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平成29年度一般会計補正予算(第8号)

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Academic year: 2018

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97

1 国庫負担

金 3,963,958

257,871 4,2

21,829 2

1

国庫補助金 1,126

,487 165,37

6 1,291,863

 

16 府支出金 3,

143,382 15,377 3,158,7

59

2 府補助金 1,727,069 15,377 1,742,446

17 財産収入 94,610 22,187 116,797

1 財産運用収入 92,447 10,500 102,947

2 財産売払収入

2,163 11,687 13,850

1 (

8 寄附金 84,512

-68,000 16,

 

512 1 寄附金

84,512 -68,

)

000 16,512

19 繰入金 2,65

6,552 74,15

9 2,730,711

1 繰入金 2,6

56,552 74,1

59 2,730,71

1

22 市債 3,4

48,500 325,

700 3,774,2

00

1 市債 3,

448,500 325

,700 3,774,

200

歳 入 合 計 36,

258,040 792

,670 37,050

,710

円 千円 千円

-

10 - 11

-正

15 国庫支出金 5,1

18,950 423,

(7)

-1 農林水産施設災害復旧費 210,700 1

2

48,200 358,

900 92,628 5

5,500 72

2 公共土木施設災害復

4

旧費 370,953 2

, 74,000 644, 4 953 165,243 2 108,700 57 6

3 その他公共施設

,

災害復旧費 66,33

9

3 0 66,333 -1

3

4,034 -14,4

8

00 28,434

歳 出

4

合 計 36,258,0

5

40 792,670 3

,

7,050,710 4

6

23,247 15,3

4

77 325,700

-8

1,358 29,70

4

4

,472,586 17,727 58,800 -44,368 13,489

1 総務管理費 3,868,924 40,427 3,909,351 17,727 58,800 -44,368 8,2

(

68

2 徴税費 3

13,825 5,22

 

1 319,046 5,

221 3 民生費

)

13,517,490 款

-48,500 13,

468,990 -20

,000 -8,500

-20,000 前

4 災害救助費 160,

480 -48,500

111,980 -20

,000 -8,500

-20,000 補

6 農林水産業費 1,1

07,591 -18,

860 1,088,7

31 -2,350 -2

,900 -13,61

0

1 農業費 52

4,110 -15,7

00 508,410

-予

2,350 -13,3

50

3 水産業費

268,414 -3,

160 265,254

-2,900 -260

7 商工費 1,3

96,852 30,1

54 1,427,00

6 30,154

1 商工費 1,396,

852 30,154 1

,427,006 30

,154 8 土木

費 4,098,064

349,920 4,4

47,984 199,

410 128,500

29,617 -7,6

07

2 道路橋り

ょう費 1,087,7

76 325,000 1

,412,776 17

8,200 94,90

0 51,900 0

3 河川費 351,9

22 42,420 39

4,342 21,21

0 33,600 -12

,390 0

5 都

市計画費 2,219,

786 3,500 2,

223,286 3,5

00 0

6 住宅費

283,238 -21

,000 262,23

8 0 -13,393

-千

7,607 10 教

育費 2,686,40

0 12,108 2,6

98,508 12,1

08

1 教育総務

費 498,784 12

,108 510,89

2 12,108

1

1 公債費 3,458,

930 0 3,458,

-930 13,393 -13,393

1

1

公債費 3,458,9

2

30 0 3,458,930 13,393 -1

-3,393 13 災

-害復旧費 647,986 422,200 1,

1

070,186 243

3

(8)

2.

,221,829 千円 支出

科 目

補 金

正 前 の 予 算 額 補 正 予 算

額 計

説 明

目 区 分 金 額

千円 千円 千円 千円 千円

- 14 - - 15

-15.1.2 2 災

害復旧費国庫負担金 1

02,959 257,

871 360,830

5

1 漁港施設災害復旧費 ,

92,628 29年災 1

害復旧費負担金

負担金 1

(負担率0.667) 8

2 公共土木施設災害 ,

165,243 29年 9

災害復旧費負担金

復旧 5

費負担金 (負担率0.

0

667)

 

千円 補正予算額 423

 

,247 千円 計 5,5

42,197 千円 項

1 国庫負担金 補正前の

1

予算額 3,963,9

5

58 千円 補正予算額 2

(9)

款 1 前

63 千円 の予

科 目

補 正 前 の 予 算 額

補 正 予 算 額 計

説 明

区 分 金 額

千円 千円 千円

5

千円 千円

16

-,

17

-15.2 1

.2 2 民生費国庫補助

1

金 345,335 -2

8

0,000 325,3

5 ,

35 4 災害救助費補助

9

金 -20,000 災害

5

等廃棄物処理事業費補 0

助金

(補助率1/2) 千

7 土木費国庫補助

金 490,522 19

9,410 689,9

32 1 道路橋りょう費

178,200 社会資 算

本整備総合交付金

補助

国 額

金 (交付率5.5/1

4

0)

2 河川費補助金

2

21,210 社会資本 3

整備総合交付金

(交付 ,

率1/2)

10 災

2

害復旧費国庫補助金 1

4

4,034 -14,0

7

34 0 1 その他公共施

設災害 -14,034

既設公営住宅復旧事業

庫 計

費補助金

復旧費補助金

5

(補助率1/2)

,542,197

支 千円

項 2 国庫補助金

補正前の予算額 1,1

26,487 千円 補正

予算額 165,376

(10)

款 1 の予

科 目

正 前 の 予 算 額 補 正 予 算

額 計

説 明

目 区 分 金 額

3

千円 千円 千円 千円 千円

,

- 18 - - 19

1

-16.2.1 1 総

4

務費府補助金 117,

3

079 17,727 1

,

34,806 1 総務管

6 3

理費補助金 17,72 8

7 市町村運行確保生活 2

路線維持費補助金 2,

727

(補助率1/2 円

) 原子力災害対策施設 補

等緊急整備事業費補助 正

金 15,000

(補助 予

率10/10)

4

農林水産業費府補助金

332,257 -2,

府 1

350 329,907

5

1 農業費補助金 -2, ,

350 農林水産業者生 3

産設備再建支援事業費 7

補助金

(補助率3/1 7

0)

千円 計 3

支出 ,158,759 千円

項 2 府補助金 補正前

の予算額 1,727,

069 千円 補正予算額

15,377 千円 計 1

(11)

款 1 の

補 正 前 の 予 算 額 補 正

予 算 額 計

説 明

目 区 分

金 額

千円 千円 千円 千円

9

千円

- 20 - -

4

21

-17.1.2 ,

2 利子及び配当金 7,

6

840 10,500 1

1

8,340 1 利子及び

0

配当金 10,500 基

7 千

金等積立金利子

円 補正予算額 22,

財産 187 千円 計 116,797 千円

項 1 財産

運用収入 補正前の予算

額 92,447 千円 補

正予算額 10,500

千円 計 102,947

(12)

款 1 の

科 目

正 前 の 予 算 額 補 正 予 算

額 計

説 明

目 区 分 金 額

千円 千円 千円 千円 千円

9

- 22 - - 23

4

-17.2.1 1 不

,

動産売払収入 2,10

6

2 11,687 13,

1

789 1 土地売払収入

0

11,687

7 財産 千円 補正予算額 22,187 千円 計 116,797 千円

項 2 財産

売払収入 補正前の予算

額 2,163 千円 補正

予算額 11,687 千

円 計 13,850 千円

(13)

款 1 予

科 目

補 正 前

の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

説 明

目 区 分 金 額

千円

8

千円 千円 千円 千円

-

4

24 - 25

-,

18.1.2

2 ふるさ

5

と応援寄附金 83,5

1

00 -68,000 1

2

5,500 1 ふるさと

応援寄附金 -68,0

8 円

00

補正予算額 -68,

寄附 000 千円 計 16,512 千円

項 1 寄附金

補正前の予算額 84,

512 千円 補正予算額

-68,000 千円 計

(14)

款 1 予算

科 目

補 正 前

の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

2

説 明

目 区 分 金 額

千円

,

千円 千円 千円 千円

-

6

26 - 27

-5

19.1.1

1 基金繰

6

入金 684,751 4

,

4,455 729,2

5

06 1 基金繰入金 44

9 5

,455 都市開発推進 2

基金繰入金 39,51

0

ふるさと応援基金繰 円

入金 4,945

2

財政調整積立金繰入金

1,971,801 2

9,704 2,001

,505 1 財政調整積

立金 29,704

繰入

7

繰入 4,159 千円 計 2,730,711 千円

1 繰入金 補正前の予

算額 2,656,55

2 千円 補正予算額 74

,159 千円 計 2,7

(15)

款 2 算額

科 目

補 正 前

3

の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

,

説 明

目 区 分 金 額

千円

4

千円 千円 千円 千円

-

4

28 - 29

-8

22.1.1

1 総務債

,

217,700 58,

5

800 276,500

0

1 総務債 58,800

2 0

2 民生債 271,

300 -8,500 2

62,800 3 災害救

助債 -8,500

4 農林水産業債 26,

600 -2,900 2

3,700 2 水産業債

-2,900

5 土

3

木債 638,100 1

2

28,500 766,

市 5

600 1 道路橋りょう

,

債 94,900

2 河

7

川債 33,600

0

10 災害復旧債 194

0

,200 149,80

0 344,000 1 農

林水産施設 55,50

0 漁港施設災害復旧債

3

災害復旧債

2 公共土

,

木施設 108,700

債 7

公園災害復旧債

災害復

7

旧債

3 その他公共施

4

設 -14,400 公営

,

住宅災害復旧債

災害復

2

旧債

歳 入 合 計

0

36,258,040

0

792,670 37,

050,710

円 項

1 市債 補正前の予算

額 3,448,500

千円 補正予算額 325

,700 千円 計 3,7

(16)

3.

,351 千円

費 補

科 目

予 算 額

補 正 予 算 額 の 財 前

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

目 区 分 金 額

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 算

そ の 他

千円 千円 千円 千

円 千円 千円 千円 千円

-4

30 - - 31

,

-補 正 前 予 算 額

4

2,414,673 1

2

5,000 補正予算額

6

15,000 計 2,4 , 29,673 2.1. 9 1

1一般管理費 13委

3

託料

15,000

8

子力災害対策施設等緊

急整備事業費 15,0

00

補 正

 

前 予 算 額 304,85

0 18,687

補正予

算額 18,687 計

3

23,537 2財産管

理費 25積立金

18,

4

687

財政調整積立

5

金 2,000

減債基

,

金積立金 2,000

6

職員退職手当基金積立

4

金 3,000

公共施

 

8

設等整備基金積立金 1

1,687

補 正 前 予 算 額 281

,100 44,500

4

-58,000 補正予

,

算額 -13,500 計

4

267,600 5歴史

7

資産を活かした 15工

2

事請負費 まちづくり推

,

進費 -13,500

5

引揚記念館整備事業費

8

-13,500

6

補 正 前 予 算 額 1

05,854 -5,0

55 補正予算額

-5,

055 計

100,799

6開発促進費 25積

1

立金

-5,055

るさと応援基金積立金

-5,055

補 正 前 予 算 額 18

7,737 2,727

14,300 8,26

8 補正予算額

25,2

95 計

213,032

8交通対策費 19負担

金補助

及び交付金 25

,295

北近畿タン

ゴ鉄道支援事業費補助

金 14,327

3,868,924 千 2

円 補正予算額 40,4

(17)

2.

-バス路線維持確保対策費補助金 10,968

科 目

. 予 算 額

補 正 予 算 額 の 財

8 源 内 訳

説 明

特 定 財 源

8

一 般 財 源

目 区 分 金 額

国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(18)

款 予算

科 目

予 算 額

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 4

説 明

特 定 財 源

一 般 財 ,

目 区 分 金 額

国 支 出 金

4

府 支 出 金 地 方 債 そ の 他 2

千円 千円 千円 千円 千円

6

千円 千円 千円

- 34

,

- 35

-9

補 正 前 予 算 額 270

2 3

,061 5,221

8

正予算額 5,221 計

275,282

2.2 円

.1

1税務総務費 19

負担金補助 及び交付金

5,221

京都地方

税機構負担金 5,22

1

額 4

総務 5,648 千円 計 4,472,586 千円

2 徴税費 補正前の予

算額 313,825 千

円 補正予算額 5,22

1 千円 計 319,04

(19)

款 予算額

科 目

予 算 額

補 正 予

1

算 額 の 財 源 内 訳

説 明

3

特 定 財 源

一 般 財 源

目 区

,

分 金 額

国 支 出 金 府 支 出

5

金 地 方 債 そ の 他

千円 千

1

円 千円 千円 千円 千円 千

7

円 千円

- 36 -

-,

37 -補 正

3 4

前 予 算 額 160,48

9

0 -20,000 -8

0

,500 -20,00

0 補正予算額

-48,

500 計

111,98

0

3.4.1

1災害救

助費 13委託料

-40

,000 21貸付金

-8,500

災害廃

棄物処理経費 -40,

-000

災害援護資金

4

貸付金 -8,500

8,500 千円 計

生費 13,468,990 千円

項 4 災害救助費

補正前の予算額 160 正

,480 千円 補正予算

額 -48,500 千円

(20)

款 正前の

科 目

予 算 額

補 正 予 算 予

額 の 財 源 内 訳

説 明

定 財 源

一 般 財 源

目 区 分

金 額

国 支 出 金 府 支 出 金

1

地 方 債 そ の 他

千円 千円

,

千円 千円 千円 千円 千円

1

千円

- 38 - -

0

39 -補 正 前

6 7

予 算 額 241,663

,

-2,350 -13,

5

350 補正予算額

-1

9

5,700 計

225,

1

963

6.1.3

3農

業振興費 19負担金補

及び交付金 -15,

700

農機具等農業

設備復旧支援事業費補

助金 -12,700

農 算

被災担い手農家等経営

再建支援事業費補助金

--3,000

18,860 千

林水 円 計 1,088,731 千円

項 1 農業費 補

正前の予算額 524, 業

110 千円 補正予算額

-15,700 千円 計 補

(21)

款 正前の

科 目

予 算 額

補 正 予 算 予

額 の 財 源 内 訳

説 明

定 財 源

一 般 財 源

目 区 分

金 額

国 支 出 金 府 支 出 金

1

地 方 債 そ の 他

千円 千円

,

千円 千円 千円 千円 千円

1

千円

- 40 - -

0

41 -補 正 前

6 7

予 算 額 140,229

,

-2,900 -260

5

補正予算額 -3,16

9

0 計

137,069

6 1

.3.3

3漁港管理費

19負担金補助 及び交

付金 -3,160

鶴漁港整備事業費負担

金 -3,160

農林水 算額 -18,860 千円 計 1,088,731 千円

項 3 水産業費 産

補正前の予算額 268 業

,414 千円 補正予算

額 -3,160 千円 計

(22)

款 予算額

科 目

予 算 額

補 正 予 算 額

1

の 財 源 内 訳

説 明

特 定

,

財 源

一 般 財 源

目 区 分 金

3

額 国 支 出 金 府 支 出 金 地

9

方 債 そ の 他

千円 千円 千

6

円 千円 千円 千円 千円 千

,

- 42 - - 4

8

3 -補 正 前 予

7 5

算 額

231,393 3

2

0,154 補正予算額

30,154 計

261

,547

7.1.4

4

貿易振興費 19負担金

補助

及び交付金 30,

154

京都舞鶴港振

興会等補助金 30,1

54

3

商工 0,154 千円 計 1,427,006 千円

1 商工費 補正前の予

算額 1,396,85

2 千円 補正予算額 30

,154 千円 計 1,4

(23)

款 予

76 千円 算額

科 目

予 算

4

補 正 予 算 額 の 財 源 内 ,

説 明

特 定 財 源

一 般 0

財 源

目 区 分 金 額

国 支 出

9

金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 8

千円 千円 千円 千円 千

,

円 千円 千円 千円

- 4

0

4 - 45

-8 6

補 正 前 予 算 額 70

4

5,269 178,2

00 94,900 51

,900 補正予算額

3

25,000 計 1,0

30,269

8.2. 予

3道路新設改良費 9

旅費

50 11需用費

490 12役務費

3

3

10 14使用料及び

土 4

幹線道路整備事業費 3

9

25,000 賃借料

,

150 15工事請負

9

4,000 17公

2

有財産

購入費 320,

0

000

千円 計 4

木費 ,447,984 千円

項 2 道路橋りょう費

補正前の予算額 1,0 正

87,776 千円 補正

予算額 325,000

(24)

款 予算

科 目

算 額

補 正 予 算 額 の 財 源 4

内 訳

説 明

特 定 財 源

一 ,

般 財 源

目 区 分 金 額

国 支

0

出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ

9

の 他

千円 千円 千円 千円

8

千円 千円 千円 千円

-

,

46 - 47

-0

補 正 前 予 算 額 3

8 6

51,922 21,2

4

10 33,600 -1

2,390 補正予算額

42,420 計

394

,342

8.3.1

1

河川総務費 13委託料

42,420

西地区

浸水対策事業費 42,

420

3

土木費 49,920 千円 計 4,447,984 千円

項 3 河川費 補正前の

予算額 351,922

千円 補正予算額 42,

420 千円 計 394,

(25)

款 予算額

科 目

予 算 額

補 正 予

4

算 額 の 財 源 内 訳

説 明

,

特 定 財 源

一 般 財 源

目 区

0

分 金 額

国 支 出 金 府 支 出

9

金 地 方 債 そ の 他

千円 千

8

円 千円 千円 千円 千円 千

,

円 千円

- 48 -

-0

49 -補 正

8 6

前 予 算 額 142,97

4

9 3,500

補正予算

額 3,500 計

146

,479

8.5.1

1

都市計画総務費 25積

立金

3,500

都市

開発推進基金積立金 3

,500

額 3

土木費 49,920 千円 計 4,447,984 千円

項 5 都市計画費 補正

前の予算額 2,219 正

,786 千円 補正予算

額 3,500 千円 計 2

(26)

款 予算

科 目

予 算 額

補 正 予 算 額 の 財 4

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

,

一 般 財 源

目 区 分 金 額

0

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債

9

そ の 他

千円 千円 千円 千

8

円 千円 千円 千円 千円

-,

50 - - 51

0

-補 正 前 予 算 額

8 6

179,722 13,

4

393 -13,393

補正予算額 0 計

179

,722

8.6.1

1

住宅管理費

補 正 前 予 算 額 103,

516 -13,393

-7,607 補正予算

額 -21,000 計

8

3

2,516 2住宅建設

土 4

費 12役務費

-2,0

9

00 13委託料

-5

,

,000 15工事請

9

負費

-12,000

2

22補償補填 公営住宅

0

改善事業費 -21,0

00 及び賠償金 -2

,000

計 4

木費 ,447,984 千円

項 6 住宅費 補正前の

予算額 283,238

千円 補正予算額 -21

,000 千円 計 262

(27)

款 1 予算

科 目

予 算 額

補 正 予 算 額 の 財 2

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

,

一 般 財 源

目 区 分 金 額

6

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債

8

そ の 他

千円 千円 千円 千

6

円 千円 千円 千円 千円

-,

52 - - 53

4

-補 正 前 予 算 額

0 0

474,517 12,

0

108 補正予算額

12

,108 計

486,6

25

10.1.2

2事

務局費 3職員手当等

1

2,108

特別職給

与費 12,108

算額 1

教育 2,108 千円 計 2,698,508 千円

1 教育総務費 補正前

の予算額 498,78

4 千円 補正予算額 12

,108 千円 計 510

(28)

款 1 予算

科 目

予 算 額

補 正 予 算 額 額

の 財 源 内 訳

説 明

特 定

3

財 源

一 般 財 源

目 区 分 金

,

額 国 支 出 金 府 支 出 金 地

4

方 債 そ の 他

千円 千円 千

5

円 千円 千円 千円 千円 千

8

- 54 - - 5

,

5 -補 正 前 予

9

算 額 3,169,46

1 3

2 13,393 -13

0

,393 補正予算額

0

計 3,169,462

11.1.1

1元金

補正予算額 0

公債 千円 計 3,458,930 千円

項 1 公債費 費

補正前の予算額 3,4 補

58,930 千円 補正

予算額 0 千円 計 3,4

(29)

款 1 前

00 千円 の予

科 目

予 算

補 正 予 算 額 の 財 源 内 額

説 明

特 定 財 源

一 般 6

財 源

目 区 分 金 額

国 支 出

4

金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 7

千円 千円 千円 千円 千

,

円 千円 千円 千円

- 5

9

6 - 57

-3 8

補 正 前 予 算 額 35

6

,500 92,628

55,500 72 補正

予算額 148,200

計 183,700

13 正

.1.6

6平成29年

漁港施設災害 9旅費

旧費 500

11需用

5,250 12役

4

務費

950 13委託

災 2

料 漁港施設災害復旧事

2

業費 82,800

2

,

00 14使用料及び

2

漁港海岸保全施設災害

0

復旧事業費 65,40

0

0 賃借料 1,421

15工事請負費

13

9,879

計 1

害復 ,070,186 千円

項 1 農林水産施設災 旧

害復旧費 補正前の予算

額 210,700 千円

補正予算額 148,2 正

(30)

款 1 前

53 千円 の予

科 目

予 算

補 正 予 算 額 の 財 源 内 額

説 明

特 定 財 源

一 般 6

財 源

目 区 分 金 額

国 支 出

4

金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 7

千円 千円 千円 千円 千

,

円 千円 千円 千円

- 5

9

8 - 59

-3 8

補 正 前 予 算 額 37

6

0,953 165,2

43 108,700 5

7 補正予算額

274,

000 計

644,95

3

13.2.1

1平成

29年災害復旧費 9旅

250 11需用費

1,587 12役務

4

150 13委託料

災 2

公園災害復旧事業費 2

2

74,000 3,7

,

16 14使用料及び

2

賃借料 556 15工

0

事請負費

267,74

0

1

千円 計 1

害復 ,070,186 千円

項 2 公共土木施設災 旧

害復旧費 補正前の予算

額 370,953 千円

補正予算額 274,0 正

(31)

款 1 前の

予 算 額

補 正 予 算 額 の 算

財 源 内 訳

説 明

特 定 財

一 般 財 源

目 区 分 金 額

6

国 支 出 金 府 支 出 金 地 方

4

債 そ の 他

千円 千円 千円

7

千円 千円 千円 千円 千円

,

- 60 - - 61

9

-補 正 前 予 算

3 8

66,333 -14

6

,034 -14,40

0 28,434 補正予

算額 0 計

66,333

13.3.1

1平成2

9年その他公共施設 災

害復旧費

歳 出 合 計

36,258,040

423,247 15,

4

377 325,700

災 2

-1,358 29,7

2

04 792,670

3

,

7,050,710

200 千円 計 1

害復 ,070,186 千円

項 3 その他公共施設 旧

災害復旧費 補正前の予

算額 66,333 千円

補正予算額 0 千円 計 6

(32)
(33)

参照

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成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

重点経営方針は、働く環境づくり 地域福祉 家族支援 財務の安定 を掲げ、社会福

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