議 案 第 号
成 年 度 弥 富 市 一 般 会 計 補 正 予 算 第 号
成 年 度 弥 富 市 の 一 般 会 計 補 正 予 算 第 号 次 に 定 め る と に よ
る
歳 入 歳 出 予 算 の 補 正
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ , 1 8 1 千 円 を 追 加 し
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ 1 , 8 , 8 8 千 円 と す る
歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳
入 歳 出 予 算 の 金 額 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 に よ る
債 務 負 担 行 為 の 補 正
第 条 債 務 負 担 行 為 の 追 加 第 表 債 務 負 担 行 為 補 正 に よ る
成 年 1 1 月 日 提 出 弥 富 市 長 服 部 彰 文
第1表 歳入歳出予算補正
歳入
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
14 国庫支出金 1,468,709 124,130 1,592,839
1 国庫負担金 1,149,340 106,280 1,255,620
2 国庫補助金 311,735 17,850 329,585
15 県支出金 970,575 17,711 988,286
1 県負担金 393,381 27,879 421,260
2 県補助金 470,308 △10,168 460,140
16 財産収入 17,670 △86 17,584
1 財産運用収入 17,668 △86 17,582
18 繰入金 493,747 83,426 577,173
2 基金繰入金 451,550 83,426 534,976
歳 入 合 計 14,733,667 225,181 14,958,848
- 2 -
歳出
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
2 総務費 1,912,085 △19,116 1,892,969
1 総務管理費 1,422,645 △20,877 1,401,768
4 選挙費 45,550 1,761 47,311
3 民生費 5,874,279 228,933 6,103,212
1 社会福祉費 1,325,631 104,931 1,430,562
2 児童福祉費 3,034,828 35,406 3,070,234
3 老人福祉費 1,118,317 15,673 1,133,990
5 生活保護費 395,300 72,923 468,223
10 教育費 1,478,050 12,880 1,490,930
2 小学校費 524,601 10,800 535,401
3 中学校費 352,997 1,300 354,297
4 社会教育費 261,898 780 262,678
12 公債費 1,135,785 2,484 1,138,269
1 公債費 1,135,785 2,484 1,138,269
歳 出 合 計 14,733,667 225,181 14,958,848
- 4 -
第 表 債務負担行為補正
追加
事項 期間 限度額
仮 移 転 に 係 る 什 器 等 移 転 業 務 委
託料
成 8年度 1 , 千円
歳入歳出補正予算事項別明細書
総 括
歳 入
単位:千円
款 補正前の額 補 正 額 計
14 国庫支出金 1,468,709 124,130 1,592,839
15 県支出金 970,575 17,711 988,286
16 財産収入 17,670 △86 17,584
18 繰入金 493,747 83,426 577,173
歳 入 合 計 14,733,667 225,181 14,958,848
歳 出
補 正 額 の 財 源 訳
款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
2 総務費 1,912,085 △19,116 1,892,969
3 民生費 5,874,279 228,933 6,103,212
10 教育費 1,478,050 12,880 1,490,930
12 公債費 1,135,785 2,484 1,138,269
歳 出 合 計 14,733,667 225,181 14,958,848
- 6 -
単位:千円
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
633 △86 △19,663
141,208 87,725
12,880
2,484
141,841 △86 83,426
一 般 財 源
歳入
款 14 国庫支出金 項 1 国庫負担金
1 民生費国庫負担金 1,147,840 106,280 1,254,120
1,149,340 106,280 1,255,620
款 14 国庫支出金 項 2 国庫補助金
1 民生費国庫補助金 115,607 17,217 132,824
7 総務費国庫補助金 36,468 633 37,101
311,735 17,850 329,585
款 15 県支出金 項 1 県負担金
1 民生費県負担金 392,631 27,879 420,510
393,381 27,879 421,260
款 15 県支出金 項 2 県補助金
2 民生費県補助金 205,338 △10,168 195,170
470,308 △10,168 460,140
款 16 財産収入
項 1 財産運用収入
2 利子及び配当金 5,083 △86 4,997
17,668 △86 17,582
款 14 国庫支出金 項 1 国庫負担金 計
計
目 補正前の額 補 正 額 計
計
目 補正前の額 補 正 額 計
目
計
目 補正前の額 補 正 額 計
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補正前の額 補 正 額 計
単位:千円 金 額
1 社会福祉費負担金 91,301 更生 療給付費負担金 1,360
生活保護費負担金 45,000
特別障害者手当等負担金 439
障害者自立支援給付費負担金 39,350
障害児通所給付費負担金 5,152
2 児童福祉費負担金 14,979 施設型給付費負担金 14,979
単位:千円 金 額
1 社会福祉費補助金 4,554地域生活支援事業費補助金 4,554
3 児童福祉費補助金 12,663 子ども・子育て支援交付金 12,663
1 総務管理費補助金 633選挙人名簿システム改修費補助金 633
単位:千円 金 額
1 社会福祉費負担金 22,931 更生 療給付費負担金 680
障害者自立支援給付費負担金 19,675
障害児通所給付費負担金 2,576
2 児童福祉費負担金 4,948施設型給付費負担金 4,948
単位:千円 金 額
1 社会福祉費補助金 2,496特別障害者手当等補助金 219
地域生活支援事業費補助金 2,277
2 児童福祉費補助金 △12,664 課後児童健全育成事業補助金 △25,327
地域子ども・子育て支援事業費補助金 12,663
単位:千円 金 額
1 利子及び配当金 △86財政調整基金利子 △86
説 明 説 明
節 区 分
節 区 分
説 明
節 区 分
説 明 節
区 分
節 区 分
説 明
款 18 繰入金
項 2 基金繰入金
2 財政調整基金繰入金 152,900 83,426 236,326
451,550 83,426 534,976
款 18 繰入金 項 2 基金繰入金 計
目 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円 金 額
1 財政調整基金繰入金 83,426 財政調整基金繰入金 83,426
節 区 分
説 明
歳出
款 2 総務費
項 1 総務管理費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4 財政管理費 30,517 △21,822 8,695 △86 △21,736
8 企画費 40,667 945 41,612 945
1,422,645 △20,877 1,401,768 △86 △20,791
款 2 総務費 項 4 選挙費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 選挙管理委員会費 531 1,761 2,292 633 1,128
45,550 1,761 47,311 633 1,128
款 3 民生費
項 1 社会福祉費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 社会福祉総務費 1,173,693 102,031 1,275,724 76,282 25,749
3 障害者 療対策費 104,050 2,900 106,950 2,900
款 2 総務費 項 1 総務管理費
一般財源
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源 計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
一般財源 計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源
- 12 -
単位:千円
25積立金 △21,822 ■基金積立金事務 △21,822
25 積立金 △21,822
財政調整基金積立金 △21,822
11需用費 945■企画事務事業 945
11 需用費 945
消耗品費 813
印刷製本費 132
単位:千円
13委託料 1,761■選挙管理委員会事務事業 1,761
13 委託料 1,761
選挙人名簿システム等改修委託料 1,761
単位:千円
20扶助費 102,031■障害者手当等支給事業 1,189
20 扶助費 1,189
精神障害者給付金 312
特別障害者手当等扶助費 877
■障害者 療支援事業 2,720
20 扶助費 2,720
身体障害者更生 療給付費 2,720
■障害者自立支援事業 79,376
20 扶助費 79,376
介護給付費・訓練等給付費 77,366
計画相談支援給付費 2,010
■障害児通所支援事業 9,638
20 扶助費 9,638
障害児通所給付費 9,638
■地域生活支援事業 9,108
20 扶助費 9,108
地域活動支援給付費 3,131
日中一時支援給付費 5,977
節
区 分 金 額
説 明 説 明 節
区 分 金 額
節
区 分 金 額
説 明
款 3 民生費
項 1 社会福祉費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,325,631 104,931 1,430,562 76,282 28,649
款 3 民生費
項 2 児童福祉費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 児童福祉総務費 368,519 18,286 386,805 19,927 △1,641
3 保育所費 1,400,454 11,820 1,412,274 11,820
6 児童館費 47,397 3,900 51,297 3,900
9 児童クラブ費 79,549 0 79,549 △1 1
10 子育て支援センタ 12,257 1,400 13,657 1,400
費
3,034,828 35,406 3,070,234 19,926 15,480
款 3 民生費
項 3 老人福祉費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 老人福祉総務費 64,337 3,622 67,959 3,622
款 3 民生費 項 1 社会福祉費
一般財源
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
計 計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源 特 定 財 源
一般財源
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源
- 14 -
単位:千円
20 扶助費 2,900
精神障害者 療助成費 2,900
単位:千円
20扶助費 18,000 ■児童福祉総務事務事業 18,286
23償還金 利子 286 20 扶助費 18,000
及び割引料 施設型給付費 18,000
23 償還金 利子及び割引料 286
母子生活支援施設措置費国庫負担金過年度分返還金 15 母子生活支援施設措置費県費負担金過年度分返還金 8 保育緊急確保事業費国庫補助金過年度分返還金 263
4 共済費 780■保育所管理運営事業 11,020
7 賃金 25,800 04 共済費 780
13委託料 △14,760 臨時職員社会保険料 780
07 賃金 25,000
臨時職員賃金 25,000
13 委託料 △14,760
臨時保育士派遣委託料 △14,760
■保育所給食事業 800
07 賃金 800
臨時職員賃金 800
7 賃金 4,900■児童館管理運営事業 3,900
13委託料 △1,000 07 賃金 4,900
臨時職員賃金 4,900
13 委託料 △1,000
臨時職員派遣委託料 △1,000
財 源 組 替
7 賃金 1,400■子育て支援センタ 管理運営事業 1,400
07 賃金 1,400
臨時職員賃金 1,400
単位:千円 節
区 分 金 額
説 明 節
区 分 金 額
説 明 節
区 分 金 額
説 明
款 3 民生費
項 3 老人福祉費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
5 十四山福祉センタ 26,936 4,024 30,960 4,024
費
6 介護保険事業費 382,123 8,027 390,150 8,027
1,118,317 15,673 1,133,990 15,673
款 3 民生費
項 5 生活保護費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 生活保護費 395,300 72,923 468,223 45,000 27,923
395,300 72,923 468,223 45,000 27,923
款 10 教育費 項 2 小学校費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 学校管理費 512,872 10,800 523,672 10,800
524,601 10,800 535,401 10,800
款 3 民生費 項 3 老人福祉費
一般財源
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
計 計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源 特 定 財 源
一般財源
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源
- 16 -
単位:千円
13 委託料 3,622
給食サ ビス事業委託料 3,622
11需用費 3,483■十四山福祉センタ 管理運営事業 4,024
14使用料及び賃 541 11 需用費 3,483
借料 燃料費 2,049
水道料 1,434
14 使用料及び賃借料 541
下水道等使用料 541
28繰出金 8,027■介護保険特別会計繰出事務 8,027
28 繰出金 8,027
介護保険特別会計事務費繰出金 8,027
単位:千円
4 共済費 18■生活保護事業 72,923
12役務費 30 04 共済費 18
20扶助費 60,000 臨時職員社会保険料 18
23償還金 利子 12,875 12 役務費 30
及び割引料 郵便料 30
20 扶助費 60,000
療扶助費 60,000
23 償還金 利子及び割引料 12,875
生活保護費国庫負担金過年度分返還金 12,875
単位:千円
15工事請負費 10,800 ■小学校管理運営事業 10,800
15 工事請負費 10,800
小学校修繕等工事請負費 10,800
節
区 分 金 額
説 明 節
区 分 金 額
説 明 節
区 分 金 額
説 明
款 10 教育費 項 3 中学校費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 学校管理費 340,341 1,300 341,641 1,300
352,997 1,300 354,297 1,300
款 10 教育費
項 4 社会教育費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4 図書館費 25,632 780 26,412 780
261,898 780 262,678 780
款 12 公債費 項 1 公債費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 元金 995,973 2,484 998,457 2,484
1,135,785 2,484 1,138,269 2,484
款 10 教育費 項 3 中学校費 計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
一般財源 計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源 計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
- 18 -
単位:千円
15工事請負費 1,300■中学校管理運営事業 1,300
15 工事請負費 1,300
中学校修繕等工事請負費 1,300
単位:千円
13委託料 780■図書館管理運営事業 780
13 委託料 780
資料情報管理システム改修委託料 780
単位:千円
23償還金 利子 2,484■市債元金償還事務 2,484
及び割引料 23 償還金 利子及び割引料 2,484
市債元金償還金 かんぽ生命保険 219
市債元金償還金 うち 銀行 2,265
説 明 節
区 分 金 額
節
区 分 金 額
説 明 説 明 節
区 分 金 額
- 20 -
債務負担行為 翌年度以降にわたるものについての前年度末 の支出額
事 項 限 度 額
前年度 の支出 見込 額
期 間 金 額
千円 仮移転に係る什器等移転
業務委託料
12,000千円 ― 0
又 支出額の見込 及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 訳
特 定 財 源
一般財源 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 その他
千円 千円 千円 千円 千円
成28年度 12,000 全 額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 普 通 債
そ の 他 (2) 減税補てん債
(4) 臨時財政対策債
※ 成27年度中起債見込額のうち補正前の額 成26年度からの繰越額27,500千円を含
318,910 △ 219 318,691
0 0 0 52,068 219 52,287
地方債の補正に伴う 成27年度末に ける現在高の見込 に関する調書
合 計
6,388,079
△ 2,484 397,900 0 397,900 459,180
11,236,644 区 分
成27年度中起債見込額 成27年度中元金償還見込額 成27年度末現在高見込額
補正前 補正額 補正後 補正額 補正後 補正後
4,848,565 補正前 補正額
0 4,848,565
補正前
△ 2,484 963,000 0 963,000 995,973 2,484 998,457 11,239,128
565,100 0 565,100 536,793 0
△ 2,265
2,484 6,390,563
536,793 461,664
5,893,329 397,900 0 397,900 354,873 2,265 357,138 5,895,594
- 22 -
議 案 第 8 号
成 年 度 弥 富 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 第 号
成 年 度 弥 富 市 の 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 第 号 次 に 定 め る と
に よ る
歳 入 歳 出 予 算 の 補 正
第 1 条 保 険 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ , 8 千
円 を 追 加 し 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ , , 千 円
と す る
歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳
入 歳 出 予 算 の 金 額 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 に よ る
成 年 1 1 月 日 提 出 弥 富 市 長 服 部 彰 文
第1表 歳入歳出予算補正
歳入
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
4 県支出金 377,876 44,800 422,676
2 県補助金 8,776 44,800 53,576
6 繰入金 381,876 8,027 389,903
1 一般会計繰入金 381,876 8,027 389,903
歳 入 合 計 2,742,080 52,827 2,794,907
歳出
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
1 総務費 62,920 52,827 115,747
1 総務管理費 59,935 52,827 112,762
歳 出 合 計 2,742,080 52,827 2,794,907
- 2 -
歳入歳出補正予算事項別明細書
総 括
歳 入
単位:千円
款 補正前の額 補 正 額 計
4 県支出金 377,876 44,800 422,676
6 繰入金 381,876 8,027 389,903
歳 入 合 計 2,742,080 52,827 2,794,907
歳 出
補 正 額 の 財 源 訳
款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
1 総務費 62,920 52,827 115,747
歳 出 合 計 2,742,080 52,827 2,794,907
- 4 -
単位:千円
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
44,800 8,027
44,800 8,027
一 般 財 源
歳入
款 4 県支出金 項 2 県補助金
5 介護施設等整備事業費補助金 0 44,800 44,800
8,776 44,800 53,576
款 6 繰入金
項 1 一般会計繰入金
4 その他一般会計繰入金 55,010 8,027 63,037
381,876 8,027 389,903
款 4 県支出金 項 2 県補助金 計
計
目 補正前の額 補 正 額 計
目 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円 金 額
1 現年度分 44,800 介護施設等整備事業費補助金 44,800
単位:千円 金 額
2 事務費繰入金 8,027事務費繰入金 8,027
説 明
節 区 分
説 明 節
区 分
歳出
款 1 総務費
項 1 総務管理費
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 1 一般管理費 59,655 52,827 112,482 44,800 8,027
59,935 52,827 112,762 44,800 8,027
款 1 総務費 項 1 総務管理費 計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
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単位:千円
13委託料 8,027■一般管理事務事業 52,827
19負担金 補助 44,800 13 委託料 8,027
及び交付金 介護保険事務処理システム改修委託料 8,027
19 負担金 補助及び交付金 44,800
介護施設等整備事業費補助金 44,800
説 明 節
区 分 金 額