越前市 地域自治振興事業
会計帳票のてびき
平成25年2月 初版
平成27年1月 改訂
越前市市民生活部
市民自治推進課
目次
1 予算書
(1)予算登録画面 1
(2)予算書(確認書) 2
(3)予算書(報告書) 3
2 仕訳帳
(1)仕訳帳画面 4
(2)仕訳帳 5
3 試算表
(1)試算表画面 6
(2)試算表 7
4 貸借対照表
(1)貸借対照表画面 9
(2)貸借対照表 10
5 収支計算書
(1)収支計算書画面 11
(2)収支計算書 12
6 総勘定元帳
(1)総勘定元帳画面 15
(2)予算差引簿 16
(3)総勘定元帳 17
7 決算書
(1)決算書画面 18
(1)決算書 19
8 決算書作成例 20
補正の日付を入れる
予算書(確認 補正)印刷 P2
予算書(報告書 総会資料)印刷 P3
予算額を 入れる 摘要文を入れる
補正は2回まで
収 入 の 部 当初予算額 補正予算1 補正予算2 予算現額 9,140,000
9,140,000 0 0
一般収入
1,851,432 1,851,432
前年度繰越金
1,100,000 1,100,000
自治振興会会費
6,171,000 6,171,000
地域自治振興事業交付金
17,568 17,568
その他の一般収入
4,310,000
4,310,000 0 0
特定収入
130,000 130,000
行政収入金
2,340,000 2,340,000
団体収入金
940,000 940,000
利用参加者収入金
900,000 900,000
その他の特定収入
13,450,000
13,450,000 0 0
【収入合計】
支 出 の 部 当初予算額 補正予算1 補正予算2 予算現額
5,736,000
5,736,000 0 0
事務局
2,500,000 2,500,000
事務局総務
166,000 166,000
社会教育講座事業
550,000 550,000
狭あい道路除雪事業
1,200,000 1,200,000
防犯灯設置管理事業
1,300,000 1,300,000
町内整備事業
20,000 20,000
支部長会
3,300,000
3,300,000 0 0
総務広報部
550,000 550,000
広報発行事業
700,000 700,000
先人のつどい事業
1,100,000 1,100,000
ふるさと交流事業
950,000 950,000
文化祭実施事業
530,000
530,000 0 0
安全防災部
330,000 330,000
防災活動推進事業
200,000 200,000
防犯対策事業
1,400,000
1,400,000 0 0
生活環境部
250,000 250,000
環境美化推進事業
1,150,000 1,150,000
花のある地区推進事業
600,000
600,000 0 0
福祉厚生部
300,000 300,000
ふれあい事業
300,000 300,000
食事サービス事業
280,000
280,000 0 0
健康推進部
100,000 100,000
健康づくり
180,000 180,000
越前市健康21推進
365,000
365,000 0 0
青少年育成部
235,000 235,000
育成教育事業
130,000 130,000
自立促進事業
675,000
675,000 0 0
文化教養部
450,000 450,000
先進地視察研修事業
225,000 225,000
文化推進事業
300,000
300,000 0 0
保健体育部
300,000 300,000
体育祭事業 その他の支出
264,000 264,000
予備費
13,450,000
13,450,000 0 0
【支出合計】 平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計
(単位:円)
予算額を確認する
収 入 の 部 前年度予算 額
前年度決算 額
当年度予算 額
摘 要
9,140,000 0
0 一般収入
1,851,432 前年度繰越金
1,100,000 自治振興会会費
6,171,000 地域自治振興事業交付金
雑収入 17,568
その他の一般収入
4,310,000 0
0 特定収入
河川環境づくり補助金 130,000
行政収入金
社協補助金 2,340,000
団体収入金
参加者会費 940,000
利用参加者収入金
文化祭協賛金 900,000
その他の特定収入
13,450,000 0
0
【収入合計】
支 出 の 部 前年度予算
額
前年度決算 額
当年度予算 額
摘 要
5,736,000 0
0 事務局
2,500,000 事務局総務
166,000 社会教育講座事業
550,000 狭あい道路除雪事業
1,200,000 防犯灯設置管理事業
1,300,000 町内整備事業
20,000 支部長会
3,300,000 0
0 総務広報部
550,000 広報発行事業
700,000 先人のつどい事業
1,100,000 ふるさと交流事業
950,000 文化祭実施事業
530,000 0
0 安全防災部
330,000 防災活動推進事業
200,000 防犯対策事業
1,400,000 0
0 生活環境部
250,000 環境美化推進事業
1,150,000 花のある地区推進事業
600,000 0
0 福祉厚生部
300,000 ふれあい事業
300,000 食事サービス事業
280,000 0
0 健康推進部
100,000 健康づくり
180,000 越前市健康21推進
365,000 0
0 青少年育成部
235,000 育成教育事業
130,000 自立促進事業
675,000 0
0 文化教養部
450,000 先進地視察研修事業
225,000 文化推進事業
300,000 0
0 保健体育部
300,000 体育祭事業
その他の支出
264,000 予備費
13,450,000 0
0
【支出合計】 平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計
(単位:円)
総会資料に掲載する予算書
前年度予算額・前年度決算額・当年度予算額の順
収支予算額は一致
原則として、小事業の予算額は表示しない
収入事業の予算額は表示しない
日付順の伝票の一覧表
帳票については、ユーザーズマニュアルP19を参照してください
月を選択
番号をクリックすると伝票画面に移る
仕訳帳印刷 P5
№2 平成24年 4月 1 日
流動資産 普通預金
一般収入 前年度繰越金 繰越金
713,504 715,631
流動資産 現金
繰越金 2,127
715,631 伝票計 715,631
№3 平成24年 4月 1 日
流動資産 普通預金
一般収入 前年度繰越金 前年度繰越金
1,312,804 715,631
流動資産 現金
流動負債 未払金 狭あい道路除雪補助未払い金
2,127 600,000
流動資産 未収金
参加者会費未収金 700
1,315,631 伝票計 1,315,631
№4 平成24年 4月 1 日
流動資産 普通預金
流動資産 現金 手持現金 会計責任者○○
50,000 50,000
50,000 伝票計 50,000
№22 平成24年 4月20 日
流動資産 現金
流動資産 普通預金 手持ち現金
100,000 100,000
100,000 伝票計 100,000
№5 平成24年 4月30 日
流動資産 普通預金
流動資産 現金 普通預金預け入れ 会計責任者
○○
18,460 18,460
18,460 伝票計 18,460
№28 平成24年 4月30 日
流動資産 普通預金
流動負債 前受金 自治振興会会費暫定額 区長会
1,000,000 1,000,000
1,000,000 伝票計 1,000,000
№21 平成24年 5月10 日
流動資産 現金
流動資産 普通預金 手持ち現金
100,000 100,000
100,000 伝票計 100,000
№29 平成24年 5月31 日
流動負債 前受金
一般収入 自治振興会会費 4/30 自治振興会会費仮払金
区長会
1,000,000 1,120,000
流動資産 普通預金
5/31 自治振興会会費 区長会 120,000
1,120,000 伝票計 1,120,000
№30 平成24年 6月10 日
福祉厚生部 ふれあい事業 見守り支援
流動資産 現金 6/10 介護講習会 講師謝礼
講師○○
30,000 27,000
流動負債 預り金 源泉徴収税 6/10 介護講習会 講師謝礼
講師○○
3,000
30,000 伝票計 30,000
平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計 伝票日付/伝票
№
摘要
借方 貸方
日付順に伝票のリストを表示
借方と貸方の金額が一致している
現金
89,654 89,654 0 0
普通預金
2,038,758 130,000 1,908,758 0 0
未収金
700 700 0 0
前払金
0 0 0 0
資金前渡金
0 0 0 0
その他の仮払金
0 0 0 0
その他の流動資産
0 0 0 0
借方(B/S)
2,129,112 130,000 1,999,112 0 0
未払金
0 0 600,000 600,000 1,200,000
前受金
0 0 0 0
源泉徴収税
0 0 0 0
その他の預り金
0 0 0 0
その他の流動負債
0 0 0 0
貸方(B/S)
0 0 600,000 600,000 1,200,000
事務局総務
8,510 8,510 0 0
高齢者学級
0 0 0 0
壮年層講座
0 0 0 0
親子対象講座
0 0 0 0
子育て支援講座
0 0 0 0
楽しい教室(自主講 座)
0 0 0 0
狭あい道路除雪事業
600,000 600,000 0 0 0
防犯灯設置管理事業
0 0 0 0
町内整備事業
890,000 890,000 0 0
支部長会
0 0 0 0
広報発行事業
0 0 0 0
敬老会
0 0 0 0
長寿者訪問
0 0 0 0
いきがい研修
0 0 0 0
納涼祭
0 0 0 0
越前市サマーフェス ティバル
0 0 0 0
文化祭実施事業
0 0 0 0
自主防災訓練
0 0 0 0
防災セミナー
0 0 0 0
防災グッズ配布
0 0 0 0
見守り隊支援
0 0 0 0
安全パトロール
0 0 0 0
青色パトロール
0 0 0 0
雪どけクリーン作戦
0 0 0 0
河川一斉清掃
0 0 0 0
花壇助成
0 0 0 0
ガーデニング講習・プ ランター植替え
0 0 0 0
花育成事業
0 0 0 0
花フェスタ
0 0 0 0
三世代ふれあい
10,500 10,500 0 0
見守り支援
45,000 45,000 0 0
いこいのつどい
0 0 0 0
配食サービス
21,000 21,000 0 0
平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計 平成25年 3月分
勘定科目
借 方 貸 方
当月末残高 当月発生額 前月末残高 前月末残高 当月発生額 当月末残高
ウォーキング&ラジオ 体操
0 0 0 0
ボウリング大会
0 0 0 0
健康まつり
0 0 0 0
健康講演会
0 0 0 0
子ども会育成
0 0 0 0
育成標語募集
0 0 0 0
町内対話集会
0 0 0 0
青年地域活動
0 0 0 0
合宿通学
0 0 0 0
親子ひろば
0 0 0 0
先進地視察研修事業
0 0 0 0
文化講演会
0 0 0 0
文化講習会・年賀状展
0 0 0 0
イルミネーション事業
0 0 0 0
体育祭事業
207,140 207,140 0 0
繰出金
0 0 0 0
その他の支出
0 0 0 0
予備費
0 0 0 0
借方(P/L)
1,782,150 600,000 1,182,150 0 0
前年度繰越金
0 0 1,431,262 1,431,262
自治振興会会費
0 0 1,120,000 1,120,000
地域自治振興事業交付 金
0 0 0 0
その他の一般収入
0 0 0 0
河川一斉清掃
0 0 0 130,000 130,000
防犯灯設置管理事業
0 0 0 0
地域福祉活動推進事業
0 0 0 0
花壇助成
0 0 0 0
越前市サマーフェス ティバル
0 0 0 0
配食サービス
0 0 0 0
育成教育事業
0 0 0 0
「かがやき東」発行
0 0 0 0
敬老会
0 0 0 0
先進地研修事業
0 0 10,000 10,000
文化祭実施事業
0 0 0 0
菜の花まつり
0 0 0 0
納涼祭
0 0 0 0
男の料理教室
0 0 20,000 20,000
ウォーキング&ラジオ 体操
0 0 0 0
ボウリング大会
0 0 0 0
文化講習会・年賀状展
0 0 0 0
文化祭実施事業
0 0 0 0
貸方(P/L)
0 0 2,581,262 130,000 2,711,262
合計
3,911,262 730,000 3,181,262 3,181,262 730,000 3,911,262 平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計 平成25年 3月分
勘定科目
借 方 貸 方
当月末残高 当月発生額 前月末残高 前月末残高 当月発生額 当月末残高
資産と負債の残高を確認する
月末には、特に現金と普通預金の残高が帳簿と一致しているかを確認
また、清算が済んでいない資金前渡金や源泉徴収税がないかを確認
資 産 前月末残高 当月借方 当月貸方 当月末残高 1,999,112 130,000 0 2,129,112 流動資産
89,654 0 0 89,654
現金
1,908,758 130,000 0 2,038,758 普通預金
700 0 0 700
未収金
0 0 0 0
前払金
0 0 0 0
仮払金
0 0 0 0
資金前渡金
0 0 0 0
その他の仮払金
0 0 0 0
その他の流動資産
1,999,112 130,000 0 2,129,112 資産
負債および当期正味財産 前月末残高 当月借方 当月貸方 当月末残高
600,000 0 600,000 1,200,000 流動負債
600,000 0 600,000 1,200,000 未払金
0 0 0 0
前受金
0 0 0 0
預り金
0 0 0 0
源泉徴収税
0 0 0 0
その他の預り金
0 0 0 0
その他の流動負債
600,000 0 600,000 1,200,000 負債
1,399,112 470,000 929,112
当期正味財産
1,999,112 470,000 600,000 2,129,112 負債および当期正味財産
1ページ 平成25年 2月27日
平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計 平成25年 3月末現在
(単位:円)
貸借対照表は、収支計算書と併 せ、毎月末(月初)に印刷、確認
執行済額(収入額・支出額)
予算の残高を表示
収 入 の 部 予算額(A) 当月実績額 実績累計(B) 予算比 (%)
予算差異 (A-B) 9,140,000 0 2,551,262 27.91 6,588,738 一般収入
1,851,432 0 1,431,262 77.31 420,170 前年度繰越金
1,100,000 0 1,120,000 101.82 -20,000 自治振興会会費
6,171,000 0 0 0.00 6,171,000
地域自治振興事業交付 金
17,568 0 0 0.00 17,568
その他の一般収入
4,310,000 130,000 160,000 3.71 4,150,000 特定収入
130,000 130,000 130,000 100.00 0 行政収入金
130,000 130,000 130,000 100.00 0 河川一斉清掃
2,340,000 0 0 0.00 2,340,000
団体収入金
1,000,000 0 0 0.00 1,000,000
防犯灯設置管理事業
600,000 0 0 0.00 600,000
地域福祉活動推進事 業
340,000 0 0 0.00 340,000
花壇助成
180,000 0 0 0.00 180,000
越前市サマーフェス ティバル
130,000 0 0 0.00 130,000
配食サービス
60,000 0 0 0.00 60,000
育成教育事業
30,000 0 0 0.00 30,000
「かがやき東」発行
940,000 0 30,000 3.19 910,000
利用参加者収入金
300,000 0 0 0.00 300,000
敬老会
240,000 0 10,000 4.17 230,000
先進地研修事業
160,000 0 0 0.00 160,000
文化祭実施事業
100,000 0 0 0.00 100,000
菜の花まつり
70,000 0 0 0.00 70,000
納涼祭
30,000 0 20,000 66.67 10,000
男の料理教室
20,000 0 0 0.00 20,000
ウォーキング&ラジ オ体操
10,000 0 0 0.00 10,000
ボウリング大会
10,000 0 0 0.00 10,000
文化講習会・年賀状 展
900,000 0 0 0.00 900,000
その他の特定収入
900,000 0 0 0.00 900,000
文化祭実施事業
13,450,000 130,000 2,711,262 20.16 10,738,738 収入合計
支 出 の 部 予算額(A) 当月実績額 実績累計(B) 予算比 (%) 予算差異 (A-B) 5,736,000 600,000 1,498,510 26.12 4,237,490 事務局
2,500,000 0 8,510 0.34 2,491,490 事務局総務
166,000 0 0 0.00 166,000
社会教育講座事業
81,000 0 0 0.00 81,000
高齢者学級
60,000 0 0 0.00 60,000
壮年層講座
10,000 0 0 0.00 10,000
親子対象講座
10,000 0 0 0.00 10,000
子育て支援講座
5,000 0 0 0.00 5,000
楽しい教室(自主講 座)
550,000 600,000 600,000 109.09 -50,000 狭あい道路除雪事業
1,200,000 0 0 0.00 1,200,000
防犯灯設置管理事業
1,300,000 0 890,000 68.46 410,000 町内整備事業
20,000 0 0 0.00 20,000
支部長会
3,300,000 0 0 0.00 3,300,000
総務広報部
550,000 0 0 0.00 550,000
広報発行事業
1ページ 平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計 平成25年 3月度
(単位:円)
予算の執行率
支 出 の 部 予算額(A) 当月実績額 実績累計(B) 予算比 (%)
予算差異 (A-B)
50,000 0 0 0.00 50,000
いきがい研修
1,100,000 0 0 0.00 1,100,000
ふるさと交流事業
500,000 0 0 0.00 500,000
納涼祭
600,000 0 0 0.00 600,000
越前市サマーフェス ティバル
950,000 0 0 0.00 950,000
文化祭実施事業
530,000 0 0 0.00 530,000
安全防災部
330,000 0 0 0.00 330,000
防災活動推進事業
150,000 0 0 0.00 150,000
自主防災訓練
50,000 0 0 0.00 50,000
防災セミナー
130,000 0 0 0.00 130,000
防災グッズ配布
200,000 0 0 0.00 200,000
防犯対策事業
30,000 0 0 0.00 30,000
見守り隊支援
70,000 0 0 0.00 70,000
安全パトロール
100,000 0 0 0.00 100,000
青色パトロール
1,400,000 0 0 0.00 1,400,000
生活環境部
250,000 0 0 0.00 250,000
環境美化推進事業
100,000 0 0 0.00 100,000
雪どけクリーン作戦
150,000 0 0 0.00 150,000
河川一斉清掃
1,150,000 0 0 0.00 1,150,000
花のある地区推進事業
430,000 0 0 0.00 430,000
花壇助成
70,000 0 0 0.00 70,000
ガーデニング講習・ プランター植替え
50,000 0 0 0.00 50,000
花育成事業
600,000 0 0 0.00 600,000
花フェスタ
600,000 0 76,500 12.75 523,500 福祉厚生部
300,000 0 55,500 18.50 244,500 ふれあい事業
270,000 0 10,500 3.89 259,500
三世代ふれあい
30,000 0 45,000 150.00 -15,000 見守り支援
300,000 0 21,000 7.00 279,000
食事サービス事業
130,000 0 0 0.00 130,000
いこいのつどい
170,000 0 21,000 12.35 149,000 配食サービス
280,000 0 0 0.00 280,000
健康推進部
100,000 0 0 0.00 100,000
健康づくり
50,000 0 0 0.00 50,000
ウォーキング&ラジ オ体操
50,000 0 0 0.00 50,000
ボウリング大会
180,000 0 0 0.00 180,000
越前市健康21推進
160,000 0 0 0.00 160,000
健康まつり
20,000 0 0 0.00 20,000
健康講演会
365,000 0 0 0.00 365,000
青少年育成部
235,000 0 0 0.00 235,000
育成教育事業
50,000 0 0 0.00 50,000
子ども会育成
70,000 0 0 0.00 70,000
育成標語募集
30,000 0 0 0.00 30,000
町内対話集会
85,000 0 0 0.00 85,000
青年地域活動
130,000 0 0 0.00 130,000
自立促進事業
100,000 0 0 0.00 100,000
合宿通学
30,000 0 0 0.00 30,000
親子ひろば
675,000 0 0 0.00 675,000
文化教養部
450,000 0 0 0.00 450,000
先進地視察研修事業
225,000 0 0 0.00 225,000
文化推進事業
2ページ 平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計 平成25年 3月度
(単位:円)
支 出 の 部 予算額(A) 当月実績額 実績累計(B) 予算比 (%)
予算差異 (A-B)
25,000 0 0 0.00 25,000
文化講習会・年賀状 展
170,000 0 0 0.00 170,000
イルミネーション事 業
300,000 0 207,140 69.05 92,860 保健体育部
300,000 0 207,140 69.05 92,860 体育祭事業
0 0 0 0.00 0
その他の支出
0 0 0 0.00 0
繰出金
0 0 0 0.00 0
その他の支出
264,000 0 0 0.00 264,000
予備費
13,450,000 600,000 1,782,150 13.25 11,667,850 支出合計
0 929,112
当期収支差額
3ページ 平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計 平成25年 3月度
(単位:円)
収支計算書は、貸借対照表と併 せ、毎月末(月初)に印刷、確認
科目別に、伝票を日 付順に整理したもの
表示科目の執行累計額
科目別の予算差し引き簿
平成24 年 4/ 1
当初予算
270,000 270,000
12/20 7
流動資産 現金
お菓子 20袋、△△ スーパー
10,500 259,500 累 計 270,000 10,500 259,500 月 日
伝票 番号
相 手 科 目 摘 要 予 算 実 績 予算残額
平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計
平成25年 2月27日 52ページ 福祉厚生部 ふれあい事業 三世代ふれあい
科目
すべての科目で印刷できる。
平成24 年 12/20
7
流動資産 現金
お菓子 20袋、△△ スーパー
10,500 10,500
月 計 10,500 0
累 計 10,500 0 10,500
月 日
伝票 番号
相 手 科 目 摘 要 借 方 貸 方 差引残高
平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計
平成25年 2月27日 1ページ 福祉厚生部 ふれあい事業 三世代ふれあい
摘要文を入れる
収 入 の 部 予算額(A) 決算額(B) 予算差異 (A-B)
摘 要
6,588,738 2,551,262
9,140,000 一般収入
420,170 1,431,262
1,851,432 前年度繰越金
-20,000 1,120,000
1,100,000 自治振興会会費
6,171,000 0
6,171,000 地域自治振興事業交付金
17,568 0
17,568 その他の一般収入
4,150,000 160,000
4,310,000 特定収入
0 130,000
130,000 行政収入金
2,340,000 0
2,340,000 団体収入金
910,000 30,000
940,000 利用参加者収入金
900,000 0
900,000 その他の特定収入
10,738,738 2,711,262
13,450,000
【収入合計】
支 出 の 部 予算額(A) 決算額(B) 予算差異 (A-B)
摘 要
4,237,490 1,498,510
5,736,000 事務局
2,491,490 8,510
2,500,000 事務局総務
166,000 0
166,000 社会教育講座事業
-50,000 600,000
550,000 狭あい道路除雪事業
1,200,000 0
1,200,000 防犯灯設置管理事業
410,000 890,000
1,300,000 町内整備事業
20,000 0
20,000 支部長会
3,300,000 0
3,300,000 総務広報部
550,000 0
550,000 広報発行事業
700,000 0
700,000 先人のつどい事業
1,100,000 0
1,100,000 ふるさと交流事業
950,000 0
950,000 文化祭実施事業
530,000 0
530,000 安全防災部
330,000 0
330,000 防災活動推進事業
200,000 0
200,000 防犯対策事業
1,400,000 0
1,400,000 生活環境部
250,000 0
250,000 環境美化推進事業
1,150,000 0
1,150,000 花のある地区推進事業
523,500 76,500
600,000 福祉厚生部
244,500 55,500
300,000 ふれあい事業
279,000 21,000
300,000 食事サービス事業
280,000 0
280,000 健康推進部
100,000 0
100,000 健康づくり
180,000 0
180,000 越前市健康21推進
365,000 0
365,000 青少年育成部
235,000 0
235,000 育成教育事業
130,000 0
130,000 自立促進事業
675,000 0
675,000 文化教養部
450,000 0
450,000 先進地視察研修事業
225,000 0
225,000 文化推進事業
92,860 207,140
300,000 保健体育部
92,860 207,140
300,000 体育祭事業
0 0
0 その他の支出
264,000 0
264,000 予備費
11,667,850 1,782,150
13,450,000
【支出合計】
929,112 0
当期収支差額 平成24年度
(サンプル)自治振興会一般会計
平成24年 4月 1日~平成25年 3月31日 (単位:円)
予算額、決算額、差額の順
収 入 の 部 予算額(A) 決算額(B) 予算差異 (A-B) 摘 要 0
6,379,433 6,379,433
一般収入
H○○年度から 0
323,930 323,930
前年度繰越金
@○○○○×○○○世帯 当初:1,166,000 円
0 1,152,800
1,152,800 自治振興会会費
0 4,863,000
4,863,000 地域自治振興事業交付金
預金利息、使用料、自転車売却益 当初: 33,070円
0 39,703
39,703 その他の一般収入
0 1,167,542
1,167,542 特定収入
河川一斉清掃、地域組織活動、青少年育成 推進 当初:490,000円
0 503,000
503,000 行政収入金
社会福祉協議会助成事業、自治連合会補助 金 当初:200,000円
0 412,066
412,066 団体収入金
配食サービス等参加費 当初:30,000円 0
52,900 52,900
利用参加者収入金
夏まつり協力金等 当初:200,000円 0
199,576 199,576
その他の特定収入
0 7,546,975
7,546,975
【収入合計】
支 出 の 部 予算額(A) 決算額(B) 予算差異 (A-B) 摘 要
134,838 3,357,137
3,491,975 総務広報部
活動保険、事務局運営費等 当初: 982,000円
47,894 1,164,081
1,211,975 自治振興会運営に関する事業
「広報○○」発行 当初:200,000円 7,804
202,196 210,000
広報事業
○○研修バス借上料、講師謝礼、材料代等 41,996
258,004 300,000
研修事業
当初:569,000円 390
569,610 570,000
防犯灯の電気料補助事業
花火、出演者謝礼、景品代等 36,754
1,163,246 1,200,000
夏まつり事業
20,830 449,170
470,000 防災安全部
防犯灯新規設置及び修繕代等 当初: 100,000円
2,000 68,000
70,000 安全防災環境整備事業
防災訓練 当初:150,000円 9,450
230,550 240,000
防災啓発活動事業
防災用品(真空パック毛布○枚) 当初: 100,000円
9,200 100,800
110,000 安全安心啓発活動事業
子ども見守り活動 180
49,820 50,000
見守り活動事業
44,583 980,417
1,025,000 生活環境部
狭隘道路除雪作業代 当初:459,000円 5,339
509,661 515,000
狭隘道路の除排雪に関する事 業
用排水溝の整備、花壇整備等 当初: 250,000円
14,934 135,066
150,000 町内整備事業
鳥獣害対策講習会 当初:30,000円 9,859
40,141 50,000
有害鳥獣対策事業
軍手、ごみ袋、お茶等 当初:40,000円 5,489
44,511 50,000
雪融けクリーン作戦事業
河川一斉清掃町内補助、河川美化事業(ナ タネ種まき)当初:250,000円
8,962 251,038
260,000 河川一斉清掃事業
52,188 697,812
750,000 福祉部
サロン運営助成費(○町内) 当初: 230,000円
6,000 234,000
240,000 ふれあいいきいきサロン事業
講師謝礼、送迎バス、弁当代等 5,240
364,760 370,000
敬老会事業
社会福祉協議会から講師派遣のため出金な し
40,000 0
40,000 福祉ネットワークの強化事業
配食サービス(○回)材料代 当初: 100,000円
948 99,052
100,000 ふれあい食事サービス事業
187,942 312,058
500,000 青少年育成部
子ども会活動助成(○町内) 26,707
93,293 120,000
集落子供会活動支援事業
子ども教室 73,396
106,604 180,000
地域子供教室支援事業
新中学生自動車交通安全教室 開催費 当 初:20,000円
9,545 20,455
30,000 子供の安全をまもる事業
記念フォトブック等 当初:50,000円 1,470
38,530 40,000
青少年地域定着促進事業
記念品等 ○人 76,824
53,176 130,000
新生児地域祝福事業
139,297 590,703
730,000 健康スポーツ部
賞品、材料代、印刷代等 86,877
413,123 500,000
地区体育祭事業
SMボウリング大会、囲碁ボール大会 45,228
104,772 150,000
各種スポーツ愛好者大会事業
健康まつり、健康づくり講習会、虫歯のな い子表彰
2,192 47,808
50,000 健康づくり事業
輪投げセット代(○セット) 5,000
25,000 30,000
スポーツ育成事業
1ページ 平成27年 1月13日
平成27年度
○○振興会一般会計
平成27年 4月 1日~平成28年 3月31日 (単位:円)
例1
補正予算を登録すると、最終の予算額(=予算現額)が表示される。
支 出 の 部 予算額(A) 決算額(B) 予算差異 (A-B) 摘 要 遊歩道、滝周辺、登山道整備費 0
100,000 100,000
観光ロード整備事業
0 0
0 予備費
610,071 6,936,904
7,546,975
【支出合計】
610,071 0
当期収支差額
2ページ 平成27年 1月13日
平成27年度
○○振興会一般会計
平成27年 4月 1日~平成28年 3月31日 (単位:円)
収 入 の 部 予算額(A) 決算額(B) 予算差異 (A-B) 摘 要 0
6,379,433 6,379,433
一般収入
H○○年度から 0
323,930 323,930
前年度繰越金
@○○○○×○○○世帯 0
1,152,800 1,152,800
自治振興会会費
0 4,863,000
4,863,000 地域自治振興事業交付金
預金利息、使用料、自転車売却益 0
39,703 39,703
その他の一般収入
0 1,167,542
1,167,542 特定収入
河川一斉清掃、地域組織活動、青少年育成 推進
0 503,000
503,000 行政収入金
社会福祉協議会助成事業、自治連合会補助 金
0 412,066
412,066 団体収入金
配食サービス等参加費 0
52,900 52,900
利用参加者収入金
夏まつり協力金等 0
199,576 199,576
その他の特定収入
0 7,546,975
7,546,975
【収入合計】
支 出 の 部 予算額(A) 決算額(B) 予算差異 (A-B) 摘 要
134,838 3,357,137
3,491,975 総務広報部
活動保険、事務局運営費等 47,894
1,164,081 1,211,975
自治振興会運営に関する事業
「広報○○」発行 7,804
202,196 210,000
広報事業
○○研修バス借上料、講師謝礼、材料代等 41,996
258,004 300,000
研修事業
390 569,610
570,000 防犯灯の電気料補助事業
花火、出演者謝礼、景品代等 36,754
1,163,246 1,200,000
夏まつり事業
20,830 449,170
470,000 防災安全部
防犯灯新規設置及び修繕代等 2,000
68,000 70,000
安全防災環境整備事業
防災訓練 9,450
230,550 240,000
防災啓発活動事業
防災用品(真空パック毛布○枚) 9,200
100,800 110,000
安全安心啓発活動事業
子ども見守り活動 180
49,820 50,000
見守り活動事業
44,583 980,417
1,025,000 生活環境部
狭隘道路除雪作業代 5,339
509,661 515,000
狭隘道路の除排雪に関する事 業
用排水溝の整備、花壇整備等 14,934
135,066 150,000
町内整備事業
鳥獣害対策講習会 9,859
40,141 50,000
有害鳥獣対策事業
軍手、ごみ袋、お茶等 5,489
44,511 50,000
雪融けクリーン作戦事業
河川一斉清掃町内補助、河川美化事業(ナ タネ種まき)
8,962 251,038
260,000 河川一斉清掃事業
52,188 697,812
750,000 福祉部
サロン運営助成費(○町内) 6,000
234,000 240,000
ふれあいいきいきサロン事業
講師謝礼、送迎バス、弁当代等 5,240
364,760 370,000
敬老会事業
社会福祉協議会から講師派遣のため出金な し
40,000 0
40,000 福祉ネットワークの強化事業
配食サービス(○回)材料代 948
99,052 100,000
ふれあい食事サービス事業
187,942 312,058
500,000 青少年育成部
子ども会活動助成(○町内) 26,707
93,293 120,000
集落子供会活動支援事業
子ども教室 73,396
106,604 180,000
地域子供教室支援事業
新中学生自動車交通安全教室 開催費 9,545
20,455 30,000
子供の安全をまもる事業
記念フォトブック等 1,470
38,530 40,000
青少年地域定着促進事業
記念品等 ○人 76,824
53,176 130,000
新生児地域祝福事業
139,297 590,703
730,000 健康スポーツ部
賞品、材料代、印刷代等 86,877
413,123 500,000
地区体育祭事業
SMボウリング大会、囲碁ボール大会 45,228
104,772 150,000
各種スポーツ愛好者大会事業
健康まつり、健康づくり講習会、虫歯のな い子表彰
2,192 47,808
50,000 健康づくり事業
輪投げセット代(○セット) 5,000
25,000 30,000
スポーツ育成事業
30,393 549,607
580,000 歴史文化部
出演者謝礼、材料代等 5,745
414,255 420,000
文化祭
○○公園活動費 24,648
35,352 60,000
地域魅力発掘事業
遊歩道、滝周辺、登山道整備費 0
100,000 100,000
観光ロード整備事業
0 0
0 予備費
610,071 6,936,904
7,546,975
【支出合計】
610,071 0
当期収支差額
1ページ 平成27年 1月13日
平成27年度
○○振興会一般会計
平成27年 4月 1日~平成28年 3月31日 (単位:円)
例2
補正予算を登録すると、最終の予算額(=予算現額)が表示される。
収 入 の 部 当初予算額 補正予算額 予算現額 摘 要 6,379,433
59,433 6,320,000
一般収入
323,930 0
323,930 前年度繰越金
1,152,800 -13,200
1,166,000 自治振興会会費
4,863,000 66,000
4,797,000 地域自治振興事業交付金
39,703 6,633
33,070 その他の一般収入
1,167,542 247,542
920,000 特定収入
503,000 13,000
490,000 行政収入金
412,066 212,066
200,000 団体収入金
52,900 22,900
30,000 利用参加者収入金
199,576 -424
200,000 その他の特定収入
7,546,975 306,975
7,240,000
【収入合計】
支 出 の 部 当初予算額 補正予算額 予算現額 摘 要
3,491,975 240,975
3,251,000 総務広報部
1,211,975 229,975
982,000 自治振興会運営に関する事業
210,000 10,000
200,000 広報事業
300,000 0
300,000 研修事業
570,000 1,000
569,000 防犯灯の電気料補助事業
1,200,000 0
1,200,000 夏まつり事業
470,000 70,000
400,000 防災安全部
70,000 -30,000
100,000 安全防災環境整備事業
240,000 90,000
150,000 防災啓発活動事業
110,000 10,000
100,000 安全安心啓発活動事業
50,000 0
50,000 見守り活動事業
1,025,000 -4,000
1,029,000 生活環境部
515,000 56,000
459,000 狭隘道路の除排雪に関する事
業
150,000 -100,000
250,000 町内整備事業
50,000 20,000
30,000 有害鳥獣対策事業
50,000 10,000
40,000 雪融けクリーン作戦事業
260,000 10,000
250,000 河川一斉清掃事業
750,000 0
750,000 福祉部
240,000 10,000
230,000 ふれあいいきいきサロン事業
370,000 0
370,000 敬老会事業
40,000 0
40,000 福祉ネットワークの強化事業
100,000 -10,000
110,000 ふれあい食事サービス事業
500,000 0
500,000 青少年育成部
120,000 0
120,000 集落子供会活動支援事業
180,000 0
180,000 地域子供教室支援事業
30,000 10,000
20,000 子供の安全をまもる事業
40,000 -10,000
50,000 青少年地域定着促進事業
130,000 0
130,000 新生児地域祝福事業
730,000 0
730,000 健康スポーツ部
500,000 0
500,000 地区体育祭事業
150,000 0
150,000 各種スポーツ愛好者大会事業
50,000 0
50,000 健康づくり事業
30,000 0
30,000 スポーツ育成事業
580,000 0
580,000 歴史文化部
420,000 40,000
380,000 文化祭
60,000 -40,000
100,000 地域魅力発掘事業
100,000 0
100,000 観光ロード整備事業
0 0
0 予備費
7,546,975 306,975
7,240,000
【支出合計】
1ページ 平成27年 1月13日
平成27年度
○○振興会一般会計
(単位:円)
★決算書の「予算額(A)」の説明資料として、予算書(会計システムから印刷可能) を添付することも可能です。