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平成25年度10月補正予算主要な施策 h25 10hosei sesaku

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(1)

  平成25年度

い  わ  き  市

主 要 な 施 策 (10月補正)

(2)
(3)

Ⅲ 平成25年度一般会計性質別予算額調

総 括 表

ま ち づ く り 編

復 興 編

○ 主要な施策一覧表

37

49 頁

43

25 頁

0 まちづくりにあたって

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

4

6

3 頁

○ 平成25年度10月補正予算の概要

Ⅱ 平成25年度一般会計款別予算額調

Ⅰ 平成25年度各会計予算総括表

9 頁

11

31 頁

(4)
(5)

- 1 -

(6)
(7)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

199,284,075 13,696,496 212,980,571

国 民 健 康 事業勘定

40,819,254 40,819,254

保 険 事 業 直診勘定

64,198 64,198

3,297,273 11,641 3,308,914

29,134,269 160,948 29,295,217

116,831 18,907 135,738

17,925,646 230,850 18,156,496

13,661,089 46,956 13,708,045

315,927 315,927

18,357,716 521,138 18,878,854

365,549 5,981 371,530

355,270 0 355,270

607 12 619

3,415 1,003 4,418

3,872 346 4,218

10,279 64 10,343

9,920 428 10,348

小 計

124,441,115 998,274 125,439,389

16,272,427 16,272,427

22,416,201 22,416,201

小 計

38,688,628 0 38,688,628

362,413,818 14,694,770 377,108,588 21,478,904 △ 28,951 21,449,953 340,934,914 14,723,721 355,658,635

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

純 計

一 般 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

合 計

介 護 保 険

競 輪 事 業

各会計相互の繰出繰入

病 院 事 業

水 道 事 業

土 地 区 画 整 理 事 業

会 計 名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

地 域 汚 水 処 理 事 業

- 3 -

(8)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

%

1 市 税

44,273,681 44,273,681 20.8

2 地 方 譲 与 税

1,348,761 1,348,761 0.6

3 利 子 割 交 付 金

79,362 79,362 0.0

4 配 当 割 交 付 金

46,456 46,456 0.0

5

株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金

3,076,527 3,076,527 1.4

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

147,468 147,468 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

311,071 311,071 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金

145,510 145,510 0.1

10 地 方 交 付 税

25,400,864 2,497,941 27,898,805 13.1

11

交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金

1,500,976 1,500,976 0.7

13 使 用 料 及 び 手 数 料

2,488,937 2,488,937 1.2

14 国 庫 支 出 金

28,840,820 7,082,458 35,923,278 16.9

15 県 支 出 金

38,198,824 90,441 38,289,265 18.0

16 財 産 収 入

413,384 48,062 461,446 0.2

17 寄 附 金

93,744 2,389 96,133 0.0

18 繰 入 金

29,549,310 129,648 29,678,958 13.9

19 繰 越 金

1,000,000 3,549,700 4,549,700 2.1

20 諸 収 入

7,100,329 904,414 8,004,743 3.8

21 市 債

15,178,613 △ 608,557 14,570,056 6.8

199,284,075 13,696,496 212,980,571 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位 千円)

Ⅱ 平成25年度一般

 (歳  入)

- 4 -

(9)

  (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 713,242 713,242 0.3

2 総 務 費 18,265,601 4,712,832 22,978,433 5,914 43,821 4,663,097 10.8

3 民 生 費 45,462,659 52,434 45,515,093 52,200 234 21.4

4 衛 生 費 21,756,168 7,491,753 29,247,921 6,742,872 748,881 13.7

5 労 働 費 510,112 510,112 0.2

6 農 林 水 産 業 費 5,768,448 40,251 5,808,699 2,474 △26,700 64,477 2.7

7 商 工 費 5,978,256 912,040 6,890,296 881,000 31,040 3.2

8 土 木 費 40,084,698 △69,004 40,015,694 6,900 51,166 △127,070 18.8

9 消 防 費 31,030,855 31,030,855 14.6

10 教 育 費 13,346,837 19,967 13,366,804 13,400 2,155 4,412 6.3

11 災 害 復 旧 費 956,518 536,223 1,492,741 369,439 15,600 151,184 0.7

12 公 債 費 14,910,671 14,910,671 7.0

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.2

199,284,075 13,696,496 212,980,571 7,172,899 9,200 978,376 5,536,021 100.0 歳 出 合 計

一般財源 (単位 千円) 補正額の財源内訳

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

%

1 市 税

44,273,681 44,273,681 20.8

2 地 方 譲 与 税

1,348,761 1,348,761 0.6

3 利 子 割 交 付 金

79,362 79,362 0.0

4 配 当 割 交 付 金

46,456 46,456 0.0

5

株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金

3,076,527 3,076,527 1.4

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

147,468 147,468 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

311,071 311,071 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金

145,510 145,510 0.1

10 地 方 交 付 税

25,400,864 2,497,941 27,898,805 13.1

11

交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金

1,500,976 1,500,976 0.7

13 使 用 料 及 び 手 数 料

2,488,937 2,488,937 1.2

14 国 庫 支 出 金

28,840,820 7,082,458 35,923,278 16.9

15 県 支 出 金

38,198,824 90,441 38,289,265 18.0

16 財 産 収 入

413,384 48,062 461,446 0.2

17 寄 附 金

93,744 2,389 96,133 0.0

18 繰 入 金

29,549,310 129,648 29,678,958 13.9

19 繰 越 金

1,000,000 3,549,700 4,549,700 2.1

20 諸 収 入

7,100,329 904,414 8,004,743 3.8

21 市 債

15,178,613 △ 608,557 14,570,056 6.8

199,284,075 13,696,496 212,980,571 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位 千円)

 (歳  入)

- 5 -

(10)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,943,686 10.0 19,943,686 9.4

2

56,075,385 28.1 7,494,227 63,569,612 29.8

3

2,454,121 1.2 2,454,121 1.2

4

26,485,704 13.3 26,485,704 12.4

5

11,712,543 5.9 209,810 11,922,353 5.6

6 普 通 建 設 事 業 費

37,545,299 18.8 145,210 37,690,509 17.7

補 助 事 業 費

32,437,998 16.3 73,410 32,511,408 15.3

単 独 事 業 費

5,107,301 2.6 71,800 5,179,101 2.4

7 災 害 復 旧 事 業 費

956,518 0.5 536,223 1,492,741 0.7 38,501,817 19.3 681,433 39,183,250 18.4

8

14,910,671 7.5 14,910,671 7.0

9

5,627,588 2.8 4,639,977 10,267,565 4.8

10

1,785,415 0.9 1,785,415 0.8

11

4,901,531 2.5 800,000 5,701,531 2.7

12

16,385,614 8.2 △ 128,951 16,256,663 7.6

13

500,000 0.3 500,000 0.2

199,284,075 100.0 13,696,496 212,980,571 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

合 計

繰 出 金

予 備 費

1 人 件 費

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

(単位 千円)

Ⅲ 平成25年度一般会計性質別予算額調

 

 

 

 

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

- 6 -

(11)

主 要 な 施 策 一 覧 表

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,943,686 10.0 19,943,686 9.4

2

56,075,385 28.1 7,494,227 63,569,612 29.8

3

2,454,121 1.2 2,454,121 1.2

4

26,485,704 13.3 26,485,704 12.4

5

11,712,543 5.9 209,810 11,922,353 5.6

6 普 通 建 設 事 業 費

37,545,299 18.8 145,210 37,690,509 17.7

補 助 事 業 費

32,437,998 16.3 73,410 32,511,408 15.3

単 独 事 業 費

5,107,301 2.6 71,800 5,179,101 2.4

7 災 害 復 旧 事 業 費

956,518 0.5 536,223 1,492,741 0.7 38,501,817 19.3 681,433 39,183,250 18.4

8

14,910,671 7.5 14,910,671 7.0

9

5,627,588 2.8 4,639,977 10,267,565 4.8

10

1,785,415 0.9 1,785,415 0.8

11

4,901,531 2.5 800,000 5,701,531 2.7

12

16,385,614 8.2 △ 128,951 16,256,663 7.6

13

500,000 0.3 500,000 0.2

199,284,075 100.0 13,696,496 212,980,571 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

合 計

繰 出 金

予 備 費

1 人 件 費

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

(単位 千円)

 

 

 

 

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

- 7 -

(12)
(13)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

83,861,687 1,032,509 84,894,196 5,425 20,300 960,888 45,896

94,589,250 267,830 94,857,080 20,378 △15,400 196,160 66,692

0 276,567 5,914 282,481 5,914

Ⅰ 6,497,309 27,190 6,524,499 14,464 11,300 1,426

Ⅱ 75,749,288 5,620 75,754,908 5,620

Ⅲ 1,669,453 1,669,453

Ⅳ 6,811,646 190,540 7,002,186 190,540

Ⅴ 1,622,310 38,566 1,660,876 △26,700 65,266

Ⅵ 1,962,677 1,962,677

178,450,937 1,300,339 179,751,276 25,803 4,900 1,157,048 112,588 合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名

復興編

まちづくり編

まちづくりにあ たって(共通基盤

(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)

学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)

魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)

活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)

交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)

- 9 -

(14)
(15)

- 11 -

(16)
(17)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

被災者の生活再 建

20,509,552 58,549 20,568,101 2,951 6,900 48,648 50

2

生活環境の整 備・充実

33,665,080 17,812 33,682,892 13,400 4,412

3

社会基盤の再 生・強化

19,581,944 40,310 19,622,254 31,240 9,070

4

経済・産業の再 生・創造

10,086,710 915,838 11,002,548 2,474 881,000 32,364

5 復興の推進 18,401 18,401

83,861,687 1,032,509 84,894,196 5,425 20,300 960,888 45,896 合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名

- 13 -

(18)

復興編

1 被災者の生活再建

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

2,951 2,951

④ 被災者の見守りと心のケア

2,951 2,951

ア 保健師活動費

2,951 2,951

55,598 6,900 48,648 50

② 住宅に係る支援

55,598 6,900 48,648 50

ア 災害公営住宅整備事業

55,598 6,900 48,648 50

58,549 2,951 6,900 48,648 50

保 健 福 祉 部

土 木 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 14 -

(19)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款1項3目

9,912 12,863

(変更)

○市民の健康保持増進を図るため、健康状態を把握・分析するシステムを構築

(補正前) (補正後)

8款6項2目

18,725,811 18,781,409

(変更)

○災害公営住宅整備事業

 ・造成工事

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

1 被災者の生活再建

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

2,951 2,951

④ 被災者の見守りと心のケア

2,951 2,951

ア 保健師活動費

2,951 2,951

55,598 6,900 48,648 50

② 住宅に係る支援

55,598 6,900 48,648 50

ア 災害公営住宅整備事業

55,598 6,900 48,648 50

58,549 2,951 6,900 48,648 50

保 健 福 祉 部

土 木 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 15 -

(20)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

17,812 13,400 4,412

③ 教育環境の整備・充実

17,812 13,400 4,412

ア 校舎地震補強事業

17,812 13,400 4,412

17,812 13,400 4,412

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 16 -

(21)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款2項3目

732,490 750,302

(変更)

○補強箇所の増に伴う事業費の増(53→62箇所)

 ・錦小学校

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

17,812 13,400 4,412

③ 教育環境の整備・充実

17,812 13,400 4,412

ア 校舎地震補強事業

17,812 13,400 4,412

17,812 13,400 4,412

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 17 -

(22)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

40,310 31,240 9,070

① 生活基盤の再生

40,310 31,240 9,070

ア 土地区画整理事業

40,310 31,240 9,070

40,310 31,240 9,070

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 18 -

(23)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

土地区画整理事

14,223,706 14,264,016

業特別会計 (変更)

○久之浜震災復興土地区画整理事業(3,336,754→3,377,064千円)

 ・橋梁実施設計委託の実施

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

40,310 31,240 9,070

① 生活基盤の再生

40,310 31,240 9,070

ア 土地区画整理事業

40,310 31,240 9,070

40,310 31,240 9,070

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 19 -

(24)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

3,798 2,474 1,324

① 農林水産業への支援

3,798 2,474 1,324

ア 農業経営高度化支援事業費補助

1,324 1,324

イ ふくしま森林再生事業

2,474 2,474

912,040 881,000 31,040

② 商工業への支援

881,000 881,000

ア 市中小企業融資制度(災害対策

800,000 800,000

特別資金)預託金

イ 市中小企業融資制度(災害対策

81,000 81,000

特別資金)信用保証料補助金

⑤ 新たな産業の集積等

31,040 31,040

ア 工場等立地奨励金

31,040 31,040

915,838 2,474 881,000 32,364

農 林 水 産 部

商 工 観 光 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 20 -

(25)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項7目

0 1,324

(新規)

○農地集積に係る調整等を行う土地改良区に対し、補助金を交付

6款2項2目

0 2,474

(新規)

○森林・林業の再生を図るため、間伐等の森林整備や路網整備に係る計画を策定

 ・全体計画の策定

(補正前) (補正後)

7款1項2目

800,000 1,600,000

(変更)

○震災により影響を受けた中小企業者の再建を支援するため、融資枠の拡大に必

 要な預託金を増額

7款1項2目

37,000 118,000

(変更)

○融資枠の拡大に伴う信用保証料補助金の増

7款1項3目

383,415 414,455

(変更)

○交付対象事業者の増に伴う奨励金の増(9→12社)

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

3,798 2,474 1,324

① 農林水産業への支援

3,798 2,474 1,324

ア 農業経営高度化支援事業費補助

1,324 1,324

イ ふくしま森林再生事業

2,474 2,474

912,040 881,000 31,040

② 商工業への支援

881,000 881,000

ア 市中小企業融資制度(災害対策

800,000 800,000

特別資金)預託金

イ 市中小企業融資制度(災害対策

81,000 81,000

特別資金)信用保証料補助金

⑤ 新たな産業の集積等

31,040 31,040

ア 工場等立地奨励金

31,040 31,040

915,838 2,474 881,000 32,364

農 林 水 産 部

商 工 観 光 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 21 -

(26)
(27)

- 23 -

(28)
(29)

- 25 -

(30)
(31)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

認め合い尊重す る社会の実現

6,782 6,782

2

情報化社会の形 成

41,951 5,914 47,865 5,914

3

開かれた市政の 推進

91,774 91,774

4

適正な土地利用 の推進

136,060 136,060

276,567 5,914 282,481 5,914

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名

- 27 -

(32)

0 まちづくりにあたって

0-2 情報化社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

5,914 5,914

③ 情報化推進基盤の強化

5,914 5,914

ア 電波遮へい対策事業費等補助金

5,914 5,914

5,914 5,914

市 民 協 働 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 28 -

(33)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目

16,857 22,771

(変更)

○補助対象施設の増(2→3施設)

 ・横川テレビ共同受信施設組合

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

0-2 情報化社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

5,914 5,914

③ 情報化推進基盤の強化

5,914 5,914

ア 電波遮へい対策事業費等補助金

5,914 5,914

5,914 5,914

市 民 協 働 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 29 -

(34)
(35)

- 31 -

(36)
(37)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

低炭素社会の形 成

1,537 1,537

2

循環型社会の形 成

1,410,509 1,410,509

3

自然共生社会の 形成

5,085,263 27,190 5,112,453 14,464 11,300 1,426

6,497,309 27,190 6,524,499 14,464 11,300 1,426

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名

- 33 -

(38)

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

Ⅰ-3 自然共生社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

27,190 14,464 11,300 1,426

③ 大気、水等の保全

27,190 14,464 11,300 1,426

ア 下水道事業

27,190 14,464 11,300 1,426

27,190 14,464 11,300 1,426

生 活 環 境 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 34 -

(39)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

下水道事業特別

4,349,344 4,376,534

会計 (変更)

○インフレスライド適用に伴う事業費の増

 ・神谷幹線築造事業(第2工区)

 ・北部浄化センター建設事業(高速ろ過土木)

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

Ⅰ-3 自然共生社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

27,190 14,464 11,300 1,426

③ 大気、水等の保全

27,190 14,464 11,300 1,426

ア 下水道事業

27,190 14,464 11,300 1,426

27,190 14,464 11,300 1,426

生 活 環 境 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 35 -

(40)
(41)

- 37 -

(42)
(43)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

地域医療対策の 推進

2,612,247 2,612,247

2

認めあい支えあ う地域福祉の推 進

217,461 217,461

3

生涯にわたる健 康づくりの推進

1,560,100 1,560,100

4

子育て支援の推 進

1,657,823 1,657,823

5

高齢者保健福祉 の充実

1,750,596 1,750,596

6

障がい者保健福 祉の充実

1,325,377 1,325,377

7

防災体制の充 実・強化

306,637 306,637

8

平穏な暮らしの 実現

66,319,047 5,620 66,324,667 5,620

75,749,288 5,620 75,754,908 5,620

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名

- 39 -

(44)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

5,620 5,620

③ 社会保障制度の適正運営の確立

5,620 5,620

ア 後期高齢者医療事業

5,620 5,620

5,620 5,620

市 民 協 働 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 40 -

(45)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

後期高齢者医療

2,524,364 2,529,984

特別会計 (変更)

○前年度繰越金の増に伴う後期高齢者医療保険料納付金の増

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

5,620 5,620

③ 社会保障制度の適正運営の確立

5,620 5,620

ア 後期高齢者医療事業

5,620 5,620

5,620 5,620

市 民 協 働 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 41 -

(46)
(47)

- 43 -

(48)
(49)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

魅力あふれる地 域づくりの推進

35,520 35,520

2

快適で安心な住 空間の創出

2,090,114 190,540 2,280,654 190,540

3

安全で安定した 水の供給

4,686,012 4,686,012

6,811,646 190,540 7,002,186 190,540

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名

- 45 -

(50)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

190,540 190,540

① 効率的な都市機能の集約

190,540 190,540

ア 土地区画整理事業

190,540 190,540

190,540 190,540

都 市 建 設 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 46 -

(51)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

土地区画整理事

1,117,656 1,308,196

業特別会計 (変更)

○泉第三土地区画整理事業(272,793→462,793千円)

 ・埋蔵文化財発掘調査業務委託

      一式      一式

 ・区画道路築造工事

       L=890m W=4.5~8.0m  L=1,240m W=4.5~8.0m

 ・区画道路舗装工事

       L=800m W=6.0m     L=1,450m W=6.0m

 ・1号公園整備工事

                  A=7,200㎡

 ・宅地整地工事

       A=28,000㎡    A=36,000㎡

 ・建物移転補償

       5戸9棟           7戸14棟

(変更)

○勿来第一土地区画整理事業(825,827→826,367千円)

 ・区画道路舗装工事

       L=450m W=6.0m     L=474m W=6.0m

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

190,540 190,540

① 効率的な都市機能の集約

190,540 190,540

ア 土地区画整理事業

190,540 190,540

190,540 190,540

都 市 建 設 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 47 -

(52)
(53)

- 49 -

(54)
(55)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 農業の振興 375,143 28,524 403,667 △26,700 55,224

2 林業の振興 293,840 10,000 303,840 10,000

3 水産業の振興 157,923 42 157,965 42

4 工業の振興 13,989 13,989

5

商業・サービス 業の振興

705,809 705,809

6

港湾の整備・利 用の促進

12,404 12,404

7

安定した雇用の 確保

55,141 55,141

8 観光の振興 8,061 8,061

1,622,310 38,566 1,660,876 △26,700 65,266

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名

- 51 -

(56)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-1 農業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

28,524 △ 26,700 55,224

① 持続的で力強い農業の土台づくり

28,524 △ 26,700 55,224

ア 経営体育成基盤整備事業(県営

6,000 △ 11,500 17,500

事業負担金)

イ 広域営農団地農道整備事業(県

6,666 △ 500 7,166

営事業負担金)

ウ 基幹農道整備事業(県営事業負

8,058 △ 6,000 14,058

担金)

エ 湛水防除事業(県営事業負担金

7,800 △ 8,700 16,500

28,524 △ 26,700 55,224

農 林 水 産 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 52 -

(57)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項7目

12,813 18,813

(変更)

○県営事業の増に伴う負担金の増

6款1項7目

14,934 21,600

(変更)

○県営事業の増に伴う負担金の増

6款1項7目

6,610 14,668

(変更)

○県営事業の増に伴う負担金の増

6款1項7目

9,750 17,550

(変更)

○県営事業の増に伴う負担金の増

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

Ⅴ-1 農業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

28,524 △ 26,700 55,224

① 持続的で力強い農業の土台づくり

28,524 △ 26,700 55,224

ア 経営体育成基盤整備事業(県営

6,000 △ 11,500 17,500

事業負担金)

イ 広域営農団地農道整備事業(県

6,666 △ 500 7,166

営事業負担金)

ウ 基幹農道整備事業(県営事業負

8,058 △ 6,000 14,058

担金)

エ 湛水防除事業(県営事業負担金

7,800 △ 8,700 16,500

28,524 △ 26,700 55,224

農 林 水 産 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳

事 業 名

- 53 -

(58)

Ⅴ-2 林業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

10,000 10,000

② 地域林業の活性化

10,000 10,000

ア 林道改良事業(市単)

10,000 10,000

10,000 10,000

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 54 -

(59)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款2項3目

8,109 18,109

(変更)

○改良事業路線の増(5→6路線)

 ・林道三滝堂線 ( 平 ) L=131m W=4.0m

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

10,000 10,000

② 地域林業の活性化

10,000 10,000

ア 林道改良事業(市単)

10,000 10,000

10,000 10,000

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 55 -

(60)

Ⅴ-3 水産業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

42 42

② 漁業経営体制の確立

42 42

ア 漁業近代化資金利子補給補助金

42 42

42 42

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 56 -

(61)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款3項2目

1,385 1,427

(変更)

○新規貸付に伴う補助金額の増

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

42 42

② 漁業経営体制の確立

42 42

ア 漁業近代化資金利子補給補助金

42 42

42 42

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 57 -

(62)

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