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平成26年度2月補正予算の概要

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Academic year: 2018

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(1)

Ⅰ 平成26年度2月補正予算の概要

平成26年度2月補正予算の概要

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(2)

<補正予算の編成方針>

 ○ 平成26年度予算の最終的な整理に要する経費  ○ その他市政執行に要する経費

1 一般会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

△ 3,259,320

・除染推進事業費(△1,997,806)

・土地区画整理事業会計繰出金(△1,846,240)

・市立病院事業出資金(△475,178)

・災害公営住宅整備事業費(△337,614)

・小名浜港背後地復興拠点整備事業費(△321,644)

・幹線道路整備事業費(補助)(△266,352)

・防災集団移転促進事業費(末続外3地区)(△219,245)

・いわき駅周辺再生拠点整備事業費(△217,900)

・長期債償還利子(△200,000)

・津波被災住宅再建事業費(△137,000)

・財政調整基金積立金(1,848,838)

・公共施設整備基金積立金(1,500,015) ほか143件

 ※以上の2基金積立金については補正予算の収支差等を積立て

11,844県の補助単価の改定等に伴い、保育園の改築を行う社会福祉法人 (1法人)に対し、差額分の補助金を交付

76,243教育先進都市づくり基金積立金(51,359)、環境まちづくり推進基 金積立金(18,845) ほか15基金への寄附等に伴う積立て

△ 3,171,233

2 特別会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

△ 1,030,432 介護保険サービスの利用件数が当初の見込みを下回ることなどに よる減額

△ 6,079,935 震災復興土地区画整理事業の進捗の見直しなどに伴う補正

△ 880,666 決算見込み等に基づく予算の整理

△ 7,991,033

3 企業会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

△ 1,611,279 工事計画の変更や入札差金等に伴う建設改良費の減額

213,432 診療材料費の増額(210,000)及び新病院づくり応援基金への積立 て(3,432)

△ 1,397,847

Ⅰ 平成26年度2月補正予算の概要

事業名

決算見込み等に基づ く予算の最終的な整 理に要する経費

寄附等に伴う基金積 立金

民間児童福祉施設建 設補助金

水道事業会計

病院事業会計

介護保険特別会計

競輪事業特別会計 ほか3会計

区分

土地区画整理事業特 別会計

区分

(3)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名

補正前の額 補正額 計

197,401,102 △ 3,171,233 194,229,869

国 民 健 康 事 業 勘 定

38,836,139 815,699 39,651,838

保 険 事 業 直 診 勘 定

62,579 62,579

3,598,945 18,549 3,617,494

29,955,070 △ 1,030,432 28,924,638

122,275 122,275

24,439,667 △ 6,079,935 18,359,732

12,057,858 △ 526,482 11,531,376

433,426 433,426

18,619,482 △ 1,188,432 17,431,050

402,615 402,615

302,021 302,021

512 512

1,458 1,458

4,315 4,315

9,276 9,276

14,546 14,546

128,860,184 △ 7,991,033 120,869,151

17,774,735 △ 1,611,279 16,163,456

31,137,917 213,432 31,351,349

48,912,652 △ 1,397,847 47,514,805

375,173,938 △ 12,560,113 362,613,825

一 般 会 計

合        計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計 企

業 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

母子寡婦福祉資 金貸 付金

介 護 保 険

川 前 財 産 区

小 計

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

競 輪 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業 特

後 期 高 齢 者 医 療

土 地 区 画 整 理 事 業

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

磐 崎 財 産 区

(4)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額  

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費

718,843 △ 3,345 715,498 0.4

2 総 務 費

37,548,244 3,763,995 41,312,239 21.3

3 民 生 費

47,193,167 △ 94,073 47,099,094 24.2

4 衛 生 費

19,466,210 △ 222,448 19,243,762 9.9

5 労 働 費

194,727 △ 11,420 183,307 0.1

6 農 林 水 産 業 費

5,893,350 △ 295,299 5,598,051 2.9

7 商 工 費

6,454,225 △ 32,782 6,421,443 3.3

8 土 木 費

37,689,343 △ 3,900,340 33,789,003 17.4

9 消 防 費

12,192,153 △ 2,088,261 10,103,892 5.2

10 教 育 費

13,877,392 △ 47,260 13,830,132 7.1

11 災 害 復 旧 費

1,643,507 1,643,507 0.8

12 公 債 費

14,029,931 △ 240,000 13,789,931 7.1

13 諸 支 出 金

10 10 0.0

14 予 備 費

500,000 500,000 0.3

197,401,102 △ 3,171,233 194,229,869 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳 出 合 計

 款

区 分 

(単位 千円,%)

(5)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1

20,148,288 △ 36,888 20,111,400 10.4

2

35,324,738 △ 2,277,464 33,047,274 17.0

3

2,466,808 △ 5,224 2,461,584 1.3

4

26,380,112 △ 57,688 26,322,424 13.6

5

13,013,299 662,963 13,676,262 7.0

6 普 通 建 設 事 業 費

34,558,346 △ 2,063,726 32,494,620 16.7

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,643,507 1,643,507 0.8

36,201,853 △ 2,063,726 34,138,127 17.6

8

14,029,931 △ 240,000 13,789,931 7.1

9

24,822,789 3,494,280 28,317,069 14.6

10

1,443,996 △ 611,099 832,897 0.4

11

4,812,134 △ 8,616 4,803,518 2.5

12

18,257,154 △ 2,027,771 16,229,383 8.4

13

500,000 500,000 0.3

197,401,102 △ 3,171,233 194,229,869 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 建

設 事 業 費

補 助 費 等

小 計

(単位 千円,%) 区 分 

 科 目

人 件 費

扶 助 費

物 件 費

維 持 補 修 費

貸 付 金

合 計

公 債 費

積 立 金

予 備 費

投 資 及 び 出 資 金

繰 出 金

(6)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 市 税 47,678,633 657,000 48,335,633 24.9

2 地 方 譲 与 税 1,265,019 1,265,019 0.7

3 利 子 割 交 付 金 81,273 81,273 0.0

4 配 当 割 交 付 金 71,848 71,848 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 23,396 23,396 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,860,817 3,860,817 2.0 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 173,003 173,003 0.1 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 164,879 164,879 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 135,454 135,454 0.1

10 地 方 交 付 税 26,961,417 26,961,417 13.9 11 交通安全対策特別交付金 77,000 △ 7,308 69,692 0.0 12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,507,843 △ 54,079 1,453,764 0.7 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,588,681 △ 33,209 2,555,472 1.3 14 国 庫 支 出 金 45,111,356 △ 770,494 44,340,862 22.8 15 県 支 出 金 18,092,416 △ 2,436,133 15,656,283 8.1

16 財 産 収 入 419,746 162,688 582,434 0.3

17 寄 附 金 51,695 61,373 113,068 0.1

18 繰 入 金 22,320,461 △ 1,563,644 20,756,817 10.7

19 繰 越 金 6,570,680 6,570,680 3.4

20 諸 収 入 7,819,857 1,270,673 9,090,530 4.7 21 市 債 12,425,628 △ 458,100 11,967,528 6.2 197,401,102 △ 3,171,233 194,229,869 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%)

歳  入   合   計  款

区  分 

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