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平成29年度6月補正予算説明書(一般会計・特別会計)

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(1)

     2017.6

  平成29年度

い  わ  き  市

  (議案第10号~議案第11号)

         

 

   

予 算 説 明 書 (6月補正)

(一般会計・特別会計)

(2)

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括………004頁 2 歳 入………006頁 3 歳 出………016頁 ・補正継続費に関する調書………035頁

○特別会計

・国民健康保険事業特別会計………041頁

(3)
(4)

(議案第10号)

一  般  会  計

(5)
(6)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(7)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 市税 50,029,843 50,029,843 34.6

2 地方譲与税 1,315,361 1,315,361 0.9

3 利子割交付金 45,038 45,038 0.0

4 配当割交付金 98,131 98,131 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 18,278 18,278 0.0

6 地方消費税交付金 5,772,747 5,772,747 4.0

7 ゴルフ場利用税交付金 163,318 163,318 0.1

8 自動車取得税交付金 212,515 212,515 0.1

9 地方特例交付金 143,674 143,674 0.1

10 地方交付税 20,878,865 2,198 20,881,063 14.4

11 交通安全対策特別交付金 66,000 66,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,268,580 1,268,580 0.9

13 使用料及び手数料 2,783,494 2,783,494 1.9

14 国庫支出金 21,404,661 7,789 21,412,450 14.8 15 県支出金 11,825,328 △28,188 11,797,140 8.2

16 財産収入 237,805 237,805 0.2

17 寄附金 256,232 8,421 264,653 0.2

18 繰入金 9,261,894 118,972 9,380,866 6.5

19 繰越金 1,000,000 1,000,000 0.7

20 諸収入 5,952,113 5,952,113 4.1

21 市債 11,779,920 11,779,920 8.1

144,513,797 109,192 144,622,989 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

総括 - 4 -

(8)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1議会費 721,936 721,936 0.5

2総務費 15,709,298 47,631 15,756,929 4,218 38,663 4,750 10.9 3民生費 47,086,319 △98,929 46,987,390 △74,875 △24,054 32.5

4衛生費 19,671,143 19,671,143 13.6

5労働費 102,380 102,380 0.1

6農林水産業費 3,204,438 19,944 3,224,382 19,944 2.2 7商工費 4,819,669 13,015 4,832,684 8,011 3,000 2,004 3.3 8土木費 22,200,067 105,030 22,305,097 2,800 102,230 15.4 9消防費 7,133,228 2,767 7,135,995 2,767 4.9 10教育費 11,712,773 19,734 11,732,507 19,536 198 8.1

11災害復旧費 571,488 571,488 0.4

12公債費 11,081,048 11,081,048 7.7

13諸支出金 10 10 0.0

14予備費 500,000 500,000 0.3

144,513,797 109,192 144,622,989 △20,399 44,463 85,128 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(9)

2 歳 入

10地方交付税 20,878,865 2,198 20,881,063

1地方交付税 20,878,865 2,198 20,881,063

1地方交付税 20,878,865 2,198 20,881,063

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額

款10 地方交付税

- 6 -

(10)

1 地方交付税 2,198       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○特別交付税

9,524,599 2,198 9,526,797

区 分

説 明

金 額

(11)

14国庫支出金 21,404,661 7,789 21,412,450

1国庫負担金 14,364,647 △ 24,854 14,339,793

1民生費国庫負担金 14,047,650 △ 24,854 14,022,796

2国庫補助金 6,962,498 32,643 6,995,141

1総務費国庫補助金 163,839 4,218 168,057

2民生費国庫補助金 812,668 611 813,279

6消防費国庫補助金 1,450,795 2,767 1,453,562

7教育費国庫補助金 343,221 19,536 362,757

8商工費国庫補助金 0 5,511 5,511

補 正 額 計

款 項 目 補 正 前 の 額

款14 国庫支出金

- 8 -

(12)

2 保険基盤安定国庫 △ 24,854        既定予算額    今回計上額    収入見込額

負担金 ○保険基盤安定国庫負担金

334,444 △ 24,854 309,590

1 総務管理費国庫補 4,218        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○文化芸術振興費国庫補助金

0 4,218 4,218

1 社会福祉費国庫補 611       既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○被災者支援総合交付金

21,584 611 22,195

1 消防費国庫補助金 2,767        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○原子力災害避難指示区域消防活動費交付金

0 2,767 2,767

1 教育総務費国庫補 18,760        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金

23,112 18,760 41,872 5 社会教育費国庫補 776       既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○東北観光復興対策交付金

0 776 776

1 商工費国庫補助金 5,511        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○東北観光復興対策交付金

0 5,511 5,511

区 分 金 額

説 明

(13)

15県支出金 11,825,328 △ 28,188 11,797,140

1県負担金 4,636,532 △ 50,632 4,585,900

1民生費県負担金 4,563,156 △ 50,632 4,512,524

2県補助金 6,590,290 22,444 6,612,734

5農林水産業費県補助金 710,706 19,944 730,650

6商工費県補助金 271,641 2,500 274,141

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款15 県支出金

- 10 -

(14)

2 保険基盤安定県負 △ 50,632        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○国民健康保険保険基盤安定県負担金

1,036,394 △ 50,632 985,762

1 農業費県補助金 19,944        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○営農再開支援事業費県補助金

90,446 6,333 96,779

○元気な産地づくり整備事業費県補助金

0 13,611 13,611

1 商工費県補助金 2,500        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○観光力づくり支援事業費県補助金

0 2,500 2,500

説 明

区 分 金 額

(15)

17寄附金 256,232 8,421 264,653

1寄附金 256,232 8,421 264,653

2総務費寄附金 200,004 8,421 208,425

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款17 寄附金

- 12 -

(16)

1 総務管理費寄附金 8,421       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○復興基金寄附金

0 8,421 8,421

金 額

説 明

区 分

(17)

18繰入金 9,261,894 118,972 9,380,866

2基金繰入金 9,173,258 118,972 9,292,230

1財政調整基金繰入金 5,802,345 82,930 5,885,275

2復興基金繰入金 1,218,376 30,242 1,248,618

3東日本大震災復興交付金基金繰 1,966,811 2,800 1,969,611 入金

12商工業活性化基金繰入金 0 3,000 3,000

144,513,797 109,192 144,622,989 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款18 繰入金

- 14 -

(18)

1 財政調整基金繰入 82,930        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○財政調整基金繰入金

5,802,345 82,930 5,885,275 1 復興基金繰入金 30,242        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○復興基金繰入金

1,218,376 30,242 1,248,618 1 東日本大震災復興 2,800        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

1,966,811 2,800 1,969,611 1 商工業活性化基金 3,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰入金 ○商工業活性化基金繰入金

0 3,000 3,000

説 明

区 分 金 額

(19)

3 歳 出

2総務費 15,709,298 47,631 15,756,929 特定財源

42,881 一般財源

4,750 1総務管理費 13,623,400 47,631 13,671,031 特定財源

42,881 一般財源

4,750

4財政管理費 31,154 8,421 39,575 特定財源

8,421 一般財源

0

6財産管理費 52,765 5,731 58,496 特定財源

0 一般財源

5,731

7企画費 2,373,964 33,479 2,407,443 特定財源

34,460 一般財源

△981

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

- 16 -

(20)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 4,218

寄附金 8,421

繰入金 30,242

(特定財源の内訳)

国庫支出金 4,218

寄附金 8,421

繰入金 30,242

(特定財源の内訳)

寄附金 8,421

25積立金 8,421      補正前     補 正      計

○財政管理費

31,154 8,421 39,575

復興基金積立金 8,421

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○復興基金寄附金

0 8,421 8,421

12役務費 2,137      補正前     補 正      計 19負担金、補助 3,594○財産調査費

及び交付金 2,452 5,731 8,183

事務費等 5,731

(特定財源の内訳)

国庫支出金 4,218

繰入金 30,242

13委託料 30,242      補正前     補 正      計 19負担金、補助 3,237○企画調整費

及び交付金 357,253 30,242 387,495

震災メモリアル事業費 30,242

○地域づくり推進費

139,648 3,237 142,885 金 額

説 明

区 分

(21)

(項 1 総務管理費)(目 7 企画費)

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

- 18 -

(22)

文化芸術創造都市づくり事業費 3,237

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○文化芸術振興費国庫補助金

0 4,218 4,218

○復興基金繰入金

0 30,242 30,242

区 分 金 額

説 明

(23)

3民生費 47,086,319 △98,929 46,987,390 特定財源

△74,875 一般財源

△24,054 1社会福祉費 23,306,273 △98,929 23,207,344 特定財源

△74,875 一般財源

△24,054 1社会福祉総務費 1,541,436 611 1,542,047 特定財源

611 一般財源

0

6国民健康保険事業費 2,972,520 △99,540 2,872,980 特定財源

△75,486 一般財源

△24,054

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

- 20 -

(24)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △24,243

県支出金 △50,632

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △24,243

県支出金 △50,632

(特定財源の内訳)

国庫支出金 611

19負担金、補助 611      補正前     補 正      計

及び交付金 ○社会福祉対策費

269,898 611 270,509

心の復興事業補助金 611

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○被災者支援総合交付金

21,584 611 22,195

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △24,854

県支出金 △50,632

28繰出金 △99,540      補正前     補 正      計

○国民健康保険事業会計繰出金

2,972,520 △99,540 2,872,980

保険基盤安定繰出金 △100,648

乳幼児医療支給費等繰出金 △10,244

国民健康保険事業財政安定化支援事業繰出金 11,352

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○保険基盤安定国庫負担金

334,444 △24,854 309,590

○国民健康保険保険基盤安定県負担金

1,036,394 △50,632 985,762 金 額

説 明

区 分

(25)

6農林水産業費 3,204,438 19,944 3,224,382 特定財源

19,944 一般財源

0 1農業費 2,418,682 19,944 2,438,626 特定財源

19,944 一般財源

0

3農業振興費 807,731 6,333 814,064 特定財源

6,333 一般財源

0

4園芸特産物振興費 27,590 13,611 41,201 特定財源

13,611 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 6 農林水産業費

- 22 -

(26)

(特定財源の内訳)

県支出金 19,944

(特定財源の内訳)

県支出金 19,944

(特定財源の内訳)

県支出金 6,333

19負担金、補助 6,333      補正前     補 正      計

及び交付金 ○農業振興対策事業費

698,910 6,333 705,243

放射性物質吸収抑制対策事業費補助金 6,333

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○営農再開支援事業費県補助金

90,446 6,333 96,779

(特定財源の内訳)

県支出金 13,611

19負担金、補助 13,611      補正前     補 正      計

及び交付金 ○園芸特産物振興事業費

27,139 13,611 40,750

元気な産地づくり整備事業費 13,611

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○元気な産地づくり整備事業費県補助金

0 13,611 13,611

区 分 金 額

説 明

(27)

7商工費 4,819,669 13,015 4,832,684 特定財源

11,011 一般財源

2,004 1商工費 4,819,669 13,015 4,832,684 特定財源

11,011 一般財源

2,004

6観光費 529,500 10,015 539,515 特定財源

8,011 一般財源

2,004

8新産業振興費 207,252 3,000 210,252 特定財源

3,000 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 7 商工費

- 24 -

(28)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 5,511

県支出金 2,500

繰入金 3,000

(特定財源の内訳)

国庫支出金 5,511

県支出金 2,500

繰入金 3,000

(特定財源の内訳)

国庫支出金 5,511

県支出金 2,500

9旅費 520      補正前     補 正      計 13委託料 9,495○観光企画費

227,857 10,015 237,872

観光力づくり支援事業費 3,125

外国人観光客誘客促進事業費 6,890

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東北観光復興対策交付金

0 5,511 5,511

○観光力づくり支援事業費県補助金

0 2,500 2,500

(特定財源の内訳)

繰入金 3,000

19負担金、補助 3,000      補正前     補 正      計

及び交付金 ○産業活性化推進費

207,252 3,000 210,252

中小企業・小規模企業振興基金補助金 3,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○商工業活性化基金繰入金

0 3,000 3,000

金 額

説 明

区 分

(29)

8土木費 22,200,067 105,030 22,305,097 特定財源

2,800 一般財源

102,230 2道路橋りょう費 7,277,118 3,500 7,280,618 特定財源

2,800 一般財源

700 3道路新設改良費 2,543,594 3,500 2,547,094 特定財源

2,800 一般財源

700

5都市計画費 9,731,310 101,530 9,832,840 特定財源

0 一般財源

101,530 9墓地公園費 39,709 101,530 141,239 特定財源

0 一般財源

101,530

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

- 26 -

(30)

(特定財源の内訳)

繰入金 2,800

(特定財源の内訳)

繰入金 2,800

(特定財源の内訳)

繰入金 2,800

17公有財産購入 2,000      補正前     補 正      計

費 ○道路改良事業費

22補償、補てん 1,500 2,090,512 3,500 2,094,012

及び賠償金 復興道路整備事業費 3,500

復興道路整備事業費 3,500

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

205,149 2,800 207,949

15工事請負費 101,530      補正前     補 正      計

○施設整備費

21,203 101,530 122,733

区 分 金 額

説 明

(31)

9消防費 7,133,228 2,767 7,135,995 特定財源

2,767 一般財源

0 1消防費 7,133,228 2,767 7,135,995 特定財源

2,767 一般財源

0 1常備消防費 2,358,841 2,767 2,361,608 特定財源

2,767 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 9 消防費

- 28 -

(32)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 2,767

(特定財源の内訳)

国庫支出金 2,767

(特定財源の内訳)

国庫支出金 2,767

12役務費 2,767      補正前     補 正      計

○消防管理費

137,686 2,767 140,453

警防業務経費 2,767

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○原子力災害避難指示区域消防活動費交付金

0 2,767 2,767

金 額

説 明

区 分

(33)

10教育費 11,712,773 19,734 11,732,507 特定財源

19,536 一般財源

198 1教育総務費 2,853,395 18,764 2,872,159 特定財源

18,760 一般財源

4 3教育指導費 921,669 18,764 940,433 特定財源

18,760 一般財源

4

5社会教育費 2,885,681 970 2,886,651 特定財源

776 一般財源

194

5文化振興費 103,310 970 104,280 特定財源

776 一般財源

194

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款10 教育費

- 30 -

(34)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 19,536

(特定財源の内訳)

国庫支出金 18,760

(特定財源の内訳)

国庫支出金 18,760

8報償費 17,490      補正前     補 正      計

9旅費 774○教育指導費

11需用費 500 921,669 18,764 940,433

緊急スクールカウンセラー等設置事業費 18,764

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金

23,112 18,760 41,872

(特定財源の内訳)

国庫支出金 776

(特定財源の内訳)

国庫支出金 776

13委託料 970      補正前     補 正      計

○文化振興費

103,310 970 104,280

文化施設公衆無線LAN設置事業費 970

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東北観光復興対策交付金

0 776 776

区 分 金 額

説 明

(35)

144, 513, 797 109, 192 144, 622, 989 特定財源

24, 064 一般財源

85, 128 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

- 32 -

(36)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 7, 789

県支出金 △28,188

寄附金 8, 421

繰入金 36, 042

金 額

説 明

区 分

(37)
(38)

補正継続費に関する調書

(39)

 

(追 加)

8 5

30 43,512

計 145,042

補正継続費に関する調書

補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 27 年 度 末 ま で の 支

の 見 込 み 及 び 平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定

款 項 事    業    名

全    

年 度

年  割  額

合 葬 式 墓 地 整 備 事 業

( 南 白 土 墓 園納 骨 堂 併 設 型 )

29 101,530

- 36 -

(40)

(単位 千円)  体      計      画

国県支出金 地方債 その他

43,512 43,512 30.0

145,042 101,530 101,530 43,512 100.0 101,530

平 成30年 度 以 降 支 出 予 定 額

継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 左  の  財  源  内  訳

特  定  財  源

一般財源

% 101,530 101,530 70.0

出 額 、 平 成 28 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額

額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書

平 成 27 年 度 末 ま で の 支 出 額

平 成28年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 ) 額

平 成29年 度 支 出 予 定 額

平 成29年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額

(41)
(42)

特  別  会  計

(43)
(44)

(議案第11号)

国民健康保険事業特別会計

(45)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%) 1 国民健康保険税 6,774,863 △185,909 6,588,954 15.8

2 使用料及び手数料 5,000 5,000 0.0

3 国庫支出金 7,966,700 238,661 8,205,361 19.7

4 県支出金 1,794,034 2,455 1,796,489 4.3

5 療養給付費交付金 837,382 △127,234 710,148 1.7

6 前期高齢者交付金 9,930,449 △1,207,030 8,723,419 21.0

7 共同事業交付金 9,815,174 9,815,174 23.6

8 財産収入 17 17 0.0

9 繰入金 2,956,709 △99,540 2,857,169 6.9

10 繰越金 1 2,718,534 2,718,535 6.5

11 諸収入 151,146 151,146 0.4

40,231,475 1,339,937 41,571,412 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 42 -

(46)

事 項 別 明 細 書(事業勘定)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1総務費 338,536 338,536 10,633 △10,633 0.8

2保険給付費 24,132,283△1,206,489 22,925,794 390,993 △1,365,903 △231,579 55.1 3後期高齢者支 4,117,835 △76,438 4,041,397 △165,296 △59,956 148,814 9.7

援金等

4前期高齢者納 5,534 9,464 14,998 4,259 5,205 0.0

付金等

5老人保健拠出 141 141 0.0

6介護納付金 1,655,827 △57,093 1,598,734 △19,638 △7,945 △29,510 3.8

7共同事業拠出 9,433,953 9,433,953 22.7

8保健事業費 380,642 380,642 0.9

9基金積立金 17 2,400,000 2,400,017 2,400,000 5.8

10諸支出金 66,707 270,493 337,200 270,493 0.8

11予備費 100,000 100,000 0.2

40,231,475 1,339,937 41,571,412 220,951 △1,433,804 2,552,790 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(47)

2 歳 入

1国民健康保険税 6,774,863 △ 185,909 6,588,954

1国民健康保険税 6,774,863 △ 185,909 6,588,954

1一般被保険者国民健康保険税 6,572,982 △ 102,200 6,470,782

2退職被保険者等国民健康保険税 201,881 △ 83,709 118,172

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 44 -

(48)

1 医療給付費分現年 △ 18,747        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○医療給付費分現年課税分

3,933,390 △ 18,747 3,914,643 2 後期高齢者支援金 △ 55,255        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分現年課税分 ○後期高齢者支援金分現年課税分

1,362,734 △ 55,255 1,307,479 3 介護納付金分現年 △ 116,200       既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○介護納付金分現年課税分

553,132 △ 116,200 436,932 4 医療給付費分滞納 63,865        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○医療給付費分滞納繰越分

482,796 63,865 546,661 5 後期高齢者支援金 14,256        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分滞納繰越分 ○後期高齢者支援金分滞納繰越分

164,172 14,256 178,428 6 介護納付金分滞納 9,881        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○介護納付金分滞納繰越分

76,758 9,881 86,639 1 医療給付費分現年 △ 49,331        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○医療給付費分現年課税分

111,845 △ 49,331 62,514 2 後期高齢者支援金 △ 16,657        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分現年課税分 ○後期高齢者支援金分現年課税分

37,766 △ 16,657 21,109 3 介護納付金分現年 △ 17,504        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○介護納付金分現年課税分

35,571 △ 17,504 18,067 4 医療給付費分滞納 143        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○医療給付費分滞納繰越分

10,067 143 10,210

5 後期高齢者支援金 △ 294        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分滞納繰越分 ○後期高齢者支援金分滞納繰越分

3,645 △ 294 3,351

6 介護納付金分滞納 △ 66        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○介護納付金分滞納繰越分

2,987 △ 66 2,921

説 明

区 分 金 額

(49)

3国庫支出金 7,966,700 238,661 8,205,361

1国庫負担金 5,892,898 14,610 5,907,508

1療養給付費等負担金 5,612,075 14,610 5,626,685

2国庫補助金 2,073,802 224,051 2,297,853

1財政調整交付金 2,073,802 168,019 2,241,821

2国民健康保険災害臨時特例補助 0 45,399 45,399

3国民健康保険制度関係業務準備 0 10,633 10,633

事業費国庫補助金

4県支出金 1,794,034 2,455 1,796,489

2県補助金 1,513,211 2,455 1,515,666

1県財政調整交付金 1,510,913 △ 17,710 1,493,203

3子どもの医療費助成事業市町村 0 20,165 20,165

国保運営支援事業県補助金

5療養給付費交付金 837,382 △ 127,234 710,148

1療養給付費交付金 837,382 △ 127,234 710,148

1療養給付費交付金 837,382 △ 127,234 710,148

6前期高齢者交付金 9,930,449 △ 1,207,030 8,723,419

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 46 -

(50)

1 現年度分 14,610        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○療養給付費国庫負担金

3,798,291 45,510 3,843,801

○後期高齢者支援金国庫負担金

1,283,917 △ 12,629 1,271,288

○介護納付金国庫負担金

529,865 △ 18,271 511,594

1 普通調整交付金 123,391        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○普通調整交付金

1,844,744 123,391 1,968,135 2 特別調整交付金 44,628        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○特別な財政需要に係る国庫補助金

215,417 44,628 260,045 1 国民健康保険災害 45,399        既定予算額    今回計上額    収入見込額

臨時特例補助金 ○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 45,399 45,399

1 国民健康保険制度 10,633        既定予算額    今回計上額    収入見込額

関係業務準備事業 ○国民健康保険制度関係業務準備事業費国庫補助

費国庫補助金 金

0 10,633 10,633

1 県財政調整交付金 △ 17,710        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○県財政調整交付金

1,510,913 △ 17,710 1,493,203 1 子どもの医療費助 20,165        既定予算額    今回計上額    収入見込額

成事業市町村国保 ○子どもの医療費助成事業市町村国保運営支援事

運営支援事業県補 業県補助金

助金 0 20,165 20,165

1 現年度分 △ 127,234       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○療養給付費交付金

837,381 △ 127,234 710,147

区 分 金 額

説 明

(51)

1前期高齢者交付金 9,930,449 △ 1,207,030 8,723,419 1前期高齢者交付金 9,930,449 △ 1,207,030 8,723,419

9繰入金 2,956,709 △ 99,540 2,857,169

1他会計繰入金 2,956,708 △ 99,540 2,857,168

1一般会計繰入金 2,956,708 △ 99,540 2,857,168

10繰越金 1 2,718,534 2,718,535

1繰越金 1 2,718,534 2,718,535

1繰越金 1 2,718,534 2,718,535

40,231,475 1,339,937 41,571,412 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 48 -

(52)

1 現年度分 △ 1,207,030       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前期高齢者交付金

9,930,449 △ 1,207,030 8,723,419

1 一般会計繰入金 △ 10,244        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○乳幼児医療支給費等繰入金

383,842 △ 10,244 373,598 2 保険基盤安定繰入 △ 100,648       既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○保険基盤安定繰入金

1,827,785 △ 100,648 1,727,137 3 国民健康保険事業 11,352        既定予算額    今回計上額    収入見込額

財政安定化支援事 ○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

業繰入金 403,490 11,352 414,842

1 前年度繰越金 2,718,534        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1 2,718,534 2,718,535

説 明

区 分 金 額

(53)

3 歳 出

2保険給付費 24,132,283 △1,206,489 22,925,794 特定財源

△974,910 一般財源

△231,579

1療養諸費 21,269,038 △1,125,485 20,143,553 特定財源

△904,868 一般財源

△220,617

1一般被保険者療養給付費 20,276,609 △836,634 19,439,975 特定財源

△719,685 一般財源

△116,949

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 50 -

(54)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 412,696

県支出金 △21,703

療養給付費交付金 △90,280

前期高齢者交付金 △1,207,030

繰入金 △68,593

(特定財源の内訳)

国庫支出金 357,496

県支出金 △21,795

療養給付費交付金 △79,246

前期高齢者交付金 △1,094,904

繰入金 △66,419

(特定財源の内訳)

国庫支出金 347,545

県支出金 △22,311

療養給付費交付金 108,175

前期高齢者交付金 △1,085,951

繰入金 △67,143

19負担金、補助 △836,634      補正前     補 正      計

及び交付金 ○一般被保険者療養給付費

20,276,609 △836,634 19,439,975

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費国庫負担金

3,319,966 23,379 3,343,345

○普通調整交付金

1,063,232 247,650 1,310,882

○特別な財政需要に係る国庫補助金

73,014 37,947 110,961

○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 38,569 38,569

○県財政調整交付金

890,092 △22,311 867,781

○療養給付費交付金

128,694 108,175 236,869

○前期高齢者交付金

8,684,277 △1,085,951 7,598,326

区 分 金 額

説 明

(55)

(項 1 療養諸費)(目 1 一般被保険者療養給付費)

2退職被保険者等療養給付 599,262 △291,376 307,886 特定財源

費 △186,944

一般財源

△104,432

3一般被保険者療養費 304,935 6,295 311,230 特定財源

4,095 一般財源

2,200

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 52 -

(56)

○乳幼児医療支給費等繰入金

378,156 △10,444 367,712

○保険基盤安定繰入金

1,122,346 △65,182 1,057,164

○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

352,858 8,483 361,341

(特定財源の内訳)

療養給付費交付金 △186,944

19負担金、補助 △291,376      補正前     補 正      計

及び交付金 ○退職被保険者等療養給付費

599,262 △291,376 307,886

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費交付金

493,970 △186,944 307,026

(特定財源の内訳)

国庫支出金 9,951

県支出金 516

療養給付費交付金 1,857

前期高齢者交付金 △8,953

繰入金 724

19負担金、補助 6,295      補正前     補 正      計

及び交付金 ○一般被保険者療養費

304,935 6,295 311,230

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費国庫負担金

49,953 3,648 53,601

○普通調整交付金

15,995 5,008 21,003

○特別な財政需要に係る国庫補助金

1,098 678 1,776

○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 617 617

○県財政調整交付金

13,389 516 13,905

区 分 金 額

説 明

(57)

(項 1 療養諸費)(目 3 一般被保険者療養費)

4退職被保険者等療養費 8,242 △3,770 4,472 特定財源

△2,334 一般財源

△1,436

2高額療養費 2,706,391 △81,004 2,625,387 特定財源

△70,066 一般財源

△10,938

1一般被保険者高額療養費 2,603,517 △37,440 2,566,077 特定財源

△44,253 一般財源

6,813

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 54 -

(58)

○療養給付費交付金

1,935 1,857 3,792

○前期高齢者交付金

130,600 △8,953 121,647

○乳幼児医療支給費等繰入金

5,686 200 5,886

○保険基盤安定繰入金

16,878 46 16,924

○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

5,306 478 5,784

(特定財源の内訳)

療養給付費交付金 △2,334

19負担金、補助 △3,770      補正前     補 正      計

及び交付金 ○退職被保険者等療養費

8,242 △3,770 4,472

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費交付金

6,793 △2,334 4,459

(特定財源の内訳)

国庫支出金 55,193

県支出金 92

療養給付費交付金 △11,062

前期高齢者交付金 △112,115

繰入金 △2,174

(特定財源の内訳)

国庫支出金 55,170

県支出金 91

療養給付費交付金 14,742

前期高齢者交付金 △112,082

繰入金 △2,174

19負担金、補助 △37,440      補正前     補 正      計

及び交付金 ○一般被保険者高額療養費

2,603,517 △37,440 2,566,077

区 分 金 額

説 明

(59)

(項 2 高額療養費)(目 1 一般被保険者高額療養費)

2退職被保険者等高額療養 101,755 △43,564 58,191 特定財源

費 △25,848

一般財源

△17,716

3後期高齢者支援金等 4,117,835 △76,438 4,041,397 特定財源

△225,252 一般財源

148,814

1後期高齢者支援金等 4,117,835 △76,438 4,041,397 特定財源

△225,252 一般財源

148,814

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 56 -

(60)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費国庫負担金

426,498 15,444 441,942

○普通調整交付金

136,565 36,607 173,172

○特別な財政需要に係る国庫補助金

9,374 3,119 12,493

○県財政調整交付金

114,327 91 114,418

○療養給付費交付金

16,524 14,742 31,266

○前期高齢者交付金

1,115,061 △112,082 1,002,979

○保険基盤安定繰入金

144,109 △4,564 139,545

○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

45,306 2,390 47,696

(特定財源の内訳)

療養給付費交付金 △25,848

19負担金、補助 △43,564       補正前     補 正      計

及び交付金 ○退職被保険者等高額療養費

101,755 △43,564 58,191

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費交付金

83,875 △25,848 58,027

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △171,990

県支出金 6,694

療養給付費交付金 △36,954

繰入金 △23,002

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △171,990

県支出金 6,694

療養給付費交付金 △36,954

区 分 金 額

説 明

(61)

(項 1 後期高齢者支援金等)

1後期高齢者支援金 4,117,517 △76,415 4,041,102 特定財源

△225,252 一般財源

148,837

2後期高齢者関係事務費拠 318 △23 295 特定財源

出金 0

一般財源

△23

4 前期高齢者納付金等 5,534 9,464 14,998 特定財源

4,259 一般財源

5,205

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 58 -

(62)

繰入金 △23,002

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △171,990

県支出金 6,694

療養給付費交付金 △36,954

繰入金 △23,002

19負担金、補助 △76,415      補正前     補 正      計

及び交付金 ○後期高齢者支援金

4,117,517 △76,415 4,041,102

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○後期高齢者支援金国庫負担金

1,283,917 △12,629 1,271,288

○普通調整交付金

433,640 △165,295 268,345

○特別な財政需要に係る国庫補助金

0 1,934 1,934

○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 4,000 4,000

○県財政調整交付金

313,131 6,694 319,825

○療養給付費交付金

105,278 △36,954 68,324

○保険基盤安定繰入金

413,552 △23,002 390,550

19負担金、補助 △23      補正前     補 正      計

及び交付金 ○後期高齢者関係事務費拠出金

318 △23 295

(特定財源の内訳)

国庫支出金 3,691

県支出金 568

金 額

説 明

区 分

(63)

1前期高齢者納付金等 5,534 9,464 14,998 特定財源

4,259 一般財源

5,205

1前期高齢者納付金 5,248 9,465 14,713 特定財源

4,259 一般財源

5,206

2前期高齢者関係事務費拠 286 △1 285 特定財源

出金 0

一般財源

△1

6介護納付金 1,655,827 △57,093 1,598,734 特定財源

△27,583 一般財源

△29,510 1介護納付金 1,655,827 △57,093 1,598,734 特定財源

△27,583 一般財源

△29,510 1介護納付金 1,655,827 △57,093 1,598,734 特定財源

△27,583 一般財源

△29,510

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 60 -

(64)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 3,691

県支出金 568

(特定財源の内訳)

国庫支出金 3,691

県支出金 568

19負担金、補助 9,465      補正前     補 正      計

及び交付金 ○前期高齢者納付金

5,248 9,465 14,713

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費国庫負担金

1,679 3,029 4,708

○普通調整交付金

367 662 1,029

○県財政調整交付金

314 568 882

19負担金、補助 △1      補正前     補 正      計

及び交付金 ○前期高齢者関係事務費拠出金

286 △1 285

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △16,369

県支出金 △3,269

繰入金 △7,945

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △16,369

県支出金 △3,269

繰入金 △7,945

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △16,369

県支出金 △3,269

繰入金 △7,945

区 分 金 額

説 明

(65)

(項 1 介護納付金)(目 1 介護納付金)

9 基金積立金 17 2,400,000 2,400,017 特定財源

0 一般財源

2,400,000

1基金積立金 17 2,400,000 2,400,017 特定財源

0 一般財源

2,400,000 1国民健康保険基金積立金 17 2,400,000 2,400,017 特定財源

0 一般財源

2,400,000

10 諸支出金 66,707 270,493 337,200 特定財源

0 一般財源

270,493 財 源 内 訳

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 62 -

(66)

19負担金、補助 △57,093      補正前     補 正      計

及び交付金 ○介護納付金

1,655,827 △57,093 1,598,734

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○介護納付金国庫負担金

529,865 △18,271 511,594

○普通調整交付金

194,884 △1,260 193,624

○特別な財政需要に係る国庫補助金

0 949 949

○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 2,213 2,213

○県財政調整交付金

131,795 △3,269 128,526

○保険基盤安定繰入金

130,835 △7,945 122,890

25積立金 2,400,000      補正前     補 正      計

○国民健康保険基金積立金

17 2,400,000 2,400,017

区 分 金 額

説 明

(67)

1償還金及び還付加算金 53,065 270,493 323,558 特定財源

0 一般財源

270,493

3償還金 1 270,493 270,494 特定財源

0 一般財源

270,493

40, 231, 475 1, 339, 937 41, 571, 412 特定財源

△1,212,853 一般財源

2, 552, 790 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

- 64 -

(68)

23償還金、利子 270,493      補正前     補 正      計

及び割引料 ○償還金

1 270,493 270,494

(特定財源の内訳)

国庫支出金 238, 661

県支出金 △17,710

療養給付費交付金 △127,234

前期高齢者交付金 △1,207,030

繰入金 △99,540

区 分 金 額

説 明

(69)

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