• 検索結果がありません。

平成29年度11月補正予算説明書(一般会計・特別会計)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "平成29年度11月補正予算説明書(一般会計・特別会計)"

Copied!
145
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

     2017.11

29

  平成29年度

2 0 1 7

9

い  わ  き  市

  (議案第22号~議案第32号)

         

 

   

予 算 説 明 書 (11月補正)

(一般会計・特別会計)

11 11

     2017.11

29

  平成29年度

2 0 1 7

9

い  わ  き  市

  (議案第22号~議案第32号)

         

 

   

予 算 説 明 書 (11月補正)

(一般会計・特別会計)

11 11

     2017.11

29

  平成29年度

2 0 1 7

9

い  わ  き  市

  (議案第22号~議案第32号)

         

 

   

予 算 説 明 書 (11月補正)

(一般会計・特別会計)

11 11

     2017.11

29

  平成29年度

2 0 1 7

9

い  わ  き  市

  (議案第22号~議案第32号)

         

 

   

予 算 説 明 書 (11月補正)

(一般会計・特別会計)

11 11

     2017.11

29

  平成29年度

2 0 1 7

9

い  わ  き  市

  (議案第22号~議案第32号)

         

 

   

予 算 説 明 書 (11月補正)

(一般会計・特別会計)

11 11

(2)

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括………004頁 2 歳 入………006頁 3 歳 出………024頁 ・補正継続費に関する調書………047頁 ・補正債務負担行為に関する調書………051頁

・補正地方債に関する調書………057頁

○特別会計

・後期高齢者医療特別会計………063頁

・介護保険特別会計………071頁

・母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計………079頁

・卸売市場事業特別会計………087頁

・競輪事業特別会計………093頁

・川部財産区特別会計………103頁

・磐崎財産区特別会計………111頁

・澤渡財産区特別会計………119頁

・田人財産区特別会計………127頁

・川前財産区特別会計………135頁

(3)
(4)

一  般  会  計

(5)
(6)
(7)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 ( )

1 市税 50,029,843 50,029,843 33 5

2 地方譲与税 1,315,361 1,315,361 0 9

3 利子割交付金 45,038 45,038 0 0

4 配当割交付金 98,131 98,131 0 1

5 株式等譲渡所得割交付金 18,278 18,278 0 0

6 地方消費税交付金 5,772,747 5,772,747 3 9

7 ゴルフ場利用税交付金 163,318 163,318 0 1

8 自動車取得税交付金 212,515 212,515 0 1

9 地方特例交付金 143,674 8,535 152,209 0 1

10 地方交付税 20,881,063 1,037,034 21,918,097 14 7

11 交通安全対策特別交付金 66,000 66,000 0 0

12 分担金及び負担金 1,268,580 1,268,580 0 8

13 使用料及び手数料 2,783,494 2,783,494 1 9

14 国庫支出金 21,412,450 479,449 21,891,899 14 7

15 県支出金 11,908,897 6,052 11,914,949 8 0

16 財産収入 237,805 237,805 0 2

17 寄附金 264,653 41,954 306,607 0 2

18 繰入金 9,380,866 1,120 9,381,986 6 3

19 繰越金 1,000,000 2,852,631 3,852,631 2 6

20 諸収入 5,952,113 107,805 6,059,918 4 1

21 市債 11,779,920 91,829 11,871,749 7 9

144,7 4,746 4,6 6,4 9 149, 61,155 1

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

総括 - 4 -

(8)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

( )

1議会費 721,936 721,936 0 5

2総務費 15,868,686 3,281,782 19,150,468 3,281,782 12 8 3民生費 46,987,390 182,699 47,170,089 91,300 91,399 31 6 4衛生費 19,671,143 18,544 19,689,687 6,181 12,363 13 2

5労働費 102,380 102,380 0 1

6農林水産業費 3,224,382 34,523 3,258,905 31,047 3,476 2 2 7商工費 4,832,684 69,259 4,901,943 12,879 1,120 55,260 3 3 8土木費 22,305,097 860,639 23,165,736 432,342 104,900 △11 323,408 15 5

9消防費 7,135,995 7,135,995 4 8

10教育費 11,732,507 178,963 11,911,470 3,052 41,954 133,957 8 0

11災害復旧費 571,488 571,488 0 4

12公債費 11,081,048 11,081,048 7 4

13諸支出金 10 10 0 0

14予備費 500,000 500,000 0 3

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(9)

2 歳 入

9地方特例交付金 143,674 8,535 152,209

1地方特例交付金 143,674 8,535 152,209

1地方特例交付金 143,674 8,535 152,209

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款 9 地方特例交付金

- 6 -

(10)

1 地方特例交付金 8,535        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○地方特例交付金

143,674 8,535 152,209

説 明

区 分 金 額

(11)

10地方交付税 20,881,063 1,037,034 21,918,097

1地方交付税 20,881,063 1,037,034 21,918,097

1地方交付税 20,881,063 1,037,034 21,918,097

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款10 地方交付税

- 8 -

(12)

1 地方交付税 1,037,034        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○普通交付税

11,354,266 740,675 12,094,941

○特別交付税

9,526,797 296,359 9,823,156

区 分 金 額

説 明

(13)

14国庫支出金 21,412,450 479,449 21,891,899

2国庫補助金 6,995,141 479,449 7,474,590

1総務費国庫補助金 168,057 21,250 189,307

3衛生費国庫補助金 2,342,018 6,181 2,348,199

4農林水産業費国庫補助金 133,400 9,797 143,197

5土木費国庫補助金 1,716,557 149,890 1,866,447

6消防費国庫補助金 1,453,562 282,452 1,736,014

8商工費国庫補助金 5,511 9,879 15,390

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款14 国庫支出金

- 10 -

(14)

1 総務管理費国庫補 21,250        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○地方創生推進交付金

19,384 21,250 40,634 2 清掃費国庫補助金 6,181        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○循環型社会形成推進交付金

2,159,080 6,181 2,165,261 1 農業費国庫補助金 9,797        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○福島再生加速化交付金

82,391 9,797 92,188 2 道路橋りょう費国 149,890        既定予算額    今回計上額    収入見込額

庫補助金 ○防災・安全交付金

302,500 142,450 444,950

○福島再生加速化交付金

479,725 7,440 487,165 1 消防費国庫補助金 282,452        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○福島再生加速化交付金

1,390,048 282,452 1,672,500 1 商工費国庫補助金 9,879        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費国 庫補助金

0 9,879 9,879

説 明

区 分 金 額

(15)

15県支出金 11,908,897 6,052 11,914,949

2県補助金 6,612,734 6,052 6,618,786

6商工費県補助金 274,141 3,000 277,141

9教育費県補助金 170,815 3,052 173,867

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款15 県支出金

- 12 -

(16)

1 商工費県補助金 3,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○消費者風評対策市町村支援事業交付金

0 3,000 3,000

3 中学校費県補助金 3,052        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○被災生徒就学支援事業費県補助金

30,872 3,052 33,924

区 分 金 額

説 明

(17)

17寄附金 264,653 41,954 306,607

1寄附金 264,653 41,954 306,607

9教育費寄附金 40,005 41,954 81,959

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款17 寄附金

- 14 -

(18)

2 社会教育費寄附金 41,954        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○市立図書館図書資料等整備寄附金

0 41,954 41,954

説 明

区 分 金 額

(19)

18繰入金 9,380,866 1,120 9,381,986

2基金繰入金 9,292,230 1,120 9,293,350

3東日本大震災復興交付金基金繰 1,969,611 1,120 1,970,731 入金

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款18 繰入金

- 16 -

(20)

1 東日本大震災復興 1,120        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

1,969,611 1,120 1,970,731

区 分 金 額

説 明

(21)

19繰越金 1,000,000 2,852,631 3,852,631

1繰越金 1,000,000 2,852,631 3,852,631

1繰越金 1,000,000 2,852,631 3,852,631

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款19 繰越金

- 18 -

(22)

1 前年度繰越金 2,852,631        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1,000,000 2,852,631 3,852,631

説 明

区 分 金 額

(23)

20諸収入 5,952,113 107,805 6,059,918

5収益事業収入 300,000 90,000 390,000

1競輪事業収入 300,000 90,000 390,000

6雑入 2,034,506 17,805 2,052,311

3雑入 2,029,885 △ 11 2,029,874

4過年度収入 0 17,816 17,816

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款20 諸収入

- 20 -

(24)

1 競輪事業収入 90,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○競輪事業収入

300,000 90,000 390,000

14 保険料被保険者負 △ 11        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○保険料被保険者負担金

9,826 △ 11 9,815

1 国県支出金過年度 17,816        既定予算額    今回計上額    収入見込額

収入 ○特別障害者手当等給付費国庫負担金

0 449 449

○児童福祉費国庫負担金

0 7,104 7,104

○児童福祉費県負担金

0 3,551 3,551

○児童福祉費県補助金

0 97 97

○障害児施設措置費等国庫負担金

0 3 3

○生活保護費国庫負担金

0 5,419 5,419

○幼稚園費国庫負担金

0 624 624

○幼稚園費県負担金

0 312 312

○幼稚園費県補助金

0 257 257

区 分 金 額

説 明

(25)

21市債 11,779,920 91,829 11,871,749

1市債 11,779,920 91,829 11,871,749

2民生債 157,600 91,300 248,900

5土木債 2,508,400 104,900 2,613,300

8臨時財政対策債 5,247,420 △ 104,371 5,143,049

144,7 4,746 4,6 6,4 9 149, 61,155 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款21 市債

- 22 -

(26)

1 社会福祉債 91,300        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○社会福祉施設整備事業債

157,600 91,300 248,900 1 道路橋りょう債 104,900        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○道路整備事業債

238,900 104,900 343,800 1 臨時財政対策債 △ 104,371        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○臨時財政対策債

5,247,420 △ 104,371 5,143,049

説 明

区 分 金 額

(27)

3 歳 出

2 総務費 15,868,686 3,281,782 19,150,468 特定財源

0 一般財源

3,281,782 1総務管理費 13,671,031 3,281,782 16,952,813 特定財源

0 一般財源

3,281,782 4財政管理費 39,575 2,977,077 3,016,652 特定財源

0 一般財源

2,977,077

14諸費 517,267 304,705 821,972 特定財源

0 一般財源

304,705

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

- 24 -

(28)

25 積立金 2,977,077      補正前     補 正      計

○財政管理費

39,575 2,977,077 3,016,652

財政調整基金積立金 1,926,316

減債基金積立金 1,050,761

23 償還金、利子 304,705      補正前     補 正      計

及び割引料 ○国県支出金等過誤納返還金

0 304,705 304,705 金 額

説 明

区 分

(29)

3 民生費 46,987,390 182,699 47,170,089 特定財源

91,300 一般財源

91,399 2児童福祉費 16,072,223 182,699 16,254,922 特定財源

91,300 一般財源

91,399 7児童福祉施設建設費 671,231 182,699 853,930 特定財源

91,300 一般財源

91,399

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

- 26 -

(30)

(特定財源の内訳)

市債 91,300

(特定財源の内訳)

市債 91,300

(特定財源の内訳)

市債 91,300

15 工事請負費 182,699      補正前     補 正      計

○児童福祉施設建設事業費

671,231 182,699 853,930

公立保育所整備事業費 182,699

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○社会福祉施設整備事業債

155,200 91,300 246,500

区 分 金 額

説 明

(31)

4 衛生費 19,671,143 18,544 19,689,687 特定財源

6,181 一般財源

12,363 2清掃費 11,816,822 18,544 11,835,366 特定財源

6,181 一般財源

12,363 4塵芥処理費 9,088,928 18,544 9,107,472 特定財源

6,181 一般財源

12,363

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 4 衛生費

- 28 -

(32)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 6,181

(特定財源の内訳)

国庫支出金 6,181

(特定財源の内訳)

国庫支出金 6,181

13 委託料 18,544      補正前     補 正      計

○施設整備費

6,629,468 18,544 6,648,012

最終処分場再生調査事業費 16,099

マテリアルリサイクル施設整備事業費 2,445

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○循環型社会形成推進交付金

2,159,080 6,181 2,165,261 金 額

説 明

区 分

(33)

6 農林水産業費 3,224,382 34,523 3,258,905 特定財源

31,047 一般財源

3,476 1農業費 2,438,626 34,523 2,473,149 特定財源

31,047 一般財源

3,476 4園芸特産物振興費 41,201 42,500 83,701 特定財源

21,250 一般財源

21,250

7農地費 616,407 9,797 626,204 特定財源

9,797 一般財源

0

9卸売市場費 60,296 △17,774 42,522 特定財源

0 一般財源

△17,774

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 6 農林水産業費

- 30 -

(34)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 31,047

(特定財源の内訳)

国庫支出金 31,047

(特定財源の内訳)

国庫支出金 21,250

19 負担金、補助 42,500      補正前     補 正      計

及び交付金 ○園芸特産物振興事業費

40,750 42,500 83,250 農福商工連携・着地交流体験型施設整備事業 42,500 費

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○地方創生推進交付金

0 21,250 21,250

(特定財源の内訳)

国庫支出金 9,797

13 委託料 9,797      補正前     補 正      計

○農地等保全管理事業費

281,775 9,797 291,572

ため池等放射性物質対策事業費 9,797

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○福島再生加速化交付金

0 9,797 9,797

区 分 金 額

説 明

(35)

(項 1 農業費)(目 9 卸売市場費)

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 6 農林水産業費

- 32 -

(36)

28 繰出金 △17,774       補正前     補 正      計

○卸売市場事業会計繰出金

30,296 △17,774 12,522 金 額

説 明

区 分

(37)

7 商工費 4,832,684 69,259 4,901,943 特定財源

13,999 一般財源

55,260 1商工費 4,832,684 69,259 4,901,943 特定財源

13,999 一般財源

55,260 3企業誘致対策費 719,077 54,980 774,057 特定財源

0 一般財源

54,980

6観光費 539,515 4,400 543,915 特定財源

4,120 一般財源

280

8 新産業振興費 210,252 9,879 220,131 特定財源

9,879 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

7 商工費

- 34 -

(38)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 9,879

県支出金 3,000

繰入金 1,120

(特定財源の内訳)

国庫支出金 9,879

県支出金 3,000

繰入金 1,120

19 負担金、補助 54,980      補正前     補 正      計

及び交付金 ○企業立地対策推進費

718,108 54,980 773,088

工場等立地奨励金 54,980

(特定財源の内訳)

県支出金 3,000

繰入金 1,120

13 委託料 4,400      補正前     補 正      計

○観光企画費

237,872 3,000 240,872

いわきの恵みPR事業費 3,000

○施設整備費

0 1,400 1,400

薄磯交流多目的広場駐車場整備事業費 1,400

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○消費者風評対策市町村支援事業交付金

0 3,000 3,000

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

0 1,120 1,120

(特定財源の内訳)

国庫支出金 9,879

区 分 金 額

説 明

(39)

(項 1 商工費)(目 8 新産業振興費)

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 7 商工費

- 36 -

(40)

9 旅費 972      補正前     補 正      計 12 役務費 5,616○産業活性化推進費

13 委託料 2,041 210,252 9,879 220,131

14 使用料及び賃 1,250 次世代エネルギー地域住民理解促進事業費 9,879

借料 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費国庫補助金

0 9,879 9,879

金 額

説 明

区 分

(41)

8 土木費 22,305,097 860,639 23,165,736 特定財源

537,231 一般財源

323,408 2道路橋りょう費 7,280,618 860,639 8,141,257 特定財源

537,231 一般財源

323,408 2道路維持費 3,836,709 592,039 4,428,748 特定財源

282,441 一般財源

309,598

3道路新設改良費 2,547,094 9,600 2,556,694 特定財源

7,440 一般財源

2,160

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

- 38 -

(42)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 432,342

諸収入 △11

市債 104,900

(特定財源の内訳)

国庫支出金 432,342

諸収入 △11

市債 104,900

(特定財源の内訳)

国庫支出金 282,452

諸収入 △11

4 共済費 △504      補正前     補 正      計 7 賃金 △2,957○道路維持補修費

9 旅費 △557 3,836,709 592,039 4,428,748

11 需用費 △12,346 震災復興・側溝堆積物撤去事業費 592,039

12 役務費 △1,117(特定財源の説明)

13 委託料 619,758      補正前     補 正      計 14 使用料及び賃 △10,088 ○福島再生加速化交付金

借料 1,319,535 282,452 1,601,987

18 備品購入費 △150○保険料被保険者負担金

11 △11 0

(特定財源の内訳)

国庫支出金 7,440

15 工事請負費 9,600      補正前     補 正      計

○道路改良事業費

2,094,012 9,600 2,103,612

復興道路整備事業費 9,600

復興道路整備事業費 9,600

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○福島再生加速化交付金

479,725 7,440 487,165

区 分 金 額

説 明

(43)

(項 2 道路橋りょう費)

4橋りょう維持費 458,000 259,000 717,000 特定財源

247,350 一般財源

11,650

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

- 40 -

(44)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 142,450

市債 104,900

13 委託料 100,000      補正前     補 正      計 15 工事請負費 159,000○橋りょう長寿命化事業費

440,000 259,000 699,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○防災・安全交付金

242,000 142,450 384,450

○道路整備事業債

91,100 104,900 196,000 金 額

説 明

区 分

(45)

10 教育費 11,732,507 178,963 11,911,470 特定財源

45,006 一般財源

133,957 2小学校費 1,329,524 61,654 1,391,178 特定財源

0 一般財源

61,654

2教育振興費 241,575 4,892 246,467 特定財源

0 一般財源

4,892

3学校建設費 93,307 56,762 150,069 特定財源

0 一般財源

56,762

3中学校費 887,611 75,355 962,966 特定財源

3,052 一般財源

72,303 2教育振興費 212,091 18,593 230,684 特定財源

3,052 一般財源

15,541

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款10 教育費

- 42 -

(46)

(特定財源の内訳)

県支出金 3,052

寄附金 41,954

20 扶助費 4,892      補正前     補 正      計

○教育振興費

232,598 4,892 237,490

要保護・準要保護児童就学援助費 4,892

12 役務費 267      補正前     補 正      計 13 委託料 45,870○学校建設費

17 公有財産購入 10,625 93,307 56,762 150,069

費 校舎建設事業費 56,762

校舎建設事業費(補助) 56,762

(特定財源の内訳)

県支出金 3,052

(特定財源の内訳)

県支出金 3,052

20 扶助費 18,593      補正前     補 正      計

○教育振興費

区 分 金 額

説 明

(47)

(項 3 中学校費)(目 2 教育振興費)

3学校建設費 14,160 56,762 70,922 特定財源

0 一般財源

56,762

5社会教育費 2,886,651 41,954 2,928,605 特定財源

41,954 一般財源

0

3図書館費 635,178 41,954 677,132 特定財源

41,954 一般財源

0

144,7 4,746 4,6 6,4 9 149, 61,155 特定財源

7 4,764 一般財源

,9 1,645 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款10 教育費

- 44 -

(48)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○被災生徒就学支援事業費県補助金

30,166 3,052 33,218

12 役務費 267      補正前     補 正      計 13 委託料 45,870○学校建設費

17 公有財産購入 10,625 14,160 56,762 70,922

費 校舎建設事業費 56,762

校舎建設事業費(補助) 56,762

(特定財源の内訳)

寄附金 41,954

(特定財源の内訳)

寄附金 41,954

11 需用費 439      補正前     補 正      計 13 委託料 11,584○施設管理運営費

18 備品購入費 29,931 485,239 41,954 527,193

図書館資料整備費 41,954

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○市立図書館図書資料等整備寄附金

0 41,954 41,954

(特定財源の内訳)

国庫支出金 479,449

県支出金 6, 5

寄附金 41,954

金 額

説 明

区 分

(49)
(50)
(51)

(変 更)

国県支出金 地方債

3 民 生 費 2 補 正 前 の 額 49,556 11,600

補 正 額

計 49,556 0 11,600 補 正 前 の 額 75,221 11,600 補 正 額 182,699 91,300 計 257,920 0 102,900 補 正 前 の 額 324

補 正 額 182,699 91,300 計 183,023 0 91,300 補 正 前 の 額 125,101 23,200 補 正 額 365,398 182,600 計 490,499 205,800

補正継続費に関する調書

児 童 福 祉 費渚 保 育 所 園 舎 改 築 事 業 28

29

30 年 度

年  割  額

   左    の    財 特   定   財

補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 27 年 度 末 ま で の 支

の 見 込 み 及 び 平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定

款 項 事   業   名

全       体       計

- 48 -

(52)

(単位 千円)

  源 その他

0 37,956 26,095 23,461 49,556 39.6 %

0

0 37,956 26,095 23,461 49,556 10.1

63,621 75,221 75,221 60.1

91,399 0 0 182,699 182,699

0 155,020 257,920 257,920 52.6

324 0 324 0.3

91,399 0 0 0 182,699

0 91,723 0 0 183,023 37.3

101,901 0 26,095 98,682 124,777 324 100.0 182,798 0 0 182,699 182,699 182,699

284,699 0 26,095 281,381 307,476 183,023 100.0 平成30年度

以 降 支 出

予 定 額

継続費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 一般財源

 源    内    訳

額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書

      画

平成27年度 末 ま で の

支 出 額

平成28年度 末 ま で の 支出(見込)額

平成29年度 支出予定額

平成29年度 末 ま で の 支出予定額

(53)
(54)
(55)

(追 加)

期  間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

事       項 限  度  額

平 成 28 年 度 末 ま で の

1

い わ き 芸 術 文 化 交 流 館

総 合 案 内 等 業 務 委 託

66,613

- -

補正債務負担行為で平成30 年度 以降 にわ

支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 29

支 出 ( 見 込 ) 額

2

い わ き 芸 術 文 化 交 流 館

舞 台 運 営 サ ポ ー ト 業 務 委 託

77,832

- -

- 52 -

(56)

平成29年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成30年度

至 平成31年度 自 平成30年度 至 平成31年度

(単位 千円) 平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財 源 内 訳

年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書

66,613

66,613

平 成 30 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

77,832

77,832

(57)

(変 更)

期  間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

補正後

3 2 0 - -

工 場 等 立 地 奨 励 金

( 平 成 29 年 度 交 付 決 定 分 )

補正前

0 0 -

事       項 限  度  額

平 成 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額

平成29年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成30年度

至 平成33年度 自 平成30年度 至 平成33年度

3 2 0 0 0

- 0 0

- 3 2 0

(単位 千円) 平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財 源 内 訳

平 成 30 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

- 54 -

(58)

平成29年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成30年度

至 平成33年度 自 平成30年度 至 平成33年度

3 2 0 0 0

- 0 0

- 3 2 0

平 成 30 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

(59)
(60)
(61)

平成29

平 成 29 年 度

補正前の額

1 普 通 債 59,811,817 57,120,789 8,190,500

(1) 618,087 880,378 2,506,600

(2) 民 生 836,115 875,125 404,400

(3) 衛 生 6,433,458 6,159,618 1,093,400

(4) 1,100 1,100

(5) 農 林 水 産 2,523,207 2,295,257 120,900

(6) 漁 港 72,176 49,691

(7) 商 工 247,964 225,370

(8) 土 木 28,287,709 27,072,573 2,940,300

(9) 港 湾 32,931 21,454

(10) 公 営 住 宅 8,052,761 7,773,934 151,600

(11) 809,353 885,416 290,200

(12) 教 育 11,896,956 10,880,873 683,100

2 災 害 復 旧 債 454,781 411,303 0

(1) 106,633 97,899

(2) 土 木 348,148 313,404

3 そ の 他 57,041,430 57,169,018 5,247,420

(1) 2,142,688 1,769,040

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 49,757,546 51,503,822 5,247,420

(3) 退 職 手 当 債 5,141,196 3,896,156

117,308,028 114,701,110 13,437,920

合       計

補 正 地 方 債 の 平 成 27 年 度 末 に

及 び 平 成 29 年 度 末 に お け る

(変 更)

区 分

平 成 27 年 度 末

現 在 高

平 成 28 年 度 末

現 在 高 見 込 額

補正地方債に関する調書 補正地方債に関する調書

(単位 千円)

平 成 29 年 度 中

補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補 正 額 計

196,200 8,386,700 5,200,933 60,110,356 196,200 60,306,556

2,506,600 44,917 3,342,061 3,342,061

91,300 495,700 49,661 1,229,864 91,300 1,321,164

1,093,400 313,401 6,939,617 6,939,617

137 963 963

120,900 330,268 2,085,889 2,085,889

17,681 32,010 32,010

22,207 203,163 203,163

104,900 3,045,200 2,631,973 27,380,900 104,900 27,485,800

8,634 12,820 12,820

151,600 356,865 7,568,669 7,568,669

290,200 136,657 1,038,959 1,038,959

683,100 1,288,532 10,275,441 10,275,441

0 0 63,332 347,971 0 347,971

18,451 79,448 79,448

44,881 268,523 268,523

△ 104,371 5,143,049 5,054,276 57,362,162 △ 104,371 57,257,791

378,156 1,390,884 1,390,884

△ 104,371 5,143,049 3,431,065 53,320,177 △ 104,371 53,215,806

1,245,055 2,651,101 2,651,101

中 起 債 見 込 額

お け る 現 在 高 並 び に 平 成 28 年 度 末

現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

年度中増減見込み

平 成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額

- 58 -

(62)

平成29

平 成 29 年 度

補正前の額

普 通 債 59,811,817 57,120,789 8,190,500

総 務 618,087 880,378 2,506,600

(2) 民 生 836,115 875,125 404,400

(3) 衛 生 6,433,458 6,159,618 1,093,400

労 働 1,100 1,100

農 林 水 産 2,523,207 2,295,257 120,900

漁 港 72,176 49,691

(7) 商 工 247,964 225,370

(8) 土 木 28,287,709 27,072,573 2,940,300

(9) 港 湾 32,931 21,454

(10) 公 営 住 宅 8,052,761 7,773,934 151,600

消 防 809,353 885,416 290,200

(12) 教 育 11,896,956 10,880,873 683,100

2 災 害 復 旧 債 454,781 411,303 0

農 林 水 産 106,633 97,899

(2) 土 木 348,148 313,404

3 そ の 他 57,041,430 57,169,018 5,247,420

減 税 補 て ん 債 2,142,688 1,769,040

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 49,757,546 51,503,822 5,247,420

(変 更)

区 分

平 成 27 年 度 末

現 在 高

平 成 28 年 度 末

現 在 高 見 込 額

(単位 千円)

平 成 29 年 度 中

補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補 正 額 計

196,200 8,386,700 5,200,933 60,110,356 196,200 60,306,556

2,506,600 44,917 3,342,061 3,342,061

91,300 495,700 49,661 1,229,864 91,300 1,321,164

1,093,400 313,401 6,939,617 6,939,617

137 963 963

120,900 330,268 2,085,889 2,085,889

17,681 32,010 32,010

22,207 203,163 203,163

104,900 3,045,200 2,631,973 27,380,900 104,900 27,485,800

8,634 12,820 12,820

151,600 356,865 7,568,669 7,568,669

290,200 136,657 1,038,959 1,038,959

683,100 1,288,532 10,275,441 10,275,441

0 0 63,332 347,971 0 347,971

18,451 79,448 79,448

44,881 268,523 268,523

△ 104,371 5,143,049 5,054,276 57,362,162 △ 104,371 57,257,791

378,156 1,390,884 1,390,884

△ 104,371 5,143,049 3,431,065 53,320,177 △ 104,371 53,215,806

中 起 債 見 込 額

年度中増減見込み

平 成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額

(63)
(64)
(65)
(66)

後期高齢者医療特別会計

(67)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 ( )

1 後期高齢者医療保険料 2,811,096 2,811,096 75 7

2 使用料及び手数料 692 692 0 0

3 繰入金 884,443 884,443 23 8

4 繰越金 1 2,971 2,972 0 1

5 諸収入 15,692 15,692 0 4

,711,9 4 ,971 ,714, 95 1

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

後期高齢者医療特別会計

- 64 -

(68)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

( )

1総務費 81,129 81,129 2 2

2後期高齢者医 3,615,493 2,971 3,618,464 2,971 97 4 療広域連合納

付金

3諸支出金 15,302 15,302 0 4

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(69)

2 歳 入

4繰越金 1 2,971 2,972

1繰越金 1 2,971 2,972

1繰越金 1 2,971 2,972

,711,9 4 ,971 ,714, 95 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

後期高齢者医療特別会計

- 66 -

(70)

1 前年度繰越金 2,971        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1 2,971 2,972

説 明

区 分 金 額

(71)

3 歳 出

2 後期高齢者医療広域連合納付 3,615,493 2,971 3,618,464 特定財源

金 2,971

一般財源

0 1後期高齢者医療広域連合納 3,615,493 2,971 3,618,464 特定財源

付金 2,971

一般財源

0 1後期高齢者医療広域連合 3,615,493 2,971 3,618,464 特定財源

納付金 2,971

一般財源

0

,711,9 4 ,971 ,714, 95 特定財源

,971 一般財源

歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

後期高齢者医療特別会計

- 68 -

(72)

(特定財源の内訳)

繰越金 2,971

(特定財源の内訳)

繰越金 2,971

(特定財源の内訳)

繰越金 2,971

19 負担金、補助 2,971      補正前     補 正      計

及び交付金 ○保険料納付金

3,615,493 2,971 3,618,464

後期高齢者医療保険料納付金 2,971

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

1 2,971 2,972

(特定財源の内訳) 金 額

説 明

区 分

(73)
(74)

介護保険特別会計

(75)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 ( )

1 保険料 6,517,003 6,517,003 20 5

2 使用料及び手数料 1,393 1,393 0 0

3 国庫支出金 7,415,895 7,415,895 23 3

4 支払基金交付金 8,276,525 △169,656 8,106,869 25 5

5 県支出金 4,288,059 4,288,059 13 5

6 財産収入 57 57 0 0

7 繰入金 4,434,854 4,434,854 13 9

8 繰越金 1 1,011,121 1,011,122 3 2

9 諸収入 19,468 19,468 0 1

,95 , 55 41,465 1,794,7 1

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

- 72 -

(76)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

( )

1総務費 490,124 490,124 1 5

2保険給付費 28,844,640 28,844,640 △175,223 175,223 90 7

3財政安定化基 1 1 0 0

金拠出金

4地域支援事業 1,327,550 1,327,550 5,567 △5,567 4 2 費

5基金積立金 57 191,942 191,999 191,942 0 6

6公債費 177,377 177,377 0 6

7諸支出金 13,506 649,523 663,029 649,523 2 1

8予備費 100,000 100,000 0 3

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(77)

2 歳 入

4 支払基金交付金 8,276,525 △ 169,656 8,106,869

1支払基金交付金 8,276,525 △ 169,656 8,106,869

1介護給付費交付金 8,065,012 △ 175,223 7,889,789

2地域支援事業支援交付金 211,513 5,567 217,080

8 繰越金 1 1,011,121 1,011,122

1繰越金 1 1,011,121 1,011,122

1繰越金 1 1,011,121 1,011,122

,95 , 55 41,465 1,794,7 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

- 74 -

(78)

1 現年度分 △ 175,223        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○支払基金交付金(現年度分)

8,065,011 △ 175,223 7,889,788 2 過年度分 5,567        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○地域支援事業支援交付金(過年度分)

1 5,567 5,568

1 繰越金 1,011,121        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○繰越金

1 1,011,121 1,011,122

説 明

区 分 金 額

(79)

3 歳 出

5 基金積立金 57 191,942 191,999 特定財源

0 一般財源

191,942

1基金積立金 57 191,942 191,999 特定財源

0 一般財源

191,942 1介護給付費準備基金積立 57 191,942 191,999 特定財源

金 0

一般財源

191,942

7 諸支出金 13,506 649,523 663,029 特定財源

0 一般財源

649,523 1償還金及び還付加算金 13,506 649,523 663,029 特定財源

0 一般財源

649,523

2償還金 1 649,523 649,524 特定財源

0 一般財源

649,523

,95 , 55 41,465 1,794,7 特定財源

一般財源

41,465 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

介護保険特別会計

- 76 -

(80)

25 積立金 191,942      補正前     補 正      計

○介護給付費準備基金積立金

57 191,942 191,999

23 償還金、利子 649,523      補正前     補 正      計

及び割引料 ○償還金

1 649,523 649,524 金 額

説 明

区 分

(81)
(82)

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(83)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 ( )

1 繰入金 18,929 18,929 12 3

2 繰越金 18,885 819 19,704 12 9

3 諸収入 79,389 79,389 51 8

4 市債 35,314 35,314 23 0

15 ,517 19 15 , 6 1

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

- 80 -

(84)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

( )

1母子父子寡婦 152,517 819 153,336 819 100 0

福祉資金貸付 事業費

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(85)

2 歳 入

2繰越金 18,885 819 19,704

1繰越金 18,885 819 19,704

1繰越金 18,885 819 19,704

15 ,517 19 15 , 6

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

- 82 -

(86)

1 前年度繰越金 819       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

18,885 819 19,704

説 明

区 分 金 額

(87)

3 歳 出

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事 152,517 819 153,336 特定財源

業費 819

一般財源

0 1母子父子寡婦福祉資金貸付 152,517 819 153,336 特定財源

事業費 819

一般財源

0 1母子父子寡婦福祉資金貸 152,517 819 153,336 特定財源

付事業費 819

一般財源

0

15 ,517 19 15 , 6 特定財源

19 一般財源

歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

- 84 -

(88)

(特定財源の内訳)

繰越金 819

(特定財源の内訳)

繰越金 819

(特定財源の内訳)

繰越金 819

21 貸付金 819      補正前     補 正      計

○貸付事業費

152,517 819 153,336

貸付金 819

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

18,885 819 19,704

(特定財源の内訳) 金 額

説 明

区 分

(89)
(90)

卸売市場事業特別会計

(91)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 ( )

1 使用料及び手数料 188,930 188,930 60 4

2 繰入金 30,296 △17,774 12,522 4 0

3 繰越金 1 17,774 17,775 5 7

4 諸収入 93,314 93,314 29 9

1 ,541 1 ,541 1

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

卸売市場事業特別会計

- 88 -

(92)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

( ) 1卸売市場費 273,372 273,372 14,462 △14,462 87 5

2公債費 38,669 38,669 3,312 △3,312 12 4

3予備費 500 500 0 2

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(93)

2 歳 入

2繰入金 30,296 △ 17,774 12,522

1他会計繰入金 30,296 △ 17,774 12,522

1一般会計繰入金 30,296 △ 17,774 12,522

3繰越金 1 17,774 17,775

1繰越金 1 17,774 17,775

1繰越金 1 17,774 17,775

1 ,541 1 ,541

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

卸売市場事業特別会計

- 90 -

(94)

1 一般会計繰入金 △ 17,774        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般会計繰入金

30,296 △ 17,774 12,522

1 前年度繰越金 17,774        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1 17,774 17,775

説 明

区 分 金 額

(95)
(96)

競輪事業特別会計

(97)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 ( )

1 競輪事業収入 19,589,806 19,589,806 95 3

2 財産収入 182,935 182,935 0 9

3 繰越金 200,000 176,663 376,663 1 8

4 諸収入 407,170 407,170 2 0

, 79,911 176,66 ,556,574 1

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

競輪事業特別会計

- 94 -

(98)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

( ) 1競輪事業費 19,771,622 86,663 19,858,285 86,663 96 6

2諸支出金 108,289 108,289 0 5

3繰出金 300,000 90,000 390,000 90,000 1 9

4予備費 200,000 200,000 1 0

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(99)

2 歳 入

3 繰越金 200,000 176,663 376,663

1繰越金 200,000 176,663 376,663

1繰越金 200,000 176,663 376,663

, 79,911 176,66 ,556,574 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

競輪事業特別会計

- 96 -

(100)

1 前年度繰越金 176,663        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

200,000 176,663 376,663

説 明

区 分 金 額

(101)

3 歳 出

1 競輪事業費 19,771,622 86,663 19,858,285 特定財源

86,663 一般財源

0

1競輪総務費 306,119 86,663 392,782 特定財源

86,663 一般財源

0 1一般管理費 139,252 86,663 225,915 特定財源

86,663 一般財源

0

3 繰出金 300,000 90,000 390,000 特定財源

90,000 一般財源

0

1他会計繰出金 300,000 90,000 390,000 特定財源

90,000 一般財源

0 1一般会計繰出金 300,000 90,000 390,000 特定財源

90,000 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

競輪事業特別会計

- 98 -

(102)

(特定財源の内訳)

繰越金 86,663

(特定財源の内訳)

繰越金 86,663

(特定財源の内訳)

繰越金 86,663

25 積立金 86,663      補正前     補 正      計

○一般事務費

26,754 86,663 113,417

競輪事業基金積立金 86,663

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

0 86,663 86,663

(特定財源の内訳)

繰越金 90,000

(特定財源の内訳)

繰越金 90,000

(特定財源の内訳)

繰越金 90,000

28 繰出金 90,000      補正前     補 正      計

○一般会計繰出金

300,000 90,000 390,000

説 明

区 分 金 額

(103)

(項 1 他会計繰出金)(目 1 一般会計繰出金)

, 79,911 176,66 ,556,574 特定財源

176,66 一般財源

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

歳出合計

競輪事業特別会計

- 100 -

(104)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

0 90,000 90,000

(特定財源の内訳)

区 分 金 額

説 明

(105)
(106)

川部財産区特別会計

(107)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 ( )

1 財産収入 261 261 33 5

2 繰入金 416 416 53 3

3 繰越金 87 14 101 12 9

4 諸収入 2 2 0 3

766 14 7 1

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

川部財産区特別会計

- 104 -

(108)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

( )

1管理会費 585 585 75 0

2財産費 161 14 175 14 22 4

3予備費 20 20 2 6

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(109)

2 歳 入

3 繰越金 87 14 101

1繰越金 87 14 101

1繰越金 87 14 101

766 14 7

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

川部財産区特別会計

- 106 -

(110)

1 前年度繰越金 14        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

87 14 101

説 明

区 分 金 額

(111)

3 歳 出

2財産費 161 14 175 特定財源

14 一般財源

0

1財産管理費 161 14 175 特定財源

14 一般財源

0

1一般管理費 161 14 175 特定財源

14 一般財源

0

766 14 7 特定財源

14 一般財源

歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

川部財産区特別会計

- 108 -

(112)

(特定財源の内訳)

繰越金 14

(特定財源の内訳)

繰越金 14

(特定財源の内訳)

繰越金 14

25 積立金 14      補正前     補 正      計

○一般事務費

161 14 175

財政調整基金積立金 14

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

87 14 101

(特定財源の内訳) 金 額

説 明

区 分

(113)
(114)

磐崎財産区特別会計

(115)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 ( )

1 財産収入 820 820 31 6

2 繰入金 1,574 1,574 60 7

3 繰越金 53 146 199 7 7

4 諸収入 2 2 0 1

,449 146 ,595 1

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

磐崎財産区特別会計

- 112 -

(116)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

( )

1管理会費 1,025 1,025 39 5

2財産費 1,384 146 1,530 146 59 0

3予備費 40 40 1 5

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(117)

2 歳 入

3繰越金 53 146 199

1繰越金 53 146 199

1繰越金 53 146 199

,449 146 ,595

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

磐崎財産区特別会計

- 114 -

(118)

1 前年度繰越金 146       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

53 146 199

説 明

区 分 金 額

(119)

3 歳 出

2 財産費 1,384 146 1,530 特定財源

146 一般財源

0

1財産管理費 1,384 146 1,530 特定財源

146 一般財源

0

1一般管理費 220 146 366 特定財源

146 一般財源

0

,449 146 ,595 特定財源

146 一般財源

歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

磐崎財産区特別会計

- 116 -

(120)

(特定財源の内訳)

繰越金 146

(特定財源の内訳)

繰越金 146

(特定財源の内訳)

繰越金 146

25 積立金 146      補正前     補 正      計

○一般管理費

220 146 366

財政調整基金積立金 146

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

53 146 199

(特定財源の内訳) 金 額

説 明

区 分

(121)
(122)

澤渡財産区特別会計

(123)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 ( )

1 財産収入 2,867 2,867 52 3

2 繰入金 360 360 6 6

3 繰越金 1,938 320 2,258 41 2

4 諸収入 1 1 0 0

5,166 5,4 6 1

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

澤渡財産区特別会計

- 120 -

(124)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

( )

1管理会費 596 596 10 9

2財産費 4,420 320 4,740 320 86 4

3予備費 150 150 2 7

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(125)

2 歳 入

3 繰越金 1,938 320 2,258

1繰越金 1,938 320 2,258

1繰越金 1,938 320 2,258

5,166 5,4 6

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

澤渡財産区特別会計

- 122 -

(126)

1 前年度繰越金 320       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1,938 320 2,258

説 明

区 分 金 額

(127)

3 歳 出

2 財産費 4,420 320 4,740 特定財源

320 一般財源

0

1財産管理費 4,420 320 4,740 特定財源

320 一般財源

0

1一般管理費 2,074 320 2,394 特定財源

320 一般財源

0

5,166 5,4 6 特定財源

一般財源 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

澤渡財産区特別会計

- 124 -

(128)

(特定財源の内訳)

繰越金 320

(特定財源の内訳)

繰越金 320

(特定財源の内訳)

繰越金 320

25 積立金 320      補正前     補 正      計

○一般事務費

2,074 320 2,394

財政調整基金積立金 320

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

1,938 320 2,258

(特定財源の内訳) 金 額

説 明

区 分

(129)
(130)

田人財産区特別会計

参照

関連したドキュメント

[r]

平成 24

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

重点経営方針は、働く環境づくり 地域福祉 家族支援 財務の安定 を掲げ、社会福

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した平成 26 年度次世代エネルギー技術実証

平成30年5月11日 海洋都市横浜うみ協議会理事会 平成30年6月 1日 うみ博2018開催記者発表 平成30年6月21日 出展者説明会..

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26 日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号

2018 年、ジョイセフはこれまで以上に SDGs への意識を強く持って活動していく。定款に 定められた 7 つの公益事業すべてが SDGs