2013.6
25
平成25年度
平 成
年 度
主 要 な 施 策 (6月補正)
2 0 1 3
・ 主
要 な 施 策 ( 6 月 補 正)
Ⅲ 平成25年度一般会計性質別予算額調
総 括 表
ま ち づ く り 編
復 興 編
○ 主要な施策一覧表
目 次
頁
4
6
3 頁
○ 平成25年度6月補正予算の概要
頁
Ⅱ 平成25年度一般会計款別予算額調
Ⅰ 平成25年度各会計予算総括表
9 頁
頁
11
平成25年度6月補正予算の概要
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
186,210,386 714,298 186,924,684
国 民 健 康 事業勘定
39,045,221 1,774,033 40,819,254保 険 事 業 直診勘定
64,198 64,1983,297,273 3,297,273
29,134,269 29,134,269
116,831 116,831
17,632,735 17,632,735
12,516,469 1,094,748 13,611,217
315,927 315,927
18,357,716 18,357,716
365,549 365,549
355,270 355,270
607 607
3,415 3,415
3,872 3,872
10,279 10,279
9,920 9,920
小 計
121,229,551 2,868,781 124,098,33215,544,940 727,487 16,272,427
22,416,201 22,416,201
小 計
37,961,141 727,487 38,688,628平成25年度各会計予算総括表
Ⅰ
土 地 区 画 整 理 事 業
会 計 名
特
別
会
計
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業
後 期 高 齢 者 医 療
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
地 域 汚 水 処 理 事 業
競 輪 事 業
病 院 事 業
企
業
会
計
水 道 事 業
一 般 会 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
介 護 保 険
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
%
1 市 税
44,273,681 44,273,681 23.72 地 方 譲 与 税
1,348,761 1,348,761 0.73 利 子 割 交 付 金
79,362 79,362 0.04 配 当 割 交 付 金
46,456 46,456 0.05
株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金
3,076,527 3,076,527 1.67 ゴルフ場利用税交付金
147,468 147,468 0.18 自 動 車 取 得 税 交 付 金
311,071 311,071 0.29 地 方 特 例 交 付 金
145,510 145,510 0.110 地 方 交 付 税
24,208,444 24,208,444 13.011
交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.012 分 担 金 及 び 負 担 金
1,500,976 1,500,976 0.813 使 用 料 及 び 手 数 料
2,488,937 2,488,937 1.314 国 庫 支 出 金
23,793,551 13,821 23,807,372 12.715 県 支 出 金
36,565,335 184,489 36,749,824 19.716 財 産 収 入
413,384 413,384 0.217 寄 附 金
20,940 72,804 93,744 0.118 繰 入 金
25,014,807 244,292 25,259,099 13.519 繰 越 金
1,000,000 1,000,000 0.520 諸 収 入
7,057,425 42,892 7,100,317 3.821 市 債
14,628,313 156,000 14,784,313 7.9186,210,386 714,298 186,924,684 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 合 計
(単位 千円)
Ⅱ 平成25年度一般
款
(歳 入)
- 4 -
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
%
1 市 税
44,273,681 44,273,681 23.72 地 方 譲 与 税
1,348,761 1,348,761 0.73 利 子 割 交 付 金
79,362 79,362 0.04 配 当 割 交 付 金
46,456 46,456 0.05
株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金
3,076,527 3,076,527 1.67 ゴルフ場利用税交付金
147,468 147,468 0.18 自 動 車 取 得 税 交 付 金
311,071 311,071 0.29 地 方 特 例 交 付 金
145,510 145,510 0.110 地 方 交 付 税
24,208,444 24,208,444 13.011
交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.012 分 担 金 及 び 負 担 金
1,500,976 1,500,976 0.813 使 用 料 及 び 手 数 料
2,488,937 2,488,937 1.314 国 庫 支 出 金
23,793,551 13,821 23,807,372 12.715 県 支 出 金
36,565,335 184,489 36,749,824 19.716 財 産 収 入
413,384 413,384 0.217 寄 附 金
20,940 72,804 93,744 0.118 繰 入 金
25,014,807 244,292 25,259,099 13.519 繰 越 金
1,000,000 1,000,000 0.5(単位 千円)
Ⅱ 平成25年度一般
款
(歳 入)
(歳 出)補正前の額 補正額 計 特 定 財 源 構成比
国県支出金 地方債 その他
%
1 議 会 費 713,242 713,242 0.4
2 総 務 費 12,761,406 109,888 12,871,294 89,661 20,227 6.9
3 民 生 費 45,415,144 △56,626 45,358,518 57,673 △114,299 24.3
4 衛 生 費 21,604,371 151,797 21,756,168 46,409 105,388 11.6
5 労 働 費 194,480 194,480 0.1
6 農 林 水 産 業 費 5,775,366 71,250 5,846,616 61,250 10,000 3.1
7 商 工 費 5,978,256 5,978,256 3.2
8 土 木 費 34,173,474 48,193 34,221,667 59,000 1,045 △11,852 18.3
9 消 防 費 30,864,878 37,928 30,902,806 8,111 24,990 4,827 16.5
10 教 育 費 12,924,715 183,798 13,108,513 183,798 7.0
11 災 害 復 旧 費 453,607 108,836 562,443 24,867 41,400 42,569 0.3
12 公 債 費 14,851,437 59,234 14,910,671 45,600 13,634 8.0
13 諸 支 出 金 10 10 0.0
一般財源 (単位 千円)
会計款別予算額調
補 正 額 の 財 源 内 訳 款
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
19,943,686 10.7 19,943,686 10.7
2
55,922,523 30.0 130,111 56,052,634 30.03
2,335,868 1.3 118,253 2,454,121 1.34
26,485,704 14.2 26,485,704 14.25
10,011,571 5.4 276,072 10,287,643 5.56 普 通 建 設 事 業 費
32,300,094 17.3 179,496 32,479,590 17.4補 助 事 業 費
27,324,088 14.7 48,201 27,372,289 14.6単 独 事 業 費
4,976,006 2.7 131,295 5,107,301 2.77 災 害 復 旧 事 業 費
453,607 0.2 108,836 562,443 0.332,753,701 17.6 288,332 33,042,033 17.7
8
14,851,437 8.0 59,234 14,910,671 8.09
160,404 0.1 72,877 233,281 0.110
1,785,415 1.0 1,785,415 1.011
4,901,531 2.6 4,901,531 2.612
16,558,546 8.9 △ 230,581 16,327,965 8.713
500,000 0.3 500,000 0.3186,210,386 100.0 714,298 186,924,684 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
合 計
繰 出 金
予 備 費
1 人 件 費
公 債 費
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
小 計
(単位 千円)
Ⅲ 平成25年度一般会計性質別予算額調
建
設
事
業
費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
主 要 な 施 策 一 覧 表
- 6 -
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
19,943,686 10.7 19,943,686 10.7
2
55,922,523 30.0 130,111 56,052,634 30.03
2,335,868 1.3 118,253 2,454,121 1.34
26,485,704 14.2 26,485,704 14.25
10,011,571 5.4 276,072 10,287,643 5.56 普 通 建 設 事 業 費
32,300,094 17.3 179,496 32,479,590 17.4補 助 事 業 費
27,324,088 14.7 48,201 27,372,289 14.6単 独 事 業 費
4,976,006 2.7 131,295 5,107,301 2.77 災 害 復 旧 事 業 費
453,607 0.2 108,836 562,443 0.332,753,701 17.6 288,332 33,042,033 17.7
8
14,851,437 8.0 59,234 14,910,671 8.09
160,404 0.1 72,877 233,281 0.110
1,785,415 1.0 1,785,415 1.011
4,901,531 2.6 4,901,531 2.612 繰 出 金
16,558,546 8.9 △ 230,581 16,327,965 8.71 人 件 費
公 債 費
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
小 計
(単位 千円)
Ⅲ 平成25年度一般会計性質別予算額調
建
設
事
業
費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
主 要 な 施 策 一 覧 表
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
76,648,339 425,946 77,074,285 212,404 24,990 188,552
94,086,713 502,537 94,589,250 957,725 69,000 107,913 △632,101
0 259,710 16,857 276,567 16,857
Ⅰ 6,497,309 6,497,309
Ⅱ 75,393,858 355,430 75,749,288 896,475 91,056 △632,101
Ⅲ 1,669,453 1,669,453
Ⅳ 6,811,646 6,811,646
Ⅴ 1,551,060 71,250 1,622,310 61,250 10,000
Ⅵ 1,903,677 59,000 1,962,677 59,000
170,735,052 928,483 171,663,535 1,170,129 69,000 132,903 △443,549 合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
総 括 表
事 項 名
復興編
まちづくり編
まちづくりにあ たって(共通基盤
(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)
学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)
魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)
活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)
交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)
復興編
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 被災者の生活再
建 15,915,201 45,298 15,960,499 45,298
2 生活環境の整
備・充実 32,665,820 342,793 33,008,613 158,995 183,798
3 社会基盤の再
生・強化 17,868,696 37,855 17,906,551 8,111 24,990 4,754
4 経済・産業の再
生・創造 10,180,221 10,180,221
5 復興の推進 18,401 18,401
76,648,339 425,946 77,074,285 212,404 24,990 188,552 合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
復興編
事 項 名
復興編
1 被災者の生活再建
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
45,298 45,298
⑦ 適切な放射線対策の実施
45,298 45,298ア 生活空間環境改善事業
45,298 45,29845,298 45,298
生 活 環 境 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 14 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款2項2目
0 45,298(新規)
○行政区等による地域ぐるみでの放射線量低減化活動に対する補助
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
158,995 158,995
④ 福祉環境の整備・充実
158,995 158,995ア ふくしま保育元気アップ緊急支
88,124 88,124援事業費補助金
イ ふくしま保育元気アップ緊急支
70,871 70,871援事業
183,798 183,798
③ 教育環境の整備・充実
183,798 183,798ア いわき幼稚園元気アップ緊急支
111,814 111,814援事業費補助金
イ 校舎地震補強事業
25,761 25,761ウ 校舎建設事業
22,440 22,440エ いわき幼稚園元気アップ緊急支
23,783 23,783援事業
保 健 福 祉 部
教 育 委 員 会 事 務 局
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 16 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
3款2項2目
0 88,124(新規)
○児童の健全育成及び保護者の放射性物質への不安を解消するため、相談事業及
び児童の運動量確保や外遊びのための事業等を行う私立保育所等に対する補助
3款2項4目
0 70,871(新規)
○児童の健全育成及び保護者の放射性物質への不安を解消するため、相談事業及
び児童の運動量確保や外遊びのための事業等を市立保育所において実施
(補正前) (補正後)
10款1項6目
0 111,814(新規)
○幼児の健全育成及び保護者の放射性物質への不安を解消するため、相談事業及
び幼児の運動量確保や外遊びのための事業等を行う私立幼稚園に対する補助
10款2項3目
706,729 732,490(変更)
○校舎地震補強工事設計委託等の実施に伴う増
・四倉小学校
10款3項3目
0 22,440(新規)
○校舎増築工事設計委託等
・田人中学校
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
342,793 158,995 183,798
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 18 -
(単位 千円)
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
24,990 24,990
② 情報基盤の整備・強化
24,990 24,990ア 防災行政無線移転事業
24,990 24,99012,865 8,111 4,754
③ 防災施設の整備・強化
12,865 8,111 4,754ア 消防庁舎復旧事業
12,865 8,111 4,75437,855 8,111 24,990 4,754
行 政 経 営 部
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 20 -
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
24,990 24,990
② 情報基盤の整備・強化
24,990 24,990ア 防災行政無線移転事業
24,990 24,99012,865 8,111 4,754
③ 防災施設の整備・強化
12,865 8,111 4,754ア 消防庁舎復旧事業
12,865 8,111 4,754行 政 経 営 部
消 防 本 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
9款1項6目
0 24,990(新規)
○福島県が整備する防災緑地等の工事に伴い、防災行政無線移設等調査を実施
・電波伝搬調査
・移転方法調査
(補正前) (補正後)
9款1項4目
0 12,865(新規)
○消防庁舎復旧修繕
・消防本部・平消防署統合庁舎(ホース乾燥塔、庁舎復旧修繕)
・常磐消防署(敷地舗装修繕)
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
まちづくり編
0 まちづくりにあたって
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 認め合い尊重す
る社会の実現 6,782 6,782
2 情報化社会の形
成 25,094 16,857 41,951 16,857
3 開かれた市政の推進 91,774 91,774
4 適正な土地利用の推進 136,060 136,060
259,710 16,857 276,567 16,857
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
0 まちづくりにあたって
事 項 名
0 まちづくりにあたって
0-2 情報化社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
16,857 16,857
③ 情報化推進基盤の強化
16,857 16,857ア 電波遮へい対策事業費等補助金
16,857 16,85716,857 16,857
市 民 協 働 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 28 -
0 まちづくりにあたって
0-2 情報化社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
16,857 16,857
③ 情報化推進基盤の強化
16,857 16,857ア 電波遮へい対策事業費等補助金
16,857 16,857市 民 協 働 部
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項7目
0 16,857(新規)
○辺地共聴施設の新設に対する補助(2施設)
・下山口テレビ共同受信施設組合
・湯本高倉テレビ共同受信施設組合
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 地域医療対策の
推進 2,612,247 2,612,247
2
認めあい支えあ う地域福祉の推 進
217,461 217,461
3 生涯にわたる健
康づくりの推進 1,558,989 1,111 1,560,100 1,111
4 子育て支援の推進 1,657,823 1,657,823
5 高齢者保健福祉
の充実 1,750,596 1,750,596
6 障がい者保健福祉の充実 1,325,377 1,325,377
7 防災体制の充実・強化 306,637 306,637
8 平穏な暮らしの
実現 65,964,728 354,319 66,319,047 895,364 91,056 △632,101
75,393,858 355,430 75,749,288 896,475 91,056 △632,101 合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
事 項 名
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-3 生涯にわたる健康づくりの推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1,111 1,111
① 心と体の健康づくり
1,111 1,111ア 精神保健福祉費
1,111 1,1111,111 1,111
保 健 福 祉 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 34 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款1項9目
3,039 4,150(変更)
○単価変更に伴う指定医に対する診察報償費の増
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
354,319 895,364 91,056 △ 632,101
③ 社会保障制度の適正運営の確立
354,319 895,364 91,056 △ 632,101ア 国民健康保険事業(事業勘定)
354,319 895,364 91,056 △ 632,101354,319 895,364 91,056 △ 632,101
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 36 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
国民健康保険事
35,269,690 35,624,009業(事業勘定) (変更)
特別会計 ○被保険者数見込、1人当たり医療費を踏まえた一般療養給付費の増等に伴う増
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 農業の振興 375,143 375,143
2 林業の振興 222,590 71,250 293,840 61,250 10,000
3 水産業の振興 157,923 157,923
4 工業の振興 13,989 13,989
5 商業・サービス業の振興 705,809 705,809
6 港湾の整備・利
用の促進 12,404 12,404
7 安定した雇用の
確保 55,141 55,141
8 観光の振興 8,061 8,061
1,551,060 71,250 1,622,310 61,250 10,000 合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
事 項 名
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-2 林業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
71,250 61,250 10,000
② 地域林業の活性化
71,250 61,250 10,000ア 森林整備加速化・林業再生事業
61,250 61,250イ 辺地対策事業
10,000 10,00071,250 61,250 10,000
農 林 水 産 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 42 -
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款2項2目
53,620 114,870(変更)
○補助対象事業者の増に伴う増(2社→5社)
・木材加工流通施設の整備 1社
・地域材の利用拡大に向けた製品開発等 2社
6款2項3目
2,000 12,000(変更)
○第7期辺地総合整備計画の変更に伴う増(1線→2線)
・江尻・横川線 (田 人) L=90m W=4.0m
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 移動しやすい交
通環境の実現 1,874,318 59,000 1,933,318 59,000
2
交流・連携と多 文化共生社会の 形成
29,359 29,359
1,903,677 59,000 1,962,677 59,000
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
事 項 名
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
Ⅵ-1 移動しやすい交通環境の実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
59,000 59,000
① 道路網の整備・保全
59,000 59,000ア 生活道路整備事業
59,000 59,00059,000 59,000
土 木 部
合 計
補正額
補正額の財源内訳
事 業 名
- 48 -
(単位 千円)