増に伴う負担金の増
6款1項7目
9,750 17,550(変更)
○県営事業の増に伴う負担金の増
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅴ-1 農業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
28,524 △ 26,700 55,224
① 持続的で力強い農業の土台づくり
28,524 △ 26,700 55,224ア 経営体育成基盤整備事業(県営
6,000 △ 11,500 17,500事業負担金)
イ 広域営農団地農道整備事業(県
6,666 △ 500 7,166営事業負担金)
ウ 基幹農道整備事業(県営事業負
8,058 △ 6,000 14,058担金)
エ 湛水防除事業(県営事業負担金
7,800 △ 8,700 16,500)
28,524 △ 26,700 55,224
農 林 水 産 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 53 -
Ⅴ-2 林業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
10,000 10,000
② 地域林業の活性化
10,000 10,000ア 林道改良事業(市単)
10,000 10,00010,000 10,000
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 54 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款2項3目
8,109 18,109(変更)
○改良事業路線の増(5→6路線)
・林道三滝堂線 ( 平 ) L=131m W=4.0m
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
10,000 10,000
② 地域林業の活性化
10,000 10,000ア 林道改良事業(市単)
10,000 10,00010,000 10,000
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 55 -
Ⅴ-3 水産業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
42 42
② 漁業経営体制の確立
42 42ア 漁業近代化資金利子補給補助金
42 4242 42
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 56 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款3項2目
1,385 1,427(変更)
○新規貸付に伴う補助金額の増
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
42 42
② 漁業経営体制の確立
42 42ア 漁業近代化資金利子補給補助金
42 4242 42
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 57 -