◆ 補正予算 概要◆
◆ 補正予算 規模◆
◆ 補正予算 容◆ 歳入歳出予算補正
国 補正予算を活用 た一億総活躍社会 実現 向けた緊急対策 7里億5,700万 一般会計
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○ 自治体情報 キュ 対策 1億7,600万 企 画 調 整 局
人材交流型新事業創造プ ッ フ 設置 」,000万
灘 酒 海外 首都圏PR事業 500万
地方創生 本格展開 里,500万 産 業 振 興 局
神戸 山暮 推進 5,000万
護 ッ 導入促進事業 」,000万
金生活者等支援臨時福祉給付金 5里億4,000万 保 健 福 祉 局
護 職 直結 施策 展開 「億5,里00万 保 健 福 祉 局
護保険施設基盤整備加 化事業 「億「,里00万
不妊治療費助成 1,里00万
「億里,500万 児童養護施設 居住環境 改善
こう 子育て応援プ ェク 「,000万
保育人材確保対策 」億5,700万
合 計 16「億4,里00万
別 途 債 務 担 行 1,重00万
希望出生率1.里 直結 施策 展開 14億重,里00万
成 7 度 月補正予算案 概要
成 7 度 月補正予算案 概要
成 7 度 月補正予算案 概要
成 7 度 月補正予算案 概要
一億総活躍社会 実現 向けた国 補正予算を活用 保育所整備や保育人材確保対策 子育て環境 整備や 護保険施設整備 加 化 金生活者等 臨時福祉給付金 給付 社
会保 充実 向けた施策を展開 定住 移住 促進や起業 創業 支援 地
方創生 取 組 を積極的 推進 た 保育所 防犯 設置拡大を
市民 く 全 心を 施策を 的 実施 た 補正予算を編成
一 般 会 計 161億5,500万
企 業 会 計 重,」00万
こ 家 庭 局
保育所整備等 里億1,里00万
市民 く 全 心を 施策 展開 65億6,500万 一般会計
○
○
市役所本庁舎 改修
西ク ン ンタ 設備改修
高規格救急車整備 消防設備改修
企業会計
○
そ 他 政需要 1里億「,600万 一般会計
○
○
○ 源 訳 単位:百万
※ 一般 源 て 地方交付税 1重億」,」00万 繰越金 15億6,里00万 を充当
合 計 16,「4里 7,744 里60 4,11」 」0 」,501 特別 企業会計 重」 」7 56
一般 源 一般会計 16,155 7,707 里60 4,057 」0 」,501
事業費
国 庫 支出金
県支出金 市 債
そ 他 特定 源
社会保 税番号制度対応 「億5,里00万 企 画 調 整 局
政調整基金積立 成「6 度決算剰余金 15億6,里00万 行 政 局
港湾事業会計 神戸港修築
重,」00万 総 局
学校施設改修等 改修 外壁 屋根改修等 」」億4,里00万 教 育 委 員 会
ュ こう 浜 手設備改修等 1億 600万 住 宅 都 市 局
5,500万 消 防 局
道路防災対策等 」億4,000万 建 設 局
国 展示場改修等 7億5,100万 産 業 振 興 局
社会福祉施設改修等 4億6,100万 保 健 福 祉 局
1億6,100万 環 境 局
神戸文化 改修等 6億6,600万 市民参画推進局
害者福祉サ ビ 事業所整備 」億」,400万 保 健 福 祉 局
公共施設 整備 改修 市民 く 身近 投資等 6」億4,重00万
1億「,700万 行 政 局
保育所 児童館等 重4箇所 里,000万 こ 家 庭 局
幼稚園 中学校 「6箇所 4,」00万 教 育 委 員 会
防犯 設置拡大 1億「,」00万
○予算額累計 単位:百万
債務 担行 補正
一般会計 単位:百万
繰越明許費
一般会計 単位:百万
特別会計 単位:百万
食肉 ンタ 事業費 西部市場施設整備 - 里 里 一般会計 計 160 「6,里「7 「6,重里7 行 政 局 市役所本庁舎 改修 - 1「7 1「7
所 管 局 事 業 補正前 補正額 補正後
消 防 局 大橋出張所整備等 - 151 151 教 育 委 員 会 学校施設改修等 - 4,4「5 4,4「5 住 宅 都 市 局 街路立体交差等 - 「,「06
特別会計 計 - 5,里75 5,里75 市街地再開発事業費 鈴蘭台駅前市街地再開発等 - 「,0」4 「,0」4 市営 住宅 事業費 市営住宅建設等 - 」,里」」 」,里」」
「,「06 総 局 海岸保全施設整備 - 」」7 」」7 産 業 振 興 局 国 展示場改修等 - 1,10重 1,10重 建 設 局 街路築造等 - 4,0「0 4,0「0 こ 家 庭 局 児童福祉施設整備等 - 1,」76 1,」76 環 境 局 第 次ク ン ンタ 建設等 160 1,里里「 「,04「 市民 参画 推進局 神戸文化 改修等 - 7「1 7「1 保 健 福 祉 局 金生活者等支援臨時福祉給付金等 - 重,」05 重,」05 危 機 管 理 室 避 所表示板整備 - 「6 「6 企 画 調 整 局 社会保 税番号制度対応等 - 1,14「 1,14「
所 管 局 事 業 補正前 補正額 補正後
教 育 委 員 会 成「里 度指定管理 洞川教育キャンプ場 成「7~」1 度 - 1重 1重
所 管 局 事 項 期 間
限 度 額 補正前 補正額 補正後 特別 企業会計 1,07重,」里」 重」 1,07重,476 合 計 1,里0重,6」「 16,「4里 1,里「5,里里0
予算現計 回補正額 補正後予算額
一般会計 7」0,「4重 16,155 746,404