議 案 第 1 号
成 8 年 度 上 越 市 一 般 会 計 補 正 予 算 第 号
成 8 年 度 上 越 市 の 一 般 会 計 補 正 予 算 第 号 次 に 定 め る と こ に る 。
歳 入 歳 出 予 算 の 補 正
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ 1 , 1 , 千 円 を 減 額 し 歳 入
歳 出 予 算 の 総 額 を そ 1 1 8 , , 千 円 と す る 。
歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の
金 額 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 に る 。
繰 越 明 許 費
第 条 地 方 自 治 法 第 1 条 第 1 項 の 規 定 に 翌 年 度 に 繰 越 し て 使 用 す る こ と る
経 費 第 表 繰 越 明 許 費 に る 。
債 務 負 担 行 為 の 補 正
第 条 債 務 負 担 行 為 の 追 加 第 表 債 務 負 担 行 為 補 正 に る 。
地 方 債 の 補 正
第 条 地 方 債 の 追 加 及 び 変 更 第 表 地 方 債 補 正 に る 。
成 年 月 1 日 提 出
上 越 市 長 村 山 秀 幸
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
1 市税
30, 481, 123 367, 524 30, 848, 647
11, 324, 892 329, 548 11, 654, 440
1 市民税16, 160, 462 5, 554 16, 166, 016
2 固定資産税607, 717 △ 12, 422 595, 295
3 軽自動車税1, 272, 385 44, 844 1, 317, 229
4 市たばこ税2 地方譲与税
1, 006, 000 10, 864 1, 016, 864
268, 000 41, 902 309, 902
1 地方揮発油譲与税705, 600 △ 22, 752 682, 848
2 自動車重量譲与税32, 400 △ 8, 286 24, 114
3 特別とん譲与税3 利子割交付金
35, 100 △ 14, 892 20, 208
35, 100 △ 14, 892 20, 208
1 利子割交付金4 配当割交付金
214, 000 △ 145, 095 68, 905
214, 000 △ 145, 095 68, 905
1 配当割交付金5 株式等譲渡所得割交付金
106, 300 △ 65, 163 41, 137
106, 300 △ 65, 163 41, 137
1 株式等譲渡所得割交付金6 地方消費税交付金
4, 062, 100 △ 650, 585 3, 411, 515
4, 062, 100 △ 650, 585 3, 411, 515
1 地方消費税交付金8 自動車取得税交付金
154, 000 15, 860 169, 860
154, 000 15, 860 169, 860
1 自動車取得税交付金13 分担金及び負担金
691, 409 △ 15, 801 675, 608
44, 170 △ 7, 332 36, 838
1 分担金647, 239 △ 8, 469 638, 770
2 負担金14 使用料及び手数料
2, 442, 777 7, 265 2, 450, 042
1, 616, 264 7, 265 1, 623, 529
1 使用料15 国庫支出金
16, 792, 086 239, 836 17, 031, 922
6, 959, 081 △ 60, 049 6, 899, 032
1 国庫負担金9, 792, 822 299, 885 10, 092, 707
2 国庫補助金16 県支出金
6, 591, 688 △ 130, 827 6, 460, 861
2, 739, 632 17, 791 2, 757, 423
1 県負担金3, 220, 687 △ 154, 857 3, 065, 830
2 県補助金582, 369 6, 239 588, 608
3 県委託金17 財産収入
456, 611 25, 095 481, 706
266, 153 △ 626 265, 527
1 財産運用収入190, 458 25, 721 216, 179
2 財産売払収入18 寄附金
100, 237 11, 408 111, 645
100, 237 11, 408 111, 645
1 寄附金19 繰入金
3, 843, 338 2, 048 3, 845, 386
3, 804, 235 2, 048 3, 806, 283
2 基金繰入金21 諸収入
8, 054, 560 △ 869, 881 7, 184, 679
6, 305, 003 △ 839, 530 5, 465, 473
3 貸付金元利収入1, 709, 845 △ 30, 351 1, 679, 494
5 雑入22 市債
19, 755, 122 191, 000 19, 946, 122
19, 755, 122 191, 000 19, 946, 122
1 市債歳 入 合 計
119, 271, 900 △ 1, 021, 344 118, 250, 556
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
歳 出
2 総務費
3 民生費
4 衛生費
5 労働費
6 農林水産業費
7 商工費
8 土木費
17, 662, 308 5, 546 17, 667, 854
15, 976, 712
362, 958
28, 448, 500
14, 035, 856
12, 197, 038
2, 215, 103
15, 711, 371
3, 447, 539
271, 761
550, 756
550, 756
5, 437, 385
5, 162, 232
248, 795
26, 358
7, 714, 349
7, 714, 349
12, 389, 318
6, 795, 641
1, 923, 368
2, 590, 312
606, 122
50, 527
△ 44, 981
△ 548, 803
△ 278, 583
△ 135, 220
△ 135, 000
△ 25, 492
△ 30, 763
5, 271
△ 11, 009
△ 11, 009
△ 117, 931
△ 110, 312
△ 4, 806
△ 2, 813
△ 855, 687
△ 855, 687
△ 180, 453
△ 133, 521
△ 51, 095
4, 163
0
16, 027, 239
317, 977
27, 899, 697
13, 757, 273
12, 061, 818
2, 080, 103
15, 685, 879
3, 416, 776
277, 032
539, 747
539, 747
5, 319, 454
5, 051, 920
243, 989
23, 545
6, 858, 662
6, 858, 662
12, 208, 865
6, 662, 120
1, 872, 273
2, 594, 475
606, 122
1 総務管理費4 選挙費
1 社会福祉費
2 児童福祉費
3 生活保護費
1 保健衛生費
2 環境費
1 労働諸費
1 農業費
2 林業費
3 水産業費
1 商工費
2 道路橋梁費
5 都市計画費
6 下水道費
7 住宅費
9 消防費
2, 801, 795 45, 065 2, 846, 860
2, 801, 795 45, 065 2, 846, 860
1 消防費10 教育費
11, 807, 393 772, 809 12, 580, 202
3, 759, 462 419, 082 4, 178, 544
2 小学校費1, 429, 385 460, 166 1, 889, 551
3 中学校費2, 046, 831 △ 18, 588 2, 028, 243
5 社会教育費3, 583, 168 △ 87, 851 3, 495, 317
6 保健体育費11 災害復旧費
220, 734 △ 16, 100 204, 634
96, 282 0 96, 282
1 農林水産施設災害復旧費124, 452 △ 16, 100 108, 352
2 公共土木施設災害復旧費12 公債費
15, 909, 249 △ 89, 289 15, 819, 960
15, 909, 249 △ 89, 289 15, 819, 960
1 公債費歳 出 合 計
119, 271, 900 △ 1, 021, 344 118, 250, 556
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
第 表 繰越明許費
事 業 名 金 額
千円
庁舎管理費 9,203
財産管理費 44,550
企画調整費 6,595
仮称 厚生産業会館建設事業 1,013,761
新水族博物館整備事業 789,130
情報システム事業 15,271
旧第四銀行高田支店改修事業 105,536
臨時福祉給付金給付事業 448,528
障害者施設助成事業 3,300
福祉施設建設事業 204,276
くるみ家族園管理運営費 9,526
児 童 福 祉 費 公立保育所施設整備事業 20,462
担い手育成確保支援事業 25,299
アグリビ ネス創出支援事業 98,698
安塚地域産業振興施設整備事業 23,566
土地改良事業 76,791
渋江川水系用水対策事業 83,116
民 生 費
款 項
社 会 福 祉 費
総 務 費 1 総 務 管 理 費
1
農 林 水 産 業 費 1 農 業 費
事 業 名 金 額
千円
款 項
私道整備事業 577
まちづく 道路整備事業 46,641
道路整備事業 473,773
橋梁維持費 83,183
橋梁整備事業 245,526
消融雪施設管理費 90,135
河 川 費 準用河川改修事業 40,894
区画整理総務費 7,236
新幹線新駅周辺整備事業 490,764
都市公園整備事業 186,325
住 宅 費 公営住宅整備事業 255,175
消 防 費 1 消 防 費 災害対策費 10,378
小学校大規模改造事業 481,294
春日新田小学校の一部と小猿屋
小学校の統合校建設事業
324,254
中 学 校 費 中学校大規模改造事業 635,626
博物館改修事業 446,807
水族博物館管理運営費 4,040
保 健 体 育 費 体育施設整備事業 312,968
1 教 育 費
8 土 木 費
道 路 橋 梁 費
都 市 計 画 費
社 会 教 育 費
小 学 校 費
事 業 名 金 額
千円
款 項
1
農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費
農地 農業用施設災害復旧費 15,750
道路橋梁災害復旧費 35,341
砂防関連災害復旧費 12,000
都市施設災害復旧費 8,261
公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費
11 災 害 復 旧 費
第 表 債務負担行為補正
追 加
事 項 期 間 限 度 額
千円
指定管理者との協定に基づく
ワークパル上越管理運営業務
委託料
成 8年度から
成 年度ま
,
指定管理者との協定に基づく
高田公園野球場等 1施設管
理運営業務委託料
成 8年度から
成 年度ま
1 , 8
第 表 地方債補正
追 加
・起債の方法
・利率 5.0%以
旧第四銀行高田支店改修事業 50,300
・償還の方法
安 塚 地 域 産 業 振 興 施 設 整 備 事 業
9,800
被 災 者 生 活 再 建 支 援
シ ス テ ム 整 備 事 業
10,300
小 林 古 径 記 念 美 術 館 増 改 築 事 業
3,500
成 8年発生農地 農業用
施 設 災 害 復 旧 事 業
200
成 8 年 発 生 文 化
施 設 災 害 復 旧 事 業
5,300
。た し 利率見直し方式 借
入 る政府資金等に いて 利
率の見直しを行 た後において
当該見直し後の利率〃
借入 の年から据置期間を含み
年以 に元利均等又 元金
均等もしく 不均等の方法に
毎年度1期又 期に償還
する。た し 市財政その他の
都合に 据置期間及び償還
期限を短縮し もしく 繰上償
還又 低利に借換えすること
る。
利率に いて 借入 の上限利率 ある。
お 最近の政府資金の借入 利率 20年
償還の場合 概 0.3%程度 ある。また 民
間資金の借入 利率 10年償還の場合 概
0.26%程度 ある。
普通貸借又 証券発行
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円
変 更
・起債の方法
・利率 5.0%以
仮 称 厚 生 産 業
会 館 建 設 事 業
1,274,600
・償還の方法
庁 舎 整 備 事 業 196,600
保 育 園 整 備 事 業 516,200
経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 211,200
か ん い 排 水 事 業 178,000
中 山 間 総 合 整 備 事 業 58,900
道 路 橋 梁 整 備 事 業 1,442,100
土 地 区 画 整 理 事 業 633,700
住 宅 整 備 事 業 142,700
消 防 施 設 等 整 備 事 業 54,100
起 債 の 目 的
補 正 前
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円
普通貸借又 証券発行
。た し 利率見直し方式 借
入 る政府資金等に いて 利
率の見直しを行 た後において
当該見直し後の利率〃
借入 の年から据置期間を含み
年以 に元利均等又 元金
均等もしく 不均等の方法に
毎年度1期又 期に償還
する。た し 市財政その他の
都合に 据置期間及び償還
期限を短縮し もしく 繰上償
還又 低利に借換えすること
る。
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
・起債の方法 補正前に同
・利率 補正前に同
1,193,200
・償還の方法 補正前に同
171,600
491,900
191,700
137,200
44,200
1,329,300
587,400
142,000
63,200
補 正 後
千円
・起債の方法
・利率 5.0%以
小 学 校 大 規 模 改 造 事 業 219,700
・償還の方法
小 学 校 給 食 室 改 修 事 業 84,100
春 日 新 田 小 学 校 の 一 部と 小 猿
屋 小 学 校 の 統 合 校 建 設 事 業
1,069,700
中 学 校 大 規 模 改 造 事 業 171,900
旧 社 会 教 育 館 ・ 直 江 津
図 書 館 除 却 事 業
77,000
体 育 施 設 整 備 事 業 612,900
成 8 年 発 生 道 路
橋 梁 災 害 復 旧 事 業
13,200
起 債 の 目 的
補 正 前
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円
普通貸借又 証券発行
。た し 利率見直し方式 借
入 る政府資金等に いて 利
率の見直しを行 た後において
当該見直し後の利率〃
借入 の年から据置期間を含み
年以 に元利均等又 元金
均等もしく 不均等の方法に
毎年度1期又 期に償還
する。た し 市財政その他の
都合に 据置期間及び償還
期限を短縮し もしく 繰上償
還又 低利に借換えすること
る。
利率に いて 借入 の上限利率 ある。
お 最近の政府資金の借入 利率 25年
償還の場合 概 0.4%程度 ある。また 民
間資金の借入 利率 10年償還の場合 概
0.26%程度 ある。
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
・起債の方法 補正前に同
・利率 補正前に同
381,700
・償還の方法 補正前に同
61,800
1,178,800
449,200
68,400
554,600
22,000
補 正 後
千円
平成28年度 歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計)
1 総 括
(歳 入)
1 市税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
4 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金
10 地方特例交付金
11 地方交付税
12 交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金
14 使用料及び手数料
15 国庫支出金
16 県支出金
17 財産収入
18 寄附金
19 繰入金
20 繰越金
21 諸収入
30, 481, 123 367, 524 30, 848, 647
1, 006, 000
35, 100
214, 000
106, 300
4, 062, 100
25, 300
154, 000
27, 343
106, 549
22, 446, 388
30, 100
691, 409
2, 442, 777
16, 792, 086
6, 591, 688
456, 611
100, 237
3, 843, 338
1, 849, 769
8, 054, 560
10, 864
△ 14, 892
△ 145, 095
△ 65, 163
△ 650, 585
0
15, 860
0
0
0
0
△ 15, 801
7, 265
239, 836
△ 130, 827
25, 095
11, 408
2, 048
0
△ 869, 881
1, 016, 864
20, 208
68, 905
41, 137
3, 411, 515
25, 300
169, 860
27, 343
106, 549
22, 446, 388
30, 100
675, 608
2, 450, 042
17, 031, 922
6, 460, 861
481, 706
111, 645
3, 845, 386
1, 849, 769
7, 184, 679
22 市債 19, 755, 122 191, 000 19, 946, 122
歳 入 合 計 119, 271, 900 △ 1, 021, 344 118, 250, 556
款 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款
単位:千円
(歳 出)
補正前の額 補 正 額 計
1 議会費
2 総務費
3 民生費
424, 741 0 424, 741
17, 662, 308
28, 448, 500
5, 546
△ 548, 803
17, 667, 854
27, 899, 697
補 正 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源
特 定 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
4 衛生費 15, 711, 371 △ 25, 492 15, 685, 879
5 労働費 550, 756 △ 11, 009 539, 747
6 農林水産業費 5, 437, 385 △ 117, 931 5, 319, 454
7 商工費 7, 714, 349 △ 855, 687 6, 858, 662
8 土木費 12, 389, 318 △ 180, 453 12, 208, 865
9 消防費 2, 801, 795 45, 065 2, 846, 860
10 教育費 11, 807, 393 772, 809 12, 580, 202
11 災害復旧費 220, 734 △ 16, 100 204, 634
12 公債費 15, 909, 249 △ 89, 289 15, 819, 960
13 諸支出金 1 0 1
14 予備費 194, 000 0 194, 000
△ 85, 885
123, 992 △ 56, 100 23, 539
△ 265, 256
△ 262, 126 △ 24, 300 2, 879
△ 14, 526
△ 10, 966
777
△ 11, 786
△ 24, 252
△ 4, 935 △ 65, 200 △ 23, 544
△ 40, 855
△ 4, 500 △ 810, 332
1, 183
△ 28, 371 △ 159, 200 5, 935
21, 254
500 19, 400 3, 911
30, 023
276, 386 466, 400
△ 35, 289
9, 189 10, 000
△ 89, 289
歳 出 合 計 119, 271, 900 △ 1, 021, 344 118, 250, 556 99, 169 191, 000 △ 809, 398 △ 502, 115
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
2 歳 入
補 正 前 補 正 額 計
節
1款 市税 1項 市民税 1目 個人
2目 法人
2項 固定資産税 1目 固定資産税
30, 481, 123 367, 524 30, 848, 647 11, 324, 892 329, 548 11, 654, 440 8, 645, 195 212, 373 8, 857, 568
2, 679, 697 117, 175 2, 796, 872
16, 160, 462 5, 554 16, 166, 016 16, 113, 624 5, 554 16, 119, 178
1 現年課税分 222, 330 個人現年課税分 222, 330 1 均等割 4, 914
調定見込額 収入歩合 収入見込額 344, 574 98. 69% 340, 060 収入見込額 予算計上額 340, 060 − 335, 146 2 所得割 217, 416
調定見込額 収入歩合 収入見込額 8, 534, 669 98. 69% 8, 422, 864 収入見込額 予算計上額 8, 422, 864 − 8, 205, 448
2 滞納繰越分 △ 9, 957 個人滞納繰越分 △ 9, 957 調定見込額 収入歩合 収入見込額
416, 935 22. 70% 94, 644 収入見込額 予算計上額 94, 644 − 104, 601
1 現年課税分 117, 175 法人現年課税分 117, 175 1 均等割 3, 966
調定見込額 収入歩合 収入見込額 549, 663 99. 78% 548, 453 収入見込額 予算計上額 548, 453 − 544, 487 2 法人税割 113, 209
調定見込額 収入歩合 収入見込額 2, 247, 838 99. 78% 2, 242, 892 収入見込額 予算計上額 2, 242, 892 − 2, 129, 683
1款 市税
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
1 現年課税分 10, 743
3項 軽自動車税 1目 軽自動車税
4項 市たばこ税 1目 市たばこ税
2款 地方譲与税
固定資産税現年課税分 10, 743
607, 717 △ 12, 422 595, 295 607, 717 △ 12, 422 595, 295
1, 272, 385 44, 844 1, 317, 229 1, 272, 385 44, 844 1, 317, 229
1, 006, 000 10, 864 1, 016, 864
1 土 地 5, 218
調定見込額 収入歩合 収入見込額 3, 852, 409 98. 72% 3, 803, 098 収入見込額 予算計上額 3, 803, 098 − 3, 797, 880 2 家 屋 5, 525
調定見込額 収入歩合 収入見込額 5, 409, 418 98. 72% 5, 340, 177 収入見込額 予算計上額 5, 340, 177 − 5, 334, 652
2 滞納繰越分 △ 5, 189 固定資産税滞納繰越分 △ 5, 189 調定見込額 収入歩合 収入見込額
677, 078 17. 12% 115, 915 収入見込額 予算計上額 115, 915 − 121, 104
1 現年課税分 △ 12, 422 軽自動車税現年課税分 △ 12, 422 調定見込額 収入歩合 収入見込額
597, 463 98. 75% 589, 994 収入見込額 予算計上額 589, 994 − 602, 416
1 現年課税分 44, 844 市たばこ税現年課税分 44, 844 収入見込額
旧3級品 35, 579 旧3級品以外 1, 281, 650 計 1, 317, 229
収入見込額 予算計上額 1, 317, 229 − 1, 272, 385
1款 市税 2款 地方譲与税
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
1項 地方揮発油譲与税 1目 地方揮発油譲与税
2項 自動車重量譲与税 1目 自動車重量譲与税
3項 特別とん譲与税 1目 特別とん譲与税
3款 利子割交付金 1項 利子割交付金 1目 利子割交付金
4款 配当割交付金 1項 配当割交付金 1目 配当割交付金
5款 株式等譲渡所得割交付金 1項 株式等譲渡所得割交付金 1目 株式等譲渡所得割交付金
268, 000 41, 902 309, 902 268, 000 41, 902 309, 902
705, 600 △ 22, 752 682, 848 705, 600 △ 22, 752 682, 848
32, 400 △ 8, 286 24, 114 32, 400 △ 8, 286 24, 114
35, 100 △ 14, 892 20, 208 35, 100 △ 14, 892 20, 208 35, 100 △ 14, 892 20, 208
214, 000 △ 145, 095 68, 905 214, 000 △ 145, 095 68, 905 214, 000 △ 145, 095 68, 905
106, 300 △ 65, 163 41, 137 106, 300 △ 65, 163 41, 137 106, 300 △ 65, 163 41, 137
1 地方揮発油譲与税 41, 902 地方揮発油譲与税 41, 902 交付見込額 予算計上額
309, 902 − 268, 000
1 自動車重量譲与税 △ 22, 752 自動車重量譲与税 △ 22, 752 交付見込額 予算計上額
682, 848 − 705, 600
1 特別とん譲与税 △ 8, 286 特別とん譲与税 △ 8, 286 交付見込額 予算計上額
24, 114 − 32, 400
1 利子割交付金 △ 14, 892 利子割交付金 △ 14, 892 交付見込額 予算計上額
20, 208 − 35, 100
1 配当割交付金 △ 145, 095 配当割交付金 △ 145, 095 交付見込額 予算計上額
68, 905 − 214, 000
1 株式等譲渡所得割交付 △ 65, 163 株式等譲渡所得割交付金 △ 65, 163
金 交付見込額 予算計上額
41, 137 − 106, 300 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
6款 地方消費税交付金 1項 地方消費税交付金 1目 地方消費税交付金
8款 自動車取得税交付金 1項 自動車取得税交付金 1目 自動車取得税交付金
13款 分担金及び負担金 1項 分担金
2目 農林水産業費分担金
2項 負担金
1目 民生費負担金
14款 使用料及び手数料 1項 使用料
7目 土木使用料
15款 国庫支出金 1項 国庫負担金
1目 民生費国庫負担金
4, 062, 100 △ 650, 585 3, 411, 515 4, 062, 100 △ 650, 585 3, 411, 515 4, 062, 100 △ 650, 585 3, 411, 515
154, 000 15, 860 169, 860 154, 000 15, 860 169, 860 154, 000 15, 860 169, 860
691, 409 △ 15, 801 675, 608 44, 170 △ 7, 332 36, 838 27, 771 △ 7, 332 20, 439
647, 239 △ 8, 469 638, 770 623, 667 △ 8, 469 615, 198
2, 442, 777 7, 265 2, 450, 042 1, 616, 264 7, 265 1, 623, 529 355, 931 7, 265 363, 196
16, 792, 086 239, 836 17, 031, 922 6, 959, 081 △ 60, 049 6, 899, 032 6, 682, 652 △ 133, 124 6, 549, 528
1 地方消費税交付金 △ 650, 585 地方消費税交付金 △ 650, 585 交付見込額 予算計上額
3, 411, 515 − 4, 062, 100
1 自動車取得税交付金 15, 860 自動車取得税交付金 15, 860 交付見込額 予算計上額
169, 860 − 154, 000
1 農業費分担金 △ 7, 332 県営農地環境整備事業分担金 △ 3, 527 農地耕作条件改善事業分担金 △ 4, 840 中山間地域所得向上支援事業分担金 1, 035
2 児童福祉費負担金 △ 8, 469 若竹寮事務委託負担金 △ 8, 469
3 都市計画使用料 7, 265 上越妙高駅駐車場使用料 7, 265
1 社会福祉費負担金 17, 665 保険基盤安定負担金 13, 733 交付見込額 予算計上額
国民健康保険特別会計繰出金
(1/ 2) 157, 838 − 144, 105
特別障害者手当等給付費負担金 △ 10, 217
6款 地方消費税交付金 8款 自動車取得税交付金 13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
3目 教育費国庫負担金
4目 災害復旧費国庫負担金
交付見込額 予算計上額
245, 560 67, 642 313, 202
26, 453 5, 433 31, 886
特別障害者手当給付等事業
(3/ 4) 94, 350 − 104, 567
障害者自立支援給付費負担金 14, 149 交付見込額 予算計上額
介護給付・訓練等給付事業
(1/ 2) 1, 671, 041 − 1, 656, 892
2 児童福祉費負担金 △ 49, 539 児童扶養手当給付費負担金 △ 9, 379 交付見込額 予算計上額
児童扶養手当給付事業
(1/ 3) 209, 616 − 218, 995
母子生活支援施設措置費負担金 △ 5, 207 交付見込額 予算計上額
母子生活支援施設運営費
(1/ 2) 19, 861 − 25, 068
児童手当交付金 △ 34, 953 交付見込額 予算計上額
児童手当給付事業 (4/ 6・37/ 45)
2, 108, 961 − 2, 143, 914
3 生活保護費負担金 △ 101, 250 生活保護費負担金 △ 101, 250 交付見込額 予算計上額
扶助費
(3/ 4) 1, 466, 250 − 1, 567, 500
2 小学校費負担金 67, 642 公立学校施設整備費負担金 67, 642 交付見込額 予算計上額
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校 建設事業
(1/ 2) 297, 581 − 229, 939
1 公共土木施設災害復旧 5, 433 平成28年発生道路橋梁災害復旧費負担金 5, 433
費負担金 交付見込額 予算計上額
15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
2項 国庫補助金
1目 総務費国庫補助金
2目 民生費国庫補助金
道路橋梁災害復旧費
9, 792, 822 299, 885 10, 092, 707 1, 874, 387 120, 878 1, 995, 265
912, 884 △ 13, 593 899, 291
(2/ 3) 31, 886 − 26, 453
1 総務管理費補助金 120, 878 社会資本整備総合交付金 80, 781 交付見込額 予算計上額
(仮称)厚生産業会館建設事業
(1/ 2) 1, 254, 032 − 1, 173, 251
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 △ 9, 649 交付見込額 予算計上額
情報システム事業
(2/ 3・10/ 10) 19, 295 − 28, 944
個人番号カード交付事業費補助金 △ 3, 022 交付見込額 予算計上額
情報システム事業
(10/ 10) 15, 271 − 18, 293
地方創生拠点整備交付金 52, 768 交付見込額 予算計上額
旧第四銀行高田支店改修事業
(1/ 2) 52, 768 − 0
1 社会福祉費補助金 △ 23, 548 地域生活支援事業補助金 4, 452 交付見込額 予算計上額
障害福祉総務管理費
(1/ 2以内) 22 − 3, 251 = △ 3, 229 日常生活用具給付事業
(1/ 2以内) 13, 871 − 10, 917 = 2, 954 相談支援事業
(1/ 2以内) 16, 533 − 13, 820 = 2, 713 移動支援事業
(1/ 2以内) 9, 287 − 7, 788 = 1, 499 自立・社会参加支援事業
(1/ 2以内) 6, 126 − 5, 611 = 515 15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
3目 衛生費国庫補助金
4目 農林水産業費国庫補助金
臨時福祉給付金給付事業費補助金 △ 28, 000
3, 618, 887 △ 3, 136 3, 615, 751
175, 142 6, 236 181, 378
交付見込額 予算計上額 臨時福祉給付金給付事業
(10/ 10) 575, 000 − 603, 000
2 児童福祉費補助金 9, 955 社会資本整備総合交付金 △ 3, 000 交付見込額 予算計上額
公立保育所施設整備事業
(1/ 2) 19, 400 − 22, 400
子ども・子育て支援交付金 12, 955 交付見込額 予算計上額
放課後児童クラブ運営費
(1/ 3) 60, 649 − 49, 917 = 10, 732 こどもセンター運営事業
(1/ 3) 7, 484 − 5, 261 = 2, 223
2 環境費補助金 △ 3, 136 循環型社会形成推進交付金 △ 3, 136 交付見込額 予算計上額
生活排水対策事業
(1/ 3) 5, 660 − 8, 796
1 農業費補助金 6, 236 特定防衛施設周辺整備調整交付金 1, 521 交付見込額 予算計上額
芋川排水路整備事業
(定額) 44, 521 − 43, 000
農地耕作条件改善事業補助金 △ 6, 979 交付見込額 予算計上額
土地改良事業 (5. 5/ 10・定額)
10, 009 − 16, 988
地方創生拠点整備交付金 11, 694 交付見込額 予算計上額
安塚地域産業振興施設整備事業
(1/ 2) 11, 694 − 0 15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
5目 商工費国庫補助金
6目 土木費国庫補助金
8目 教育費国庫補助金
39, 878 △ 4, 500 35, 378
2, 276, 133 △ 28, 371 2, 247, 762
894, 680 222, 371 1, 117, 051
1 商工費補助金 △ 4, 500 地方創生推進交付金 △ 4, 500 交付見込額 予算計上額
産業振興総務管理費
(1/ 2) 3, 000 − 7, 500
2 道路橋梁費補助金 △ 11, 890 社会資本整備総合交付金 △ 11, 890 交付見込額 予算計上額
道路整備事業 (5. 5/ 10・1/ 2)
741, 416 − 769, 611 = △ 28, 195 橋梁整備事業
(5. 5/ 10) 289, 385 − 271, 555 = 17, 830 消融雪施設管理費
(6/ 10) 107, 600 − 113, 400 = △ 5, 800 除雪費
(2/ 3) 259, 891 − 255, 616 = 4, 275
5 住宅費補助金 △ 16, 481 社会資本整備総合交付金 △ 16, 481 交付見込額 予算計上額
公営住宅整備事業
(1/ 2) 138, 515 − 154, 996
2 小学校費補助金 134, 737 学校施設環境改善交付金 134, 683 交付見込額 予算計上額
小学校大規模改造事業
(1/ 3) 125, 037 − 34, 649 = 90, 388 春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校
建設事業
(1/ 3) 53, 660 − 9, 365 = 44, 295
子ども・子育て支援整備交付金 54 交付見込額 予算計上額
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校 建設事業
15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
16款 県支出金 1項 県負担金
1目 民生費県負担金
(1/ 3) 2, 496 − 2, 442
6, 591, 688 △ 130, 827 6, 460, 861 2, 739, 632 17, 791 2, 757, 423 2, 709, 736 17, 791 2, 727, 527
3 中学校費補助金 98, 488 学校施設環境改善交付金 98, 488 交付見込額 予算計上額
中学校大規模改造事業
(1/ 3) 135, 679 − 37, 191
4 社会教育費補助金 8, 487 国宝重要文化財等保存整備費補助金 8, 487 交付見込額 予算計上額
春日山城跡5か年整備事業 (1/ 2以内・7/ 10)
15, 012 − 10, 281 = 4, 731 道路橋梁災害復旧費
(7/ 10) 3, 756 − 0 = 3, 756
5 保健体育費補助金 △ 19, 341 社会資本整備総合交付金 △ 19, 341 交付見込額 予算計上額
体育施設整備事業
(1/ 2) 336, 889 − 356, 230
1 社会福祉費負担金 2, 139 保険基盤安定負担金 △ 4, 935 交付見込額 予算計上額
国民健康保険特別会計繰出金
(1/ 4・3/ 4) 502, 761 − 503, 409 = △ 648 後期高齢者医療制度運営費
(3/ 4) 317, 677 − 321, 964 = △ 4, 287
障害者自立支援給付費負担金 7, 074 交付見込額 予算計上額
介護給付・訓練等給付事業
(1/ 4) 835, 521 − 828, 447
2 児童福祉費負担金 15, 652 母子生活支援施設措置費負担金 △ 2, 604 交付見込額 予算計上額
母子生活支援施設運営費
(1/ 4) 9, 930 − 12, 534 15款 国庫支出金 16款 県支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
2項 県補助金
1目 総務費県補助金
2目 民生費県補助金
児童養護施設措置費負担金 25, 500
3, 220, 687 △ 154, 857 3, 065, 830 41, 962 △ 3, 210 38, 752
1, 074, 187 △ 133, 200 940, 987
交付見込額 予算計上額 若竹寮運営費職員人件費
(10/ 10) 45, 417 − 5, 917 = 39, 500 若竹寮管理運営費
(10/ 10) 127, 256 − 141, 256 = △ 14, 000
児童手当交付金 △ 7, 244 交付見込額 予算計上額
児童手当給付事業
(4/ 45・1/ 6) 456, 671 − 463, 915
1 総務管理費補助金 △ 3, 210 生活交通確保対策補助金 △ 3, 210 交付見込額 予算計上額
地域公共交通運行対策費 (35/ 100・37. 5/ 100・40/ 100)
30, 078 − 33, 288
1 社会福祉費補助金 △ 146, 155 地域生活支援事業補助金 3, 841 交付見込額 予算計上額
日常生活用具給付事業
(1/ 4以内) 6, 935 − 5, 458 = 1, 477 相談支援事業
(1/ 4以内) 8, 266 − 6, 909 = 1, 357 移動支援事業
(1/ 4以内) 4, 644 − 3, 894 = 750 自立・社会参加支援事業
(1/ 4以内) 3, 063 − 2, 806 = 257
重度心身障害者医療費助成事業補助金 △ 7, 373 交付見込額 予算計上額
重度心身障害者医療費助成事業
(1/ 2) 196, 760 − 204, 133
地域密着型施設整備事業費補助金 △ 49, 366 16款 県支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
3目 衛生費県補助金
5目 農林水産業費県補助金
交付見込額 予算計上額
199, 778 △ 7, 830 191, 948
1, 809, 252 △ 11, 171 1, 798, 081
福祉施設建設事業
(10/ 10) 234, 856 − 284, 222
施設開設準備経費等支援事業費補助金 △ 93, 257 交付見込額 予算計上額
福祉施設建設事業
(10/ 10) 52, 785 − 146, 042
2 児童福祉費補助金 12, 955 子ども・子育て支援交付金 12, 955 交付見込額 予算計上額
放課後児童クラブ運営費
(1/ 3) 60, 649 − 49, 917 = 10, 732 こどもセンター運営事業
(1/ 3) 7, 484 − 5, 261 = 2, 223
1 保健衛生費補助金 △ 7, 830 地域少子化対策重点推進交付金 △ 7, 830 交付見込額 予算計上額
母子保健事業
(10/ 10) 0 − 7, 830
1 農業費補助金 △ 8, 711 農林水産業総合振興事業費補助金 △ 21, 093 交付見込額 予算計上額
園芸振興事業
(1/ 2以内) 10, 295 − 31, 388
農地面的集積促進事業費補助金 △ 27, 216 交付見込額 予算計上額
担い手育成確保支援事業
(10/ 10以内) 121, 142 − 148, 358
青年就農支援事業費補助金 △ 7, 500 交付見込額 予算計上額
担い手育成確保支援事業
(10/ 10以内) 34, 714 − 42, 214
多面的機能支払補助金 △ 37, 267 交付見込額 予算計上額
16款 県支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
8目 教育費県補助金
10目 消防費県補助金
3項 県委託金 1目 総務費委託金
7目 教育費委託金
農業用施設等維持管理費
26, 453 54 26, 507
0 500 500
582, 369 6, 239 588, 608 490, 289 16, 164 506, 453
10, 466 △ 9, 925 541
(7. 5/ 10) 669, 757 − 707, 024
農地耕作条件改善事業補助金 △ 7, 503 交付見込額 予算計上額
土地改良事業
(5. 5/ 10・7. 25/ 10・7. 75/ 10・定額) 55, 856 − 63, 359
中山間地域所得向上支援事業交付金 91, 868 交付見込額 予算計上額
アグリビジネス創出支援事業
(定額) 96, 853 − 4, 985
2 林業費補助金 △ 2, 460 松くい虫防除事業費補助金 △ 2, 460 交付見込額 予算計上額
松くい虫対策事業 (1/ 2・7/ 10・7. 5/ 10)
10, 549 − 13, 009
2 小学校費補助金 54 子ども・子育て支援整備交付金 54 交付見込額 予算計上額
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校 建設事業
(1/ 3) 2, 496 − 2, 442
1 消防費補助金 500 地域防災力向上支援事業補助金 500 交付見込額 予算計上額
災害対策費
(1/ 2以内) 500 − 0
1 徴税費委託金 9, 840 県税徴収事務委託金 9, 840 3 選挙費委託金 6, 324 参議院議員通常選挙委託金 3, 218 新潟県知事選挙委託金 3, 106
16款 県支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
2 社会教育費委託金 △ 9, 925 17款 財産収入
1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金
2項 財産売払収入 1目 不動産売払収入
18款 寄附金 1項 寄附金
2目 総務費寄附金
3目 民生費寄附金
19款 繰入金 2項 基金繰入金
3目 歴史的建造物等整備支援基金繰入金
18目 災害対策基金繰入金
21款 諸収入
3項 貸付金元利収入 1目 貸付金元利収入
ほ場整備施行地区遺跡発掘調査委託金 △ 9, 925 456, 611 25, 095 481, 706
266, 153 △ 626 265, 527 91, 504 △ 626 90, 878
190, 458 25, 721 216, 179 189, 776 25, 721 215, 497
100, 237 11, 408 111, 645 100, 237 11, 408 111, 645 90, 057 60 90, 117
170 11, 348 11, 518
3, 843, 338 2, 048 3, 845, 386 3, 804, 235 2, 048 3, 806, 283 11, 459 △ 5, 982 5, 477
0 8, 030 8, 030
8, 054, 560 △ 869, 881 7, 184, 679 6, 305, 003 △ 839, 530 5, 465, 473 6, 305, 003 △ 839, 530 5, 465, 473
1 利子及び配当金 △ 626 財政調整基金利子 △ 731 減債基金利子 △ 2 歴史的建造物等整備支援基金利子 107
1 土地、建物売払収入 25, 721 土地売払収入 △ 28, 708 土地売払収入(旧土地開発公社分) 54, 429
1 総務管理費寄附金 60 歴史的建造物等整備支援事業寄附金 60
1 社会福祉費寄附金 11, 348 社会福祉施設整備費寄附金 11, 348
1 歴史的建造物等整備支 △ 5, 982 歴史的建造物等整備支援基金繰入金 △ 5, 982 援基金繰入金
1 災害対策基金繰入金 8, 030 災害対策基金繰入金 8, 030
2 労働費貸付金元利収入 △ 11, 786 勤労者住宅建築資金貸付金収入 △ 11, 786 収入見込額 予算計上額
464, 796 − 476, 582
3 農林水産業費貸付金元 △ 17, 412 農林水産業振興資金貸付金収入 △ 17, 412
利収入 収入見込額 予算計上額
193, 616 − 211, 028 16款 県支出金 17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金 21款 諸収入
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
4 商工費貸付金元利収入 △ 810, 332
5項 雑入 2目 雑入
中小企業振興資金貸付金収入 △ 22, 909
1, 709, 845 △ 30, 351 1, 679, 494 1, 709, 844 △ 30, 351 1, 679, 493
収入見込額 予算計上額 29, 091 − 52, 000
中小小売業活性化支援資金貸付金収入 △ 1, 540 収入見込額 予算計上額
5, 460 − 7, 000
商店街近代化資金貸付金収入 △ 168 収入見込額 予算計上額
332 − 500
工場移転特別資金貸付金収入 △ 15, 179 収入見込額 予算計上額
12, 821 − 28, 000
経営改善支援資金(景気対策特別資金)貸付金収入 △ 595, 199
収入見込額 予算計上額 1, 904, 801 − 2, 500, 000
経営力強化資金貸付金収入 △ 37, 286 収入見込額 予算計上額
53, 714 − 91, 000
中心市街地活性化資金貸付金収入 △ 1, 197 収入見込額 予算計上額
1, 803 − 3, 000
住宅建築等促進資金貸付金収入 △ 90, 649 収入見込額 予算計上額
2, 498, 855 − 2, 589, 504
持家住宅低利建築資金貸付金収入 △ 207 収入見込額 予算計上額
73, 212 − 73, 419
工場等設置資金貸付金収入 △ 45, 998 収入見込額 予算計上額
92, 002 − 138, 000
2 雑入 △ 30, 351 人事課雑入 1, 465 21款 諸収入
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
22款 市債 1項 市債 1目 総務債
2目 民生債
4目 農林水産業債
一部事務組合等事務受託収入
19, 755, 122 191, 000 19, 946, 122 19, 755, 122 191, 000 19, 946, 122 5, 907, 700 △ 56, 100 5, 851, 600
567, 700 △ 24, 300 543, 400
484, 600 △ 65, 200 419, 400
危機管理課雑入 3, 911 物件補償料
財政課雑入 △ 4, 278 新市町村振興宝くじ交付金
契約検査課雑入 193 電子入札システム負担金
共生まちづくり課雑入 △ 26, 000 コミュニティ助成(一財)自治総合センター交付金
こども課雑入 △ 6, 842 国・県支出金精算金(過年度分)
農林水産整備課雑入 1, 200 跨高速道路橋剥落防止対策助成金
2 総務管理債 △ 56, 100 (仮称)厚生産業会館建設事業 △ 81, 400 決定見込額 予算計上額
1, 193, 200 − 1, 274, 600
庁舎整備事業 △ 25, 000 決定見込額 予算計上額
171, 600 − 196, 600
旧第四銀行高田支店改修事業 50, 300 決定見込額 予算計上額
50, 300 − 0
2 児童福祉債 △ 24, 300 保育園整備事業 △ 24, 300 決定見込額 予算計上額
公立保育所施設整備事業
491, 900 − 516, 200
1 農業債 △ 65, 200 経営体育成基盤整備事業 △ 19, 500 21款 諸収入 22款 市債
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
6目 土木債
決定見込額 予算計上額
2, 364, 900 △ 159, 800 2, 205, 100
土地改良事業
47, 900 − 67, 400
かんがい排水事業 △ 40, 800 決定見込額 予算計上額
土地改良事業
98, 600 − 139, 400
中山間総合整備事業 △ 14, 700 決定見込額 予算計上額
土地改良事業
41, 700 − 56, 400
安塚地域産業振興施設整備事業 9, 800 決定見込額 予算計上額
9, 800 − 0
1 道路橋梁債 △ 112, 800 道路橋梁整備事業 △ 112, 800 決定見込額 予算計上額
道路整備事業
655, 100 − 705, 700 = △ 50, 600 橋梁整備事業
283, 100 − 322, 600 = △ 39, 500 消融雪施設管理費
67, 900 − 71, 400 = △ 3, 500 除雪費
60, 200 − 79, 400 = △ 19, 200
3 都市計画債 △ 46, 300 土地区画整理事業 △ 46, 300 決定見込額 予算計上額
新幹線新駅周辺整備事業
587, 400 − 633, 700
4 住宅債 △ 700 住宅整備事業 △ 700 決定見込額 予算計上額
公営住宅整備事業
142, 000 − 142, 700 22款 市債
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
7目 消防債
8目 教育債
64, 400 19, 400 83, 800
2, 763, 200 462, 700 3, 225, 900
1 消防債 19, 400 消防施設等整備事業 9, 100 決定見込額 予算計上額
常備消防費
30, 700 − 0 = 30, 700 消防施設整備事業
32, 500 − 54, 100 = △ 21, 600
被災者生活再建支援システム整備事業 10, 300 決定見込額 予算計上額
災害対策費
10, 300 − 0
2 小学校債 248, 800 小学校大規模改造事業 162, 000 決定見込額 予算計上額
381, 700 − 219, 700
小学校給食室改修事業 △ 22, 300 決定見込額 予算計上額
61, 800 − 84, 100
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校建設事業 109, 100 決定見込額 予算計上額
1, 178, 800 − 1, 069, 700
3 中学校債 277, 300 中学校大規模改造事業 277, 300 決定見込額 予算計上額
449, 200 − 171, 900
4 社会教育債 △ 5, 100 旧社会教育館・直江津図書館除却事業 △ 8, 600 決定見込額 予算計上額
直江津学びの交流館管理運営費
68, 400 − 77, 000
小林古径記念美術館増改築事業 3, 500 決定見込額 予算計上額
3, 500 − 0
5 保健体育債 △ 58, 300 体育施設整備事業 △ 58, 300 決定見込額 予算計上額
22款 市債
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
10目 災害復旧債
歳 入 合 計
554, 600 − 612, 900 13, 200 14, 300 27, 500
119, 271, 900 △ 1, 021, 344 118, 250, 556
1 公共土木施設災害復旧 8, 800 平成28年発生道路橋梁災害復旧事業 8, 800
債 決定見込額 予算計上額
道路維持費
600 − 0 = 600 道路橋梁災害復旧費
21, 400 − 13, 200 = 8, 200
2 農林水産施設災害復旧 200 平成28年発生農地、農業用施設災害復旧事業 200
債 決定見込額 予算計上額
農地、農業用施設災害復旧費
200 − 0
3 文教施設災害復旧債 5, 300 平成28年発生文化施設災害復旧事業 5, 300 決定見込額 予算計上額
春日山城跡5か年整備事業
3, 700 − 0 = 3, 700 道路橋梁災害復旧費
1, 600 − 0 = 1, 600
22款 市債
単位:千円
歳 出
123, 992 △ 56, 100 23, 539 △ 85, 885 2 款 総務費 17, 662, 308 5, 546 17, 667, 854
補 正 前 補 正 額 計
款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
1 項 総務管理費 15, 976, 712 50, 527 16, 027, 239 1 目 一般管理費 7, 370, 514 △ 158, 210 7, 212, 304 節 ( 事業名) 総務管理費職員人件費
区 分 金 額 事業費 6, 081, 103 △ 78, 035 6, 003, 068 3 職員手当等 △ 78, 035 [ 財源内訳]
4 共済費 △ 9, 857 ・一般財源 △ 78, 035 7 賃金 △ 43, 698 ( 事業名) 人事・給与管理費
13 委託料 △ 1, 620 事業費 316, 839 △ 53, 555 263, 284 15 工事請負費 △ 25, 000 [ 財源内訳]
・諸収入 人事課雑入
一部事務組合等事務受託収入 1, 465 ・一般財源 △ 55, 020 ( 事業名) 庁舎整備事業
事業費 215, 181 △ 26, 620 188, 561 [ 財源内訳]
・市債
庁舎整備事業 △ 25, 000 ・一般財源 △ 1, 620 6 目 財産管理費 1, 115, 245 222, 202 1, 337, 447 節 ( 事業名) 契約事務費
区 分 金 額 事業費 9, 441 1, 990 11, 431 19 負担金補助及び交付金 1, 990 [ 財源内訳]
25 積立金 220, 212 ・諸収入
契約検査課雑入
電子入札システム負担金 193 ・一般財源 1, 797 ( 事業名) 財政調整基金積立金
事業費 928, 540 165, 785 1, 094, 325 [ 財源内訳]
・財産収入
財政調整基金利子 △ 731 ・一般財源 166, 516 ( 事業名) 減債基金積立金
事業費 50, 324 54, 427 104, 751 [ 財源内訳]
・財産収入
減債基金利子 △ 2 土地売払収入(旧土地開発公社分) 54, 429 7 目 企画費 5, 318, 077 △ 16, 309 5, 301, 768 節 ( 事業名) 新幹線整備促進費
区 分 金 額 事業費 47, 320 △ 20, 628 26, 692 19 負担金補助及び交付金 △ 16, 476 [ 財源内訳]
25 積立金 167 ・一般財源 △ 20, 628 ( 事業名) 地域公共交通運行対策費
事業費 357, 823 10, 134 367, 957
117, 668 △ 56, 100 23, 539 △ 34, 580 △ 25, 000 1, 465 △ 134, 675 ( 事業名) 総務管理費職員人件費の経費内訳
退職手当 △ 78, 035
( 事業名) 人事・給与管理費の経費内訳
社会保険料 △ 8, 243 臨時職員賃金 △ 43, 698 雇用保険料 △ 1, 614
( 事業名) 庁舎整備事業の経費内訳
諸官庁申請業務委託料 △ 1, 620 庁舎改修工事 △ 25, 000
財 源 内 訳 53, 889 168, 313 ( 事業名) 契約事務費の経費内訳
電子入札システム共同利用負担金 1, 990
( 事業名) 財政調整基金積立金の経費内訳
財政調整基金積立金 165, 785
( 事業名) 減債基金積立金の経費内訳
減債基金積立金 54, 427
財 源 内 訳 77, 571 △ 81, 400 △ 5, 815 △ 6, 665 ( 事業名) 新幹線整備促進費の経費内訳
建築資金借入利子前払事業補助金 △ 20, 628
( 事業名) 地域公共交通運行対策費の経費内訳
バス運行対策費補助金 10, 134 [ 財源内訳]
2款 総務費