い わ き 市
( 一 般 会 計 )
予算説明書(11月補正追加分)
1 総 括……… 2頁 2 歳 入……… 4頁 3 歳 出……… 12頁
◇ 補正給与費明細書……… 61頁
◇ 補正継続費に関する調書……… 71頁
◇ 補正地方債に関する調書……… 77頁
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 市税 47,678,633 47,678,633 24.2
2 地方譲与税 1,265,019 1,265,019 0.6
3 利子割交付金 81,273 81,273 0.0
4 配当割交付金 71,848 71,848 0.0
5 株式等譲渡所得割交付金 23,396 23,396 0.0
6 地方消費税交付金 3,860,817 3,860,817 2.0
7 ゴルフ場利用税交付金 173,003 173,003 0.1
8 自動車取得税交付金 164,879 164,879 0.1
9 地方特例交付金 135,454 135,454 0.1
10 地方交付税 26,723,044 238,373 26,961,417 13.7
11 交通安全対策特別交付金 77,000 77,000 0.0
12 分担金及び負担金 1,507,843 1,507,843 0.8
13 使用料及び手数料 2,588,681 2,588,681 1.3
14 国庫支出金 25,845,641 19,265,715 45,111,356 22.9
15 県支出金 18,092,416 18,092,416 9.2
16 財産収入 419,746 419,746 0.2
17 寄附金 51,695 51,695 0.0
18 繰入金 20,924,983 1,395,478 22,320,461 11.3
19 繰越金 6,570,680 6,570,680 3.3
20 諸収入 7,819,857 7,819,857 4.0
21 市債 12,274,328 151,300 12,425,628 6.3
176,350,236 21,050,866 197,401,102 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
(%)
1 議会費 725,931 △7,088 718,843 △7,088 0.4
2 総務費 18,216,953 19,331,291 37,548,24419,150,583 180,708 19.0 3 民生費 47,112,663 80,504 47,193,167 80,504 23.9 4 衛生費 19,561,774 △95,564 19,466,210 2,454 △98,018 9.9
5 労働費 195,866 △1,139 194,727 △1,139 0.1
6 農林水産業費 5,908,363 △15,013 5,893,350 △15,013 3.0 7 商工費 6,426,062 28,163 6,454,225 28,163 3.3 8 土木費 36,086,302 1,603,041 37,689,343 54,250 122,200 1,222,448 204,143 19.1 9 消防費 12,149,934 42,219 12,192,153 27,192 15,027 6.2 10 教育費 13,880,540 △3,148 13,877,392 3,173 △6,321 7.0 11 災害復旧費 1,555,907 87,600 1,643,507 58,428 29,100 72 0.8
12 公債費 14,029,931 14,029,931 7.1
13 諸支出金 10 10 0.0
14 予備費 500,000 500,000 0.3
176,350,236 21,050,866 197,401,102 19,265,715 151,300 1,252,813 381,038 100.0 歳出合計
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
10地方交付税 26,723,044 238,373 26,961,417
1 地方交付税 26,723,044 238,373 26,961,417
1地方交付税 26,723,044 238,373 26,961,417
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 地方交付税
○特別交付税
11,128,274 238,373 11,366,647
14国庫支出金 25,845,641 19,265,715 45,111,356
1 国庫負担金 13,866,238 58,428 13,924,666
5災害復旧費国庫負担金 335,970 58,428 394,398
2 国庫補助金 11,398,417 19,207,287 30,605,704 1総務費国庫補助金 1,128,956 19,150,583 20,279,539
3衛生費国庫補助金 5,158,486 2,454 5,160,940
5土木費国庫補助金 1,870,614 54,250 1,924,864
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款14 国庫支出金
復旧費国庫負担金 ○公共土木施設災害復旧費国庫負担金
100,464 58,428 158,892
2東日本大震災復興 19,150,583 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金 ○東日本大震災復興交付金
1,040,772 19,150,583 20,191,355 1保健衛生費国庫補 2,454 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○福島再生加速化交付金
0 2,454 2,454
2道路橋りょう費国 54,250 既定予算額 今回計上額 収入見込額
庫補助金 ○福島再生加速化交付金
14,957 54,250 69,207
18繰入金 20,924,983 1,395,478 22,320,461
1 基金繰入金 20,924,983 1,395,478 22,320,461
1財政調整基金繰入金 3,744,041 142,665 3,886,706
3東日本大震災復興交付金基金繰 14,403,035 1,252,813 15,655,848 入金
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款18 繰入金
金 ○財政調整基金繰入金
3,744,041 142,665 3,886,706 1東日本大震災復興 1,252,813 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
14,403,035 1,252,813 15,655,848
21市債 12,274,328 151,300 12,425,628
1 市債 12,274,328 151,300 12,425,628
5土木債 2,853,700 122,200 2,975,900
9災害復旧事業債 27,400 29,100 56,500
176,350,236 21,050,866 197,401,102 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款21 市債
○公営住宅建設事業債
1,111,000 122,200 1,233,200 2公共土木施設災害 29,100 既定予算額 今回計上額 収入見込額
復旧債 ○公共土木施設災害復旧事業債
17,800 29,100 46,900
3 歳 出
1議会費 725,931 △7,088 718,843 特定財源
0 一般財源
△7,088
1議会費 725,931 △7,088 718,843 特定財源
0 一般財源
△7,088
1議会費 725,931 △7,088 718,843 特定財源
0 一般財源
△7,088
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 1 議会費
1報酬 △5,670 補正前 補 正 計
2給料 55○職員人件費
3職員手当等 1,908 129,798 602 130,400
4共済費 △3,381○議会活動費
571,314 △7,690 563,624
議員報酬等 △7,690
2総務費 18,216,953 19,331,291 37,548,244 特定財源
19,150,583 一般財源
180,708 1総務管理費 15,965,411 19,382,085 35,347,496 特定財源
19,150,583 一般財源
231,502 1一般管理費 5,804,215 231,502 6,035,717 特定財源
0 一般財源
231,502
4財政管理費 5,066,401 19,150,583 24,216,984 特定財源
19,150,583 一般財源
0
2徴税費 1,168,831 △29,632 1,139,199 特定財源
0 一般財源
△29,632 1税務総務費 822,188 △29,632 792,556 特定財源
0 一般財源
△29,632
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 2 総務費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 19,150,583
2給料 48,860 補正前 補 正 計 3職員手当等 138,880○職員人件費 308人(44人) → 307人(19人) ※ 4共済費 43,762 5,169,804 231,502 5,401,306
(特定財源の内訳)
国庫支出金 19,150,583
25積立金 19,150,583 補正前 補 正 計
○財政管理費
5,066,401 19,150,583 24,216,984 東日本大震災復興交付金基金積立金 19,150,583
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金
1,040,772 19,150,583 20,191,355
2給料 △11,735 補正前 補 正 計 3職員手当等 △17,305○職員人件費 129人 → 131人
4共済費 △592 804,888 △29,632 775,256
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
3戸籍住民基本台帳費 545,797 △20,156 525,641 特定財源
0 一般財源
△20,156 1戸籍住民基本台帳費 545,797 △20,156 525,641 特定財源
0 一般財源
△20,156
4選挙費 367,142 △1,631 365,511 特定財源
0 一般財源
△1,631 1選挙管理委員会費 55,867 △1,631 54,236 特定財源
0 一般財源
△1,631
5統計調査費 66,685 988 67,673 特定財源
0 一般財源
988
1統計調査総務費 26,492 988 27,480 特定財源
0 一般財源
988
6監査委員費 103,087 △363 102,724 特定財源
0 一般財源
△363
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 2 総務費
2給料 △10,632 補正前 補 正 計 3職員手当等 △7,152○職員人件費 71人(6人) → 70人(8人) ※
4共済費 △2,372 432,302 △20,156 412,146
2給料 △1,693 補正前 補 正 計 3職員手当等 375○職員人件費
4共済費 △313 51,455 △1,631 49,824
2給料 1,168 補正前 補 正 計 3職員手当等 △605○職員人件費
4共済費 425 24,020 988 25,008
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(項 6 監査委員費)
1監査委員費 103,087 △363 102,724 特定財源
0 一般財源
△363
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 2 総務費
2給料 △258 補正前 補 正 計 3職員手当等 △402○職員人件費
4共済費 297 96,660 △363 96,297
3民生費 47,112,663 80,504 47,193,167 特定財源
0 一般財源
80,504 1社会福祉費 24,043,085 △8,754 24,034,331 特定財源
0 一般財源
△8,754 1社会福祉総務費 2,562,088 △18,530 2,543,558 特定財源
0 一般財源
△18,530
3老人福祉費 1,282,297 3,511 1,285,808 特定財源
0 一般財源
3,511
4福祉医療事業費 7,037,128 △4,310 7,032,818 特定財源
0 一般財源
△4,310
5国民年金費 132,894 △238 132,656 特定財源
0 一般財源
△238
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
2給料 △12,932 補正前 補 正 計 3職員手当等 △5,737○職員人件費 136人(6人) → 134人(4人) ※
4共済費 139 923,384 △18,530 904,854
2給料 △945 補正前 補 正 計 3職員手当等 4,222○職員人件費
4共済費 234 99,862 3,511 103,373
28繰出金 △4,310 補正前 補 正 計
○後期高齢者医療特別会計繰出金
820,910 △4,310 816,600
職員人件費繰出金 △4,310
2給料 △1,575 補正前 補 正 計 3職員手当等 1,269○職員人件費
4共済費 68 121,360 △238 121,122
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(項 1 社会福祉費)
6国民健康保険事業費 2,727,199 △1,688 2,725,511 特定財源
0 一般財源
△1,688
7養護老人ホーム費 246,507 △6,216 240,291 特定財源
0 一般財源
△6,216
10介護保険事業費 4,035,752 18,717 4,054,469 特定財源
0 一般財源
18,717
2児童福祉費 15,255,043 101,947 15,356,990 特定財源
0 一般財源
101,947 1児童福祉総務費 1,129,266 105,893 1,235,159 特定財源
0 一般財源
105,893
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
28繰出金 △1,688 補正前 補 正 計
○国民健康保険事業会計繰出金
2,727,199 △1,688 2,725,511 国民健康保険事業(事業勘定)職員人件費繰 △1,873 出金
田人診療所運営費繰出金 185
2給料 △3,324 補正前 補 正 計 3職員手当等 △2,465○職員人件費 19人(4人) → 18人(4人) ※
4共済費 △427 156,693 △6,216 150,477
28繰出金 18,717 補正前 補 正 計
○介護保険会計繰出金
4,034,968 18,717 4,053,685
職員人件費繰出金 18,717
2給料 57,164 補正前 補 正 計 3職員手当等 33,765○職員人件費 6人(0人) → 18人(4人) ※
4共済費 14,964 38,041 105,893 143,934
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(項 2 児童福祉費)
4保育所費 2,637,812 △3,946 2,633,866 特定財源
0 一般財源
△3,946
3生活保護費 7,386,424 △12,689 7,373,735 特定財源
0 一般財源
△12,689 1生活保護総務費 337,123 △14,833 322,290 特定財源
0 一般財源
△14,833
3授産施設費 49,604 2,144 51,748 特定財源
0 一般財源
2,144
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
2給料 △12,743 補正前 補 正 計 3職員手当等 7,102○職員人件費 237人(7人) → 238人(10人) ※
4共済費 1,695 1,578,441 △3,946 1,574,495
2給料 △8,897 補正前 補 正 計 3職員手当等 △4,231○職員人件費 47人 → 46人
4共済費 △1,705 268,092 △14,833 253,259
2給料 1,177 補正前 補 正 計 3職員手当等 298○職員人件費 3人(2人) → 4人(1人) ※
4共済費 669 28,237 2,144 30,381
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
4衛生費 19,561,774 △95,564 19,466,210 特定財源
2,454 一般財源
△98,018 1保健衛生費 6,913,009 △89,423 6,823,586 特定財源
2,454 一般財源
△91,877 1保健衛生総務費 208,589 △2,330 206,259 特定財源
0 一般財源
△2,330
3保健師設置費 252,839 △1,779 251,060 特定財源
0 一般財源
△1,779
6環境保全対策費 305,490 △4,379 301,111 特定財源
0 一般財源
△4,379
8病院費 2,423,980 △2,220 2,421,760 特定財源
0 一般財源
△2,220
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 4 衛生費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 2,454
2給料 △1,005 補正前 補 正 計 3職員手当等 △1,191○職員人件費
4共済費 △134 46,640 △2,330 44,310
2給料 △1,641 補正前 補 正 計 3職員手当等 △481○職員人件費
4共済費 343 235,023 △1,779 233,244
2給料 △3,508 補正前 補 正 計 3職員手当等 △494○職員人件費 25人 → 24人
4共済費 △377 178,624 △4,379 174,245
19負担金、補助 712 補正前 補 正 計
及び交付金 ○病院事業費
24投資及び出資 △2,932 2,415,980 △2,220 2,413,760
金 市立病院事業負担金 712
市立病院事業出資金 △2,932
(項 1 保健衛生費)
9保健所費 950,450 △78,715 871,735 特定財源
2,454 一般財源
△81,169
2清掃費 11,637,643 △3,984 11,633,659 特定財源
0 一般財源
△3,984 1清掃総務費 234,849 △31,899 202,950 特定財源
0 一般財源
△31,899
2清掃事業費 1,174,310 78 1,174,388 特定財源
0 一般財源
78
4塵芥処理費 8,367,134 41,051 8,408,185 特定財源
0 一般財源
41,051
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 4 衛生費
2給料 △49,801 補正前 補 正 計 3職員手当等 △20,594○職員人件費 80人(8人) → 69人(5人) ※
4共済費 △10,774 591,958 △81,169 510,789
13委託料 2,454○放射線等対策費
122,860 2,454 125,314
放射線への理解を深める地域モデル事業費 2,454
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○福島再生加速化交付金
0 2,454 2,454
2給料 △17,512 補正前 補 正 計 3職員手当等 △9,719○職員人件費 32人 → 28人
4共済費 △4,668 215,838 △31,899 183,939
2給料 △420 補正前 補 正 計 3職員手当等 218○職員人件費
4共済費 280 107,162 78 107,240
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(項 2 清掃費)(目 4 塵芥処理費)
5し尿処理費 753,024 △13,214 739,810 特定財源
0 一般財源
△13,214
3上水道費 1,011,122 △2,157 1,008,965 特定財源
0 一般財源
△2,157 1上水道施設費 1,011,122 △2,157 1,008,965 特定財源
0 一般財源
△2,157
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 4 衛生費
2給料 △8,412 補正前 補 正 計 3職員手当等 △2,714○職員人件費 20人(10人) → 19人(10人) ※
4共済費 △2,088 161,938 △13,214 148,724
24投資及び出資 △2,157 補正前 補 正 計
金 ○簡易水道事業費
228,049 △2,157 225,892
簡易水道事業出資金 △2,157
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
5労働費 195,866 △1,139 194,727 特定財源
0 一般財源
△1,139
1労働諸費 195,866 △1,139 194,727 特定財源
0 一般財源
△1,139 1労働対策費 182,830 △1,139 181,691 特定財源
0 一般財源
△1,139
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 5 労働費
2給料 △183 補正前 補 正 計 3職員手当等 △962○職員人件費
4共済費 6 21,249 △1,139 20,110
6農林水産業費 5,908,363 △15,013 5,893,350 特定財源
0 一般財源
△15,013 1農業費 3,492,221 △13,771 3,478,450 特定財源
0 一般財源
△13,771 1農業委員会費 135,188 6,039 141,227 特定財源
0 一般財源
6,039
2農業総務費 543,524 △22,434 521,090 特定財源
0 一般財源
△22,434
8国土調査費 45,715 1,256 46,971 特定財源
0 一般財源
1,256
10農業集落排水事業費 204,378 1,368 205,746 特定財源
0 一般財源
1,368
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 6 農林水産業費
2給料 2,856 補正前 補 正 計 3職員手当等 1,973○職員人件費
4共済費 1,210 96,585 6,039 102,624
2給料 △13,901 補正前 補 正 計 3職員手当等 △6,129○職員人件費 70人(1人) → 67人(1人) ※
4共済費 △2,404 481,134 △22,434 458,700
2給料 712 補正前 補 正 計 3職員手当等 156○職員人件費
4共済費 388 28,855 1,256 30,111
28繰出金 1,368 補正前 補 正 計
○農業集落排水事業会計繰出金
204,378 1,368 205,746
農業集落排水事業会計繰出金 1,368
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
2林業費 908,314 △1,487 906,827 特定財源
0 一般財源
△1,487
1林業総務費 130,441 △2 130,439 特定財源
0 一般財源
△2
3林道治山費 148,004 △1,485 146,519 特定財源
0 一般財源
△1,485
3水産業費 1,507,828 245 1,508,073 特定財源
0 一般財源
245
1水産業総務費 40,242 245 40,487 特定財源
0 一般財源
245
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 6 農林水産業費
2給料 △982 補正前 補 正 計 3職員手当等 880○職員人件費
4共済費 100 102,514 △2 102,512
2給料 △652 補正前 補 正 計 3職員手当等 △645○林道開設事業費
4共済費 △188 33,430 △218 33,212
林道開設事業費(補助) △218
○林道改良事業費
42,499 △1,267 41,232
林道改良事業費(補助) △1,267
2給料 178 補正前 補 正 計 3職員手当等 △134○職員人件費
4共済費 201 39,263 245 39,508
7商工費 6,426,062 28,163 6,454,225 特定財源
0 一般財源
28,163 1商工費 6,426,062 28,163 6,454,225 特定財源
0 一般財源
28,163 1商工総務費 308,615 28,488 337,103 特定財源
0 一般財源
28,488
4計量検査費 38,127 △267 37,860 特定財源
0 一般財源
△267
5消費者保護対策費 44,740 △58 44,682 特定財源
0 一般財源
△58
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 7 商工費
2給料 17,363 補正前 補 正 計 3職員手当等 5,155○職員人件費 37人 → 42人
4共済費 5,970 306,742 28,488 335,230
2給料 △59 補正前 補 正 計 3職員手当等 △316○職員人件費
4共済費 108 33,576 △267 33,309
2給料 △1,078 補正前 補 正 計 3職員手当等 1,216○職員人件費
4共済費 △196 31,412 △58 31,354
8土木費 36,086,302 1,603,041 37,689,343 特定財源
1,398,898 一般財源
204,143
1土木管理費 987,959 6,380 994,339 特定財源
0 一般財源
6,380 1土木総務費 344,592 10,086 354,678 特定財源
0 一般財源
10,086
2建築指導費 634,947 △3,706 631,241 特定財源
0 一般財源
△3,706
2道路橋りょう費 4,137,492 73,094 4,210,586 特定財源
56,814 一般財源
16,280 1道路橋りょう総務費 422,494 △415 422,079 特定財源
0 一般財源
△415
3道路新設改良費 3,068,370 73,509 3,141,879 特定財源
56,814 一般財源
16,695
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
市債 122,200
2給料 3,423 補正前 補 正 計 3職員手当等 4,554○職員人件費
4共済費 2,109 314,980 10,086 325,066
2給料 △2,018 補正前 補 正 計 3職員手当等 △1,451○職員人件費 14人 → 13人
4共済費 △237 87,375 △3,706 83,669
(特定財源の内訳)
国庫支出金 54,250
繰入金 2,564
2給料 △2,337 補正前 補 正 計 3職員手当等 732○職員人件費 49人(7人) → 50人(5人) ※
4共済費 1,190 335,289 △415 334,874
(特定財源の内訳)
国庫支出金 54,250
繰入金 2,564
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(項 2 道路橋りょう費)(目 3 道路新設改良費)
3河川費 1,247,279 △4,787 1,242,492 特定財源
0 一般財源
△4,787
1河川総務費 86,160 △4,787 81,373 特定財源
0 一般財源
△4,787
4港湾費 45,293 1,107 46,400 特定財源
0 一般財源
1,107
1港湾費 45,293 1,107 46,400 特定財源
0 一般財源
1,107
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
13委託料 70,000 幹線道路整備事業費 303
15工事請負費 3,206 幹線道路整備事業費(補助) 303
復興道路整備事業費 73,206
復興道路整備事業費 70,000
避難路整備事業費 3,206
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○福島再生加速化交付金
14,957 54,250 69,207
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
774,084 2,564 776,648
2給料 △2,537 補正前 補 正 計 3職員手当等 △1,803○職員人件費 12人 → 11人
4共済費 △447 77,689 △4,787 72,902
2給料 813 補正前 補 正 計 3職員手当等 △35 ○職員人件費
4共済費 329 27,029 1,107 28,136
5都市計画費 21,685,318 554,662 22,239,980 特定財源
374,211 一般財源
180,451 1都市計画総務費 5,502,881 △12,391 5,490,490 特定財源
4,000 一般財源
△16,391
2土地区画整理費 6,487,299 64,743 6,552,042 特定財源
0 一般財源
64,743
3街路事業費 110,516 △1,032 109,484 特定財源
0 一般財源
△1,032
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
(特定財源の内訳)
繰入金 4,000
2給料 △6,185 補正前 補 正 計 3職員手当等 △10,271○職員人件費 36人(2人) → 35人(2人) ※
4共済費 △935 267,860 △17,391 250,469
15工事請負費 5,000○都市計画推進費
5,023,695 5,000 5,028,695
防災集団移転促進事業費 5,000
末続防災集団移転促進事業費 5,000
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
3,804,631 4,000 3,808,631
28繰出金 64,743 補正前 補 正 計
○土地区画整理事業費
6,487,299 64,743 6,552,042
2給料 5 補正前 補 正 計
3職員手当等 △1,068○街路事業費
4共済費 31 74,201 △1,032 73,169
街路事業費 △1,032
街路事業費(補助) △1,032
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(項 5 都市計画費)
4公共下水道費 3,889,266 13,005 3,902,271 特定財源
0 一般財源
13,005
5都市下水路事業費 250,177 918 251,095 特定財源
0 一般財源
918
7都市公園事業費 3,156,486 493,615 3,650,101 特定財源
370,211 一般財源
123,404
10都市再開発費 1,649,739 △4,196 1,645,543 特定財源
0 一般財源
△4,196
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
28繰出金 13,005 補正前 補 正 計
○下水道事業会計繰出金
3,889,266 13,005 3,902,271
2給料 199 補正前 補 正 計 3職員手当等 575○維持管理費
4共済費 144 134,177 918 135,095
職員人件費 918
(特定財源の内訳)
繰入金 370,211
13委託料 493,615 補正前 補 正 計
○都市公園整備事業費
2,415,468 493,615 2,909,083
都市公園整備事業費(復興交付金分) 493,615
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
547,872 370,211 918,083
2給料 △2,701 補正前 補 正 計 3職員手当等 △996○職員人件費
4共済費 △499 97,510 △5,106 92,404
○市街地再開発事業費
1,552,229 910 1,553,139
いわき駅周辺再生拠点整備事業費 910
いわき駅周辺再生拠点整備事業費 910
6住宅費 7,982,961 972,585 8,955,546 特定財源
967,873 一般財源
4,712 1住宅管理費 1,295,759 2,653 1,298,412 特定財源
0 一般財源
2,653
2住宅建設費 6,687,202 969,932 7,657,134 特定財源
967,873 一般財源
2,059
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
2給料 651 補正前 補 正 計 3職員手当等 1,366○職員人件費
4共済費 636 131,265 2,653 133,918
(特定財源の内訳)
繰入金 845,673
市債 122,200
13委託料 16,696 補正前 補 正 計 15工事請負費 953,236○災害公営住宅整備事業費
5,927,815 969,932 6,897,747
災害公営住宅整備事業費 960,076
災害公営住宅入居支援事業費 9,856
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
5,095,663 845,673 5,941,336
○公営住宅建設事業債
1,111,000 122,200 1,233,200
9消防費 12,149,934 42,219 12,192,153 特定財源
27,192 一般財源
15,027 1消防費 12,149,934 42,219 12,192,153 特定財源
27,192 一般財源
15,027 1常備消防費 2,317,999 16,378 2,334,377 特定財源
0 一般財源
16,378
2救急業務費 347,955 △8,149 339,806 特定財源
0 一般財源
△8,149
4消防施設費 520,722 33,990 554,712 特定財源
27,192 一般財源
6,798
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 9 消防費
(特定財源の内訳)
繰入金 27,192
2給料 1,696 補正前 補 正 計 3職員手当等 6,609○職員人件費 313人(7人) → 311人(7人) ※
4共済費 8,073 2,121,314 16,378 2,137,692
2給料 △4,331 補正前 補 正 計 3職員手当等 △3,557○職員人件費
4共済費 △261 313,273 △8,149 305,124
(特定財源の内訳)
繰入金 27,192
13委託料 33,990 補正前 補 正 計
○常備消防施設整備事業費
436,706 33,990 470,696
消防水利整備事業費(復興交付金分) 33,990
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
151,452 27,192 178,644
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
10教育費 13,880,540 △3,148 13,877,392 特定財源
3,173 一般財源
△6,321 1教育総務費 2,334,931 36,141 2,371,072 特定財源
0 一般財源
36,141
2事務局費 726,994 4,148 731,142 特定財源
0 一般財源
4,148
4総合教育センター費 99,910 31,993 131,903 特定財源
0 一般財源
31,993
4幼稚園費 464,001 △746 463,255 特定財源
0 一般財源
△746
1幼稚園費 464,001 △746 463,255 特定財源
0 一般財源
△746
5社会教育費 3,167,562 5,144 3,172,706 特定財源
3,173 一般財源
1,971
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款10 教育費
2給料 2,738 補正前 補 正 計 3職員手当等 △828○職員人件費 57人(2人) → 60人(2人) ※
4共済費 2,238 460,291 4,148 464,439
2給料 17,674 補正前 補 正 計 3職員手当等 8,994○職員人件費 8人 → 12人
4共済費 5,325 72,303 31,993 104,296
2給料 △1,461 補正前 補 正 計 3職員手当等 △12 ○職員人件費 47人 → 46人
4共済費 727 280,737 △746 279,991
(特定財源の内訳)
繰入金 3,173
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(項 5 社会教育費)
1社会教育総務費 302,984 2,236 305,220 特定財源
0 一般財源
2,236
2公民館費 1,063,248 △4,406 1,058,842 特定財源
0 一般財源
△4,406
3図書館費 626,023 1,454 627,477 特定財源
0 一般財源
1,454
6文化財保護費 487,627 4,231 491,858 特定財源
3,173 一般財源
1,058
7美術館費 242,519 1,629 244,148 特定財源
0 一般財源
1,629
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款10 教育費
2給料 △925 補正前 補 正 計 3職員手当等 2,611○職員人件費
4共済費 550 161,418 2,236 163,654
2給料 △4,542 補正前 補 正 計 3職員手当等 △759○職員人件費 63人(10人) → 63人(9人) ※
4共済費 895 501,525 △4,406 497,119
2給料 △41 補正前 補 正 計 3職員手当等 855○職員人件費
4共済費 640 153,646 1,454 155,100
(特定財源の内訳)
繰入金 3,173
13委託料 4,231 補正前 補 正 計
○文化財保存事業費
336,662 4,231 340,893
市内遺跡発掘調査事業費(復興交付金分) 4,231
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
221,389 3,173 224,562
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(項 5 社会教育費)(目 7 美術館費)
6保健体育費 3,578,495 △43,687 3,534,808 特定財源
0 一般財源
△43,687 1保健体育総務費 142,359 △43,227 99,132 特定財源
0 一般財源
△43,227
4給食施設費 54,780 341 55,121 特定財源
0 一般財源
341
5給食センター費 2,410,836 △801 2,410,035 特定財源
0 一般財源
△801
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款10 教育費
2給料 △23,925 補正前 補 正 計 3職員手当等 △12,863○職員人件費 19人 → 14人
4共済費 △6,439 141,714 △43,227 98,487
2給料 79 補正前 補 正 計 3職員手当等 174○職員人件費
4共済費 88 13,405 341 13,746
2給料 △800 補正前 補 正 計 3職員手当等 △177○職員人件費
4共済費 176 102,212 △801 101,411
11災害復旧費 1,555,907 87,600 1,643,507 特定財源
87,528 一般財源
72 3公共土木施設災害復旧費 225,683 87,600 313,283 特定財源
87,528 一般財源
72 1道路橋りょう災害復旧費 199,795 42,500 242,295 特定財源
42,447 一般財源
53
3公園災害復旧費 7,878 45,100 52,978 特定財源
45,081 一般財源
19
176,350,236 21,050,866 197,401,102 特定財源
20,669,828 一般財源
381,038 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 58,428
市債 29,100
(特定財源の内訳)
国庫支出金 28,347
市債 14,100
15工事請負費 42,500 補正前 補 正 計
○現年度発生災害復旧費
45,879 42,500 88,379
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○公共土木施設災害復旧費国庫負担金
81,944 28,347 110,291
○公共土木施設災害復旧事業債
15,200 14,100 29,300
(特定財源の内訳)
国庫支出金 30,081
市債 15,000
15工事請負費 45,100 補正前 補 正 計
○現年度発生災害復旧費
7,878 45,100 52,978
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○公共土木施設災害復旧費国庫負担金
5,254 30,081 35,335
○公共土木施設災害復旧事業債
2,600 15,000 17,600
19,265,715 1,252,813
(特定財源の内訳) 国庫支出金 繰入金
市債 151, 300
164
計 △1 △ 5,670 0
518
△ 6,908
△ 3,928 △ 7,690
44
100 618
△ 3,124 △ 3,784 120
その他の 特 別 職
0 0 0 120
△ 5,670
2,322 533,940 16,012
168,047 1,108,818
518
△ 3,762 940,771
比 較
長 等
議 員 △1
計
0
1,908 0
9,073 718,310 128,680 93,781 補
正 前
長 等
人
34,452 9,992
2,546
議 員 37 280,920 81,467 362,387 508,216
その他の 特 別 職
9,033 437,390 94,228
145,829
500,526
1,101,910 給 与 費
44,444
549,952 50,650
3 6,206
(単位 千円)
534,060 16,056 550,116 44,962 6,306 51,268
358,625 10,510
275,250 83,375
937,647 164,263 437,390 94,228 2,442
712,640 128,680 96,327 議 員
補 正 給 与 費 明 細 書
1 特 別 職
区 分 職員数
報 酬 給 料 期末手当
その他 の手当
計
合 計 共 済 費
141,901 補
正 後
人 3 長 等
36
9,033
9,072 その他の
特 別 職
計
34,452
休日給
特殊勤務 手 当
通勤手当
1,614
175,683 529,732 40,685 258,452 42,346 205,908 1,426 584,429 42,806 203,539 43,143
191,788
1,054,865 1,410 146,879 2,969 49,268 2,225,079 797 △8,279
単身赴任 手 当
住居手当 地域手当
災害派遣 手 当
退職手当
1,173,966
54,697 2,121 △54,913
1,338 144,853 2,970
164 118,203
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
83,207
△34,996
△4 比 較
(△22)
職 員 手 当 の 内 訳
1,997,552
△10,579 898
期末手当
1,986,973 217,978
188 宿日直 手 当 超過勤務
手 当
夜勤手当
18,829,122
6,949,334 15,688,717 2,990,700 18,679,417
補 正 後 3,057,198
8,739,383
7,067,537 8,704,387
2,250
15,771,924
補 正 前
(135) 2,254
補正前 補正後 区 分
比 較 補正前 補正後 区 分 比 較
66,498
217,080
49,268 2,225,243 16,105
勤勉手当
197,629 扶養手当
特 別 調整額
149,705
119,101 △72 △2,026 1 0
(単位 千円)
説 明 備 考
異動等に伴う分 18,810
61,890
異動等に伴う分
△8,185 7,926 給与改定に伴う分 職員手当 118,203
その他の 増 減 分
⑵ 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
給与改定 に 伴 う 増 減 分
その他の 増 減 分 給 料 △34,996
118,462 昇給に伴
う増加分
勤勉手当
△115,696
制度改正 に 伴 う 増 減 分
140,800 156,500 157,600
185,400 377,445円
46歳5月 42歳6月
53歳11月
324,564円 354,319円 371,236円 42歳6月
46歳5月
407,562円 374,085円
45歳4月 378,000円
医 療 職 ⑶ 技 能 労 務 職 45歳4月 53歳11月 373,569円 407,162円
給料月額 給 与 改 定 後
給 与 改 定 前 平 均 給 与 月 額
平 均 年 齢 平 均 給 与 月 額
平 均 年 齢
956,600円
区 分
行 政 職 医 療 職 ⑴
132,700 新 大
6 卒
高校卒
医 療 職 ⑵
給 与 改 定 後
253,900 144,400
171,300 182,900
短 大 3 卒
205,600
准 看 養成卒
学 歴 給料月額 給料月額
学 歴 給料月額
131,400
技能免許 所 有 職
155,200 157,100 短大卒
176,800 短大卒
大学卒
大学卒 新 大 6 卒
155,400 短大卒
大学卒 181,200 大学卒 204,500 給
与 改 定 前
高校卒
新 大 6 卒 142,500
短大卒
204,200 169,800 高校卒
大学卒
一 般 技能職
175,100
新 大 6 卒
192,100 短 大
3 卒
短 大 3 卒 315,031円
367,131円
40歳9月
820,900円
158,700
中 学 卒 (労務職) 高 校 卒 142,700
251,800
大学卒
准 看 養成卒 短大卒
155,900
183,600 139,500 956,600円
193,800 206,200 160,300 短大卒
給料月額 学 歴
中 学 卒 (労務職) 高 校 卒
一 般 技能職
技能免許 所 有 職
イ 初 任 給
短 大 3 卒 平 均 給 料 月 額
366,232円
40歳9月
学 歴 学 歴
144,200 高校卒
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
円 円 円 円 円
技 師 長
薬 局 長
准 看 護 係 員 主 任 准 看 護 係 員
看 護 係 員
看 護 師 長 困難看護師長 副 看 護 部 長
副 院 長
看 護 部 長
困難主任技師 専 門 技 師 副 技 師 長
技 能 職 ・ 労 務 職 主 任 技 能 職 (5) 158
医 療 職 ⑶ 技能労 務職
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
医 療 職 ⑵
医 員
医 長
26 56 (58)
8 31 1
10 (58)
2
15
13 135 (5)
8
2 5
医 療 職 ⑶ 技能労務職 人
行 政 職 医 療 職 ⑴ 医 療 職 ⑵ 人 8
人 人
80 157 268 1 118 709 365 (50)
人
(級別の標準的な職務内容)
係 員
課 長
行 政 職 医 療 職 ⑴
困難課長補佐 1 級
計 平 成 26 年 9 月 1 日 現 在
4 級 5 級 6 級 7 級
1 13
3
次 長
部 長
困 難 部 長
科 長
病 院 長
主 任 技 能 職
主 任
医 療 係 員 医 療 係 員 主 任 技 師 2,008 (50)
3 級
8 級 9 級
2 ウ 級 別 職 員 数
区 分
9 級 8 級 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級
295 区 分
1 級 2 級
係 長
課 長 補 佐
職制上の段階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 2,246 1,994 1 26
1,886
98.21 1,675 1,523 1 22
本年度
(人)
421 346
補 正 後
補 正 前
(0.975) 1.90 (0.975)
1.90
(%) 標準未
100.00
2 7 66
92.31 95.25 94.86 100.00
備 考 B/A
比 率
(人)
オ 期末手当・勤勉手当
区 分
6月 (月分) 12月 (月分)
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 (月 分) (人)
号給数別内訳
30 標 準
標準超
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。
有
有 国の制度
(0.975) 1.90
(1.175) 2.20
(2.15) 4.10
有 (1.125)
2.15 (1.075)
2.00
(2.10) 4.05 (2.05)
3.90
82 1
47 31
3 前年度
職 員 数 A (人)
標 準
56 昇給に係る職員数 B (人)
号給数別内訳
比 率 B/A (%) 標準未 (人) (人)
標準超 (人) 378 328 4 11 35
92.86 100.00 94.97 94.58 100.00 96.15
169
25 52
1,721 1,528 1 21
169 2,133
34
1
1 30
40 131
35年勤続 の者 (月分)
52.44
49.59
52.44 25年勤続
の者 (月分)
36.57
平成26年4月
~平成26年6月
34.5825
平成26年7月
~平成27年3月
49.59 36.57
25.55625 区 分
20年勤続 の者 (月分)
27.025
25.55625
27.025
そ の 他 の 加 算 措 置 等 最 高 限 度
(月分)
(3% ~ 45% 加 算 ) 49.59
キ 地域手当
定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加 算 )
定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 平成26年7月
~平成27年3月
52.44
49.59 34.5825
行 政 職
3 1
東 京 都 の う ち 特 別 区
群 馬 県 の う ち 前 橋 市
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
52.44 支
給 率 等 国 の 制 度
(
支 給 率 等
)
平成26年4月
~平成26年6月
支給対象人数 (人)
18 3
ク 特殊勤務手当
区 分 医療職⑴ 医療職⑵
給料総額に対する比率
国 の 指 定 基 準 に
(平 成26年9月 現 在 )
(%)
基 づ く 支 給 率 (% ) 18
医療職⑶ 技能労務職 3
支 給 対 象 地 域 支 給 率 (%)
全 職
代 表 的 な 特 殊 勤 務
支給額の 多い手当
支給対象 職 員 の 多い手当 手 当 の 名 称
0.48 0.41
33.63 33.87 (%)
支 給 対 象 職 員 の 比 率
○消防職員の特殊勤務手当
○幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当
○市税及び国民健康保険税事務に従事する職員の特殊勤務手当
○清掃センターに勤務する職員の特殊勤務手当
○消防職員の特殊勤務手当
○幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当
○清掃センターに勤務する職員の特殊勤務手当
○社会福祉業務等に従事する職員の特殊勤務手当
0.07 1.58
42.86 28.38 0.17
26.92
13,000 円 11,000 円
18,300 円 15,800 円 17,100 円 11,700 円 12,300 円 8,400 円 9,100 円 9,700 円 10,400 円 9,500 円
3,900 円 2,600 円 3,300 円
7,100 円 7,800 円 4,600 円 5,200 円 5,800 円 6,500 円 国と同じ
住居手当 一 部 異 な る
当 市 国
○支給限度額 (持家の場合) 国と同じ
12,000 円 国と同じ
19,300 円 20,800 円 22,200 円 23,700 円 14,400 円 通勤手当 一 部 異 な る
23,300 円 24,600 円 25,900 円 28,800 円 20km以上 22km未満
22km以上 24km未満 24km以上 26km未満
18,100 円 26km以上 28km未満
30km以上 32km未満 32km以上 34km未満 34km以上 36km未満 (交通機関利用者)
自 動 車
他の原動機付 きの交通用具 2,000 円
28km以上 30km未満
41,500 円 16,800 円 19,400 円 20,700 円 22,000 円
31,500 円 34,200 円 36,600 円 38,500 円 (交通用具利用者)
当 市
2,000 円 2,600 円
3,900 円
11,600 円 12,900 円 14,200 円 15,500 円 5,200 円 6,500 円 7,800 円 9,100 円 10,400 円
※自動車以外の原動機付きの交通用具は自動車の1/2の額 44,400 円
47,400 円
50,400 円 25,200 円 80km以上
65km以上 70km未満 70km以上 75km未満 75km以上 80km未満 38km以上 40km未満 40km以上 45km未満 45km以上 50km未満 50km以上 55km未満 55km以上 60km未満 60km以上 65km未満 36km以上 38km未満 4km未満
4km以上 6km未満 6km以上 8km未満 8km以上 10km未満 10km以上 12km未満 12km以上 14km未満 14km以上 16km未満 16km以上 18km未満 18km以上 20km未満
自動車と同じ
通勤手当 一 部 異 な る
国
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
2,000 円 自 動 車
他の原動機付 きの交通用具 5km未満
35km以上 40km未満
12,900 円 15,800 円 18,700 円 21,600 円 30km以上 35km未満
5km以上 10km未満 10km以上 15km未満 15km以上 20km未満 20km以上 25km未満 25km以上 30km未満
4,200 円 7,100 円 10,000 円
24,400 円
29,800 円 26,200 円 40km以上 45km未満
31,600 円 45km以上 50km未満
国
○自転車 当 市
50km以上 55km未満 55km以上 60km未満
自動車と同じ 一律月額2,000円 28,000 円
60km以上
(追 加)
8 土 木 費 6 住 宅 費
27 963,495
計 1,923,571
補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 24 年 度 末 ま で の 支
の 見 込 み 及 び 平 成 26 年 度 以 降 の 支 出 予 定
款 項 事 業 名
全
年 度
年 割 額
災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業
( 内 郷 地 区 250 戸 )
26 960,076
国県支出金 地方債 その他
122,600 840,781 114 963,495 50.1
244,800 1,678,570 201 960,076 960,076 963,495 100.0 の 支 出 額
(見 込 ) 額予 定 額予 定 額出 予 定 額 進 捗 率 特 定 財 源
一般財源
960,076 49.9 % 960,076
122,200 837,789 87
(変 更)
国県支出金 地方債
8 土 木 費 5 補 正 前 の 額 77,200
補 正 額 0
計 77,200 0 0
補 正 前 の 額 694,800
補 正 額 0
計 694,800 0
補 正 前 の 額
補 正 額 20,000 0
計 20,000 0
補 正 前 の 額 772,000 0 0
補 正 額 20,000 0 0
計 792,000 0 0
款 項 事 業 名
全 体 計
年 割 額
左 の 財
都 市 計 画 費 小 名 浜 港 背 後 地 復 興 拠 点 整 備 事 業
25
26
27
特 定 財
計 年 度
補正継続費に関する調書
57,900 19,300 55,199 22,001 77,200 9.8
521,100 173,700 694,800 694,800 0 90.0
0 0 0 0
521,100 173,700 694,800 694,800 0 87.7
0 0 0 0.0
15,000 5,000 0 20,000
15,000 5,000 0 20,000 2.5
579,000 193,000 55,199 716,801 772,000 0 100.0
15,000 5,000 0 0 0 20,000 0.0
594,000 198,000 55,199 716,801 772,000 20,000 100.0