◆ 補正予算の概要◆
◆ 補正予算の規模◆
◆ 補正予算の 容◆ 歳入歳出予算補正
市民のくら の 全 心を る施策の展開 101億1,100万
○
保育所等。防犯 電子錠)
○
東 ンセンタ 改修等
高規格救急車整備 消防設備改修 高校買戻 葺合高校 神港橘高校
○
別 途 債 務 担 行
合 計
特 別 会 計
一 般 会 計 112億5,300万
1億1,400万 113億6,700万
7億
成 8 度 月補正予算案の概要
成 8 度 月補正予算案の概要
成 8 度 月補正予算案の概要
成 8 度 月補正予算案の概要
保育所や学校等 おける防犯対策を強化 る 社会福祉施設等の整備 改修 市民 のくら の 全 心を る施策等を重 的 実施 るた 29 度当初予算 一体的 補正予 算を編成 る
須磨海岸 ニタ ン シス 4,300万 総 局
公共施設の整備 改修 97億1,500万
7,900万
1億3,100万
敬老優待乗車証の更新 2億6,000万 保 健 福 祉 局
社会福祉施設改修等 3億6,500万 保 健 福 祉 局
区民センタ 改修等 1億3,600万 市民参画推進局
4,000万 教 育 委 員 会
津波高潮対策 7,400万 総 局
消 防 局
東部市場再整備事業
2億6,000万 環 境 局
国 展示場改修等 4億2,300万 経 済 観 光 局
防犯対策の強化 1億3,600万
5,300万 こ 家 庭 局
71億5,000万 教 育 委 員 会 1億1,400万 経 済 観 光 局
学校施設改修 8億3,300万 教 育 委 員 会
道路補修事業等 1億5,000万 建 設 局
ュ こうべ浜の手設備改修等 住 宅 都 市 局
中学校 幼稚園。防犯 )
政調整基金積立 12億5,600万 27 度決算剰余金
○ 源 訳 単位:百万
※ 一般 源 て 繰越金 12億5,600万 を充当
○予算額累計 単位:百万
債務 担行 補正
一般会計 単位:百万
1,047,031
114 1,047,145
合 計
成28~33 度
限度額 700 事 項
成29 度指定管理 神戸文化ホ 市民 参画 推進局
所 管 局 期 間
114
12億5,600万 行 政 局
予算現計 今回補正額 補正後予算額
一般会計 745,376 11,253 756,629 事業費
国 県 支出金
市 債
そ の 他 特定 源
一般 源 一般会計 11,253 82 6,252 3,663 1,256 特別 企業会計 114
合 計
1,792,407
11,367 1,803,774 11,367
82 6,366 3,663 1,256
特別 企業会計
繰越明許費
一般会計 単位:百万
特別会計 単位:百万
特別会計 計
葺合文化センタ 本館解体撤去工事等 臨時福祉給付金等
児童福祉施設整備等
所 管 局 補正額
企 画 調 整 局 191
行 政 局 142
事 業
社会保 税番号制度対応等
市民 参画 推進局 261
会館解体
保 健 福 祉 局 7,599
こ 家 庭 局 302
環 境 局 362
経 済 観 光 局 997
東 ンセンタ 改修等 ICTを活用 た園芸施設整備等
建 設 局 2,822
住 宅 都 市 局 2,378
公園整備等 街路立体交差等
消 防 局 705
海岸保全施設整備 須磨消防署建替整備等
教 育 委 員 会 16,351
32,856 学校施設改修等
一般会計 計
総 局 746
9,068
市街地再開発事業費 1,685
市営 住宅 事業費 5,689
所 管 局 補正額
市 場 事 業 費 1,639
食肉センタ 事業費 55
事 業
東部市場再整備事業等 臓処理室側溝改修等 鈴蘭台駅前市街地再開発等 市営住宅計画修繕等