• 検索結果がありません。

h29nenkin hosei 1 平成29年度年金特別会計歳入歳出予算補正予定額(特第1号)各目明細書

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "h29nenkin hosei 1 平成29年度年金特別会計歳入歳出予算補正予定額(特第1号)各目明細書"

Copied!
5
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

平成29年度内閣府及び厚生労働省所管

特別会計歳入歳出予算補正予定額(特第

1

号)各目明細書

(2)

1

1

3

1

(3)

内 閣 府 及 び 厚 生 労 働 省 所 管 年 金 特 別 会 計

子ども・子育て支援勘定

款 項 目 の 区 分

補 正 予 定

積 算 内 訳

追 加 額( 千円 ) 修正減少額( 千円 ) 差 引 額( 千円 )

0200-00 他会計よ り受 入

0201-00 一 般 会 計 よ り 受 入 0 △ 40,728,256 △ 40,728,256

0201-04 児 童 手 当 財 源 受 入 0 △ 40,629,817 △ 40,629,817

0201-06 特例給付等財源受入 0 △ 9,910 △ 9,910

0201-03 業務取扱費財源受入 0 △ 88,529 △ 88,529

0400-00 前 年 度 剰 余 金 受 入

0401-00 前 年 度 剰 余 金 受 入

0401-01 前 年 度 剰 余 金 受 入 40,699,077 0 40,699,077

歳 入 合 計 40,699,077 △ 40,728,256 △ 29,179

項 ・ 事 項 目 の 区 分

平 成29年度 成 立予算額 ( 千円 )

補 正 予 定 改 平 成29年 度

予 定 額

( 千円 )

積 算 内 訳

追 加 額( 千円 ) 修正減少額( 千円 ) 差 引 額( 千円 )

03 業 務 取 扱 費

06 業務取扱いに必要な 経費

2,162,993 0 △ 29,179 △ 29,179 2,133,814

06089-111-02 職 員 基 本 給 106,880 0 △ 15,162 △ 15,162 91,718

1

(4)

項 ・ 事 項 目 の 区 分

平 成29年度 成 立予算額 ( 千円 )

補 正 予 定 改 平 成29年 度

予 定 額

( 千円 )

積 算 内 訳

追 加 額( 千円 ) 修正減少額( 千円 ) 差 引 額( 千円 )

03

(

業 務 取 扱 費

)

06 業務取扱いに必要な 経費

(

)

02-01 職 員 俸 給 85,813 0 △ 11,643 △ 11,643 74,170

02-02 扶 養 手 当 2,832 0 △ 1,008 △ 1,008 1,824

02-03 地 域 手 当 18,235 0 △ 2,511 △ 2,511 15,724

06089-111-03 職 員 諸 手 当 57,197 0 △ 8,326 △ 8,326 48,871

03-01 管 理 職 手 当 2,531 0 0 0 2,531

03-03 通 勤 手 当 3,424 0 △ 266 △ 266 3,158

03-07 期 末 手 当 24,821 0 △ 3,771 △ 3,771 21,050

03-08 勤 勉 手 当 17,222 0 △ 1,468 △ 1,468 15,754

03-11 住 居 手 当 3,240 0 △ 1,107 △ 1,107 2,133

03-19 本府省業務調整手 当

5,959 0 △ 1,714 △ 1,714 4,245

06089-111-05 退 職 手 当 1,588 0 △ 60 △ 60 1,528

06089-111-05 児 童 手 当 2,520 0 △ 860 △ 860 1,660

06089-115-16 国家公務員共済組合 負担金

37,589 0 △ 4,771 △ 4,771 32,818

06089-129-06 諸 謝 金 外 10 目 1,957,219 0 0 0 1,957,219

( そ の 他 の 項 ) 1,658,970,047 0 0 0 1,658,970,047

歳 出 合 計 1,661,133,040 0 △ 29,179 △ 29,179 1,661,103,861

(5)

款 項 目 の 区 分

補 正 予 定

積 算 内 訳

追 加 額( 千円 ) 修正減少額( 千円 ) 差 引 額( 千円 )

0100-00 他会計よ り受 入

0101-00 一 般 会 計 よ り 受 入

0101-01 一 般 会 計 よ り 受 入 0 △ 312,498 △ 312,498

歳 入 合 計 0 △ 312,498 △ 312,498

項 ・ 事 項 目 の 区 分

平 成29年度 成 立予算額 ( 千円 )

補 正 予 定 改 平 成29年 度

予 定 額

( 千円 )

積 算 内 訳

追 加 額( 千円 ) 修正減少額( 千円 ) 差 引 額( 千円 )

01 業 務 取 扱 費 40,349,131 0 △ 312,498 △ 312,498 40,036,633

06 業務取扱いに必要な 経費

29,943,883 0 △ 312,498 △ 312,498 29,631,385

06081-111-02 職 員 基 本 給 2,112,601 0 △ 121,571 △ 121,571 1,991,030

02-01 職 員 俸 給 1,761,737 0 △ 99,417 △ 99,417 1,662,320

02-02 扶 養 手 当 58,931 0 △ 6,645 △ 6,645 52,286

02-03 地 域 手 当 291,933 0 △ 15,509 △ 15,509 276,424

06081-111-05 非 常勤 職 員 手 当 1,038,011 0 △ 135,264 △ 135,264 902,747

06081-115-16 国家公務員共済組合 負担金

938,720 0 △ 55,663 △ 55,663 883,057

06081-129-06 諸 謝 金 外 24 目 25,854,551 0 0 0 25,854,551

06

公的年金制度等の適 正な運営に必要な経 費

10,405,248 0 0 0 10,405,248

( そ の 他 の 項 ) 340,055,292 0 0 0 340,055,292

歳 出 合 計 380,404,423 0 △ 312,498 △ 312,498 380,091,925

3

参照

関連したドキュメント

(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

[r]

[r]

※短期:平成 30 年度~平成 32 年度 中期:平成 33 年度~平成 37 年度 長期:平成 38 年度以降. ②

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した平成 26 年度次世代エネルギー技術実証

2018 年、ジョイセフはこれまで以上に SDGs への意識を強く持って活動していく。定款に 定められた 7 つの公益事業すべてが SDGs

[r]