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平成26年度11月補正予算の概要

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Academic year: 2018

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(1)

Ⅰ 平成26年度11月補正予算の概要

平成26年度11月補正予算の概要

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(2)

<補正予算の編成方針>

 ○ 国・県補助事業の確定・内定に伴い措置すべき経費  ○ その他市政執行に要する経費

1 一般会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

1,658,561災害廃棄物の処理量の増加及び労務単価の上昇等に伴う補

124,380市工場等立地促進条例に基づき、市内5企業に対し奨励金 を交付

88,167国の補助制度の変更による対象者の増加及び補助限度額の 引上げに伴う補正

22,970震災により被災した江名中学校武道場及び田人中学校屋内 運動場を改築するため、地質調査等を実施

18,640北部及び南部清掃センターの適切な補修を行うため、長寿 命化計画等を策定

11,624現在、総合磐城共立病院内に開設されている休日夜間急病 診療所を移転改築するため、地質調査等を実施

103,462

上水道安全対策事業出資金(100,814)、過年度発生災害復旧 費(補助)(18,000)、公園施設改修費(12,629)、有害鳥獣駆 除事業費(9,000)、ごみ減量・リサイクル推進事業費 (6,033)、空き店舗等入居支援事業費補助金(3,855)、観光 力づくり支援事業費(3,125)ほか4事業

2,027,804 2 特別会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

131,424 岩間震災復興土地区画整理事業の事業進捗に伴う補正 9,222 補助金を活用し取得した南部浄化センターの敷地を県へ有

償譲渡することに伴う国県補助金返還金の補正 140,646

3 企業会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

1,426 平成25年度退職手当の会計間精算に伴う補正

6,803 平成25年度退職手当の会計間精算及び分娩件数の増加に伴 う産科医療補償制度参加掛金の補正

8,229 4 債務負担行為の補正内容

私立幼稚園就園奨励費補助金

中学校災害復旧費(補助)

清掃センター長寿命化計画策定事業

休日夜間急病診療所整備事業費

Ⅰ 平成26年度11月補正予算の概要

事業名 災害廃棄物処理事業費 工場等立地奨励金

その他

土地区画整理事業特別会計 下水道事業特別会計

区分 水道事業会計 病院事業会計

区分

補正の概要

新年度の契約更新に向けた役務的業務委託(17件)、公の施設の指定管理者へ の委託(7件)、工場等立地奨励金等(3件)

土地区画整理事業特別会計における建物等移転補償(1件)、競輪事業特別会 計における設備運転・保守等業務委託等(5件)ほか1件

水道事業会計における庁舎警備業務委託等(4件)、病院事業会計における医 事業務委託等(5件)

区分 一般会計(27件)

特別会計(7件)

企業会計(9件)

(3)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名

補正前の額 補正額 計

174,322,432 2,027,804 176,350,236

国 民 健 康 事 業 勘 定

38,838,012 38,838,012

保 険 事 業 直 診 勘 定

62,394 62,394

3,603,255 3,603,255

29,936,353 29,936,353

122,275 122,275

23,973,948 131,424 24,105,372

12,035,631 9,222 12,044,853

433,426 433,426

18,619,482 18,619,482

402,615 402,615

300,653 300,653

512 512

1,458 1,458

4,315 4,315

9,276 9,276

14,546 14,546

128,358,151 140,646 128,498,797

17,757,557 1,426 17,758,983

31,543,126 6,803 31,549,929

49,300,683 8,229 49,308,912

351,981,266 2,176,679 354,157,945

一 般 会 計

合        計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計 企

業 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

母子寡婦福祉資 金貸 付金

介 護 保 険

川 前 財 産 区

小 計

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

競 輪 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業 特

後 期 高 齢 者 医 療

土 地 区 画 整 理 事 業

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

磐 崎 財 産 区

(4)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額  

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費

725,931 725,931 0.4

2 総 務 費

18,213,570 3,383 18,216,953 10.3

3 民 生 費

47,112,663 47,112,663 26.7

4 衛 生 費

17,766,102 1,795,672 19,561,774 11.1

5 労 働 費

195,866 195,866 0.1

6 農 林 水 産 業 費

5,897,793 10,570 5,908,363 3.4

7 商 工 費

6,294,702 131,360 6,426,062 3.6

8 土 木 費

36,128,620 △ 42,318 36,086,302 20.5

9 消 防 費

12,149,934 12,149,934 6.9

10 教 育 費

13,792,373 88,167 13,880,540 7.9

11 災 害 復 旧 費

1,514,937 40,970 1,555,907 0.9

12 公 債 費

14,029,931 14,029,931 8.0

13 諸 支 出 金

10 10 0.0

14 予 備 費

500,000 500,000 0.3

174,322,432 2,027,804 176,350,236 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%)

歳 出 合 計  款

区 分 

(5)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1

20,004,187 20,004,187 11.3

2

33,620,268 1,687,929 35,308,197 20.0

3

2,454,179 12,629 2,466,808 1.4

4

26,380,112 26,380,112 15.0

5

12,908,182 104,405 13,012,587 7.4

6 普 通 建 設 事 業 費

32,921,928 71,835 32,993,763 18.7

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,514,937 40,970 1,555,907 0.9

34,436,865 112,805 34,549,670 19.6

8

14,029,931 14,029,931 8.0

9

5,672,206 5,672,206 3.2

10

1,348,271 100,814 1,449,085 0.8

11

4,812,134 4,812,134 2.7

12

18,156,097 9,222 18,165,319 10.3

13

500,000 500,000 0.3

174,322,432 2,027,804 176,350,236 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 建

設 事 業 費

補 助 費 等

小 計

(単位 千円,%) 区 分 

 科 目

人 件 費

扶 助 費

物 件 費

維 持 補 修 費

貸 付 金

合 計

公 債 費

積 立 金

予 備 費

投 資 及 び 出 資 金

繰 出 金

(6)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 市 税 47,678,633 47,678,633 27.0

2 地 方 譲 与 税 1,265,019 1,265,019 0.7

3 利 子 割 交 付 金 81,273 81,273 0.0

4 配 当 割 交 付 金 71,848 71,848 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 23,396 23,396 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,860,817 3,860,817 2.2 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 173,003 173,003 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 164,879 164,879 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 135,454 135,454 0.1

10 地 方 交 付 税 26,577,483 145,561 26,723,044 15.2

11 交通安全対策特別交付金 77,000 77,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,507,843 1,507,843 0.9 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,588,681 2,588,681 1.5 14 国 庫 支 出 金 24,352,547 1,493,094 25,845,641 14.7 15 県 支 出 金 18,080,807 11,609 18,092,416 10.3

16 財 産 収 入 402,671 17,075 419,746 0.2

17 寄 附 金 51,695 51,695 0.0

18 繰 入 金 20,832,781 92,202 20,924,983 11.9

19 繰 越 金 6,570,680 6,570,680 3.7

20 諸 収 入 7,820,194 △ 337 7,819,857 4.4

21 市 債 12,005,728 268,600 12,274,328 7.0 174,322,432 2,027,804 176,350,236 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%)

歳  入   合   計  款

区  分 

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