議 案 第 1 号
成 8 年 度 上 越 市 一 般 会 計 補 正 予 算 第 号
成 8 年 度 上 越 市 の 一 般 会 計 補 正 予 算 第 号 次 に 定 め る と こ に よ る 。
歳 入 歳 出 予 算 の 補 正
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ , , 8 千 円 を 追 加 し 歳 入 歳
出 予 算 の 総 額 を そ 1 1 8 , 8 1 , 1 千 円 と す る 。
歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の
金 額 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 に よ る 。
債 務 負 担 行 為 の 補 正
第 条 債 務 負 担 行 為 の 廃 第 表 債 務 負 担 行 為 補 正 に よ る 。
地 方 債 の 補 正
第 条 地 方 債 の 追 加 及 び 変 更 第 表 地 方 債 補 正 に よ る 。
成 8 年 1 1 月 日 提 出
上 越 市 長 村 山 秀 幸
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
13 分担金及び負担金
687, 421 3, 988 691, 409
40, 182 3, 988 44, 170
1 分担金15 国庫支出金
15, 466, 752 1, 866, 750 17, 333, 502
6, 932, 628 26, 453 6, 959, 081
1 国庫負担金8, 493, 941 1, 840, 297 10, 334, 238
2 国庫補助金16 県支出金
6, 473, 091 102, 468 6, 575, 559
3, 107, 494 102, 468 3, 209, 962
2 県補助金19 繰入金
2, 868, 690 180, 581 3, 049, 271
2, 829, 587 180, 581 3, 010, 168
2 基金繰入金22 市債
18, 419, 622 1, 245, 700 19, 665, 322
18, 419, 622 1, 245, 700 19, 665, 322
1 市債歳 入 合 計
115, 417, 730 3, 399, 487 118, 817, 217
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
歳 出
2 総務費
3 民生費
6 農林水産業費
7 商工費
8 土木費
10 教育費
11 災害復旧費
16, 608, 909 858, 400 17, 467, 309
14, 882, 456
27, 990, 981
13, 564, 792
5, 111, 355
4, 834, 485
7, 717, 961
7, 717, 961
11, 148, 422
5, 894, 375
123, 112
1, 753, 089
2, 583, 298
476, 659
11, 061, 659
3, 753, 354
1, 436, 496
1, 558, 827
3, 302, 257
169, 001
72, 719
858, 400
478, 605
478, 605
341, 754
341, 754
10, 078
10, 078
851, 008
529, 074
10, 034
186, 325
400
125, 175
807, 909
0
0
514, 315
293, 594
51, 733
51, 733
15, 740, 856
28, 469, 586
14, 043, 397
5, 453, 109
5, 176, 239
7, 728, 039
7, 728, 039
11, 999, 430
6, 423, 449
133, 146
1, 939, 414
2, 583, 698
601, 834
11, 869, 568
3, 753, 354
1, 436, 496
2, 073, 142
3, 595, 851
220, 734
124, 452
1 総務管理費1 社会福祉費
1 農業費
1 商工費
2 道路橋梁費
3 河川費
5 都市計画費
6 下水道費
7 住宅費
2 小学校費
3 中学校費
5 社会教育費
6 保健体育費
2 公共土木施設災害復旧費
歳 出 合 計
115, 417, 730 3, 399, 487 118, 817, 217
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
第 表 債務負担行為補正
廃
事 項 期 間 限 度 額
千円
博物館改修事業
成 8年度から
成 年度まで
1 , 1
高田公園陸上競技場改修事業
成 8年度から
成 年度まで
,
第 表 地方債補正
追 加
・起債の方法
・利率 5.0%以
公 園 事 業 93,000
・償還の方法
成 8 年 発 生 道 路
橋 梁 災 害 復 旧 事 業
13,200
利率に い 借入 の上限利率である。
お 最近の政府資金の借入 利率 20年
償還の場合 概 0.2%程度である。ま 民
間資金の借入 利率 10年償還の場合 概
0.14%程度である。
普通貸借又 証券発行
。 し 利率見直し方式で借
入 る政府資金等に い 利
率の見直しを行 後におい
当該見直し後の利率〃
借入 の年から据置期間を含み
年以 に元利均等又 元金
均等もしく 不均等の方法によ
毎年度1期又 期に償還
する。 し 市財政その他の
都合によ 据置期間及び償還
期限を短縮し もしく 繰上償
還又 低利に借換えすること
で る。
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円
変 更
・起債の方法
・利率 5.0%以
仮 称 厚 生 産 業
会 館 建 設 事 業
1,209,500
・償還の方法
新 水 族 博 物 館 整 備 事 業 991,000
経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 67,400
か い 排 水 事 業 139,400
中 山 間 総 合 整 備 事 業 56,400
農 地 防 災 事 業 2,600
道 路 橋 梁 整 備 事 業 1,175,300
準 用 河 川 改 修 事 業 30,100
住 宅 整 備 事 業 80,200
小 学 校 大 規 模 改 造 事 業 195,200
普通貸借又 証券発行
。 し 利率見直し方式で借
入 る政府資金等に い 利
率の見直しを行 後におい
当該見直し後の利率〃
借入 の年から据置期間を含み
年以 に元利均等又 元金
均等もしく 不均等の方法によ
毎年度1期又 期に償還
する。 し 市財政その他の
都合によ 据置期間及び償還
期限を短縮し もしく 繰上償
還又 低利に借換えすること
で る。
千円
起 債 の 目 的
補 正 前
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
・起債の方法 補正前に同
・利率 補正前に同
1,274,600
・償還の方法 補正前に同
1,196,400
211,200
178,000
58,900
7,900
1,358,300
36,600
142,700
219,700
千円
補 正 後
・起債の方法
・利率 5.0%以
中 学 校 大 規 模 改 造 事 業 178,900
・償還の方法
博 物 館 改 修 事 業 14,400
体 育 施 設 整 備 事 業 478,900
起 債 の 目 的
補 正 前
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円
普通貸借又 証券発行
。 し 利率見直し方式で借
入 る政府資金等に い 利
率の見直しを行 後におい
当該見直し後の利率〃
借入 の年から据置期間を含み
年以 に元利均等又 元金
均等もしく 不均等の方法によ
毎年度1期又 期に償還
する。 し 市財政その他の
都合によ 据置期間及び償還
期限を短縮し もしく 繰上償
還又 低利に借換えすること
で る。
利率に い 借入 の上限利率である。
お 最近の政府資金の借入 利率 20年
償還の場合 概 0.2%程度である。ま 民
間資金の借入 利率 10年償還の場合 概
0.14%程度である。
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
・起債の方法 補正前に同
・利率 補正前に同
171,900
・償還の方法 補正前に同
289,700
612,900
補 正 後
千円
平成28年度 歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計)
1 総 括
(歳 入)
1 市税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
4 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金
10 地方特例交付金
11 地方交付税
12 交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金
14 使用料及び手数料
15 国庫支出金
16 県支出金
17 財産収入
18 寄附金
19 繰入金
20 繰越金
21 諸収入
30, 481, 123 0 30, 481, 123
1, 006, 000
35, 100
214, 000
106, 300
4, 062, 100
25, 300
154, 000
27, 343
106, 549
22, 446, 388
30, 100
687, 421
2, 442, 777
15, 466, 752
6, 473, 091
456, 611
10, 236
2, 868, 690
1, 849, 769
8, 048, 458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3, 988
0
1, 866, 750
102, 468
0
0
180, 581
0
0
1, 006, 000
35, 100
214, 000
106, 300
4, 062, 100
25, 300
154, 000
27, 343
106, 549
22, 446, 388
30, 100
691, 409
2, 442, 777
17, 333, 502
6, 575, 559
456, 611
10, 236
3, 049, 271
1, 849, 769
8, 048, 458
22 市債 18, 419, 622 1, 245, 700 19, 665, 322
歳 入 合 計 115, 417, 730 3, 399, 487 118, 817, 217
款 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款
単位:千円
(歳 出)
補正前の額 補 正 額 計
1 議会費
2 総務費
3 民生費
426, 124 0 426, 124
16, 608, 909
27, 990, 981
858, 400
478, 605
17, 467, 309
28, 469, 586
補 正 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源
特 定 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
4 衛生費 15, 727, 393 0 15, 727, 393
5 労働費 550, 880 0 550, 880
6 農林水産業費 5, 111, 355 341, 754 5, 453, 109
7 商工費 7, 717, 961 10, 078 7, 728, 039
8 土木費 11, 148, 422 851, 008 11, 999, 430
9 消防費 2, 801, 795 0 2, 801, 795
10 教育費 11, 061, 659 807, 909 11, 869, 568
11 災害復旧費 169, 001 51, 733 220, 734
12 公債費 15, 909, 249 0 15, 909, 249
13 諸支出金 1 0 1
14 予備費 194, 000 0 194, 000
26, 100
561, 800 270, 500
478, 605
54, 598
92, 968 190, 200 3, 988
10, 078
30, 929
475, 079 345, 000
56, 296
324, 813 426, 800
2, 580
35, 953 13, 200
歳 出 合 計 115, 417, 730 3, 399, 487 118, 817, 217 1, 969, 218 1, 245, 700 3, 988 180, 581
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
2 歳 入
補 正 前 補 正 額 計
節
13款 分担金及び負担金 1項 分担金
2目 農林水産業費分担金
15款 国庫支出金 1項 国庫負担金
4目 災害復旧費国庫負担金
2項 国庫補助金
1目 総務費国庫補助金
2目 民生費国庫補助金
6目 土木費国庫補助金
687, 421 3, 988 691, 409 40, 182 3, 988 44, 170 23, 783 3, 988 27, 771
15, 466, 752 1, 866, 750 17, 333, 502 6, 932, 628 26, 453 6, 959, 081 0 26, 453 26, 453
8, 493, 941 1, 840, 297 10, 334, 238 1, 312, 587 561, 800 1, 874, 387
430, 299 478, 605 908, 904
2, 340, 882 475, 079 2, 815, 961
1 農業費分担金 3, 988 里地棚田保全整備事業分担金 3, 988
1 公共土木施設災害復旧 26, 453 平成28年発生道路橋梁災害復旧費負担金 26, 453
費負担金 交付見込額 予算計上額
道路橋梁災害復旧費
(2/ 3) 26, 453 − 0
1 総務管理費補助金 561, 800 社会資本整備総合交付金 561, 800 交付見込額 予算計上額
(仮称)厚生産業会館建設事業
(1/ 2) 1, 173, 251 − 811, 451 = 361, 800 新水族博物館整備事業
(1/ 2) 589, 100 − 389, 100 = 200, 000
1 社会福祉費補助金 478, 605 臨時福祉給付金給付事業費補助金 450, 000 交付見込額 予算計上額
臨時福祉給付金給付事業
(10/ 10) 603, 000 − 153, 000
臨時福祉給付金給付事務費補助金 28, 605 交付見込額 予算計上額
臨時福祉給付金給付事業
(10/ 10) 54, 287 − 25, 682
2 道路橋梁費補助金 316, 245 社会資本整備総合交付金 316, 245 交付見込額 予算計上額
道路維持費
(5. 5/ 10) 49, 555 − 43, 505 = 6, 050 13款 分担金及び負担金 15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
8目 教育費国庫補助金
道路整備事業
569, 867 324, 813 894, 680
(5. 5/ 10・1/ 2)
859, 055 − 636, 235 = 222, 820 橋梁維持費
(5. 5/ 10) 180, 070 − 157, 850 = 22, 220 橋梁整備事業
(5. 5/ 10) 332, 055 − 317, 900 = 14, 155 消融雪施設管理費
(6/ 10) 113, 400 − 62, 400 = 51, 000
3 河川費補助金 3, 247 社会資本整備総合交付金 3, 247 交付見込額 予算計上額
準用河川改修事業
(1/ 3) 20, 000 − 16, 753
4 都市計画費補助金 93, 000 社会資本整備総合交付金 93, 000 交付見込額 予算計上額
都市公園整備事業
(1/ 2) 104, 798 − 11, 798
5 住宅費補助金 62, 587 社会資本整備総合交付金 62, 587 交付見込額 予算計上額
公営住宅整備事業
(1/ 2) 154, 996 − 92, 409
2 小学校費補助金 △ 23, 373 学校施設環境改善交付金 △ 23, 373 交付見込額 予算計上額
小学校大規模改造事業
(1/ 3) 34, 649 − 58, 022
3 中学校費補助金 2, 986 学校施設環境改善交付金 2, 986 交付見込額 予算計上額
中学校大規模改造事業
(1/ 3) 37, 191 − 34, 205
4 社会教育費補助金 199, 200 社会資本整備総合交付金 199, 200 交付見込額 予算計上額
博物館改修事業 15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
16款 県支出金 2項 県補助金
5目 農林水産業費県補助金
9目 災害復旧費県補助金
19款 繰入金 2項 基金繰入金
1目 財政調整基金繰入金
22款 市債 1項 市債 1目 総務債
(1/ 2) 220, 297 − 21, 097
6, 473, 091 102, 468 6, 575, 559 3, 107, 494 102, 468 3, 209, 962 1, 705, 559 92, 968 1, 798, 527
16, 696 9, 500 26, 196
2, 868, 690 180, 581 3, 049, 271 2, 829, 587 180, 581 3, 010, 168 1, 945, 700 180, 581 2, 126, 281
18, 419, 622 1, 245, 700 19, 665, 322 18, 419, 622 1, 245, 700 19, 665, 322 5, 637, 200 270, 500 5, 907, 700
5 保健体育費補助金 146, 000 社会資本整備総合交付金 146, 000 交付見込額 予算計上額
体育施設整備事業
(1/ 2) 356, 230 − 210, 230
1 農業費補助金 92, 968 経営体発展総合支援事業費補助金 44, 829 交付見込額 予算計上額
担い手育成確保支援事業
(10/ 10) 44, 829 − 0
基盤整備促進事業補助金 20, 043 交付見込額 予算計上額
土地改良事業
(7. 25/ 10) 20, 043 − 0
里地棚田保全整備事業補助金 28, 096 交付見込額 予算計上額
土地改良事業
(7. 75/ 10) 28, 096 − 0
2 公共土木施設災害復旧 9, 500 小規模急傾斜地崩壊防止事業補助金 9, 500
費補助金 交付見込額 予算計上額
砂防関連災害復旧費
(1/ 2) 9, 500 − 0
1 財政調整基金繰入金 180, 581 財政調整基金繰入金 180, 581
2 総務管理債 270, 500 (仮称)厚生産業会館建設事業 65, 100 15款 国庫支出金 16款 県支出金 19款 繰入金 22款 市債
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
4目 農林水産業債
6目 土木債
決定見込額 予算計上額
294, 400 190, 200 484, 600
1, 930, 100 345, 000 2, 275, 100
1, 274, 600 − 1, 209, 500
新水族博物館整備事業 205, 400 決定見込額 予算計上額
1, 196, 400 − 991, 000
1 農業債 190, 200 経営体育成基盤整備事業 143, 800 決定見込額 予算計上額
土地改良事業
211, 200 − 67, 400
かんがい排水事業 38, 600 決定見込額 予算計上額
土地改良事業
178, 000 − 139, 400
中山間総合整備事業 2, 500 決定見込額 予算計上額
土地改良事業
58, 900 − 56, 400
農地防災事業 5, 300 決定見込額 予算計上額
土地改良事業
7, 900 − 2, 600
1 道路橋梁債 183, 000 道路橋梁整備事業 183, 000 決定見込額 予算計上額
道路整備事業
681, 300 − 546, 200 = 135, 100 橋梁整備事業
262, 100 − 248, 200 = 13, 900 消融雪施設管理費
71, 400 − 37, 400 = 34, 000
2 河川債 6, 500 準用河川改修事業 6, 500 決定見込額 予算計上額
22款 市債
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
8目 教育債
10目 災害復旧債
歳 入 合 計
36, 600 − 30, 100
2, 336, 400 426, 800 2, 763, 200
0 13, 200 13, 200
115, 417, 730 3, 399, 487 118, 817, 217
3 都市計画債 93, 000 公園事業 93, 000 決定見込額 予算計上額
都市公園整備事業
93, 000 − 0
4 住宅債 62, 500 住宅整備事業 62, 500 決定見込額 予算計上額
公営住宅整備事業
142, 700 − 80, 200
2 小学校債 24, 500 小学校大規模改造事業 24, 500 決定見込額 予算計上額
219, 700 − 195, 200
3 中学校債 △ 7, 000 中学校大規模改造事業 △ 7, 000 決定見込額 予算計上額
171, 900 − 178, 900
4 社会教育債 275, 300 博物館改修事業 275, 300 決定見込額 予算計上額
289, 700 − 14, 400
5 保健体育債 134, 000 体育施設整備事業 134, 000 決定見込額 予算計上額
612, 900 − 478, 900
1 公共土木施設災害復旧 13, 200 平成28年発生道路橋梁災害復旧事業 13, 200
債 決定見込額 予算計上額
道路橋梁災害復旧費
13, 200 − 0
22款 市債
単位:千円
歳 出
561, 800 270, 500 26, 100 2 款 総務費 16, 608, 909 858, 400 17, 467, 309
補 正 前 補 正 額 計
款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
1 項 総務管理費 14, 882, 456 858, 400 15, 740, 856 7 目 企画費 4, 361, 681 858, 400 5, 220, 081 節 ( 事業名) (仮称)厚生産業会館建設事業
区 分 金 額 事業費 2, 021, 090 427, 000 2, 448, 090 13 委託料 5, 400 [ 財源内訳]
15 工事請負費 853, 000 ・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 361, 800 ・市債
(仮称)厚生産業会館建設事業 65, 100 ・一般財源 100 ( 事業名) 新水族博物館整備事業
事業費 1, 555, 157 431, 400 1, 986, 557 [ 財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 200, 000 ・市債
新水族博物館整備事業 205, 400 ・一般財源 26, 000 3 款 民生費 27, 990, 981 478, 605 28, 469, 586 1 項 社会福祉費 13, 564, 792 478, 605 14, 043, 397 1 目 社会福祉総務費 5, 248, 642 478, 605 5, 727, 247 節 ( 事業名) 臨時福祉給付金給付事業
区 分 金 額 事業費 178, 682 478, 605 657, 287 1 報酬 9, 347 [ 財源内訳]
3 職員手当等 750 ・国庫支出金
4 共済費 1, 568 臨時福祉給付金給付事業費補助金 450, 000 9 旅費 475 臨時福祉給付金給付事務費補助金 28, 605 11 需用費 518
12 役務費 8, 434 13 委託料 6, 377 14 使用料及び賃借料 1, 136 19 負担金補助及び交付金 450, 000
6 款 農林水産業費 5, 111, 355 341, 754 5, 453, 109 1 項 農業費 4, 834, 485 341, 754 5, 176, 239 3 目 農業振興費 1, 215, 072 45, 167 1, 260, 239 節 ( 事業名) 園芸振興事業
区 分 金 額 事業費 40, 026 338 40, 364 19 負担金補助及び交付金 45, 167 [ 財源内訳]
・一般財源 338 ( 事業名) 担い手育成確保支援事業
事業費 221, 603 44, 829 266, 432 [ 財源内訳]
・県支出金
経営体発展総合支援事業費補助金 44, 829 5 目 農地費 2, 903, 715 296, 587 3, 200, 302
561, 800 270, 500 26, 100 561, 800 270, 500 26, 100 ( 事業名) (仮称)厚生産業会館建設事業の経費内訳
施設整備工事 427, 000
( 事業名) 新水族博物館整備事業の経費内訳
施工監理委託料 5, 400 水族博物館施設建設工事 426, 000
財 源 内 訳 478, 605 0 478, 605 0 478, 605 0 ( 事業名) 臨時福祉給付金給付事業の経費内訳
非常勤一般職報酬 9, 347 広告料 200 時間外勤務手当 750 手数料 2, 528 社会保険料 1, 435 臨時福祉給付金給付システム構築・
雇用保険料 133 運用支援委託料 4, 040 費用弁償 444 電話回線等敷設業務委託料 223 普通旅費 31 非課税確定通知等作成業務委託料 2, 114 消耗品費 370 電子計算機借上料 220 燃料費 42 事務機器等借上料 916 印刷製本費 106 臨時福祉給付金(経済対策分) 450, 000 通信運搬費 5, 706
財 源 内 訳 92, 968 190, 200 3, 988 54, 598 92, 968 190, 200 3, 988 54, 598 44, 829 338 ( 事業名) 園芸振興事業の経費内訳
上越市鳥獣被害防止対策協議会負担
金 338 ( 事業名) 担い手育成確保支援事業の経費内訳
農地中間管理事業活用型経営発展支
援事業費補助金 44, 829
財 源 内 訳 48, 139 190, 200 3, 988 54, 260
2款 総務費 3款 民生費 6款 農林水産業費
単位:千円
( 事業名) 土地改良事業の経費内訳 節 ( 事業名) 土地改良事業
補 正 前 補 正 額 計
款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
区 分 金 額 事業費 445, 634 296, 587 742, 221 13 委託料 15, 508 [ 財源内訳]
15 工事請負費 21, 222 ・分担金及び負担金
19 負担金補助及び交付金 259, 857 里地棚田保全整備事業分担金 3, 988 ・県支出金
基盤整備促進事業補助金 20, 043 里地棚田保全整備事業補助金 28, 096 ・市債
経営体育成基盤整備事業 143, 800 かんがい排水事業 38, 600 中山間総合整備事業 2, 500 農地防災事業 5, 300 ・一般財源 54, 260 7 款 商工費 7, 717, 961 10, 078 7, 728, 039 1 項 商工費 7, 717, 961 10, 078 7, 728, 039 2 目 商工振興費 6, 221, 168 10, 078 6, 231, 246 節 ( 事業名) 設備投資促進事業
区 分 金 額 事業費 308, 161 10, 078 318, 239 19 負担金補助及び交付金 10, 078 [ 財源内訳]
・一般財源 10, 078 8 款 土木費 11, 148, 422 851, 008 11, 999, 430 2 項 道路橋梁費 5, 894, 375 529, 074 6, 423, 449 2 目 道路維持費 717, 020 11, 027 728, 047 節 ( 事業名) 道路維持費
区 分 金 額 事業費 717, 020 11, 027 728, 047 15 工事請負費 11, 027 [ 財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 6, 050 ・一般財源 4, 977 3 目 道路新設改良費 1, 419, 447 362, 172 1, 781, 619 節 ( 事業名) 道路整備事業
区 分 金 額 事業費 1, 255, 813 362, 172 1, 617, 985 13 委託料 424 [ 財源内訳]
15 工事請負費 338, 248 ・国庫支出金
17 公有財産購入費 14, 245 社会資本整備総合交付金 222, 820 22 補償、補填及び賠償金 9, 255 ・市債
道路橋梁整備事業 135, 100 ・一般財源 4, 252 4 目 橋梁維持費 300, 358 40, 457 340, 815 節 ( 事業名) 橋梁維持費
区 分 金 額 事業費 300, 358 40, 457 340, 815 13 委託料 40, 457 [ 財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 22, 220 ・一般財源 18, 237 5 目 橋梁新設改良費 605, 718 29, 892 635, 610
実施設計委託料 12, 311 県営農地環境整備事業負担金 3, 750 地質調査委託料 3, 197 県営基幹水利施設ストックマネジメ
農地・農業用施設工事 21, 222 ント事業負担金 37, 439 県営経営体育成基盤整備事業負担金 185, 716 団体営基盤整備促進事業補助金 27, 646 県営ため池等整備事業負担金 5, 306
財 源 内 訳 10, 078 10, 078 10, 078 ( 事業名) 設備投資促進事業の経費内訳
産業団地等取得補助金 10, 078
財 源 内 訳 475, 079 345, 000 30, 929 316, 245 183, 000 29, 829 6, 050 4, 977 ( 事業名) 道路維持費の経費内訳
道路改良等工事 11, 027
財 源 内 訳 222, 820 135, 100 4, 252 ( 事業名) 道路整備事業の経費内訳
土質調査委託料 292 道路用地購入費 14, 245 調査業務委託料 132 物件移転補償料 9, 255 道路改良等工事 338, 248
財 源 内 訳 22, 220 18, 237 ( 事業名) 橋梁維持費の経費内訳
橋梁点検委託料 40, 457
財 源 内 訳 14, 155 13, 900 1, 837
6款 農林水産業費 7款 商工費 8款 土木費
単位:千円
( 事業名) 橋梁整備事業の経費内訳 節 ( 事業名) 橋梁整備事業
補 正 前 補 正 額 計
款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
区 分 金 額 事業費 605, 718 29, 892 635, 610 15 工事請負費 29, 892 [ 財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 14, 155 ・市債
道路橋梁整備事業 13, 900 ・一般財源 1, 837 6 目 除雪費 2, 571, 150 85, 526 2, 656, 676 節 ( 事業名) 消融雪施設管理費
区 分 金 額 事業費 239, 606 85, 526 325, 132 15 工事請負費 85, 526 [ 財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 51, 000 ・市債
道路橋梁整備事業 34, 000 ・一般財源 526 3 項 河川費 123, 112 10, 034 133, 146 1 目 河川総務費 123, 112 10, 034 133, 146 節 ( 事業名) 準用河川改修事業
区 分 金 額 事業費 50, 260 10, 034 60, 294 15 工事請負費 10, 034 [ 財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 3, 247 ・市債
準用河川改修事業 6, 500 ・一般財源 287 5 項 都市計画費 1, 753, 089 186, 325 1, 939, 414 3 目 公園費 327, 801 186, 325 514, 126 節 ( 事業名) 都市公園整備事業
区 分 金 額 事業費 104, 651 186, 325 290, 976 15 工事請負費 186, 325 [ 財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 93, 000 ・市債
公園事業 93, 000 ・一般財源 325 6 項 下水道費 2, 583, 298 400 2, 583, 698 1 目 公共下水道費 2, 583, 298 400 2, 583, 698 節 ( 事業名) 公共下水道費
区 分 金 額 事業費 2, 583, 298 400 2, 583, 698 28 繰出金 400 [ 財源内訳]
・一般財源 400 7 項 住宅費 476, 659 125, 175 601, 834 2 目 住宅整備費 311, 126 125, 175 436, 301 節 ( 事業名) 公営住宅整備事業
区 分 金 額 事業費 208, 911 125, 175 334, 086
道路改良等工事 29, 892
財 源 内 訳 51, 000 34, 000 526 ( 事業名) 消融雪施設管理費の経費内訳
消雪パイプリフレッシュ工事 85, 526
財 源 内 訳 3, 247 6, 500 287 3, 247 6, 500 287 ( 事業名) 準用河川改修事業の経費内訳
河川等維持工事 10, 034
財 源 内 訳 93, 000 93, 000 325 93, 000 93, 000 325 ( 事業名) 都市公園整備事業の経費内訳
高田公園整備工事 186, 325
財 源 内 訳 400 400 ( 事業名) 公共下水道費の経費内訳
下水道事業特別会計繰出金 400
財 源 内 訳 62, 587 62, 500 88 62, 587 62, 500 88 ( 事業名) 公営住宅整備事業の経費内訳
公営住宅改修工事 125, 175 15 工事請負費 125, 175 [ 財源内訳]
8款 土木費
単位:千円
・国庫支出金
補 正 前 補 正 額 計
款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
社会資本整備総合交付金 62, 587 ・市債
住宅整備事業 62, 500 ・一般財源 88 10 款 教育費 11, 061, 659 807, 909 11, 869, 568 2 項 小学校費 3, 753, 354 0 3, 753, 354 3 目 学校建設費 2, 212, 404 0 2, 212, 404 節 ( 事業名) 小学校大規模改造事業
区 分 金 額 事業費 410, 781 0 410, 781 [ 財源内訳]
・国庫支出金
学校施設環境改善交付金 △ 23, 373 ・市債
小学校大規模改造事業 24, 500 ・一般財源 △ 1, 127 3 項 中学校費 1, 436, 496 0 1, 436, 496 3 目 学校建設費 422, 031 0 422, 031 節 ( 事業名) 中学校大規模改造事業
区 分 金 額 事業費 243, 891 0 243, 891 [ 財源内訳]
・国庫支出金
学校施設環境改善交付金 2, 986 ・市債
中学校大規模改造事業 △ 7, 000 ・一般財源 4, 014 5 項 社会教育費 1, 558, 827 514, 315 2, 073, 142 4 目 博物館費 180, 042 514, 315 694, 357 節 ( 事業名) 博物館改修事業
区 分 金 額 事業費 42, 194 514, 315 556, 509 13 委託料 14, 898 [ 財源内訳]
15 工事請負費 499, 417 ・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 199, 200 ・市債
博物館改修事業 275, 300 ・一般財源 39, 815 6 項 保健体育費 3, 302, 257 293, 594 3, 595, 851 4 目 体育施設費 1, 057, 790 293, 594 1, 351, 384 節 ( 事業名) 体育施設整備事業
区 分 金 額 事業費 797, 792 293, 594 1, 091, 386 13 委託料 2, 588 [ 財源内訳]
15 工事請負費 291, 006 ・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 146, 000 ・市債
体育施設整備事業 134, 000 ・一般財源 13, 594 11 款 災害復旧費 169, 001 51, 733 220, 734
財 源 内 訳 324, 813 426, 800 56, 296 △ 23, 373 24, 500 △ 1, 127 △ 23, 373 24, 500 △ 1, 127 ( 事業名) 小学校大規模改造事業の経費内訳
財 源 内 訳 2, 986 △ 7, 000 4, 014 2, 986 △ 7, 000 4, 014 ( 事業名) 中学校大規模改造事業の経費内訳
財 源 内 訳 199, 200 275, 300 39, 815 199, 200 275, 300 39, 815 ( 事業名) 博物館改修事業の経費内訳
施工監理委託料 14, 898 総合博物館改修工事 499, 417
財 源 内 訳 146, 000 134, 000 13, 594 146, 000 134, 000 13, 594 ( 事業名) 体育施設整備事業の経費内訳
施工監理委託料 2, 588 体育施設整備工事 291, 006
財 源 内 訳 35, 953 13, 200 2, 580 35, 953 13, 200 2, 580 2 項 公共土木施設災害復旧費 72, 719 51, 733 124, 452
8款 土木費 10款 教育費 11款 災害復旧費
単位:千円
26, 453 13, 200 27 1 目 道路橋梁災害復旧費 56, 001 39, 680 95, 681
補 正 前 補 正 額 計
款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
節 ( 事業名) 道路橋梁災害復旧費
区 分 金 額 事業費 56, 001 39, 680 95, 681 15 工事請負費 39, 680 [ 財源内訳]
・国庫支出金
平成28年発生道路橋梁災害復旧費負担金 26, 453 ・市債
平成28年発生道路橋梁災害復旧事業 13, 200 ・一般財源 27 2 目 河川災害復旧費 15, 000 0 15, 000 節 ( 事業名) 砂防関連災害復旧費
区 分 金 額 事業費 15, 000 0 15, 000 [ 財源内訳]
・県支出金
小規模急傾斜地崩壊防止事業補助金 9, 500 ・一般財源 △ 9, 500 3 目 都市施設災害復旧費 1, 718 12, 053 13, 771 節 ( 事業名) 都市施設災害復旧費
区 分 金 額 事業費 1, 718 12, 053 13, 771 15 工事請負費 12, 053 [ 財源内訳]
・一般財源 12, 053 歳 出 合 計 115, 417, 730 3, 399, 487 118, 817, 217
( 事業名) 道路橋梁災害復旧費の経費内訳
災害復旧工事 39, 680
財 源 内 訳 9, 500 △ 9, 500 ( 事業名) 砂防関連災害復旧費の経費内訳
財 源 内 訳 12, 053 ( 事業名) 都市施設災害復旧費の経費内訳
災害復旧工事 12, 053
財 源 内 訳 1, 969, 218 1, 245, 700 3, 988 180, 581
11款 災害復旧費
給 与 費 明 細 書 一 般 会 計
1 一 般 職
単 位 : 千 円
給 料 職 員 手 当 計
(6) 1,714 (6) 1,714 (0) 0 職 員 手 当 の 訳
単 位 : 千 円
区 分 地 域 手 当
時 間 外 勤 務 手 当
管 理 職 手 当
特 殊 勤 務 手 当
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
期 末 勤 勉 手 当
寒 冷 地 手 当
補 正 後 2,933 659,387 140,917 5,502 20,596 2,308,163 62,522
補 正 前 2,933 658,637 140,917 5,502 20,596 2,308,163 62,522
比 較 0 750 0 0 0 0 0
区 分
単 身 赴 任 手 当
住 居 手 当
夜 間 勤 務 手 当
退 職 手 当
宿 日 直 手 当
初 任 給 調 整 手 当
合 計
補 正 後 3,444 62,696 449 1,626,122 866 4,702 5,187,059
補 正 前 3,444 62,696 449 1,626,122 866 4,702 5,186,309
比 較 0 0 0 0 0 0 750
短 時 間 勤 務 職 員 外 書 を 示 す 。
合 計 備 考
6,290,954 5,187,059 11,478,013 2,113,336 区 分 職 員 数
給 与 費
共 済 費
13,591,349
補 正 前 6,290,954 5,186,309 11,477,263 2,113,336 13,590,599
補 正 後 人
比 較 0 750 750 0 750
137,845 0 扶 養 手 当
150,915 150,915 0
通 勤 手 当 137,845