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平成26年度9月補正予算主要な施策

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Academic year: 2018

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(1)

     2014.9

  平成26年度

主 要 な 施 策 (9月補正)

(2)

     2014.9

  平成26年度

い  わ  き  市

主 要 な 施 策 (9月補正)

(3)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう 43

51

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

23

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう 29

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

復 興 編 11

ま ち づ く り 編

Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調 6 頁

○ 主要な施策一覧表

総 括 表 9

Ⅱ 平成26年度一般会計款別予算額調 4

目     次

○ 平成26年度9月補正予算の概要

Ⅰ 平成26年度各会計予算総括表 3

(4)
(5)

平成26年度9月補正予算の概要

(6)
(7)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

168,427,968 5,787,909 174,215,877

国 民 健 康 事業勘定

38,838,012 38,838,012

保 険 事 業 直診勘定

62,394 62,394

3,558,822 44,433 3,603,255

29,207,500 728,853 29,936,353

112,692 9,583 122,275

23,537,311 436,637 23,973,948

12,035,631 12,035,631

433,426 433,426

18,000,918 618,564 18,619,482

397,092 5,523 402,615

300,653 300,653

391 121 512

1,723 △ 265 1,458

4,070 245 4,315

9,276 0 9,276

14,443 103 14,546

小 計

126,514,354 1,843,797 128,358,151

17,889,493 △ 131,936 17,757,557

31,543,126 31,543,126

小 計

49,432,619 △ 131,936 49,300,683

344,374,941 7,499,770 351,874,711 22,908,135 482,858 23,390,993 321,466,806 7,016,912 328,483,718

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

純 計

合 計

平成26年度各会計予算総括表

土 地 区 画 整 理 事 業

会 計 名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

地 域 汚 水 処 理 事 業

一 般 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

磐 崎 財 産 区

介 護 保 険

競 輪 事 業

各会計相互の繰出繰入

病 院 事 業

水 道 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

川 前 財 産 区

(8)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

%

1

47,678,633 47,678,633 27.4

2 地 方 譲 与 税

1,265,019 1,265,019 0.7

3

81,273 81,273 0.0

4 配 当 割 交 付 金

71,848 71,848 0.0

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 23,396 23,396 0.0

6

3,860,817 3,860,817 2.2

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

173,003 173,003 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

164,879 164,879 0.1

9

135,454 135,454 0.1

10

27,427,627 △ 850,144 26,577,483 15.3

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 77,000 77,000 0.0

12

1,507,843 1,507,843 0.9

13 使 用 料 及 び 手 数 料

2,588,681 2,588,681 1.5

14

24,581,521 △ 228,974 24,352,547 14.0

15 県 支 出 金

16,867,003 1,107,249 17,974,252 10.3

16

402,671 402,671 0.2

17 寄 附 金

49,991 1,704 51,695 0.0

18

20,730,406 102,375 20,832,781 12.0

19 繰 越 金

1,000,000 5,570,680 6,570,680 3.8

20

7,620,194 200,000 7,820,194 4.5

21

12,120,709 △ 114,981 12,005,728 6.9

168,427,968 5,787,909 174,215,877 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位 千円)

Ⅱ 平成26年度一般

 (歳  入)

- 4 -

(9)

  (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 725,931 725,931 0.4

2 14,067,342 4,039,673 18,107,015 4,793 4,034,880 10.4

3 民 生 費 47,073,398 39,265 47,112,663 32,643 568 6,054 27.0

4 衛 生 費 17,384,854 381,248 17,766,102 381,248 10.2

5 労 働 費 195,866 195,866 0.1

6 農 林 水 産 業 費 5,062,295 835,498 5,897,793 823,256 12,242 3.4

7 商 工 費 6,286,683 8,019 6,294,702 8,000 19 3.6

8 土 木 費 35,678,525 450,095 36,128,620 94,375 355,720 20.7

9 消 防 費 12,149,934 12,149,934 7.0

10 13,776,408 15,965 13,792,373 1,136 14,829 7.9

11 災 害 復 旧 費 1,496,791 18,146 1,514,937 17,583 563 0.9

12 公 債 費 14,029,931 14,029,931 8.1

13 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.3

168,427,968 5,787,909 174,215,877 878,275 104,079 4,805,555 100.0 歳 出 合 計

一般財源 (単位 千円)

会計款別予算額調

補 正 額 の 財 源 内 訳 款

(10)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,984,870 11.9 19,984,870 11.5

2

32,377,377 19.2 1,178,338 33,555,715 19.3

3

2,454,179 1.5 2,454,179 1.4

4

26,379,774 15.7 338 26,380,112 15.1

5

12,755,046 7.6 130,451 12,885,497 7.4

6 普 通 建 設 事 業 費

32,667,373 19.4 254,555 32,921,928 18.9

補 助 事 業 費

25,116,003 14.9 147,260 25,263,263 14.5

単 独 事 業 費

7,551,370 4.5 107,295 7,658,665 4.4

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,496,791 0.9 18,146 1,514,937 0.9 34,164,164 20.3 272,701 34,436,865 19.8

8

14,029,931 8.3 14,029,931 8.1

9

1,748,983 1.0 3,923,223 5,672,206 3.3

10

1,350,076 0.8 △ 1,805 1,348,271 0.8

11

4,812,134 2.9 4,812,134 2.8

12

17,871,434 10.6 284,663 18,156,097 10.4

13

500,000 0.3 500,000 0.3

168,427,968 100.0 5,787,909 174,215,877 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円)

Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調

 

 

 

 

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

合 計

繰 出 金

予 備 費

1

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

- 6 -

(11)

主 要 な 施 策 一 覧 表

(12)
(13)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

66,423,479 1,237,495 67,660,974 790,756 125,349 321,390

94,124,326 542,524 94,666,850 68,892 29,851 443,781

0 265,471 265,471

Ⅰ 5,783,591 167,908 5,951,499 167,908

Ⅱ 73,642,191 290,378 73,932,569 36,392 32,787 221,199

Ⅲ 1,493,306 1,493,306

Ⅳ 9,091,146 24,696 9,115,842 △2,936 27,632

Ⅴ 1,624,255 39,542 1,663,797 32,500 7,042

Ⅵ 2,224,366 20,000 2,244,366 20,000

160,547,805 1,780,019 162,327,824 859,648 155,200 765,171 まちづくり編

総   括   表

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

復興編

交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)

合   計 まちづくりにあ たって(共通基盤

(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)

学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)

魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)

活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)

(14)
(15)

復興編

(16)
(17)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 被災者の生活再

8,291,953 8,291,953

2 生活環境の整 備・充実

17,625,289 8,083 17,633,372 8,083

3 社会基盤の再 生・強化

27,395,225 395,793 27,791,018 94,375 301,418

4 経済・産業の再 生・創造

13,087,777 833,619 13,921,396 790,756 30,974 11,889

5 復興の推進 23,235 23,235

66,423,479 1,237,495 67,660,974 790,756 125,349 321,390

復興編

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(18)

復興編

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

8,083 8,083

③ 教育環境の整備・充実

8,083 8,083

ア 園舎地震補強事業

8,083 8,083

8,083 8,083

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 14 -

(19)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款4項1目

27,932 36,015

(変更)

○園舎耐力度調査委託及び敷地地質調査委託

 ・内町幼稚園

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(20)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

116,000 92,800 23,200

① 生活基盤の再生

116,000 92,800 23,200

ア 都市下水路復興整備事業

116,000 92,800 23,200

279,793 1,575 278,218

① 生活基盤の再生

279,793 1,575 278,218

ア 防災集団移転促進事業

1,800 1,575 225

イ 土地区画整理事業

277,993 277,993

395,793 94,375 301,418

生 活 環 境 部

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 16 -

(21)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款5項5目

0 116,000

(新規)

○久之浜ポンプ場整備事業

 ・放流渠等整備工事

(補正前) (補正後)

8款5項1目

594,359 596,159

(変更)

○金ケ沢防災集団移転促進事業(118,187→119,987千円)

 ・住宅団地整備工事の増

土地区画整理事

19,290,568 19,568,561

業特別会計 (変更)

○久之浜震災復興土地区画整理事業(4,411,745→4,689,738千円)

 ・宅地造成工事及び公共施設整備工事の増

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① 生活基盤の再生

ア 都市下水路復興整備事業

① 生活基盤の再生

ア 防災集団移転促進事業

イ 土地区画整理事業

生 活 環 境 部

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(22)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

795,956 790,756 5,200

① 農林水産業への支援

795,956 790,756 5,200

ア 農業系汚染廃棄物処理事業

790,756 790,756

イ 農地防災事業(県営事業負担金

5,200 5,200

)(復興交付金分)

8,019 8,000 19

② 商工業への支援

8,019 8,000 19

ア 仮設店舗整備事業

8,019 8,000 19

29,644 22,974 6,670

④ 復興のシンボルとしての拠点整備

29,644 22,974 6,670

ア 土地区画整理事業

29,644 22,974 6,670

833,619 790,756 30,974 11,889

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

農 林 水 産 部

商 工 観 光 部

都 市 建 設 部

- 18 -

(23)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項3目

0 790,756

(新規)

○放射性物質により汚染された農業系汚染廃棄物の梱包、保管等

6款1項7目

0 5,200

(新規)

○東日本大震災による地盤沈下等への対策として、県が実施する排水機場の増強

 に係る地元負担金

 ・沢帯地区 ( 平 )  モーターポンプ新設(2基)等

 ・細谷地区 (四 倉)  モーターポンプ新設(2基)等

(補正前) (補正後)

7款1項2目

0 8,019

(新規)

○豊間地区仮設店舗駐車場整備工事

 ・舗装工  1,300㎡

(補正前) (補正後)

土地区画整理事

1,790,374 1,820,018

業特別会計 (変更)

○小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業(1,790,374→1,820,018千円)

 ・福島県小名浜港湾建設事務所に係る移転補償費の増

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

(24)
(25)

まちづくり編

(26)
(27)

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

(28)
(29)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 低炭素社会の形

1,490 1,490

2 循環型社会の形

1,530,254 167,908 1,698,162 167,908

3 自然共生社会の 形成

4,251,847 4,251,847

5,783,591 167,908 5,951,499 167,908

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(30)

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

Ⅰ-2 循環型社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

167,908 167,908

① 発生抑制を主眼とした3R(リデユ

167,908 167,908

ース・リユース・リサイクル)の推進

ア 一般廃棄物ゼロ・エミッション

167,908 167,908

推進事業

167,908 167,908

生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 26 -

(31)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款2項4目

179,309 347,217

(変更)

○焼却灰処理委託の増

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(32)
(33)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

(34)
(35)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 地域医療対策の 推進

413,825 413,825

2

認めあい支えあ う地域福祉の推 進

243,956 243,956

3 生涯にわたる健 康づくりの推進

1,692,774 184,930 1,877,704 184,930

4 子育て支援の推

1,988,501 23,992 2,012,493 17,938 6,054

5 高齢者保健福祉 の充実

1,598,221 8,509 1,606,730 8,509

6 障がい者保健福 祉の充実

1,497,735 9,945 1,507,680 9,945

7 防災体制の充 実・強化

505,398 505,398

8 平穏な暮らしの 実現

65,701,781 63,002 65,764,783 32,787 30,215

73,642,191 290,378 73,932,569 36,392 32,787 221,199

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(36)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-3 生涯にわたる健康づくりの推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

184,930 184,930

① 心と体の健康づくり

184,930 184,930

ア 予防接種費

184,930 184,930

184,930 184,930

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 32 -

(37)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款1項2目

842,111 1,027,041

(変更)

○乳幼児及び高齢者に対する予防接種

 ・水痘         13,885人

 ・高齢者肺炎球菌     8,324人

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(38)

Ⅱ-4 子育て支援の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

4,793 4,793

① 安心して子どもを生み育てられる

4,793 4,793

環境づくり

ア 男女の出会いサポート事業

4,793 4,793

19,199 13,145 6,054

② 子どもが健全に成長できる環境づ

19,199 13,145 6,054

くり

ア 潜在保育士復職推進事業

4,524 4,524

イ 放課後児童健全育成事業

9,080 3,026 6,054

ウ 放課後児童クラブ利用ニーズ調

5,595 5,595

査事業

23,992 17,938 6,054

市 民 協 働 部

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 34 -

(39)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目

0 4,793

(新規)

○地域少子化対策強化交付金を活用し、独身者の出会いを支援

 ・結婚に関する意識調査

 ・結婚支援員、結婚サポーターの配置

 ・魅力アップセミナーの開催

 ・地域情報サイトを活用した情報提供

(補正前) (補正後)

3款2項1目

0 4,524

(新規)

○潜在保育士を掘り起し、保育所等への現場復帰に向けた支援を実施

3款2項1目

215,670 224,750

(変更)

○1日6時間かつ18時半を超えて開所する放課後児童クラブに対し、指導員の人

 件費を追加支援

3款2項1目

0 5,595

(新規)

○地域少子化対策強化交付金を活用し、放課後児童クラブの利用ニーズを調査

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

(40)

Ⅱ-5 高齢者保健福祉の充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

8,509 8,509

① いきいきと暮らすための支援

8,509 8,509

ア (人づくり)高齢者就業機会拡

1,549 1,549

大事業

イ 小規模特別養護老人ホーム建設

6,960 6,960

補助金

8,509 8,509

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 36 -

(41)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款1項3目

0 1,549

(新規)

○高齢者の就業機会拡大に向け、地域のニーズ発掘・案内・コーディネート業務

 を実施(雇用人数1名)

3款1項9目

232,000 238,960

(変更)

○第6次高齢者保健福祉計画に基づく小規模特別養護老人ホーム整備に対する補

 助

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(42)

Ⅱ-6 障がい者保健福祉の充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

9,945 9,945

① 自分らしく暮らすための支援

9,945 9,945

ア (人づくり)障がい者相談支援

9,945 9,945

事業所サポート事業

9,945 9,945

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 38 -

(43)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款1項11目

0 9,945

(新規)

○サービス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業所に相談支援事務補助員

 を配置(雇用人数 8事業所×各1名)

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(44)

Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

63,002 32,787 30,215

② 安心な市民生活の確立

30,215 30,215

ア 火葬場整備事業

30,215 30,215

③ 社会保障制度の適正運営の確立

32,787 32,787

ア 後期高齢者医療事業

32,787 32,787

63,002 32,787 30,215

市 民 協 働 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 40 -

(45)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款1項5目

36,616 66,831

(変更)

○南部火葬場の整備

 ・仮設待合所整備工事

後期高齢者医療

3,471,735 3,504,522

特別会計 (変更)

○福島県後期高齢者医療広域連合への納付金

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(46)
(47)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

(48)
(49)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 魅力あふれる地 域づくりの推進

32,788 32,788

2 快適で安心な住 空間の創出

3,822,091 156,632 3,978,723 129,000 27,632

3 安全で安定した 水の供給

5,236,267 △131,936 5,104,331 △131,936

9,091,146 24,696 9,115,842 △2,936 27,632

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(50)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

27,632 27,632

⑤ 安全な住環境の形成

27,632 27,632

ア 橋りょう新設改良事業

27,632 27,632

129,000 129,000

① 効率的な都市機能の集約

129,000 129,000

ア 土地区画整理事業

129,000 129,000

156,632 129,000 27,632

土 木 部

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 46 -

(51)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款2項5目

0 27,632

(新規)

○橋りょう新設改良事業

 ・北好間寺入線 (大畑歩道橋) 測量設計業務委託

(補正前) (補正後)

土地区画整理事

1,361,335 1,490,335

業特別会計 (変更)

○泉第三土地区画整理事業(341,742→470,742千円)

 ・滝尻1号公園整備工事

      A=7,200㎡

 ・建物移転補償

       7戸15棟       9戸25棟

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

(52)

Ⅳ-3 安全で安定した水の供給

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 131,936 △ 131,936

② 安定した水の供給

△ 131,936 △ 131,936

ア 水道事業

△ 131,936 △ 131,936

△ 131,936 △ 131,936

水 道 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 48 -

(53)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

水道事業会計

5,143,701 5,011,765

(変更)

○その他の拡張事業(1,063,810→931,874千円)

 ・浄水施設整備事業

   大滝江筋用水路整備

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(54)
(55)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

(56)
(57)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 農業の振興 379,401 17,042 396,443 10,000 7,042

2 林業の振興 292,696 22,500 315,196 22,500

3 水産業の振興 156,179 156,179

4 工業の振興 13,327 13,327

5 商業・サービス 業の振興

717,638 717,638

6 港湾の整備・利 用の促進

11,053 11,053

7 安定した雇用の 確保

41,306 41,306

8 観光の振興 12,655 12,655

1,624,255 39,542 1,663,797 32,500 7,042

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(58)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-1 農業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

17,042 10,000 7,042

① 持続的で力強い農業の土台づくり

17,042 10,000 7,042

ア 農業担い手経営革新支援事業

10,000 10,000

イ 経営体育成基盤整備事業(県営

1,400 1,400

事業負担金)

ウ 農地・水保全管理支払交付金事

5,642 5,642

17,042 10,000 7,042

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 54 -

(59)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項3目

0 10,000

(新規)

○地域農業を牽引する経営体を創出するため、規模拡大等を行う事業者に経費の

 一部を補助

6款1項7目

5,375 6,775

(変更)

○県営事業の事業費増に伴う地元負担金の増

6款1項7目

15,288 20,930

(変更)

○多面的機能支払交付金への制度移行に伴う単価変更による交付金の増

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(60)

Ⅴ-2 林業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

22,500 22,500

② 地域林業の活性化

22,500 22,500

ア 森林整備加速化・林業再生事業

22,500 22,500

22,500 22,500

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 56 -

(61)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款2項2目

138,280 160,780

(変更)

○補助対象事業の増(3事業→4事業)

 ・木材加工流通施設の整備 1事業

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(62)
(63)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

(64)
(65)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 移動しやすい交 通環境の実現

2,186,186 20,000 2,206,186 20,000

2

交流・連携と多 文化共生社会の 形成

38,180 38,180

2,224,366 20,000 2,244,366 20,000

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(66)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

Ⅵ-1 移動しやすい交通環境の実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

20,000 20,000

① 道路網の整備・保全

20,000 20,000

ア 交通環境改善事業

20,000 20,000

20,000 20,000

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 62 -

(67)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款2項3目

666,801 686,801

(変更)

○側溝改良事業(6線)

 ・下平窪4号線外1線   ( 平 ) L=50m W=0.3m

 ・小島町19号線     ( 内郷 ) L=50m W=0.3m

 ・岡小名29号線     (小名浜) L=50m W=0.3m

 ・中迎30号線外1線   ( 勿来 ) L=50m W=0.3m

 ・矢津団地11号線    ( 常磐 ) L=50m W=0.3m

 ・西四丁目4号線     ( 四倉 ) L=50m W=0.3m

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

参照

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