総 括 表
(単位:千円)
前回までの
累計予算額
補正予算額
合 計
当初予算
に対する
伸率(%)
前年度同期
予 算 額
対前年度
同期伸率
(%)
158,310,000
737,166 159,047,166
0.5 161,540,830
△ 1.5
公 営 住 宅 建 設 資 金
1,734,000
1,734,000
0.0
2,272,000
△ 23.7
国
民
健
康
保
険 54,386,000
54,386,000
0.0
54,450,000
△ 0.1
後 期 高 齢 者 医 療
4,909,000
4,909,000
0.0
4,377,000
12.2
公
園
墓
地
301,000
301,000
0.0
317,000
△ 5.0
卸
売
市
場
770,000
770,000
0.0
756,000
1.9
用
地
取
得
19,000
19,000
0.0
20,000
△ 5.0
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
78,000
78,000
0.0
108,000
△ 27.8
介
護
保
険 32,500,000
32,500,000
0.0
31,850,000
2.0
公 設 合 併 処 理 浄 化 槽 事 業
283,000
283,000
0.0
325,000
△ 12.9
宅
地
造
成
事
業
512,000
512,000
0.0
470,000
8.9
公
債
管
理 23,229,000
23,229,000
0.0
24,181,000
△ 3.9
小
計 118,721,000
0 118,721,000
0.0 119,126,000
△ 0.3
水
道
事
業 14,197,000
14,197,000
0.0
12,649,000
12.2
簡
易
水
道
事
業
-
-
-
453,000
皆減
工 業 用 水 道 事 業
23,000
23,000
0.0
20,000
15.0
公 共 下 水 道 事 業 22,823,000
22,823,000
0.0
21,925,000
4.1
農 業 集 落 排 水 事 業
1,131,000
1,131,000
0.0
1,181,000
△ 4.2
田
野
病
院
事
業
1,083,000
1,083,000
0.0
1,139,000
△ 4.9
小
計 39,257,000
0 39,257,000
0.0
37,367,000
5.1
316,288,000
737,166 317,025,166
0.2 318,033,830
△ 0.3
平成29年度6月補正予算案概要
区 分
会 計
全
会
計
一
般
会
計
特
別
会
計
企
業
会
計
一般会計
(歳 入)
款
前回までの
累計予算額
補正予算額
合 計
補正前の
構成比
(%)
補正後の
構成比
(%)
10 市
税
52,864,000
52,864,000
33.4
33.2
15 地
方
譲
与
税
1,578,000
1,578,000
1.0
1.0
20 利
子
割
交
付
金
41,000
41,000
0.0
0.0
21 配
当
割
交
付
金
80,000
80,000
0.1
0.1
22 株式等譲渡所得割交付金
326,000
326,000
0.2
0.2
23 地 方 消 費 税 交 付 金
7,462,000
7,462,000
4.7
4.7
25 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
210,000
210,000
0.1
0.1
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金
165,000
165,000
0.1
0.1
33 地 方 特 例 交 付 金
247,000
247,000
0.2
0.2
35 地
方
交
付
税
24,175,000
24,175,000
15.3
15.2
40 交通安全対策特別交付金
117,000
117,000
0.1
0.1
45 分 担 金 及 び 負 担 金
2,333,410
2,333,410
1.5
1.5
50 使 用 料 及 び 手 数 料
1,978,879
1,978,879
1.3
1.2
55 国
庫
支
出
金
31,992,330
155,240
32,147,570
20.2
20.2
60 県
支
出
金
11,951,397
23,976
11,975,373
7.5
7.5
65 財
産
収
入
367,046
367,046
0.2
0.2
70 寄
附
金
523,612
523,612
0.3
0.3
75 繰
入
金
3,304,970
3,304,970
2.1
2.1
80 繰
越
金
1,000,000
115,460
1,115,460
0.6
0.7
85 諸
収
入
2,891,556
67,990
2,959,546
1.8
1.9
90 市
債
14,701,800
374,500
15,076,300
9.3
9.5
計
158,310,000
737,166
159,047,166
100.0
100.0
※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。
(歳 出)
款
前回までの
累計予算額
補正予算額
合 計
補正前の
構成比
(%)
補正後の
構成比
(%)
10 議
会
費
720,316
720,316
0.5
0.4
15 総
務
費
13,467,512
8,741
13,476,253
8.5
8.5
20 民
生
費
73,740,538
73,740,538
46.6
46.4
25 衛
生
費
11,575,174
1,950
11,577,124
7.3
7.3
30 労
働
費
70,403
60,000
130,403
0.0
0.1
35 農
林
水
産
業
費
4,264,259
54,075
4,318,334
2.7
2.7
40 商
工
費
2,002,281
2,002,281
1.3
1.3
45 土
木
費
17,005,297
388,100
17,393,397
10.7
10.9
50 消
防
費
3,510,823
3,510,823
2.2
2.2
55 教
育
費
11,469,600
224,300
11,693,900
7.3
7.3
60 災
害
復
旧
費
207,084
207,084
0.1
0.1
65 公
債
費
20,176,712
20,176,712
12.7
12.7
70 諸
支
出
金
1
1
0.0
0.0
75 予
備
費
100,000
100,000
0.1
0.1
計
158,310,000
737,166
159,047,166
100.0
100.0
※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。
主 な 補 正 の 概 要
【一般会計】 (単位:千円)
款 事業名 補正額 左の特定財源 説 明
海外姉妹都市等交流支援事 業
〔秘書課〕
コミュニティ助成事業
〔地域コミュニティ課〕
選挙システム改修事業
〔選挙管理委員会事務局〕
若年層の自殺予防対策推進 事業
〔健康支援課〕
宮崎市『夢。創造』協議会 運営資金貸付事業
〔商業労政課〕
衛生 1,950 県(2/3)
○ 総務
3,500諸収入 (10/10)
○
3,241
○ 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正に対 応するため、必要なシステムの改修を行います。
<実施内容>
・閲覧用選挙人名簿への一本化に伴う対応 ・期日前投票事由の追加
・在外選挙人名簿の登録制度の見直し ・国民審査の期日前投票期間の見直し 2,000
児童・生徒の自殺予防対策として、ゲートキーパー養成講座 の実施と、自殺予防啓発のためのリーフレット及びステッ カーの作成、配布を行います。
<事業内容>
・ゲートキーパー養成講座の実施(学校単位) 対象:全中学校25校の教職員
・自殺予防啓発リーフレット、ステッカーの作成・配布 ①自殺予防啓発リーフレット
保護者用:12,000冊 生徒用:12,000冊 ②自殺予防啓発ステッカー
小中学校トイレ等貼付用:6,000枚
※ゲートキーパー
悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な 支援につなげ、見守る人
(一財)自治総合センターの内示に伴うもの
(一財)自治総合センターの「コミュニティ助成事業(地域国 際化推進助成事業)」を活用し、米国バージニアビーチ市と の姉妹都市盟約25周年記念事業を実施するための費用の一 部を助成します。
<事業概要>
米国バージニアビーチ市から州立学校で舞台芸術を学ぶ高 校生が来宮し、公演(コンサート・ミュージカル)を行う。 対象事業:青少年国際交流コンサート2017
開催時期:平成29年11月(予定) 会 場:宮崎市民文化ホール
※補正前 3,740千円 ⇒ 補正後 5,740千円
諸収入 (10/10)
○
(一財)自治総合センターの内示に伴うもの
自治公民館の備品を整備する自治会に対し、購入費を助成し ます。
<対象自治会>
・大橋3丁目自治会 1,800千円 ・有田地区自治会 1,700千円
厚生労働省の委託事業である「実践型地域雇用創造事業」を 実施するために設立された、宮崎市『夢。創造』協議会に対 し、国から委託料が交付されるまでの運営資金を無利子で貸 し付けます。
【宮崎市『夢。創造』協議会の概要】
・構成:宮崎市・宮崎商工会議所・宮崎市ICT企業連絡 協議会
・設立:平成29年3月17日
・計画の名称:―宮崎市『夢。創造』プロジェクト― 宮崎の豊かな地域資源とICTとの融合による雇用創出 ・事業期間:平成29年7月~平成32年3月
・平成29年度事業費:169,300千円 ・事業メニュー
①雇用拡大メニュー(事業主向け、セミナー数:11) ②人材育成メニュー(求職者向け、講座数:7)
③就職促進メニュー(事業主・求職者向け、事業数:3) ④雇用創出実践メニュー
諸収入 ○
款 事業名 補正額 左の特定財源 説 明
6次化ブラッシュアップ強 化事業
〔農政企画課〕
園芸施設整備支援事業
〔農業振興課〕
さといも生産安定緊急対策 事業
〔農業振興課〕
「みやざきの花」生産力 アップ事業
〔農業振興課〕
農林 水産
4,400 県(1/2)
○ 疫病の発生により生産量が減少している「さといも」の産地 を維持するため、地域ぐるみで防除対策に取り組む営農集団 等に対し、農薬購入費用の一部を助成します。
<事業内容>
※農薬:ジーファイン水和剤、アミスター20フロアブル
県の内示に伴うもの
花き生産農家の経営安定を図るため、輸出拡大に向けた導入 実証や海外ニーズの高い品目・品種の生産拡大、高品質化に 取り組む営農集団に対し、費用の一部を助成します。
<事業内容> (単位:千円)
※補助上限額:300千円 ○
○ 県の内示に伴うもの
園芸産地の維持・拡大と農家経営の安定を図るため、低コス ト耐候性ハウスを整備する営農集団に対し、費用の一部を助 成します。
<事業内容> (単位:千円)
県 (10/10)
県の内示に伴うもの
農業の6次産業化の推進により、農家所得の向上を図るた め、販路開拓等に要する費用の一部を助成します。
<事業内容>
県(1/2) (1/3)
○ 1,413
1,336 29,354
県 市 その他
JA宮崎中央ブルー フレグランス研究会
(9戸) 1,040 962 ※300 0 740
電照機器及び宿根 スイートピー苗導入 ダリア生産組合
(3戸) 2,241 2,075 691 345 1,205育苗ハウス 54㎡
991 345 合 計 3,281 3,037 1,945
1,336
整備内容 事業主体 総事業費補助対象
事業費
負担割合
事業実施主体名 事業内容 総事業費 補助対象 事業費 補助金
(有)原田園芸
【多肉植物】
・ホームページリニューアル ・ラベル印刷機導入 等
791 732 488
宮崎県乳用牛肥育 事業農業協同組合
【ハーブ牛】
・インターネット販売機能強化 ・パンフレット、ギフトボックス等作成
1,500 1,388 925
計 2,291 2,120 1,413 (単位:千円)
国
(1/2以内)
市
(5%以内) その他 宮崎市田野地区胡瓜
生産第3組合(2戸) 218,002 191,758 95,879 9,587 112,536
低コスト耐候性ハウス (4棟 7,000㎡)
宮崎市佐土原ピーマン
生産組合(4戸) 449,453 395,352 197,676 19,767 232,010低コスト耐候性ハウス(10棟17,000㎡) 合 計 667,455 587,110 293,555 29,354 344,546
(直接交付) 事業主体 総事業費 補助対象
事業費
負担割合
整備内容
(単位:千円)
対象 事業量
作物名 (単価×面積) 県(1/6以内) 市(1/6以内) その他 さといも 6,000円/10a×220ha 13,200 2,200 2,200 8,800
13,200 2,200 2,200 8,800
事業費 負担割合
款 事業名 補正額 左の特定財源 説 明
農林 水産
畜産競争力強化整備事業
〔農業振興課〕
東部第二土地区画整理事業 (市街地整備・旧まちづく り交付金)
〔区画整理課〕
南原通線整備事業(社会資 本整備総合交付金)(田 野)
〔市街地整備課〕
明神原通線整備事業(社会 資本整備総合交付金)(田 野)
〔市街地整備課〕
国の内示に伴うもの
国からの交付額が増額となったため、事業費を増額します。
<事業内容>
・道路改良工事、用地買収、移転補償 ・事業進捗率(事業費ベース)
当初 59.0% ⇒ 89.7%
※補正前 15,800千円 ⇒ 補正後 143,000千円 県の内示に伴うもの
畜産生産基盤の強化を図るため、JAのリース方式による牛 舎等の整備と子牛導入に要する費用の一部を助成します。
<補助対象者>
・宮崎中央肉用牛クラスター推進協議会 (取組主体:宮崎中央農業協同組合)
<事業内容>
・畜舎1棟、堆肥舎1棟、子牛導入2頭
<事業費> 総事業費:43,725千円
(内訳) 国⇒県:17,572千円 JA:26,153千円
※補正前 2,458千円 ⇒ 補正後 20,030千円
163,900
国の内示に伴うもの
国からの交付額が増額となったため、事業費を増額します。
<事業内容>
・道路築造、水路工事等 ・物件移転補償
・事業進捗率(事業費ベース) 当初 78.1% ⇒ 78.8%
※補正前 489,100千円 ⇒ 補正後 653,000千円
国の内示に伴うもの
国からの交付額が増額となったため、事業費を増額します。
<事業内容>
・道路改良工事、用地買収、移転補償、建物調査 ・事業進捗率(事業費ベース)
当初 89.7% ⇒ 96.0%
※補正前 33,000千円 ⇒ 補正後 130,000千円 国(2/5)
市債 ○
国(2/5) 市債 県 (10/10)
○ ○
国(2/5) 市債
○ 17,572
土木
127,200 97,000
(1)施設整備(補助率:国1/2以内) (単位:千円)
国⇒県 JA
(畜 舎)木造平屋建 1棟 495㎡
(堆肥舎)木造平屋建 1棟 99㎡ 42,204 34,444 17,222 24,982 整備内容 総事業費補助対象
事業費
負担割合
(2)牛導入 (単位:千円)
国⇒県 JA 子牛 2頭 1,521 子牛 @175千円×2頭=350千円 350 1,171
負担割合 補助額(定額)
款 事業名 補正額 左の特定財源 説 明
(仮称)清武地区公立公民 館建設事業(清武) 【継続費 H29~H30】
〔地域コミュニティ課〕
青島ビタミンプロジェクト 開催事業
〔文化・市民活動課〕
地域に貢献できる環境教育 推進事業
〔学校教育課〕
教育
500県(10/10) ○ 220,000
○
諸収入
県の内示に伴うもの
「環境教育の推進校」を指定し、地域の資源や人材を活用し た環境学習やその学習を生かした地域貢献活動を実施し、そ の成果を他の学校に広めます。
<事業内容>
・学校生活でのゴミの減量、リサイクル活動への参加 ・学習活動班による活動成果の展示・発表
・学校のHP等を活用し、環境教育に関する取組を発信
<対象校> ・大塚中学校
<指定期間> ・1年間
生涯学習及び地域コミュニティ活動の推進を図るため、その 拠点施設として、清武中学校を区域とする(仮称)清武地区公 立公民館を整備します。
<事業内容>
・構 造:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建 ・機 能:学習室、和室、料理実習室、多目的ホール、 図書室、高齢者ふれあい室、会議室 等 ・延床面積:1429.14㎡
・継 続 費:550,000千円(工事請負費)
(平成29年度:220,000千円、平成30年度:330,000千円)
(一財)自治総合センターの内示に伴うもの
高校総合文化祭(平成31年)や国民文化祭の本県開催(平成32 年)が決定するなか、市民の文化活動機運の向上を図るた め、生活に文化を取り入れるきっかけづくりとして、「生活 文化(お茶、生け花等、暮らしに根付いた文化・風習)」に関 する体験型講座を開催します。
<事業内容>
・体験型講座の開催、情報提供等
<開催日程>
・平成29年11月3日~平成29年11月5日(3日間)(予定)
<開催場所> ・青島地域
<実施方法>
・公募プロポーザル方式により業者選定し、業務を委託 する。
○ 市債