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平成26年度2月補正予算主要な施策

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Academic year: 2018

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(1)

     2015.2

  平成26年度

い  わ  き  市

主 要 な 施 策 (2月補正)

         

(2)

sa

(3)

81

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

53

61

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう 73

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう 33

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう 41

復 興 編 11

ま ち づ く り 編

Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調 6

○ 主要な施策一覧表

総 括 表 9

Ⅱ 平成26年度一般会計款別予算額調 4

目     次

○ 平成26年度2月補正予算の概要

Ⅰ 平成26年度各会計予算総括表 3

(4)
(5)

平成26年度2月補正予算の概要

(6)
(7)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

197,401,102 △ 3,171,233 194,229,869

国 民 健 康 事業勘定

38,836,139 815,699 39,651,838

保 険 事 業 直診勘定

62,579 62,579 3,598,945 18,549 3,617,494 29,955,070 △ 1,030,432 28,924,638

122,275 122,275

24,439,667 △ 6,079,935 18,359,732 12,057,858 △ 526,482 11,531,376

433,426 433,426

18,619,482 △ 1,188,432 17,431,050

402,615 402,615

302,021 302,021

512 512

1,458 1,458

4,315 4,315

9,276 9,276

14,546 14,546

小 計

128,860,184 △ 7,991,033 120,869,151

17,774,735 △ 1,611,279 16,163,456 31,137,917 213,432 31,351,349

小 計

48,912,652 △ 1,397,847 47,514,805

375,173,938 △ 12,560,113 362,613,825 23,588,487 △ 2,093,508 21,494,979

351,585,451 △ 10,466,605 341,118,846

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

平成26年度各会計予算総括表

土 地 区 画 整 理 事 業

会 計 名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

地 域 汚 水 処 理 事 業

競 輪 事 業

純 計

一 般 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

合 計

介 護 保 険

各会計相互の繰出繰入

病 院 事 業

水 道 事 業

(8)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

%

1

47,678,633 657,000 48,335,633 24.9

2 地 方 譲 与 税

1,265,019 0 1,265,019 0.7

3

81,273 0 81,273 0.0

4 配 当 割 交 付 金

71,848 0 71,848 0.0

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

23,396 0 23,396 0.0

6

3,860,817 0 3,860,817 2.0

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

173,003 0 173,003 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

164,879 0 164,879 0.1

9

135,454 0 135,454 0.1

10 地 方 交 付 税

26,961,417 0 26,961,417 13.9

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

77,000 △ 7,308 69,692 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金

1,507,843 △ 54,079 1,453,764 0.7

13 使

2,588,681 △ 33,209 2,555,472 1.3

14

45,111,356 △ 770,494 44,340,862 22.8

15 県 支 出 金

18,092,416 △ 2,436,133 15,656,283 8.1

16

419,746 162,688 582,434 0.3

17 寄 附 金

51,695 61,373 113,068 0.1

18

22,320,461 △ 1,563,644 20,756,817 10.7

19

6,570,680 0 6,570,680 3.4

20 諸 収 入

7,819,857 1,270,673 9,090,530 4.7

21

12,425,628 △ 458,100 11,967,528 6.2

197,401,102 △ 3,171,233 194,229,869 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位 千円)

Ⅱ 平成26年度一般

 (歳  入)

(9)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付

△ 7,308

分 担 金 及 び 負 担 金

△ 54,079

使 用 料 及 び 手 数 料

△ 33,209

国 庫 支 出 金

△ 770,494

県 支 出 金

△ 2,436,133

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

△ 1,563,644

繰 越 金

諸 収 入

市 債

△ 458,100

△ 3,171,233

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位 千円)

Ⅱ 平成26年度一般

 (歳  入)

  (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 718,843 △ 3,345 715,498 △ 3,345 0.4

2 総 務 費 37,548,244 3,763,995 41,312,239 △134,492 64,610 3,833,877 21.3

3 民 生 費 47,193,167 △ 94,073 47,099,094 △ 3,320 3,200 △ 21,275 △72,678 24.2

4 衛 生 費 19,466,210 △ 222,448 19,243,762 △371,022 △79,700 △ 75,479 303,753 9.9

5 労 働 費 194,727 △ 11,420 183,307 △11,420 0.1

6 農 林 水 産 業 費 5,893,350 △ 295,299 5,598,051 △ 201,473 △13,000 △80,826 2.9

7 商 工 費 6,454,225 △ 32,782 6,421,443 △ 21,370 △ 20,813 9,401 3.3

8 土 木 費 37,689,343 △ 3,900,340 33,789,003 △ 441,175 △ 363,000 △ 1,354,544 △ 1,741,621 17.4

9 消 防 費 12,192,153 △ 2,088,261 10,103,892 △1,964,905 △7,700 △ 113,763 △1,893 5.2

10 教 育 費 13,877,392 △ 47,260 13,830,132 △37,372 △16,800 29,157 △ 22,245 7.1

11 災 害 復 旧 費 1,643,507 0 1,643,507 △ 30,081 18,900 11,181 0.8

12 公 債 費 14,029,931 △ 240,000 13,789,931 △240,000 7.1

13 10 0 10 0.0

14 予 備 費 500,000 0 500,000 0.3

197,401,102 △ 3,171,233194,229,869 △3,216,630 △458,100 △1,492,107 1,995,604 100.0 歳 出 合 計

一般財源 (単位 千円)

会計款別予算額調

補 正 額 の 財 源 内 訳 款

(10)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

20,148,288 10.2 △ 36,888 20,111,400 10.4

2

35,324,738 17.9 △ 2,277,464 33,047,274 17.0

3

2,466,808 1.2 △ 5,224 2,461,584 1.3

4

26,380,112 13.4 △ 57,688 26,322,424 13.6

5

13,013,299 6.6 662,963 13,676,262 7.0

6 普 通 建 設 事 業 費

34,558,346 17.5 △ 2,063,726 32,494,620 16.7

補 助 事 業 費

26,764,981 13.6 △ 1,820,711 24,944,270 12.8

単 独 事 業 費

7,793,365 3.9 △ 243,015 7,550,350 3.9

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,643,507 0.8 1,643,507 0.8

36,201,853 18.3 △ 2,063,726 34,138,127 17.6

8

14,029,931 7.1 △ 240,000 13,789,931 7.1

9

24,822,789 12.6 3,494,280 28,317,069 14.6

10

1,443,996 0.7 △ 611,099 832,897 0.4

11

4,812,134 2.4 △ 8,616 4,803,518 2.5

12

18,257,154 9.2 △ 2,027,771 16,229,383 8.4

13

500,000 0.3 500,000 0.3

197,401,102 100.0 △ 3,171,233 194,229,869 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円)

Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調

 

 

 

 

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

合 計

繰 出 金

予 備 費

1

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

(11)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

△ 36,888

△ 2,277,464

△ 5,224

△ 57,688

普 通 建 設 事 業 費

△ 2,063,726

補 助 事 業 費

△ 1,820,711

単 独 事 業 費

△ 243,015

災 害 復 旧 事 業 費

36,201,853 18.3 △ 2,063,726 34,138,127

△ 240,000

△ 611,099

△ 8,616

△ 2,027,771

△ 3,171,233

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円)

Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調

 

 

 

 

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

合 計

繰 出 金

予 備 費

人 件 費

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

主 要 な 施 策 一 覧 表

(12)
(13)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

69,898,339 △9,328,641 60,569,698 △2,131,791 △51,100 △5,029,795 △2,115,955

94,636,354 △3,074,763 91,561,591 △1,180,243 △843,481 △911,012 △140,027

265,471 265,471

5,985,172 △432,386 5,552,786 △203,337 △187,000 △42,049

73,932,569 △954,462 72,978,107 △441,398 △163,681 △384,251 34,868

1,493,306 △20,370 1,472,936 △20,370

9,051,673 △1,292,270 7,759,403 △360,816 △326,100 △526,761 △78,593

1,663,797 △28,974 1,634,823 △18,132 △4,300 △6,542

2,244,366 △346,301 1,898,065 △156,560 △162,400 △27,341

164,534,693 △12,403,404 152,131,289 △3,312,034 △894,581 △5,940,807 △2,255,982 まちづくり編

総   括   表

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

復興編

交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)

合   計 まちづくりにあ たって(共通基盤

(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)

学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)

魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)

活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)

(14)
(15)

復興編

(16)
(17)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

被災者の生活再 建

9,264,339 △517,925 8,746,414 △4,735 △42,400 △430,674 △40,116

2

生活環境の整 備・充実

17,672,197 △2,043,039 15,629,158 △2,026,577 △8,616 △7,846

3 社会基盤の再 生・強化

28,888,937 △6,303,964 22,584,973 △32,221 △4,340,056 △1,931,687

4

経済・産業の再 生・創造

14,049,631 △463,713 13,585,918 △68,258 △8,700 △250,449 △136,306

5 復興の推進 23,235 23,235

69,898,339 △9,328,641 60,569,698 △2,131,791 △51,100 △5,029,795 △2,115,955

復興編

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(18)

復興編

1 被災者の生活再建

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384

⑦ 適切な放射線対策の実施

△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384

ア 放射線内部被ばく検査事業

△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384

△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560

② 住宅に係る支援

△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560

ア 災害公営住宅整備事業

△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560

△ 142,172 △ 137,000 △ 5,172

② 住宅に係る支援

△ 142,172 △ 137,000 △ 5,172

ア 津波被災住宅再建事業

△ 137,000 △ 137,000

イ 市街化区域見直し調査事業

△ 5,172 △ 5,172

△ 517,925 △ 4,735 △ 42,400 △ 430,674 △ 40,116

保 健 福 祉 部

土 木 部

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(19)

復興編

1 被災者の生活再建

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384

⑦ 適切な放射線対策の実施

△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384

ア 放射線内部被ばく検査事業

△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384

△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560

② 住宅に係る支援

△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560

ア 災害公営住宅整備事業

△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560

△ 142,172 △ 137,000 △ 5,172

② 住宅に係る支援

△ 142,172 △ 137,000 △ 5,172

ア 津波被災住宅再建事業

△ 137,000 △ 137,000

イ 市街化区域見直し調査事業

△ 5,172 △ 5,172

△ 517,925 △ 4,735 △ 42,400 △ 430,674 △ 40,116

保 健 福 祉 部

土 木 部

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款1項9目

85,758 47,619

(変更)

○事業費の確定に伴う減

(補正前) (補正後)

8款6項2目

6,803,991 6,466,377

(変更)

〇事業費の確定に伴う減

(補正前) (補正後)

8款1項2目

433,431 296,431

(変更)

○実績見込みによる減

8款5項1目

14,289 9,117

(変更)

○事業費の確定に伴う減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(20)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 2,004,806△ 1,997,806 △ 7,000

① 地域防災計画の見直し等 △ 7,000 △ 7,000

ア 災害時非常用備蓄品整備事業 △ 7,000 △ 7,000

⑧ 放射線量低減への取組み △ 1,997,806△ 1,997,806 ア 除染推進事業 △ 1,997,806△ 1,997,806

△ 1,623 △ 1,623

⑤ 地域活動の支援等 △ 1,623 △ 1,623 ア (緊急雇用)地域安全パトロー △ 1,623 △ 1,623

ル事業

△ 3,538 △ 2,692 △ 846

④ 福祉環境の整備・充実 △ 3,538 △ 2,692 △ 846 ア (緊急雇用)在宅重度障がい者 △ 3,538 △ 3,538

生活介護利用促進事業

イ (緊急雇用)屋内遊び場管理運 300 △ 300

営費

ウ 保育所等給食検査体制整備事業 546 △ 546

行 政 経 営 部

市 民 協 働 部

保 健 福 祉 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(21)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 2,004,806△ 1,997,806 △ 7,000

① 地域防災計画の見直し等 △ 7,000 △ 7,000

ア 災害時非常用備蓄品整備事業 △ 7,000 △ 7,000

⑧ 放射線量低減への取組み △ 1,997,806△ 1,997,806 ア 除染推進事業 △ 1,997,806△ 1,997,806

△ 1,623 △ 1,623

⑤ 地域活動の支援等 △ 1,623 △ 1,623 ア (緊急雇用)地域安全パトロー △ 1,623 △ 1,623

ル事業

△ 3,538 △ 2,692 △ 846

④ 福祉環境の整備・充実 △ 3,538 △ 2,692 △ 846 ア (緊急雇用)在宅重度障がい者 △ 3,538 △ 3,538

生活介護利用促進事業

イ (緊急雇用)屋内遊び場管理運 △ 300

営費

ウ 保育所等給食検査体制整備事業 546 △ 546

行 政 経 営 部

市 民 協 働 部

保 健 福 祉 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

9款1項6目 20,792 13,792

(変更)

○入札差金が生じたことによる消耗品費の減

9款1項6目 7,216,807 5,219,001

(変更)

○実施予定箇所の減に伴う事業費の減

(補正前) (補正後)

2款1項14目 13,223 11,600

(変更)

○入札差金が生じたことによる委託料の減

(補正前) (補正後)

3款1項11目 10,238 6,700

(変更)

○雇用人数の減に伴う事業費の減

3款2項1目 28,994 28,994

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項4目 15,777 15,777

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正 一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

(22)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 33,072 △ 24,456 △ 8,616

③ 教育環境の整備・充実 △ 33,072 △ 24,456 △ 8,616

ア 奨学資金貸付金 △ 8,616 △ 8,616

イ 被災児童就学援助費 △ 13,748 △ 13,748

ウ 被災生徒就学援助費 △ 10,708 △ 10,708

△ 2,043,039△ 2,026,577 △ 8,616 △ 7,846 教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(23)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 33,072 △ 24,456 △ 8,616

③ 教育環境の整備・充実 △ 33,072 △ 24,456 △ 8,616

ア 奨学資金貸付金 △ 8,616 △ 8,616

イ 被災児童就学援助費 △ 13,748 △ 13,748

ウ 被災生徒就学援助費 △ 10,708 △ 10,708

△ 2,043,039△ 2,026,577 △ 8,616 △ 7,846 教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款1項5目 40,248 31,632

(変更)

○貸与者の減に伴う貸付金の減

10款2項2目 77,724 63,976

(変更)

○実績見込みによる減

10款3項2目 62,077 51,369

(変更)

○実績見込みによる減

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(24)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633

② 情報基盤の整備・強化 △ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633 ア 防災行政無線整備事業 △ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633

△ 73,560 △ 10,353 △ 40,489 △ 22,718

① 生活基盤の再生 △ 73,560 △ 10,353 △ 40,489 △ 22,718 ア 浄化槽整備事業 △ 20,411 △ 10,353 △ 10,058

イ 浄化槽復興整備事業 △ 53,149 △ 40,489 △ 12,660

△ 1,232 △ 678 △ 554

① 生活基盤の再生 △ 1,232 △ 678 △ 554

ア 復興道路整備事業 △ 1,232 △ 678 △ 554 行 政 経 営 部

生 活 環 境 部

土 木 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(25)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633

② 情報基盤の整備・強化 △ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633 ア 防災行政無線整備事業 △ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633

△ 73,560 △ 10,353 △ 40,489 △ 22,718

① 生活基盤の再生 △ 73,560 △ 10,353 △ 40,489 △ 22,718 ア 浄化槽整備事業 △ 20,411 △ 10,353 △ 10,058

イ 浄化槽復興整備事業 △ 53,149 △ 40,489 △ 12,660

△ 1,232 △ 678 △ 554

① 生活基盤の再生 △ 1,232 △ 678 △ 554

ア 復興道路整備事業 △ 1,232 △ 678 △ 554 行 政 経 営 部

生 活 環 境 部

土 木 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

9款1項6目 330,588 298,070

(変更)

○事業費の確定に伴う減

(補正前) (補正後)

4款2項2目 181,926 161,515

(変更)

○実績見込みによる減

 ・設置費補助  291基 → 252基  ・撤去費補助  291基 → 230基

4款2項2目 118,454 65,305

(変更)

○実績見込みによる減

 ・設置費補助  272基 → 163基  ・撤去費補助   16基 →  4基

(補正前) (補正後)

8款2項3目 1,178,306 1,177,074

(変更)

○国の内示減に伴う事業費の減

 ・主要市道橋耐震化事業(社会資本整備総合交付金分)    高坂跨線橋      (内 郷)

一般会計 科目 (特別会計名称)

摘      要

(26)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 6,162,447 △ 57,700 △ 4,186,147 △ 1,918,600

① 生活基盤の再生 △ 6,047,047 △ 4,186,147△ 1,860,900 ア がけ地近接等危険住宅移転事業 △ 20,980 △ 15,735 △ 5,245

イ 防災集団移転促進事業 △ 219,245 △ 184,192 △ 35,053

ウ 土地区画整理事業 △ 5,806,822 △ 3,986,220△ 1,820,602 都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(27)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 6,162,447 △ 57,700 △ 4,186,147 △ 1,918,600

① 生活基盤の再生 △ 6,047,047 △ 4,186,147△ 1,860,900 ア がけ地近接等危険住宅移転事業 △ 20,980 △ 15,735 △ 5,245

イ 防災集団移転促進事業 △ 219,245 △ 184,192 △ 35,053

ウ 土地区画整理事業 △ 5,806,822 △ 3,986,220△ 1,820,602 都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款1項2目 21,240 260

(変更)

○実績見込みによる減

8款5項1目 601,159 381,914

(変更)

○末続防災集団移転促進事業(110,780→79,626千円)  ・実績見込みによる減

(変更)

○金ケ沢防災集団移転促進事業(119,987→83,891千円)  ・実績見込みによる減

(変更)

○錦町須賀防災集団移転促進事業(297,442→197,972千円)  ・実績見込みによる減

(変更)

○走出防災集団移転促進事業(72,950→20,425千円)  ・実績見込みによる減

土地区画整理事 20,057,286 14,250,464 業特別会計 (変更)

○久之浜震災復興土地区画整理事業(4,689,738→2,194,240千円)  ・事業進捗に伴う実績見込みによる減

(変更)

○薄磯震災復興土地区画整理事業(4,470,597→3,995,985千円)  ・事業進捗に伴う実績見込みによる減

(変更)

○豊間震災復興土地区画整理事業(8,582,879→6,695,294千円)  ・事業進捗に伴う実績見込みによる減

(変更)

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(28)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

③ 防災施設の整備・強化 △ 115,400 △ 57,700 △ 57,700 ア 都市公園整備事業 △ 115,400 △ 57,700 △ 57,700

△ 34,207 △ 5,385 △ 20,374 △ 8,448

③ 防災施設の整備・強化 △ 34,207 △ 5,385 △ 20,374 △ 8,448 ア 消防水利整備事業(復興交付金 △ 25,466 △ 20,374 △ 5,092

分)

イ 被災消防団施設・機械整備事業 △ 8,741 △ 5,385 △ 3,356

△ 6,303,964 △ 32,221 △ 4,340,056 △ 1,931,687

消 防 本 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(29)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

○小浜震災復興土地区画整理事業(1,430,800→779,737千円)  ・事業進捗に伴う実績見込みによる減

(変更)

○岩間震災復興土地区画整理事業(883,272→585,208千円)  ・事業進捗に伴う実績見込みによる減

8款5項7目 1,508,812 1,393,412

(変更)

○国の内示減に伴う事業費の減(21世紀の森公園 災害時拠点施設整備)

(補正前) (補正後)

9款1項4目 223,308 197,842

(変更)

○事業費の確定に伴う減

9款1項4目 30,288 21,547

(変更)

○入札差金が生じたことによる工事請負費の減

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(30)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 6,941 △ 6,941

⑥ 適切な放射線対策の実施 △ 6,941 △ 6,941 ア 自家消費用作物等モニタリング △ 6,941 △ 6,941

事業

△ 117,760 △ 56,354 △ 8,700 △ 52,706

① 農林水産業への支援 △ 110,620 △ 49,214 △ 8,700 △ 52,706 ア 地域農業経営再開復興支援事業 △ 11,980 △ 11,980

イ 放射性物質吸収抑制対策事業費 △ 11,338 △ 11,338 補助金

ウ 公共牧場再生利用推進事業 △ 11,320 △ 11,320

エ 農地整備事業(県営事業負担金 △ 69,122 △ 69,122

)(復興交付金分)

オ いわき森林再生事業 △ 14,576 14,576

カ 林道開設事業(補助) △ 8,700 8,700

キ 魚市場活性化対策事業費補助金 △ 6,860 △ 6,860 行 政 経 営 部

農 林 水 産 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(31)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

9款1項6目 70,490 63,549

(変更)

○モニタリング件数の減に伴う事業費の減

(補正前) (補正後)

6款1項3目 12,202 222

(変更)

○予定地区の補助申請見合わせに伴う事業費の減

6款1項3目 97,200 85,862

(変更)

○事業費の確定に伴う減

6款1項6目 72,240 60,920

(変更)

○事業費の確定に伴う減

6款1項7目 219,760 150,638

(変更)

○県営事業の事業費減に伴う地元負担金の減

6款2項2目 271,836 271,836

(変更)

○事業計画の変更に伴う財源補正

6款2項3目 29,400 29,400

(変更)

○起債計画の変更に伴う財源補正

6款3項2目 11,500 4,640

(変更)

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(32)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

⑥ 適切な放射線対策の実施 △ 7,140 △ 7,140 ア 自家消費用作物非破壊式モニタ △ 7,140 △ 7,140

リング事業

△ 16,553 △ 4,963 △ 11,590

② 商工業への支援 △ 4,963 △ 4,963 ア (地域雇用)「いわき市発商社 △ 4,963 △ 4,963

」育成事業

⑤ 新たな産業の集積等 △ 11,590 △ 11,590 ア 工場等立地奨励金 △ 11,590 △ 11,590

△ 322,459 △ 238,859 △ 83,600

④ 復興のシンボルとしての拠点整備 △ 322,459 △ 238,859 △ 83,600 ア 復興拠点整備事業 △ 321,644 △ 241,233 △ 80,411

イ 土地区画整理事業 △ 815 2,374 △ 3,189

△ 463,713 △ 68,258 △ 8,700 △ 250,449 △ 136,306 商 工 観 光 部

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(33)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

⑥ 適切な放射線対策の実施 △ 7,140 △ 7,140 ア 自家消費用作物非破壊式モニタ △ 7,140 △ 7,140

リング事業

△ 16,553 △ 4,963 △ 11,590

② 商工業への支援 △ 4,963 △ 4,963 ア (地域雇用)「いわき市発商社 △ 4,963 △ 4,963

」育成事業

⑤ 新たな産業の集積等 △ 11,590 △ 11,590 ア 工場等立地奨励金 △ 11,590 △ 11,590

△ 322,459 △ 238,859 △ 83,600

④ 復興のシンボルとしての拠点整備 △ 322,459 △ 238,859 △ 83,600 ア 復興拠点整備事業 △ 321,644 △ 241,233 △ 80,411

イ 土地区画整理事業 △ 815 2,374 △ 3,189

△ 463,713 △ 68,258 △ 8,700 △ 250,449 △ 136,306 商 工 観 光 部

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

○回遊性魚種の水揚げ減に伴う事業費の減

6款1項3目 14,282 7,142

(変更)

○事業費の確定に伴う減

(補正前) (補正後)

7款1項2目 42,731 37,768

(変更)

○雇用人数の減に伴う事業費の減

7款1項3目 660,110 648,520

(変更)

○事業費の確定に伴う減

(補正前) (補正後)

8款5項1目 4,397,266 4,075,622

(変更)

○小名浜港背後地復興拠点整備事業  ・事業進捗に伴う実績見込みによる減

土地区画整理事 1,820,018 1,819,203 業特別会計 (変更)

○小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業  ・事業費の確定に伴う減

一般会計 科目 (特別会計名称)

摘      要

(34)
(35)

まちづくり編

(36)
(37)

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

(38)
(39)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

低炭素社会の形 成

1,490 1,490

2

循環型社会の形 成

1,722,835 △83,015 1,639,820 △25,683 △46,200 △11,132

3 自然共生社会の 形成

4,260,847 △349,371 3,911,476 △177,654 △140,800 △30,917

5,985,172 △432,386 5,552,786 △203,337 △187,000 △42,049

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(40)

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

Ⅰ-2 循環型社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 83,015 △ 25,683 △ 46,200 △ 11,132

① 発生抑制を主眼とした3R(リデュ

△ 5,964 △ 5,964

ース・リユース・リサイクル)の推進

ア 古紙回収奨励事業費補助金

△ 5,964 △ 5,964

② 発生した廃棄物の適正処理

△ 77,051 △ 25,683 △ 46,200 △ 5,168

ア クリンピーの森土堰堤整備事業

△ 77,051 △ 25,683 △ 46,200 △ 5,168

△ 83,015 △ 25,683 △ 46,200 △ 11,132

生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(41)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款2項2目

53,835 47,871

(変更)

○実績見込みによる減

4款2項4目

77,051 0

(変更)

○第2期土堰堤の整備時期変更に伴う事業費の減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(42)

Ⅰ-3 自然共生社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917

③ 大気、水等の保全 △ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917 ア 生活排水処理施設再編事業 △ 7,305 △ 7,305

イ 下水道事業 △ 342,066 △ 177,654 △ 140,800 △ 23,612

△ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917 生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(43)

Ⅰ-3 自然共生社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917

③ 大気、水等の保全 △ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917 ア 生活排水処理施設再編事業 △ 7,305 △ 7,305

イ 下水道事業 △ 342,066 △ 177,654 △ 140,800 △ 23,612

△ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917 生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款2項5目 47,283 39,978

(変更)

○実績見込みによる減

下水道事業特別 3,528,841 3,186,775

会計 (変更)

○事業費確定に伴う減  ・錦中田2-1号雨水幹線

 ・中部浄化センター  水処理施設土木  ・南部浄化センター  雨水ポンプ増設

○国の内示減に伴う施工年度の延期

 ・北一里塚ポンプ場  雨水ポンプ機械電気設備  ・中部浄化センター  ブロア機械電気設備  ・南部浄化センター  ブロア機械電気設備

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(44)
(45)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

(46)
(47)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

地域医療対策の 推進

413,825 413,825

2

認めあい支えあ う地域福祉の推 進

243,956 243,956

3 生涯にわたる健

康づくりの推進

1,877,704 1,877,704

4

子育て支援の推 進

2,012,493 11,844 2,024,337 17,825 3,200 △9,181

5 高齢者保健福祉

の充実

1,606,730 △3,394 1,603,336 △3,394

6 障がい者保健福

祉の充実

1,507,680 1,507,680

7

防災体制の充 実・強化

505,398 △10,859 494,539 2,175 △7,700 △5,334

8 平穏な暮らしの

実現

65,764,783 △952,053 64,812,730 △461,398 △159,181 △384,251 52,777

73,932,569 △954,462 72,978,107 △441,398 △163,681 △384,251 34,868

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(48)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-4 子育て支援の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

11,844 17,825 3,200 △ 9,181

① 安心して子どもを生み育てられる

11,844 16,159 3,200 △ 7,515

環境づくり

ア 育児支援家庭訪問事業

30 △ 30

イ 特別保育事業費補助金

4,130 △ 4,130

ウ 地域子育て支援拠点事業

2,582 △ 2,582

エ 民間児童福祉施設建設補助金

11,844 7,896 3,200 748

オ いわきっ子健やか訪問事業

1,521 △ 1,521

② 子どもが健全に成長できる環境づ

1,666 △ 1,666

くり

ア ファミリー・サポート・センタ

1,666 △ 1,666

ー事業

11,844 17,825 3,200 △ 9,181

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(49)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-4 子育て支援の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

11,844 17,825 3,200 △ 9,181

① 安心して子どもを生み育てられる

11,844 3,200 △ 7,515

環境づくり

ア 育児支援家庭訪問事業

△ 30

イ 特別保育事業費補助金

4,130 △ 4,130

ウ 地域子育て支援拠点事業

2,582 △ 2,582

エ 民間児童福祉施設建設補助金

11,844 7,896 3,200 748

オ いわきっ子健やか訪問事業

1,521 △ 1,521

② 子どもが健全に成長できる環境づ

△ 1,666

くり

ア ファミリー・サポート・センタ

1,666 △ 1,666

ー事業

11,844 17,825 3,200 △ 9,181

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款2項1目

180 180

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項2目

260,749 260,749

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項2目

15,040 15,040

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項7目

169,095 180,939

(変更)

○県の補助基準額増に伴う事業費の増

4款1項2目

9,134 9,134

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項1目

18,189 18,189

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(50)

Ⅱ-5 高齢者保健福祉の充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 3,394 △ 3,394

① いきいきと暮らすための支援 △ 3,394 △ 3,394 ア 軽費老人ホーム事務費補助金 △ 3,394 △ 3,394

△ 3,394 △ 3,394

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(51)

Ⅱ-5 高齢者保健福祉の充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 3,394 △ 3,394

① いきいきと暮らすための支援 △ 3,394 △ 3,394 ア 軽費老人ホーム事務費補助金 △ 3,394 △ 3,394

△ 3,394 △ 3,394

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款1項3目 163,175 159,781

(変更)

○入所者の減に伴う事業費の減

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(52)

Ⅱ-7 防災体制の充実・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334

② 消防・救急救助体制の充実 △ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334 ア 消防車両整備事業 △ 6,597 △ 225 △ 7,700 1,328

イ 消防機械整備事業 △ 4,262 2,400 △ 6,662

△ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334

消 防 本 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(53)

Ⅱ-7 防災体制の充実・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334

② 消防・救急救助体制の充実 △ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334 ア 消防車両整備事業 △ 6,597 △ 225 △ 7,700 1,328

イ 消防機械整備事業 △ 4,262 2,400 △ 6,662

△ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334

消 防 本 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

9款1項4目 179,916 173,319

(変更)

○入札差金が生じたことによる備品購入費の減

9款1項4目 29,965 25,703

(変更)

○入札差金が生じたことによる備品購入費の減

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(54)

Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

18,549 18,549

③ 社会保障制度の適正運営の確立 18,549 18,549

ア 後期高齢者医療事業 18,549 18,549

△ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777

③ 社会保障制度の適正運営の確立 △ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777 ア 介護保険事業 △ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777

△ 952,053 △ 461,398 △ 159,181 △ 384,251 52,777 市 民 協 働 部

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(55)

Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

18,549 18,549

③ 社会保障制度の適正運営の確立 18,549 18,549

ア 後期高齢者医療事業 18,549 18,549

△ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777

③ 社会保障制度の適正運営の確立 △ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777 ア 介護保険事業 △ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777

△ 952,053 △ 461,398 △ 159,181 △ 384,251 52,777 市 民 協 働 部

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

後期高齢者医療 3,504,522 3,523,071 特別会計 (変更)

○保険料軽減額の確定に伴う保険基盤安定納付金の増

(補正前) (補正後)

介護保険特別会 28,019,651 27,049,049

計 (変更)

○実績見込みによる居宅介護サービス給付費及び施設介護サービス給付費等の減 一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

(56)
(57)

Ⅲ 学びあい、高めあう

(58)
(59)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

生涯を通した学 習活動の推進

203,126 △14,205 188,921 △14,205

2

個性を生かした 学校教育の推進

1,181,722 △6,165 1,175,557 △6,165

3

生涯にわたるス ポーツライフの 実現

49,392 49,392

4

地域に根ざした 市民文化の継承 と創造

59,066 59,066

1,493,306 △20,370 1,472,936 △20,370

Ⅲ 学びあい、高めあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(60)

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅲ-1 生涯を通した学習活動の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 14,205 △ 14,205

② 学習活動推進体制の充実

△ 14,205 △ 14,205

ア 図書館情報システム管理事業

△ 14,205 △ 14,205

△ 14,205 △ 14,205

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(61)

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅲ-1 生涯を通した学習活動の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 14,205 △ 14,205

② 学習活動推進体制の充実

△ 14,205 △ 14,205

ア 図書館情報システム管理事業

△ 14,205 △ 14,205

△ 14,205 △ 14,205

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款5項3目

70,443 56,238

(変更)

○システム開発期間の延長に伴う委託料及び賃借料の減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(62)

Ⅲ-2 個性を生かした学校教育の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 6,165 △ 6,165

② 小・中学校教育の充実 △ 6,165 △ 6,165

ア コンピュータ教育事業 △ 6,165 △ 6,165

△ 6,165 △ 6,165

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(63)

Ⅲ-2 個性を生かした学校教育の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 6,165 △ 6,165

② 小・中学校教育の充実 △ 6,165 △ 6,165

ア コンピュータ教育事業 △ 6,165 △ 6,165

△ 6,165 △ 6,165

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款1項3目 311,542 305,377

(変更)

○入札差金が生じたことによる賃借料の減

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(64)
(65)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

(66)
(67)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

魅力あふれる地 域づくりの推進

32,788 32,788

2

快適で安心な住 空間の創出

3,914,554 △674,515 3,240,039 △360,816 △258,100 △10,588 △45,011

3 安全で安定した 水の供給

5,104,331 △617,755 4,486,576 △68,000 △516,173 △33,582

9,051,673 △1,292,270 7,759,403 △360,816 △326,100 △526,761 △78,593

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(68)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 151,288 △ 71,308 △ 70,000 △ 9,980

② 質の高い住宅供給の推進

△ 140,238 △ 71,308 △ 59,600 △ 9,330

ア 特定優良賃貸住宅助成事業

△ 7,087 △ 310 △ 6,777

イ 高齢者向け優良賃貸住宅助成事

△ 6,747 △ 4,186 △ 2,561

ウ 公営住宅ストック総合改善事業

△ 124,960 △ 65,368 △ 59,600 8

エ 個人住宅優良ストック形成支援

△ 1,444 △ 1,444

事業

⑤ 安全な住環境の形成

△ 11,050 △ 10,400 △ 650

ア 急傾斜地崩壊対策事業

△ 11,050 △ 10,400 △ 650

△ 523,227 △ 289,508 △ 188,100 △ 10,588 △ 35,031

① 効率的な都市機能の集約

△ 475,280 △ 254,424 △ 188,100 △ 10,588 △ 22,168

ア いわき駅周辺再生拠点整備事業

△ 217,900 △ 119,845 △ 88,200 △ 9,855

土 木 部

都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(69)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 151,288 △ 71,308 △ 70,000 △ 9,980

② 質の高い住宅供給の推進

△ 140,238 △ 71,308 △ 59,600 △ 9,330

ア 特定優良賃貸住宅助成事業

△ 7,087 △ 310 △ 6,777

イ 高齢者向け優良賃貸住宅助成事

△ 6,747 △ 4,186 △ 2,561

ウ 公営住宅ストック総合改善事業

△ 124,960 △ 65,368 △ 59,600

エ 個人住宅優良ストック形成支援

△ 1,444 △ 1,444

事業

⑤ 安全な住環境の形成

△ 11,050 △ 10,400 △ 650

ア 急傾斜地崩壊対策事業

△ 11,050 △ 10,400 △ 650

△ 523,227 △ 289,508 △ 188,100 △ 10,588 △ 35,031

① 効率的な都市機能の集約

△ 475,280 △ 254,424 △ 188,100 △ 10,588 △ 22,168

ア いわき駅周辺再生拠点整備事業

△ 217,900 △ 119,845 △ 88,200 △ 9,855

土 木 部

都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款6項2目

16,743 9,656

(変更)

〇実績見込みによる減

8款6項2目

56,724 49,977

(変更)

〇実績見込みによる減

8款6項2目

190,881 65,921

(変更)

〇国の内示減に伴う事業費の減

8款6項2目

7,620 6,176

(変更)

〇実績見込みによる減

8款3項2目

29,500 18,450

(変更)

○県事業費の減に伴う負担金の減

(補正前) (補正後)

8款5項10目

517,000 299,100

(変更)

○いわき駅周辺再生拠点整備事業

 ・国の内示減に伴う事業費の減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(70)

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

イ 土地区画整理事業 △ 257,380 △ 134,579 △ 99,900 △ 10,588 △ 12,313

② 質の高い住宅供給の推進 △ 5,000 △ 3,750 △ 1,250 ア 木造住宅耐震化事業 △ 5,000 △ 3,750 △ 1,250

④ 緑豊かで安全な都市空間の形成 △ 42,947 △ 31,334 △ 11,613 ア 不特定多数利用者建築物耐震診 △ 42,947 △ 31,334 △ 11,613

断支援事業

△ 674,515 △ 360,816 △ 258,100 △ 10,588 △ 45,011

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(71)

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

イ 土地区画整理事業 △ 257,380 △ 134,579 △ 99,900 △ 10,588 △ 12,313

② 質の高い住宅供給の推進 △ 5,000 △ 3,750 △ 1,250 ア 木造住宅耐震化事業 △ 5,000 △ 3,750 △ 1,250

④ 緑豊かで安全な都市空間の形成 △ 42,947 △ 31,334 △ 11,613 ア 不特定多数利用者建築物耐震診 △ 42,947 △ 31,334 △ 11,613

断支援事業

△ 674,515 △ 360,816 △ 258,100 △ 10,588 △ 45,011

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

土地区画整理事 1,490,335 1,232,955 業特別会計 (変更)

○泉第三土地区画整理事業(470,742→448,953千円)

・区画道路築造工事

    L=900m W=4.5~10m    L=820m W=4.5~10m

・建物移転補償

    9戸25棟      7戸23棟

(変更)

○勿来錦第一土地区画整理事業(972,648→737,057千円)  ・都市計画道路築造工事

    L=280m W=18~19m     L=110m W=18~19m  ・区画道路築造工事

    L=1,600m W=6~10m    L=810m W=6~14m  ・区画道路舗装工事

    L=400m W=6m       L=240m W=6m  ・建物移転補償

    28戸51棟      10戸24棟

8款1項2目 12,629 7,629

(変更)

○実績見込みによる減

8款1項2目 60,520 17,573

(変更)

○実績見込みによる減

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(72)

Ⅳ-3 安全で安定した水の供給

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 617,755 △ 68,000 △ 516,173 △ 33,582

① 安全な水の供給

△ 2,149 △ 2,149

ア 水道事業

△ 2,149 △ 2,149

② 安定した水の供給

△ 615,606 △ 68,000 △ 514,024 △ 33,582

ア 水道事業

△ 615,606 △ 68,000 △ 514,024 △ 33,582

水 道 局

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(73)

Ⅳ-3 安全で安定した水の供給

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 617,755 △ 68,000 △ 516,173 △ 33,582

① 安全な水の供給

△ 2,149 △ 2,149

ア 水道事業

△ 2,149 △ 2,149

② 安定した水の供給

△ 615,606 △ 68,000 △ 514,024 △ 33,582

ア 水道事業

△ 615,606 △ 68,000 △ 514,024 △ 33,582

水 道 局

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

水道事業会計

92,566 90,417

(変更)

○水質検査機器の整備事業(17,921→15,772千円)

 ・水質検査機器整備

水道事業会計

5,011,765 4,396,159

(変更)

○第三期拡張事業(979,519→952,269千円)

 ・基幹浄水場連絡管整備

   中部配水池用地

(変更)

○その他の拡張事業(932,766→754,851千円)

 ・低水圧地区解消

   四倉町薬王寺配水管新設

 ・配水施設整備

   鮫川大橋関連配水管新設ほか3路線

   銅景ポンプ場外非常通報装置新設

 ・漏水防止対策

   小名浜大原字丁新地外流量測定用ピット新設

(変更)

○改良事業(2,173,135→1,869,656千円)

 ・老朽配水管等の更新

   山田町三州内配水管改良ほか6路線

 ・配水施設更新

   兎渡路減圧弁改良ほか5件

 ・配水管移設

   下水道関連等

(変更)

○第五次配水管整備事業(833,745→726,783千円)

 ・老朽配水管等の更新

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(74)

Ⅳ-3 安全で安定した水の供給

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 617,755 △ 68,000 △ 516,173 △ 33,582

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(75)

Ⅳ-3 安全で安定した水の供給

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 617,755 △ 68,000 △ 516,173 △ 33,582

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

   平田町配水管改良ほか3路線

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(76)
(77)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

(78)
(79)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 農業の振興 396,443 △4,800 391,643 △4,300 △500

2 林業の振興 315,196 △24,174 291,022 △18,132 △6,042

3 水産業の振興 156,179 156,179

4 工業の振興 13,327 13,327

5 商業・サービス 業の振興

717,638 717,638

6 港湾の整備・利 用の促進

11,053 11,053

7

安定した雇用の 確保

41,306 41,306

8 観光の振興 12,655 12,655

1,663,797 △28,974 1,634,823 △18,132 △4,300 △6,542

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(80)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-1 農業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 4,800 △ 4,300 △ 500

① 持続的で力強い農業の土台づくり

△ 4,800 △ 4,300 △ 500

ア 基幹水利ストックマネジメント

△ 4,800 △ 4,300 △ 500

事業(県営事業負担金)

△ 4,800 △ 4,300 △ 500

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(81)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-1 農業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 4,800 △ 4,300 △ 500

① 持続的で力強い農業の土台づくり

△ 4,800 △ 4,300 △ 500

ア 基幹水利ストックマネジメント

△ 4,800 △ 4,300 △ 500

事業(県営事業負担金)

△ 4,800 △ 4,300 △ 500

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項7目

22,625 17,825

(変更)

○県営事業の事業費減に伴う地元負担金の減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(82)

Ⅴ-2 林業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 24,174 △ 18,132 △ 6,042

① 森林資源の保全と活用 △ 24,174 △ 18,132 △ 6,042 ア 森林病害虫等防除事業 △ 24,174 △ 18,132 △ 6,042

△ 24,174 △ 18,132 △ 6,042

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(83)

Ⅴ-2 林業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 24,174 △ 18,132 △ 6,042

① 森林資源の保全と活用 △ 24,174 △ 18,132 △ 6,042 ア 森林病害虫等防除事業 △ 24,174 △ 18,132 △ 6,042

△ 24,174 △ 18,132 △ 6,042

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款2項2目 55,833 31,659

(変更)

○県の内示減に伴う事業費の減

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(84)
(85)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

(86)
(87)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1

移動しやすい交 通環境の実現

2,206,186 △346,301 1,859,885 △156,560 △162,400 △27,341

2

交流・連携と多 文化共生社会の 形成

38,180 38,180

2,244,366 △346,301 1,898,065 △156,560 △162,400 △27,341

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(88)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

Ⅵ-1 移動しやすい交通環境の実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 330,352 △ 155,569 △ 162,400 △ 12,383

① 道路網の整備・保全

△ 330,352 △ 155,569 △ 162,400 △ 12,383

ア 私道整備補助金交付事業

△ 1,200 △ 1,200

イ 幹線道路整備事業

△ 266,352 △ 146,494 △ 107,900 △ 11,958

ウ 生活道路整備事業

△ 16,300 △ 20,800 4,500

エ 交通環境改善事業

△ 16,500 △ 9,075 △ 6,700 △ 725

オ 街路事業

△ 30,000 △ 27,000 △ 3,000

土 木 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(89)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

Ⅵ-1 移動しやすい交通環境の実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 330,352 △ 155,569 △ 162,400 △ 12,383

① 道路網の整備・保全

△ 330,352 △ 155,569 △ 162,400 △ 12,383

ア 私道整備補助金交付事業

△ 1,200 △ 1,200

イ 幹線道路整備事業

△ 266,352 △ 146,494 △ 107,900 △ 11,958

ウ 生活道路整備事業

△ 16,300 △ 20,800 4,500

エ 交通環境改善事業

△ 16,500 △ 9,075 △ 6,700 △ 725

オ 街路事業

△ 30,000 △ 27,000 △ 3,000

土 木 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款2項1目

7,200 6,000

(変更)

○事業費の確定に伴う減

8款2項3目

540,758 274,406

(変更)

○国の内示減に伴う事業費の減

 ・幹線道路整備事業(補助)

   内郷・湯本線     (内 郷)

8款2項3目

707,127 690,827

(変更)

○事業費の確定に伴う財源補正

 ・道路改良事業(単独)

(変更)

○起債計画の変更に伴う事業費の減

 ・辺地対策事業

   広畑・中平線     (四 倉)

   樋ノ上・前久保田線  (三 和)

   掛橋・新田線     (田 人)

8款2項3目

686,801 670,301

(変更)

○国の内示減に伴う事業費の減

 ・歩道整備事業

   南町・東荒田線    (勿 来)

8款5項3目

66,190 36,190

(変更)

○事業費の確定に伴う減

 ・街路事業(単独)

   新川町谷川瀬線    ( 平 )

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

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