Ⅰ 平成27年度補正予算の概要
平成27年度補正予算の概要
(追加提案分)
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
(補正予算第1号)
<補正予算の編成方針>
○ 平成26年度国の補正予算等に対応した事業に要する経費 ○ 東日本大震災復興交付金事業に要する経費
1 一般会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
433,525
520,905
消費税率の引上げによる低所得者への影響を緩和するた め、臨時福祉給付金を支給
147,979
消費税率の引上げによる子育て世帯への影響を緩和するた め、子育て世帯臨時特例給付金を支給
△ 235,359
出産支援支給事業費(△154,502)、技術開発支援事業費(△ 30,761)など19事業
996,095
761,028(仮称)南作・青井線の工事費を補正
20,833
震災の記憶や教訓を後世に伝えるため、その拠点となる施 設のあり方等について調査検討を実施
6,000
市が用地取得した移転促進区域において、流出家屋の基礎 撤去を実施(金ケ沢地区)
3,300
災害公営住宅の集会所整備にあわせ、地域活動に必要とな る机や椅子等の備品を整備(小名浜など5地区)
2,300
旧豊間中学校の解体に向け、当該施設等で保管している津 波流出物を移転
202,634
23,728補正予算の収支差を積み立て 1,453,348
2 特別会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
1,013,149
震災復興土地区画整理事業の計画調整、換地設計及び施工 管理業務に係る経費を補正(6地区)
1,013,149 災害公営住宅整備事業費
Ⅰ 平成27年度補正予算の概要
(追加提案分)
事業名
平成26年度国の補正予算等に対応し た事業に要する経費
臨時福祉給付金・事務費
子育て世帯臨時特例給付金・事 務費
平成26年度への前倒し分
東日本大震災復興交付金事業に要す る経費
復興道路整備事業費
震災メモリアル事業費
防災集団移転促進事業費
計 災害対策事業費
土地区画整理事業会計繰出金
財政調整基金積立金 計
区分 土地区画整理事業特別会計
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
(単位 千円)
会 計 名
補正前の額 補正額 計
154,161,604 1,453,348 155,614,952
国 民 健 康 事 業 勘 定
42,713,014 42,713,014
保 険 事 業 直 診 勘 定
60,965 60,965
3,628,922 3,628,922
29,609,887 29,609,887
117,910 117,910
17,868,721 1,013,149 18,881,870
12,391,638 12,391,638
331,314 331,314
16,746,843 16,746,843
422,895 422,895
251,081 251,081
794 794
1,572 1,572
3,754 3,754
14,934 14,934
10,450 10,450
124,174,694 1,013,149 125,187,843
18,666,837 18,666,837
33,630,484 33,630,484
52,297,321 0 52,297,321
330,633,619 2,466,497 333,100,116
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
土 地 区 画 整 理 事 業
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
磐 崎 財 産 区
一 般 会 計
合 計
水 道 事 業
病 院 事 業
小 計 企
業 会 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
母子父子寡婦福祉資金貸付金
介 護 保 険
川 前 財 産 区
小 計
農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
地 域 汚 水 処 理 事 業
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 議 会 費
770,589 770,589 0.5
2 総 務 費
13,317,272 33,723 13,350,995 8.6
3 民 生 費
45,518,835 511,185 46,030,020 29.6
4 衛 生 費
13,577,409 13,577,409 8.7
5 労 働 費
146,500 △ 17,324 129,176 0.1
6 農 林 水 産 業 費
4,645,066 4,645,066 3.0
7 商 工 費
5,764,175 △ 49,498 5,714,677 3.7
8 土 木 費
30,301,646 975,262 31,276,908 20.1
9 消 防 費
9,950,596 9,950,596 6.4
10 教 育 費
15,436,447 15,436,447 9.9
11 災 害 復 旧 費
2,585,103 2,585,103 1.7
12 公 債 費
11,647,956 11,647,956 7.5
13 諸 支 出 金
10 10 0.0
14 予 備 費
500,000 500,000 0.3
154,161,604 1,453,348 155,614,952 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円,%)
歳 出 合 計 款
区 分
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1
19,801,621 19,801,621 12.7
2
28,203,999 56,290 28,260,289 18.2
3
3,228,733 192 3,228,925 2.1
4
26,053,887 26,053,887 16.7
5
11,378,444 400,176 11,778,620 7.6
6 普 通 建 設 事 業 費
26,324,291 770,328 27,094,619 17.4
7 災 害 復 旧 事 業 費
2,585,103 2,585,103 1.7
28,909,394 770,328 29,679,722 19.1
8
11,647,956 11,647,956 7.5
9
850,254 23,728 873,982 0.6
10
1,237,915 1,237,915 0.8
11
4,255,519 4,255,519 2.7
12
18,093,882 202,634 18,296,516 11.8
13
500,000 500,000 0.3
154,161,604 1,453,348 155,614,952 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
貸 付 金
合 計
公 債 費
積 立 金
予 備 費
投 資 及 び 出 資 金
繰 出 金
建 設 事 業 費
補 助 費 等
小 計
(単位 千円,%) 区 分
科 目
人 件 費
扶 助 費
物 件 費
維 持 補 修 費
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 市 税 48,461,598 48,461,598 31.1
2 地 方 譲 与 税 1,211,180 1,211,180 0.8
3 利 子 割 交 付 金 65,185 65,185 0.0
4 配 当 割 交 付 金 80,815 80,815 0.1
5 株式等 譲渡 所得 割交 付金 31,793 31,793 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,269,695 5,269,695 3.4 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 167,356 167,356 0.1
8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1
9 地 方 特 例 交 付 金 139,156 139,156 0.1
10 地 方 交 付 税 24,465,054 190,257 24,655,311 15.8
11 交通安 全対 策特 別交 付金 71,000 71,000 0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,491,317 1,491,317 1.0 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,629,495 2,629,495 1.7 14 国 庫 支 出 金 19,513,734 675,240 20,188,974 13.0 15 県 支 出 金 15,626,234 △ 8,986 15,617,248 10.0
16 財 産 収 入 297,841 297,841 0.2
17 寄 附 金 20,285 20,285 0.0
18 繰 入 金 15,086,164 596,717 15,682,881 10.1
19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.6
20 諸 収 入 7,088,781 120 7,088,901 4.6
21 市 債 11,294,062 11,294,062 7.3
154,161,604 1,453,348 155,614,952 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円,%)
歳 入 合 計 款
区 分