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平成28年度12月補正予算説明書(一般会計・特別会計)

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Academic year: 2018

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(1)

 平成28年度

 (議案第12号~議案第24号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (12月補正)

1

 

(一般会計・特別会計)

12 12

2016.12

 平成28年度

 (議案第12号~議案第24号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (12月補正)

1

 

(一般会計・特別会計)

12 12

 平成28年度

 (議案第12号~議案第24号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (12月補正)

1

 

(一般会計・特別会計)

12 12

 平成28年度

 (議案第12号~議案第24号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (12月補正)

1

 

(一般会計・特別会計)

12 12

 平成28年度

 (議案第12号~議案第24号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (12月補正)

1

 

(一般会計・特別会計)

12 12

(2)

目 次

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括………004頁 2 歳 入………006頁 3 歳 出………022頁 ・補正継続費に関する調書………045頁

・補正債務負担行為に関する調書………053頁

・補正地方債に関する調書………061頁

○特別会計

・国民健康保険事業特別会計………067頁

・後期高齢者医療特別会計………071頁

・介護保険特別会計………079頁

・母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計………087頁

・卸売市場事業特別会計………095頁

・競輪事業特別会計………103 頁

・川部財産区特別会計………115 頁

・磐崎財産区特別会計………123 頁

・澤渡財産区特別会計………131 頁

・田人財産区特別会計………139 頁

・川前財産区特別会計………147 頁

(3)
(4)

一  般  会  計

(5)
(6)
(7)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 市税 49,064,646 49,064,646 33.3

2 地方譲与税 1,208,664 1,208,664 0.8

3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0

4 配当割交付金 80,815 80,815 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地方消費税交付金 5,837,262 5,837,262 4.0

7 ゴルフ場利用税交付金 158,194 158,194 0.1

8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1

9 地方特例交付金 137,347 137,347 0.1

10 地方交付税 21,397,691 △981,536 20,416,155 13.9

11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,494,582 1,494,582 1.0

13 使用料及び手数料 2,715,125 2,715,125 1.8

14 国庫支出金 19,426,261 1,183,169 20,609,430 14.0

15 県支出金 14,082,448 123,570 14,206,018 9.7

16 財産収入 318,819 318,819 0.2

17 寄附金 22,105 100,000 122,105 0.1

18 繰入金 8,929,904 55,511 8,985,415 6.1

19 繰越金 1,000,000 4,287,298 5,287,298 3.6

20 諸収入 6,997,574 314,234 7,311,808 5.0

21 市債 8,038,647 862,096 8,900,743 6.0

141,226,921 5,944,342 147,171,263 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

総括

(8)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1 議会費 722,768 722,768 0.5

2 総務費 12,650,524 4,147,704 16,798,228 198,427 3,949,277 11.4 3 民生費 47,842,485 1,136,692 48,979,177 1,065,234 80,532 △9,074 33.3 4 衛生費 15,955,064 86,578 16,041,642 21,809 64,769 10.9

5 労働費 111,305 111,305 0.1

6 農林水産業費 3,672,940 106,436 3,779,376 126,537 △20,101 2.6 7 商工費 5,538,390 227,632 5,766,022 6,993 220,639 3.9 8 土木費 21,005,334 △56,800 20,948,534 △27,470 △16,000 △13,330 14.2

9 消防費 8,986,629 8,986,629 6.1

10 教育費 11,714,806 42,297 11,757,103 30,810 11,487 8.0 11 災害復旧費 1,034,455 253,803 1,288,258 82,826 170,977 0.9

12 公債費 11,492,211 11,492,211 7.8

13 諸支出金 10 10 0.0

14 予備費 500,000 500,000 0.3

141,226,921 5,944,342 147,171,263 1,306,739 △16,000 278,959 4,374,644 100.0 歳出合計

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(9)

10 地方交付税 21,397,691 △ 981,536 20,416,155

1 地方交付税 21,397,691 △ 981,536 20,416,155

1 地方交付税 21,397,691 △ 981,536 20,416,155

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款10 地方交付税

(10)

1 地方交付税 △ 981,536        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○普通交付税

13,989,911 △ 1,194,449 12,795,462

○特別交付税

7,407,780 212,913 7,620,693

説 明

区 分 金 額

(11)

14 国庫支出金 19,426,261 1,183,169 20,609,430

1 国庫負担金 14,222,349 80,467 14,302,816

1 民生費国庫負担金 13,709,693 △ 12,514 13,697,179

4 教育費国庫負担金 21,083 10,155 31,238

5 災害復旧費国庫負担金 294,242 82,826 377,068

2 国庫補助金 5,086,092 1,102,702 6,188,794

2 民生費国庫補助金 1,018,034 1,086,258 2,104,292

3 衛生費国庫補助金 994,317 21,809 1,016,126

4 農林水産業費国庫補助金 368,768 11,528 380,296

5 土木費国庫補助金 1,472,003 △ 27,470 1,444,533

7 教育費国庫補助金 918,559 8,584 927,143

8 商工費国庫補助金 0 1,993 1,993

款14 国庫支出金

(12)

3 児童福祉費国庫負 △ 12,514        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○施設型・地域型保育給付費国庫負担金(新制度

分)

1,236,751 △ 12,514 1,224,237 1 幼稚園費国庫負担 10,155        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○施設型給付費国庫負担金(新制度分)

21,083 10,155 31,238 1 中学校災害復旧費 82,826        既定予算額    今回計上額    収入見込額

国庫負担金 ○中学校災害復旧費国庫負担金

294,242 82,826 377,068

1 社会福祉費国庫補 1,086,258        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費国庫

補助金

0 1,035,000 1,035,000

○臨時福祉給付金(経済対策分)給付事務費国庫 補助金

0 51,258 51,258

2 清掃費国庫補助金 21,809        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○循環型社会形成推進交付金

626,904 21,809 648,713 2 農業費国庫補助金 11,528        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○福島再生加速化交付金

141,494 11,528 153,022 2 道路橋りょう費国 △ 21,670        既定予算額    今回計上額    収入見込額

庫補助金 ○社会資本整備総合交付金

630,025 △ 21,670 608,355 5 河川費国庫補助金 △ 5,800        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○社会資本整備総合交付金

85,067 △ 5,800 79,267 3 幼稚園費国庫補助 8,584        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○幼稚園就園奨励費国庫補助金

88,850 8,584 97,434 1 商工費国庫補助金 1,993        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○東北観光復興対策交付金

0 1,993 1,993

区 分 金 額

(13)

15 県支出金 14,082,448 123,570 14,206,018

1 県負担金 4,564,003 803 4,564,806

1 民生費県負担金 4,511,387 △ 8,510 4,502,877

4 教育費県負担金 22,522 9,313 31,835

2 県補助金 8,802,225 122,767 8,924,992

4 農林水産業費県補助金 695,082 115,009 810,091

5 商工費県補助金 27,204 5,000 32,204

8 教育費県補助金 143,190 2,758 145,948

款15 県支出金

(14)

3 児童福祉費県負担 △ 8,510        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○施設型・地域型保育給付費県負担金(新制度分

643,433 △ 8,510 634,923 1 幼稚園費県負担金 9,313        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○施設型給付費県負担金(新制度分)

22,522 9,313 31,835

1 農業費県補助金 61,849        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○強い農業づくり交付金

0 61,849 61,849

2 林業費県補助金 53,160        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金

0 53,160 53,160

1 商工費県補助金 5,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○消費者風評対策市町村支援事業交付金

0 5,000 5,000

3 幼稚園費県補助金 2,758        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○被災幼児就園支援事業費県補助金

39,624 2,758 42,382

説 明

区 分 金 額

(15)

17 寄附金 22,105 100,000 122,105

1 寄附金 22,105 100,000 122,105

2 総務費寄附金 9,770 100,000 109,770

款17 寄附金

(16)

1 総務管理費寄附金 100,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○元気なまちいわき・ふるさと寄附金

0 100,000 100,000

区 分 金 額

(17)

18 繰入金 8,929,904 55,511 8,985,415

1 基金繰入金 8,917,904 55,511 8,973,415

9 ふるさと納税基金繰入金 0 55,511 55,511

款18 繰入金

(18)

1 ふるさと納税基金 55,511        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰入金 ○ふるさと納税基金繰入金

0 55,511 55,511

説 明

区 分 金 額

(19)

19 繰越金 1,000,000 4,287,298 5,287,298

1 繰越金 1,000,000 4,287,298 5,287,298

1 繰越金 1,000,000 4,287,298 5,287,298

款19 繰越金

(20)

1 前年度繰越金 4,287,298        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1,000,000 4,287,298 5,287,298

説 明

区 分 金 額

(21)

20 諸収入 6,997,574 314,234 7,311,808

3 貸付金元利収入 3,894,886 80,464 3,975,350

1 民生費貸付金元利収入 44,555 80,464 125,019

5 収益事業収入 300,000 140,000 440,000

1 競輪事業収入 300,000 140,000 440,000

6 雑入 2,585,505 93,770 2,679,275

3 雑入 2,580,884 93,770 2,674,654

款20 諸収入

(22)

1 元金 80,464        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○災害援護資金貸付金元金収入

44,539 80,464 125,003

1 競輪事業収入 140,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○競輪事業収入

300,000 140,000 440,000

10 企業会計退職手当 38,179        既定予算額    今回計上額    収入見込額

負担金 ○企業会計退職手当負担金

52,774 38,179 90,953 14 保険料被保険者負 68        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○保険料被保険者負担金

11,039 68 11,107

22 雑入 55,523        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○ゴルフ場利用税市町村交付金相当額交付金

0 50,765 50,765

○その他の雑入

23,915 4,758 28,673

説 明

区 分 金 額

(23)

21 市債 8,038,647 862,096 8,900,743

1 市債 8,038,647 862,096 8,900,743

5 土木債 1,960,700 △ 16,000 1,944,700

8 臨時財政対策債 3,879,747 878,096 4,757,843

141,226,921 5,944,342 147,171,263 歳入合計

款21 市債

(24)

1 道路橋りょう債 △ 16,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○道路整備事業債

613,300 △ 16,000 597,300 1 臨時財政対策債 878,096        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○臨時財政対策債

3,879,747 878,096 4,757,843

区 分 金 額

(25)

2 総務費 12,650,524 4,147,704 16,798,228 特定財源

198,427 一般財源

3,949,277 1 総務管理費 10,130,996 4,147,704 14,278,700 特定財源

198,427 一般財源

3,949,277

2 人事管理費 548,719 △7,158 541,561 特定財源

0 一般財源

△7,158

4 財政管理費 309,521 3,817,600 4,127,121 特定財源

0 一般財源

3,817,600

7 企画費 1,198,750 155,511 1,354,261 特定財源

155,511 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

(26)

(特定財源の内訳)

寄附金 100,000

繰入金 55,511

諸収入 42,916

(特定財源の内訳)

寄附金 100,000

繰入金 55,511

諸収入 42,916

19 負担金、補助 △7,158       補正前     補 正      計

及び交付金 ○人事管理一般事務費

515,018 △7,158 507,860

企業会計退職手当負担金 △7,158

25 積立金 3,817,600       補正前     補 正      計

○財政管理費

309,521 3,817,600 4,127,121

財政調整基金積立金 3,817,600

(特定財源の内訳)

寄附金 100,000

繰入金 55,511

9 旅費 104       補正前     補 正      計

11 需用費 49,218 ○企画調整費

12 役務費 1,678 37,350 155,511 192,861

13 委託料 2,474 ふるさと納税基金積立金 100,000

14 使用料及び賃 2,037 ふるさと納税推進事業費 55,511

借料 (特定財源の説明)

25 積立金 100,000       補正前     補 正      計

○元気なまちいわき・ふるさと寄附金

0 100,000 100,000

金 額

区 分

(27)

14 諸費 327,203 181,751 508,954 特定財源

4,737 一般財源

177,014

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

(28)

○ふるさと納税基金繰入金

0 55,511 55,511

(特定財源の内訳)

諸収入 4,737

23 償還金、利子 181,751       補正前     補 正      計

及び割引料 ○国県支出金等過誤納返還金

0 181,751 181,751

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○その他の雑入

0 4,737 4,737

区 分 金 額

(29)

3 民生費 47,842,485 1,136,692 48,979,177 特定財源

1,145,766 一般財源

△9,074 1 社会福祉費 23,717,322 1,085,990 24,803,312 特定財源

1,086,326 一般財源

△336 1 社会福祉総務費 1,880,918 1,085,990 2,966,908 特定財源

1,086,326 一般財源

△336

2 児童福祉費 16,756,277 △29,762 16,726,515 特定財源

△21,024 一般財源

△8,738 1 児童福祉総務費 4,886,095 △29,762 4,856,333 特定財源

△21,024 一般財源

△8,738

款 3 民生費

(30)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 1,073,744

県支出金 △8,510

諸収入 80,532

(特定財源の内訳)

国庫支出金 1,086,258

諸収入 68

(特定財源の内訳)

国庫支出金 1,086,258

諸収入 68

4 共済費 2,182       補正前     補 正      計 7 賃金 13,608 ○臨時福祉給付金等給付事業費

9 旅費 30 381,063 1,085,990 1,467,053

11 需用費 409 臨時福祉給付金(経済対策分) 1,035,000

12 役務費 16,972 臨時福祉給付金(経済対策)給付事務費 50,990

13 委託料 12,277 (特定財源の説明)

14 使用料及び賃 5,512       補正前     補 正      計

借料 ○臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費国庫補助金

19 負担金、補助 1,035,000 0 1,035,000 1,035,000

及び交付金 ○臨時福祉給付金(経済対策分)給付事務費国庫補助金

0 51,258 51,258

○保険料被保険者負担金

205 68 273

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △12,514

県支出金 △8,510

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △12,514

県支出金 △8,510

20 扶助費 △29,762       補正前     補 正      計

○子ども・子育て支援新制度給付・事業費

4,254,481 △29,762 4,224,719

認定こども園施設型給付費 △29,762

金 額

区 分

(31)

4 災害救助費 174,678 80,464 255,142 特定財源

80,464 一般財源

0

1 災害救助費 174,678 80,464 255,142 特定財源

80,464 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

(32)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○施設型・地域型保育給付費国庫負担金(新制度分)

1,236,751 △12,514 1,224,237

○施設型・地域型保育給付費県負担金(新制度分)

643,433 △8,510 634,923

(特定財源の内訳)

諸収入 80,464

(特定財源の内訳)

諸収入 80,464

23 償還金、利子 80,464       補正前     補 正      計

及び割引料 ○災害救助費

174,678 80,464 255,142

災害援護資金償還金 80,464

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○災害援護資金貸付金元金収入

44,330 80,464 124,794

区 分 金 額

(33)

4 衛生費 15,955,064 86,578 16,041,642 特定財源

21,809 一般財源

64,769 1 保健衛生費 7,319,820 21,150 7,340,970 特定財源

0 一般財源

21,150 7 救急医療対策費 638,527 21,150 659,677 特定財源

0 一般財源

21,150

2 清掃費 7,774,701 65,428 7,840,129 特定財源

21,809 一般財源

43,619 4 塵芥処理費 4,953,466 65,428 5,018,894 特定財源

21,809 一般財源

43,619

款 4 衛生費

(34)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 21,809

19 負担金、補助 21,150       補正前     補 正      計

及び交付金 ○地域医療確保対策事業費

164,693 21,150 185,843 いわき市病院医師修学資金貸与事業費補助金 21,150

(特定財源の内訳)

国庫支出金 21,809

(特定財源の内訳)

国庫支出金 21,809

13 委託料 65,428       補正前     補 正      計

○施設整備費

2,308,839 65,428 2,374,267

最終処分場再生調査事業費 54,462

マテリアルリサイクル施設整備事業費 10,966

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○循環型社会形成推進交付金

626,904 21,809 648,713

金 額

区 分

(35)

6 農林水産業費 3,672,940 106,436 3,779,376 特定財源

126,537 一般財源

△20,101 1 農業費 2,763,446 53,276 2,816,722 特定財源

73,377 一般財源

△20,101 3 農業振興費 998,282 61,849 1,060,131 特定財源

61,849 一般財源

0

7 農地費 698,138 11,528 709,666 特定財源

11,528 一般財源

0

9 卸売市場費 50,101 △20,101 30,000 特定財源

0 一般財源

△20,101

款 6 農林水産業費

(36)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 11,528

県支出金 115,009

(特定財源の内訳)

国庫支出金 11,528

県支出金 61,849

(特定財源の内訳)

県支出金 61,849

19 負担金、補助 61,849       補正前     補 正      計

及び交付金 ○農業振興対策事業費

887,579 61,849 949,428

産地パワーアップ事業費 61,849

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○強い農業づくり交付金

0 61,849 61,849

(特定財源の内訳)

国庫支出金 11,528

13 委託料 11,528       補正前     補 正      計

○農地等保全管理事業費

344,991 11,528 356,519

ため池等放射性物質対策事業費 11,528

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○福島再生加速化交付金

49,153 11,528 60,681

区 分 金 額

(37)

2 林業費 639,512 53,160 692,672 特定財源

53,160 一般財源

0

2 林業振興費 363,272 53,160 416,432 特定財源

53,160 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 6 農林水産業費

(38)

28 繰出金 △20,101       補正前     補 正      計

○卸売市場事業会計繰出金

20,101 △20,101 0

(特定財源の内訳)

県支出金 53,160

(特定財源の内訳)

県支出金 53,160

19 負担金、補助 53,160       補正前     補 正      計

及び交付金 ○林業振興事業費

363,272 53,160 416,432

森林整備加速化・林業再生事業費 53,160

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金

0 53,160 53,160

金 額

区 分

(39)

7 商工費 5,538,390 227,632 5,766,022 特定財源

6,993 一般財源

220,639 1 商工費 5,538,390 227,632 5,766,022 特定財源

6,993 一般財源

220,639 3 企業誘致対策費 518,029 220,140 738,169 特定財源

0 一般財源

220,140

6 観光費 861,395 7,492 868,887 特定財源

6,993 一般財源

499

款 7 商工費

(40)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 1,993

県支出金 5,000

(特定財源の内訳)

国庫支出金 1,993

県支出金 5,000

19 負担金、補助 220,140       補正前     補 正      計

及び交付金 ○企業立地対策推進費

517,060 220,140 737,200

工場等立地奨励金 220,140

(特定財源の内訳)

国庫支出金 1,993

県支出金 5,000

13 委託料 7,492       補正前     補 正      計

○観光企画費

385,587 5,000 390,587

いわきの恵みPR事業費 5,000

○施設管理費

357,956 2,492 360,448

観光施設公衆無線LAN設置事業費 2,492

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東北観光復興対策交付金

0 1,993 1,993

○消費者風評対策市町村支援事業交付金

0 5,000 5,000

区 分 金 額

(41)

8 土木費 21,005,334 △56,800 20,948,534 特定財源

△43,470 一般財源

△13,330 2 道路橋りょう費 5,441,565 △39,400 5,402,165 特定財源

△37,670 一般財源

△1,730 3 道路新設改良費 2,968,877 △39,400 2,929,477 特定財源

△37,670 一般財源

△1,730

3 河川費 622,599 △17,400 605,199 特定財源

△5,800 一般財源

△11,600 2 河川維持改良費 540,754 △17,400 523,354 特定財源

△5,800 一般財源

△11,600

款 8 土木費

(42)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △27,470

市債 △16,000

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △21,670

市債 △16,000

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △21,670

市債 △16,000

15 工事請負費 △39,400       補正前     補 正      計

○道路改良事業費

2,516,853 △39,400 2,477,453

幹線道路整備事業費 △39,400

幹線道路整備事業費(補助) △39,400

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○社会資本整備総合交付金

630,025 △21,670 608,355

○道路整備事業債

512,100 △16,000 496,100

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △5,800

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △5,800

15 工事請負費 △17,400       補正前     補 正      計

○災害対策事業費

255,200 △17,400 237,800

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○社会資本整備総合交付金

85,067 △5,800 79,267

金 額

区 分

(43)

10 教育費 11,714,806 42,297 11,757,103 特定財源

30,810 一般財源

11,487 1 教育総務費 2,638,958 42,297 2,681,255 特定財源

30,810 一般財源

11,487 6 私立学校振興費 692,458 42,297 734,755 特定財源

30,810 一般財源

11,487

款10 教育費

(44)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 18,739

県支出金 12,071

(特定財源の内訳)

国庫支出金 18,739

県支出金 12,071

(特定財源の内訳)

国庫支出金 18,739

県支出金 12,071

19 負担金、補助 13,361       補正前     補 正      計

及び交付金 ○私立学校振興費

20 扶助費 28,936 692,458 42,297 734,755

私立幼稚園就園奨励費補助金 13,361

私立幼稚園施設型給付費(新制度分) 28,936

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○施設型給付費国庫負担金(新制度分)

21,083 10,155 31,238

○幼稚園就園奨励費国庫補助金

88,850 8,584 97,434

○施設型給付費県負担金(新制度分)

22,522 9,313 31,835

○被災幼児就園支援事業費県補助金

39,624 2,758 42,382

区 分 金 額

(45)

11 災害復旧費 1,034,455 253,803 1,288,258 特定財源

82,826 一般財源

170,977 4 文教施設災害復旧費 1,034,384 253,803 1,288,187 特定財源

82,826 一般財源

170,977 1 公立学校施設災害復旧費 1,034,374 253,803 1,288,177 特定財源

82,826 一般財源

170,977

141, 226, 921 5, 944, 342 147, 171, 263 特定財源

1, 569, 698 一般財源

4, 374, 644 歳出合計

款11 災害復旧費

(46)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 82,826

(特定財源の内訳)

国庫支出金 82,826

(特定財源の内訳)

国庫支出金 82,826

15 工事請負費 253,803       補正前     補 正      計

○過年度発生災害復旧費

1,034,374 253,803 1,288,177

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○中学校災害復旧費国庫負担金

294,242 82,826 377,068

(特定財源の内訳)

国庫支出金 1, 183, 169

県支出金 123, 570

寄附金 100, 000

繰入金 55, 511

諸収入 123, 448

市債 △16, 000

金 額

区 分

(47)
(48)
(49)

(追 加)

11 災 害 復 旧 費 4 文 教 施 設 災 害 復 旧 費

29 253,803

計 507,606

2 総 務 費 2 総 務 管 理 費

27 119,801

計 239,603

補正継続費に関する調書

小 名 浜 西 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業

本 庁 舎 耐 震 改 修 及 び

浸 水 対 策 等 設 備 改 修 事 業

26 119,802

28 253,803

の 見 込 み 及 び 平 成 28 年 度 以 降 の 支 出 予 定

事  業  名

款 項

年  割  額

豊 間 中 学 校 屋 内 運 動 場 建 設 事 業

(50)

(単位 千円)  体      計      画

国県支出金 地方債 その他

82,826 170,977 253,803 50.0

165,652 341,954 253,803 253,803 253,803 100.0

30,647 89,000 154 119,801 50.0

61,294 178,000 309 119,802 119,802 119,801 100.0

%

50.0 119,802 119,802

155 30,647 89,000

50.0

82,826 170,977 253,803 253,803

平 成 29 年 度 以 降 支 出 予 定 額

継続費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 一般財源

平 成 28 年 度 支 出 予 定 額

平 成 28 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額 平成26年

度末まで の支出額

平成27年 度末まで の 支 出 (見込)額 左  の  財  源  内  訳

特  定  財  源

(51)

国県支出金 地方債

8 土 木 費 2 補正前の額 188,000 103,400 76,100

補 正 額 0 0 0

計 188,000 103,400 76,100 補正前の額 1,430,000 786,500 579,100

補 正 額 0 0 0

計 1,430,000 786,500 579,100 補正前の額 882,000 485,100 357,200 補 正 額 △ 39,400 △ 21,670 △ 16,000 計 842,600 463,430 341,200 補正前の額

補 正 額 39,400 21,670 15,900 計 39,400 21,670 15,900 補正前の額 2,500,000 1,375,000 1,012,400

補 正 額 0 0 △ 100

計 2,500,000 1,375,000 1,012,300

3 補正前の額 243,100 81,033

補 正 額 0 0 0

計 243,100 81,033 補正前の額 539,897 179,966

補 正 額 0 0 0

計 539,897 179,966 補正前の額 419,603 139,868

補 正 額 0 0 0

計 419,603 139,868 補正前の額 77,400 25,800

補 正 額 △ 63,300 △ 21,100 0 計 14,100 4,700

補正前の額

補 正 額 5,300 1,767 0

計 5,300 1,767

補正前の額 1,280,000 426,667 0 補 正 額 △ 58,000 △ 19,333 0 計 1,222,000 407,334 0 事   業   名

28

河 川 費 沿 岸 被 災 河 川 整 備 事 業

( 境 川 ) 25

年  割  額 特   定   財

補正継続費に関する調書

27

28 款

29 26 内 郷 ・ 湯 本 線 ト ン ネ ル 建 設 事 業 26

27

   左    の    財

29

道 路

橋 り ょ う 費

(52)

  源 その他

0 8,500 188,000 188,000 0 7.5 %

0 0 0 0 0 0

0 8,500 188,000 0 188,000 7.5

0 64,400 42,850 1,387,150 1,430,000 0 57.2

0 0 0 0 0 0 0

0 64,400 42,850 1,387,150 1,430,000 0 57.2

0 39,700 882,000 882,000 0 35.3

0 △ 1,730 0 0 △ 39,400 △ 39,400 0

0 37,970 842,600 842,600 0 33.7

0 0 0 0.0

0 1,830 0 0 0 0 39,400

0 1,830 0 39,400 1.6

0 112,600 0 230,850 2,269,150 2,500,000 0 100.0 0 100 0 0 △ 39,400 △ 39,400 39,400

0 112,700 0 230,850 2,229,750 2,460,600 39,400 100.0 0 162,067 243,100 243,100 243,100 0 19.0

0 0 0 0 0 0

0 162,067 243,100 243,100 0 243,100 19.9 0 359,931 182,109 182,109 357,788 539,897 0 42.2

0 0 0 0 0 0 0

0 359,931 182,109 182,109 357,788 539,897 0 44.2 0 279,735 109,016 310,587 419,603 0 32.8

0 0 0 0 0 0 0

0 279,735 109,016 310,587 419,603 0 34.3

0 51,600 77,400 77,400 0 6.0

0 △ 42,200 0 0 △ 63,300 △ 63,300 0

0 9,400 14,100 14,100 0 1.2

0 0 0 0.0

0 3,533 0 0 0 0 5,300

0 3,533 0 5,300 0.4

0 853,333 425,209 534,225 745,775 1,280,000 0 100.0 0 △ 38,667 0 0 △ 63,300 △ 63,300 5,300

0 814,666 425,209 534,225 682,475 1,216,700 5,300 100.0 平 成 26 年 度

末 ま で の

支 出 額

平 成 27 年 度 末 ま で の 支出(見込)額

平 成 28 年 度 支 出 予 定 額

平 成 28 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額

総 額 に 対 す る 進 捗 率 一般財源

 源    内    訳 平 成 29 度

以 降 支 出

予 定 額

(53)

国県支出金 地方債 補正前の額 431,900 143,967

補 正 額 0 0 0

計 431,900 143,967 補正前の額 317,931 105,976

補 正 額 0 0 0

計 317,931 105,976 補正前の額 416,569 138,856

補 正 額 0 0 0

計 416,569 138,856 補正前の額 177,800 59,267

補 正 額 45,900 15,300 0 計 223,700 74,567

補正前の額

補 正 額 12,100 4,033 0 計 12,100 4,033

補正前の額 1,344,200 448,066 0 補 正 額 58,000 19,333 0 計 1,402,200 467,399 0

款 項 事   業   名

年  割  額

   左    の    財 特   定   財

補正継続費に関する調書

計 25

26

27 沿 岸 被 災 河 川 整 備 事 業

( 天 神 前 川 )

28

29

(54)

  源 その他

0 287,933 431,900 431,900 431,900 0 32.1 %

0 0 0 0 0 0

0 287,933 431,900 431,900 0 431,900 30.8 0 211,955 90,720 90,720 227,211 317,931 0 23.7

0 0 0 0 0 0 0

0 211,955 90,720 90,720 227,211 317,931 0 22.7 0 277,713 61,454 355,115 416,569 0 31.0

0 0 0 0 0 0 0

0 277,713 61,454 355,115 416,569 0 29.7

0 118,533 177,800 177,800 0 13.2

0 30,600 0 0 45,900 45,900 0

0 149,133 223,700 223,700 0 15.9

0 0 0 0.0

0 8,067 0 0 0 0 12,100

0 8,067 0 12,100 0.9

0 896,134 522,620 584,074 760,126 1,344,200 0 100.0

0 38,667 0 0 45,900 45,900 12,100

0 934,801 522,620 584,074 806,026 1,390,100 12,100 100.0 総 額 に 対 す る 進 捗 率  源    内    訳

一般財源

平 成 27 年 度 末 ま で の 支出(見込)額

平 成 28 年 度 支 出 予 定 額

平 成 28 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額 平 成 26 年 度

末 ま で の

支 出 額

平 成 29 度 以 降 支 出

予 定 額

(55)
(56)
(57)

(追 加)

期  間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

環 境 監 視 セ ン タ ー 庁 舎 警 備 及 び

テ レ メ ー タ シ ス テ ム 管 理 業 務 委 託

8

15,924

- -

7

6,492

- -

大 気 汚 染 常 時 監 視 測 定 装 置

保 守 点 検 業 務 委 託

支出額又は支出額の見込み及び平成28

5

市 税 等 収 納 代 行 業 務 委 託 21,517

3

2

庁 舎 警 備 保 安 業 務 等 委 託 75,924

支 所 等 用 務 員 業 務 委 託 126,286

- -

- -

1

庁 舎 清 掃 業 務 委 託 66,852

- -

14,426

- -

6

いわき芸術文化交流館自主企画事業

4

セ キ ュ リ テ ィ 強 化 対 策 業 務 委 託 106,438

- -

- -

事       項 限  度  額

平 成 27 年 度 末 ま で の

12

犬 抑 留 所 管 理 等 業 務 委 託 26,136

支 出 ( 見 込 ) 額

11

原 状 回 復 事 業 等 水 処 理 施 設

運 転 管 理 ・ 保 守 点 検 業 務 委 託 26,007

10

中部衛生センター運転管理業務委託 108,117

- -

9

埋 立 処 分 地 浸 出 水 処 理

施 設 管 理 業 務 委 託 31,244

14

文 化 セ ン タ ー 清 掃 業 務 委 託 40,716

- -

13

常 磐 公 民 館 清 掃 業 務 委 託 2,929

- -

平成28年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成29年度

至 平成30年度 自 平成29年度 至 平成30年度 自 平成29年度 至 平成30年度

自 平成29年度 至 平成30年度

自 平成29年度 至 平成31年度 自 平成29年度 至 平成31年度

自 平成29年度 至 平成30年度

自 平成29年度 至 平成30年度

- 平成29年度 平成29年度

平成29年度

年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書

- 平成29年度

(単位 千円)

平成 年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳

平 成 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

平成29年度

平成29年度

(58)

平成28年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成29年度

至 平成30年度 自 平成29年度 至 平成30年度 自 平成29年度 至 平成30年度

自 平成29年度 至 平成30年度

自 平成29年度 至 平成31年度 自 平成29年度 至 平成31年度

自 平成29年度 至 平成30年度

自 平成29年度 至 平成30年度

106,438

15,924

- 平成29年度

6,492

6,492

15,924 平成29年度

21,517

4,300

平成29年度

2,115

年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書

- 平成29年度

106,438

75,924

(単位 千円)

75,924

126,286

126,286

66,852

14,426

8,011

21,517

26,136

平成28年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳

12,198 13,938 平 成 29 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

66,852

31,244

108,117

26,007

40,716

31,244

平成29年度

40,716

3,456 19,095 3,456

108,117

2,929 平成29年度

2,929

(59)

平成28年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成29年度

至 平成30年度

- 平成29年度

(単位 千円)

平成28年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳

平 成 29 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

(追 加)

期  間 金  額

16

図 書 館 資 料 等 配 送 業 務 委 託 7,275

- -

15

文化センター受付・案内・電話交換・

管 理 事 務 及 び 警 備 業 務 委 託 24,466

事       項 限  度  額

平 成 27 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額期  間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

図 書 館 資 料 等 配 送 業 務 委 託

- -

文化センター受付・案内・電話交換・

管 理 事 務 及 び 警 備 業 務 委 託

事       項 限  度  額

平 成 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額

- 56 -

(60)

平成28年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成29年度

至 平成30年度 24,466

7,275

7,275

- 平成29年度

24,466

平 成 29 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

(61)

平成28年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成29年度

至 平成30年度 自 平成29年度

至 平成32年度 684,950

88,060

684,950

そ の 他

- 88,060

(単位 千円)

平成28年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳

平 成 29 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

(変 更)

期  間 金  額

1 工 場 等 立 地 奨 励 金

( 平 成 28 年 度 交 付 決 定 分 )

補正前

88,060 - -

補正後

684,950 - -

事       項 限  度  額

平 成 27 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額期  間 金  額

補正債務負担行為に関する調書 工 場 等 立 地 奨 励 金

( 平 成 28 年 度 交 付 決 定 分 )

補正前

88,060 - -

補正後

684,950 - -

事       項 限  度  額

平 成 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額

- 58 -

(62)

平成28年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成29年度

至 平成30年度 自 平成29年度

至 平成32年度 684,950

88,060

684,950

そ の 他

- 88,060

平 成 29 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

(63)
(64)
(65)

平成28

平 成 28 年 度

補正前の額

1 普 通 債 60,303,694 59,811,817 5,639,400

(1) 総 務 504,360 618,087 357,800

(2) 民 生 868,505 836,115 540,300

(3) 衛 生 5,460,838 6,433,458 923,500

(4) 労 働 1,100 1,100

(5) 農 林 水 産 2,828,097 2,523,207 141,600

(6) 漁 港 102,176 72,176

(7) 商 工 262,738 247,964

(8) 土 木 30,161,536 28,287,709 2,626,500

(9) 港 湾 48,144 32,931

(10) 公 営 住 宅 7,467,870 8,052,761 74,600

(11) 消 防 754,243 809,353 238,800

(12) 教 育 11,844,087 11,896,956 736,300

2 災 害 復 旧 債 463,289 454,781 6,600

(1) 農 林 水 産 106,900 106,633

(2) 土 木 356,389 348,148 6,600

3 そ の 他 56,327,654 57,041,430 3,879,747

(1) 減 税 補 て ん 債 2,511,196 2,142,688

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 47,430,222 49,757,546 3,879,747

(3) 退 職 手 当 債 6,386,236 5,141,196

117,094,637 117,308,028 9,525,747

合 計

平 成 28 年 度 末 に お け る 現 在 高

(変 更)

区 分

平 成 26 年 度 末

現 在 高

平 成 27 年 度 末

現 在 高

(単位 千円)

平 成 28 年 度 中

補 正 額 計 元金償還見込額 補正前の額 補 正 額 計

△ 16,000 5,623,400 5,947,644 59,503,573 △ 16,000 59,487,573

357,800 55,209 920,678 920,678

47,889 1,328,526 1,328,526

923,500 598,841 6,758,117 6,758,117

357,931 2,306,876 2,306,876

22,486

22,594 225,370 225,370

△ 16,000 2,610,500 3,060,970 27,853,239 △ 16,000 27,837,239

11,477 21,454 21,454

74,600 322,469 7,804,892 7,804,892

238,800 118,036 930,117 930,117

736,300 1,329,742

52,377

42,244 312,504 312,504

878,096 4,757,843 4,627,201 56,293,976 878,096 57,172,072

384,532 1,758,156 1,758,156

878,096 4,757,843 2,997,629 878,096 51,517,760

1,245,040 3,896,156 3,896,156

年度中増減見込み

平 成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額

中 起 債 見 込 額

の 見 込 み に 関 す る 調 書

- 62 -

(66)

平成28

平 成 28 年 度

補正前の額

普 通 債 59,811,817

総 務 618,087 357,800

(2) 民 生 868,505 836,115

衛 生 5,460,838 6,433,458 923,500

労 働

農 林 水 産 2,828,097 2,523,207

漁 港 102,176 72,176

(7) 商 工 262,738 247,964

(8) 土 木 28,287,709 2,626,500

港 湾 48,144 32,931

公 営 住 宅 7,467,870 8,052,761 74,600

消 防 754,243 809,353 238,800

(12) 教 育 11,844,087 11,896,956 736,300

2 災 害 復 旧 債 463,289 454,781

農 林 水 産

(2) 土 木 356,389 348,148

そ の 他 56,327,654 57,041,430 3,879,747

減 税 補 て ん 債 2,511,196 2,142,688

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 47,430,222 49,757,546 3,879,747

退 職 手 当 債 6,386,236

合 計

(変 更)

区 分

平 成 26 年 度 末

現 在 高

平 成 27 年 度 末

現 在 高

(単位 千円)

平 成 28 年 度 中

補 正 額 計 元金償還見込額 補正前の額 補 正 額 計

△ 16,000 5,623,400 5,947,644 59,503,573 △ 16,000 59,487,573

357,800 55,209 920,678 920,678

540,300 47,889 1,328,526 1,328,526

923,500 598,841 6,758,117 6,758,117

1,100 1,100

141,600 357,931 2,306,876 2,306,876

22,486 49,690 49,690

22,594 225,370 225,370

△ 16,000 2,610,500 3,060,970 27,853,239 △ 16,000 27,837,239

11,477 21,454 21,454

74,600 322,469 7,804,892 7,804,892

238,800 118,036 930,117 930,117

736,300 1,329,742 11,303,514 11,303,514

0 6,600 52,377 409,004 0 409,004

10,133 96,500 96,500

6,600 42,244 312,504 312,504

878,096 4,757,843 4,627,201 56,293,976 878,096 57,172,072

384,532 1,758,156 1,758,156

878,096 4,757,843 2,997,629 50,639,664 878,096 51,517,760

1,245,040 3,896,156 3,896,156

年度中増減見込み

平 成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額

中 起 債 見 込 額

(67)
(68)
(69)
(70)

国民健康保険事業特別会計

(71)

平成28年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成29年度

至 平成30年度

も の に つ い て の 平 成 年 度 末 ま で の

度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書

- 3,050 5,132

平 成 年 度 以 降 特 定 財 源

そ の 他

(単位 千円)

平成 年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳

0

一 般 財 源

(新 規)

期  間 金  額

債務負担行為で平成29年度以降にわたる

支出額又は支出額の見込み及び平成28年

支 出 ( 見 込 ) 額

- -

1

市 税 等 収 納 代 行 業 務 委 託 8,182

事       項 限  度  額

平 成 27 年 度 末 ま で の

(新 規)

期  間 金  額

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

支出額又は支出額の見込み及び平成 年

支 出 ( 見 込 ) 額

- -

市 税 等 収 納 代 行 業 務 委 託

事       項 限  度  額

平 成 年 度 末 ま で の

- 68 -

(72)

平成28年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成29年度

至 平成30年度

度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書

8,182

3,050 5,132

平 成 29 年 度 以 降 特 定 財 源

そ の 他

(単位 千円)

平成28年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳

0

一 般 財 源

(73)
(74)

後期高齢者医療特別会計

(75)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 後期高齢者医療保険料 2,716,699 2,716,699 75.2

2 使用料及び手数料 724 724 0.0

3 繰入金 882,319 882,319 24.4

4 繰越金 1 2,490 2,491 0.1

5 諸収入 12,463 12,463 0.3

3,612,206 2,490 3,614,696 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

後期高齢者医療特別会計

(76)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1 総務費 82,817 82,817 2.3

2 後期高齢者医 3,517,082 2,490 3,519,572 2,490 97.4 療広域連合納

付金

3 諸支出金 12,307 12,307 0.3

3,612,206 2,490 3,614,696 2,490 100.0 歳出合計

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(77)

4 繰越金 1 2,490 2,491

1 繰越金 1 2,490 2,491

1 繰越金 1 2,490 2,491

3,612,206 2,490 3,614,696 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

後期高齢者医療特別会計

(78)

1 前年度繰越金 2,490        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1 2,490 2,491

説 明

区 分 金 額

(79)

2 後期高齢者医療広域連合納付 3,517,082 2,490 3,519,572 特定財源

金 2,490

一般財源

0 1 後期高齢者医療広域連合納 3,517,082 2,490 3,519,572 特定財源

付金 2,490

一般財源

0 1 後期高齢者医療広域連合 3,517,082 2,490 3,519,572 特定財源

納付金 2,490

一般財源

0

3, 612, 206 2, 490 3, 614, 696 特定財源

2, 490 一般財源

0 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

後期高齢者医療特別会計

(80)

(特定財源の内訳)

繰越金 2,490

(特定財源の内訳)

繰越金 2,490

(特定財源の内訳)

繰越金 2,490

19 負担金、補助 2,490       補正前     補 正      計

及び交付金 ○保険料納付金

3,517,082 2,490 3,519,572

後期高齢者医療保険料納付金 2,490

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

1 2,490 2,491

(特定財源の内訳)

繰越金 2, 490

金 額

区 分

(81)
(82)

介護保険特別会計

(83)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 保険料 6,285,324 6,285,324 20.4

2 使用料及び手数料 1,364 1,364 0.0

3 国庫支出金 7,225,952 7,225,952 23.4

4 支払基金交付金 8,174,513 △158,903 8,015,610 26.0

5 県支出金 4,213,491 4,213,491 13.7

6 財産収入 101 101 0.0

7 繰入金 4,455,523 4,455,523 14.4

8 繰越金 1 641,920 641,921 2.1

9 諸収入 12,928 12,928 0.0

30,369,197 483,017 30,852,214 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

(84)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1 総務費 488,178 488,178 1.6

2 保険給付費 28,903,298 28,903,298 △157,784 157,784 93.7

3 財政安定化基 1 1 0.0

金拠出金

4 地域支援事業 690,779 690,779 △1,119 1,119 2.2

5 基金積立金 101 169,026 169,127 169,026 0.5

6 公債費 177,377 177,377 0.6

7 諸支出金 9,463 313,991 323,454 313,991 1.0

8 予備費 100,000 100,000 0.3

30,369,197 483,017 30,852,214 △158,903 641,920 100.0 歳出合計

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(85)

4 支払基金交付金 8,174,513 △ 158,903 8,015,610

1 支払基金交付金 8,174,513 △ 158,903 8,015,610

1 介護給付費交付金 8,083,173 △ 157,784 7,925,389

2 地域支援事業支援交付金 91,340 △ 1,119 90,221

8 繰越金 1 641,920 641,921

1 繰越金 1 641,920 641,921

1 繰越金 1 641,920 641,921

30,369,197 483,017 30,852,214 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

(86)

1 現年度分 △ 157,784        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○支払基金交付金(現年度分)

8,083,172 △ 157,784 7,925,388 1 現年度分 △ 1,119        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○地域支援事業支援交付金(現年度分)

91,339 △ 1,119 90,220

1 繰越金 641,920        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○繰越金

1 641,920 641,921

説 明

区 分 金 額

(87)

5 基金積立金 101 169,026 169,127 特定財源

0 一般財源

169,026

1 基金積立金 101 169,026 169,127 特定財源

0 一般財源

169,026 1 介護給付費準備基金積立 101 169,026 169,127 特定財源

金 0

一般財源

169,026

7 諸支出金 9,463 313,991 323,454 特定財源

0 一般財源

313,991 1 償還金及び還付加算金 9,463 313,991 323,454 特定財源

0 一般財源

313,991

2 償還金 1 313,991 313,992 特定財源

0 一般財源

313,991

30, 369, 197 483, 017 30, 852, 214 特定財源

0 一般財源

483, 017 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

介護保険特別会計

(88)

25 積立金 169,026       補正前     補 正      計

○介護給付費準備基金積立金

101 169,026 169,127

23 償還金、利子 313,991       補正前     補 正      計

及び割引料 ○償還金

1 313,991 313,992

金 額

区 分

(89)
(90)

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(91)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 繰入金 21,088 21,088 14.0

2 繰越金 16,470 △819 15,651 10.4

3 諸収入 74,223 74,223 49.3

4 市債 39,512 39,512 26.3

151,293 △819 150,474 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(92)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1 母子父子寡婦 151,293 △819 150,474 △819 100.0

福祉資金貸付 事業費

151,293 △819 150,474 △819 100.0

歳出合計

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(93)

2 繰越金 16,470 △ 819 15,651

1 繰越金 16,470 △ 819 15,651

1 繰越金 16,470 △ 819 15,651

151,293 △ 819 150,474 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(94)

1 前年度繰越金 △ 819        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

16,470 △ 819 15,651

説 明

区 分 金 額

(95)

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事 151,293 △819 150,474 特定財源

業費 △819

一般財源

0 1 母子父子寡婦福祉資金貸付 151,293 △819 150,474 特定財源

事業費 △819

一般財源

0 1 母子父子寡婦福祉資金貸 151,293 △819 150,474 特定財源

付事業費 △819

一般財源

0

151, 293 △819 150, 474 特定財源

△819 一般財源

0 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(96)

(特定財源の内訳)

繰越金 △819

(特定財源の内訳)

繰越金 △819

(特定財源の内訳)

繰越金 △819

21 貸付金 △819       補正前     補 正      計

○貸付事業費

151,293 △819 150,474

貸付金 △819

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

16,470 △819 15,651

(特定財源の内訳)

繰越金 △819

金 額

区 分

(97)
(98)

卸売市場事業特別会計

(99)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 使用料及び手数料 191,835 191,835 59.3

2 繰入金 20,101 △20,101 0 0.0

3 繰越金 1 30,131 30,132 9.3

4 諸収入 101,269 101,269 31.3

313,206 10,030 323,236 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

卸売市場事業特別会計

(100)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1 卸売市場費 290,018 290,018 89.7

2 公債費 22,688 22,688 20,101 △20,101 7.0

3 予備費 500 10,030 10,530 10,030 3.3

313,206 10,030 323,236 30,131 △20,101 100.0 歳出合計

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(101)

2 繰入金 20,101 △ 20,101 0

1 他会計繰入金 20,101 △ 20,101 0

1 一般会計繰入金 20,101 △ 20,101 0

3 繰越金 1 30,131 30,132

1 繰越金 1 30,131 30,132

1 繰越金 1 30,131 30,132

313,206 10,030 323,236 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

卸売市場事業特別会計

(102)

1 一般会計繰入金 △ 20,101        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般会計繰入金

20,101 △ 20,101 0

1 前年度繰越金 30,131        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1 30,131 30,132

説 明

区 分 金 額

(103)

3 予備費 500 10,030 10,530 特定財源

10,030 一般財源

0

1 予備費 500 10,030 10,530 特定財源

10,030 一般財源

0

1 予備費 500 10,030 10,530 特定財源

10,030 一般財源

0

313, 206 10, 030 323, 236 特定財源

30, 131 一般財源

△20, 101 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

卸売市場事業特別会計

(104)

(特定財源の内訳)

繰越金 10,030

(特定財源の内訳)

繰越金 10,030

(特定財源の内訳)

繰越金 10,030

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

0 10,030 10,030

(特定財源の内訳)

繰越金 30, 131

金 額

区 分

(105)
(106)

競輪事業特別会計

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