浦 監 第 8 0 号 平成 23 年 11 月 15 日
浦安市監査委員 杉 山 元 三
同 黒 田 レイ子
同 田 村 耕 作
平成 23 年度財政援助団体等監査の結果報告の公表について
地方自治法第 199 条第7項の規定により実施した財政援助団体等監査の結果の 報告を決定したので、同条第9項の規定により別紙のとおり公表します。
財政援助団体等監査の結果報告書
1.監査対象
ゆめ半島千葉国体大会補助金(以下「補助金」という。)
2.対象となる団体及び担当部署
(1)補助金交付団体 ゆめ半島千葉国体浦安市実行委員会(以下「実行委 員会」という。)
(2)補助金事務の所管課 生涯学習部市民スポーツ課
3.監査の範囲
平成 22 年4月1日から平成 23 年3月 31 日までに執行された団体への出納 その他の事務執行並びに所管課の補助金に係る事務
4.監査の実施期間
平成 23 年8月5日から平成 23 年9月 14 日
5.監査の観点及び方法
補助金に係る出納その他の事務執行状況について、関係資料の提出を求め、 所管課から事情を聴取し、会計諸帳簿、証拠書類との照合等のほか、事業が 補助金の目的に沿って適正かつ効果的に行われているか、また、実行委員会 に対する指導監督が適正になされているかに主眼をおいて実施した。
6.実行委員会の概要
(1)目的
実行委員会は、本市において開催される競技会(以下「競技会」とい う。)の円滑な運営を期するため、必要な準備を行うことを目的とする。
(2)事業
①競技会の開催に必要な準備推進計画に関すること。
②競技会における実施競技の会場に関すること。
③競技会の開催に必要な施設、設備の整備計画に関すること。
④競技会の開催及び準備のための経費に関すること。
⑤千葉県、千葉県教育委員会、財団法人千葉県体育協会、関係競技団 体及びその他関係の機関及び団体との連絡調整に関すること。
⑥市民のスポーツ意識の高揚に関すること。
⑦その他競技会を開催するために必要な事業に関すること。
(3)役員
会長 1名
副会長 3名 常任委員 30 名以内
監事 2名
(4)会議の種類
・総会
・常任委員会
・専門委員会
・実行委員会に必要に応じて協議会等を置くことができる。
(5)事務局
実行委員会の事務を処理するため、事務局を市民スポーツ課ゆめ半島 千葉国体推進室に置く。
7.補助金の概要
(1)名称
浦安市ゆめ半島千葉国体実行委員会運営費等補助金
(2)趣旨
市長は、健康で明るいまちづくりの推進を図るため、実行委員会が行 うゆめ半島千葉国体の開催に要する経費について、予算の範囲内におい て、浦安市補助金等交付規則(昭和 53 年規則第 10 号。以下「規則」と いう。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(3)補助対象
市長は、実行委員会が行うゆめ半島千葉国体の開催に要する経費に対 して補助を行う。
(4)実績報告
規則第 12 条の規定による報告は、ゆめ半島千葉国体実行委員会運営費 等実績報告書に事業報告書及び収支決算書を添えて行うものとする。
8.補助金の額
(単位:円) 交付申請額 93,258,000 交付決定額 93,258,000 確 定 額 76,889,363 返 納 額 16,368,637
9.決算状況
平成 22 年度の歳入歳出決算書は、次表のとおり。
<歳入> (単位:円)
科 目 予算額 収入済額 比 較 説 明
補 助 金 93,258,000 93,258,000 0 市補助金
負 担 金 0 0 0
広 告 料 300,000 1,300,000 1,000,000 広告料
雑 収 入 242,000 1,768,843 1,526,843 3B体操参加費、プログラム販 売料、売店出店料ほか
合 計 93,800,000 96,326,843 2,526,843
<歳出> (単位:円)
科 目 予算額 支出済額 比 較 説 明
旅 費 3,200,000 3,971,940 △771,940
補助員交通費 983,000 円 宿泊費 1,311,400 円 競技役員日当 814,000 円 競技役員交通費 355,340 円ほか 報 償 費 2,500,000 1,859,762 640,238 資料袋 1,155,000 円
3師会報償 560,000 円ほか
消 耗 品 費 11,200,000 9,162,154 2,037,846
キャップ 281,400 円
識別ユニフォーム 2,310,000 円 ネームホルダー362,250 円 ゼッケン等 471,700 円
空手マット等 4,155,200 円ほか 食 糧 費 4,200,000 3,476,101 723,899 休憩所飲物 213,570 円
役員弁当 2,697,030 円ほか 印刷製本費 2,400,000 2,166,842 233,158
デモスポプログラム 297,123 円 ポスター286,650 円
空手道プログラム 1,087,590 円 エントリー票等 236,040 円ほか 役 務 費 300,000 406,095 △106,095 保険代 204,720 円ほか
委 託 料 61,700,000 52,293,760 9,406,240 会場設営業務 45,360,000 円 高木移植業務 3,045,000 円ほか
使用料及び
賃借料 8,300,000 6,621,552 1,678,448
3B体操音響 416,325 円 バス借上げ 2,106,825 円 駐車場借用 1,050,000 円 電光得点表示器 2,100,000 円 ほか
合 計 93,800,000 79,958,206 13,841,794
※補助金の確定額 76,889,363 円は、支出済額 79,958,206 円から広告料収入分 1,300,000 円及び雑収入分 1,768,843 円を除いたものとなっている。
10.監査結果
補助金については、事業が補助金の目的に沿って適正かつ効果的に行われ ていた。