2015.2
平成26年度
平 成
年 度
い わ き 市
い わ き 市
主 要 な 施 策 (2月補正)
2 0 1 5
・ 2 主
要 な 施 策
(
2 月 補 正
)
sa
81 頁
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
53 頁
61 頁
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう 73 頁
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう 33 頁
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう 41 頁
復 興 編 11 頁
ま ち づ く り 編
Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調 6 頁
○ 主要な施策一覧表
総 括 表 9 頁
Ⅱ 平成26年度一般会計款別予算額調 4 頁
目 次
○ 平成26年度2月補正予算の概要
Ⅰ 平成26年度各会計予算総括表 3 頁
平成26年度2月補正予算の概要
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
197,401,102 △ 3,171,233 194,229,869
国 民 健 康 事業勘定
38,836,139 815,699 39,651,838保 険 事 業 直診勘定
62,579 62,579 3,598,945 18,549 3,617,494 29,955,070 △ 1,030,432 28,924,638122,275 122,275
24,439,667 △ 6,079,935 18,359,732 12,057,858 △ 526,482 11,531,376
433,426 433,426
18,619,482 △ 1,188,432 17,431,050
402,615 402,615
302,021 302,021
512 512
1,458 1,458
4,315 4,315
9,276 9,276
14,546 14,546
小 計
128,860,184 △ 7,991,033 120,869,15117,774,735 △ 1,611,279 16,163,456 31,137,917 213,432 31,351,349
小 計
48,912,652 △ 1,397,847 47,514,805375,173,938 △ 12,560,113 362,613,825 23,588,487 △ 2,093,508 21,494,979
351,585,451 △ 10,466,605 341,118,846
※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。
平成26年度各会計予算総括表
Ⅰ
土 地 区 画 整 理 事 業
会 計 名
特
別
会
計
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業
後 期 高 齢 者 医 療
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
地 域 汚 水 処 理 事 業
競 輪 事 業
純 計
一 般 会 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
合 計
介 護 保 険
各会計相互の繰出繰入
病 院 事 業
企
業
会
計
水 道 事 業
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
%
1 市 税
47,678,633 657,000 48,335,633 24.92 地 方 譲 与 税
1,265,019 0 1,265,019 0.73 利 子 割 交 付 金
81,273 0 81,273 0.04 配 当 割 交 付 金
71,848 0 71,848 0.05
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金23,396 0 23,396 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金
3,860,817 0 3,860,817 2.07 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
173,003 0 173,003 0.18 自 動 車 取 得 税 交 付 金
164,879 0 164,879 0.19 地 方 特 例 交 付 金
135,454 0 135,454 0.110 地 方 交 付 税
26,961,417 0 26,961,417 13.911
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金77,000 △ 7,308 69,692 0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金
1,507,843 △ 54,079 1,453,764 0.713 使 用 料 及 び 手 数 料
2,588,681 △ 33,209 2,555,472 1.314 国 庫 支 出 金
45,111,356 △ 770,494 44,340,862 22.815 県 支 出 金
18,092,416 △ 2,436,133 15,656,283 8.116 財 産 収 入
419,746 162,688 582,434 0.317 寄 附 金
51,695 61,373 113,068 0.118 繰 入 金
22,320,461 △ 1,563,644 20,756,817 10.719 繰 越 金
6,570,680 0 6,570,680 3.420 諸 収 入
7,819,857 1,270,673 9,090,530 4.721 市 債
12,425,628 △ 458,100 11,967,528 6.2197,401,102 △ 3,171,233 194,229,869 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 合 計
(単位 千円)
Ⅱ 平成26年度一般
款
(歳 入)
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
市 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付金
地 方 消 費 税 交 付 金
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金
△ 7,308
分 担 金 及 び 負 担 金
△ 54,079使 用 料 及 び 手 数 料
△ 33,209国 庫 支 出 金
△ 770,494県 支 出 金
△ 2,436,133財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
△ 1,563,644繰 越 金
諸 収 入
市 債
△ 458,100△ 3,171,233
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 合 計
(単位 千円)
Ⅱ 平成26年度一般
款
(歳 入)
(歳 出)
補正前の額 補正額 計 特 定 財 源 構成比
国県支出金 地方債 その他
%
1 議 会 費 718,843 △ 3,345 715,498 △ 3,345 0.4
2 総 務 費 37,548,244 3,763,995 41,312,239 △134,492 64,610 3,833,877 21.3
3 民 生 費 47,193,167 △ 94,073 47,099,094 △ 3,320 3,200 △ 21,275 △72,678 24.2
4 衛 生 費 19,466,210 △ 222,448 19,243,762 △371,022 △79,700 △ 75,479 303,753 9.9
5 労 働 費 194,727 △ 11,420 183,307 △11,420 0.1
6 農 林 水 産 業 費 5,893,350 △ 295,299 5,598,051 △ 201,473 △13,000 △80,826 2.9
7 商 工 費 6,454,225 △ 32,782 6,421,443 △ 21,370 △ 20,813 9,401 3.3
8 土 木 費 37,689,343 △ 3,900,340 33,789,003 △ 441,175 △ 363,000 △ 1,354,544 △ 1,741,621 17.4
9 消 防 費 12,192,153 △ 2,088,261 10,103,892 △1,964,905 △7,700 △ 113,763 △1,893 5.2
10 教 育 費 13,877,392 △ 47,260 13,830,132 △37,372 △16,800 29,157 △ 22,245 7.1
11 災 害 復 旧 費 1,643,507 0 1,643,507 △ 30,081 18,900 11,181 0.8
12 公 債 費 14,029,931 △ 240,000 13,789,931 △240,000 7.1
13 諸 支 出 金 10 0 10 0.0
14 予 備 費 500,000 0 500,000 0.3
197,401,102 △ 3,171,233194,229,869 △3,216,630 △458,100 △1,492,107 1,995,604 100.0 歳 出 合 計
一般財源 (単位 千円)
会計款別予算額調
補 正 額 の 財 源 内 訳 款
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
20,148,288 10.2 △ 36,888 20,111,400 10.4
2
35,324,738 17.9 △ 2,277,464 33,047,274 17.03
2,466,808 1.2 △ 5,224 2,461,584 1.34
26,380,112 13.4 △ 57,688 26,322,424 13.65
13,013,299 6.6 662,963 13,676,262 7.06 普 通 建 設 事 業 費
34,558,346 17.5 △ 2,063,726 32,494,620 16.7補 助 事 業 費
26,764,981 13.6 △ 1,820,711 24,944,270 12.8単 独 事 業 費
7,793,365 3.9 △ 243,015 7,550,350 3.97 災 害 復 旧 事 業 費
1,643,507 0.8 1,643,507 0.836,201,853 18.3 △ 2,063,726 34,138,127 17.6
8
14,029,931 7.1 △ 240,000 13,789,931 7.19
24,822,789 12.6 3,494,280 28,317,069 14.610
1,443,996 0.7 △ 611,099 832,897 0.411
4,812,134 2.4 △ 8,616 4,803,518 2.512
18,257,154 9.2 △ 2,027,771 16,229,383 8.413
500,000 0.3 500,000 0.3197,401,102 100.0 △ 3,171,233 194,229,869 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円)
Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調
建
設
事
業
費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
合 計
繰 出 金
予 備 費
1 人 件 費
公 債 費
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
小 計
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
△ 36,888
△ 2,277,464
△ 5,224
△ 57,688
普 通 建 設 事 業 費
△ 2,063,726補 助 事 業 費
△ 1,820,711単 独 事 業 費
△ 243,015災 害 復 旧 事 業 費
36,201,853 18.3 △ 2,063,726 34,138,127
△ 240,000
△ 611,099
△ 8,616
△ 2,027,771
△ 3,171,233
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円)
Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調
建
設
事
業
費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
合 計
繰 出 金
予 備 費
人 件 費
公 債 費
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
小 計
主 要 な 施 策 一 覧 表
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
69,898,339 △9,328,641 60,569,698 △2,131,791 △51,100 △5,029,795 △2,115,955
94,636,354 △3,074,763 91,561,591 △1,180,243 △843,481 △911,012 △140,027
0 265,471 265,471
Ⅰ 5,985,172 △432,386 5,552,786 △203,337 △187,000 △42,049
Ⅱ 73,932,569 △954,462 72,978,107 △441,398 △163,681 △384,251 34,868
Ⅲ 1,493,306 △20,370 1,472,936 △20,370
Ⅳ 9,051,673 △1,292,270 7,759,403 △360,816 △326,100 △526,761 △78,593
Ⅴ 1,663,797 △28,974 1,634,823 △18,132 △4,300 △6,542
Ⅵ 2,244,366 △346,301 1,898,065 △156,560 △162,400 △27,341
164,534,693 △12,403,404 152,131,289 △3,312,034 △894,581 △5,940,807 △2,255,982 まちづくり編
総 括 表
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
復興編
交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)
合 計 まちづくりにあ たって(共通基盤
(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)
学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)
魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)
活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)
復興編
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
被災者の生活再 建
9,264,339 △517,925 8,746,414 △4,735 △42,400 △430,674 △40,116
2
生活環境の整 備・充実
17,672,197 △2,043,039 15,629,158 △2,026,577 △8,616 △7,846
3 社会基盤の再 生・強化
28,888,937 △6,303,964 22,584,973 △32,221 △4,340,056 △1,931,687
4
経済・産業の再 生・創造
14,049,631 △463,713 13,585,918 △68,258 △8,700 △250,449 △136,306
5 復興の推進 23,235 23,235
69,898,339 △9,328,641 60,569,698 △2,131,791 △51,100 △5,029,795 △2,115,955
復興編
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
復興編
1 被災者の生活再建
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384
⑦ 適切な放射線対策の実施
△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384ア 放射線内部被ばく検査事業
△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560
② 住宅に係る支援
△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560ア 災害公営住宅整備事業
△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560△ 142,172 △ 137,000 △ 5,172
② 住宅に係る支援
△ 142,172 △ 137,000 △ 5,172ア 津波被災住宅再建事業
△ 137,000 △ 137,000イ 市街化区域見直し調査事業
△ 5,172 △ 5,172△ 517,925 △ 4,735 △ 42,400 △ 430,674 △ 40,116
保 健 福 祉 部
土 木 部
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
復興編
1 被災者の生活再建
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384
⑦ 適切な放射線対策の実施
△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384ア 放射線内部被ばく検査事業
△ 38,139 △ 4,735 △ 20 △ 33,384△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560
② 住宅に係る支援
△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560ア 災害公営住宅整備事業
△ 337,614 △ 42,400 △ 293,654 △ 1,560△ 142,172 △ 137,000 △ 5,172
② 住宅に係る支援
△ 142,172 △ 137,000 △ 5,172ア 津波被災住宅再建事業
△ 137,000 △ 137,000イ 市街化区域見直し調査事業
△ 5,172 △ 5,172△ 517,925 △ 4,735 △ 42,400 △ 430,674 △ 40,116
保 健 福 祉 部
土 木 部
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款1項9目
85,758 47,619(変更)
○事業費の確定に伴う減
(補正前) (補正後)
8款6項2目
6,803,991 6,466,377(変更)
〇事業費の確定に伴う減
(補正前) (補正後)
8款1項2目
433,431 296,431(変更)
○実績見込みによる減
8款5項1目
14,289 9,117(変更)
○事業費の確定に伴う減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 2,004,806△ 1,997,806 △ 7,000
① 地域防災計画の見直し等 △ 7,000 △ 7,000
ア 災害時非常用備蓄品整備事業 △ 7,000 △ 7,000
⑧ 放射線量低減への取組み △ 1,997,806△ 1,997,806 ア 除染推進事業 △ 1,997,806△ 1,997,806
△ 1,623 △ 1,623
⑤ 地域活動の支援等 △ 1,623 △ 1,623 ア (緊急雇用)地域安全パトロー △ 1,623 △ 1,623
ル事業
△ 3,538 △ 2,692 △ 846
④ 福祉環境の整備・充実 △ 3,538 △ 2,692 △ 846 ア (緊急雇用)在宅重度障がい者 △ 3,538 △ 3,538
生活介護利用促進事業
イ (緊急雇用)屋内遊び場管理運 300 △ 300
営費
ウ 保育所等給食検査体制整備事業 546 △ 546
行 政 経 営 部
市 民 協 働 部
保 健 福 祉 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 2,004,806△ 1,997,806 △ 7,000
① 地域防災計画の見直し等 △ 7,000 △ 7,000
ア 災害時非常用備蓄品整備事業 △ 7,000 △ 7,000
⑧ 放射線量低減への取組み △ 1,997,806△ 1,997,806 ア 除染推進事業 △ 1,997,806△ 1,997,806
△ 1,623 △ 1,623
⑤ 地域活動の支援等 △ 1,623 △ 1,623 ア (緊急雇用)地域安全パトロー △ 1,623 △ 1,623
ル事業
△ 3,538 △ 2,692 △ 846
④ 福祉環境の整備・充実 △ 3,538 △ 2,692 △ 846 ア (緊急雇用)在宅重度障がい者 △ 3,538 △ 3,538
生活介護利用促進事業
イ (緊急雇用)屋内遊び場管理運 △ 300
営費
ウ 保育所等給食検査体制整備事業 546 △ 546
行 政 経 営 部
市 民 協 働 部
保 健 福 祉 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
9款1項6目 20,792 13,792
(変更)
○入札差金が生じたことによる消耗品費の減
9款1項6目 7,216,807 5,219,001
(変更)
○実施予定箇所の減に伴う事業費の減
(補正前) (補正後)
2款1項14目 13,223 11,600
(変更)
○入札差金が生じたことによる委託料の減
(補正前) (補正後)
3款1項11目 10,238 6,700
(変更)
○雇用人数の減に伴う事業費の減
3款2項1目 28,994 28,994
(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項4目 15,777 15,777
(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正 一般会計 科目
(特別会計名称)
摘 要
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 33,072 △ 24,456 △ 8,616
③ 教育環境の整備・充実 △ 33,072 △ 24,456 △ 8,616
ア 奨学資金貸付金 △ 8,616 △ 8,616
イ 被災児童就学援助費 △ 13,748 △ 13,748
ウ 被災生徒就学援助費 △ 10,708 △ 10,708
△ 2,043,039△ 2,026,577 △ 8,616 △ 7,846 教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 33,072 △ 24,456 △ 8,616
③ 教育環境の整備・充実 △ 33,072 △ 24,456 △ 8,616
ア 奨学資金貸付金 △ 8,616 △ 8,616
イ 被災児童就学援助費 △ 13,748 △ 13,748
ウ 被災生徒就学援助費 △ 10,708 △ 10,708
△ 2,043,039△ 2,026,577 △ 8,616 △ 7,846 教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
10款1項5目 40,248 31,632
(変更)
○貸与者の減に伴う貸付金の減
10款2項2目 77,724 63,976
(変更)
○実績見込みによる減
10款3項2目 62,077 51,369
(変更)
○実績見込みによる減
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633
② 情報基盤の整備・強化 △ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633 ア 防災行政無線整備事業 △ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633
△ 73,560 △ 10,353 △ 40,489 △ 22,718
① 生活基盤の再生 △ 73,560 △ 10,353 △ 40,489 △ 22,718 ア 浄化槽整備事業 △ 20,411 △ 10,353 △ 10,058
イ 浄化槽復興整備事業 △ 53,149 △ 40,489 △ 12,660
△ 1,232 △ 678 △ 554
① 生活基盤の再生 △ 1,232 △ 678 △ 554
ア 復興道路整備事業 △ 1,232 △ 678 △ 554 行 政 経 営 部
生 活 環 境 部
土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633
② 情報基盤の整備・強化 △ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633 ア 防災行政無線整備事業 △ 32,518 41,895 △ 93,046 18,633
△ 73,560 △ 10,353 △ 40,489 △ 22,718
① 生活基盤の再生 △ 73,560 △ 10,353 △ 40,489 △ 22,718 ア 浄化槽整備事業 △ 20,411 △ 10,353 △ 10,058
イ 浄化槽復興整備事業 △ 53,149 △ 40,489 △ 12,660
△ 1,232 △ 678 △ 554
① 生活基盤の再生 △ 1,232 △ 678 △ 554
ア 復興道路整備事業 △ 1,232 △ 678 △ 554 行 政 経 営 部
生 活 環 境 部
土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
9款1項6目 330,588 298,070
(変更)
○事業費の確定に伴う減
(補正前) (補正後)
4款2項2目 181,926 161,515
(変更)
○実績見込みによる減
・設置費補助 291基 → 252基 ・撤去費補助 291基 → 230基
4款2項2目 118,454 65,305
(変更)
○実績見込みによる減
・設置費補助 272基 → 163基 ・撤去費補助 16基 → 4基
(補正前) (補正後)
8款2項3目 1,178,306 1,177,074
(変更)
○国の内示減に伴う事業費の減
・主要市道橋耐震化事業(社会資本整備総合交付金分) 高坂跨線橋 (内 郷)
一般会計 科目 (特別会計名称)
摘 要
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 6,162,447 △ 57,700 △ 4,186,147 △ 1,918,600
① 生活基盤の再生 △ 6,047,047 △ 4,186,147△ 1,860,900 ア がけ地近接等危険住宅移転事業 △ 20,980 △ 15,735 △ 5,245
イ 防災集団移転促進事業 △ 219,245 △ 184,192 △ 35,053
ウ 土地区画整理事業 △ 5,806,822 △ 3,986,220△ 1,820,602 都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 6,162,447 △ 57,700 △ 4,186,147 △ 1,918,600
① 生活基盤の再生 △ 6,047,047 △ 4,186,147△ 1,860,900 ア がけ地近接等危険住宅移転事業 △ 20,980 △ 15,735 △ 5,245
イ 防災集団移転促進事業 △ 219,245 △ 184,192 △ 35,053
ウ 土地区画整理事業 △ 5,806,822 △ 3,986,220△ 1,820,602 都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
8款1項2目 21,240 260
(変更)
○実績見込みによる減
8款5項1目 601,159 381,914
(変更)
○末続防災集団移転促進事業(110,780→79,626千円) ・実績見込みによる減
(変更)
○金ケ沢防災集団移転促進事業(119,987→83,891千円) ・実績見込みによる減
(変更)
○錦町須賀防災集団移転促進事業(297,442→197,972千円) ・実績見込みによる減
(変更)
○走出防災集団移転促進事業(72,950→20,425千円) ・実績見込みによる減
土地区画整理事 20,057,286 14,250,464 業特別会計 (変更)
○久之浜震災復興土地区画整理事業(4,689,738→2,194,240千円) ・事業進捗に伴う実績見込みによる減
(変更)
○薄磯震災復興土地区画整理事業(4,470,597→3,995,985千円) ・事業進捗に伴う実績見込みによる減
(変更)
○豊間震災復興土地区画整理事業(8,582,879→6,695,294千円) ・事業進捗に伴う実績見込みによる減
(変更)
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
③ 防災施設の整備・強化 △ 115,400 △ 57,700 △ 57,700 ア 都市公園整備事業 △ 115,400 △ 57,700 △ 57,700
△ 34,207 △ 5,385 △ 20,374 △ 8,448
③ 防災施設の整備・強化 △ 34,207 △ 5,385 △ 20,374 △ 8,448 ア 消防水利整備事業(復興交付金 △ 25,466 △ 20,374 △ 5,092
分)
イ 被災消防団施設・機械整備事業 △ 8,741 △ 5,385 △ 3,356
△ 6,303,964 △ 32,221 △ 4,340,056 △ 1,931,687
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
○小浜震災復興土地区画整理事業(1,430,800→779,737千円) ・事業進捗に伴う実績見込みによる減
(変更)
○岩間震災復興土地区画整理事業(883,272→585,208千円) ・事業進捗に伴う実績見込みによる減
8款5項7目 1,508,812 1,393,412
(変更)
○国の内示減に伴う事業費の減(21世紀の森公園 災害時拠点施設整備)
(補正前) (補正後)
9款1項4目 223,308 197,842
(変更)
○事業費の確定に伴う減
9款1項4目 30,288 21,547
(変更)
○入札差金が生じたことによる工事請負費の減
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
4 経済・産業の再生・創造
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 6,941 △ 6,941
⑥ 適切な放射線対策の実施 △ 6,941 △ 6,941 ア 自家消費用作物等モニタリング △ 6,941 △ 6,941
事業
△ 117,760 △ 56,354 △ 8,700 △ 52,706
① 農林水産業への支援 △ 110,620 △ 49,214 △ 8,700 △ 52,706 ア 地域農業経営再開復興支援事業 △ 11,980 △ 11,980
イ 放射性物質吸収抑制対策事業費 △ 11,338 △ 11,338 補助金
ウ 公共牧場再生利用推進事業 △ 11,320 △ 11,320
エ 農地整備事業(県営事業負担金 △ 69,122 △ 69,122
)(復興交付金分)
オ いわき森林再生事業 △ 14,576 14,576
カ 林道開設事業(補助) △ 8,700 8,700
キ 魚市場活性化対策事業費補助金 △ 6,860 △ 6,860 行 政 経 営 部
農 林 水 産 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
9款1項6目 70,490 63,549
(変更)
○モニタリング件数の減に伴う事業費の減
(補正前) (補正後)
6款1項3目 12,202 222
(変更)
○予定地区の補助申請見合わせに伴う事業費の減
6款1項3目 97,200 85,862
(変更)
○事業費の確定に伴う減
6款1項6目 72,240 60,920
(変更)
○事業費の確定に伴う減
6款1項7目 219,760 150,638
(変更)
○県営事業の事業費減に伴う地元負担金の減
6款2項2目 271,836 271,836
(変更)
○事業計画の変更に伴う財源補正
6款2項3目 29,400 29,400
(変更)
○起債計画の変更に伴う財源補正
6款3項2目 11,500 4,640
(変更)
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
4 経済・産業の再生・創造
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
⑥ 適切な放射線対策の実施 △ 7,140 △ 7,140 ア 自家消費用作物非破壊式モニタ △ 7,140 △ 7,140
リング事業
△ 16,553 △ 4,963 △ 11,590
② 商工業への支援 △ 4,963 △ 4,963 ア (地域雇用)「いわき市発商社 △ 4,963 △ 4,963
」育成事業
⑤ 新たな産業の集積等 △ 11,590 △ 11,590 ア 工場等立地奨励金 △ 11,590 △ 11,590
△ 322,459 △ 238,859 △ 83,600
④ 復興のシンボルとしての拠点整備 △ 322,459 △ 238,859 △ 83,600 ア 復興拠点整備事業 △ 321,644 △ 241,233 △ 80,411
イ 土地区画整理事業 △ 815 2,374 △ 3,189
△ 463,713 △ 68,258 △ 8,700 △ 250,449 △ 136,306 商 工 観 光 部
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
4 経済・産業の再生・創造
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
⑥ 適切な放射線対策の実施 △ 7,140 △ 7,140 ア 自家消費用作物非破壊式モニタ △ 7,140 △ 7,140
リング事業
△ 16,553 △ 4,963 △ 11,590
② 商工業への支援 △ 4,963 △ 4,963 ア (地域雇用)「いわき市発商社 △ 4,963 △ 4,963
」育成事業
⑤ 新たな産業の集積等 △ 11,590 △ 11,590 ア 工場等立地奨励金 △ 11,590 △ 11,590
△ 322,459 △ 238,859 △ 83,600
④ 復興のシンボルとしての拠点整備 △ 322,459 △ 238,859 △ 83,600 ア 復興拠点整備事業 △ 321,644 △ 241,233 △ 80,411
イ 土地区画整理事業 △ 815 2,374 △ 3,189
△ 463,713 △ 68,258 △ 8,700 △ 250,449 △ 136,306 商 工 観 光 部
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
○回遊性魚種の水揚げ減に伴う事業費の減
6款1項3目 14,282 7,142
(変更)
○事業費の確定に伴う減
(補正前) (補正後)
7款1項2目 42,731 37,768
(変更)
○雇用人数の減に伴う事業費の減
7款1項3目 660,110 648,520
(変更)
○事業費の確定に伴う減
(補正前) (補正後)
8款5項1目 4,397,266 4,075,622
(変更)
○小名浜港背後地復興拠点整備事業 ・事業進捗に伴う実績見込みによる減
土地区画整理事 1,820,018 1,819,203 業特別会計 (変更)
○小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業 ・事業費の確定に伴う減
一般会計 科目 (特別会計名称)
摘 要
まちづくり編
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
低炭素社会の形 成
1,490 1,490
2
循環型社会の形 成
1,722,835 △83,015 1,639,820 △25,683 △46,200 △11,132
3 自然共生社会の 形成
4,260,847 △349,371 3,911,476 △177,654 △140,800 △30,917
5,985,172 △432,386 5,552,786 △203,337 △187,000 △42,049
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
Ⅰ-2 循環型社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 83,015 △ 25,683 △ 46,200 △ 11,132
① 発生抑制を主眼とした3R(リデュ
△ 5,964 △ 5,964ース・リユース・リサイクル)の推進
ア 古紙回収奨励事業費補助金
△ 5,964 △ 5,964② 発生した廃棄物の適正処理
△ 77,051 △ 25,683 △ 46,200 △ 5,168ア クリンピーの森土堰堤整備事業
△ 77,051 △ 25,683 △ 46,200 △ 5,168△ 83,015 △ 25,683 △ 46,200 △ 11,132
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款2項2目
53,835 47,871(変更)
○実績見込みによる減
4款2項4目
77,051 0(変更)
○第2期土堰堤の整備時期変更に伴う事業費の減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅰ-3 自然共生社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917
③ 大気、水等の保全 △ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917 ア 生活排水処理施設再編事業 △ 7,305 △ 7,305
イ 下水道事業 △ 342,066 △ 177,654 △ 140,800 △ 23,612
△ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917 生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅰ-3 自然共生社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917
③ 大気、水等の保全 △ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917 ア 生活排水処理施設再編事業 △ 7,305 △ 7,305
イ 下水道事業 △ 342,066 △ 177,654 △ 140,800 △ 23,612
△ 349,371 △ 177,654 △ 140,800 △ 30,917 生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款2項5目 47,283 39,978
(変更)
○実績見込みによる減
下水道事業特別 3,528,841 3,186,775
会計 (変更)
○事業費確定に伴う減 ・錦中田2-1号雨水幹線
・中部浄化センター 水処理施設土木 ・南部浄化センター 雨水ポンプ増設
○国の内示減に伴う施工年度の延期
・北一里塚ポンプ場 雨水ポンプ機械電気設備 ・中部浄化センター ブロア機械電気設備 ・南部浄化センター ブロア機械電気設備
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
地域医療対策の 推進
413,825 413,825
2
認めあい支えあ う地域福祉の推 進
243,956 243,956
3 生涯にわたる健
康づくりの推進
1,877,704 1,877,704
4
子育て支援の推 進
2,012,493 11,844 2,024,337 17,825 3,200 △9,181
5 高齢者保健福祉
の充実
1,606,730 △3,394 1,603,336 △3,394
6 障がい者保健福
祉の充実
1,507,680 1,507,680
7
防災体制の充 実・強化
505,398 △10,859 494,539 2,175 △7,700 △5,334
8 平穏な暮らしの
実現
65,764,783 △952,053 64,812,730 △461,398 △159,181 △384,251 52,777
73,932,569 △954,462 72,978,107 △441,398 △163,681 △384,251 34,868
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-4 子育て支援の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
11,844 17,825 3,200 △ 9,181
① 安心して子どもを生み育てられる
11,844 16,159 3,200 △ 7,515環境づくり
ア 育児支援家庭訪問事業
30 △ 30イ 特別保育事業費補助金
4,130 △ 4,130ウ 地域子育て支援拠点事業
2,582 △ 2,582エ 民間児童福祉施設建設補助金
11,844 7,896 3,200 748オ いわきっ子健やか訪問事業
1,521 △ 1,521② 子どもが健全に成長できる環境づ
1,666 △ 1,666くり
ア ファミリー・サポート・センタ
1,666 △ 1,666ー事業
11,844 17,825 3,200 △ 9,181
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-4 子育て支援の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
11,844 17,825 3,200 △ 9,181
① 安心して子どもを生み育てられる
11,844 3,200 △ 7,515環境づくり
ア 育児支援家庭訪問事業
△ 30イ 特別保育事業費補助金
4,130 △ 4,130ウ 地域子育て支援拠点事業
2,582 △ 2,582エ 民間児童福祉施設建設補助金
11,844 7,896 3,200 748オ いわきっ子健やか訪問事業
1,521 △ 1,521② 子どもが健全に成長できる環境づ
△ 1,666くり
ア ファミリー・サポート・センタ
1,666 △ 1,666ー事業
11,844 17,825 3,200 △ 9,181
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
3款2項1目
180 180(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項2目
260,749 260,749(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項2目
15,040 15,040(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項7目
169,095 180,939(変更)
○県の補助基準額増に伴う事業費の増
4款1項2目
9,134 9,134(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項1目
18,189 18,189(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ-5 高齢者保健福祉の充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 3,394 △ 3,394
① いきいきと暮らすための支援 △ 3,394 △ 3,394 ア 軽費老人ホーム事務費補助金 △ 3,394 △ 3,394
△ 3,394 △ 3,394
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅱ-5 高齢者保健福祉の充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 3,394 △ 3,394
① いきいきと暮らすための支援 △ 3,394 △ 3,394 ア 軽費老人ホーム事務費補助金 △ 3,394 △ 3,394
△ 3,394 △ 3,394
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
3款1項3目 163,175 159,781
(変更)
○入所者の減に伴う事業費の減
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ-7 防災体制の充実・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334
② 消防・救急救助体制の充実 △ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334 ア 消防車両整備事業 △ 6,597 △ 225 △ 7,700 1,328
イ 消防機械整備事業 △ 4,262 2,400 △ 6,662
△ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅱ-7 防災体制の充実・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334
② 消防・救急救助体制の充実 △ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334 ア 消防車両整備事業 △ 6,597 △ 225 △ 7,700 1,328
イ 消防機械整備事業 △ 4,262 2,400 △ 6,662
△ 10,859 2,175 △ 7,700 △ 5,334
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
9款1項4目 179,916 173,319
(変更)
○入札差金が生じたことによる備品購入費の減
9款1項4目 29,965 25,703
(変更)
○入札差金が生じたことによる備品購入費の減
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
18,549 18,549
③ 社会保障制度の適正運営の確立 18,549 18,549
ア 後期高齢者医療事業 18,549 18,549
△ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777
③ 社会保障制度の適正運営の確立 △ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777 ア 介護保険事業 △ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777
△ 952,053 △ 461,398 △ 159,181 △ 384,251 52,777 市 民 協 働 部
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
18,549 18,549
③ 社会保障制度の適正運営の確立 18,549 18,549
ア 後期高齢者医療事業 18,549 18,549
△ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777
③ 社会保障制度の適正運営の確立 △ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777 ア 介護保険事業 △ 970,602 △ 461,398 △ 159,181 △ 402,800 52,777
△ 952,053 △ 461,398 △ 159,181 △ 384,251 52,777 市 民 協 働 部
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
後期高齢者医療 3,504,522 3,523,071 特別会計 (変更)
○保険料軽減額の確定に伴う保険基盤安定納付金の増
(補正前) (補正後)
介護保険特別会 28,019,651 27,049,049
計 (変更)
○実績見込みによる居宅介護サービス給付費及び施設介護サービス給付費等の減 一般会計 科目
(特別会計名称)
摘 要
Ⅲ 学びあい、高めあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
生涯を通した学 習活動の推進
203,126 △14,205 188,921 △14,205
2
個性を生かした 学校教育の推進
1,181,722 △6,165 1,175,557 △6,165
3
生涯にわたるス ポーツライフの 実現
49,392 49,392
4
地域に根ざした 市民文化の継承 と創造
59,066 59,066
1,493,306 △20,370 1,472,936 △20,370
Ⅲ 学びあい、高めあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅲ-1 生涯を通した学習活動の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 14,205 △ 14,205
② 学習活動推進体制の充実
△ 14,205 △ 14,205ア 図書館情報システム管理事業
△ 14,205 △ 14,205△ 14,205 △ 14,205
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅲ-1 生涯を通した学習活動の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 14,205 △ 14,205
② 学習活動推進体制の充実
△ 14,205 △ 14,205ア 図書館情報システム管理事業
△ 14,205 △ 14,205△ 14,205 △ 14,205
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
10款5項3目
70,443 56,238(変更)
○システム開発期間の延長に伴う委託料及び賃借料の減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅲ-2 個性を生かした学校教育の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 6,165 △ 6,165
② 小・中学校教育の充実 △ 6,165 △ 6,165
ア コンピュータ教育事業 △ 6,165 △ 6,165
△ 6,165 △ 6,165
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅲ-2 個性を生かした学校教育の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 6,165 △ 6,165
② 小・中学校教育の充実 △ 6,165 △ 6,165
ア コンピュータ教育事業 △ 6,165 △ 6,165
△ 6,165 △ 6,165
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
10款1項3目 311,542 305,377
(変更)
○入札差金が生じたことによる賃借料の減
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
魅力あふれる地 域づくりの推進
32,788 32,788
2
快適で安心な住 空間の創出
3,914,554 △674,515 3,240,039 △360,816 △258,100 △10,588 △45,011
3 安全で安定した 水の供給
5,104,331 △617,755 4,486,576 △68,000 △516,173 △33,582
9,051,673 △1,292,270 7,759,403 △360,816 △326,100 △526,761 △78,593
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 151,288 △ 71,308 △ 70,000 △ 9,980
② 質の高い住宅供給の推進
△ 140,238 △ 71,308 △ 59,600 △ 9,330ア 特定優良賃貸住宅助成事業
△ 7,087 △ 310 △ 6,777イ 高齢者向け優良賃貸住宅助成事
△ 6,747 △ 4,186 △ 2,561業
ウ 公営住宅ストック総合改善事業
△ 124,960 △ 65,368 △ 59,600 8エ 個人住宅優良ストック形成支援
△ 1,444 △ 1,444事業
⑤ 安全な住環境の形成
△ 11,050 △ 10,400 △ 650ア 急傾斜地崩壊対策事業
△ 11,050 △ 10,400 △ 650△ 523,227 △ 289,508 △ 188,100 △ 10,588 △ 35,031
① 効率的な都市機能の集約
△ 475,280 △ 254,424 △ 188,100 △ 10,588 △ 22,168ア いわき駅周辺再生拠点整備事業
△ 217,900 △ 119,845 △ 88,200 △ 9,855土 木 部
都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 151,288 △ 71,308 △ 70,000 △ 9,980
② 質の高い住宅供給の推進
△ 140,238 △ 71,308 △ 59,600 △ 9,330ア 特定優良賃貸住宅助成事業
△ 7,087 △ 310 △ 6,777イ 高齢者向け優良賃貸住宅助成事
△ 6,747 △ 4,186 △ 2,561業
ウ 公営住宅ストック総合改善事業
△ 124,960 △ 65,368 △ 59,600エ 個人住宅優良ストック形成支援
△ 1,444 △ 1,444事業
⑤ 安全な住環境の形成
△ 11,050 △ 10,400 △ 650ア 急傾斜地崩壊対策事業
△ 11,050 △ 10,400 △ 650△ 523,227 △ 289,508 △ 188,100 △ 10,588 △ 35,031
① 効率的な都市機能の集約
△ 475,280 △ 254,424 △ 188,100 △ 10,588 △ 22,168ア いわき駅周辺再生拠点整備事業
△ 217,900 △ 119,845 △ 88,200 △ 9,855土 木 部
都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
8款6項2目
16,743 9,656(変更)
〇実績見込みによる減
8款6項2目
56,724 49,977(変更)
〇実績見込みによる減
8款6項2目
190,881 65,921(変更)
〇国の内示減に伴う事業費の減
8款6項2目
7,620 6,176(変更)
〇実績見込みによる減
8款3項2目
29,500 18,450(変更)
○県事業費の減に伴う負担金の減
(補正前) (補正後)
8款5項10目
517,000 299,100(変更)
○いわき駅周辺再生拠点整備事業
・国の内示減に伴う事業費の減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
イ 土地区画整理事業 △ 257,380 △ 134,579 △ 99,900 △ 10,588 △ 12,313
② 質の高い住宅供給の推進 △ 5,000 △ 3,750 △ 1,250 ア 木造住宅耐震化事業 △ 5,000 △ 3,750 △ 1,250
④ 緑豊かで安全な都市空間の形成 △ 42,947 △ 31,334 △ 11,613 ア 不特定多数利用者建築物耐震診 △ 42,947 △ 31,334 △ 11,613
断支援事業
△ 674,515 △ 360,816 △ 258,100 △ 10,588 △ 45,011
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
イ 土地区画整理事業 △ 257,380 △ 134,579 △ 99,900 △ 10,588 △ 12,313
② 質の高い住宅供給の推進 △ 5,000 △ 3,750 △ 1,250 ア 木造住宅耐震化事業 △ 5,000 △ 3,750 △ 1,250
④ 緑豊かで安全な都市空間の形成 △ 42,947 △ 31,334 △ 11,613 ア 不特定多数利用者建築物耐震診 △ 42,947 △ 31,334 △ 11,613
断支援事業
△ 674,515 △ 360,816 △ 258,100 △ 10,588 △ 45,011
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
土地区画整理事 1,490,335 1,232,955 業特別会計 (変更)
○泉第三土地区画整理事業(470,742→448,953千円)
・区画道路築造工事
L=900m W=4.5~10m L=820m W=4.5~10m
・建物移転補償
9戸25棟 7戸23棟
(変更)
○勿来錦第一土地区画整理事業(972,648→737,057千円) ・都市計画道路築造工事
L=280m W=18~19m L=110m W=18~19m ・区画道路築造工事
L=1,600m W=6~10m L=810m W=6~14m ・区画道路舗装工事
L=400m W=6m L=240m W=6m ・建物移転補償
28戸51棟 10戸24棟
8款1項2目 12,629 7,629
(変更)
○実績見込みによる減
8款1項2目 60,520 17,573
(変更)
○実績見込みによる減
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅳ-3 安全で安定した水の供給
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 617,755 △ 68,000 △ 516,173 △ 33,582
① 安全な水の供給
△ 2,149 △ 2,149ア 水道事業
△ 2,149 △ 2,149② 安定した水の供給
△ 615,606 △ 68,000 △ 514,024 △ 33,582ア 水道事業
△ 615,606 △ 68,000 △ 514,024 △ 33,582水 道 局
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅳ-3 安全で安定した水の供給
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 617,755 △ 68,000 △ 516,173 △ 33,582
① 安全な水の供給
△ 2,149 △ 2,149ア 水道事業
△ 2,149 △ 2,149② 安定した水の供給
△ 615,606 △ 68,000 △ 514,024 △ 33,582ア 水道事業
△ 615,606 △ 68,000 △ 514,024 △ 33,582水 道 局
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
水道事業会計
92,566 90,417(変更)
○水質検査機器の整備事業(17,921→15,772千円)
・水質検査機器整備
水道事業会計
5,011,765 4,396,159(変更)
○第三期拡張事業(979,519→952,269千円)
・基幹浄水場連絡管整備
中部配水池用地
(変更)
○その他の拡張事業(932,766→754,851千円)
・低水圧地区解消
四倉町薬王寺配水管新設
・配水施設整備
鮫川大橋関連配水管新設ほか3路線
銅景ポンプ場外非常通報装置新設
・漏水防止対策
小名浜大原字丁新地外流量測定用ピット新設
(変更)
○改良事業(2,173,135→1,869,656千円)
・老朽配水管等の更新
山田町三州内配水管改良ほか6路線
・配水施設更新
兎渡路減圧弁改良ほか5件
・配水管移設
下水道関連等
(変更)
○第五次配水管整備事業(833,745→726,783千円)
・老朽配水管等の更新
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅳ-3 安全で安定した水の供給
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 617,755 △ 68,000 △ 516,173 △ 33,582
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅳ-3 安全で安定した水の供給
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 617,755 △ 68,000 △ 516,173 △ 33,582
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
平田町配水管改良ほか3路線
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 農業の振興 396,443 △4,800 391,643 △4,300 △500
2 林業の振興 315,196 △24,174 291,022 △18,132 △6,042
3 水産業の振興 156,179 156,179
4 工業の振興 13,327 13,327
5 商業・サービス 業の振興
717,638 717,638
6 港湾の整備・利 用の促進
11,053 11,053
7
安定した雇用の 確保
41,306 41,306
8 観光の振興 12,655 12,655
1,663,797 △28,974 1,634,823 △18,132 △4,300 △6,542
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-1 農業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 4,800 △ 4,300 △ 500
① 持続的で力強い農業の土台づくり
△ 4,800 △ 4,300 △ 500ア 基幹水利ストックマネジメント
△ 4,800 △ 4,300 △ 500事業(県営事業負担金)
△ 4,800 △ 4,300 △ 500
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-1 農業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 4,800 △ 4,300 △ 500
① 持続的で力強い農業の土台づくり
△ 4,800 △ 4,300 △ 500ア 基幹水利ストックマネジメント
△ 4,800 △ 4,300 △ 500事業(県営事業負担金)
△ 4,800 △ 4,300 △ 500
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款1項7目
22,625 17,825(変更)
○県営事業の事業費減に伴う地元負担金の減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅴ-2 林業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 24,174 △ 18,132 △ 6,042
① 森林資源の保全と活用 △ 24,174 △ 18,132 △ 6,042 ア 森林病害虫等防除事業 △ 24,174 △ 18,132 △ 6,042
△ 24,174 △ 18,132 △ 6,042
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅴ-2 林業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 24,174 △ 18,132 △ 6,042
① 森林資源の保全と活用 △ 24,174 △ 18,132 △ 6,042 ア 森林病害虫等防除事業 △ 24,174 △ 18,132 △ 6,042
△ 24,174 △ 18,132 △ 6,042
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款2項2目 55,833 31,659
(変更)
○県の内示減に伴う事業費の減
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1
移動しやすい交 通環境の実現
2,206,186 △346,301 1,859,885 △156,560 △162,400 △27,341
2
交流・連携と多 文化共生社会の 形成
38,180 38,180
2,244,366 △346,301 1,898,065 △156,560 △162,400 △27,341
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
Ⅵ-1 移動しやすい交通環境の実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 330,352 △ 155,569 △ 162,400 △ 12,383
① 道路網の整備・保全
△ 330,352 △ 155,569 △ 162,400 △ 12,383ア 私道整備補助金交付事業
△ 1,200 △ 1,200イ 幹線道路整備事業
△ 266,352 △ 146,494 △ 107,900 △ 11,958ウ 生活道路整備事業
△ 16,300 △ 20,800 4,500エ 交通環境改善事業
△ 16,500 △ 9,075 △ 6,700 △ 725オ 街路事業
△ 30,000 △ 27,000 △ 3,000土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
Ⅵ-1 移動しやすい交通環境の実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 330,352 △ 155,569 △ 162,400 △ 12,383
① 道路網の整備・保全
△ 330,352 △ 155,569 △ 162,400 △ 12,383ア 私道整備補助金交付事業
△ 1,200 △ 1,200イ 幹線道路整備事業
△ 266,352 △ 146,494 △ 107,900 △ 11,958ウ 生活道路整備事業
△ 16,300 △ 20,800 4,500エ 交通環境改善事業
△ 16,500 △ 9,075 △ 6,700 △ 725オ 街路事業
△ 30,000 △ 27,000 △ 3,000土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)