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松原市財政事情の公表(平成29年12月1日公表)

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(1)

<平成

28

年度一般会計決算状況>

平成

28

年度の一般会計の決算規模は、歳入

459

3,159

4

千円、歳出

458

2,011

万円であり、前年度の歳入

433

9,595

3

千円、歳出

431

4,663

3

千円と比較すると、歳入で

25

3,564

1

千円、5.8%、歳出で

26

7,347

7

千円、6.2%

とそれぞれ大幅に増加しています。

歳入歳出差引である形式収支は

1

1,148

4

千円の黒字と

なり、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源

70

8

千円を差

し引いた実質収支も

1

1,077

6

千円の黒字となっています。

歳入の内訳を見ますと市税が

136

4,973

3

千円で全体の

29.7%、地方交付税が

81

2,385

1

千円で全体の

17.7%と

市税と地方交付税で歳入の約半分を占めています。また、市税

や使用料及び手数料など、本市が自らの権限に基づいて自主的

に収入する自主財源は

162

8,667

4

千円と、歳入全体に占

める割合が

35.5%となり、地方交付税や国・府支出金など、国

や府の意思決定に基づき収入する依存財源は

296

4,492

万円

で、その割合は

64.5%となっています。

次に、歳出の内訳を目的別に見ますと、福祉関連に使われる

民生費が

241

4,954

4

千円で

52.7%、道路や公園の整備な

どに使われる土木費が

42

8,195

1

千円で

9.3%、庁舎や財

産の維持管理・戸籍管理・選挙などに使われる総務費が

37

1,394

2

千円で

8.1%、学校や社会教育などに使われる教育費

32

7,651

3

千円で

7.2%となっています。また、性質別

に見ますと、生活保護や児童福祉、老人福祉などの社会保障経

費である扶助費が

147

3,613

2

千円で

32.2%、人件費が

73

7,321

8

千円で

16.1%、市の借入金である市債の返済に

要する経費である公債費が

52

8,367

7

千円で

11.5%とな

っており、これらの義務的経費で歳出の約

6

割を占めています。

平成

28

年度は、高齢化に伴い扶助費や繰出金などの社会保障

関連経費が増加したことに加え、地方消費税交付金が減少する

など非常に厳しい財政状況でした。

こうした中、国や府などの特定財源に加え、公有財産の有効

活用による自主財源の確保や基金からの繰入金、歳出面では、

可燃ごみの区分変更や不燃・粗大ごみ収集における電話申込制

の開始、人件費の独自カットなどの行革効果により、収支の健

全化を図ることができました。

今後も企業誘致や観光誘客など税収基盤の強化による自主財

源の確保に最大限努めるとともに、公共施設の統廃合や公有財

産の利活用など、財政健全化に引き続き取組み、安定した財政

(2)

<平成

28

年度に実施した主な事業>

○セーフコミュニティ推進事業

○セーフスクール推進事業

○災害対策事業

○消防団サポーター事業

○松原市デジタル防災行政無線整備事業

○防犯カメラ補助事業

○防犯灯補助事業

○幼児2人同乗用自転車購入費助成事業

○高齢者自転車用ヘルメット購入費助成事業

○不燃物・粗大ごみ収集における電話申込制の導入

○広域ごみ処理事業

○空き家対策事業

○道路新設改良

(仮)北新町

103

号線道路新設・若林

1

号線道路改良・

(仮)三宅西

102

号線道路

改良・新町中央線道路改良

○歩道設置事業

我堂一津屋線歩道設置(高見の里)・天美

駅前東線交通安全施設整備・天美南

1

目地内歩道設置・天美東

31

号線歩道設置

○母子健康診査事業

○子ども医療費助成事業

○健康診査事業

○予防接種事業

○病後児保育事業

○生活困窮者自立支援事業

○相談支援事業

○障害者スポーツ大会事業

○第4保育所建替事業

○私立保育所整備事業

○子育て支援センターの新設

○子育て世帯応援ポイント制度

○幼稚園預かり保育事業

○教育アドバイザー配置事業

○いきいき英語推進事業

○学校国際交流事業

○教育用ネットワーク事業

○学習用タブレット導入推進

○小学校大規模改造事業

○各小中学校学習室等空調設備新設事業

○新図書館建設調査事業

○松原市PR事業

○活力ある地域づくり助成事業

○観光事業

○地産地消普及促進事業(まつばらマルシェ)

○企業立地促進事業

○消費者対策事業

○天美地区土地区画整理事業

○新堂地区まちづくり事業

○松原市婚活イベント実施事業

○松原市地元特産物等輸出支援事業

○ふるさと応援感謝事業

○国際交流事業

(3)

<平成

29

年度の財政事情>

平成

29

年度の一般会計当初予算は、歳入歳出それぞれ

441

7,000

万円の規模で編成しました。

その後、新たに発生した行政需要に対応するため

1

回の補正

を行い、歳入歳出それぞれ

7

3,546

1

千円を追加し

449

546

1

千円となっています。

今年度は、地域活性化・定住人口獲得・地方創生といった構

造的な課題に対処し、次世代に「安心・安全なまち日本一」を

繋げていくため、引き続きスピード感を持って達成するよう、

予算編成を行っています。

平成

29

年度は、「安心して住み続けることができるまちづく

り」として、セーフコミュニティ国際認証のための事前指導を

受け、地域との協働に引き続き取組みながら平成

30

年度の再認

証を目指していきます。

消防・防災活動については、地震発生時に自動的に通電を遮

断する感震ブレーカーの購入費を助成することで、復電時にお

ける火災を防ぐ取組みを進めていきます。また、救助業務を専

門に行う消防特別救助隊を発足させることにより、消防力の強

化を図っていきます。

雨水対策としては、天美地区のまちづくりに合わせ、雨水管

や取込施設の整備を進めていきます。また、汚水整備として、

三宅地区など、未普及地域の解消を効率的に進めていきます。

「市民誰もが健やかに暮らせる和らぎのまちづくり」として、

新たにオープンしたまつばらテラス(輝)を市民との協働や民

間事業者の力・アイデアを活用し、幅広い世代が交流できるふ

れあいの拠点として、さらに充実させていきます。

子ども医療費助成事業では、通院医療費の助成対象を中学3

年生までに拡充し、子育て世帯の経済的な負担軽減を図ってい

きます。

介護保険事業については、介護が必要となった高齢者が住み

慣れた地域でできる限り暮らし続けることができるよう、地域

密着型サービスのさらなる整備を実施していきます。

また、新たな取組みとして、特定不妊治療費の一部助成を行

うことにより、特定不妊治療者の経済的負担の軽減を図ってい

きます。

「未来を拓く自立心を育む人づくり」として、安全で健やか

な学校づくりのため、第三中学校区のインターナショナルセー

フスクールの認証を目指すとともに、今後は新たな中学校区で

も認証に向けた取組みを進めていきます。

子育て支援については、民間保育園の建て替え助成を行い、

待機児童の解消に努めるとともに、子育て支援センターのさら

なる充実を図り、子育ての不安や負担感の軽減に繋げていきま

(4)

また、新図書館建設については、自習室の設置や閲覧スペー

スの拡充、IT化の推進など、子どもから高齢者まで様々な年

代が利用できるよう幅広いサービスの提供を目指し、今までに

ない図書館として建設を進めていきます。

「利便なまち、元気で活力あふれるまちづくり」として、市

民雇用をさらに拡充するため、企業立地促進条例を改正し、引

き続き積極的な企業誘致を図っていきます。

市内公共施設循環バス「ぐるりん号」については、バスを1

台追加し、4台体制による新たなルートの運行を開始すること

で、市民の利便性の向上に努めていきます。

また、観光事業については、観光協会の早期設立を目指すと

ともに、外国人観光誘客を促進するための観光PRの実施、観

光事業への取組み研究、勉強会の開催などを行っていきます。

「市民と行政の協働によるまちづくり」として、観光親善大

使の

flumpool

やドリームアンバサダーの

Dream Aya

さんとと

もに様々な媒体を通じ、情報発信に努めていきます。また、マ

スコットキャラクターの「マッキー」が、府内外のイベントに

積極的に参加することで、認知度を高めるとともに、市の魅力

をPRしていきます。

また、今後のまちづくりの方向性、まちの将来像・長期目標

などを定め、市の進むべき方向を明らかにしていくため、新た

に第5次総合計画の策定を進めていきます。

本市の財政状況は、社会保障に関する扶助費や繰出金の経費

が増加するほか、公共施設の老朽化に伴う維持更新経費の増加

も見込まれることから、今後も非常に厳しい財政運営が予想さ

れます。

徹底した行財政改革により歳出の抑制を行うとともに、企業

誘致などによる市内産業経済の活性化策や市民雇用の拡大、定

住人口の獲得に向けた取組みを促進するなど、市税収入等の歳

(5)

一般会計

(歳入) (目的別歳出)

前年度比 市民一人 前年度比 市民一人

構成比 構成比 構成比 構成比

(%) (%) (%) (%)

2,376 6,923 1,607 25,377

※公債費については、都市計画税が 一部充当されています。

-計

寄 附 金

121,125 47,766 370,172 4,012,600 77.7 213.5

世帯 人

世帯数 838,585 10,113,560 1,702.2 121,654 1,004 76.5 144.2 0.2 0.0 109.0 106.4 102.5 7,928,827 9,506,056 67,070 99.8 102.8 507,566 18.3 159 1.0 95.0 1.2 423,869

予 備 費 消 防 費

教 育 費

2.9 1,196,556

公 債 費

194,636 287,782 0.9 1.1 22.0 0.4 1.8 521,740 98.5

土 木 費 13,649,733 178,119 19,264 2,074,891 70,228 41,379 1,471 159 17,130 580 342

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

産 業 経 済 費 112,691 99.4 42.7 89.1 66.4 35.7 64.3 2,058 43,395,953 105.8 0.9 100.0 100.0 388,042 0.6 12.6

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金 配 当 割 交 付 金

株式等譲渡所得割交付金

8,123,851

19,217

財 産 収 入

諸 収 入

繰 越 金

市 債

繰 入 金

5,785,700 7,147 249,320 0.3 0.5 0.0 4.5 0.2 254,506 72,573 自 動 車 取 得 税 交 付 金

423,224 0.2 2,329,458 70,983 73,937 6.7 分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料 地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

府 支 出 金 3,073,791 交通安全対策特別交付金

13,551,823 179,214 45,143 0.2 0.1 115,992 17.7 105,829 43,631 - - - -11.5 4,735,697 - 111.6 5,284,757 11,141

3,276,513 7.2 3,611,951 8.4 90.7 27,051 2.8

1,349,464

66.3 2,521

4,281,951 9.3 4,315,344 10.0 99.2 35,352

112.8 3,129,730 6.8 3,018,732

52.7

25,839 95.9

<平成28年度決算状況>

20,221

当り(円)

305,387

2,715 款

30,662 (%)

3,494

4,307

83,497 平成28年度決算額

586

610

21.9

当り(円)

0.0

101.9

0.9

45,931,594

平成27年度決算額

31.2 0.4 0.1 0.2 0.3 9.2 0.0

平成28年度決算額

0.9 0.2 65,119 5.4 3,119,093 7.2 392,702 0.6 (%)

平成27年度決算額 (千円)

0.8

0.7

9.0 328,823 0.7 354,894

460,376 24,149,544

3,713,942 8.1 3,872,169

款 (千円) (千円) (千円)

29.7 0.4 100.7 92.7 111.9 11.0 21,580,914 50.0 1.1 199,377 7.0 103.7

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と一致し ない場合があります。

106.2 378,288 45,820,110 100.0 43,146,633 100.0

379,208

人口

(6)

(性質別歳出)

前年度比 市民一人

構成比 構成比

(%) (%)

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と一致 しない場合があります。

当り(円)

(千円) (千円) (%)

45,820,110 100.0 平成28年度決算額

区 分

3.3 0.1 15.1 -5.1 10.7 0.5 7,471,063 14,215,834 4,734,617 平成27年度決算額

17.3 32.9 11.0 -2,190,575 1,424,193 34,552 34,552 4,185,079 10.1 16.1 32.2 11.5 -0.6 16,020 38,194 2,244 100.7 4,596,049 106.2 43,146,633

繰 出 金

766,382 6.4 6,930,424 -1,234,181 2,950,898 -3,699 206 - 5.1 5.1 -1.8 60,873 121,661 43,622 98.7 103.7 111.6 57,217 -7,373,218 14,736,132 5,283,677 1,940,392 4,626,302 271,861 448,025 25,000 4,185,079 -9.1 9.1 2.7 -225,558 106.1 1.0 2,196,965 1.0 88.3 4.2 120.5 422,441 100.0 98.0 7,068,531 16.4 25,000 0.1 2,190,575 -24,362 385.0 10,189 - 191.0 191.0 86.7

※公債費については、都市計画税が一部充当されています。

378,288 100.0

積 立 金

出 資 金 貸 付 金

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

物 件 費

維 持 補 修 費

補 助 費 等

繰 上 充 用 金

投 資 的 経 費

普 通 建 設 事 業 費

補 助 事 業 費

単 独 事 業 費

(7)

(歳入) (歳出)

前年度比 前年度比

構成比 構成比 構成比 構成比

(%) (%) (%) (%)

3,925,230

11,613,191

(千円) (%) (千円)

21.0

被保険者 一人当り

(円)

被保険者 一人当り

(円) (%)

7,257

53.2 97.3 338,358 86.7

平成27年度決算額

279,415 1.3 国民健康保険特別会計

諸 収 入 27,040 0.1

府 支 出 金

4,697,572

4.5 25.1 平成28年度決算額

4,265,720 19.6

638,650 21,325,817 100.0 21,814,022 100.0 97.8

101,927

- 0.1 13,575

11,298,454

総 務 費

53.0

-共 同 事 業 拠 出 金

公 債 費 11,391

4,227,415

99,254 前 期 高 齢 者 納 付 金 等

平成27年度決算額 平成28年度決算額

1.1 (千円)

242,325

- 保 険 給 付 費

3,180,060

-

-92,876 97.5

16.6 国 民 健 康 保 険 料

一 部 負 担 金

国 庫 支 出 金

保 健 事 業 費

117,550

老 人 保 健 拠 出 金 20.8

99.0 後 期 高 齢 者 支 援 金 等

介 護 納 付 金

3,966,122 325,721 7,425 140,680 101.7 76.1 1.7

(千円)

1.3 16.6

25,057 療 養 給 付 費 等 交 付 金

前 期 高 齢 者 交 付 金

1,925,366 9.0 2,014,416

1,375 1,335 719,587 58 3.4 0.0 0.0 57,659

0.0 103.0 41 9.2 95.6

99.1 126,600 74

757,085 3.5 95.0 21,550 0.0 78.4 2

836,703 22.2 8.7 24,330 0.1 4.3 22.7

共 同 事 業 交 付 金

繰 入 金

100.0 18,731,871 3,101,305 -4,259,212 247,936 -96.9 1,702,212 810 25.4 4,235,264 4,848,215 822,884 0.1 127,552 49,020 100.6 96.2 111.1 0.5 19.8

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と一致 しない場合があります。

2,972

1,636,873 8.9

-101.2 0.5 97.4

19,104,807 100.0 98.0 560,969

83.9 83,870 -2,767,285 12.7 -341

人 計

2,800,592

予 備 費

33,392 被保険者数

-13.1

(8)

(歳入) (歳出)

前年度比 市民一人 前年度比 市民一人

構成比 構成比 構成比 構成比

(%) (%) (%) (%) 当り(円)

下 水 道 費

公 債 費

予 備 費

諸 支 出 金

人 121,125 人口

51,756 6,358,801 100.0 98.6

62

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と一致 しない場合があります。

計 35.4

1,242 603.9 98.1 141.7

0.0 0.1

2,400,000 95.8

0.1 7,809

2,204,900

-

-2,248,600 5,511 17,783

1,604,011

127,000

2,300,000

-64

18,204

-147

13,243

1,049 103.1

144.3

100.0

18,989

-36.7

諸 収 入

市 債

6,269,003

17,255

1,598,193

88,000

-0.3

25.6

2.0

--

-9.6 66.0 3,559

-652,747 431,101

10,818

4,845,139 73.6 4,794,658 70.7 101.1 40,001 98.2

1,334,997

35.2

-

-0.3

25.1

1.4

平成28年度決算額 平成27年度決算額

(千円)

100.4

当り(円) (%)

1,310,312 19.9

-37.7

19.7

-款 (千円) (千円) (千円)

平成28年度決算額

(%) 款

平成27年度決算額

54,378 6,586,551 100.0 6,782,402 100.0 97.1

6.5 下水道事業特別会計

繰 越 金 7,500 0.1

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

繰 入 金

府 支 出 金

(9)

(歳入) (歳出)

前年度比 前年度比

構成比 構成比 構成比 構成比

(%) (%) (%) (%)

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と一致

しない場合があります。 被保険者数 人

100.0 103.5

35,419

9,874,253 104.3 290,910 計 283,978

143.0 109,030

70.4 0.0 1,660 0.0

1.1 33 4,401 40,918 78 1,419,282 1,169 0.0 1,449,273 323 14.1 40,491 9

基 金 積 立 金

103.4

414.1 公 債 費

2,161,593

2,194,144

2,602,101

1,386,365

10,303,751

保 険 料

国 庫 支 出 金

支 払 基 金 交 付 金

繰 入 金

府 支 出 金

2,352,440 2,706,986 13.9 21.4 22.8 26.3

諸 収 入

繰 越 金

100.0 1.5

10,058,208 100.0 9,718,365 100.0 102.1

-

-諸 支 出 金

予 備 費

76.7 1,307

- - -

-60,330 0.6

3,668

0.6 203.4 3,320 1.3 101.3

57,823

-- -

-206,706

129,926 1.3 128,218 107.2

104.0

62,213

66,417

地 域 支 援 事 業 費

117,606 1.2 14.0 0.0 14.4 46,294 - -0.5 21.9 22.2 26.4

保 険 給 付 費

76,428

101.9 総 務 費

9,565,228 平成28年度決算額

2.0 (千円)

199,154 介護保険特別会計

款 (千円)

財 産 収 入

1,434,157

155,888

被保険者 一人当り

(円) (%)

5,623

95.3 103.2 270,059 96.3

2.1

95.1

平成27年度決算額

9,265,288 平成28年度決算額

2,203,515

(千円) (%) (千円)

被保険者 一人当り

(10)

(歳入) (歳出)

前年度比 前年度比

構成比 構成比 構成比 構成比

(%) (%) (%) (%)

2.2 平成27年度決算額 平成28年度決算額

2.0

1,684

-75.2

(千円) (千円)

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と一致 しない場合があります。

被保険者 一人当り

(円) (%)

1,371

97.7 104.5 1,404,739

後期高齢者医療特別会計

款 (千円)

後期高齢者医療保険料

繰 入 金

諸 収 入

88,043 73.4

89,523 1,492,612 100.0 1,437,558 100.0

款 被保険者

一人当り (円)

平成27年度決算額 平成28年度決算額

(千円) (%)

後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金 1,467,934

-

-98.3 21,107

3 74.5

23.4

0.0 236.4

22,862 1.5 69,909

106.5

102.5

総 務 費 31,136

1,816 0.1 1,094,945

343,176

109

- -

-0.1 107.8 22

1,893 予 備 費

諸 支 出 金

計 1,549,123 100.0

繰 越 金

22.7 1,165,593

351,909

30,985 2.1 101.9

105.4 100.0

1,469,127 52

31,569 0.0

92,912 103.8

人 計

(11)

(歳入) (歳出)

前年度比 財産区市民 前年度比 財産区市民

構成比 構成比 構成比 構成比

(%) (%) (%) (%)

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と一致 しない場合があります。

1,172

人 28,707

一人当り(円) 一人当り(円)

総 務 費

予 備 費

41,125

24,498 財産区設置区域人口

978,785 97.2

92.2 100.0

1,007,492 100.0 1,092,163

92.0

28,749

1,063,414

99.9

39,954

951

- - - - -

-20.5 113,379

平成27年度決算額

2.6

97.4

(%)

23,287 100.0 100.0 平成28年度決算額 平成27年度決算額

(千円)

款 (千円) (千円) (千円)

平成28年度決算額

(%) 款

20.5 951 23,287 100.0 113,379 100.0

財産区特別会計

財 産 収 入

繰 越 金

(12)

収入済額

市民一人

一世帯当り

(千円)

当り(円)

(円)

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。した がってその内訳は合計と一致しない場合があります。

7,444

375,279

42,031,331

347,008

87,487,031

722,287

市民一人当たり(円)

下 水 道 事 業 特 別 会 計

45,455,700

現 在 高 (千 円)

862

1,175,375

特 別 土 地 保 有 税

161,666

901,637

-13,649,733

112,691

245,760

-9,704

21,162

109,539

1,335

16,234

16

-市税の区分

<平成28年度住民の負担状況>

<市債現在高>

7

95,898

2,911

43,973

50,228

6,083,922

(13)

一般会計

(歳入)

(歳出)

平成29年9月30日現在

予算額

構成比

市民一人

収入済額

市民一人

予算額

構成比

市民一人

支出済額

市民一人

(千円)

(%)

当り(円)

(千円)

当り(円)

(千円)

(%)

当り(円)

(千円)

当り(円)

(9,354)

4,336,766

(991,892)

4,885,711

(287,800)

3,657,265

(275,638)

10,164,210

(1,012,700)

4,342,700

(708)

708

(1,289,046)

(1,289,046)

46,194,507

46,194,507

50,000

0.1

10.4

上段( )内は繰越事業充当繰越額 ※公債費については、都市計画税が

一部充当されています。

366,811

3,084

922

381,987

0.0

100.0

191,462

585

5,656

2,673

1,714

381,987

19,096,698

157,913

世帯数 55,831

世帯 120,932 人口

0.2

0.2

47,777

9,824

4,514

5,452

20,507

579

78,534

5,777,780

662

645

65,094

380

1.1

1.2

22.0

1.2

13,837,799

178,000

20,000

2,480,000

70,000

46,000

0.0

80,000

78,000

29,271

7,872,000

産 業 経 済 費

323,266

207,228

242

649

659,297

81

1,506

2,288

70,792

430

104

9,710

182

-52,017

12,538

1,174,280

22,042

-繰

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

70,704

100.0

23,153,832

6

111,483

684,000

372,986

157

4,288

35,910

地 方 消 費 税 交 付 金

株式等譲渡所得割交付金

3,033

12,108

27,698

548,316

212,811

3.2

1,464,210

3,349,577

5.4

0.1

交通安全対策特別交付金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

19,000

518,501

545,864

114,426

1,472

165

0.2

30.0

0.4

0.0

343,629

4,809,620

402,053

0.8

7.3

0.5

9.4

4,534

1,760

84,049

37,615

182,066

276,745

4,548,801

39,771

413

7.9

0.7

9.4

51.0

6.5

10.6

2.5

1,849,651

0.9

40,400

8,764

3,325

1,008

-30,242

11,431

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と一 致しない場合があります。

15,295

-8,560,971

1,465

10,949

85,461

19,596

3,945

17.0

23,570,222

2,988,647

1,150,594

9,514

10,334,914

121,883

2,369,829

<平成29年度予算執行状況>

(14)

国民健康保険特別会計

(歳入) (歳出) 平成29年9月30日現在

予算額 構成比 被 保 険 者 収入済額 被 保 険 者 予算額 構成比 被 保 険 者 支出済額 被 保 険 者

款 (千円) (%) 一人当り(円) (千円) 一人当り(円) 款 (千円) (%) 一人当り(円) (千円) 一人当り(円)

国 民 健 康 保 険 料 3,740,922 16.6 115,761 1,359,659 42,074 総 務 費 283,272 1.3 8,766 102,316 3,166

一 部 負 担 金 20 0.0 1 - - 保 険 給 付 費 11,801,410 52.5 365,188 5,502,877 170,283

国 庫 支 出 金 4,087,928 18.2 126,499 1,624,824 50,279 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,889,799 8.4 58,479 776,296 24,022

療 養 給 付 費 等 交 付 金 187,194 0.8 5,793 72,900 2,256 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 8,281 0.0 256 2,890 89

前 期 高 齢 者 交 付 金 4,523,202 20.1 139,968 1,886,427 58,374 老 人 保 健 拠 出 金 58 0.0 2 37 1

府 支 出 金 875,152 3.9 27,081 50,355 1,558 介 護 納 付 金 728,678 3.2 22,549 297,380 9,202

共 同 事 業 交 付 金 4,677,633 20.8 144,747 1,697,788 52,537 共 同 事 業 拠 出 金 4,677,795 20.8 144,752 1,949,014 60,311

繰 入 金 1,523,412 6.8 47,141 900,000 27,850 保 健 事 業 費 116,214 0.5 3,596 38,727 1,198

諸 収 入 2,862,537 12.7 88,580 13,558 420 公 債 費 31,400 0.1 972 1,137 35

諸 支 出 金 2,626,070 11.7 81,262 2,603,852 80,575

予 備 費 315,023 1.4 9,748 -

-計 22,478,000 100.0 695,569 7,605,510 235,348 計 22,478,000 100.0 695,569 11,274,527 348,884

被保険者数 32,316 人

(15)

下水道事業特別会計

(歳入) (歳出) 平成29年9月30日現在

予算額 構成比 市 民 収入済額 市 民 予算額 構成比 市 民 支出済額 市 民

款 (千円) (%) 一人当り(円) (千円) 一人当り(円) 款 (千円) (%) 一人当り(円) (千円) 一人当り(円)

115

13,557

1,001

14,057

市 債

1,639,455

1,700,000 1

0.2

繰 越 金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

繰 入 金

財 産 収 入

諸 収 入

1,060

532,766

-850,000

-347

457,800

4,929,374

15,231

-3

3,786

諸 支 出 金

9

4,406

-7,029

-3,443

下 水 道 費

公 債 費

予 備 費

416,422 22.8

72.0

0.3

12,930

40,762 2,471,731

-317,549 4.8

165

2,737

20,439

-2,626

3,205,701 26,508 19,754

-980,753 14.3

34.9

8,110

人 人口 120,932

計 56,594

-100.0

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と 一致しない場合があります。

121,000

2,388,900

-6,844,000 1.8

24.8

1,841,972 100.0 56,594

1,563,626

6,844,000 13,891

-

-24.0

0.0

20,000

(16)

介護保険特別会計

(歳入) (歳出) 平成29年9月30日現在

予算額 構成比 被 保 険 者 収入済額 被 保 険 者 予算額 構成比 被 保 険 者 支出済額 被 保 険 者

款 (千円) (%) 一人当り(円) (千円) 一人当り(円) 款 (千円) (%) 一人当り(円) (千円) 一人当り(円)

国 庫 支 出 金 2,513,686 22.9 70,808 1,285,860 36,221 保 険 給 付 費 10,358,037 94.3 291,776 4,156,870 117,095

支 払 基 金 交 付 金 2,966,342 27.0 83,559 1,219,284 34,346 地 域 支 援 事 業 費 360,690 3.3 10,160 85,903 2,420

府 支 出 金 1,531,627 13.9 43,144 597,386 16,828 基 金 積 立 金 51 0.0 1 2

-財 産 収 入 51 0.0 1 2 - 公 債 費 2,981 0.0 84 -

-繰 入 金 1,735,157 15.8 48,878 400,000 11,268 諸 支 出 金 3,368 0.0 95 2,324 65

諸 収 入 2,388 0.0 67 530 15 予 備 費 30,000 0.3 845 -

-136,576 計 10,980,221 100.0 309,302 4,848,445

2,230,970

繰 越 金

総 務 費

6,917 30,981

-保 険 料 20.3 62,844 1,099,840

100.0 309,302 4,330,720 121,992 計

225,094

10,980,221 245,544

-

-2.0 6,341 85,621 2,412

人 ※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と

(17)

後期高齢者医療特別会計

(歳入) (歳出) 平成29年9月30日現在

予算額 構成比 被 保 険 者 収入済額 被 保 険 者 予算額 構成比 被 保 険 者 支出済額 被 保 険 者

款 (千円) (%) 一人当り(円) (千円) 一人当り(円) 款 (千円) (%) 一人当り(円) (千円) 一人当り(円)

繰 入 金 379,933 23.7 22,787 5,000 300 後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金 1,570,441 98.0 94,191 483,647 29,008

諸 収 入 20 0.0 1 - - 諸 支 出 金 2,610 0.2 157 1,966 118

繰 越 金 - - - 56,510 3,389 予 備 費 5,000 0.3 300 -

-計 1,602,610 100.0 96,120 557,410 33,432 計 1,602,610 100.0 96,120 497,520 29,840

後期高齢者医療保険料 1,222,657 76.3 73,332

16,673 人

1.5 24,559

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と 一致しない場合があります。

1,473 11,907 714

495,899 29,743 総 務 費

(18)

財産区特別会計

(歳入) (歳出) 平成29年9月30日現在

予算額 構成比 財産区市民 収入済額 財産区市民 予算額 構成比 財産区市民 支出済額 財産区市民

款 (千円) (%) 一人当り(円) (千円) 一人当り(円) 款 (千円) (%) 一人当り(円) (千円) 一人当り(円)

財 産 収 入 1,064,223 51.9 43,471 1,051,993 42,972 総 務 費 432,870 21.1 17,682 417,182 17,041

繰 越 金 984,401 48.1 40,211 984,205 40,203 予 備 費 1,615,754 78.9 66,000 -

-計 2,048,624 100.0 83,682 2,036,198 83,175 計 2,048,624 100.0 83,682 417,182 17,041

財産区設置区域人口 24,481 人 ※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。したがってその内訳は合計と

(19)

平成29年9月30日現在

平成29年9月30日現在

収入済額

市民一人

一世帯当り

(千円)

当り(円)

(円)

1,700,000

水道事業会計

2,000,000

水道事業会計

1,200,000

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

借 入 金(千円)

平成29年9月30日現在

市民一人当たり(円)

下 水 道 事 業 特 別 会 計

43,006,658

355,627

40,960,419

338,706

8,560,971

367,529

376

7,453

160,628

70,792

153,337

7

3

下 水 道 事 業 特 別 会 計

<平成29年度住民の負担状況>

<市債現在高>

<一時借入金状況>

3,039

73,295

2,877

1,328

3,039,027

現 在 高 (千円)

33,838

25,130

16,143

54,433

※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したものです。した がってその内訳は合計と一致しない場合があります。

市税の区分

6,583

4,092,156

(20)

< 財 産 表 >

平成29年9月30日現在

(単位:㎡)

11,951.20

25,611.69

消防施設

4,487.99

4,145.91

359,551.31

170,216.80

26,452.37

26,104.74

138,078.75

1,388.13

1,148,011.00

-水

20,252.56

3,030.24

駐 在 所

229.50

-墓

11,345.67

-そ の 他

321,955.01

73,640.41

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