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平成28年度7月補正予算主要な施策

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(1)

2016.7

 平成28年度

い  わ  き  市

主 要 な 施 策 (7月補正)

(2)

Ⅱ 平成28年度一般会計款別予算額調 4

目     次

○ 平成28年度7月補正予算の概要

Ⅰ 平成28年度各会計予算総括表 3

Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調 6

○ 主要な施策一覧表

総 括 表 9

復興 震災前にも増して 11

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう 21

Ⅲ 学びあい、高めあう 27

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう 33

(3)
(4)

平成28年度7月補正予算の概要

- 1 -

(5)
(6)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

139,767,960 886,318 140,654,278

国 民 健 康 事業勘定

41,442,496 41,442,496

保 険 事 業 直診勘定

60,135 60,135

3,612,206 3,612,206

30,369,197 0 30,369,197

151,293 151,293

8,646,063 1,271,176 9,917,239

313,206 313,206

18,142,737 18,142,737

649 649

13,472 13,472

3,735 3,735

10,257 10,257

12,539 12,539

102,777,985 1,271,176 104,049,161

17,012,991 17,012,991

22,580,847 22,580,847

16,822,042 16,822,042

153,385 153,385

438,278 438,278

57,007,543 0 57,007,543

299,553,488 2,157,494 301,710,982 20,609,075 296,341 20,905,416 278,944,413 1,861,153 280,805,566

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

川 前 財 産 区

Ⅰ 平成28年度各会計予算総括表

会    計    名

一 般 会 計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

土 地 区 画 整 理 事 業

卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

合 計

各会計相互の繰出繰入

純 計

小 計

 

 

 

水 道 事 業

病 院 事 業

下 水 道 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

小 計

- 3 -

(7)

補正前の額 補正額 計 構成比

%

1

49,064,646 49,064,646 34.9

2

1,208,664 1,208,664 0.9

3 利 子 割 交 付 金

65,185 65,185 0.0

4

80,815 80,815 0.1

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 31,793 31,793 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金

5,837,262 5,837,262 4.2

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

158,194 158,194 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

150,859 150,859 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金

137,347 137,347 0.1

10

21,390,941 6,750 21,397,691 15.2

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 69,000 69,000 0.0

12

1,494,582 1,494,582 1.1

13 使

2,715,125 2,715,125 1.9

14 国 庫 支 出 金

19,289,080 137,181 19,426,261 13.8

15

14,021,354 61,094 14,082,448 10.0

16

318,819 318,819 0.2

17 寄 附 金

21,438 667 22,105 0.0

18

8,251,409 105,852 8,357,261 5.9

19 繰 越 金

1,000,000 1,000,000 0.7

20

6,558,900 438,674 6,997,574 5.0

21

7,902,547 136,100 8,038,647 5.7

139,767,960 886,318 140,654,278 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

Ⅱ 平成28年度一般

 (歳  入) (単位 千円)

歳 入 合 計

- 4 -

(8)

  (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 722,768 722,768 0.5

2 総 務 費 12,399,042 251,482 12,650,524 78,618 118,100 360 54,404 9.0

3 民 生 費 47,799,007 43,478 47,842,485 36,813 90 6,575 34.0

4 衛 生 費 15,920,510 34,554 15,955,064 34,554 11.3

5 労 働 費 111,305 111,305 0.1

6 農 林 水 産 業 費 3,633,346 39,594 3,672,940 39,594 2.6

7 商 工 費 5,420,538 117,852 5,538,390 80,896 36,956 3.9

8 土 木 費 20,033,560 399,131 20,432,691 43,250 18,000 24,956 312,925 14.5

9 消 防 費 8,986,599 30 8,986,629 30 6.4

10 教 育 費 11,714,609 197 11,714,806 187 10 8.3

11 災 害 復 旧 費 1,034,455 1,034,455 0.7

12 公 債 費 11,492,211 11,492,211 8.2

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.4

139,767,960 886,318 140,654,278 198,275 136,100 106,519 445,424 100.0 歳 出 合 計

会計款別予算額調

(単位 千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源

- 5 -

(9)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,101,928 13.7 19,101,928 13.6

2

27,507,891 19.7 74,750 27,582,641 19.6

3

2,741,333 2.0 2,741,333 1.9

4

26,699,935 19.1 370 26,700,305 19.0

5

15,410,673 11.0 100,817 15,511,490 11.0

6 普 通 建 設 事 業 費

16,567,590 11.9 366,842 16,934,432 12.0

補 助 事 業 費

10,587,536 7.6 180,642 10,768,178 7.7

単 独 事 業 費

5,980,054 4.3 186,200 6,166,254 4.4

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,034,455 0.7 1,034,455 0.7 17,602,045 12.6 366,842 17,968,887 12.8

8

11,492,211 8.2 11,492,211 8.2

9

1,677,783 1.2 25,935 1,703,718 1.2

10

1,877,931 1.3 1,877,931 1.3

11

3,795,859 2.7 3,795,859 2.7

12

11,360,371 8.1 317,604 11,677,975 8.3

13

500,000 0.4 500,000 0.4

139,767,960 100.0 886,318 140,654,278 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

積 立 金

Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調

(単位 千円)

1

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

 

 

 

 

小      計

公 債 費

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

合      計

- 6 -

(10)

主 要 な 施 策 一 覧 表

- 7 -

(11)
(12)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

18,502,885 1,491,412 19,994,297 62,844 1,059,424 369,144

Ⅰ 11,559,478 11,559,478

Ⅱ 4,707,153 20,688 4,727,841 20,688

Ⅲ 3,495,781 21,500 3,517,281 16,125 5,375

1,008,106 1,008,106

Ⅴ 1,530,753 40,000 1,570,753 20,000 18,000 2,000

3,161,780 3,161,780

43,965,936 1,573,600 45,539,536 119,657 18,000 1,059,424 376,519 合   計

総   括   表

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

復興 震災前にも増 して

美しい環境を守 り、育てあう

心をつなぎ、支え あう

学びあい、高めあ う

魅力を育み、磨き あう

活気を生み、力を 伸ばしあう

交わり、連携を強 めあう

- 9 -

(13)
(14)

復興 震災前にも増して

- 11 -

(15)
(16)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 くらし 13,581,427 1,389,028 14,970,455 1,034,468 354,560

2 しごと 2,848,129 3,000 2,851,129 3,000

3 防災 1,940,319 99,384 2,039,703 59,844 24,956 14,584

4 共生と感謝 133,010 133,010

18,502,885 1,491,412 19,994,297 62,844 1,059,424 369,144

復興 震災前にも増して

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 13 -

(17)

復興 震災前にも増して

1 くらし

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

117,852 80,896 36,956

① 住まいとコミュニティづくり

117,852 80,896 36,956

ア 薄磯・豊間交流多目的広場公衆

117,852 80,896 36,956

トイレ整備事業

1,271,176 953,572 317,604

① 住まいとコミュニティづくり

1,271,176 953,572 317,604

ア 土地区画整理事業

1,271,176 953,572 317,604

1,389,028 1,034,468 354,560

観 光 交 流 室

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 14 -

(18)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項6目

0 117,852

(新規)

○薄磯及び豊間震災復興土地区画整理事業地内に震災により取り壊した観光用公

 衆トイレを整備

(補正前) (補正後)

土地区画整理事

4,877,226 6,148,402

業特別会計 (変更)

○薄磯震災復興土地区画整理事業(530,040→1,801,216千円)

 ・公共施設整備及び宅地造成工事委託等の増

 ・移転補償費の増

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

- 15 -

(19)

2 しごと

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

3,000 3,000

① “なりわい”と“にぎわい”を取

3,000 3,000

り戻す

ア いわき産農林水産物風評被害対

3,000 3,000

策事業

3,000 3,000

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 16 -

(20)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項3目

62,703 65,703

(変更)

○いわき産農林水産物への風評を払拭するため、主に首都圏の消費者を対象に本

 市の生産現場及び放射性物質検査所を訪問・見学するツアーを実施

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 17 -

(21)

3 防災

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

36,594 36,594

② いのちを守る

36,594 36,594

ア 震災対策農業水利施設整備事業

36,594 36,594

62,790 23,250 24,956 14,584

② いのちを守る

62,790 23,250 24,956 14,584

ア 復興道路整備事業

62,790 23,250 24,956 14,584

99,384 59,844 24,956 14,584

農 林 水 産 部

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 18 -

(22)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項7目

0 36,594

(新規)

○ため池耐震性調査業務

 ・草木ため池 外10箇所

○ため池ハザードマップ作成業務

 ・鬼越ため池 外10箇所

(補正前) (補正後)

8款2項3目

739,424 802,214

(変更)

○復興道路整備事業(福島再生加速化交付金分)(5→6線)

 ・町通・内田線  (勿 来) 測量設計委託

(変更)

○復興道路整備事業(効果促進事業)(3→4線)

 ・塚原・東ノ作線 (勿 来) 測量設計委託

(変更)

○避難路整備事業(6→7線)

 ・飯ノ辺前・南町線(勿 来) L=137m W=6.0m

 ・渚・西ノ作線  (勿 来) L=295m W=6.0m

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

- 19 -

(23)
(24)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

- 21 -

(25)
(26)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 共に生きる(く らしと権利)

63,236 63,236

2 産む・育てる 1,127,702 1,127,702

3 健康と医療 2,209,651 2,209,651

4 住み慣れた地域 で暮らす

634,515 20,688 655,203 20,688

5 暮らしの安心 672,049 672,049

4,707,153 20,688 4,727,841 20,688

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 23 -

(27)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-4 住み慣れた地域で暮らす

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

20,688 20,688

③ 仕組みをつくる

20,688 20,688

ア 地域包括ケアシステム構築推進

1,500 1,500

事業

イ 介護ロボット等導入支援事業費

19,188 19,188

補助金

20,688 20,688

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 24 -

(28)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款1項3目

0 1,500

(新規)

○病院を退院するにあたり、退院後、速やかに介護サービスを受けることができ

 るよう、病院と介護支援専門員とが連絡調整を行うためのルールを策定

3款1項3目

0 19,188

(新規)

○介護サービス事業者に対し、介護ロボット等を導入する経費の一部を補助

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 25 -

(29)
(30)

Ⅲ 学びあい、高めあう

- 27 -

(31)
(32)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 教育 3,141,020 21,500 3,162,520 16,125 5,375

2 生涯学習・生涯 スポーツ

66,136 66,136

3 歴史・伝統・文 化・芸術

288,625 288,625

3,495,781 21,500 3,517,281 16,125 5,375

Ⅲ 学びあい、高めあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 29 -

(33)

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅲ-1 教育

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

21,500 16,125 5,375

① 幼稚園・保育所を充実する

21,500 16,125 5,375

ア 保育所等における業務効率化推

21,500 16,125 5,375

進事業費補助金

21,500 16,125 5,375

こ ど も み ら い 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 30 -

(34)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款2項1目

0 21,500

(新規)

○民間保育所等に対し、保育業務支援システムの導入及び事故予防等のためのビ

 デオカメラ設置に係る経費の一部を補助

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 31 -

(35)
(36)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

- 33 -

(37)
(38)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 働く 322,207 322,207

2 稼ぐ力と経営力 144,779 144,779

3 農林水産業 346,884 346,884

4 工業・商業・ サービス業

506,982 40,000 546,982 20,000 18,000 2,000

5 観光 209,901 209,901

1,530,753 40,000 1,570,753 20,000 18,000 2,000

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 35 -

(39)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-4 工業・商業・サービス業

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

40,000 20,000 18,000 2,000

① 工業力を高める

40,000 20,000 18,000 2,000

ア 都市下水路整備事業

40,000 20,000 18,000 2,000

40,000 20,000 18,000 2,000

生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 36 -

(40)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款5項5目

0 40,000

(新規)

○いわき四倉中核工業団地第2期区域の都市下水路整備

 ・雨水排水路   L=410m φ400mm~φ1,100mm

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 37 -

(41)

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2011年(平成23年)4月 三遊亭 円丈に入門 2012年(平成24年)4月 前座となる 前座名「わん丈」.

及び 回数 (予定) 平成31年(2019年)4月から平成32年(2020年)3月まで 計5回実施予定 晴天時の活動例 通年 自然観察、下草刈り、間伐.. 春

z 平成20年度経営計画では、平成20-22年度の3年 間平均で投資額6,300億円を見込んでおり、これ は、ピーク時 (平成5年度) と比べ、約3分の1の